PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 CUSCO, ENERO DEL 2012 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PLAN OPERATIVO 2012 CONTENIDO INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 03 1. MARCO GLOBAL Y SECTORIAL 1.1 Naturaleza de la empresa ............................................................... 1.2 Jurisdicción ..................................................................................... 1.3 Base Legal ...................................................................................... 04 04 04 2. VISION, MISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES 2.1 Visión .......................................................................................... 2.2 Misión .......................................................................................... 2.3 Declaración de principios ........................................................... 04 05 05 3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EPS 3.1 Análisis del entorno ..................................................................... 3.2 Análisis del interno ..................................................................... 05 07 4. RESUMEN EJECUTIVO ……………………………………………………. 07 5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS PARA EL AÑO 2012 ..... 09 6. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ................................................. 09 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 INTRODUCCION “Plan Operativo Institucional 2012” de la EPS SEDACUSCO S.A., principal instrumento de gestión para el ejercicio 2012. En el que se han definido actividades estratégicas y operativas con sus correspondientes metas y programación de ejecución de las mismas, concordantes con el Presupuesto Institucional 2012 y en el marco estratégico institucional definido en el Plan Estratégico 2012-2016. Las actividades estratégicas programadas, se encuentran asociadas a cada objetivo estratégico y a cada una de las unidades orgánicas de la empresa, constituyéndose en un documento que permite orientar el trabajo empresarial hacia la visión institucional y cumplir la misión, así como facilitar el seguimiento, control y evaluación de los resultados además del empleo eficiente de los recursos de la organización. El presente Plan Operativo Institucional, en general busca fortalecer la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la ciudad de Cusco y la localidad de Paucartambo; ampliando los niveles de cobertura, creciendo en la continuidad del servicio de agua potable, mejorar la infraestructura sanitaria con la optimización hidráulica del funcionamiento operativo de las redes de distribución de agua potable, afianzar las fuentes de captación de agua, reducir los volúmenes de agua no contabilizada, mejoramiento continuo de la gestión administrativa de la empresa, orientar los esfuerzos de cada una de las gerencias de línea y oficinas a objetivos empresariales conjuntos. Las actividades determinadas por cada una de las unidades orgánicas han surgido de la información proporcionada por cada uno de ellos y de la evaluación de los objetivos alcanzados en periodos anteriores y fundamentalmente de la priorización de los objetivos estratégicos, teniendo en cuenta la capacidad operativa con que cuenta nuestra empresa. El Plan Operativo Institucional (POI) admite cambios justificados que se presenten en la etapa de ejecución por eventos de coyuntura, que deberán contar previamente con el informe justificatorio del órgano responsable. Cusco, enero del 2012 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 1. MARCO GLOBAL Y SECTORIAL 1.1. NATURALEZA DE LA EMPRESA La EPS SEDACUSCO S.A., es una Empresa Municipal de derecho privado, constituida como Sociedad Anónima con autonomía administrativa, técnica y económica. Realiza todas las actividades vinculadas a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el ámbito de su jurisdicción, éstas son de utilidad y necesidad pública de interés social. 1.2 JURISDICCIÓN El ámbito principal de su jurisdicción es la ciudad del Cusco, integrada por los distritos de Cusco, Santiago, Wanchaq, San Sebastián y parte del distrito de San Jerónimo, adicionalmente cuenta con una jurisdicción en la localidad de Paucartambo. 1. 3 BASE LEGAL Resolución de Directorio Nº 044-83-VI-8201, creación de SEDACUSCO Estatuto Social de la EPS SEDACUSCO S.A., aprobado por Acuerdo de Junta General de Accionistas. Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República – Ley Nº 27785. Decreto Supremo Nº 227-2012-EF Aprobación del Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2012 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012. Acuerdo de Directorio Nº 01-01-2012-DIR que aprueba el Plan Estratégico 2012 –2016 de la EPS SEDACUSCO S.A. de fecha 03 de enero del 2012. 2. VISION, MISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES 2.1 VISION Empresa de servicios de saneamiento líder a escala nacional y referente a nivel latinoamericano, cuenta con el más alto grado de indicadores de calidad de servicio, financieramente sólida, orientada a una gestión empresarial eficiente hasta alcanzar la satisfacción total del cliente, con responsabilidad socio-ambiental. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 2.2 MISIÓN Somos la empresa que presta servicios de saneamiento, con niveles de calidad exigidos por las normas nacionales e internacionales. SEDACUSCO está integrada por personal identificado y capacitado, con vocación de servicio a la comunidad; innovando y usando tecnología vigente, orientadas a la sostenibilidad empresarial y ambiental; de esta manera contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes. 2.3 DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Los trabajadores de la EPS SEDACUSCO S.A., tanto en su práctica laboral como en su vida cotidiana, se desempeñan respetando los siguientes valores: de SERVICIO, IDENTIFICACIÓN, LEALTAD con el cliente interno y externo, la misma que es traducida en actitudes de HONESTIDAD, RESPONSABILIAD, PERSEVERANCIA, EFICIENCIA ; las que generan conductas de RESPETO Socio Ambiental. 3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EPS En el Plan Estratégico 2012-2016 se ha realizado el análisis FODA, de las variables externas (Oportunidades y Amenazas) así como internas (Fortalezas y Debilidades); identificando su prioridad para cada elemento del entorno y del interno, los mismos que se determinaron de la siguiente forma: 3.