Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal – Año 2009 Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electrosur S.A. (ELECTROSUR S.A.) La Empresa El Mercado Es la empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 28 de enero de 1985. Tiene una participación de Fonafe del 100% de las acciones de la empresa. En el mercado de distribución de energía eléctrica, la participación de la empresa, al cierre de 2009, alcanzó un 1.03% del total de la venta de energía a los clientes finales (27,258 GWh1). Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad en su zona de concesión comprendida por las provincias de Tacna, Tarata, Candarave y Jorge Basadre en la región de Tacna y las provincias de Mariscal Nieto, Sánchez Cerro e Ilo en la región Moquegua. Su misión es brindar servicio de suministro de energía eléctrica oportuno y de calidad a satisfacción de sus clientes, con personal comprometido, a fin de contribuir al desarrollo de las regiones de Tacna y Moquegua, siendo eficientes y respetando nuestro ambiente. Su visión es ser reconocida como una empresa moderna, confiable y con altos estándares de calidad, que cubran las expectativas de sus clientes. Entorno Económico Durante el año 2009, la economía peruana afrontó de manera estable la influencia de los efectos de la crisis del sistema financiero internacional debido a las políticas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva (BCR), que permitieron contrarrestar y minimizar los efectos de la crisis. Estructura de la Venta de Energía (En porcentaje) 100% Regulado Libre 0% Como parte de sus actividades de transmisión, cuenta con 12 subestaciones de potencia, con un total de potencia instalada de 60,0 GWh. Operaciones Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa durante el año 2009 han estado soportadas principalmente de la compra de energía del sistema interconectado nacional mediante contratos suscritos con Electroperú, Termoselva, Enersur, Duke Energy, EEPSA y Edegel. La empresa no presenta generación eléctrica propia. Compra y Venta de Energía (En GWh) El producto bruto interno – PBI registró una tasa de crecimiento de 0.9%, inferior en 8.9 puntos porcentuales respecto al índice registrado en el año 2008 (9.8%). La tasa de inflación del año 2009 alcanzó el 0.25% menor a la registrada en el año anterior (6.65%), explicada principalmente por el comportamiento de los precios de la carne de pollo, transporte nacional y gasolina; y la incidencia de la crisis del sistema financiero internacional. El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 3.012 por dólar americano, reflejando una depreciación del nuevo sol de 3% respecto al año anterior (S/. 2.925). La tasa de interés interbancaria promedio anual se ubicó en 3.35%, inferior en 244 pb. respecto al año anterior (5.79%). Por su parte, la tasa interbancaria en moneda extranjera se ubicó en 0.3%, menor en 420 pb. del nivel situado en el año 2008 (4.5%). 281 237 117 106 2006 127 116 2007 Compra 2008 2009 Venta La energía total disponible orientada a la atención de sus clientes finales, tuvo la siguiente composición: Concepto (+) Energía adquirida a generadoras y COES (+) Energía generada en centrales propias (-) Pérdidas en sistema en transmisión (-) Consumo propio en centrales y subestaciones Energía Disponible GWh 309.60 0.00 4.96 0.33 304.31 El coeficiente de electrificación de 95% alcanzado al término del 2009, superior a la meta esperada en 1 Electrosur S.A. 310 283 Fuente: Estadística Eléctrica Nº 3 Febrero – Marzo 2010, Web MEM. -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal – Año 2009 aproximadamente 1%, le representó a la empresa atender un total de 118,387 clientes dentro de su zona de concesión. N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación Los pasivos (S/. 30.4 MM) aumentaron en 82% debido principalmente a los intereses por pagar por deudas de contribuciones reembolsables ejecutadas con recursos del FONAVI, las transferencias por mecanismos de compensación a pagar a EDELNOR y por la provisión de contingencias. 118,387 113,970 108,558 102,048 94% 94% 95% 2008 2009 86% 2006 2007 Clientes El patrimonio (S/. 133.7 MM) registró un crecimiento de 2% debido al aporte de capital recibido de parte de Fonafe para el programa de focos ahorradores; y por una mejor utilidad obtenida durante el ejercicio. Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) Coef. Electrificación 133 131 128 134 132 El Plan Operativo El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 99%, siendo el indicador “Número de interrupciones promedio por cliente”, el único que presenta una ejecución inferior a su meta (87% de cumplimiento), debido a la falla en el transformador de potencia Nº-1-10 MVA de la Subestación Tacna. Hechos Relevantes Mediante Decretos Supremos Nº 202-200-EF y Nº 266-2009-EF, se autorizó la transferencia de S/. 100 MM a favor de Electro Sur Este S.A.A., Electrosur S.A., Electro Ucayali S.A., Electro Puno S.A.A., Electro Oriente S.A. y Seal S.A. para la ejecución de proyectos de inversión de electrificación rural. Mediante Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin Nº 289-2009-OS/CD, publicado el 28.12.2009, se aprobó las bases integradas para la convocatoria a licitación de suministro de energía eléctrica para las empresas distribuidoras entre las cuales figura Electrosur S.A. 10 17 5 11 4 2005 2006 P. Corriente 3 14 2007 P. No Corriente 12 3 2008 18 2009 Patrimonio Las ventas netas (S/. 88.9 MM) registraron un crecimiento en 19% producto de una mayor demanda de energía eléctrica y mejor precio del KW, a pesar de la reducción de las tarifas a partir del mes de junio. El costo de ventas (S/. 71.6 MM) creció en 18% como consecuencia de la mayor compra de energía eléctrica y al aumento de las transferencias por mecanismos de compensación. La utilidad neta (S/. 6.7 MM) fue superior en 32% a la registrada en el 2008, debido a los mayores ingresos en ventas antes comentados. Utilidad Neta (En MM de S/.) 6.7 5.2 5.1 2007 2008 3.9 Evaluación Financiera 2.4 Los activos de la empresa (S/. 164.1 MM) crecieron en 11% en relación al mismo periodo del año anterior, debido principalmente a la incidencia de la transferencia del aporte de capital por parte del Ministerio de Energía y Minas de S/. 12 MM para la ejecución de los proyectos enmarcados en el Decreto Legislativo Nº 1001. 2005 2006 2009 La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente gráfico: Ratios Financieros Activos (En MM de S/.) 2.9 1.8 1.7 129 130 124 124 125 17 26 21 23 2005 2006 2007 2008 Corriente Electrosur S.A. 1.7 1.5 0.11 0.17 0.11 2005 2006 2007 0.13 0.23 35 2009 Liquidez 2008 2009 Solvencia No Corriente -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal – Año 2009 El saldo final de caja (S/. 18.4 MM) tuvo un nivel de ejecución del 111% respecto de su marco previsto, debido al menor desembolso en proyectos de inversiones y a las demoras en las compras corporativas lo que amortiguó la disminución del flujo operativo registrado ante la reducción de tarifas. Evaluación Presupuestal El resultado económico (S/. 18.4 MM) disminuyó en 4% respecto a lo programado, producto de los menores ingresos por venta de energía ante la reducción de las tarifas eléctricas. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 11.4 MM) se ejecutó al 96% como consecuencia del menor gasto en planillas debido a que durante el año 2009 se mantuvieron plazas vacantes. Los ingresos operativos (S/. 92.7 MM) fueron inferiores en 3% respecto de su marco previsto, como consecuencia de los menores ingresos por venta de energía por efecto de reducción de las tarifas; y por la reducción de las tasas pasivas ofrecidas por las entidades del sistema financiero. En relación al año 2008, se incrementaron en 21%, explicado por los mayores ingresos por venta de energía eléctrica y servicios complementarios. En relación al IV Trimestre 2009, estos fueron superiores en S/. 289,355 producto de un ajuste realizado a la venta de energía. Los egresos operativos (S/. 74.6 MM) se ejecutaron al 99%, debido principalmente al menor gasto en compra de energía como consecuencia de la reducción de tarifas; y por los ajustes para el reconocimiento de interés compensatorio a favor de COLFONAVI debido a las obras que ejecutó hace más de diez años bajo la modalidad de contribuciones reembolsables. Población Laboral Planilla 161 Locadores 2 Servicios de Terceros 94 Pensionistas: 10 El número de trabajadores contratados en planilla se redujo en 1% respecto al año anterior producto del retiro de dos trajadores de la empresa durante el año 2009, cuyas plazas no fuero cubiertas. Planilla (En número) 168 163 En relación al año 2008, son superiores en 18% debido principalmente a la mayor compra de energía eléctrica a fin de poder satisfacer el crecimiento de la demanda. En relación al IV Trimestre 2009, los egresos se incrementaron en S/. 