Ejecución Presupuesto 2011 y lineamientos Proyecto de Presupuesto 2012 15-11-2011 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA APN (AL 31-10-2011) CUENTA AHORRO-INVERSIÓN (en millones de $ corrientes) Ppto. Vigente Ejec. acum. % Ejec. Oct-2011 I INGRESOS CORRIENTES 373.721 329.634 88% II GASTOS CORRIENTES 349.693 290.609 83% 24.028 39.024 3.543 1.662 47% 54.528 37.356 69% VI INGRESOS TOTALES (I + IV) 377.264 331.296 88% VII GASTOS TOTALES (II + V) 404.221 327.965 81% VIII GASTOS PRIMARIOS 368.113 304.720 83% 36.108 23.245 64% -26.958 3.330 9.150 26.575 III RESULT. ECONÓMICO (I - II) IV INGRESOS DE CAPITAL V GASTOS DE CAPITAL IX INTERESES VIII RESULT. FINANCIERO (VI - VII) IX RESULT. PRIMARIO (VI - VIII) RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL (en millones de pesos) Ppto. Vigente Ejec. acum. % de Oct-2011 ejecución INGRESOS CORRIENTES 373.721 329.634 88,2% Ingresos tributarios Ganancias IVA Ganancia mínima presunta Bienes personales Créditos y Débitos en cta. cte. Derechos de importación Derechos de exportación 235.928 47.192 68.961 724 2.462 26.818 14.138 50.399 206.740 46.764 60.549 528 1.988 24.686 11.155 41.542 87,6% 99,1% 87,8% 73,0% 80,7% 92,1% 78,9% 82,4% Contribuciones de la Seg. Social 108.246 96.055 88,7% Ingresos no tributarios 8.931 6.446 72,2% Venta de Bienes y Servicios 2.025 1.301 64,2% 17.166 18.896 110,1% 1.425 197 13,8% 3.543 377.264 1.662 331.296 46,9% 87,8% Rentas de la Propiedad Transferencias corrientes INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS TOTALES FINALIDAD-FUNCIÓN (en millones de pesos) Finalidad y Función Administración Gubernamental Legislativa Judicial Dirección Superior Ejecutiva Relaciones Exteriores Relaciones Interiores Administración Fiscal Control de la Gestión Pública Información y Estad. Básicas Servicios de Defensa y Seguridad Defensa Seguridad Interior Sistema Penal Inteligencia Ppto. Ejec. acum. % de Vigente Oct-2011 ejecución 28.177,7 1.636,8 6.760,5 3.348,9 2.038,5 11.474,8 2.216,7 432,4 269,3 22.828,3 1.539,7 5.091,6 2.428,3 1.542,1 9.961,5 1.810,7 268,7 185,6 81% 94% 75% 73% 76% 87% 82% 62% 69% 22.836,4 8.655,5 11.426,8 1.791,4 962,7 18.341,3 6.940,5 9.164,5 1.427,3 809,0 80% 80% 80% 80% 84% FINALIDAD-FUNCIÓN (en millones de pesos) Finalidad y Función Servicios Sociales Ppto. Ejec. acum. % de Vigente Oct-2011 ejecución 230.393,5 14.387,3 9.672,6 157.068,0 29.626,4 6.574,6 2.733,1 5.278,7 5.052,9 193.303,0 11.306,1 6.897,4 137.621,2 22.617,3 4.743,6 2.338,9 4.007,2 3.771,2 84% 79% 71% 88% 76% 72% 86% 76% 75% 86.431,3 69.992,5 81% Energía, Combustibles y Minería 38.456,0 34.192,0 89% Comunicaciones Transporte Ecología y Medio Ambiente Agricultura Industria 4.918,7 33.467,9 1.868,6 3.460,8 1.016,6 2.177,4 28.061,1 1.109,2 2.626,9 643,3 44% 84% 59% 76% 63% 3.060,2 1.078,7 35% 182,5 104,0 57% 36.382,4 23.500,1 65% 404.221,4 327.965,1 81,1% Salud Promoción y Asistencia Social Seguridad Social Educación y Cultura Ciencia y Técnica Trabajo Vivienda y Urbanismo Agua Potable y Alcantarillado Servicios Económicos Comercio, Turismo y Otros Serv. Seguros y