SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS SAE-ISS-10-15 “PRONTUARIO del Presupuesto de Egresos de la Federación en México para los ejercicios fiscales 2014-2015” Elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M Investigador Parlamentario Abril, 2015 _________________________________________________________________________ Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15969, México, D.F; Teléfono: 50 36 00 00 ext. 67027 y 67035; Fax: 5628-1300 ext.4726 e. mail: reyes.tepach@congreso.gob.mx Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico “PRONTUARIO del Presupuesto de Egresos de la Federación en México para los ejercicios fiscales 2014-2015” Índice Contenido Página Introducción 5 Contenido / Contents: I Resumen Ejecutivo 7 1. Los ingresos y los gastos públicos del Gobierno Federal 10 2. La clasificación del gasto público federal por Grandes Funciones 18 2.1. La Gran Función Gobierno 2.1.1. La Función Legislación 2.1.2. La Función Justicia 2.1.3. La Función Coordinación de la Política de Gobierno 2.1.4. La Función Relaciones Exteriores 2.1.5. La Función Asuntos Financieros y Hacendarios 2.1.6. La Función Seguridad Nacional 2.1.7. La Función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 2.1.8. La Función Otros Servicios Generales 20 21 22 24 26 27 28 30 32 2.2. La Gran Función Desarrollo Social 2.2.1. La Función Protección Ambiental 2.2.2. La Función Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.3. La Función Salud 2.2.4. La Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 2.2.5. La Función Educación 2.2.6. La Función Protección Social 2.2.7. Otros Asuntos Sociales 34 35 37 39 41 43 46 49 2.3. La Gran Función Desarrollo Económico 2.3.1. La Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 2.3.2. La Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 2.3.3. La Función Combustibles y Energía 2.3.4. La Función Comunicaciones y Transportes 2.3.5. La Función Turismo 2.3.6. La Función Ciencia, Tecnología e Innovación 50 51 53 55 57 59 60 2.4. La Gran Función Otras 2.4.1. La Función Costo Financiero de la Deuda 2.4.2. La Función Recursos a Entidades Federativas 2.4.3. La Función Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 2.4.4. La Función Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 62 63 64 65 66 3. Los Programas Especiales contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 67 3.1. El Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 3.2. El Presupuesto para el Gasto Federalizado 3.3. Participaciones a Entidades Federativas 3.4. Las Aportaciones Federales distribuidas por Fondos y por Entidad Federativa 3.5. Presupuesto para la Función Seguridad Pública y Seguridad Nacional por ramos 3.6. Presupuesto para la Función Seguridad Pública y Seguridad Nacional por destino del gasto 3.7. Distribución del gasto para Cultura, por Unidad Responsable 3.8. Presupuesto público federal en México en materia Electoral 3.9. Erogaciones Plurianuales para Proyectos de Infraestructura 3.10. Los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) 3.11. Costo Financiero de la Deuda y Otras Erogaciones 3.12. Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas 3.13. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 2 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 3.14. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación 3.15. Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con perspectiva de Género 3.16. Distribución de los Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables 3.17. Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 3.18. Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático 3.19. Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes 3.20. Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes 3.21. Recursos para la Prevención del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y Promoción de Proyectos Productivos 3.22. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 3.23. Fondos Metropolitanos (Ramo 23) 3.24. Distribución del Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad (Ramo 23) 3.25 Presupuesto Público Federal en México para el Programa de Inclusión Social PROSPERA 3.26 Distribución de los Recursos para Conservación de Infraestructura Carretera, por entidad federativa 3.27 Conservación y Estudios de Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, por entidad federativa, 3.28 Distribución de los Recursos para el Programa de Empleo Temporal 3.29 Subsidio Ordinario para Organismos Descentralizados Estatales 3.30 Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las UPES 3.31 Consolidación de las Universidades Interculturales 3.32 Ciudades Patrimonio (R046) de las Instituciones Estatales de Cultura, 3.33 Instituciones Estatales de Cultura 3.34 Distribución del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 3.35 Distribución del Programa Medio Ambiente y Recursos Naturales 3.36 Subsidios Administración del Agua y Agua Potable, del Programa Hidráulico 3.37 Subsidios Hidroagrícolas, del Programa Hidráulico 87 89 92 93 94 96 98 101 4. La clasificación del gasto público federal por Programas Presupuestarios, por ramos 120 4.1. Poder Legislativo 4.2. Presidencia de la República 4.3. Poder Judicial 4.4. Gobernación 4.5. Relaciones Exteriores 4.6. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 4.7. Defensa Nacional (SEDENA) 4.8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 4.9. Comunicaciones y Transportes (SCT) 4.10. Economía 4.11. Educación Pública (SEP) 4.12. Salud 4.13. Marina 4.14. Trabajo y Previsión social (STPS) 4.15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 4.16. Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 4.17. Procuraduría General de la Republica PGR) 4.18. Energía 4.19. Aportaciones a Seguridad Social 4.20. Desarrollo Social (SEDESOL) 4.21. Turismo 4.22. Instituto Nacional Electoral (INE) 4.23. Provisiones Salariales y Económicas 4.24. Deuda Pública 4.25. Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 4.26. Función Pública 4.27. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 4.28. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 4.29. Tribunales Agrarios 4.30. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 4.31. Aportaciones Federales para Estados y Municipios 4.32. Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 4.33. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 4.34. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 4.35. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 4.36. Información Nacional Estadística y Geográfica (INEG) 4.3 Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) 121 122 123 124 126 127 129 130 131 132 133 135 136 137 138 139 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 3 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 4.39 |Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 4.40 Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) 4.41 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) 4.42. Comisión Reguladora de Energía (CORE) 4.43. Comisión Nacional de Hidrocarburos (CONAH) 4.44. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 4.45. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 4.46. Comisión Federal de Electricidad (CFE) 4.47. Petróleos Mexicanos (PEMEX) 162 163 164 165 166 167 168 169 170 5. La clasificación del gasto público federal por Unidades Responsables 171 5.1. Poder Legislativo 5.2. Presidencia de la República 5.3. Poder Judicial 5.4. Gobernación 5.5. Relaciones Exteriores 5.6. SHCP 5.7. SEDENA 5.8. SAGARPA 5.9. SCT 5.10. ECONOMÍA 5.11. SEP 5.12. Salud 5.13. Marina 5.14. STPS 5.15. SEDATU 5.16. SEMARNART 5.17. PGR 5.18. Energía 5.19. Aportaciones a Seguridad Social 5.20. SEDESOL 5.21. Turismo 5.22. INE 5.23. Provisiones Salariales y Económicas 5.24. Deuda Pública 5.25. Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 5.26. Función Pública 5.27. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 5.28. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 5.29. Tribunales Agrarios 5.30. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 5.31. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 5.32. Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 5.33. CNDH 5.35. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 5.36. CONACYT 5.37. INEG 5.38 COFECE 5.39 INEE 5.40 IFETEL 5.41 IFAI 5.42. CORE 5.43. CONAH 172 173 174 175 177 178 179 180 182 184 186 189 190 191 193 195 197 200 201 202 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 6. Las Entidades de Control Presupuestario Indirecto 226 6.1. Gobernación SHCP, SEDENA y SAGARPA 6.2. SCT y Economía 6.3. SEP 6.4. SALUD STPS, SRA, SEMARNAT, PGR y ENERGIA 6.5. SEDESOL, Turismo, Función Pública y CONACYT 227 228 229 230 231 4 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Introducción El 13 de noviembre del año 2014, la Cámara de Diputados, aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2014, en los términos del artículo 74, fr. IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este prontuario tiene como objetivo proporcionar información ágil y oportuna de las principales variables macroeconómicas y de las finanzas públicas (ingreso y gasto), con el propósito de coadyuvar en los trabajos legislativos en materia de hacienda pública federal que se realizan al interior de la Cámara de Diputados. La información contenida en este prontuario corresponde al programa económico aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 13 de noviembre del 2014, e incluye un marco sobre el cual se estimaron las principales variables macroeconómicas del país, tales como el PIB, la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio, el precio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación, la plataforma de exportación petrolera; además del PIB y la inflación esperada en los Estados Unidos. En lo referente a las finanzas públicas, se elaboró un comparativo de la recaudación de los ingresos presupuestarios del Gobierno Federal, que comprenden los impuestos (IVA, ISR, IEPS entre otros); los derechos; los productos; los aprovechamientos; los ingresos de organismos y empresas; las aportaciones a la seguridad social y los ingresos derivados de financiamiento. Respecto al gasto público, éste se desagregó en seis niveles: 1. Por ramos: los cuales se clasifican en autónomos, administrativos, generales y entidades sujetas a control presupuestario; 2. Por grandes funciones: donde se identifica el origen y destino del gasto para las Grandes Funciones Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros. 3. Por programas especiales: que incluye el Régimen Fiscal de PEMEX; el Gasto Federalizado (Aportaciones y Participaciones Federales por Entidad Federativa); el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS); el Presupuesto Identificado para Seguridad Pública y Seguridad Nacional; el Programa Oportunidades; el Presupuesto para la Población Indígena; el Presupuesto con Perspectiva de Género; entre otros. 4. Por programas presupuestarios contenidos en los diferentes ramos que integran el presupuesto de egresos de la Federación. 5 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 5. Por unidades responsables contenidos en los diferentes ramos que integran el presupuesto de egresos de la Federación. 