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO Se han analizado los factores externos que de manera directa influyen en el logro de los resultados propuestos, los mismos que se dan al margen de SEDACUSCO. OPORTUNIDADES Políticos y Legales • • • • • • • Política Estatal de Promoción y apoyo a la prestación de servicios en forma sostenible (Programa Agua para todos, PARSSA, DNP, SUNASS) Carácter monopólico en la prestación del servicio de saneamiento básico. Existencia de una demanda de los servicios de saneamiento en el mercado de nuestra jurisdicción. Acceso al financiamiento del Gobierno Central. Posibilidades de acceso a líneas de crédito con tasas de interés concesionales. Posibilidades de intercambio tecnológico con entidades vinculadas a la actividad estatal y de saneamiento. Disponibilidad tecnológica en el entorno. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 • • • • • • • • • • • • • Económicos Disponibilidad de recursos financieros en el entorno nacional y mundial. Monopolio en la prestación de servicios de saneamiento. Existencia de mercado para productos diversificados en agua. Existencia de demanda de servicios de saneamiento en la ciudad del Cusco. Existencia de demanda de servicios de saneamiento a lo largo del valle Sur con infraestructura parcial existente. Crecimiento macro económico del país que genera mayor capacidad adquisitiva en la población. Sociales culturales y demográficos Carácter histórico de la ciudad facilita convenios para (financiamiento, capacitación, tecnología, etc.) Conciencia social en crecimiento respecto al tema de escases del recurso hídrico y el valor del mismo. Tecnologías y científicas Posibilidad de intercambio tecnológico y de capacitación con entidades vinculadas a la actividad estatal y de a saneamiento Disponibilidad tecnológica en el entorno Accesibilidad a tecnología para mejorar los procesos de producción y comercialización – Sistematización Ecológicas y ambientales Financiamiento a través de actividades que involucren el medio ambiente Disponibilidad de diversas fuentes hídricas para su extracción. AMENAZAS • • • • • • • • Político Legales Injerencia política en la gestión de la empresa. Sistema judicial lento que motiva incertidumbre prolongada en la solución de conflictos, resolución de controversias en tiempos mayores a 24 meses. Informalidad urbana y sus consecuencias . Los 5 municipios de Cusco no gestionan el agua pluvial. Políticas de austeridad desfavorables para el potenciamiento del capital humano, el Ministerio de Economía y Finanzas no permite mejorar las remuneraciones imposibilitando captar personal capacitado. Limitaciones que genera la normatividad de contrataciones con el estado, impidiendo adquisiciones de servicios y bienes de calidad. Económicos Alta dependencia de ingresos económicos del sector turismo, el 40% de la facturación proviene de este rubro. Mayor requerimiento energético por ampliación de cobertura en los servicios. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 • Sociales culturales y demográficos Distorsión o mala información a la población de la gestión de la empresa por parte de los medios de comunicación. Existencias de acciones vandálicas, como consecuencia del incremento de la delincuencia y de la poca seguridad ciudadana. Practicas de instalaciones clandestinas, uso inapropiado del agua y hurto por parte de algunos sectores de la población. Derecho consuetudinario del agua sobre las fuentes. Escasa valoración de la población del servicio de agua potable. Inexistente del manejo ambiental de las cuencas de la ciudad del Cusco por el ANA, IMA, GR, GL. Incremento de los conflictos sociales por el uso del agua. • • • Ecológicas y Ambientales Disminución de la oferta hídrica por cambio climático. Riesgo de Contaminación de Fuentes. Riesgos por desastres naturales que afecten la infraestructura sanitaria. • Competitivas Diversidad de fuentes de energía (gas y electricidad). • • • • • • 3.2 ANÁLISIS DEL INTERNO Este análisis permite determinar los factores que son determinados por SEDACUSCO. FORTALEZAS • Capacidad Financiera favorable, con índice de 2.21 de liquidez. • Bajo índice de morosidad en cobranza, con ratio de 0.45 veces la Facturación. • Continuidad en el Servicio con un promedio de 21 horas en la ciudad del Cusco. • Nuestro producto agua potable cumple al 100% con los estándares normados por la OMS. • Fuentes de captación de agua con el 95% de concesión de uso. • Personal con experiencia profesional y técnica en la gestión del agua potable y alcantarillado. • Plan de Contingencia Interconectado con los sistemas de abastecimiento de agua potable Piuray y Vilcanota para atender al 75% de nuestros clientes. • Se cuenta con el Expediente Técnico Aprobado para la Construcción de la "Planta de Tratamiento de Agua Residuales". • Calificada como la primera Empresa en cumplimiento de metas en el Bench Marking por el Organismo Regulador de las Empresas de Saneamiento SUNASS. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 • Adecuados programas para la reducción del agua no facturada, que han permitido reducir hasta un 35.3% de agua no facturada. DEBILIDADES • Limitada implementación y desarrollo de políticas de sistemas de información y comunicación. • Falta de saneamiento físico legal de la infraestructura de la empresa. • Falta de política remunerativa, bonificaciones y beneficios acorde a los costos de vida local. • Infraestructura administrativa inadecuada. • Documentos de gestión desactualizados y no implementados. • Catastro de desagüe desactualizado. • Deficiente sistemas y procedimientos de comunicación e información interna en la organización. • Infraestructura de saneamiento antiguo. 4. RESUMEN EJECUTIVO El Plan Operativo Institucional 2012 de la EPS SEDACUSCO S.A. define los las actividades a desarrollar en el ejercicio con el fin de alcanzar los objetivos y metas institucionales de la Empresa vigentes durante el ejercicio anual 2012 definidos en el Plan Estratégico. La formulación del Plan Operativo se considera como documentos principales y básicos el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 y las metas y objetivos a alcanzar en el Plan Maestro Optimizado. Por tanto, los objetivos señalados en el Plan Estratégico como prioritarios son: 1. 2. 3. 4. 