SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página 1 de 1 Código: TS-GD-P02-000 PROCEDIMIENTO CONTROL DE LOS REGISTROS Versión: 01 REGISTRO DE MODIFICACIONES VERSIÓN 01 FECHA ÍTEM MODIFICADO No aplica para la primera versión DESCRIPCIÓN 1. DEFINICION Procedimiento mediante el cual se administran y controlan los registros requeridos en los procesos del SGC de la Universidad del Tolima, los cuales sirven como evidencia de las actividades realizadas de acuerdo a los procedimientos. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica a todos los registros que se generen dentro de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad del Tolima. 3. ESTRUCTURA 3.1 GENERALIDADES Todos los registros del SGC deben ser legibles y el procedimiento que lo genera define la metodología de identificación y consulta. El medio en el cual se almacenan los registros puede ser magnético, impreso o ambos. Preferiblemente los registros se deben diligenciar en formatos previamente diseñados por los equipos de trabajo del SGC. La aprobación y modificación de estos formatos deben ajustarse a lo establecido en la Norma Fundamental del SGC y al procedimiento de Control de los Documentos. Los registros que se generan a través de bases de datos se deben manejar y controlar de acuerdo a lo establecido en el manual del usuario que ELABORÓ Beatriz Eugenia Gonzalez M. Secretaria Ejecutiva G-13 REVISÓ Omar Fernando Garcia Batte Director Oficina Desarrollo Institucional FIRMA FIRMA FECHA Diciembre 15 de 2004 FECHA Diciembre 15 de 2004 APROBÓ Omar Fernando Garcia Batte Representante por la Dirección al SGC Comité de Coordinación del SGC FIRMA FECHA Página 2 de 1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO CONTROL DE LOS REGISTROS Código: TS-GD-P02-000 Versión: 01 suministre quien diseña el software. Dicho manual debe contener perfil de usuario para la consulta, control de modificación y adición de datos. Los formatos utilizados para el ingreso de la información deben llevar un serial automático o algún mecanismo de identificación que permita la recuperación de datos y ejercer alguna clase de trazabilidad. El responsable del proceso que maneje bases de datos debe realizar copias de seguridad (back up) periódicas y el Jefe de la dependencia ejercer un control para su cumplimiento. En caso de daño del computador el Jefe de la dependencia debe habilitar mecanismos para no suspender la prestación del servicio de manera indefinida, dichos mecanismos pueden ser llevar los registros temporalmente en forma manual, en formatos que sean similares a los originales e ingresarlos al sistema una vez se restablezca. Los registros generados por el Sistema de Gestión de la Calidad que sean regulados por leyes gubernamentales o normas corporativas se deben ajustar a dichos requerimientos y deben estar permanentemente actualizados en coordinación con el líder del proceso y el administrador documental. En cada uno de los procedimientos del SGC se establece los responsables del manejo y control de los registros generados, quienes deben asegurar el buen estado de los mismos, evitando el daño o deterioro por condiciones del medio en el sitio de archivo, y de acuerdo a los criterios que contiene el cuadro modelo de manejo y control de los registros, que se encuentra en el acápite 5 de cada uno de los procedimientos, así: N° IDENTIFICACION ALMACENAMIENTO PROTECCION Código Lugar Archivo Responsable de Archivarlo Nombre Medio de archivo TRD Tiempo de Retención Disposición No.: Relaciona de manera ascendente el orden del registro, se utilizan números arábigos de dos dígitos para referirlos (01, 02, 03,). IDENTIFICACION: Incluye el Código del formato y el nombre, donde: Código: Se refiere a la identificación alfanumérica que corresponde a cada registro de acuerdo al procedimiento al que pertenece (ver ítem de código en el numeral Página 3 de 1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO CONTROL DE LOS REGISTROS Código: TS-GD-P02-000 Versión: 01 3.4.2.2). En caso de que el registro no se elabore en un formato preestablecido se indica con las letras “N.A”, que No Aplica. Nombre: Denominación del registro. ALMACENAMIENTO: Indica la forma de recoger y guardar la información: Lugar de archivo: Dependencia donde se archiva el registro. Medio de Archivo: Forma en que se maneja el registro. Ejemplo: Magnético, Impreso, video, entre otros. PROTECCIÓN: Indica el responsable de la custodia del registro. Responsable de archivarlo: cargo del funcionario que debe archivar y mantener el registro de conformidad a la planta de cargos