Finanzas Deuda Pública TOTAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (en millones de pesos) Tipo de modificación / Fte. de Financiamiento Compensaciones Ampliaciones Recursos propios, afectados y remanentes de ejer. ant. Compensación con aplicaciones financieras Recursos del Tesoro y mayor endeudamiento Vig. Al 31-10-11 2.855,5 23.941,4 2.792,9 21.147,9 0,0 LINEAMIENTOS PRESUPUESTO 2012 Proyecciones Macro 5,1 % 4,7 % 7,9 % 8,1 % 8,8 % 9,2 % 12 % 4,4 u$s/$ PIB Tasa de crecimiento del consumo inferior a la del PIB CONSUMO INVERSIÓN IMPORTACIONES FORTALECIMIENTO DEL SUPERÁVIT ESTIMADO U$S 8.579 MILL. SALDO COMERCIAL EXPORTACIONES IPC DEFLACTOR PIB TIPO DE CAMBIO CONCLUSIÓN: Crecimiento con mayor participación de la inversión, convergencia de la demanda interna a la oferta y fortalecimiento de la balanza comercial CUENTA AHORRO-INVERSIÓN (en millones de $ corrientes) Prob. Cierre Proy. Ppto 2011 2012 Dif. Dif. % I INGRESOS CORRIENTES 409.909 504.563 94.654 23,1% II GASTOS CORRIENTES 371.538 441.342 69.804 18,8% 38.371 63.221 24.849 3.624 2.014 -1.611 -44,4% 53.769 63.788 10.019 18,6% VI INGRESOS TOTALES (I + IV) 413.533 506.576 93.043 22,5% VII GASTOS TOTALES (II + V) 425.307 505.130 79.823 18,8% VIII GASTOS PRIMARIOS 389.160 460.322 71.161 18,3% 36.147 44.808 8.662 24,0% VIII RESULT. FINANCIERO (VI - VII) -11.774 1.446 13.220 IX RESULT. PRIMARIO (VI - VIII) 24.373 46.255 21.882 X FUENTES FINANCIERAS 190.150 239.848 49.698 26,1% XI APLICACIONES FINANCIERAS 178.376 241.294 62.918 35,3% III RESULT. ECONÓMICO (I - II) IV INGRESOS DE CAPITAL V GASTOS DE CAPITAL IX INTERESES RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL (en millones de $ corrientes) Prob. Cierre Proy. Ppto 2011 2012 Dif. Dif. % (1) (2) (2-1) (2-1) INGRESOS CORRIENTES Ingresos tributarios Ganancias IVA Internos coparticipados Ganancia mínima presunta Bienes personales Créditos y Débitos en cta. cte. Derechos de importación Derechos de exportación Contribuciones de la Seg. Social Ingresos no tributarios Venta de Bienes y Servicios Rentas de la Propiedad Transferencias corrientes INGRESOS DE CAPITAL 409.909 259.961 57.599 78.188 5.394 663 2.379 30.497 15.060 57.031 117.408 9.245 2.106 20.237 952 504.563 321.022 70.721 96.956 6.417 728 2.858 37.331 18.736 69.849 144.717 11.404 2.013 24.830 577 94.654 61.061 13.122 18.768 1.023 65 479 6.834 3.676 12.818 27.309 2.158 -93 4.593 -375 23,1% 23,5% 22,8% 24,0% 19,0% 9,8% 20,1% 22,4% 24,4% 22,5% 23,3% 23,3% -4,4% 22,7% -39,4% 3.624 2.014 -1.611 -44,4% INGRESOS TOTALES 413.533 506.576 93.043 22,5% FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS Proyecto 2012 Proyecto 2012 CONCEPTO RESULTADO FINANCIERO FUENTES FINANCIERAS Endeudamiento e Incremento de Pasivos Emisión de Títulos Títulos a largo plazo Letras intra sector púb. Adelantos Transit. BCRA Desembolsos de Org. Int. Préstamos BNA Colocación de Bocones Otros Disminución de la Inversión Fciera. Instituciones de la Seguridad Social Ventas de BOGAR Recupero de Provincias Otros mill. de pesos en % del PIB 1.446 0,1% 239.848 11,5% 227.950 136.311 102.186 