5. Mejora continua de los servicios de agua y alcantarillado. Asegurar la sostenibilidad económica y financiera de la Empresa. Modernizar y Optimizar los procesos administrativos, comerciales y operativos. Ampliar la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado. Modernizar la implantación de sistemas de saneamiento. Considerando estos objetivos se han definido actividades que logren el cumplimiento de las metas y consecuentemente los objetivos, según la competencia funcional de las distintas unidades orgánicas. A estas acciones se les ha denominado Actividades Estratégicas y por lo general requieren de recursos financieros adicional al presupuesto operativo, ubicándose habitualmente en el rubro de las inversiones de la Empresa. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Así mismo se ha programado el nivel de cumplimiento de las metas en relación a las actividades que de modo periódico y cotidiano deben efectuar las unidades orgánicas. A estas actividades se les denomina Actividades Operativas y normalmente no demandan un recurso adicional. Con el fin de poder vincular el Plan Operativo con los recursos que financian las actividades programadas se ha revisado el Presupuesto Institucional Aprobado para el ejercicio y se incluye en los cuadros informativos, si los recursos requeridos están financiados por el Presupuesto Institucional de Apertura PIA o lo serán por una modificación presupuestal que se efectúa en el año en la primera modificación presupuestal. 5. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS PARA EL AÑO 2012. OBJETIVO GENERAL. Lograr la sostenibilidad y calidad de los servicios de saneamiento, y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, con responsabilidad socio – ambiental. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 1. Mejora continua de los servicios de agua y alcantarillado. 2. Asegurar la sostenibilidad económica y financiera de la Empresa. 3. Modernizar y Optimizar los procesos administrativos, comerciales y operativos. 4. Ampliar la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado. 5. Modernizar la implantación de sistemas de saneamiento. 6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 6.1 Actividades Estratégicas Actividades vinculadas directamente al logro de cada objetivo institucional, cuya prioridad es alta dentro de las acciones de la empresa; permitirá ampliar la cobertura de los servicios, mejorar los sistemas de producción y distribución de agua y alcantarillado sanitario, mejorar los procesos administrativos y comerciales y operativos, y propiciar el desarrollo de competencias del personal de la empresa; por cuya razón las unidades orgánicas de la empresa tienen el compromiso de poner especial énfasis en su desarrollo y el logro de las metas establecidas, la relación de actividades se muestra en el cuadro Nº1, y la descripción de cada una de ellas es presentada en las fichas de actividades . PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 6.2 Actividades operativas Cada unidad orgánica de la empresa, ha programado sus actividades operativas así mismo establecido sus correspondientes metas, con el propósito final de brindar a nuestros clientes y la sociedad un servicio con altos estándares de calidad, que coadyuven a mejorar su calidad de vida. En el Cuadro Nº 2 se presenta la programación de dichas actividades, que serán desarrolladas durante el presente ejercicio económico. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Cuadro Nº 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EPS SEDACUSCO S.A. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS CO DI GO INVERSIONES Programación Trimestral OBJETIVOS / ACTIVIDADES Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim 1 1 1 IV Trim Recursos Meta Requeridos Anual (S/.) Unidad Orgánica Responsable PIA GASTO CORRIENTE PIM PIA PIM 1.0 MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Campaña de Sensibilización del Uso del Agua en la Ciudad del Cusco. Realización de Ferias Itinerantes Educativas Realización de Estudio de Opinión Estudio de Clima Laboral Campaña de Fortalecimiento Institucional (visitas guiadas) Producción de Programa Televisivo (En vivo) Producción de Programa Radial (En Vivo) 1 GERENCIA COMERCIAL Educación Sanitaria (charlas, trípticos, folletos, gigantografías 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GERENCIA DE OPERACIONES Mantenimiento Integral del Puente Metálico de Piñipampa Fabricación de cuerpo de bomba para EB-3 Collana - Modelo ALSTHOM Fabricación de Árbol de Descarga para EB-3 Collana Mantenimiento Integral de la Bomba 03 de Piñipampa Mantenimiento de calderines o tanque antiariete de la estación de Collana Defensa ribereña de las estructuras 156 al 159-Línea de transmisión Mejoramiento y renovación de redes de desagüe ciudad Cusco 2012 Mejoramiento y renovación de redes de agua potable ciudad Cusco 2012 Optimización del Sistema de Producción, Distribución de Agua Potable y Recolección de Aguas residuales GERENCIA DE INGENIERIA Mejoramiento sistema de Producción Jaquira - Sistema Kor Kor / Jaquira Red de colectores primarios(saneamiento de la cuenca del huatanay) Local Institucional EPS SEDACUSCO S.A. Mejoramiento de Redes de Agua Potable ciudad del Cusco Mejoramiento de Redes de Desagüe ciudad del Cusco Red de colectores primarios Mejoramiento Interceptores y Colectores Principales Cusco Captación Rio Mapacho, Const. Prefiltro Puyucalla, Construcción Línea de Impulsión, Programa de Reducción de Agua No Facturada Campaña Feria Estudio de 1 1 Campaña Programa Programa 1 1 1 1 12 12 Charla 30 30 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global Global 0.5 0.5 0.5 30 30 0.2 0.2 0.5 0.5 1 0.5 1 0.4 0.4 0.4 0.4 Unidad 1 2 2 obra obra Exp. Téc Obra Obra Obra Obra Obra Global 1 0.25 Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso 0.5 0.5 2 3 1 1 2 12 12 Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional 120 Departamento Comercialización 1 1 1 1 1 1 1 1 Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento 125,000 175,000 220,000 70,000 50,000 20,000 250,000 250,000 5 Dpto. Mant, Dpto. Operaciones 250,000 Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental Departamento de Obras Departamento de Obras Departamento de Obras Departamento de Obras Departamento de Obras Dpto. de Obras, Dpto. Catastro, Dpto.Operaciones 350,000 200,000 150,000 38,616 0.75 0.25 0.5 2 0.5 0.25 0.25 0.25 1 1 1 1 5 2 1 