Presentación de PowerPoint

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RENDICIÓN DE CUENTAS
2012
CENTROS DE
ATENCIÓN
CENTROS DE ATENCIÓN
35
36
11
46
17
26
FUENTE: OFICINA DE PLANEACIÓN - COMUNICACIONES
CENTROS DE ATENCIÓN
63
60
79
72
37
29
10
30
71
105
92
68
91
50
FUENTE: OFICINA DE PLANEACIÓN - COMUNICACIONES
65
PORTAFOLIO DE
SERVICIOS
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Urgencias y Hospitalización
Consulta Externa
• Medicina General
• Odontología e Higiene Oral
• Promoción y Prevención
- Vacunación
- Toma citologías
- Promoción en salud
• Optometría
• Nutrición
• Consulta de Psiquiatría
• Psicología
• Valoración ginecoobstetrica
FUENTE: OFICINA DE PLANEACIÓN - COMUNICACIONES
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Apoyo Diagnóstico y Terapéutico
•
•
•
•
Laboratorio Clínico y Toma de muestras
Terapia Respiratoria
Radiología Simple
Ecografías Obstétricas
•
•
•
FUENTE: OFICINA DE PLANEACIÓN - COMUNICACIONES
Rx de Odontología
Transporte Básico de Pacientes (Ambulancia)
Servicio de farmacia
PIRÁMIDE
POBLACIONAL
LOCALIDADES
PUENTE ARANDA
Y KENNEDY
FUENTE: OFICINA DE PLANEACIÓN - COMUNICACIONES
LOCALIDADES PUENTE ARANDA Y KENNEDY
AÑO 2012
80 +
80 +
70-74
70-74
60-64
60-64
2012 HOMBRES
50-54
40-44
-10,000
MUJERES
40-44
30-34
-20,000
HOMBRES
50-54
2012 MUJERES
30-34
20-24
20-24
10-14
10-14
0-4
0-4
0
10,000
20,000
-100,000
0
50,000
KENNEDY 1.030.623
PUENTE ARANDA 258.212
FUENTE: DANE
-50,000
POBLACIÓN TOTAL 1.288.835
100,000
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Población Kennedy y Puente Aranda
• La población de Kennedy 80% y Puente Aranda el 20%.
• El 48,7% corresponde a hombres y el 51.3% a mujeres.
• En Puente Aranda se observa un porcentaje mayor de
participación en los grupos de edad de 20 a 24 años, 35
a 39, 40 a 44, 45 a 49 y 60 y más años.
• En Kennedy notamos la mayor proporción en los
grupos de 0 a 19 años y de 25 a 34 años.
• La población de 50 a 54 años y de 55 a 59 años está
distribuida en una proporción similar para las dos
localidades.
• Con relación a la población total, se encuentra la mayor
población en el grupo de 25 a 29 años (9%). Le siguen los
grupos de 20 a 24, 15 a 19 y 10 a 14 años.
FUENTE: DANE
ASEGURAMIENTO
POBLACIÒN POR TIPO DE ASEGURAMIENTO
LOCALIDADES
Y PUENTE ARANDA
POBLACIÒNKENNEDY
POR TIPO DE ASEGURAMIENTO
LOCALIDADES KENNEDY Y PUENTE ARANDA
PPNA* ( 31/12/2012)
93.917
7%
NIVEL 1 y 2 ( 31/12/2012)
76.861
6%
TOTAL ESE Subsidiada( 31/12/2012)
150.192 12%
Contributivo
967.865 75%
Población Total
1.288.835 100%
Fuente: Oficina de Planeación – Aseguramiento Hospital del Sur ESE
* PPNA: Población Pobre No Asegurada.
CONTRATACIÓN - FFDS
COMPARATIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS 2011 - 2012
NOMBRE DEL
PAGADOR
FONDO
FINANCIERO
POBLACIÓN
OBJETO
VINCULADOS,
DESPLAZADOS
Y ESCOLARES
ACTIVIDADES
OBJETO
2011
2012
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
14.705
8.389
RESOLUTIVO PRIMER NIVEL
47.219
20.893
Fuente: Oficina de Planeación - Sistemas de Información (años 2011 – 2012)
Hospital del Sur ESE
COMPORTAMIENTO RÉGIMEN SUBSIDIADO
PAGADOR
VIGENCIA 2011
EPS-S
COLSUBSIDIO
ECOOPSOS
SALUD CONDOR
TOTAL
USUARIOS
CAPITADOS A
DICIEMBRE
TARIFA
VIGENCIA 2012
VALOR CERTIFICADO
USUARIOS
CAPITADOS A
DICIEMBRE
TARIFA
VALOR CERTIFICADO
40.758
10.059
409.984.722
69.858
10.434
728.898.372
9.727
9.309
90.549.032
15.625
11.743
183.484.375
22.051
10.905
309.637.811
28.260
13.323
376.507.980
30.808
10.938
301.421.604
28.260
11.346
320.637.960
4.661
12.122
56.500.642
5.281
12.122
64.016.282
28.547
10.116
257.013.128
0
10.493
0
4.259
10.553
45.999.688
0
10.888
0
2.226
10.831
34.473.378
0
12.022
0
1.505.580.005
147.284
143.037
USUARIOS CARNETIZADOS
Fuente: Oficina de Planeación - Aseguramiento
Hospital del Sur ESE
150.192
1.673.544.969
PROYECTOS
PROYECTOS FONDO DE DESARROLLO LOCAL
PUENTE ARANDA
PRESUPUESTO 2011 - 2012
PROYECTO
COMPONENTE
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA
No 655. SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE
FORTALECIMIENTO DE LA RED DEL BUEN TRATO /
LA PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y LA
PROGRAMA ANUAL DE SENSIBILIZACIÓN,
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR,
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN TERAPÉUTICA A LAS
FORTALECIMIENTO A LA RED DEL BUEN
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL
TRATO.
Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE LA LOCALIDAD DE
PUENTE ARANDA.
ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN.
PREVENCION DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO
ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. SALUD
No. 223 APOYO A PROGRAMAS DE
ORAL
PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DIVULGACIÓN EN
SALUD Y ATENCIÓN PRIMARIA CON ENFOQUE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. SALUD
FAMILIAR COMUNITARIO.
VISUAL
ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. SALUD
SESUAL Y REPRODUTIVA
No. 223 APOYO A PROGRAMAS DE
PROGRAMA ANUAL DE PREVENCIÓN DE USO DE
PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DIVULGACIÓN EN
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PARA NIÑOS, NIÑAS,
SALUD Y ATENCIÓN PRIMARIA CON ENFOQUE
JÓVENES Y FAMILIAS DE LA LOCALIDAD.
FAMILIAR COMUNITARIO
No. 223 APOYO A PROGRAMAS DE
PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DIVULGACIÓN EN BANCO DE AYUDAS TECNICAS DE LA LOCALDAD DE
SALUD Y ATENCIÓN PRIMARIA CON ENFOQUE
PUENTE ARANDA
FAMILIAR COMUNITARIO
No. 223 APOYO A PROGRAMAS DE
PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DIVULGACIÓN EN PERSONA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD DE LA
SALUD Y ATENCIÓN PRIMARIA CON ENFOQUE
LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA
FAMILIAR COMUNITARIO
Fuente: Oficina de Planeación – Proyectos
Hospital del Sur ESE
PRESUPUESTO
2011
PRESUPUESTO
2012
OBSERVACIONES
$ 110.094.428
ESTOS CONVENIOS FUERON
EJECUTADOS AL 100% A
JUNIO DE 2012
$ 124.875.673
$ 105.766.431
$ 106.766.565
$ 109.118.688
$ 95.460.648
$ 86.200.563
$ 108.920.310
$ 91.733.700
$ 114.370.874
$ 94.978.240
$ 875.373.617
$ 272.912.503
LOS CONVENIOS CON
PRESUPUESTO 2011 FUERON
EJECUTADOS AL 100%. A
JUNIO DE 2012.
LOS CONVENIOS CON
PRESUPUESTO 2012 SE
ENCUENTRAN EN EJECUCION.
PROYECTOS FONDO DE DESARROLLO LOCAL
KENNEDY
PRESUPUESTO 2011 - 2012
PROYECTO
COMPONENTE
PRESUPUESTO 2011
PRESUPUESTO 2012
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA
AIEPI PROMOCION DE LA NUTRICION EN
MENORES DE 5 AÑOS
$ 116.570.662
$ 52.239.870
DESARROLLAR EL
PROYECTO N° 15
PROMOCION DE LA SALUD EN JÓVENES
FORTALECIMIENTO DE ESCOLARIZADOS Y NO ESCOLARIZADOS
LA GESTION SOCIAL DE
DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY A
LA SALUD DESDE LOS TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
AMBITOS DE VIDA
CENTRO AMIGABLE PARA JÓVENES Y
COTIDIANA
ADOLESCENTES EN LA UPA 92
ORIENTADA PRINCIPALMENTE A LA
PROMOCION DE LA SALUD MENTAL
DESARROLLAR EL
DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE
PROYECTO N° 18
FORTALECIMIENTO DE INFORMACION PARA LOS CENTROS DE
SALUD DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY
LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS DE
ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA
SALUD DE LA
PARA
LOS CENTROS DE SALUD DE LA
LOCALIDAD DE
LOCALIDAD DE KENNEDY
KENNEDY
BANCO DE AYUDAS
TECNICAS BAT
BANCO DE AYUDAS TECNICAS BAT
Fuente: Oficina de Planeación – Proyectos
Hospital del Sur ESE
OBSERVACIONES
LOS CONVENIOS CON
PRESUPUESTO 2011
SE ENCUENTRAN EN
EJECUCION A DICIEMBRE 2012
CON UN AVANCE DEL 82%, EN
DICIEMBRE 28 SE REALIZO UNA
ADICION EN TIEMPO Y DINERO
DEL 50 %.