6. Por las entidades de control presupuestario indirecto contenidos en los diferentes ramos que integran el presupuesto de egresos de la Federación. Este trabajo se realizó con el apoyo altamente profesional de la C. Martha Amador Quintero y Dolores García Flores, capturistas de esta Subdirección. 6 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Contenido: Esta investigación tiene como objetivo proporcionar información estadística ágil y oportuna de los ingresos y los gastos del Gobierno Federal, comparando los ejercicios fiscales 2014 y 2015. En la parte de los ingresos, se incluye la recaudación tributaria (IVA, ISR, IEPS entre otros); derechos; productos; aprovechamientos; ingresos de organismos y empresas, aportaciones a la seguridad social e ingresos derivados de financiamiento. En la parte del gasto, se incluye la asignación presupuestaria clasificada en los ramos autónomos, administrativos, generales y entidades sujetas a control presupuestario directo. Se construyó el presupuesto público federal para las siguientes Grandes Funciones: Gobierno: incluye el gasto para legislación; justicia; coordinación de la política de gobierno; relaciones exteriores; asuntos financieros y hacendarios; seguridad nacional; asuntos de orden público y seguridad interior y otros servicios. generales Desarrollo Social: incluye el gasto para protección ambiental; vivienda y servicios a la comunidad; Salud; recreación, cultura y otras manifestaciones sociales; educación; protección social. y otros asuntos sociales. Desarrollo Económico: incluye el gasto para asuntos económicos, comerciales y laborales en general; agropecuaria, silvicultura, pesca y caza; combustibles y energía; comunicaciones y transporte; turismo y ciencia, tecnología e innovación. Otros: incluye el gasto para ADEFAS; apoyos a ahorradores y deudores de la banca; costo financiero de la deuda y recursos a entidades federativas. Se incluyen la asignación presupuestaria para un conjunto de programas especiales tales como el Régimen Fiscal de PEMEX, Seguridad Pública y Seguridad Nacional, Género, Jóvenes, Cultura, Desarrollo Rural Sustentables, Población Indígena, Grupos Vulnerables, Niñas, Niños y Adolescentes, Prevención del Delito, Combate a las Adicciones, Cambio Climático, Aprovechamiento Sustentable de la Energía, Saneamiento Financiero de las UPES, Calidad en los Servicios de Salud, Programa Hidráulico: Subsidios para Entidades Federativas entre otros. Se exponen en todos los ramos del gasto públicos, sus respectivas propuestas de asignación por programas presupuestarios, por unidades responsables ejecutoras del gasto y para los organismos de control presupuestario indirecto. ************************************************************************************************************ "*Mexican Federal Expenditure Budget fiscal years 2014-2015 HANDBOOK” Contents: The objective of this investigation is to provide, in an agile and timely manner, statistical information about income and expenditures of the Federal Government, comparing fiscal years 2014 and 2015. The income tax revenue section includes: *Value Added Tax, *Income Tax, *Tax on Production and Services, others; non-tax revenue as duties and products; revenue organism and companies; social security contributions; financing revenues. I Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico The expenditure section the budget allocation is included by branches, autonomous, administrative, general, and entities subject to direct budget control. The Federal Public Budget was built for the following Grand Functions: Government: includes the expenditure budget for legislation; justice; government politics coordination; foreign affairs; finance matters; national security; public and interior security matters; and other general services. Social Development: includes the expenditure budget for environment protection; housing and community services; health; leisure, culture and other social related expressions; education; social security; and other social matters. Economic Development: includes the expenditure budget for economic, commercial and labor matters in general; agriculture, forestry, fishing and hunting; fuel and energy; communications and transports; tourism; and science, technologies and innovation. Others: includes the expenditure budget for *Previous Fiscal Years Debts; support for bank savers or debtors; debt’s financial cost; resources for States of the Federation. The budget allocation for a group of special programs is included; programs such as *PEMEX’S fiscal regime, Public Security and National Security, Gender, Youth, Culture, Sustainable Rural Development, Indigenous Groups, Vulnerable Groups, Children and Adolescents, Crime Prevention, Addictions Combat, Climate Change, Sustainable Use of Energy, financial restructuring of *Local Public Colleges, Health Services Quality, Hydraulic services: States of the Federation subsidies within others. All branches of public expenditure are presented, their corresponding proposals allocation by budget programs, by responsible units in charge of expenditure, and for the organisms of indirect budgetary control. *Acronyms: Federal, Expenditure Budget –Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)–; Value Added Tax –Impuesto al Valor Agregado (IVA)–; Income Tax –Impuesto Sobre la Renta (ISR)–; Tax on Production and Services –Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS)–; Previous Fiscal Years Debts –Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)– Mexican Petroleums –Petroleos Mexicanos (PEMEX); Local Public Colleges –Universidades Públicas Estatales (UPES). II Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Resumen Ejecutivo La recaudación de los ingresos presupuestarios