de la Universidad del Tolima. TRD: De acuerdo a las disposiciones del Archivo General de la Nación, según la ley 594 de 2000, el código de TRD, nos remite a aspectos de organización de los documentos como la clasificación y ordenación (Series y tipos documentales) que permiten su posterior recuperación y la de sus registros adjuntos; además de otros aspectos del manejo de los documentos como tiempos de retención en el archivo de gestión y en el Archivo Central, su disposición final (conservación total, eliminación, microfilmación, selección. Sin embargo, en caso de no existir dicho código o de no hallarse aprobado un registro dentro de un procedimiento de las TRD, se precisa en forma provisional la información en las casillas subsiguientes que corresponden a: Tiempo de Retención: Hace referencia al tiempo (en años), que se debe conservar el registro dentro del Archivo de Gestión. Disposición: Indica el destino que tendrá el registro, concluido el período o tiempo de retención en el Archivo de Gestión (ejemplo: Archivo Central, eliminación, etc) Página 4 de 1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO CONTROL DE LOS REGISTROS Código: TS-GD-P02-000 Versión: 01 A medida que se incorporen nuevos códigos de las TRD a los registros, o los ya existentes sean objeto de ajuste, se llevarán a cabo las modificaciones necesarias para actualizar el cuadro de registros de los procedimientos que así lo requieran. Todos los registros que se generan en la aplicación de los procedimientos del S.G.C. de la Universidad del Tolima se manejan y controlan como se indica en el paso a paso del presente procedimiento. 3.2 DESCRIPCIÓN 3.2.1. Diligenciamiento de Registros N° 01. RESPONSABLE DEPENDENCIA Funcionario Académico Administrativa 02. Funcionario Académico Administrativa DESCRIPCIÓN a) Si el registro requiere un formato y existe: Selecciona y verifica el formato de acuerdo con la necesidad Diligencia el formato. Tramita de acuerdo al procedimiento al cual pertenece. Va al paso 2 b) Si el registro requiere un formato y no existe: Realiza el trámite establecido en el procedimiento Control de los Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. (TS-GDP03-000) para emisión y aprobación de documentos. Vuelve a 1 a) c) Si el Registro No Requiere Formato Diligencia registro Tramita Continúa con el paso 2 Archiva el registro diligenciado y tramitado así: a) Si el Registro se Almacena en la dependencia donde se Elabora. Lo archiva en el sitio y de acuerdo a las especificaciones del cuadro de control de registros del procedimiento al que aplica. b) Si el Registro se Envía a Otra Dependencia Verifica que corresponda a la dependencia que lo requiere Lo envía mediante el sistema de correos que posee la UT c) Si el registro se envía a otra dependencia y requiere de copias de respaldo: Envía el original o la copia según corresponda a la dependencia que así lo requiera, de acuerdo a al flujo documental reflejado en el procedimiento al que aplica. Almacena el registro en su dependencia, según al literal a) de éste paso Página 5 de 1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO CONTROL DE LOS REGISTROS Código: TS-GD-P02-000 Versión: 01 3.2.2. Trámite de Consulta y Préstamo de Registros en los Archivos de Gestión: N° 01. RESPONSABLE Solicitante 02. Funcionario Responsable Archivo Solicitante 03. 04. Funcionario Responsable Archivo DEPENDENCIA Dependencia AcadémicoAdministrativa o Entidad Externa Dependencia AcadémicoAdministrativa Dependencia Académico Administrativa o Entidad Externa Dependencia Académico Administrativa 05. DESCRIPCIÓN Solicita a la persona de la dependencia responsable del archivo, el préstamo del registro. Diligencia formato de Préstamo de Registros (TS-GD-P02F01) , entrega a solicitante y efectúa el control del procedimiento para su devolución. Consulta la información requerida y devuelve el registro al funcionario responsable dentro de los términos establecidos mediante formato TS-GD-P02-F01 en el paso 2. Recibe documento, archiva y descarga del formato Préstamo de Registros (TS-GD-P02-F01) Fin 4. BASE LEGAL NTC-ISO 9001:2000 – 4.2.4 Control de los Registros 5. REGISTROS IDENTIFICACION N° 1 Código TS-GD-P02F01 Nombre Préstamo de Registros ALMACENAMIENTO Lugar Archivo Medio de archivo Dependencias Impreso del SGC PROTECCION Responsable de Archivarlo TRD Tiempo de Retención Funcionario 3 años Responsable cada Archivo del SGC 6. ANEXOS Anexo 1. Flujo grama Procedimiento Control de los Registros del SGC Anexo 2. TS-GD-P02-F01 Formato Préstamo de Registros Disposición Archivo Central