$ 418.000.000
$ 208.068.152
$ 104.500.504
$0
EL PROYECTO SE ENCUENTRA
EN FASE DE ACTUALIZACION
$ 152.500.001
$0
A DICIEMBRE DE 2012 SE
ENCUENTRA CON UN AVANCE
DEL 95%
$0
$ 192.502.981
ESTE CONVENIO FUE FIRMADO
EL 28 DE DICIEMBRE DE 2012.
SU EJECUCION INICIARA EN EL
2013.
$ 791.571.167
$ 452.811.003
PROYECTOS FONDO DE DESARROLLO LOCAL
SAN CRISTOBAL
VIGENCIA 2011
COMPONENTE
COSTO TOTAL
OBSERVACIÓN
$ 424.160.000
SE REALIZO LIQUIDACION DEL CONVENIO, SIN
EJECUTAR LAS ACCIONES AL 100% POR CAMBIO EN LA
NORMATIVIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
SALUD.
AUNAR ESFUERZOS INTERADMINISTRATIVOS
PARA DESARROLLAR ACCIONES PEDAGOGICAS
EN SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE
SAN CRISTOBAL
$ 110.000.000
EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION, A
DICIEMBRE DE 2012 SE CUENTA CON UNA EJECUCION
DEL 80%
TOTAL
534.160.000
PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA,
CERVIX Y MAMA EN LA LOCALIDAD DE SAN
CRISTOBAL GENERANDO ACTITUDES Y
ACERCAMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN
PARTICULAR LOS MEDIOS DE PREVENCION Y
DIAGNOSTICO TEMPRANO
Fuente: Oficina de Planeación – Proyectos
Hospital del Sur ESE
PROYECTOS FONDO DE DESARROLLO LOCAL
FONTIBÓN
VIGENCIA 2011
COMPONENTE
COSTO TOTAL
DESARROLLAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN EL
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE
LA LOCALIDAD DE FONTIBON
110.000.000
OBSERVACIONES
PROYECTOS EJECUTADOS AL
100% A DICIEMBRE DE 2012
DESARROLLAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN EL
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE
LAS EMPRESAS DE LA LOCALIDAD DE FONTIBON
110.000.000
TOTAL
$ 220.000.000
Fuente: Oficina de Planeación – Proyectos
Hospital del Sur ESE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
VIGENCIA PUNTOS Y SERVICIOS No. CONVENIO /
AFECTADOS
CONTRATO
VALOR
COMPOSICION Y/O
FUENTE DE LOS
RECURSOS
OBSERVACIONES
592.928.605
(FDLK)
1.050.000.000
(FFDS)
Se firmo la sesión de FONADE al Hospital. Se
envió el número de cuenta para generar el
desembolso de los dineros de FONADE al
Hospital. Se deben presentar ajustes por parte
del Hospital a la SDS, para incorporar la UPA
como nuevo CSDH.
2005
CONSTRUCCIÓN UPA
68 BRITALIA
08-01-00-2005
592,928,605
1.050,000,000
2010
OBRA
CONSTRUCCION CAMI
PATIO BONITO FUTURO
HOSPITAL TINTAL
1736/2011
20.661.540.000
DOTACIÒN
1736/2011
8.000.000.000
Fuente: Oficina de Planeación – Proyectos
Hospital del Sur ESE
BANCO MUNDIAL Se Firmo prorroga del convenio 1736/2011, por
un año se vence el próximo 29 de diciembre de
2013. Se ha realizado visitas a la obra, por parte
de SDS y Hospital del Sur, pendiente
adjudicación de contrato terminación de la obra
de infraestructura.
FFDS
SDS proyecta Hospital Pediátrico de tercer y
cuarto nivel.
SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
VIGENCIA
PUNTOS Y SERVICIOS
AFECTADOS
No.
CONVENIO /
CONTRATO
VALOR
2010
CENTRO DE
REHABILITACION MEXICANA
089/2010
3.856.178.037
1258/2011
COMPOSICION Y/O FUENTE DE
LOS RECURSOS
OBSERVACIONES
845,100,000,00 FDLK (2010) Pendiente de respuesta de Planeación
24,000,000,00 HOSPITAL DEL Distrital frente al uso del suelo, de 4 de los
SUR (2010)
seis lotes que componen el proyecto.
1,883,740,000 (FFDS 2011)
1,103,338,037 (FDLK 2011)
2011
ESTUDIOS Y DISEÑOS
REUBICACION UPA LA
MEXICANA
1735/2011
150.000.000
FFDS
Pendiente de respuesta de Planeación
Distrital frente al uso del suelo. Se realizo
desembolso $ 1.883.740.000, Dinero que
se encuentra en el Hospital
2011
SEDE ADMINISTRATIVA
ASDINCGO
1604/2011
250.000.000
FFDS
Se esta adelantando la actualización del
proyecto, se cuenta con el acompañamiento
por parte de SDS, para la actualización de
costos.
2012
CSDH ASDINCGO
2581/2012
$ 333.543.177
$ 333.543.177 FFDS (2012)
Se firmo convenio interadministrativo el 28
de diciembre de 2012. No se a iniciado
proceso por cuanto no aparece aprobado
en el Plan Bienal.
Fuente: Oficina de Planeación – Proyectos
Hospital del Sur ESE
GESTIÓN DE
COMUNICACIONES
COMUNICACIÓN EXTERNA
Desarrollo de piezas comunicativas para
proyectos Fondos Desarrollo Local
COMUNICACIÓN EXTERNA
Organización Logística de eventos
Locales y Distritales
LOS SISTEMAS DE CALIDAD
EN EL HOSPITAL DEL SUR ESE
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
2012-2016
•
•
•
•
•
PLAN DE DESARROLLO 2012-2016.
PLATAFORMA ESTRATÉGICA.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS.
FACTORES CLAVES DE ÉXITO Y ESTRATEGIAS.
MAPA DE PROCESOS.
Fuente: Oficina de Planeación – Planeación Estratégica
Hospital del Sur ESE
METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA
PARA EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2012-2016
Fuente: Oficina de Planeación – Planeación Estratégica
Hospital del Sur ESE
MISIÓN:
Ofrecemos servicios integrales de salud con
calidad en el marco de la atención primaria
en salud, desarrollando procesos de
investigación, docencia-servicio, salud
ocupacional y responsabilidad social,
generando la satisfacción de la comunidad
y la sostenibilidad financiera de la institución.
VISIÓN:
Con el compromiso conjunto seremos una
institución modelo y líder, reconocida por la
prestación de servicios de salud individuales y
colectivos con niveles superiores de calidad.
Fuente: Oficina de Planeación – Planeación Estratégica
Hospital del Sur ESE
2. CALIDAD
• 21 PUNTOS DE
ATENCIÓN Y 2 UBAS
MOVILES CON TODOS
LOS SERVICIOS
CERTIFICADOS POR LA
SDS EN EL SISTEMA
ÚNICO DE
HABILITACIÓN
Fuente: Oficina de Planeación – Sistema Integrado de Gestión
Hospital del Sur ESE
ESTÁNDARES SUPERIORES DE
CALIDAD
TERCER CICLO DE PREPARACIÓN
PARA LA ACREDITACIÓN
TRABAJANDO POR………
UN HOSPITAL MÁS HUMANO
PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN DE
LOS SERVICIOS
UN HOSPITAL MÁS SEGURO
PROGRAMA DE SEGURIDAD
DEL PACIENTE
3. SISTEMA DE INFORMACIÓN
PARA LA CALIDAD
• REPORTE DE INDICADORES DE GESTIÓN:
- NIVEL EXTERNO: COMUNIDAD, ENTES DE
CONTROL Y PAGADORES.
- NIVEL INTERNO: TRABAJADORES
Y LIDERES DE PROCESO
REPORTE DE INDICADORES DE GESTIÓN
INFORME
CONTENIDO
A QUIÉN REPORTAMOS
CAPACIDAD
INSTALADA Y
PRODUCCION - CIP
GESTION TALENTO
HUMANO POR PUNTO
GESTION DE
INFRAESTRUCTURA
PRODUCCIÓN
•DECRETO 2193
•Circular UNICA 047
•CIRCULAR 056
•OTROS
INDICADORES (AO2)
Indicadores: Accesibilidad y
oportunidad, calidad
técnica, gerencia del riesgo,
lealtad, otros.
PRODUCCION
INDICADORES DE
GESTIÓN RESOLUCIÓN 034 DE
2009
consulta externa,
hospitalización, urgencias,
terapias, traslado
CIRCULAR 035
Oportunidades todos los
servicios (1ra.vez)
Trámites: respuesta PQR
EPS-S
ambulancia.
Fuente: Oficina de Planeación – Sistemas de Información
Hospital del Sur ESE
INDICADORES SUPERSALUD (Circular externa No. 047 de 30 de noviembre
de 2007 y 049 de 2 abril de 2008)
AÑO 2012
NOMBRE DEL INDICADOR
Oportunidad de la
asignación de citas en la
consulta médica general
Oportunidad de entrega de
medicamentos POS
VARIABLES
FUENTE
PRIMARIA
Sumatoria días calendario entre la
solicitud de la cita y la fecha para la
cual es asignada la cita
No. de citas de consulta médica
asignadas
Puntos de
atención
No. total de medicamentos POS
ordenados por el médico y son
entregados por la farmacia desde la
primera vez que el afiliado o su
representante presenta la fórmula.