1 1 30% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 70% 60% 60% 60% 60% 1 1 1 1 1 3.5 0.5 6,000 3,000 7,000 3,000 5,000 8,000 6,000 4,000 15,000 50,000 532,547 207,517 200,000 100,000 848,420 300,000 1,121,580 2.0 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA 1 2 3 4 5 OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSAL LEGAL Proceso Civil N° 26214-2007 (Lima) caso FONAVI Obli gación de dar suma de dinero Proceso Arbitral Consorcio Picchu Proceso Arbitral Hidrostal Proceso Arbitral Triveca Proceso Arbitral Lucio Abarca Oficina de Asesoría y Defensa Legal Oficina de Asesoría y Defensa Legal Oficina de Asesoría y Defensa Legal Oficina de Asesoría y Defensa Legal Oficina de Asesoría y Defensa Legal OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 1 2 Campaña de Educación en el Cuidado de la infraestructura Sanitaria y Contra Formulación de Documentos de Gestión (PM, PP) Campaña Documentos 1 2 1 OFICINA DE PLANEAMIENTO Presentación del Plan Maestro Optimizado 2012 - 2016 Documento 1 2 2 Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional 1 Oficina de Planeamiento 5,000 30,000 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EPS SEDACUSCO S.A. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS CO DI Unidad de GO OBJETIVOS / ACTIVIDADES Medida 3.0 MODERNIZAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y OPERATIVOS INVERSIONES Programación Trimestral I Trim II Trim III Trim IV Trim Recursos Meta Requeridos Anual (S/.) Unidad Orgánica Responsable PIA PIM GASTO CORRIENTE PIA PIM OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL 1 Talleres de Capacitación en Derecho Administrativo y Contrataciones a los Trabajadores dePorcentaje la Empresa 1 2 3 4 5 6 7 OFICINA DE PLANEAMIENTO Implementación del Contrato de Explotación Mejoramiento de procesos administrativos Mejoramiento de procesos comerciales Modernización del software de Gestión Administrativo Puesta en funcionamiento del SICI actualizado Implementación del Plan de Continuidad y del Sistema de Seguridad de la Información Rediseño del portal intranet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 GERENCIA DE ADMINISTRACION Elaboración proy. M. Procedimientos Ingresos/personal modal format. Labor. Pract. Pre Manual Elaboración proy. M. Procedimientos Renuncia y Otorgamiento de Beneficios Sociales Manual Elaboración proy. M. Procedimientos Subsidios por fallecimientos, gastos de sepelio Manual Actualización de legados, carpeta de personal y digitalización mediante un sistema Archivo Vacaciones útiles para hijos de los trabajadores Actividad Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 009-2005/TR Documento Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Documento Actualización e Implementación de Fotocheck del personal Actividad Actividades integradoras para los trabajadores Actividad Programa de Retiros con incentivos Trabajadores Programas de capacitación Horas Elaboración del Plan de Emergencia Documento Elaboración del Programa de Difusión y Señalización en Materia de Seguridad y Salud en el Campaña Trabajo Saneamiento físico legal de bienes inmuebles Inmueble Liquidación Financiera de obras concluidas Documento Mejoramiento de las Instalaciones Eléctricas Acción Mejoramiento de las Instalaciones Interna de telefonía Acción Adquisición de Módulos de Almacén Acción Eliminación de la Documentación Pasiva de la Entidad Acción Mejoramiento del Control de Inventarios Acción Diagnóstico de los sistemas de información Documento Implementación de un sistema de información integral Sistema Consultoria para el rediseño de los procesos (reingenieria) Documento 2 GERENCIA COMERCIAL Recuperación en Servicios Comerciales * Detección e Incorporación de Conexiones Clandestinas * Promoción y Venta de Conexiones de Agua * Promoción y Venta de Conexiones de Desagüe * Recategorización Tarifaria * Recupero de la Cartera Morosa Actualización y Unificación del Catastro Comercial Técnico 2012 (Trabajo de Campo) 1 2 GERENCIA DE INGENIERIA Renovación Línea Norte Saneamiento Integral Comunidades Piuray 1 Documento Procesos Procesos Aplicativos Sistema Programa Aplicativo 1 2 1 0.25 1 2 1 3 4 4 2 6 3 0.75 1 1 1 230 1 1 1 500 1 1 6 500 1 15 20 1 1 6 500 15 30 1 1 1 1 6 500 1 1 18 30 1 1 1 1 Oficina de Asesoría y Defensa Legal 3 10 7 4 1 1 1 Departamento de Organización, Métodos y Sistemas Departamento de Organización, Métodos y Sistemas Departamento de Organización, Métodos y Sistemas Departamento de Organización, Métodos y Sistemas Departamento de Organización, Métodos y Sistemas Departamento de Organización, Métodos y Sistemas Departamento de Organización, Métodos y Sistemas 1 1 1 230 1 1 1 1 2 18 2,000 1 2 48 80 1 1 1 1 2 1 1 1 Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos OADL -Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad Departamento de Suministros y Servicios Generales Departamento de Suministros y Servicios Generales Departamento de Suministros y Servicios Generales Departamento de Suministros y Servicios Generales Departamento de Suministros y Servicios Generales Gerencia de Administración Gerencia de Administración Gerencia de Administración 14,000 12,000 36,000 45,000 40,000 25,000 15,000 15,000 15,000 10,000 15,000 5,500 2,500 4,000 450,000 144,500 2,000 180,000 20,000 7,000 10,000 50,000 5,000 30,000 10,000 200,000 200,000 186,000 Conexión Conexión Conexión Conexión S/. Perfil Obra Obra 215 362 225 300 50050 215 362 225 300 50050 215 363 225 300 50050 1 1 1 1 215 363 225 300 50050 860 1,450 900 1,200 200,200 1 2 1 Consumos Consumos Consumos Consumos Consumos Consumos Departamento de Obras Departamento de Obras 100,000 665,062 360,000 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EPS SEDACUSCO S.A. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS CO DI GO OBJETIVOS / ACTIVIDADES 4.0 AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO INVERSIONES Programación Trimestral Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim IV Trim Recursos Meta Requeridos Anual (S/.) Unidad Orgánica Responsable PIA PIM GASTO CORRIENTE PIA PIM OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 1 Campaña de Sensibilización para la Construcción de la Planta de Tratamiento Campaña 1 2 GERENCIA COMERCIAL Instalaciones Nuevas de Conexiones domiciliarias de Agua Potable Instalaciones Nuevas de Conexiones domiciliarias de Alcantarillado 2 Conexión Conexión 450 225 450 225 1 2 3 GERENCIA DE INGENIERIA Construcción Nuevo Reservorio zona sur Este Ampliación de Líneas de Aducción y Redes de Agua Potable en la Zona Sur Este de la Ampliación Redes Secundarias de Alcantarillado Cusco Zona Periférica Obra Obra Obra 1 0.75 1 2 4 450 225 450 225 1,800 900 0.5 1.25 1 0.5 1 3 3 Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental Departamento de Obras Departamento de Obras 300,000 920,000 776,138 0.25 0.25 0.25 0.25 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental 455,000 0.25 0.25 0.