aprobados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2015 fue de 4 billones, 694 mil 677.4 mdp. Estos recursos representan un incremento del 4.7% respecto al aprobado por el Congreso de la Unión en el 2014 y del 0.4% respecto a la iniciativa para el ejercicio fiscal 2015. Los ingresos presupuestales totales se clasifican de la siguiente manera: A. Los ingresos del Gobierno Federal son de 2 billones 904 mil 011.8 mdp; B. Ingresos de Organismos y Empresas, son de 1 billón 118 mil 070.6 mdp; C. Los Ingresos Derivados de Financiamiento son de 672 mil 595 mdp. En contrapartida, para el ejercicio fiscal 2015, el gasto público federal aprobado por la Cámara de Diputados es de 4 billones, 694 mil 677.4 mdp. Estos recursos representan un incremento del 4.7% respecto al gasto aprobado por la Cámara de Diputados en el 2014 y del 0.4% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2015. El gasto aprobado se distribuyó de la siguiente manera: Para los ramos autónomos, 89 mil 597.3 mdp; Para los ramos administrativos, 1 billón 184 mil 295.1 mdp; Para los ramos generales, 2 billones 223 mil 544.8 mdp; Para las entidades sujetas a control presupuestario directo, 706 mil 453.9 mdp; y Para las empresas productivas del Estado, 923 mil 525.2 mdp. El gasto por Grandes Funciones aprobado por la Cámara de Diputados se distribuyó de la siguiente manera: Para la Gran Función Gobierno, se aprobaron 340 mil 587.79 mdp, distribuidos en las siguientes funciones: Para Legislación, 13 mil 398.34 mdp; Para Justicia, 99 mil 882.64 mdp; Para la Coordinación de la Política de Gobierno, 27 mil 828.66 mdp; Para Relaciones Exteriores, 8 mil 100.49 mdp; Para Asuntos Financieros y Hacendarios, 30 mil 176.48 mdp; Para Seguridad Nacional, 92 mil 762.81 mdp; Para Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior, 54 mil 561.60 mdp; y Para Otros Servicios Generales, 13 mil 876.77 mdp Para la Gran Función Desarrollo Social, se aprobaron 2 billones 661 mil 503.77 mdp, distribuidos en las siguientes funciones: Para Protección Ambiental, 53 mil 236.73 mdp; Para Vivienda y Servicios a la Comunidad, 254 mil 673.86 mdp; 7 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Para Salud, 527 mil 908.62 mdp; Para Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, 29 mil 064.13 mdp; Para Educación, 677 mil 990.08 mdp; Para Protección Social, 1 billón 117 mil 575.16 mdp; y Para Otros Asuntos Sociales, 1 mil 055.21 mdp. Para la Gran Función Desarrollo Económico se aprobaron 1 billón 181 mil 138.67 mdp, distribuidos en las siguientes funciones: Para Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, 25 mil 932.92 mdp; Para Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, 109 mil 103.51 mdp; Para Combustibles y Energía, 846 mil 607.82 mdp; Para Comunicaciones y Transportes, 130 mil 406.39 mdp; Para Turismo, 6 mil 844.92 mdp; Para Ciencia y Tecnología, 62 mil 243.11 mdp. Para la Gran Función Otras se aprobaron 956 mil 373.24 mdp, distribuidos en las siguientes funciones: Para el Costo Financiero de la Deuda, 322 mil 038.55 mdp; Para los Recursos a Entidades Federativas, 607 mil 130.09 mdp; Para ADEFAS, 16 mil 254.60 mdp; y Para Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, 10 mil 950.00 mdp. Para el ejercicio fiscal 2015, los objetivos de recaudación y de gasto de la Federación se estimaron basándose en el siguiente marco macroeconómico: el crecimiento del PIB en México se estimó en 3.7% y en Estados Unidos de 3.0%; la inflación de México en 3.0% y para Estados Unidos de 2.1%; un tipo de cambio nominal de 13.0 pesos por dólar; una tasa de interés (CETES a 28 días) de 3.5% nominal y 0.3% real; una tasa de interés externa del 0.7% para la Libor; un precio promedio de la mezcla de petróleo mexicano de exportación de 79 dólares por barril, con una plataforma de exportación de 1 millón 090.0 mil barriles diarios y una plataforma de producción de 2 millones 400 mil barriles diarios. Sobre el precio del petróleo, es importante apuntar que en los Criterios Generales de Política Económica el Ejecutivo Federal propuso al Congreso de la Unión un precio promedio de la mezcla mexicana de exportación de 82 dólares por barril, la Cámara de Diputados lo aprobó en 81 dólares por barril, el Senado de la República en la revisión que realizó al dictamen de Ley de Ingreso, lo aprobó de manera definitiva en 79 dólares por barril, lo que representó una caída esperada de la recaudación. La propuesta del Ejecutivo Federal a 82 dólares por barril contenía un pronóstico de recaudación de ingresos de 4 billones 676 mil 237.1 mdp; la propuesta aprobada por el Congreso de la Unión a 79 dólares por barril fue de 4 billones 694 mil 677.4 mdp. (Véase cuadro No. 1). 8 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 1. Marco Macroeconómico 2014-2015. Concepto 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PPEF Producto Interno Bruto Crecimiento real (%) 2.7 3.7 3.7 Nominal (miles de millones de pesos) 17,096.3 18,317.6 18,317.6 Deflactor del PIB (crecimiento promedio %) 3.4 3.4 3.4 Inflación Dic /dic (%) 3.9 3.00 3.00 Tipo de cambio nominal Promedio (pesos por dólar de EU) 13.1 13.0 13.0 Tasas de interés (CETES a 28 días) Nominal fin de período, % 3.0 3.5 3.5 Nominal promedio (%) 3.0 3.3 3.3 Real acumulada (%) -0.8 0.3 0.3 Cuenta corriente Millones de dólares -24,805.0 -27,660.0 -27,660.0 % del PIB -1.9 -2.0 -2.0 Variables de apoyo: Balance fiscal (% del PIB) Balance tradicional -1.5 -1.0 -1.0 Balance tradicional con inversión -3.5 -3.5 -3.5 PIB EU. Crecimiento real (%) 2.1 3.0 3.0 Producción industrial EU. Crecimiento real (%) 4.0 3.7 3.0 Inflación EU. Diciembre a diciembre (%) 2.0 2.1 2.1 Tasas de interés externas LIBOR (promedio, %) 0.20 0.70 0.70 Petróleo (canasta mexicana) Precio promedio (dólares por barril) 94 82 79 Plataforma de exportación promedio (millones de barriles 1,115.0 1,090.0 1,090.0 diarios) Plataforma de producción crudo (mbd) 2,350.0 2,400.0 2,400.0 Gas natural Precio promedio (dólares / MMBtu) 4.4 4.00 4.00 Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Criterios Generales de Política Económica. México, DF. Varios años. 9 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 1. Los ingresos y los gastos públicos del Gobierno Federal 10 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 1. Los ingresos y los gastos públicos del Gobierno Federal Los ingresos presupuestarios del Gobierno Federal son las percepciones que obtiene el sector público por la ejecución de la Ley de Ingresos de la Federación. De acuerdo con el Glosario de las Términos más Usuales de la Administración Pública, publicación de la SHCP, éstos se integran de tres grandes rubros: Los ingresos del Gobierno Federal, se definen como los recursos consignados en las fracciones de la Ley de Ingresos de la Federación y que concretamente se expresan en: impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros conceptos tipificados en esta Ley; Los ingresos de Organismos y Empresas, son los recursos que obtienen las diversas entidades que conforman el sector paraestatal y tienen su origen principal en la venta de bienes y servicios que ofrecen a la colectividad; ingresos por erogaciones recuperables; ingresos por la venta de activos fijos; aportaciones de capital y transferencias del Gobierno Federal así como los financiamientos internos y externos; y Los ingresos derivados de financiamiento, son recursos financieros que el Gobierno obtiene para cubrir el déficit presupuestario. El financiamiento se contrata dentro o fuera del país, a través de créditos, empréstitos y otras obligaciones derivadas de la suscripción o emisión de títulos de créditos o cualquier otro documento pagadero a plazo. La recaudación de los ingresos presupuestarios aprobados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2015 fue de 4 billones, 694 mil 677.4 mdp. Estos recursos representan un incremento del 4.7% respecto al aprobado por el Congreso de la Unión en el 2014 y del 0.4% respecto a la iniciativa para el ejercicio fiscal 2015. Los ingresos presupuestales totales se clasifican de la siguiente manera: A. Los ingresos del Gobierno Federal son de 2 billones 904 mil 011.8 mdp; distribuidos de la siguiente manera: Los impuestos son de 1 billón 978 mil 980.6 mdp, de este total: El Impuesto Sobre la Renta (ISR), es de 1 billón 059 mil 206.2 mdp; El Impuesto al Valor Agregado (IVA), es de 703 mil 848.5 mdp; Los Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicios (IEPS), es de 159 mil 970.6 mdp; El Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), es de 6 mil 638.7 mdp; El impuesto al Comercio Exterior, es de 27 mil 875.9 mdp; Los accesorios, son de 22 mil 704.7 mdp; y El Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, es de 2 mil 200 mdp. 11 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Contribuciones de mejoras, son de 29.8 mdp; Los Derechos aprobados, son de 39 mil 211.9 mdp, distribuidos de la siguiente manera: Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público, son de 33 mil 901.2 mdp; Por prestación de servicios (servicios que presta el Estado en funciones de derecho público), son de 5 mil 310.7 mdp; Los Productos, 6 mil 063.4 mdp; y Los Aprovechamientos, 134 mil 626.8 mdp; Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (transferencias internas y asignaciones al sector público), son de 745 mil 099.3 mdp; B. Ingresos de Organismos y Empresas, son de 1 billón 118 mil 070.6 mdp, distribuidos de la siguiente manera: Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social: son de 243 mil 482.8 mdp; Cuotas para el seguro social a cargo de patrones y trabajadores, son de 243 mil 482.8 mdp; Ingresos por ventas de bienes y servicios, son de 874 mil 587.8 mdp: Ingresos por ventas de bienes y servicios descentralizados, son de 78 mil 064.2 mdp: de organismos IMSS, son de 30 mil 129.6 mdp; y ISSSTE, son de 47 mil 934.6 mdp. Ingresos de operación de empresas productivas del Estado, son de 796 mil 523.6 mdp: PEMEX, son de 439 mil 706.9 mdp; y CFE, son de 356 mil 816.7 mdp. C. Los Ingresos Derivados de Financiamiento son de 672 mil 595 mdp, distribuidos de la siguiente manera: Endeudamiento interno, son de 604 mil 450.9 mdp: Endeudamiento interno del Gobierno Federal, son de 573 mil 365.9 mdp: Otros Financiamientos, son de 31 mil 085 mdp: Diferimientos de pagos, son de 31 mil 085 mdp. 12 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Déficit de Organismos y Empresas de Control Directo, 58 mil 857.5 mdp. Déficit de Empresas Productivas del Estado, son de 127 mil 001.6 mdp. Informativo: Endeudamiento neto del Gobierno Federal, son de 573 mil 365.9 mdp. (Véase cuadro No. 2). 13 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 2. Recaudación de los Ingresos Presupuestarios del Gobierno Federal, 2014-2015. (Millones de pesos y Variación real). Diferencial Diferencial 2015 ILIF / 2015 LIF / 2015 LIF / 2014 LIF/ 2015 ILIF/ 2015 LIF/ 2015 LIF 2015 LIF 2014 LIF 2014 LIF 2015 ILIF Concepto 2014 LIF 2015 ILIF Millones de pesos Variación real. A. INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL. 2,709,961.1 2,887,021.1 2,904,011.8 194,050.7 16,990.7 6.5 7.2 0.6 I. Impuestos 1,770,163.0 1,970,223.5 1,978,980.6 208,817.6 8,757.1 11.30 11.8 0.4 1. Impuesto Sobre la Renta 1,006,376.9 1,053,715.0 1,059,206.2 52,829.3 5,491.2 4.7 5.2 0.5 2. Impuesto al Valor Agregado 609,392.5 703,848.5 703,848.5 94,456.0 15.5 15.5 3. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 134,441.6 156,704.7 159,970.6 25,529.0 3,265.9 16.6 19.0 2.1 A. Gasolinas, diésel para combustión automotriz 16,483.0 27,055.4 30,321.3 13,838.3 3,265.9 64.1 84.0 12.1 a) Artículo 2o.-A, fracción I -4,283.0 3,418.7 5,857.4 10,140.4 2,438.7 -179.8 -236.8 71.3 b) Artículo 2o.-A, fracción II 20,766.0 23,636.7 24,463.9 3,697.9 827.2 13.8 17.8 3.5 B. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza 36,752.0 40,403.4 40,403.4 3,651.4 9.9 9.9 a) Bebidas alcohólicas 11,714.2 11,383.2 11,383.2 -331.0 -2.8 -2.8 b) Cervezas y bebidas refrescantes 25,037.8 29,020.2 29,020.2 3,982.4 15.9 15.9 C) Tabacos labrados 37,208.4 34,426.6 34,426.6 -2,781.8 -7.5 -7.5 D) Juegos con apuestas y sorteos 3,012.2 2,599.9 2,599.9 -412.3 -13.7 -13.7 E) Redes públicas de telecomunicaciones 8,081.0 8,065.4 8,065.4 -15.6 -0.2 -0.2 F) Bebidas energetizantes 23.6 23.9 23.9 0.3 1.3 1.3 G) Bebidas saborizadas 12,455.0 18,271.1 18,271.1 5,816.1 46.7 46.7 H) Alimentos no básicos con alta densidad calórica 5,600.0 15,348.4 15,348.4 9,748.4 174.1 I) Plaguicidas 184.7 638.8 638.8 454.1 245.9 245.9 J) Carbono 14,641.7 -14,641.7 -100.0 -100.0 k) Combustibles fósiles 9,871.8 9,871.8 9,871.8 4. Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 6,703.3 6,638.7 6,638.7 -64.6 -1.0 -1.0 5. Impuestos al Comercio Exterior: 26,758.6 27,875.9 27,875.9 1,117.3 4.2 4.2 A. A la importación 26,758.6 27,875.9 27,875.9 1,117.3 4.2 4.2 B. A la exportación 6. Accesorios 20,562.2 22,704.7 22,704.7 2,142.5 10.4 10.4 7. Impuestos a los Rendimientos Petroleros 1,501.2 -1,501.2 -100.0 -100.0 8. Impuesto por la actividad de exploración y extracción de 2,200.0 2,200.0 2,200.0 hidrocarburos 9. Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos -35,573.3 32,109.3 -90.3 -90.3 causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o -3,464.0 -3,464.0 pago II. Contribución de Mejora 27.8 29.8 29.8 2.0 7.2 7.2 III. Derechos 822,023.4 39,211.9 39,211.9 -782,811.5 -95.2 -95.2 1. Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del 31,974.2 33,901.2 33,901.2 1,927.0 6.0 6.0 dominio público: 2. Derechos a los hidrocarburos 785,383.3 -785,383.3 -100.0 -100.0 a) Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos 659,341.7 -659,341.7 -100.0 -100.0 b) Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización 100,825.2 -100,825.2 -100.0 -100.0 c) Derecho Extraordinario sobre Exportación de Petróleo Crudo 3,003.8 -3,003.8 -100.0 -100.0 d) Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica en Materia 7,610.9 -7,610.9 -100.0 -100.0 de Energía e) Derecho para la Fiscalización Petrolera 35.1 -35.1 -100.0 -100.0 g) Derecho Sobre Extracción de Hidrocarburos 4,539.1 -4,539.1 -100.0 -100.0 h) Derecho Especial Sobre Hidrocarburos 6,745.9 -6,745.9 -100.0 -100.0 i) Derecho adicional sobre hidrocarburos 2,936.5 -2,936.5 -100.0 -100.0 j) Derecho para regular y supervisar la exploración y explotación de 345.1 -345.1 -100.0 -100.0 hidrocarburos. 3. Servicios que presta el Estado en funciones de derecho público: 4,665.9 5,310.7 5,310.7 644.8 13.8 13.8 V. Productos 5,665.7 6,063.4 6,063.4 397.7 7.0 7.0 VI. Aprovechamientos 112,081.2 122,025.7 134,626.8 22,545.6 12,601.1 8.9 20.1 10.3 VII. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 749,466.8 745,099.3 745,099.3 -4,367.5 -0.6 1. Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la 749,466.8 745,099.3 745,099.3 -4,367.5 -0.6 Estabilización y el Desarrollo A. Ordinarias 749,466.8 745,099.3 745,099.3 -4,367.5 -0.6 B. INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 1,106,786.7 1,116,621.0 1,118,070.6 11,283.9 1,449.6 0.9 1.0 0.1 I. Ingresos de organismos y empresas: 878,598.7 873,138.2 874,587.8 -4,010.9 1,449.6 -0.6 -0.5 0.2 1. Petróleos Mexicanos. 462,357.5 438,257.3 439,706.9 -22,650.6 1,449.6 -5.2 -4.9 0.3 2. CFE 343,405.4 356,816.7 356,816.7 13,411.3 3.9 3.9 3. IMSS 29,932.2 30,129.6 30,129.6 197.4 0.7 0.7 4. ISSSTE 42,903.6 47,934.6 47,934.6 5,031.0 11.7 11.7 II . Cuotas para seguridad social: 228,188.0 243,482.8 243,482.8 15,294.8 6.7 6.7 2. Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores. 228,188.0 243,482.8 243,482.8 15,294.8 6.7 6.7 C. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 650,478.1 672,595.0 672,595.0 22,116.9 3.4 3.4 I. Endeudamiento neto del Gobierno Federal: 580,757.4 571,916.3 573,365.9 -7,391.5 1,449.6 -1.5 -1.3 0.3 A. Interno 580,757.4 571,916.3 573,365.9 -7,391.5 1,449.6 -1.5 -1.3 0.3 B. Externo II. Otros financiamientos: 30,062.8 31,085.0 31,085.0 1,022.2 3.4 3.4 A. Diferimiento de pagos 30,062.8 31,085.0 31,085.0 1,022.2 3.4 3.4 III. Déficit de organismos y empresas de control directo (se 39,657.9 -58,857.5 -58,857.5 -98,515.4 -248.4 -248.4 suma) IV. Déficit de empresas productivas del Estado 128,451.2 127,001.6 127,001.6 -1,449.6 -1.1 Total 4,467,225.9 4,676,237.1 4,694,677.4 227,451.5 18,440.3 4.7 5.1 0.4 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información dela Ley de Ingresos de la Federación y la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación. LIF/ Ley de Ingresos de la Federación aprobada por el Congreso de la Unión. ILIF/ Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice el Congreso de la Unión. 