Oportunidad en la atención
en consulta de urgencias
(Minutos)
No. de usuarios atendidos en
consulta de urgencias
Sumatora de días transcurridos
entre la solicitud del servicio y el
Oportunidad en la atención
momento de atención
en servicios de
imagenología
Total de atenciones en el servicio de
imagenología
Sumatoria días calendario entre la
solicitud de la cita y la fecha para la
Oportunidad en la atención
cual es asignada la cita
en consulta de odontología
general
No. de consultas odontológicas
generales asignadas
No. de muertes de pacientes con Dx
Tasa de mortalidad por
de neumonía en < de 5 años
neumonía en menores de 5
No.
total de pacientes afiliados < de
años
5 años
No. de muertes de pacientes con Dx
Tasa de mortalidad por
de neumonía en > de 65 años
neumonía en mayores de 65
No.
total de pacientes afiliados
años
mayores de 65 años
DATOS
INDICADOR
380.267
2,0
190.691
545.928
Farmacia
No. total de medicamentos POS
solicitados por el afiliado o su
representante durante el período.
No. de minutos transcurridos entre
la solicitud de atención y el
momento en el cual es atendido el
paciente por parte del médico
AÑO 2012
99,90%
546.449
Libro de
atención de
urgencias
CAMI´s
637.971
16,1
39.653
28.994
CAMI´s
1,0
28.994
Puntos de
atención
85.037
2,2
39.294
0
Epidemiología
0,0
112.345
0
Epidemiología
0,0
137.167
Fuente: Oficina de Planeación – Sistemas de Información Hospital del Sur ESE
NOMBRE DEL INDICADOR
Razón de mortalidad
materna
Tasa de reingreso de
pacientes hospitalizados
VARIABLES
No. de muertes maternas por
causas atribuíbles al embarazo
No. de pacientes que reingresan a
hospitalización antes de 20 días por
la misma causa
No. total de egresos vivos en el
período
Tasa de infección
intrahospitalaria
Proporción de vigilancia de
eventos adversos
Tasa de satisfacción global
No. Total de pacientes hipertensos
diagnosticados
No. de pacientes hospitalizados que
fallecen después de 48 horas del
ingreso
0
No. total de pacientes hospitalizados
No. total de eventos adversos
detectados y gestionados
No. total de eventos adversos
detectados
No. total de pacientes que se
consideran satisfechos con los
servicios recibidos
No. total de pacientes encuestados
0,0
182
1
CAMI´s
0,0
3.725
Referente
crónicos
205
31%
672
0
CAMI´s
No. total de pacientes hospitalizados
No. de pacientes con infección
nosocomial
AÑO 2012
DATOS
INDICADOR
Epidemiología
Número de nacidos vivos
Número total de pacientes que seis
meses
después de diagnosticada su
hipertensión
arterial presentan niveles
de tensión arterial esperados de
Proporción de pacientes con
acuerdo con las
hipertensión arterial
metas recomendadas por la Guía de
controlada
Práctica
Clínica basada en
Evidencia
Tasa de mortalidad
intrahospitalaria después de
48 horas
FUENTE
PRIMARIA
0,0
3.745
Vigilancia
epidemiológica
3
0,0
3.745
20
Calidad
100%
20
Atención al
usuario
1601
95,4%
1679
Fuente: Oficina de Planeación – Sistemas de Información Hospital del Sur ESE
RECONOCIMIENTO POR CALIDAD, VALIDACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DE 2193
De: Rosemberg Álvarez Díaz <cipsds@hotmail.com>
Fecha: 12 de febrero de 2013 06:59
Asunto: Validación Decreto 2193 (Producción) IV
Trim 2012
Para: Soraya Paredes Muñoz
<sorayaparedesm@gmail.com>
De: Rosemberg Álvarez Díaz <cipsds@hotmail.com>
Fecha: 5 de marzo de 2013 10:40
Asunto: Validación Decreto 2193 (Producción)
Año 2012
Para: Soraya Paredes Muñoz <sorayaparedesm@gmail.com>,
Soraya Paredes <soraya.paredes@hospitalsur.gov.co>
Muy buenos días Dra. Soraya, le queremos felicitar
por la calidad y presentación de la información del
producción del IV Trimestre de 2012 del Hospital del
Sur, también le queremos comentar que ya se llevó a
cabo el proceso de validación del decreto 2193 del
Ministerio de Protección Social correspondiente al
mismo periodo, en el cual no se encontró ninguna
inconsistencia por lo tanto le queremos comentar
que el Hospital del Sur a cumplido exitosamente este
proceso, FELICITACIONES.
Muy buenos días Dra. Soraya, le queremos felicitar por la
calidad y presentación de la información del producción del
Año 2012 del Hospital del Sur, también le queremos
comentar que ya se llevó a cabo el proceso de validación del
decreto 2193 del Ministerio de Protección Social
correspondiente al mismo periodo, en el cual no se encontró
ninguna inconsistencia por lo tanto le queremos comentar
que el Hospital del Sur a cumplido exitosamente este
proceso, FELICITACIONES.
Rosemberg Álvarez Díaz
Management Database
Sistema de Información CIP V 2.0
Secretaria Distrital de Salud
Análisis y Políticas De Servicios De Salud
Tel: 3649090 Ext. 9874
Rosemberg Álvarez Díaz
Management Database
Sistema de Información CIP V 2.0
Secretaria Distrital de Salud
Análisis y Políticas De Servicios De Salud
Tel: 3649090 Ext. 9874
4. INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA-SERVICIO
• CONVENIOS CON PRESTIGIOSAS
UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ
Fuente: Oficina de Planeación – Investigación y Docencia - Servicio.
Hospital del Sur ESE
PRODUCCIÓN
SERVICIOS INDIVIDUALES
AÑO 2011 - 2012
MEDICINA GENERAL: RESOLUTIVO Y PYP
224,781
189,157
31,937
23,170
192,844
2011
165,987
Medicina
General PYP
Medicina
General
Resolutivo
2012
Fuente: Oficina de Planeación – Sistemas de Información
Hospital del Sur ESE
• Disminución en la contratación de población capitada durante los
meses de agosto a noviembre de 2012.
• Disminución de horas contratadas de medicina general.
CONSULTAS DE ENFERMERÍA
97.164 ,
92.075 ,
AÑO 2011
Fuente: Oficina de Planeación – Sistemas de Información
Hospital del Sur ESE
AÑO 2012
Consultas de control prenatal, crecimiento y desarrollo, planificación
familiar, consejería VIH pre y post test, implante subdérmico, DIU,
tamizaje de agudeza visual, toma y entrega de resultados de
citología, consejería en lactancia materna, educación al cuidador
niño sano.
CONSULTA DE PRIMERA VEZ
ODONTOLOGÍA
43,576
41,080
CONSULTA
URGENCIAS
39,210
36,898
CONSULTA
EXTERNA
4,366
4,150
2011
Fuente: Oficina de Planeación – Sistemas de Información
Hospital del Sur ESE
2012
• Disminución de población capitada contratada durante los meses de
agosto a noviembre.
• Disminución de horas contratadas.
ACTIVIDADES ODONTOLOGÍA
TOTAL 326,440
TOTAL 311,891
148,950
155,716
177,490
156,175
2011
2012
RESOLUTIVO
PYP
Fuente: Oficina de Planeación – Sistemas de Información
Hospital del Sur ESE
• Cirugía Oral
• Endodoncia
• Operatoria
•
•
•
•
Control de Placa
Aplicación de Flúor
Detartraje
Sellantes
TRATAMIENTOS TERMINADOS
ODONTOLOGÍA
17,435
16,819
2011
Fuente: Oficina de Planeación – Sistemas de Información
Hospital del Sur ESE
2012
CORRESPONDE A TRATAMIENTOS TERMINADOS POR ODONTOLOGO EN
CIRUGIA ORAL, ENDODONCIA Y OPERATORIA
CONSULTA EXTERNA
VALORACIÓN POR ESPECIALISTA EN
GINECOBSTETRICIA
GINECOOBSTETRICIA
AÑO 2011
543
AÑO 2012
1,241
Fuente: Oficina de Planeación – Sistemas de Información
Hospital del Sur ESE
• Se realiza valoración para clasificación del riesgo a la gestante vinculada.
• Se cuenta con profesional a partir del mes de agosto de 2011
CONSULTA EXTERNA SALUD MENTAL
PSIQUIATRIA
PSIQUIATRIA
AÑO 2011
AÑO 2012
4,962
1,614
PSICOLOGIA
PSICOLOGIA
AÑO 2011
15,324
AÑO 2012
6,311
Fuente: Oficina de Planeación – Sistemas de Información
Hospital del Sur ESE
Con la unificación del
POS a partir del 1 de
julio de 2012, estas
actividades son
responsabilidad de la
EPS -S
CONSULTA EXTERNA
OPTOMETRIA
OPTOMETRIA
AÑO 2011
6,886
AÑO 2012
4,107
NUTRICION Y DIETETICA
NUTRICION Y
DIETETICA
AÑO 2011
AÑO 2012
3,011
2,043
Fuente: Oficina de Planeación – Sistemas de Información
Hospital del Sur ESE
Corresponde a
actividades de II Nivel
de Atención.
