EJERCICIO Generalitat. Liquidación del presupuesto de gastos por secciones Sección 08 Infraestructuras y transportes OBSERVACIONES E INCIDENCIAS FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace: http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes 2006 EJERCICIO 2006 Generalitat. Liquidación del presupuesto de gastos por secciones Sección 08 Infraestructuras y transportes Población a 01/01/2006 4.806.908 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Modelo Único Importes en euros I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2006 PREVISIÓN CAPÍTULOS 1. Gastos de personal 2. Compra de bienes corri. y gast. de funcion. 3. Gastos financieros 4. Transferencias corrientes 6. Inversiones reales 7. Transferencias de capital 8. Activos financieros 9. Pasivos financieros TOTAL GASTOS INICIAL MODIFICACIÓN 27.851.280,00 -3.835.354,45 14.999.990,00 1.986.394,32 6.786.950,00 6.999.992,15 45.242.740,00 -1.148.900,00 429.519.970,00 -25.594.399,23 128.899.390,00 12.007.917,15 0,00 0,00 0,00 0,00 653.300.320,00 -9.584.350,06 DEFINITIVA 24.015.925,55 16.986.384,32 13.786.942,15 44.093.840,00 403.925.570,77 140.907.307,15 0,00 0,00 643.715.969,94 EJECUCIÓN GASTOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES COMPROMETID. RECON. NETAS (a) (b) PAGOS (c) PEND. PAGO 24.015.925,55 24.015.925,55 4,5 100,0 24.015.925,55 100,0 0,00 16.382.269,04 16.382.269,04 3,0 96,4 11.756.187,46 71,8 4.626.081,58 13.737.915,91 13.737.915,91 2,6 99,6 12.967.350,83 94,4 770.565,08 41.401.421,38 41.401.421,38 7,7 93,9 22.880.440,29 55,3 18.520.981,09 334.972.442,78 334.972.442,78 62,3 82,9 267.736.627,09 79,9 67.235.815,69 107.592.098,93 107.592.098,93 20,0 76,4 23.515.673,57 21,9 84.076.425,36 0,00 0,00 0,0 -0,00 -0,00 0,00 0,00 0,0 -0,00 -0,00 538.102.073,59 538.102.073,59 100,0 83,6 362.872.204,79 67,4 175.229.868,80 (a) Estructura de la liquidación INDICADORES PRESUPUESTARIOS 2006 NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 1. (b) Ejecución del presupuesto de gastos 83,6% 2. (c) Realización de los pagos 67,4% 3. Gasto por habitante 111,9 € 4. Inversión por habitante 92,1 € 5. Esfuerzo inversor 82,2% 6. Periodo medio de pago(*) 118 días 2006 OTROS INDICADORES 1. Personal 3,7% (*) Periodos medios derivados de la ejecución del presupuesto. FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace: http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes REMANENTE DE CRÉDITO 0,00 604.115,28 49.026,24 2.692.418,62 68.953.127,99 33.315.208,22 0,00 0,00 105.613.896,35