ENTIDAD: HOSPITAL FONTIBON E.S.E ANALISIS EFECTIVIDAD INVENTARIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICION NO EFECTIVO EFECTIVO (ARGUMENTANDO) (ARGUMENTANDO) SOFTWARE DE RECOLECCION DE SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL: ORFEO: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: Por medio de este instrumento se logra organizar y Se considera no efectivo porque está sujeto a la acceder oportunamente a la información externa e subjetividad en lo relacionado con las interna. competencias de índole comportamental. Se evidencia cumplimiento en los términos de ley para dar respuesta a solicitudes, es decir, está parametrizado NECESIDADES DE INFORMACION: Tablero de Indicadores Balance Score Card: A con los términos de ley por tipo de Derecho de petición pesar que la herramienta está creada a por o reclamación. Hoja de cálculo, pero su diligenciamiento se Permite la trazabilidad y llevar el histórico de la sujeta a la disponibilidad de tiempo por cada información. líder de proceso. Racionalización de recursos aportando así con la política CHAT DE LA PAGINA WEB de medio ambiente. El administrador del chat recae sobre una sola Nos facilita sacar indicadores de cumplimiento en la persona y no por temáticas consultadas. gestión realizada de cada documento. SISTEMA DE REPORTE COMISION DE PERSONAL. Los reportes se diligencian a criterio de Talento Humano porque la clave recae sobre la oficina y no sobre los representantes o el presidente de la Comisión de personal. Permite al hospital programar, valorizar y llevar el control, registro y seguimiento de los servicios técnicos realizados en la entidad, así como la hoja de vida de los equipos biomédicos. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN MEJORADO “SAMM”: DEL MANTENIMIENTO En el aplicativo se Integran las áreas biomédica, AUDITORIAS MECI: infraestructura y vehículos; a través de este se: Es un cumplimiento normativo y no va más allá 1. Idéntifica las necesidades en relación al ambiente para mejorar procesos, no hay amplia físico y gestión de la tecnología, para gestionar desde el Programa de Higiene y Seguridad Industrial. 2. Validar y reportar las necesidades en relación al ambiente físico y gestión de la tecnología, incluye mantenimiento correctivo. 3. Clasificar las necesidades en SAMM identificando las familias según requerimiento (equipo médico y biomédico, infraestructura, equipos de apoyo, transporte y tics). 4. Priorización: por Acción preventiva, correctiva y predictiva. 5. Seguimiento y revisión a la orden de trabajo. HISTORIA CLÍNICA SISTEMATIZADA: Cumplimiento de las exigencias normativas frente a la calidad de la H.C Unificación y acceso a la H.C desde cualquier centro de atención ( la entidad cuenta con nueve centros). Generación de reportes que permiten seguimiento al proceso de atención en salud. Contribuye a garantizar atención integral e integrada. Racionalización de recursos aportando así con la política de medio ambiente. Facilita los procesos de seguimiento de auditoría interna. Facilita los procesos de Facturación y soporte a los pagadores. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD (Metodología Ministerio de la Protección Social): Este sistema permite que trabajemos por Estándares de Acreditación y líneas de Acción bajo el Esquema de Indicadores y automático Plan de Mejoramiento, lo que ha permitido subir las autocalificaciones, estructurar el enfoque y pasar a la implementación. correlación entre esto con la NTGP 1000, ni el modelo de Auditoría para el mejoramiento, de hecho las metodologías no son homogéneas. PAGINA WEB. Asignación de citas por esta vía para los pacientes de la red INTRANET: Es un mecanismo que permite la consulta permanente de los afiliados por pagador, su permanencia y además permite ver información actualizada relacionada con la entidad, desde Manuales y