34.125 65.498 15.057 9.839 1.208 38 10,9% 6,5% 4,9% 1,6% 3,1% 0,7% 0,5% 0,1% 0,0% 11,5% 11.898 2.754 4.000 3.952 1.192 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% CONCEPTO APLICACIONES FINANCIERAS Amortización de Deudas Devolución Adelantos Trans. BCRA Letras intra Sector Público Títulos Públicos Recompra por Exceso de Crecimiento Préstamos BNA Organismos Internacionales Prog. Desendeudamiento Pcial. Deuda Consolidada Dda. Resol. Sec. Energía Nº 403/03 Préstamos Garantizados Otros Inversión Financiera Fdo. Gtía. Sustentabilidad SIPA Prog. Sustentab. Fzas. Pciales. Adelantos a Prov. Y Contratistas Fdo. Aportes del Tesoro Nacional Recompra BOGAR Fmiento. Productores Stor. Prim. Asist. Fciera. p/ obras en Pcias. Asist. Técnica y Fciera. a Pcias. Obras Hídricas de Saneamiento Ente Binacional Yacyretá Otros mill. de pesos en % del PIB 241.294 11,6% 176.366 55.735 18.236 13.978 14.260 9.839 7.695 6.984 1.208 3.726 1.070 43.636 8,5% 2,7% 0,9% 0,7% 0,7% 0,5% 0,4% 0,3% 0,1% 0,2% 0,1% 2,1% 3,1% 64.928 29.285 14.954 7.196 4.661 4.000 890 424 95 95 93 3.237 1,4% 0,7% 0,3% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO (en millones de $ corrientes) 2011 Importe GASTOS CORRIENTES Remuneraciones Bienes y servicios Transferencias corrientes Prestaciones de la Seg. Social Intereses GASTOS DE CAPITAL Inversión Real Directa Transferencias de capital Inversión financiera GASTOS TOTALES 338.887 43.478 19.000 112.592 127.635 36.147 52.406 16.956 35.135 315 391.293 2012 Part. 86,6% 12,8% 5,6% 33,2% 37,7% 10,7% 13,4% 32,4% 67,0% 0,6% 100,0% Importe 371.538 47.481 19.665 123.727 144.482 36.147 53.769 16.998 36.376 395 425.307 Part. 87,4% 12,8% 5,3% 33,3% 38,9% 9,7% 12,6% 31,6% 67,7% 0,7% 100,0% FINALIDAD-FUNCIÓN (en millones de $ corrientes) Finalidad y Función Administración Gubernamental Legislativa Judicial Dirección Superior Ejecutiva Relaciones Exteriores Relaciones Interiores Administración Fiscal Control de la Gestión Pública Información y Estad. Básicas Servicios de Defensa y Seguridad Defensa Seguridad Interior Sistema Penal Inteligencia Prob. Cierre Proy. Ppto 2011 2012 Dif. Dif. % 29.842,7 1.924,1 7.029,2 3.151,2 2.036,6 12.413,6 2.613,7 410,9 263,4 32.857,2 2.290,1 8.406,0 3.654,9 2.787,3 12.102,5 2.740,7 488,4 387,3 3.014,5 366,0 1.376,8 503,7 750,7 -311,1 127,0 77,5 123,9 10,1% 19,0% 19,6% 16,0% 36,9% -2,5% 4,9% 18,9% 47,0% 24.335,5 9.277,9 12.109,0 1.824,9 1.123,7 29.141,3 10.799,7 14.676,4 2.339,2 1.326,0 4.805,8 1.521,8 2.567,4 514,3 202,3 19,7% 16,4% 21,2% 28,2% 18,0% (en millones de $ corrientes) Finalidad y Función Servicios Sociales Salud Promoción y Asistencia Social Seguridad Social Educación y Cultura Ciencia y Técnica Trabajo Vivienda y Urbanismo Agua Potable y Alcantarillado Servicios Económicos Energía, Combustibles y Minería Comunicaciones Transporte Ecología y Medio Ambiente Agricultura Industria Comercio, Turismo y Otros Ser. Seguros y Finanzas Deuda Pública TOTAL Prob. Cierre Proy. Ppto 2011 2012 Dif. Dif. % 251.332,6 14.986,7 9.630,9 175.002,4 32.501,2 6.595,4 2.664,6 5.104,0 4.847,4 303.027,6 17.939,3 11.294,3 