14 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico En contrapartida, el gasto público federal es definido por el glosario arriba citado como: El conjunto de erogaciones que por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivo o deuda pública, realizan el Poder Legislativo; el Poder Judicial; la Presidencia de la República; las Secretarías de Estado y los departamentos administrativos; la Procuraduría General de la República; los organismos públicos autónomos; los organismos descentralizados; las empresas de control presupuestario directo e indirecto; y los fondos y fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal. Para el ejercicio fiscal 2015, el gasto público federal aprobado por la Cámara de Diputados es de 4 billones, 694 mil 677.4 mdp. Estos recursos representan un incremento del 4.7% respecto al gasto aprobado por la Cámara de Diputados en el 2014 y del 0.4% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2015. El gasto aprobado distribuyó de la siguiente manera: Para los ramos autónomos, 89 mil 597.3 mdp; Para los ramos administrativos, 1 billón 184 mil 295.1 mdp; Para los ramos generales, 2 billones 223 mil 544.8 mdp; Para las entidades sujetas a control presupuestario directo, 706 mil 453.9 mdp; y Para las empresas productivas del Estado, 923 mil 525.2 mdp. El gasto aprobado para los ramos autónomos se distribuyó de la siguiente manera: Para el Poder Legislativo, 13 mil 398.3 mdp, de los cuales: Para la Cámara de Senadores, 4 mil 019.2 mdp; Para la Cámara de Diputados, 7 mil 339.2 mdp; y Para la Auditoría Superior de la Federación, 2 mil 040.0 mdp. Para el Poder Judicial se propusieron 51 mil 769.1 mdp, distribuidos en los siguientes organismos: Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 4 mil 654.9 mdp; Para el Consejo de la Judicatura Federal, 44 mil 052.1 mdp; y Para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 3 mil 062.0 mdp. Para el Instituto Nacional Electoral, 18 mil 572.4 mdp; Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 1 mil 466.0 mdp; Para la Comisión Federal de Competencia Económica, 478.3 mdp; Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 1 mil 020.0 mdp; Para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2 mil mdp; Para el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 893.2 mdp; Para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 8 mil 498.7 mdp; 15 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 2 mil 526.9 mdp; y Para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 490.6 mdp. Del gasto aprobado para los ramos administrativos, destacan las siguientes partidas: Para Educación, 305 mil 057.1 mdp; Para Salud, 134 mil 847.6 mdp; Para la SEDESOL, 114 mil 504.0 mdp; Para la SCT, 126 mil 146.2 mdp; y Para SAGARPA, 92 mil 141.8 mdp. Del gasto aprobado para los ramos generales, destacan los siguientes ramos que conforman el gasto programable: Para Aportaciones a Seguridad Social, 501 mil 627.3 mdp; Para Provisiones Salariales y Económicas, 127 mil 306.8 mdp; Para Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, 46 mil 880.16 mdp; y Para Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 591 mil 357.1 mdp Del gasto aprobado para los ramos generales, destacan los siguientes ramos que conforman el gasto no programable: Para Deuda Pública, 322 mil 038.6 mdp; Para Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, 607 mil 130.1 mdp; Para Adeudos a Ejercicios Fiscales Anteriores, 16 mil 254.6; y Para Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, 10 mil 950 mdp. El gasto programable para las Entidades Sujetas a Control Presupuestario Directo se distribuye en los siguientes ramos: Para el ISSSTE, 208 mil 758.6 mdp; y Para el IMSS, 497 mil 695.3 mdp. El gasto programable para Empresas Productivas del Estado aprobado se distribuye en los siguientes ramos: para la CFE, 314 mil 456.5 mdp; y para PEMEX (Consolidado), 540 mil 580.1 mdp. El gasto no programable para Empresas Productivas del Estado, específicamente el Costo Financiero, se distribuye en los siguientes ramos: para CFE, 14 mil 500 mdp y para PEMEX (Consolidado), 53 mil 988.6 mdp. (Véase cuadro No. 3). 16 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 3. Presupuesto público federal en México, por ramos, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2014 PPEF / 2014 PEF / 2014 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2014 PEF - 2014 PEF 2013 PEF 2013 PEF 2014 PPEF Concepto 2013 PEF 2014 PPEF Millones de pesos Variación real. A. RAMOS AUTÓNOMOS 88,850.9 105,482.8 100,622.8 11,771.9 -4,860.0 18.7 13.2 -4.6 01 Poder Legislativo 12,381.7 13,648.3 13,398.3 1,016.6 -250.0 10.2 8.2 -1.8 Cámara de Senadores 3,722.4 4,269.2 4,019.2 296.7 -250.0 14.7 8.0 -5.9 Cámara de Diputados 6,795.5 7,339.2 7,339.2 543.6 8.0 8.0 Auditoria Superior de la Federación 1,863.7 2,040.0 2,040.0 176.3 9.5 9.5 03 Poder Judicial 50,241.6 56,269.1 51,769.1 1,527.5 -4,500.0 12.0 3.0 -8.0 Suprema Corte de Justicia de la Nación 4,553.9 4,654.9 4,654.9 101.0 2.2 2.2 Consejo de la Judicatura Federal 43,199.1 48,552.1 44,052.1 853.1 -4,500.0 12.4 2.0 -9.3 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2,488.6 3,062.0 3,062.0 573.4 23.0 23.0 22 Instituto Federal Electoral 11,834.0 18,572.4 18,572.4 6,738.4 56.9 56.9 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1,416.4 1,466.0 1,466.0 49.6 3.5 3.5 41 Comisión Federal de Competencia Económica 297.1 478.3 478.3 181.2 61.0 61.0 42 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 613.4 1,170.0 1,020.0 406.6 -150.0 90.8 66.3 -12.8 43 Instituto Federal de Telecomunicaciones 2,000.0 2,000.0 2,000.0 44 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 893.2 893.2 893.2 40 Información Nacional Estadística y Geográfica 7,840.0 8,458.7 8,498.7 658.7 40.0 7.9 8.4 0.5 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 2,226.9 2,526.9 2,526.9 300.0 13.5 13.5 RAMO EN PROCESO DE CREACIÓN: 1/ 490.6 490.6 490.6 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 490.6 490.6 490.6 B. RAMOS ADMINISTRATIVOS 1,131,486.0 1,177,674.3 1,184,295.1 52,809.1 6,620.8 4.1 4.7 0.6 Gasto Programable 1,131,486.0 1,177,674.3 1,184,295.1 52,809.1 6,620.8 4.1 4.7 0.6 02 Presidencia de la