procesos, hasta el Mapa y Plan Estratégico. ENTIDAD: HOSPITAL MEISSEN E.S.E ANALISIS EFECTIVIDAD INVENTARIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICION NO EFECTIVO EFECTIVO (ARGUMENTANDO) Auditorias Internas : ESTE INSTRUMENTO NOS PERMITE EVIDENCIAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN CADA UNO LOS PROCESOS PROGRAMADOS PARA LAS ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES Tablero de Mando Integral : MUY EFECTIVO YA QUE ESTE INSTUMENTO ME MUESTRA COMO HA EVOLUCIONADO CADA PROCESO, SI HA CUMPLIDO CON EL PLAN DE ACCIÓN COMO TAMBIEN ME PERMITE TOMAR UNA DECISIÓN CON RESPECTO A LOS RESULTADO OBTENIDO. (ARGUMENTANDO) Auditorias Internas: SI BIEN SE REALIZA LA AUDITORIA INTERNA EN LA CUAL SE EVALÚAN LOS PROCESO, LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS PARA UNA POSIBLE ACCIÓN DE MEJORA NO SON DIVULGADOS A LOS LIDERES DE LOS PROCESO POR LO CUAL NO SE EVIDENCIA EFECTIVIDAD EN EL CASO.. Encuestas de Satisfacción : SE EVIDENCIA QUE LAS ENCUESTAS TIENEN RESPUESTAS INDUCIDAS SIENDO JUEZ Y PARTE EN EL RESULTADO. DE IGUAL MANERA EN OCASIONES LOS RESULTADOS NO SE ANALIZAN SI NO SE ADQUIEREN COMO DATO Ficha Técnica de Indicadores : ES UNA HERAMIENTA QUE PERMITE EVIDENCIAR EN Quejas y Reclamos QUE PARTE DEL SISTEMA SE ENCUENTRA EL CUELLO DE BOTELLA O LA FALENCIA NO TAN EFECTIVO YA QUE EL PACIENTE VE EL SERVICIO DESDE DIFERENTES Planes de Mejoramiento : PERSPECTIVAS DE ACUERDO A SUS CON ESTA ESTRATEGIA SE ESTABLECEN NECESIDADES, MIENTRAS QUE PARA UNOS ACTIVIDADES EFICIENTES PARA EL MEJORAMIENTO LOGRAR A OBTENER AL MENOS LA CITA DE LOS PROCESOS SEGÚN LAS OPORTUNIDADES MEDICA ES EFECTIVO, PARA OTROS ESO NO DE MEJORA EVIDENCIADAS EN EL CICLO PHVA SIGNIFICA NADA ENTIDAD: HOSPITAL SAN BLASS E.S.E ANALISIS EFECTIVIDAD INVENTARIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICION EFECTIVO (ARGUMENTANDO) Tablero de mando integral: Permite verificar los cumplimientos y realizar los ajustes a las desviaciones de las metas establecidas en el plan de daserrollo. Lo utiliza la alta dirección Plan de Desarrollo : Es la guia que determina el horizonte de las actuaciones de la alta dirección en un periodo de gobierno y que determina entre sus objetivos el desarrollo de los sistemas de gestion. Aiditoria Interna : Permiten hacer seguimiento al cumplimiento de las metas de las areas y a la aplicación de lo establecido en los procesos y proponer planes de mejoramiento Encuestas de control intermo: Mide los avances y el cumplimiento de los sistemas de calidad y control interno en la entidad consolidando los avances. Encuestas de satisfacción : Al consolidarse e interpretar los resultados permiten elaborar planes de mejoramiento en cada una de las areas. Plan Operativo anual : En su contenido establece los indicadores tanto financieros, de producción y de calidad los cuales deben ser monitoreados mensualmente para realizar los ajustes a las metas o los planes de mejoramiento para cumplir con los estandares de calidad establecidos para el sector salud. NO EFECTIVO (ARGUMENTANDO) ENTIDAD: CONTRALORIA DE BOGOTA ANALISIS EFECTIVIDAD INVENTARIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICION EFECTIVO (ARGUMENTANDO) Tablero de mando integral: Permite verificar los cumplimientos y realizar los ajustes a las desviaciones de las metas establecidas en el plan de daserrollo. Lo utiliza la alta dirección Plan de Desarrollo : Es la guia que determina el horizonte de las actuaciones de la alta dirección en un periodo de gobierno y que determina entre sus objetivos el desarrollo de los sistemas de gestion. Aiditoria Interna : Permiten hacer seguimiento al cumplimiento de las metas de las areas y a la aplicación de lo establecido en los procesos y proponer planes de mejoramiento Encuestas de control intermo: Mide los avances y el cumplimiento de los sistemas de calidad y control interno en la