Estos servicios son
prestados a los
pacientes vinculados.
PRODUCCIÓN
APOYO DIAGNÓSTICO
AÑO 2011 - 2012
LABORATORIO CLÍNICO POR ÁREA
346,766
330,209
Quimica Sanguinea
y Otros Fluidos
191,326
181,061
Microscopia
Hematologia
52,453
49,757
49,876
48,027
35,037
18,074
33,479
17,885
2011
2012
Inmunologia
Microbiologia
Fuente: Oficina de Planeación – Sistemas de Información
Hospital del Sur ESE
ESTAS ACTIVIDADES NO INCLUYEN PRUEBAS DE CALIDAD NI
REPETICIONES
LABORATORIO CLÍNICO POR SERVICIO
346,766
10,037
29,546
115,345
330,209
13,739
28,080
86,494
HOSPITALIZACION
URGENCIAS
PYP
C. EXTERNA
191,838
AÑO 2011
Fuente: Oficina de Planeación – Sistemas de Información
Hospital del Sur ESE
201,896
AÑO 2012
214
2,709
ECOGRAFIA
MAMOGRAFIA
Fuente: Oficina de Planeación – Sistemas de Información
Hospital del Sur ESE
RADIOLOGIA
20,987
2.012
6,817
7,772
2.011
24,257
IMAGENOLOGÍA
URGENCIAS Y
HOSPITALIZACIÓN
AÑOS 2011 - 2012
CONSULTA MÉDICA DE URGENCIAS
50000
40000
30000
20000
10000
0
CONSULTA DE URGENCIAS
Fuente: Oficina de Planeación – Sistemas de Información
Hospital del Sur ESE
2011
40770
2012
39643
EGRESOS HOSPITALARIOS
3,725
3,142
4000
PEDIATRIA
1100
825
3000
OBSTETRICIA
604
528
2000
2021
1789
1000
MEDICINA
GENERAL
0
2011
2012
2011
2012
MEDICINA
OBSTETRICIA PEDIATRIA
GENERAL
% OCUPACION
61,45%
34,79%
GIRO CAMA (DIAS)
14,91
8,8
9,82
DIAS DE ESTANCIA
1,32
1,20
1,21
Fuente: Oficina de Planeación – Sistemas de Información
Hospital del Sur ESE
AÑO
2011
35,07% 46,83%
MEDICINA
OBSTETRICIA PEDIATRIA
GENERAL
AÑO
2012
76,00%
48,35%
67,42% 67,80%
11,2
15,91
12,07
15,28
14,9
1,3
1,48
1,22
1,34
1,4
PARTOS DE BAJO RIESGO
250
200
150
100
50
0
PARTOS
2011
220
Fuente: Oficina de Planeación – Sistemas de Información
Hospital del Sur ESE
2012
183
VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Indicadores Trazadores 2012
Localidad de Kennedy y Puente Aranda
POBLACIÓN POR
TERRITORIOS Y UPZ
Puente Aranda
Kennedy
TERRITORIO
POBLACIÓN
PORCENTAJE
UPZ
POBLACIÓN
PORCENTAJE
Ciudad Montes
107.209
41,6
Muzú
55.412
21,5
San Rafael
75.703
29,3
Zona Industrial
4.099
1,6
Kennedy Central
417.066
40,5
Britalia
215.676
20,9
Patio Bonito
199.596
19,4
Calandaima
123.808
12,0
Corabastos
74.477
7,2
Puente Aranda
15.708
6,1
1.030.623
100
Puente Aranda
258.2012
100
Kennedy
Total Población: 1.288.824
MORTALIDAD MATERNA,2012
Fuente: Certificado de Nacido Vivo - Bases de datos SDS- DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Preliminares. Base Intervenciones
Epidemiológicas de Campo. Mortalidad. Hospital del Sur 2012
CAUSAS DE MORTALIDAD
MATERNA, 2012
CAUSA DE MUERTE
FRECUENCIA
Choque Hipovolémico por Coagulación
Intravascular por Hemorragia Post Parto/Ruptura
Uterina antes de trabajo de parto.
3
Enviada a Medicina Legal
2
Choque Cardiogénico por Hipertensión pulmonar
por Cardiopatía Congénita.
1
Choque neurogénico por Hemorragia
Subaracnoidea no traumática.
1
Falla Ventilatoria por Glioblastoma multiforme
1
TOTAL
8
Fuente: Investigaciones epidemiológicas de Campo. Estadísticas vitales. VSP. Hospital del Sur
MORTALIDAD PERINATAL, 2012
Fuente: Certificado de Nacido Vivo - Bases de datos SDS- DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Preliminares. Base Intervenciones
Epidemiológicas de Campo. Mortalidad. Hospital del Sur 2012
•
•
•
•
HALLAZGOS IEC
Demoras en la atención del parto, y en el acceso a los controles
prenatales (llaman y no contestan o les asignan citas lejanas)
Servicio deshumanizado por parte del personal de salud.
Poca atención de los SS ante signos de alarma presentados.
Dificultades en el aseguramiento y autorización de servicios.
Fuente: Hospital del Sur. VSP. IEC Mortalidades. 2012
PRINCIPALES CAUSAS DE
MORTALIDAD PERINATAL, 2012
Puente Aranda
Kennedy
CAUSA BASICA DE MUERTE
CASOS
%
Feto y recién nacido afectados por
diversas complicaciones
236
65.37%
Muerte fetal de causa no
especificada
27
7.48%
Insuficiencia respiratoria del recién
nacido
15
4.16%
Hipoxia intrauterina notada por
primera vez antes del inicio del
trabajo de parto
11
Malformación congénita
11
3.05%
Otras causas
Total
63
361
16.90%
100%
3.05%
CAUSA BASICA DE MUERTE
CASOS
Feto y recién nacido afectados por
otras complicaciones maternas del
embarazo
Muerte fetal de causa no especificada
Feto y recién nacido afectados
embarazo ectópico
Feto y recién nacido afectados
corioamnionitis
Hipoxia intrauterina notada
primera vez antes del inicio
trabajo de parto
Otras causas
Total
Fuente: Hospital del Sur. VSP. IEC Mortalidades. 2012
por
por
por
del
%
3
31.51%
8
10.96%
5
6.85%
4
5.48%
4
5.48%
29
73
39.73%
100.00%
MORTALIDAD EN MENORES
DE UN AÑO, 2012
Fuente: Certificado de Nacido Vivo - Bases de datos SDS- DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales
SDS. Preliminares. Depurada Hospital del Sur-2012
REGIMEN AFILIACION
61,1% Contributivo
17,4% Subsidiado
16,3% No asegurado
65,7% son menores de un mes
34,3% son menores de un año
10,5% madres adolescentes
23,8% madres mayores de 35 años
SEXO
Masculino
Femenino
%
51,7
48,3
MORTALIDAD MENORES DE 5 AÑOS
Fuente: Proyecciones Censo de población 2005-2015, según grupos de edad y por sexo por UPZ DANE-Secretaría
Distrital de Planeación SDP: Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007. Bases de datos SDS-RUAF.
Sistema de Estadísticas Vitales-SDS. Depurada Hospital del Sur-2012
REGIMEN AFILIACION
59,3% Contributivo
19,0% Subsidiado
16,9% No asegurado
59,8% son menores de un mes
31,2% son menores de un año
9% se encuentran entre 1 y 5 años
9,5% madres adolescentes
11,6 % madres mayores de 35 años
SEXO
Masculino
Femenino
%
51,9
48,1
MORTALIDAD POR NEUMONÍA EN
MENORES DE 5 AÑOS, 2012
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
DICIEMBRE
ABRIL
0
0
0
0
0
0
NOVIEMBRE
MARZO
T. CALANDAIMA
T. CORABASTOS
T. PATIO BONITO
T. BRITALIA
T. KENNEDY CENTRAL
LOC. KENNEDY
FEBRERO
ESCALA DEL TERRITORIO
META 2016
ENERO
NUMERO DE CASOS
TOTAL
9 X 100.000 menores de 5
años
0
LÍNEA DE BASE 2011
0 0
0
0 0
3
6,9 x 100.000 menores de
0 0
0
cinco años
0 0
2
(6 casos)
1 0
5
1 0
TOTAL 2012 5,8 x 100.000 menores de cinco años
Fuente: Proyecciones Censo de población 2005-2015, según grupos de edad y por sexo por UPZ DANE-Secretaría
Distrital de Planeación SDP: Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007. Bases de datos SDS-RUAF.
Sistema de Estadísticas Vitales-SDS. Depurada Hospital del Sur-2012
REGIMEN AFILIACION
40%
Contributivo
40%
Subsidiado
20%
Excepción
HALLAZGOS IEC
Inadecuadas prácticas de cuidad
en la familia
Antecedentes de noxa de contagio
Todos los casos se presentan
en menores de un año.
MORTALIDAD POR EDA EN
MENORES DE 5 AÑOS, 2012
Kennedy: 1 caso de un menor
de 13 meses de edad, en el
mes de Diciembre.
