V 11918 X190 2011

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EJERCICIO 2011
Generalitat. Liquidación del presupuesto de gastos por secciones
Sección 18 Cultura y Deporte
OBSERVACIONES E INCIDENCIAS
FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se
muestran en el siguiente enlace:
http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes
EJERCICIO
2011
Generalitat. Liquidación del presupuesto de gastos por secciones
Sección 18 Cultura y Deporte
Población a 01/01/2011
5.117.190
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Modelo Único
Importes en euros
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS
2011
PREVISIÓN
CAPÍTULOS
1. Gastos de personal
2. Compra de bienes corri. y gast. de funcion.
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes
6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros
TOTAL GASTOS
INICIAL
MODIFICACIÓN
17.691.520,00
-2.648.728,48
13.351.880,00
-489.064,77
0,00
173.162,84
79.372.840,00
161.682,20
7.459.500,00
97.661.453,24
23.242.260,00
96.955.249,27
19.630.000,00
-10.201.015,73
0,00
0,00
160.748.000,00
181.612.738,57
DEFINITIVA
15.042.791,52
12.862.815,23
173.162,84
79.534.522,20
105.120.953,24
120.197.509,27
9.428.984,27
0,00
342.360.738,57
EJECUCIÓN
GASTOS
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
COMPROMETID. RECON. NETAS (a)
(b)
PAGOS
(c)
PEND. PAGO
15.042.791,52
15.042.791,52
5,7 100,0
15.042.791,52 100,0
0,00
12.464.300,25
12.264.300,25
4,7 95,3
7.760.453,17 63,3
4.503.847,08
173.162,84
173.162,84
0,1 100,0
13.217,31
7,6
159.945,53
76.620.759,78
76.620.759,78 29,1 96,3
52.556.010,75 68,6
24.064.749,03
71.788.952,22
34.131.656,01 13,0 32,5
12.504.341,90 36,6
21.627.314,11
117.844.691,30
115.192.528,94 43,8 95,8
6.004.841,71
5,2
109.187.687,23
9.428.984,27
9.428.984,27
3,6 100,0
0,00
0,0
9.428.984,27
0,00
0,00
0,0 -0,00 -0,00
303.363.642,18
262.854.183,61 100,0 76,8
93.881.656,36 35,7
168.972.527,25
(a) Estructura de la liquidación
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
2011
NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO
1. (b) Ejecución del presupuesto de gastos
76,8%
2. (c) Realización de los pagos
35,7%
3. Gasto por habitante
51,4 €
4. Inversión por habitante
29,2 €
5. Esfuerzo inversor
56,8%
6. Periodo medio de pago(*)
234 días
2011
OTROS INDICADORES
1. Personal
4,4%
(*) Periodos medios derivados de la ejecución del presupuesto.
FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace:
http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes
REMANENTE
DE CRÉDITO
0,00
598.514,98
0,00
2.913.762,42
70.989.297,23
5.004.980,33
0,00
0,00
79.506.554,96
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