Fehca de emisión 19/10/2012 Ver.00 Universidad Tecnológica de la Costa Depto. de Adquisiciones y Control Patrimonial - RECIBO DE GASTOS SIN COMPROBANTES RECIBÍ de la Universidad Tecnológica de la Costa, la cantidad de $ _ _ _ _ 1 _ _ _ (____________________________________________________________________) CANTIDAD CON LETRA Por concepto de __________3_____________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Santiago Ixcuintla, Nayarit. A ___4____ de ___________4_________ de 20__4_ RECIBIÓ AUTORIZÓ 5 6 Fehca de emisión 19/10/2012 Ver.00 Universidad Tecnológica de la Costa Depto. de Adquisiciones y Control Patrimonial - RECIBO DE GASTOS SIN COMPROBANTES RECIBÍ de la Universidad Tecnológica de la Costa, la cantidad de $ _ _ _ _ _ _ _ _ (_____________________________________________________________________) CANTIDAD CON LETRA Por concepto de ________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Santiago Ixcuintla, Nayarit. A _______ de ____________________ de 20__ RECIBIÓ AUTORIZÓ GUIA DE LLENADO DEL RECIBO DE GASTOS SIN COMPROBANTES 1. Indicar la cantidad que se desea comprobar con número. Por ejemplo: 350.00 2. Escribir la cantidad con letra. Por ejemplo: Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N. 3. Describir detalladamente el concepto por el cual se está comprobando. 4. Indicar la fecha en que se elabora el recibo de gastos sin comprobantes, conforme se especifica DÍA, MES Y AÑO. 5. Anotar el nombre y firma de la persona que está comprobando. 6. En éste campo se podrá plasmar la rúbrica de la Directora de Administración y Finanzas, o en su caso la firma del Rector. NOTA: Éste comprobante se utilizará para comprobar aquellos gastos que no cuenten con la nota de venta, factura o cualquier otro documento que compruebe la compra y que sea válido por el departamento de contabilidad y presupuestos.