207,816 producto de la cancelación de algunos servicios prestados por terceros que no fueron incluidos inicialmente. 159 161 155 2005 2006 2007 2008 2009 Los gastos de capital (S/. 11.8 MM) presentan un ejecución inferior en 10% con respecto al marco previsto, debido a que los adelantos solicitados por los contratistas responsables de la ejecución de los proyectos de inversión del Decreto Legislativo Nº 1001 fueron inferiores a los previstos ante la mayor exigencia de cartas fianzas. Asimismo, se registra algunos retrasos en las compras corporativas los mismos que han sido reprogramados para el año 2010. Gastos de Capital (En MM de S/.) 13 12 9 7 8 8 8 7 2005 2006 Presupuestado Electrosur S.A. 2007 8 7 2008 2009 Ejecutado -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal – Año 2009 Anexos Información Operativa RUBROS CONSUMO PROPIO COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN VENTA DE ENERGÍA Mercado Regulado PRECIO MEDIO POR TARIFA POTENCIA INSTALADA POTENCIA EFECTIVA CLIENTES COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no tecnicas) RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS INDICE DE MOROSIDAD PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Personal de Services Otros Pensionistas Regimen 20530 Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL UNIDAD DE MEDIDA MWh MWh MWh MWh MWh MWh S/. / MWh MW MW Número Porcentaje Porcentaje Número Porcentaje EJECUCION MARCO EJECUCION 2008 2009 2009 317 282,541 4,288 256,593 260,271 260,271 314 85 580 113,929 94.17 9.11 34 11.07 311 298,383 4,597 257,176 295,019 295,019 267 85 58 118,101 94.17 9.18 3 11.00 332 309,602 4,957 302,279 280,991 280,991 295 91 56 118,387 94.85 9.09 6 11.01 163 5 15 35 82 26 1 98 33 65 10 10 15 287 163 6 18 33 80 26 1 98 33 65 10 10 20 292 161 6 16 33 80 26 2 94 31 63 10 10 26 293 Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Plan Operativo PRINCIPALES INDICADORES UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE MEDIDA 2009 2009 CUMPLIMIENTO Rentabilidad sobre la Inversión (R.O.I.) % 6.04 6.91 100.0% Rentabilidad sobre el Patrimonio (R.O.E.) % 4.44 5.31 100.0% Rentabilidad sobre los Activos (R.O.A.) % 3.83 4.11 100.0% Gastos de Administración (G.A.) % 4.85 4.42 100.0% Margen Comercial ( M.C.) % 18.90 19.43 100.0% Número Promedio de Interrupciones por Cliente (N) Veces 14 16 86.8% Duración Promedio de Interrupciones por Cliente (D) Veces 16 15 100.0% % 11.00 10.10 100.0% % 7.80 7.60 100.0% 70 70 100.0% TOTAL CUMPLIMIENTO 98.7% índice de Morosidad (I.M.) Pérdidas de Energía en Distribución (P.E.) Horas de capacitación / Nº de trabajadores (H.C.) Electrosur S.A. H.C. / nº trab. -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal – Año 2009 Balance General (En Nuevos Soles) RUBRO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Existencias (Neto) Activos Biológicos Activos no Corrientes mantenidos para la Venta Gastos Diferidos Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias (Neto) Activos Biológicos Inversiones Inmobiliarias Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos Crédito Mercantil Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionales Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes Otras Cuentas por Pagar Provisiones Pasivos mantenidos para la Venta TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionales Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos Otras Cuentas por Pagar Provisiones Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Diferencia de Conversión TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden EJECUCIÓN 2008 Flujo de Caja (En Nuevos Soles) MARCO 2009 EJECUCIÓN 2009 RUBRO 6,863,600 0 11,848,751 0 1,538,802 2,932,338 0 0 116,170 0 23,299,661 16,660,483 0 12,915,044 0 675,418 2,783,229 0 0 363,218 0 33,397,392 18,420,328 0 12,721,730 485 719,514 2,897,743 0 0 481,475 0 35,241,275 331,729 1,836,779 0 0 0 0 0 121,321,388 920,387 0 0 526,293 124,936,576 148,236,237 3,152,932 0 1,594,620 0 0 0 0 0 127,147,000 848,439 0 0 245,614 129,835,673 163,233,065 4,408,840 0 1,626,822 