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1 20,000 Oficina de Imagen Institucional Departamento de Catastro de Clientes y Med. Consumos Departamento de Catastro de Clientes y Med. Consumos 200,000 50,524 5.0 MODERNIZAR LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 GERENCIA DE INGENIERIA Plan de Gestión Integral de la Laguna de Piuray Plan 0.25 Ampliación de la capacidad productiva Sistema Vilcanota Estudio 0.5 Estudio de Modelación Hidráulica de Redes con Efecto de Continuidad y Variación de Estudio 0.25 Estudio de Modelación Hidráulica de Alcantarillado II Etapa Estudio 0.25 Ampliación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para el Sector Alto Qosqo Perfil Mejoramiento Colectores Quebradas Shapy, Tullumayo y Ejército Perfil 0.5 Mejoramiento de Colectores quebrada Choco, Huamancharpa, Qorimachahuayniyoc, Saqramayo y Huancaro0.5 Perfil Mejoramiento colectores margen derecha e izquierda rio Huatanay Perfil 1 Defensa Ribereña zona de captación sistema Vilcanota Perfil 1 Construcción Muro de Contención Reservorio Ununchis Perfil Automatización Sistema Vilcanota Perfil 0.5 Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para la Localidad de Saylla Perfil Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para la Localidad de Poroy Perfil Mejoramiento de la Captación Chaullamarca, Cuncuya, Nahuipujio, Fortaleza Nueva, Perfil Mejoramiento Sistemas de Producción Salkantay Sencca - Sistema Salkantay Perfil Construcción sistema de Pre Tratamiento Laguna de Piuray - Sistema Piuray Perfil Reservorio R-12 Mellizo - Sistema Vilcanota Perfil Renovación Colector Av. Tupac Amaru Perfil 0.25 0.5 0.25 0.25 0.3 0.5 0.5 1 0.5 0.3 0.3 1 1 1 0.5 1 0.5 25,000 25,000 25,000 70,000 20,000 15,000 15,000 10,000 15,000 30,000 35,000 35,000 10,000 10,000 10,000 20,000 10,000 4,712,622 6,075,782 215,000 707,500 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Cuadro Nº 2 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Programacion trimestral Nº de Orden PRINCIPALES ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OFICINA DE AUDITORIA INTERNA Acción de Control "2-3471-2012-001" Gestión Administrativa de la Oficina del OCI (2-3471-2012-001) Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (2-3471-2012-002) Informe de Evaluación de Cumplimiento de Medidas Austeridad periodo 2010 (2-3471-2012-003) Evaluación de Denuncias (Directiva 2008-2003-CG/DPC) (2-3471-2012-004) Veeduría: Adquisición de Bienes (2-3471-2012-005) Veeduría: Adquisición de Servicios (2-3471-2012-006) Participación en Comisión Especial de Cautela (2-3471-2012-007) Revisión de la Estructura de Control Interno Ley 28716 (2-3471-2012-008) Atención de Encargos de la Contraloría General del a República (2-3471-2012-009) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL Emisión de Informes Legales Formulación de Resoluciones Formulación de Contratos Formulación de Addendas Convenios Audiencias Contestaciones de Demanda Demandas Judiciales Diligencias Judiciales Recopilación, Sistematización de Normas Legales Procesos Disciplinarios Apelaciones Atención de Documentos en un Plazo Máximo de 05 días Implementación de Control de Calidad en la Emisión Atención de Actividades Requeridas por la Junta de Accionistas Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim IV Trim 0.25 0.25 0.5 0.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Meta Anual Unidad Organica Ejecutante Examen Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción 1 0.25 0.5 1 1 1 1 0.25 0.25 0.25 1 0.25 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 Informe Resolución Contratos Addendas Convenios Acta Demanda Demanda Acta Informe Informe Documento Porcentaje Porcentaje Documento 120 100 250 30 2 10 4 1 7 3 5 4 70 97 1 100 100 250 30 2 20 4 1 7 3 5 4 80 98 1 100 100 250 30 2 10 4 1 7 3 5 3 90 99 1 100 100 250 30 2 10 4 1 7 3 5 3 100 100 1 420 400 1000 120 8 50 16 4 28 12 20 14 100 100 4 Oficina de Asesoría y Defensa Legal Oficina de Asesoría y Defensa Legal Oficina de Asesoría y Defensa Legal Oficina de Asesoría y Defensa Legal Oficina de Asesoría y Defensa Legal Oficina de Asesoría y Defensa Legal Oficina de Asesoría y Defensa Legal Oficina de Asesoría y Defensa Legal Oficina de Asesoría y Defensa Legal Oficina de Asesoría y Defensa Legal Oficina de Asesoría y Defensa Legal Oficina de Asesoría y Defensa Legal Oficina de Asesoría y Defensa Legal Oficina de Asesoría y Defensa Legal Oficina de Asesoría y Defensa Legal 360 52 25 21 20 12 3 2 1 9 360 9 12 Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional 1 1 3 1 12 9 Departamento de Organización, Departamento de Organización, Departamento de Organización, Departamento de Organización, Departamento de Organización, Departamento de Organización, Oficina de Auditoria Interna Oficina de Auditoria Interna Oficina de Auditoria Interna Oficina de Auditoria Interna Oficina de Auditoria Interna Oficina de Auditoria Interna Oficina de Auditoria Interna Oficina de Auditoria Interna Oficina de Auditoria Interna Oficina de Auditoria Interna OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Difusión de spots televisivos y radiales Difusión de comunicados Publicación de notas de prensa Realización y puesta al aire de Informes Institucionales en TV Publicación de comunicados de emergencia Publicación de Comunicados de Vencimiento Conferencias y/o ruedas de prensa y/o visitas guiadas Edición de material impreso de información y difusión Formalización del archivo audiovisual institucional Organización de eventos y actos protocolares Monitoreo en Medios de Comunicación Coordinación interinstitucional y/o Organizaciones Vecinales Supervisión de la imagen visual de la empresa 1 2 3 4 5 6 OFICINA DE PLANEAMIENTO Actualización del Manual de Organización y Funciones Reformulación del Cuadro para Asignación de Personal Formulación y/o actualización de Directivas Diagnóstico