211.210,7 38.478,1 8.137,7 3.276,4 5.423,4 7.267,7 51.695,0 2.952,6 1.663,4 36.208,3 5.976,9 1.542,3 611,8 319,4 2.420,3 20,6% 19,7% 17,3% 20,7% 18,4% 23,4% 23,0% 6,3% 49,9% 83.414,0 36.330,0 5.018,7 32.521,8 1.849,4 2.940,0 1.189,9 3.381,7 182,5 94.994,5 43.209,6 5.707,5 34.795,3 2.052,4 3.778,6 1.711,6 3.542,6 196,9 11.580,5 6.879,6 688,8 2.273,5 203,0 838,6 521,7 160,9 14,4 13,9% 18,9% 13,7% 7,0% 11,0% 28,5% 43,8% 4,8% 7,9% 36.382,4 45.109,4 8.727,0 24,0% 425.307,2 505.130,0 79.822,8 18,8% GASTOS SOCIALES En millones de pesos, porcentaje del PIB y estructura porcentual Conceptos Ejecución Probable Proy. Ppto. Var. % 2012 Cierre 2011 2010 Var. % (2)/(1) (3)/(2) (1) Servicios Sociales % PIB Gasto en Serv. Soc. (% APN) Gasto APN % PIB 190.599 13,2 58,1 327.836 22,7 (2) 251.333 14,2 59,1 425.307 24,0 (3) 303.028 14,5 60,0 505.130 24,2 31,9% 7,6% 1,7% 29,7% 5,7% 20,6% 2,1% 1,5% 18,8% 0,8% PRINCIPALES INDICADORES DEL GASTO SOCIAL En miles Indicador Beneficios jubilaciones y pensiones Pensiones No Contributivas Beneficios Asignaciones Familiares Programa At. Materno-Infantil Kg. De leche entregado Tratamientos entregados Dosis de vacunas Beneficiarios Plan "Argentina Trabaja" Personas Atendidas en Seguridad Alimentaria Programa "Conectar Igualdad" (computadoras) Viviendas terminadas Soluciones Habitacionales Beneficiarios de los programas sociales de subsidios Proy. Ppto. 2012 5.926,7 1.112,1 7.664,5 16.000,0 19.000,0 52.000,0 2.000,0 3.400,0 1.000,0 56,7 7,8 7.212,8 Gráfico 1 Beneficiarios de los programas sociales de subsidios -Número de beneficiarios30.000 107.237 Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) 130.000 Beneficiarias embarazadas (AUH) 62.000 Ingreso social con trabajo (Argentina Trabaja) 1.700.000 3.667.950 Ayuda alimentaria Comedores escolares 1.250.000 Subsidios a personas TOTAL: 7.212.824 170.000 95.637 Subsidios a familias Seguro desempleo Asistencia financiera terminalidad educativa SUBSIDIOS ECONÓMICOS (En millones de pesos) Créd. Vig. al 30/09/11 35.173,9 19.604,1 8.581,8 1.120,8 225,8 965,3 386,0 730,0 3.560,1 16.516,4 Proyecto 2012 41.735,1 21.802,2 11.600,0 1.191,3 s/i 2.173,8 596,2 1.200,0 3.171,6 19.024,8 Concesionarios de trenes y subtes 3.500,1 4.255,3 755,3 21,6% Fdo. Fid. Sist. Infraest. Transporte 7.327,5 8.454,1 1.126,6 15,4% 694,2 23,9 2.091,7 1.313,7 1.565,5 6.939,5 2.824,0 3.260,5 618,2 127,7 109,1 2.498,9 1.662,4 347,1 63.138,2 1.053,8 40,2 2.488,4 2.128,0 605,1 10.261,7 4.769,0 3.654,0 712,2 180,8 945,7 2.500,9 1.179,3 571,8 75.273,5 359,6 16,3 396,7 814,3 -960,4 3.322,2 1.945,0 393,5 94,0 53,1 836,6 1,9 -483,1 224,7 12.135,3 Destino Sector Energético CAMMESA ENARSA Organismos provinciales Ente Binacional Yaciretá Nucleoeléctrica S.A. Fdo. Fid. Transp. Eléc. Fed. Yac. Carb. de Río Turbio Resto Sector Transporte Administradora Ferroviaria S.E. Operador Ferroviario S.E. Aerolíneas Argentinas y Austral FFCC Gral. Belgrano Otros Otras Empresas Públicas AySA ARSAT Radio y Televisión Argentina S.E. TELAM S.E. Otras empresas Sector agroalimentario Sector Rural y Forestal Sector industrial