0 0 0 0 0 126,041,920 1,141,562 0 0 0 128,810,304 164,051,579 7,743,160 0 3,148,991 3,011,653 3,224,022 515,158 3,437,123 382,563 0 13,719,510 0 2,354,285 5,519,160 0 1,374,416 3,947,460 543,975 0 13,739,296 0 901,072 4,527,637 3,219,478 1,270,688 1,730,494 596,500 0 12,245,869 1,753,701 0 0 0 0 1,247,124 0 3,000,825 16,720,335 14,714,026 0 0 0 0 1,228,060 0 15,942,086 29,681,382 16,902,445 0 0 0 0 1,228,060 0 18,130,505 30,376,374 123,573,274 0 218,173 754,000 1,881,251 0 5,089,204 0 131,515,902 148,236,237 3,152,932 123,773,839 0 17,608 754,000 2,390,171 0 6,616,065 0 133,551,683 163,233,065 4,408,840 123,773,839 0 17,608 754,000 2,390,171 0 6,739,587 0 133,675,205 164,051,579 7,743,160 Estado de Ganancias y Pérdidas (En Nuevos Soles) RUBRO INGRESOS OPERACIONALES Ventas Netas Otros Ingresos Operacionales TOTAL INGRESOS BRUTOS Costo de Ventas Otros Costos Operacionales TOTAL COSTOS OPERACIONALES UTILIDAD BRUTA Gastos de Ventas Gastos de Administracion Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos Otros Ingresos Otros Gastos UTILIDAD OPERATIVA Ingresos Financieros Gastos Financieros Participación en los Result. de Partes Relacionad. por Metod. Participación Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST Participaciones Impuesto a la Renta UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO Depreciacion Amortización Electrosur S.A. EJECUCIÓN 2008 MARCO 2009 INGRESOS DE OPERACION Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por participacion o dividendos Donaciones Ingresos Extraordinarios Retenciones de tributos Otros EGRESOS DE OPERACION Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestion Gastos Financieros Egresos Extraordinarios Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de activo fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversion Gastos de capital no ligados a proyectos Inversion Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias FLUJO ECONOMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiamiento largo plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento corto plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento Interno Neto Financiamiento Largo PLazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la Deuda PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos ejercicio 2002 FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA EJECUCIÓN 2008 92,282,148 76,199,672 207,112 0 0 49,209 14,481,544 1,344,611 80,708,280 45,900,776 8,102,532 5,024,506 19,692,277 10,045,612 9,646,665 710,772 99,232 0 1,178,185 11,573,868 200,445 200,445 0 0 6,335,817 6,335,817 4,734,643 1,601,174 0 0 0 0 0 5,438,496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488,086 0 4,373,035 4,373,035 0 577,375 6,286,225 6,863,600 MARCO 2009 113,585,793 94,191,151 169,686 0 0 54,038 17,906,584 1,264,334 98,884,691 57,899,311 8,440,106 6,310,877 23,643,173 11,887,621 11,755,552 951,653 241,744 11,484 1,386,343 14,701,102 12,079,051 12,079,051 0 0 12,080,258 12,080,258 8,341,371 3,738,887 0 0 109,180 109,180 0 14,809,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431,908 0 4,580,284 4,580,284 0 9,796,883 6,863,600 16,660,483 EJECUCIÓN 2009 112,459,344 92,888,687 166,641 0 0 54,038 17,659,116 1,690,862 99,005,385 57,389,919 8,245,323 6,913,916 23,980,635 11,501,834 12,478,801 940,580 240,642 11,484 1,282,886 13,453,959 12,079,051 12,079,051 0 0 8,964,090 8,964,090 6,048,782 2,915,308 0 0 0 0 0 16,568,920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431,908 0 4,580,284 4,580,284 0 11,556,728 6,863,600 18,420,328 EJECUCIÓN 2009 74,467,365 2,481,661 76,949,026 60,908,252 0 -60,908,252 16,040,774 4,319,386 3,468,688 0 983,231 1,225,412 8,010,519 693,618 721,149 89,926,772 2,370,739 92,297,511 73,869,356 0 -73,869,356 18,428,155 5,730,336 3,735,947 0 943,554 0 9,905,426 701,477 1,273,215 88,861,673 2,778,349 91,640,022 71,595,696 0 -71,595,696 20,044,326 5,955,054 3,924,593 0 1,172,728 0 11,337,407 672,196 1,262,000 0 0 0 0 0 0 7,982,988 9,333,688 10,747,603 431,908 2,461,876 520,684 2,967,901 598,211 3,409,805 5,089,204 5,845,103 6,739,587 0 0 0 5,089,204 115,524,112 559,987 5,845,103 122,399,710 509,523 6,739,587 122,455,333 194,755 -5- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal – Año 2009 Presupuesto de Ingresos y Egresos (En Nuevos Soles) RUBRO 1 INGRESOS 1.1. Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por participacion o dividendos 1.5 Ingresos Extraordinarios 1.5.1 Del ejercicio 1.5.2 De ejercicios anteriores 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Compra de Bienes 2.1.1 Insumos y suministros 2.1.2 Combustibles y lubricantes 2.1.3 Otros 2.2. Gastos de personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Basica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitacion (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Otros (GIP) 2.3 Servicios prestados por terceros 2.3.1 Transporte y almacenamiento 2.3.2 Tarifas de servicios publicos 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorias (GIP) 2.3.3.3 Asesorias (GIP) 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardiania (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.3 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos diversos de Gestion 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viaticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representacion 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Egresos Extraordinarios 2.7.1 Del ejercicio 2.7.2 De ejercicios anteriores 2.8 Otros RESULTADO DE OPERACION 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversion 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 3.2 Inversion Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de activo fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONOMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiamiento Externo Neto 6.1.1. Financiamiento largo plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortizacion 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.1.2. Financiamiento corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortizacion 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.2 Financiamiento Interno Neto 6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortizacion 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortizacion 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Impuesto a la Renta Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 Electrosur S.A. EJECUCIÓN 2008 76,502,863 0 74,646,447 873,185 0 49,209 49,209 0 934,022 63,209,832 46,506,988 46,191,250 315,738 0 8,691,481 6,731,653 4,918,712 608,071 915,843 177,286 43,943 67,798 490,527 720,624 104,400 98,879 108,404 436,994 2,174 92,245 0 90,002 204,395 0 10,239 22,605 15,334 5,216,307 134,645 329,553 289,419 110,818 0 152,592 26,009 1,849,886 69,076 689,037 606,253 0 82,784 108,294 1,746,397 16,964 899,135 0 830,298 1,028,206 129,359 898,847 755,633 355,283 92,838 4,267 303,245 131,696 171,549 888,685 122,532 122,532 0 0 13,293,031 6,923,431 6,923,431 4,773,365 2,150,066 0 0 200,445 200,445 0 0 0 0 0 6,570,045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,570,045 10,810,570 2,461,876 431,908 MARCO 2009 95,395,647 0 94,276,733 822,979 0 5,866 5,866 0 290,069 75,305,242 56,238,474 55,748,909 289,000 200,565 9,030,477 7,043,523 5,094,940 622,311 974,139 190,377 86,000 75,756 517,070 544,155 118,100 110,000 115,723 581,906 1,200 120,000 65,000 96,970 207,000 0 25,000 0 66,736 6,782,132 148,417 335,711 375,895 94,320 0 270,000 11,575 2,500,000 44,088 727,058 637,058 0 90,000 150,000 2,500,963 26,800 1,442,280 10,000 1,021,883 1,369,476 116,000 1,253,476 956,858 544,432 118,000 6,500 287,926 183,759 104,167 848,204 79,621 79,621 0 0 20,090,405 13,050,996 13,050,996 9,050,996 4,000,000 0 0 12,079,051 12,079,051 0 0 109,180 109,180 0 19,227,640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,227,640 11,914,269 3,388,561 594,484 EJECUCIÓN 2009 92,705,849 0 90,852,552 675,479 0 54,038 54,038 0 1,123,780 74,594,495 56,131,523 55,687,467 277,047 167,009 8,835,286 6,895,852 5,020,190 604,178 943,202 178,397 74,343 75,542 506,711 535,994 116,735 103,116 115,196 561,682 1,193 117,582 71,317 86,370 196,727 0 23,367 0 65,126 6,893,699 183,785 299,406 367,456 104,170 0 252,913 10,373 2,765,913 40,239 655,937 570,669 0 85,268 132,907 2,448,056 27,429 1,230,333 9,651 1,180,643 1,425,545 131,783 1,293,762 980,836 543,929 130,335 6,183 300,389 183,795 116,594 264,606 63,000 63,000 0 0 18,111,354 11,774,294 11,774,294 8,374,224 3,400,070 0 0 12,079,051 12,079,051 0 0 0 0 0 18,416,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,416,111 11,440,222 3,409,805 598,211 -6-