RÉGIMEN: subsidiado
Fuente: Proyecciones Censo de población 2005-2015, según
grupos de edad y por sexo por UPZ DANE-Secretaría Distrital de
Planeación SDP: Convenio específico de cooperación técnica
No 096-2007. Bases de datos SDS-RUAF. Sistema de
Estadísticas Vitales-SDS. Depurada Hospital del Sur-2012
CAUSAS DE MUERTE:
Deshidratación hipernatremica,
muerte cerebral, Choque
hipovolémico y séptico,
gastroenteritis, y edema
cerebral con antecedentes de
Atresia Esofágica con
Gastrostomía
MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN
EN MENORES DE 5 AÑOS
Fuente: Proyecciones Censo de población 2005-2015, según grupos de edad y por sexo por UPZ DANESecretaría Distrital de Planeación SDP: Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007. Bases de datos
SDS-RUAF. Sistema de Estadísticas Vitales-SDS. Depurada Hospital del Sur-2012
PROPORCIÓN EMBARAZOS EN
ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS
Fuente: Certificado de Nacido Vivo - Bases de datos SDS y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Depurada
Hospital del Sur-2012
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
4
9
6
4
6
5
2
4
7
6
7
66
Puente
Aranda
2
2
1
1
1
3
0
2
0
0
0
0
12
Línea de Base
2011
Marzo
6
2016
Febrero
Kennedy
Meta Distrital
Localidad
Enero
EMBARAZOS EN ADOLESCENTES
DE 10 A 14 AÑOS
68 nacimientos
0
Nacimientos
10 nacimientos
Kennedy
Edad del Padre
37,3%
Menores de 18 años
49,3%
18 a 25 años
13,4%
26 a 42 años
62,5% presenta bajo peso al nacer
Puente Aranda
Fuente: Certificado de Nacido Vivo - Bases de datos SDS y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Depurada
Hospital del Sur-2012
Edad del Padre
25%
Menores de 18 años
75%
18 a 25 años
33,3% presenta bajo peso al nacer
PROPORCIÓN DE EMBARAZOS EN
ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS
Fuente: Certificado de Nacido Vivo - Bases de datos SDS y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Depurada
Hospital del Sur-2012
Kennedy
181
195
193
149
188
203
192
208
203
193
182
226
Puente
Aranda
32
35
33
25
28
35
19
24
42
30
31
40
Línea de Base 2011
2016
Meta Distrital
Total
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Localidad
Enero
EMBARAZOS EN ADOLESCENTES DE
15 A 19 AÑOS
Reducir al 30%. 2546
2313 Kennedy: 1782 nacimientos
nacimientos,
Puente
413 nacimientos
Aranda: 289
374 nacimientos
•
•
•
•
•
5,8% de los nacimientos presentan bajo peso al nacer.
10,3% de los nacimientos son prematuros.
El 17,7% de las madres habían tenido más de un
embarazo.
El 40,6% de las madres son solteras y el 54,3% vive en
unión libre.
El 44,4% de las madres es bachiller, el 36,4% cuenta con
básica secundaria y el 8,5% con básica primaria.
•
Puente Aranda
Kennedy
Fuente: Certificado de Nacido Vivo - Bases de datos SDS y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Depurada
Hospital del Sur-2012
•
•
•
•
5,8% de los nacimientos presentan bajo peso al
nacer.
10,3% de los nacimientos son prematuros.
El 17,7% de las madres habían tenido más de
un embarazo.
El 40,6% de las madres son solteras y el 54,3%
vive en unión libre.
El 44,4% de las madres es bachiller, el 36,4%
cuenta con básica secundaria y el 8,5% con
básica primaria.
Kennedy
2
3
1
4
3
1
1
2
1
0
1
2
21
0
1
0
0
1
0
0
1
0
2
0
0
5
Puente Aranda
Línea de Base
2011
2016
Meta Distrital
Total
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Localidad
Febrero
Enero
SIFILIS CONGÉNITA, 2012
1.6 x 1.000
Menos de NV (25 casos)
0.5 x
1.000 NV 1.3 x 1.000
NV
(4 casos)
Kennedy
57% Mujeres
43% Hombres
•
•
•
Tratamiento tardío por la inoportuna
asistencia de controles prenatales
Demoras en la toma de exámenes
No tratamiento por parte de la pareja.
Puente Aranda
Fuente: Certificado de Nacido Vivo - Bases de datos SDS y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Depurada Hospital
del Sur-2012. Base Intervenciones Epidemiológicas de campo. SIVIGILA. Hospital del Sur
60% Mujeres
40% Hombres
•
•
•
Tratamiento tardío por la inoportuna asistencia
de controles prenatales
Demoras en la toma de exámenes
No tratamiento por parte de la pareja.
BAJO PESO AL NACER
Fuente: Certificado de Nacido Vivo - Bases de datos SDS y RUAF Sistema de Estadísticas Vitales SDS.
*Datos correspondientes recién
nacidos con bajo peso independiente
de la edad gestacional
BAJO PESO AL NACER, 2012
Kennedy
Puente Aranda
•
El 19,1% de las madres son adolescentes y el
11,3% son añosas.
•
El 13,7% de las madres son
adolescentes y el 11,3% son añosas.
•
El 55,4% vive en unión libre, el 22,6 esta
soltera y el 19,2% está casada.
•
El 36,3% vive en unión libre, el 20,5
esta casada y el 19,8% está soltera.
•
El 40,8% de las madres es bachiller, el 29,5%
cuenta con educación superior y el 19,6%
secundaria.
•
El 41,1% de las madres es bachiller.
•
El 76,6% se encuentran afiliados al
régimen contributivo, 13% régimen
subsidiado y 8,9% no asegurado
•
El 32,6% de las madres asisten a menos de 6
controles prenatales.
•
El 39,7% tiene entre 2 y 3 hijos nacidos vivos y
el 3,4% tiene cuatro o más hijos.
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
3.3
3.5
3.6
3.3
3.3
3.4
3.4
2.9
3.6
2.9
Puente
Aranda
3.1
Línea de Base
2011
Abril
3.3
2016
Marzo
3.5
Meta Distrital
Febrero
Kennedy
Total
Localidad
Enero
MEDIANA LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA, 2012
4 Meses
3 meses
3.3
3
3.2
3.2
2.9
3
3.2
4
3.7
3.4
Fuente: SDS-Hospital del Sur. Bases SISVAN
4.1
2.8
3
3 meses
SUICIDIO 2008-2012
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF/
Centro de Referencia Regional sobre Violencia – CRRV Regional Bogotá.
Kennedy
Puente
Aranda
4
0
1
1
1
0
1
0
2
2
2
0
1
0
5
0
5
1
0
1
0
1
1
25
5
Línea de Base
2011
2016
Meta Distrital
Total
Diciembre
Octubre
1
Noviembre
Localidad
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
SUICIDIO, 2012
3.3 por
100.000
habitantes
3.3 por
100.000
habitant
es
4.6 por
100.000
habitant
es
CONDUCTA SUICIDA
2011
2012
IDEACION
40
145
AMENAZA
12
INTENTO
163
17
286
CONSUMADO
2
25
SIN DATO
8
0
TOTAL
225
473
Puente Aranda
Kennedy
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF/ Centro de Referencia Regional sobre
Violencia – CRRV Regional Bogotá.
CONDUCTA SUICIDA
2011
2012
IDEACION
10
31
AMENAZA
13
2
INTENTO
24
83
CONSUMADO
0
5
SIN DATO
5
0
TOTAL
52
121
SALUD PÚBLICA
TERRITORIOS
SALUDABLES
DESARROLLO TERRITORIAL
DEL MODELO
El territorio saludable se define como
un área geográfica en la que se
encuentran sus residentes, diferentes actores sociales, políticos y económicos quienes
establecen relaciones y construyen formas particulares de vida.
SALUD PARA EL BUEN VIVIR Y
TERRITORIO SALUDABLES
LOCALIDAD
Territorios -UPZ
TERRITORIOS EN SALUD
12 microterritorios
MICROTERRITORIO
800 familias
Con sus
diferentes
actores sociales
TERRITORIALIZACIÓN
TERRITORIOS
1. CALANDAIMA
12 MICROTERRITORIOS:
9.600 FAMILIAS
2. PATIO BONITO
18 MICROTERRITORIOS:
14.000 FAMILIAS
3. CORABASTOS
8 MICROTERRITORIOS:
6.400 FAMILIAS
4. BRITALIA
12 MICROTERRITORIOS:
9.600 FAMILIAS
5. KENNEDY CENTRAL
6 MICROTERRITORIOS:
4.800 FAMILIAS
6. PUENTE ARANDA
12 MICROTERRITORIOS:
9.600 FAMILIAS
TALENTO HUMANO
EQUIPO DE RESPUESTA INICIAL (ERI)
POR TERRITORIO
4 MEDICOS
24 AUXILIARES
DE ENFERMERIA
4 ENFERMERAS
EQUIPO DE RESPUESTA INICIAL
ERI
EQUIPO DE RESPUESTA COMPLEMENTARIA
(ERC) POR TERRITORIO
1 Apoyo Gestión
1 Gestor Comunitario
1 Odontóloga
4 Técnico en Ambiente
2 Higienistas Orales
1 Técnico en Salud Ocupacional
3 Terapeutas
1 Nutricionista
4 Psicólogos
6 Digitadores
2 Trabajadoras Sociales
1 Técnico en Sistemas
1 Profesional en Ambiente
1 Especialista Salud ocupacional
1 Agente de Cambio
1 Profesional Especializado - Coordinación
EQUIPO DE RESPUESTA COMPLEMENTARIA
ERC
INTERVENCIONES 2012
1097
VIVIENDAS SALUDABLES
TERRITORIOS
AMBIENTALMENTE
SALUDABLES
30266 CARACTERIZACIONES
30865 ACTUALIZACIONES
1337 GESTANTES
1680 MENORES DE UN AÑO
5128 MENORES DE 5 AÑOS
969 FAMILIAS CON DISCAPACIDAD
FAMILIAR
ESCOLAR
102 JORNADAS
ESPACIO PÚBLICO
INTERVENCIONES
LABORAL
INSTITUCIONAL
181 HOBIES,
65 FAMIES
11 INSTITUCIONES DE
PROTECCION
DE PERSONA MAYOR
36 SEDES DE IED
38 JARDIN INFANTIL
735 UNIDADES TRABAJO INFORMAL
399 NIÑOS-NIÑAS TRABAJO
INFANTIL – ADOLESCENTES
EN TRABAJO PROTEGIDO
COMUNITARIO
68 CABILDOS COMUNITARIOS
2 ASAMBLEAS LOCALES
19 GRUPOS GESTORES
COMUNITARIOS
GESTIÓN INTERSECTORIAL-TRANSECTORIAL
GESTIÓN INTERSECTORIAL - TRANSECTORIAL
LOCALIDAD PUENTE ARANDA Y
KENNEDY
CLG
CONSEJO
LOCAL DE
GOBIERNO
UAT
REDES
MESAS
ESCENARIOS INTERSECTORIALES
COMITES
CLOPS
CLIP
CPL
VIGENCIA 2012
Los escenarios
locales permiten al
sector posicionarse
localmente,
concertar acciones
integrales,
agendamientos
sociales.
