EJERCICIO 2011 Generalitat. Liquidación del presupuesto de gastos por secciones Sección 18 Cultura y Deporte OBSERVACIONES E INCIDENCIAS FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace: http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes EJERCICIO 2011 Generalitat. Liquidación del presupuesto de gastos por secciones Sección 18 Cultura y Deporte Población a 01/01/2011 5.117.190 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Modelo Único Importes en euros I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 PREVISIÓN CAPÍTULOS 1. Gastos de personal 2. Compra de bienes corri. y gast. de funcion. 3. Gastos financieros 4. Transferencias corrientes 6. Inversiones reales 7. Transferencias de capital 8. Activos financieros 9. Pasivos financieros TOTAL GASTOS INICIAL MODIFICACIÓN 17.691.520,00 -2.648.728,48 13.351.880,00 -489.064,77 0,00 173.162,84 79.372.840,00 161.682,20 7.459.500,00 97.661.453,24 23.242.260,00 96.955.249,27 19.630.000,00 -10.201.015,73 0,00 0,00 160.748.000,00 181.612.738,57 DEFINITIVA 15.042.791,52 12.862.815,23 173.162,84 79.534.522,20 105.120.953,24 120.197.509,27 9.428.984,27 0,00 342.360.738,57 EJECUCIÓN GASTOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES COMPROMETID. RECON. NETAS (a) (b) PAGOS (c) PEND. PAGO 15.042.791,52 15.042.791,52 5,7 100,0 15.042.791,52 100,0 0,00 12.464.300,25 12.264.300,25 4,7 95,3 7.760.453,17 63,3 4.503.847,08 173.162,84 173.162,84 0,1 100,0 13.217,31 7,6 159.945,53 76.620.759,78 76.620.759,78 29,1 96,3 52.556.010,75 68,6 24.064.749,03 71.788.952,22 34.131.656,01 13,0 32,5 12.504.341,90 36,6 21.627.314,11 117.844.691,30 115.192.528,94 43,8 95,8 6.004.841,71 5,2 109.187.687,23 9.428.984,27 9.428.984,27 3,6 100,0 0,00 0,0 9.428.984,27 0,00 0,00 0,0 -0,00 -0,00 303.363.642,18 262.854.183,61 100,0 76,8 93.881.656,36 35,7 168.972.527,25 (a) Estructura de la liquidación INDICADORES PRESUPUESTARIOS 2011 NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 1. (b) Ejecución del presupuesto de gastos 76,8% 2. (c) Realización de los pagos 35,7% 3. Gasto por habitante 51,4 € 4. Inversión por habitante 29,2 € 5. Esfuerzo inversor 56,8% 6. Periodo medio de pago(*) 234 días 2011 OTROS INDICADORES 1. Personal 4,4% (*) Periodos medios derivados de la ejecución del presupuesto. FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace: http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes REMANENTE DE CRÉDITO 0,00 598.514,98 0,00 2.913.762,42 70.989.297,23 5.004.980,33 0,00 0,00 79.506.554,96