TOTAL Dif. Dif. % 6.561,2 2.198,0 3.018,2 70,5 18,7% 11,2% 35,2% 6,3% 1.208,5 210,2 470,0 -388,4 2.508,4 125,2% 54,5% 64,4% -10,9% 15,2% 51,8% 68,4% 19,0% 62,0% -61,3% 47,9% 68,9% 12,1% 15,2% 41,6% 767,0% 0,1% -29,1% 64,7% 19,2% TASAS DE VARIACIÓN SUBSIDIOS ECONÓMICOS (En millones de pesos) Destino Sector Energético Sector Transporte Otras Empresas Públicas Sector agroalimentario Sector Rural y Forestal Sector industrial TOTAL Var. Var. Var. Var. Var. Var. 06´-07´ 07´-08´ 08´-09´ 09´-10´ 10´-11´ 11´-12´ 107% 98% -3% 125% 107% 24% 125% 171% 64% 220% -39% 48% 111% 61% -64% 38% 116% 125% 113% 5% 63% 35% 23% 24% 79% 67% 25% -14% 34% 11% 18% 120% 47% 31% 19% 15% 48% 0% -29% 65% 19% INVERSIÓN PÚBLICA (en millones de pesos) CONCEPTO GASTOS DE CAPITAL I. Inversión Real Directa Proyectos de Inversión Adquisición de Bienes de Uso II. Transferencias de Capital Sector Privado Unidades Familiares Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro Empresas Privadas Sector Público Universidades Nacionales Empresas Públicas No Financieras Instituciones Públicas Financieras Fondos Fiduciarios y otros Entes del SPNnF Gobiernos Provinciales Emp. Públicas No Financieras Provinciales Gobiernos Municipales Instituciones de Enseñanza Provinciales Sector Externo Gobiernos Extranjeros Organismos Internacionales III. Inversión Financiera 2011 53.769,5 16.998,1 12.183,2 4.814,9 36.376,1 3.729,2 3,6 279,1 3.446,5 32.420,5 233,7 7.916,2 170,9 1.369,0 18.813,8 37,9 3.417,1 461,9 226,4 0,0 226,4 395,3 2012 Dif. 63.788,3 10.018,8 19.398,2 2.400,1 13.713,6 1.530,4 5.684,6 869,7 43.549,1 7.173,0 3.915,5 186,3 9,4 5,8 257,2 -21,9 3.648,9 202,4 39.547,3 7.126,8 211,6 -22,1 12.942,4 5.026,2 1,4 -169,5 1.448,0 79,0 20.731,8 1.918,0 26,6 -11,3 3.593,8 176,7 591,7 129,8 86,3 -140,1 0,0 0,0 86,3 -140,1 841,0 445,7 Dif. % 18,6 14,1 12,6 18,1 19,7 5,0 161,1 -7,8 5,9 22,0 -9,5 63,5 -99,2 5,8 10,2 -29,8 5,2 28,1 -61,9 -61,9 112,7 INDICADORES PROYECTOS Indicadores 2011 2012 1.597 1.482 80 40 Monto asignado a MINPLAN 85% 84% Concentración geográfica 1 36% 49% Cantidad de proyectos Proyectos que insumen 50% de los créditos ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL LOS 10 MAYORES PROYECTOS DE INVERSIÓN (en millones de pesos) Ruta Nacional Nº 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Construcción, Ampliación, Remodelación y Reparación de Parte Aeronáutica Construcción Autop. Buen Ayre y Repavimentación (Tramo I Acceso Oeste, Bs As-La Plata) Misiones Satelitales (BID 1777/OC-AR-PROSAT) Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III (BIRF 4163/AR y BIRF 7442/AR) Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial IV Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial V Construcción Torre Única de Telecomunicaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo Resto de proyectos de inversión Proyecto de Ley Var. % 2011 2012 776,6 694,5 (10,6) 536,6 409,6 462,0 12,8 210,0 291,7 38,9 244,2 283,9 16,2 274,7 266,2 75,4 260,0 244,8 82,1 255,6 211,2 152,5 251,4 64,9 11.763,1 7.367,8 TOTAL 13.713,6 Proyecto de Inversión 10.944,5 25,3 GRACIAS