VIGENCIA 2012
VIGILANCIA EN
SALUD PÚBLICA
RESULTADOS VSP 2012
1. CONSOLIDACIÓN DE LA RED:
432 Visitas
asesorías
técnicas UPGD
y asistencias
10.450 Eventos notificados a SIVIGILA
2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
32 Bases de datos con calidad y oportunidad
mensual .
RESULTADOS INTERVENCIONES VSP
2012
3. INTERVENCIONES EPIDEMIOLÓGICAS DE
CAMPO:
400 IEC MENSUALES, 4.356 año
61
IEC SISVAN MES / 732 año
48
IEC SISVECOS MES / 576 año
184
IEC SIVIM, MES / 2.208 año
70
IEC SIVIGILA MES / 840 año
RESULTADOS ASIS TERRITORIAL
VSP 2012
6 Diagnósticos territoriales
18 Unidades de análisis
2 Boletines epidemiológicos
12 COVECOM
7 Seguimientos a indicadores trazadores de
metas Plan de Gobierno
4 Informes trimestrales de gestión
4 Informes
comunitaria
trimestrales
de
vigilancia
Actualización mensual pagina web institucional
VIGENCIA 2012
VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
AMBIENTAL Y
SANITARIA
SISVEA
RESULTADOS ASIS LOCAL VSP , 2012
1 Diagnóstico Localidad Kennedy
1 Diagnóstico Localidad Puente Aranda
3 Salas situacionales: violencia intrafamiliar, barreras
de acceso y uso de tiempo libre en adolescentes
22 Unidades de análisis
1 Anuario epidemiológico 2011
11 Boletines epidemiológicos mensuales por cada
Localidad.
11 COVES locales
7 Seguimientos a indicadores trazadores de metas
plan de gobierno
1 Perfil de morbilidad institucional
65 Mapas de georeferenciación de eventos
RESULTADOS VIGILANCIA AMBIENTAL Y
SANITARIA 2012
1. ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS:
3.210 Visitas de IVC (Inspección, Vigilancia y
Control)
16 Operativos
2. EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZOONÓTICO:
899 Esterilizaciones
31 Visitas por tenencia inadecuada
24.050 Vacunación Canina
139 Manejo de accidente por agresión animal
51.796 Control de insectos en exteriores
21.174 Control de roedores
11 Capacitaciones
62 Visitas de IVC (Inspección, Vigilancia y Control)
RESULTADOS VIGILANCIA AMBIENTAL
Y SANITARIA 2012
3. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO:
1.885 Visitas
Control)
de IVC (Inspección, Vigilancia y
8 CAPACITACIONES
4. MEDICAMENTOS SANOS:
656
Visitas
Control)
de IVC (Inspección, Vigilancia y
5. SEGURIDAD QUÍMICA:
999 Visitas de IVC (Inspección, Vigilancia y
Control)
VIGENCIA 2012
PROGRAMA
AMPLIADO DE
INMUNIZACIONES
VIGENCIA 2012
PROGRAMA AMPLIADO DE
INMUNIZACIONES
Cobertura POLIO (terceras dosis)
98,7%
:
Cobertura Triple Viral (Esquema de 1
Año) : 95,1%
VIGENCIA 2012
PORCENTAJE DE VACUNACIÓN
VPH
Localidad Kennedy
Primeras Dosis 94% de avance
Segundas Dosis 86% de avance
Localidad Puente Aranda
Primeras Dosis 95% de avance
Segundas Dosis 83% de avance
OBSERVATORIO DE SALUD
AMBIENTAL DE BOGOTÁ
Secretaría Distrital de Salud
Hospital del Sur E.S.E.
P.I.C. – Vigilancia en Salud Pública
Vigilancia epidemiológica ambiental y
sanitaria
OSAB
El Observatorio de Salud Ambiental es un
centro de referencia a nivel distrital que
recopila, analiza y divulga la información
existente sobre la salud ambiental, entendida
como el campo de acción de la salud pública
que enmarca la interacción del ambiente y la
salud y los efectos que las condiciones de
este tienen sobre la calidad de vida de la
comunidad.
ACTIVIDADES 2012
• Aplicación de encuestas de caracterización de
posibles efectos en salud asociados a contaminación
del aire intra y extramural, contaminación por ruido de
inmisión, instalación de infraestructura eléctrica y de
comunicaciones, incumplimiento de espacios 100%
libres de humo de tabaco y fenómenos climáticos
extremos a población vulnerable.
• Recepción y tramite de quejas individuales y
colectivas.
• Aplicación de audiometrías.
ACTIVIDADES 2012
• Elaboración de boletines.
• Capacitación a la comunidad de las dos localidades
relacionada con calidad del aire, ruido, radiación
electromagnética y cambio climático.
• Análisis estadístico y epidemiológico de la
información recolectada para ser utilizada en toma de
decisiones en beneficio de la comunidad
PUNTOS DE ATENCIÓN
CARTUCHITO
Diagonal 38 Sur con Carrera 81 G
frente a la puerta 6 de Abastos
TORRES DE NUEVA YORK
Carrera 68 K con Calle 38 C Sur
EL AMPARO
Calle 40 Sur con Carrera 81 K
POLIDEPORTIVO CAYETANO CAÑIZARES
puerta occidente del parque Cañizares
¿QUÉ ES CAMAD?
El CAMAD es un centro de atención móvil ambulatorio diseñado
para personas en estado de vulnerabilidad y consumo de
sustancias psicoactivas, su objetivo principal es brindar
soluciones a la población objeto y a su entorno, reducir riesgos y
daños ocasionados por el flagelo de la drogadicción.
SERVICIOS
Contamos con una red de apoyo institucional y servicios
profesionales de atención en psiquiatría, Medicina, Odontología,
psicología, trabajo social y orientación en cuidados de la salud. No
se cuenta con suministro de medicamentos ni de dosis personal.
USUARIOS ATENDIDOS EN EL PERÍODO DEL
17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012
ATENCIÓN POR GENERO
PERÍODO
HOMBRES
MUJERES
TRANSGENERO
TOTAL USUARIOS
PERÍODO
17 SEP 31 DIC
548
76
1
625
ATENCIONES PRESTADAS POR EL
EQUIPO INTERDISIPLINARIO
ATENCIONES EN PSICOLOGÍA
ATENCIONES EN TRABAJO SOCIAL
ATENCIONES EN MEDICINA
ATENCIONES EN ODONTOLOGÍA
ATENCIONES EN PSIQUIATRA
TOTAL DE ATENCIONES PRESTADAS
PERÍODO
17 SEP 31 DIC
528
553
473
471
117
2142
ENRRUTAMIENTOS A INSTITUCIONES
PERÍODO
DE REHABILITACIÓN
PERÍODO
17 SEP 31 DIC
IDIPRON
152
A.A / N.A
21
CONSULTA EXTERNA
17
INTEGRACIÓN SOCIAL
347
NO ACEPTA
12
OTROS
29
SALUD MENTAL
36
URGENCIAS
11
FUNDACIONES
0
CONSULTA RESOLUTIVA CAMAD
0
TOTAL ENRUTAMIENTOS
625
Fuente: Oficina de Planeación – Sistemas de Información Hospital del Sur ESE
LOGROS
Acciones informativas, educativas y de orientación. Usuarios en vulnerabilidad y
comunidad
Enrutamiento de los usuarios a las diferentes instituciones que están realizando
procesos de rehabilitación.
Establecimiento de un proceso de seguimiento a los usuarios enrrutados a los
centros de rehabilitación.
Reconocimiento de la comunidad, en el trato humanizado que se le brinda a las
personas en condición de vulnerabilidad.
ESTADOS FINANCIEROS
2011 – 2012
CONTENIDO
1
2
3
4
• METODOLOGÍA PARA MEDIR EL RIESGO SEGÚN EL DECRETO
NACIONAL 133 DE 2008
• FACTURACIÓN, RECAUDO Y CARTERA
• ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2012 - 2011
• BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2012 – 2011
METODOLOGÍA PARA MEDIR EL RIESGO
SEGÚN EL DECRETO NACIONAL 133 DE 2008
RECAUDO TOTAL
==================== = Nivel de riesgo
COMPROMISOS TOTALES
ESE en riesgo ACEPTABLE: aquellas entidades cuyo indicador
de equilibrio financiero sea mayor o igual Al 100%
ESE en riesgo MEDIO: aquellas entidades cuyo indicador de
equilibrio financiero este entre el 90 y el 99%
ESE en riesgo ALTO: aquellas entidades cuyo indicador de
equilibrio financiero sea menor al 90%.