del sistema de Tramite Documentario Actualización y mantenimiento del portal web institucional Actualización y mantenimiento del portal intranet Días Comunicados Edición Informe Comunicados Publicación Acción 90 5 5 3 5 3 0 90 7 8 6 5 3 1 1 90 10 5 6 5 3 1 1 90 5 90 3 3 1 90 3 3 Edición Archivo Evento Verificación Coordinación 3 Supervisión Documento Documento Directiva Documento Actualización Actualización 90 30 7 6 5 3 1 1 1 2 90 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 Métodos y Sistemas Métodos y Sistemas Métodos y Sistemas Métodos y Sistemas Métodos y Sistemas Métodos y Sistemas PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Programacion trimestral Nº de Orden 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 PRINCIPALES ACTIVIDADES Coordinación envío de información SICAP Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo Evaluación del Plan Operativo Informático 2011 Formulación del Plan Operativo Informático 2012 Acciones de auditoria software no licenciado Evaluación del Plan Maestro Optimizado Evaluación del Cumplimiento de Metas Plan Operativo Institucional 2011 Evaluación del Cumplimiento de Metas Plan Operativo Institucional 2012 trimestral Emisión de Indicadores de Gestión 2011 Emisión oportuna de documentos exigidos por entidades externas Emisión de Memoria Institucional 2011 Aprobación de Presupuesto de Apertura 2013 Elaboración Presupuesto 2013 Elaboración Plan Operativo Institucional 2013 Envio de reportes información SUNASS - SICAP Unidad de Medida Reportes Programa Documento Documento Informe Documento Documento Documento Informe Documento Documento Documento Documento Documento Información GERENCIA DE ADMINISTRACION Mantenimiento de infraestructura Mantenimiento de inmueble Mantenimiento de Flota Vehicular Formulación y Modificación del Plan Anual de Contrataciones Remisión información a SEACE Formulación de Ordenes de Compra Formulación de Ordenes de Servicio Formulación de Ordenes de Notas de Ingreso Formulacióm de Ordenes de Notas de Salida Formulación de Expedientes de Contratación Evaluación del Plan Anual de Adquisiciones Elaboración del Registro de Compras Elaboración de Planillas Ordinarias sueldos y salarios Elaboración de Planillas Ordinarias vacaciones Elaboración de Planillas Gratificaciones Elaboración de Planillas de provisión de beneficios sociales Elaboración de Planillas CTS Elaboración de Planillas de obras Elaboración de planillas electrónicas PDT Elaboración de aportes a las AFPs Elaboración de planillas de Seguros de Vida Ley Elaboración de planillas de Seguro Complementario Riesgo de Vida Elaboración de Contratos Laborales de Obras Elaboración de Convenio de practicas Pre Profesionales Tramite de Registro de Contratos en la DRTPE Certificaciones (ONP, De trabajo, FONAVI, Tiempo de Servicios y Otros) Administración Social - Gestión Administrativa Administración Social - Bienestar Social Vacaciones útiles para hijos de los trabajadores Actividades integradoras para los trabajadores Campaña Navideña - Comunidades Campañas de Salud Examen Médico Ocupacional Registro de Escalafón de trabajadores Supervisión y Control de personal - Visitas de Locales Acción Acción Acción Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Hojas Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción I Trim 3 1 1 1 II Trim 3 III Trim 3 IV Trim 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 34 4 1 360 450 450 400 15 3 3 3 3 135 3 24 3 3 50 8 60 70 80 121 1 1 3 3 2 34 4 1 390 400 380 620 25 1 3 3 3 1 3 1 140 3 24 3 3 210 8 80 70 160 124 3 1 3 3 2 34 4 1 410 500 490 700 30 3 3 3 3 145 3 24 3 3 150 12 51 73 100 190 34 4 1 500 500 480 850 30 1 3 3 3 1 3 1 145 3 24 3 3 40 12 20 70 80 50 2 1 1 4 8 6 15 6 8 2 1 8 4 Unidad Organica Ejecutante Meta Anual 12 1 1 1 4 1 1 3 1 7 1 1 1 1 12 Departamento de Organización, Métodos y Sistemas Departamento de Organización, Métodos y Sistemas Departamento de Organización, Métodos y Sistemas Departamento de Organización, Métodos y Sistemas Departamento de Organización, Métodos y Sistemas Departamento Desarrollo Empresarial Departamento Desarrollo Empresarial Departamento Desarrollo Empresarial Departamento Desarrollo Empresarial Departamento Desarrollo Empresarial Departamento Desarrollo Empresarial Departamento Desarrollo Empresarial Departamento Desarrollo Empresarial Departamento Desarrollo Empresarial Departamento Desarrollo Empresarial 6 4 136 16 4 1660 1850 1800 2570 100 2 12 12 12 2 12 2 565 12 96 12 12 450 40 211 283 420 485 1 3 1 5 1 39 18 Departamento de Suministros y Servicios Generales Departamento de Suministros y Servicios Generales Departamento de Suministros y Servicios Generales Departamento de Suministros y Servicios Generales Departamento de Suministros y Servicios Generales Departamento de Suministros y Servicios Generales Departamento de Suministros y Servicios Generales Departamento de Suministros y Servicios Generales Departamento de Suministros y Servicios Generales Departamento de Suministros y Servicios Generales Departamento de Suministros y Servicios Generales Departamento de Suministros y Servicios Generales Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Programacion trimestral Nº de Orden 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 1 2 3 4 PRINCIPALES ACTIVIDADES Aplicación de nuevos Software de sistema de Recursos Humanos Ampliación de Infraestructura del EFP de Administración de Personal Charlas de Prevención de Riesgos Visitas inspectivas de seguridad industrial Evaluación estados de los equipos y maquinas Formulación del Reglamento de Seguridad Industrial Elaboración de Comprobantes Caja Bancos Egresos Elaboración de diario de Operaciones Bancarias Elaboración de Comprobantes Caja Bancos Ingresos Proceso de Liquidaciones de Cobranza Diaria - General Proceso de Liquidaciones de Cobranza Diaria por CAR Elaboración de Pre - conciliaciones Elaboración de Flujo de Caja Pago de haberes, jornales y otros - mediante el SIETE Pago de haberes, jornales y otros (proveedores) mediante CONTINET Información Pago Jornales personal inversiones Pago a Proveedores Pago de Obligaciones Tributarias - Sociales Registro Custodia y Control de Cartas Fianza Tramite de pagos por préstamos al exterior Supervisión a Centros Autorizados de Recaudación Elaboración de Estados Financieros mensuales Conciliación de Endeudamiento con Dirección de Crédito Público Información PDT - COA - SUNAT Información DAOT - SUNAT Implementación de Recomendaciones de Auditoria Interna, Externa Difusión de normas contables y tributarias Implementación del Nuevo Plan de Cuentas SUNASS Revisión de asignación de responsabilidad de bienes Inventario individual de bienes patrimoniales Directiva de Procedimientos contables Análisis de los Estados Financieros Revisión de vida útil de activos fijos Conciliación Inventario Físico de Activo Fijo Anual Conciliación y análisis de Cuentas Contables Arqueo de Fondos y Valores Conciliaciones Bancarias Presentación información financiera a Entidades Normativas de Control Cierre Contable 2011 Baja y Subasta de Bienes Conciliación de Información Contable Conciliación de obras pendientes de liquidación Contabilización de agua no facturada Conciliación Financiera Presupuestal Liquidación de Anticipos - Viáticos Liquidación de Fondos para pagos en efectivo GERENCIA COMERCIAL Lectura de Medidores Domiciliarios de Agua Volumen Facturado de Agua Potable Reparto de Recibos de Agua Cortes de Servicio de Agua Unidad de Medida Acción Acción Acción Acción Acción Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Acción Acción Documento Documento Acción Documento Documento Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Documento Documento Documento Documento Acción Acción Acción Documento Acción Acción Reporte Acción Acción Acción Documento Acción Medidor Miles m3 Recibos Cortes I Trim 9 12 750 1700 80 75 75 30 3 4 50 4 1000 18 6 6 2 3 1 3 1 II Trim 1 III Trim IV Trim 1 9 12 1 1 750 1700 80 75 75 30 3 4 50 4 1000 18 6 6 2 3 1 3 750 1800 80 75 75 30 3 4 50 4 1000 18 6 6 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 201,990 2,871,032 195,292 5,000 201,990 2,959,283 195,292 5,000 201,990 3,083,747 195,293 5,000 750 1800 80 75 75 30 3 4 50 4 1000 18 6 6 2 3 1 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 3 1 1 1 3 201,990 2,885,439 195,292 5,000 Meta Anual 2 0 18 24 1 1 3000 7000 320 300 300 120 12 16 200 16 4000 72 24 24 8 12 4 12 1 4 2 1 1 2 2 4 1 1 12 12 12 4 1 1 12 4 1 4 12 1 807,960 11,799,501 781,169 20,000 Unidad Organica Ejecutante Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Administración de Recursos Financieros Departamento de Administración de Recursos Financieros Departamento de Administración de Recursos Financieros Departamento de Administración de Recursos Financieros Departamento de Administración de Recursos Financieros Departamento de Administración de Recursos Financieros Departamento de Administración de Recursos Financieros Departamento de Administración de Recursos Financieros Departamento de Administración de Recursos Financieros Departamento de Administración de Recursos Financieros Departamento de Administración de Recursos Financieros Departamento de Administración de Recursos Financieros Departamento de Administración de Recursos Financieros Departamento de Administración de Recursos Financieros Departamento de Administración de Recursos Financieros Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad Departamento de Catastro de Clientes y Medición de Consumos Departamento de Facturación y Cobranzas Departamento de Facturación y Cobranzas Departamento de Facturación y Cobranzas PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Programacion trimestral Nº de Orden 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 PRINCIPALES ACTIVIDADES Rehabilitaciones de Servicios de Agua Seguimiento a Conexiones Inactivas a conexiones con deuda y sin deuda para activar en sistema Seguimiento, verificación y Notificación a Conexiones Inactivas Reclamos Recibidos (presentados por los usuarios) Reclamos Atendidos Apelaciones Reclamos Recibidos por cada 1000 conexiones Notificación de Resoluciones GERENCIA DE OPERACIONES Mejora y Mantenimiento del Sistema de Produccion Mantenimiento de fuentes de produccion: Piuray, Chaullamarca, Cuncunya, Ñahuinpucjio, Fort.Nueva, Fort. Antigua Hatunpampa, Vaqueria y Korkor 2) Mantenimiento de Filtros Horizontales y verticales : Horizontales, Auxiliuares y Jaquira. Mantenimiento de equipos cloradores de Plantas y Reservorios y mantenimiento de válvulas de aire de línea, Piuray Evaluación Ambiental de la laguna de Piuray Registros meteorologicos en la laguna Piuray Pluviometro, higrografo, heliografo Aforo y limpieza de residuos solidos de los tributarios de la Laguna de Piuray Control de parametros de calidad Microbiologico de agua de la Laguna Piuray para seguimiento de micro algas, nemátodos, microcrustaceos y Oxigeno Disuelto Control de calidad Físico Químico de la laguna Piueray para la determinacion de nutrientes: nitratos nitritos y fosforo total Actualizacion del catastro técnico de agua y desagüe Actualizacion del catastro de agua potable y desagüe(fichas de conexiones, mantenimiento y obras nuevas de ingenieria) Catastro de válvulas de la red de distribucion Ciudad del Cusco Mejora de la continuidad de servicio Medicion de continuidad y presiones Lavado y desinfección de Reservorios programa de purgas en redes Cumplimiento de las normas de SUNASS y DIRESA Reglamento de calidad de prestacion de servicios de saneamiento RCD.011-2007-SUNASS-CD y RDC RS031-2010 SA Revision de la documentacion actual por consultoria externa y entrega de requisitos a INDECOPI 6 7 8 9 10 11 12 Mejora y Mantenimiento del Sistema Vilcanota Evaluacion Mensual de los Equipos rotativos del Sistema Vilcanota y Piuray Actualizacion del Catastro Virtual del Sistema Vilcanota Control de Tratamiento de aguas residuales Volumen de Agua Tratada Control de calidad en tratamiento de aguas residuales por unidad de tratamiento (C.TotalesC.termotolerantes-DBO-DQO-Oxigeno disuelto y Sólidos) Monitoreo ambiental y analisis de resultados rio Huatanay Monitoreo y analisis de resultados de desagues Industriales y hospitalarios(8 puntos) Determinacion de la carga contaminante en el afluente y efluente( control de 24 Hrs.) Evaluar la biomasa y eficiencia de la biodegradabilidad del biofiltro Analisis parasitologico en las fases liquida y solido Correlación de Líneas de Aducción e Interconexión en la ciudad del Cusco Evaluación, seguimiento y reducción de perdidas en la Zona IX-V Parque Industrial, XI-III Larapa y XI-I San Sebastián Parte Alta Evaluación y Determinación del ANF por Sistema de Producción de la ciudad del Cusco Evaluación y Determinación del ANF por sector operacional Mantenimiento correctivo de fugas no visibles Unidad de Medida Conexión Conexión Conexión Reclamo % Apelación Reclamo Resolución I Trim 4,750 75 6150 6500 95% 50 20 3,750 II Trim 4,750 75 6150 6500 95% 50 20 3,750 III Trim 4,750 75 6150 6500 96% 50 18 3,750 IV Trim 4,750 75 6150 6500 97% 50 18 3,750 N° Capt. 3 3 3 3 N° de filt ros 30 30 30 30 Jornadas 1 1 1 1 Informe Jornadas 3 1 3 1 3 1 3 1 N° Ensayos 160 160 160 160 N° Ensayos 40 40 40 40 Meta Anual 19,000 300 24,600 26,000 97% 200 18 15,000 12 120 4 12 4 640 160 Fich. 250 250 250 250 Global 210 210 210 210 1000 840 Puntos Jornadas 800 800 1 800 800 1 3200 2 % 100 100 100 100 % 1 Informe Actualizacion 1 1 1 1 1 1 1 Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones 3 3 3 240 240 240 muestras Inspecciones Jornadas Jornadas Jornadas Km 75 24 1 1 75 24 1 1 1 0.5 75 24 1 1 75 24 1 1 1 0.5 15 54 75 Departamento de Operaciones 12 3 Sist. Prod. Sec. Opera. Sol. Serv. Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones 240 0.5 Departamento de Operaciones 4 4 Ensayos 0.5 2 Departamento de Facturación y Cobranzas Departamento de Facturación y Cobranzas Departamento de Facturación y Cobranzas Departamento Comercialización Departamentos de Facturación, Catastro y Comercialización Departamento Comercialización Departamento Comercialización Departamento Comercialización 1 1 Millones M3 Zona 400 Unidad Organica Ejecutante 1 1 1 15 54 75 15 54 75 15 54 75 960 300 96 4 4 2 2 3 60 216 300 Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Control de Pérdidas Departamento de Control de Pérdidas Departamento de Control de Pérdidas Departamento de Control de Pérdidas Departamento de Control de Pérdidas PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Programacion trimestral Nº de Orden PRINCIPALES ACTIVIDADES 13 Estudio de los Componentes Operacionales del ANF 14 Mantenimiento Preventivo del Sistema de Macromedición Mantenimiento de Macromedidores Clientes VIP de 1 1/2" a 4" Contrastacion, Evaluacion y Mantenimiento de Macromedidores en Sisitemas de Produccion, Reservorios y Sectores y Subsectores Operacionales. Estudio Discretizacional y de comportamiento del Parque de Macro Medidores de la Ciudad del Cusco. 15 16 17 Mantenimiento Preventivo del Sistema de Micromedición Evaluación de Sub Medicion en Zonas: XI-III LARAPA Y XI-I SAN SEBASTIAN. Estudio del comportamiento del parque de micromedidores de la ciudad del Cusco. Mantenimiento Correctivo por Reclamos Solicitudes Comerciales. Solicitudes Operacionales. Certificación del Proceso de Aferición por INDECOPI. Certificacion del Banco de Medidores. Atención de fugas de Agua antes de las 18 hrs. (80% antes de las 18 horas) Atención de atoros en sistema de alcantarillado antes de las 22 hrs. (80 % antes de las 22 horas) II Trim 0.25 III Trim 0.5 IV Trim 0.25 Meta Anual 1 I Trim Unidad Unidad 20 20 20 20 80 6 6 6 6 0.5 0.5 Informe 24 1 Unidad Organica Ejecutante Departamento de Control de Pérdidas Departamento de Control de Pérdidas Departamento de Control de Pérdidas Departamento de Control de Pérdidas Conexión Informe 575 0.5 575 0.25 250 0.25 1400 1 Departamento de Control de Pérdidas Departamento de Control de Pérdidas Unidad Unidad 250 200 250 200 250 200 250 200 1000 800 Departamento de Control de Pérdidas Departamento de Control de Pérdidas Unidad % 80 1 80 80 80 1 320 Departamento de Control de Pérdidas Departamento de Mantenimiento % 80 80 80 80 Unidad Global Unidad Global 200 0.25 200 0.25 300 1 200 0.25 400 200 0.25 300 Elaboración y revisión de los esquemas funcionales de las estaciones del Sistema Vilcanota. Unidad 1 1 1 Análisis de aceite de 04 transformadores de potencia Inspección de 03 patios de llaves Sistema Vilcanota Inspecciones de línea de transmisión-Sistema Vilcanota Unidad Unidad Unidad GERENCIA DE INGENIERIA Revisión de Expedientes formulados por terceros Factibilidad de Servicio para Sub Ramal Factiblidad de Servicio Análisis de Rendimientos Liquidación de Obras Determinación Ejecución Presupuestal de Obras Informe de Supervisión de Obras Remisión a Catastro Técnico de planos según construido Cantidad Certificado Certificado Unidad Nuevos Soles Informes Informes Obras Elaboración de Fichas tecnicas para actualización de catastro de redes de Agua y Desagüe Valorización de roturas por terceros (otras Entidades) Colocado de marco y tapa en cajas de registro de agua y desagüe. Estudio de pre-operatividad del Sist. Vilcanota a máxima capacidad 1 2 3 4 5 6 7 8 Unidad de Medida Informe 3 4 3 2 4 3 1 3 20 50 3 2,500,000 6 6 10 1 3 20 50 3 2,500,000 6 6 10 3 20 50 3 2,500,000 6 6 10 320 800 1 1000 1 3 20 50 3 2,500,000 6 6 10 12 80 200 12 10,000,000 24 24 40 Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental Departamento de Obras Departamento de Obras Departamento de Obras Departamento de Obras Departamento de Obras PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 7.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Las actividades consideradas en el presente Plan, tanto para las actividades estratégicas como las operativas, se cuenta con un Presupuesto Institucional autorizado de S/. 31.564.627, sin embargo la empresa tiene previsto ampliar dicho presupuesto mediante un crédito suplementario financiados con saldos de balance del ejercicio anterior, así como por mayores ingresos operativos, recursos que permitirán la concretización de las actividades planteadas, logrando así la consecución de los objetivos institucionales. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012 En Nuevos Soles RUBROS I. INGRESOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1. INGRESOS CORRIENTES 2. INGRESOS DE CAPITAL 3. TRANSFERENCIAS 4. FINANCIAMIENTO (Saldo de Balance) 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3. TRANSFERENCIAS II. EGRESOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES 5.1 Personal y obligaciones sociales 5.2 Obligaciones Previsionales 5.3 Bienes y servicios 5.4 Otros gastos corrientes PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012 31,564,627 31,564,627 31,564,627 0 0 0 31,564,627 31,564,627 21,789,650 10,447,709 49,028 9,954,272 1,338,641 6 GASTOS DE CAPITAL 6.5 Inversiones 6.7 Otros gastos de capital 6,428,768 4,480,558 1,948,210 7 SERVICIO DE LA DEUDA 7.8 Amortización de la deuda 7.9 Intereses dela Deuda 3,346,209 2,727,041 619,168 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6 GASTOS DE CAPITAL 6.5 Inversiones 6.7 Otros gastos de capital Saldo 0 0 0