entidad consolidando los avances. Encuestas de satisfacción : Al consolidarse e interpretar los resultados permiten elaborar planes de mejoramiento en cada una de las areas. Plan Operativo anual : En su contenido establece los indicadores tanto financieros, de producción y de calidad los cuales deben ser monitoreados mensualmente para realizar los ajustes a las metas o los planes de mejoramiento para cumplir con los estandares de calidad establecidos para el sector salud. NO EFECTIVO (ARGUMENTANDO) 1. Nombres y apellidos del Alumno/a Entidad: YURI JOHANA GOMEZ CETINA CONTRALORIA DE BOGOTA Inventario de Instrumentos de Medicion Analisis de Efectividad (*) Efectivo (Argumentado) Política de calidad y objetivos de calidad. Se desarrollan acorde con la mision institucional, incluyendo el compromiso de satisfacer los requisitos de los clientes y buscando un mejoramiento continuo de la entidad. Manual de calidad. No se aplica en su totalidad ya que falta continuidad en los procedimientos e interaccion en los procesos. Control de Documentos Documentos Internos No Efectivo (Argumentado) Existe un adecuado procedimiento en la elaboración, revisión y actualización de documentos. Velando por la funcionalidad y eficacia de los procesos. de la La entidad cuenta con una gran variedad de planes y Entidad. Documentos Externos Entidad. programas que contribuyen para que los sistemas de control funcionen mas rapido y eficasmente. Cada documento esta en base a una resolucion reglamentaria. en la La entidad tiene una imagen que mantener, por lo tanto todos los procedimientos de control que se desarrollan deben cumplir con una normatividad. Control de los Registros Falta un poco de organización en los registros, ya que se esta buscando tener un control eficaz, eficiente y efectivo de todos los documentos. Auditoría Interna Las auditorias internas se realizan eficientemente, pero falta continuidad y evaluacion de los procesos, ya que los resultados pierden importancia y valor con el tiempo. Satisfacción del Cliente Para medir este aspecto se toman las necesidades que presenta el cliente, buscando cumplir sus espectativas. En este aspecto el desempeño es varable ya que cada cliente tiene una forma de pensar y actuar independientemente. Seguimiento y Medición de los Procesos Planes de Mejoramiento Nombre y Apellidos del Alumno/a OLGA PATRICIA GOMEZ CARDENAS Inventario de Instrumentos de Medición Los metodos de seguimiento y medicion de los procesos, no cumplen en su totalidad con sus objetivos. Falta intencificar las acciones correctivas para lograr mejores resultados. Son un mecanismo favorable ya que, es una estrategia que busca el mejoramiento de los procesos. Entidad: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Análisis de Efectividad (*) Efectivo No Efectivo (Argumentado) .AREA MISIONAL: Documento de Efectivo para . la Política Publica de implementarla Envejecimiento y Vejez. garantizando ejercicios de derechos Plan de Atención Institucional (PAI). Efectivo, a través de este se orienta el cómo implementar la Política Publica social para el Envejecimiento y la Vejez (Argumentado) Manual de Convivencia Efectivo, hace parte del PAI Efectivo, identifica el Documento de modelo de atención SER y Hacer del Centro de Protección (identifica a las personas mayores la institución de carácter social) Documento de procesos y procedimientos Efectivo, orienta los pasos a seguir dentro de cada uno de los procesos de atención (Identificación, ingreso, permanencia, egreso y seguimiento) .AREA DE APOYO: . Plan estratégico - plan de desarrollo institucional Identifica y orienta los proyectos de inversión, la misión y visión de la SDIS, procesos y los objetivos institucionales ( GSI) Ideario ético Como proceso de construcción de encaminado a garantizar el clima laboral adecuado. Estándares Permiten medir la calidad de los servicios . . .