METODOLOGÍA PARA MEDIR EL RIESGO SEGÚN SDS
ESE
índice de riesgo 2009
DEL SUR
EL TUNAL
ENGATIVÁ
FONTIBÓN
LA VICTORIA
MEISSEN
OCC. DE KENNEDY
SAN BLAS
SANTA CLARA
SIMÓN BOLÍVAR
SUBA
BOSA
CENTRO ORIENTE
CHAPINERO
NAZARETH
PABLO VI
RAFAEL URIBE URIBE
SAN CRISTÓBAL
TUNJUELITO
USAQUÉN
USME
VISTA HERMOSA
TOTAL 22 ESE
82,05%
81,58%
81,01%
86,65%
84,14%
75,95%
79,42%
90,01%
84,53%
92,24%
78,47%
90,97%
103,01%
122,84%
96,75%
110,70%
94,44%
115,44%
93,26%
101,69%
130,93%
109,22%
89,16%
2009
9
6
7
Fuente: Secretaría Distrital de Salud
índice de riesgo 2010 índice de riesgo 2011
88,81%
74,27%
85,50%
81,37%
86,19%
80,14%
77,34%
99,57%
79,69%
97,30%
82,55%
96,01%
104,92%
135,43%
94,60%
115,66%
100,33%
129,91%
99,51%
100,85%
118,07%
105,71%
90,31%
2010
8
5
9
2011
11
4
7
84,30%
76,95%
75,94%
86,39%
80,30%
68,17%
77,48%
81,15%
72,90%
84,52%
77,49%
88,17%
92,02%
116,39%
108,88%
109,12%
92,06%
130,48%
94,90%
100,59%
122,94%
104,30%
84,61%
2. FACTURACIÓN, RECAUDO
Y CARTERA
1. ANÁLISIS DE FACTURACIÓN, RECAUDO Y CARTERA 2012-2011
*CIFRA EN MILONES DE PESOS
FACTURACIÓN 2011-2012
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
FFDS
SUBSIDIADO CAPITACION CONVENIOS UEL Y OTROS
REGIMEN
FFDS
SUBSIDIADO CAPITACION
CONVENIOS UEL Y OTROS
EVENTO
CUOTAS DE RECUPERACION
TOTAL GENERAL
EVENTO
CUOTAS DE RECUPERACION
FACTURACION 2011 FACTURACION 2012
23.672
20.548
17.269
19.558
3.290
2.994
805
614
524
427
45.560
44.142
Fuente: Proceso Gestión Financiera – Facturación y cartera Hospital del Sur ESE
1. ANÁLISIS DE FACTURACIÓN, RECAUDO Y CARTERA 2012-2011
*CIFRA EN MILONES DE PESOS
RECAUDO 2011 -2012
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
FFDS
SUBSIDIADO
CAPITACIÓN
CONVENIOS UEL Y
OTROS
2011
REGIMEN
EVENTO
CUOTAS DE
RECUPERACIÓN
2012
RECAUDO 2011
RECAUDO 2012
FFDS
21.660
16.732
SUBSIDIADO CAPITACIÓN
15.841
16.226
CONVENIOS UEL Y OTROS
2.540
2.529
EVENTO
154
412
CUOTAS DE RECUPERACIÓN
524
420
40.718
36.319
TOTAL GENERAL
Fuente: Proceso Gestión Financiera – Facturación y cartera Hospital del Sur ESE
1. ANÁLISIS DE FACTURACIÓN, RECAUDO Y CARTERA 2012-2011
*CIFRA EN MILONES DE PESOS
CARTERA 2011-2012
3.728
4.000
3.219
3.500
3.000
2.398
2.500
1.797
2.000
1.447
1.500
1.000
425
422
500
0
EPSS CAPITADAS
FFDS
CONVENIOS
2011
PAGADOR
EPSS CAPITADAS
FFDS
CONVENIOS
OTROS
TOTAL GENERAL
Fuente: Proceso Gestión Financiera – Facturación y cartera
OTROS
2012
2011
1.797
3.219
425
1.447
6.888
Hospital del Sur ESE
2012
3.728
2.398
422
1.475
8.023
1.475
FACTURACIÓN, RECAUDO Y CARTERA
FACTURACIÓN
RECAUDO
CARTERA
• Afectada por
universalización del aseguramiento, la
unificación del POS.
• Algunas EPS-S incumplen la normatividad vigente con
respecto a la oportunidad en los pagos de los contratos por
capitación.
• Algunas EPS-S dilatan por meses la cancelación de las actas de
recobros conciliadas aduciendo inconvenientes en el registro
en sus sistemas de la información aceptada por la EPS-S, lo cual
aumenta el envejecimiento de la cartera.
3. ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 2012 - 2011
ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2012-2011
*CIFRA EN MILONES DE PESOS
ESTADO DE ACTIVIDAD, ECONOMICA, SOCIAL Y
AMBIENTAL HOSPITAL DEL SUR E.S.E
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2011
2012
-10.000
2011
2012
INGRESOS
50.987
49.009
COSTO
45.295
40.525
GASTO
11.256
10.384
UTILIDAD O DEFICIT
-5.564
-1.900
Fuente: Proceso Gestión Financiera Hospital del Sur ESE
TENDENCIA DE LA PERDIDA
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2011
2012
PERDIDA OPERACIONAL
10.269
6.609
PERDIDA DEL EJERCICIO
5.564
1.900
Fuente: Proceso Gestión Financiera Hospital del Sur ESE
ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2012-2011
CIFRA EN MILONES DE PESOS
INGRESOS OPERACIONALES
47.000
46.001
46.000
45.000
43.750
44.000
43.000
42.000
2011
DETALLE
INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS
MARGENES DE CONTRAT DE SALUD
INGRESOS + MARGENES DE CONTRATACION
Fuente: Proceso Gestión Financiera Hospital del Sur ESE
2012
2011
2012
42.409
3.592
46.001
40.718
3.032
43.750
ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2012-2011
CIFRA EN MILONES DE PESOS
OTROS INGRESOS
FINANCIEROS
3,500
3,000
OTROS INGRESOS
ORDINARIOS
2,500
2,000
EXTRAORDINARIOS
1,500
AJUSTE DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
1,000
500
0
2011
2012
DETALLE
FINANCIEROS
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
EXTRAORDINARIOS
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL
Fuente: Proceso Gestión Financiera Hospital del Sur ESE
2011
2012
11
3.021
656
1.298
4.986
45
3.052
1.372
790
5.260
ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2012-2011
CIFRA EN MILLONES DE PESOS
COMPONENTES DEL COSTO
MANO DE OBRA
MATERIALES
GASTOS GENERALES
31,862
28,205
7,387
8,649
4,934
4,784
2011
2012
DESCRIPCION
2011
2012
MANO DE OBRA
MATERIALES
GASTOS GENERALES
TOTAL
31.862
8.649
4.784
45.295
28.205
7.387
4.934
40.525
Fuente: Proceso Gestión Financiera Hospital del Sur ESE
VARIACION
%
-11%
-15%
3%
-11%
ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2012-2011
CIFRA EN MILLONES DE PESOS
GASTO
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
-
MANO DE OBRA
MATERIALES
GASTOS GENERALES
2011
DETALLE
OTRO
2012
2011
MANO DE OBRA
7.027.163
MATERIALES
169.335
GASTOS GENERALES
1.696.735
OTRO
2.363.096
TOTAL
11.256.330
Fuente: Proceso Gestión Financiera Hospital del Sur ESE
2012
6.095.012
83.633
1.382.662
2.823.113
10.384.419
VARIACION %
-13%
-51%
-19%
19%
-8%
MEDIDAS TOMAS PARA DISMINUIR LA
PERDIDA DEL EJERCICIO
INGRESO
COSTO DE
VENTA
GASTOS
•Se revisaron los diferentes contratos o convenios identificando
los que no generaban punto de equilibrio y efectuar su
respectiva liquidación.
• Se realizaron renegociaciones con los
obteniendo descuentos y mejores precios .
proveedores,
• Disminución del gasto implementando estrategia de
reorganización institucional.
( Incremento de Horario y
reubicación del personal.)
4. BALANCE GENERAL
COMPARATIVO 2012 - 2011
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2012-2011
CIFRA EN MILLONES DE PESOS
BALANCE GENERAL
45,000
ACTIVO
40,000
35,000
PASIVO
30,000
25,000
PATRIMONIO
20,000
15,000
10,000
5,000
0
ACTIVO
2011
22,096
2012
42,101
PASIVO
16,640
25,680
PATRIMONIO
5,456
16,421
Fuente: Proceso Gestión Financiera - Contabilidad
Hospital del Sur ESE
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2012-2011
CIFRA EN MILLONES DE PESOS
ACTIVO
20.000
18.235
18.000
EFECTIVO
16.000
14.000
12.000
10.000
DEUDORES
11.187
9.457
INVENTARIOS
8.370
7.293
8.000
6.000
4.919
4.276
PROPIEDADPLANTA Y
EQUIPO
4.000
OTROS ACTIVOS
388
2.000
2012
DETALLE
EFECTIVO
DEUDORES
INVENTARIOS
PROPIEDADPLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
TOTAL
Fuente: Proceso Gestión Financiera - Contabilidad
2011
2012
11.187
8.370
32
18.235
4.276
42.101
2011
388
7.293
39
9.457
4.919
21.708
Hospital del Sur ESE
VARIACION
ABSOLUTA
VARIACION %
10.799
1.077
-7
8.779
-643
20.393
2784%
15%
-17%
93%
-13%
94%
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2012-2011
Cifra en Millones de pesos
PASIVOS
18.000
CUENTAS POR PAGAR
16.000
14.000
OBLIGACIONES LABORALES
12.000
10.000
PASIVOS ESTIMADOS
8.000
OTROS PASIVOS
6.000
4.000
2.000
2011
2012
DETALLE
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL
Fuente: Proceso Gestión Financiera - Contabilidad
2011
11.626
4.748
107
159
16.640
Hospital del Sur ESE
2012
16.913
5.086
3.681
25.680
VARIACION %
45%
7%
-100%
2222%
54%
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2012-2011
CIFRA EN MILLONES DE PESOS
PATRIMONIO 2011-2012
9.923
9.550
10.000
8.420
8.000
6.000
CAPITAL FISCAL
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO
4.000
SUPERAVIT POR VALORIZACION
2.000
351
742
351
5
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR
0
EFECTO SANEAMIENTO CONTABLE
0
2011
2012
-2.000
-1.900
-4.000
-6.000
-5.564
DETALLE
CAPITAL FISCAL
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO
SUPERAVIT POR VALORIZACION
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR
EFECTO SANEAMIENTO CONTABLE
TOTAL
Fuente: Proceso Gestión Financiera - Contabilidad
2011
9.923
-5.564
351
742
5
5.456
Hospital del Sur ESE
2012
8.420
-1.900
351
9.550
0
16.421
VARIACION %
-15%
-66%
0%
1187%
-100%
201%
LOGROS Y DIFICULTADES 2012
LOGROS
DIFICULTADES
•Disminución de los costos y gastos
en $5.641 millones.
• No pago de las EPS-S, reflejada en
el incremento de cartera
en
$1.134 millones.
• Disminución de la perdida
$3.693 millones.
• Disminución
vinculada.
en
• Recuperación del patrimonio en
$10.965 millones.
de
la
población
• Salida del mercado de tres EPS-S
Colsubsidio, Ecoopsos
y la
liquidación de salud cóndor.
PERSONAL DE PLANTA Y
CONTRATO 2012
PERSONAL DEL PLANTA
Administrativos
Asistencial
164
136
29
15
3
2
DIRECTIVO
29
14
11
3
ASESOR
NIVEL
DIRECTIVO
ASESOR
PROFESIONAL
TECNICO
ASISTENCIAL
TRAB. OFICIAL
Total
PROFESIONAL
Administrativos
3
3
15
14
29
11
75
TECNICO
Asistenciales
2
164
29
136
7
338
Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano - Hospital del Sur ESE
ASISTENCIAL
Total General
5
3
179
43
165
18
413
7
TRAB. OFICIAL
CONTRATACIÓN 2012
CONTRATACIÓN 2012
Mayo - Diciembre de 2012
Presupuesto ejecutado
NUEVOS CONTRATOS
ADICIONES
$ 936.851.832
$ 3.227.701.215
PRORROGAS
$0
(En tiempo, no genera costos)
Número de contratos
NUEVOS CONTRATOS
ADICIONES
PRORROGAS
(En tiempo, no genera costos)
Fuente: Proceso Gestión Jurídica
Hospital del Sur ESE
69
131
75
Consolidado contratación de bienes y servicios
Mayo – Diciembre de 2012
$ 936.851.832
69 contratos
22%
$0,0
75 contratos
0%
$ 3´227.701.215
131 contratos
78%
PRINCIPALES
ADICIONES
PRORROGAS
69
131
75
Fuente: Proceso Gestión Jurídica
Hospital del Sur ESE
CONTRATACIÓN ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
Mayo - Diciembre de 2012
Presupuesto ejecutado
NUEVOS CONTRATOS
$ 2´862.632.394
ADICIONES
$ 2´742.079.337
PRORROGAS
$0
(En tiempo, no genera costos)
Número de contratos
NUEVOS CONTRATOS
2.304
ADICIONES
PRORROGAS
1.956
(En tiempo, no genera costos)
Fuente: Proceso Gestión Jurídica
Hospital del Sur ESE
1.633
ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Presupuesto invertido
$ 2.742.079.337
49%
0, 0%
$ 2.862.632.394
51%
CONTRATOS NUEVOS 630
ADICIONES 1956
PRORROGAS 1633
Fuente: Proceso Gestión Jurídica
Hospital del Sur ESE
ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Requerimientos de personal
12%
1%
87%
ASISTENCIAL 3704
ADMINISTRATIVOS 511
HONORARIOS 55
Fuente: Proceso Gestión Jurídica
Hospital del Sur ESE
LOGROS
1.- Se reasume por parte del hospital la gestión de selección de
su personal.
2.- Mayor objetividad
contratistas.
en
los
procesos
de
selección
de
3.- Intervención de varias dependencias del hospital ( Gerencia -
Subgerencia de Servicios de Salud - Talento Humano y
Contratación ).
4.- Reducción de la glosa, que es una no conformidad que puede
afectar en forma parcial o definitiva una facturación expedida
por un servicio prestado, la cual debe ser absuelta por el
facturador.
DIFICULTADES
1.- Constantes procesos de contratación, por causas de disponibilidad de
presupuesto, durante el año, en promedio se suscriben tres contratos por
dos meses, que conlleva proyección de tres minutas y cuatro adiciones
prorrogas, con un promedio de 4.900 minutas.
2.- Desgaste administrativo y presupuestal.
3.- Continua rotación de los contratistas, por cumplimiento del contrato y
su traslado a otras entidades donde encuentran mayor estabilidad.
4.- El contratista se afecta, pues por cada contrato o adición – prorroga
debe suscribir una póliza, que ampare la ejecución de sus actividades.
Actividad con la cual se comprometieron con el Hospital.
5.- Inducción y entrenamiento constante de los nuevos contratistas.
PROCESOS JUDICIALES
23%
18%
Nulidad y
Restablecimiento del
Derecho 4
Acción de Reparación
Directa 9
Proceso Contractual 1
9%
Acción de Repetición 1
5%
41%
4%
Fuente: Proceso Gestión Jurídica
Hospital del Sur ESE
Denuncia Penal 2
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
Y PARTICIPACION SOCIAL
BARRERAS DE ACCESO VS SISTEMA
DE QUEJAS Y PETICIONES
AÑO 2012
PRINCIPALES MOTIVOS DE
LOS
PRINCIPALESDE
MOTIVOS
DE
BARRERAS
ACCESO
BARRERAS DE ACCESO
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Dificultad acceso a servicios
SIDBA
SQS
Inadecuada orientación
2935
Prestación de servicios en lugares
retirados
520
0
0
17
Fuente: Proceso Participación social atención al usuario
SIDBA - SQS 2012
Hospital del Sur ESE
395
SATISFACCIÓN AÑO 2012
Satisfacción global con los servicios que presta el
Hospital del Sur
SATISFACCIÓN DEL USUARIO FRENTE A LOS
SERVICIOS DE SALUD
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Series1
SI
94%
Fuente: Proceso Participación social atención al usuario
Resultados encuestas de satisfacción año 2012
Hospital del Sur ESE
TOTAL DE REQUERIMIENTOS AÑO 2012
TIPO DE REQUERIMIENTO
CANTIDAD
ASUNTO
FELICITACION
231
PRESTACION DE SERVICIOS
DERECHO DE PETICION
314
ESTUDIOS DE CASO SANEAMIENTO
AMBIENTAL
QUEJAS
136
RECLAMOS
851
MANIFESTACIONES
1
SUGERENCIAS
17
Fuente: Proceso Participación social atención al usuario
SIDBA - SQS 2012
Hospital del Sur ESE
INCONFORMIDAD POR LA ATENCION –
DESHUMANIZACION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD
DIFICULTAD ACCESO A SERVICIOS POR
INCONSISTENCIAS EN BASE DE DATOS,
DIFICULTAD ACCESO SERVICIOS POR
INADECUADA REFERENCIACONTRARREFERENCIA
TEMAS ADMINISTRATIVOS TALENTO
HUMANO O JURIDICOS
TEMAS ADMINISTRATIVOS TALENTO
HUMANO O JURIDICOS
REQUERIMIENTOS AÑO 2012
REQUERIMIENTOS AÑO 2012
851
231
314
FELICITACION DERECHO DE PETICION
136
QUEJAS
Fuente: Proceso Participación social atención al usuario
SIDBA - SQS 2012
Hospital del Sur ESE
1
RECLAMOS
MANIFESTACIONES
17
SUGERENCIAS
PARTICIPACIÓN SOCIAL
Formas de Participación Social decreto 1757 de 1994
• Acompañamiento permanente a COPACOS Y ASOUSUARIOS a
través del equipo profesional y técnico de la oficina de P.S.
• Articulación de trabajo comunitario entre integrantes de COPACO
y Agentes comunitarios en Salud.
•Formas de participación social con plan de acción formulado y en
proceso de ejecución.
• Ejercicio de control social permanente
buzones.
en la apertura de
• Ejercicio de control social en la ejecución de proyectos PIC y UEL en
las dos localidades.
Fuente: Proceso Participación social atención al usuario
Hospital del Sur ESE
GRACIAS
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