Republica 2,200.5 2,296.2 2,296.2 95.7 4.3 4.3 04 Gobernación 75,003.3 77,721.7 77,066.3 2,063.0 -655.4 3.6 2.8 -0.8 05 Relaciones Exteriores 7,532.5 8,096.5 8,100.5 568.0 4.0 7.5 7.5 0.0 06 Hacienda y Crédito Público 41,882.3 43,935.1 45,691.9 3,809.5 1,756.7 4.9 9.1 4.0 07 Defensa Nacional 65,236.9 71,269.7 71,273.7 6,036.7 4.0 9.2 9.3 0.0 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 82,900.4 87,762.0 92,141.8 9,241.4 4,379.8 5.9 11.1 5.0 09 Comunicaciones y Transportes 118,832.4 120,757.4 126,146.2 7,313.9 5,388.8 1.6 6.2 4.5 10 Economía 21,183.7 21,908.1 20,908.1 -275.6 -1,000.0 3.4 -1.3 -4.6 11 Educación Pública 292,548.8 305,741.6 305,057.1 12,508.4 -684.4 4.5 4.3 -0.2 12 Salud 130,264.8 134,928.4 134,847.6 4,582.8 -80.8 3.6 3.5 -0.1 13 Marina 24,602.7 27,024.5 27,025.5 2,422.8 1.0 9.8 9.8 0.0 14 Trabajo y Previsión Social 4,903.5 5,384.6 5,134.6 231.1 -250.0 9.8 4.7 -4.6 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 26,590.5 21,825.9 22,050.9 -4,539.6 225.0 -17.9 -17.1 1.0 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 66,227.6 67,176.7 67,976.7 1,749.1 800.0 1.4 2.6 1.2 17 Procuraduría General de la República 17,288.3 17,254.5 17,029.5 -258.8 -225.0 -0.2 -1.5 -1.3 18 Energía 2/ 3,294.2 3,837.0 3,088.8 -205.3 -748.1 16.5 -6.2 -19.5 20 Desarrollo Social 111,211.2 117,048.8 114,504.0 3,292.8 -2,544.8 5.2 3.0 -2.2 21 Turismo 6,053.2 7,344.9 6,844.9 791.7 -500.0 21.3 13.1 -6.8 27 Función Pública 1,478.4 1,483.9 1,483.9 5.5 0.4 0.4 31 Tribunales Agrarios 1,035.1 1,039.9 1,039.9 4.9 0.5 0.5 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 129.4 130.1 130.1 0.7 0.5 0.5 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 31,086.3 33,706.7 33,706.7 2,620.3 8.4 8.4 45 Comisión Reguladora de Energía 400.0 400.0 400.0 46 Comisión Nacional de Hidrocarburos 350.0 350.0 350.0 C. RAMOS GENERALES 2,113,921.8 2,206,865.3 2,223,544.8 109,623.0 16,679.5 4.4 5.2 0.8 Gasto Programable 1,201,348.7 1,232,513.3 1,267,171.6 65,822.9 34,658.3 2.6 5.5 2.8 19 Aportaciones a Seguridad Social 485,720.3 501,627.3 501,627.3 15,907.0 3.3 3.3 23 Provisiones Salariales y Económicas 122,956.7 93,095.0 127,306.9 4,350.2 34,211.9 -24.3 3.5 36.7 25 Previsiones y Aportaciones para los sistemas de Educación Básica, 47,093.2 46,880.2 46,880.2 -213.0 -0.5 -0.5 Normal y Tecnológica y de Adultos 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 545,578.5 590,910.8 591,357.2 45,778.7 446.4 8.3 8.4 0.1 Gasto No Programable 912,573.1 974,352.1 956,373.2 43,800.1 -17,978.8 6.8 4.8 -1.8 24 Deuda Pública 307,646.1 327,038.6 322,038.6 14,392.5 -5,000.0 6.3 4.7 -1.5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 577,638.6 605,278.5 607,130.1 29,491.4 1,851.6 4.8 5.1 0.3 30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 15,550.2 31,085.0 16,254.6 704.4 -14,830.4 99.9 4.5 -47.7 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores 11,738.2 10,950.0 10,950.0 -788.2 -6.7 -6.7 de la Banca D. ENTIDADES SUJETAS A CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO 682,419.6 706,453.9 706,453.9 24,034.3 3.5 3.5 Gasto Programable 682,419.6 706,453.9 706,453.9 24,034.3 3.5 3.5 GYN Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado 3/ 205,458.6 208,758.6 208,758.6 3,300.0 1.6 1.6 GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 476,961.0 497,695.3 497,695.3 20,734.3 4.3 4.3 E: EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 4/ 5/ 888,722.6 923,525.2 923,525.2 34,802.6 3.9 3.9 Gasto Programable 827,742.0 855,036.6 855,036.6 27,294.6 3.3 3.3 TOQ Comisión Federal de Electricidad 306,065.8 314,456.5 314,456.5 8,390.7 2.7 2.7 TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado) 521,676.2 540,580.1 540,580.1 18,903.8 3.6 3.6 Gasto No Programable 60,980.6 68,488.6 68,488.6 7,508.0 12.3 12.3 TOQ Comisión Federal de Electricidad 15,419.6 14,500.0 14,500.0 -919.6 -6.0 -6.0 TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado) 45,561.0 53,988.6 53,988.6 8,427.6 18.5 18.5 Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE del Gobierno Federal y de los 438,175.2 443,764.5 443,764.5 5,589.2 1.3 1.3 Poderes y Ramos Autónomos; b) subsidios y transferencias a las entidades de control directo en la Administración Pública Federal Gasto Neto Total. 4,467,225.8 4,676,237.1 4,694,677.4 227,451.6 18,440.3 4.7 5.1 0.4 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 1/ El importe señalado no se suma al total, ya que se encuentra contenido en el Ramo 20 Desarrollo Social. Su clasificación en el apartado de Ramos Autónomos queda supeditada a la formalización correspondiente en materia presupuestaria. 2/ Incluye recursos por 190.0 millones de pesos para el Centro Nacional de Control de Gas Natural, así como 190.0 millones de pesos para el Centro Nacional de Control de Energía. 3/ Incluye recursos para la creación de 4,000 plazas de la Rama Médica, Paramédica y Grupos Afines, las cuales se destinarán únicamente a fortalecer los servicios de salud que se prestan a los derechohabientes del ISSSTE. 4/ Esta clasificación corresponde a los cambios derivados de la expedición de las nuevas leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad con fundamento en el artículo 2 de las leyes respectivas. 5/ Monto neto sin incluir erogación alguna por concepto de aprovechamientos, ni transferencia del Gobierno Federal para el otorgamiento de subsidios. 17 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2. La clasificación del gasto público federal por grandes funciones 18 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2. La clasificación del gasto público federal por Grandes Funciones Otra forma de analizar el gasto público federal es por Grandes Funciones. Para el ejercicio fiscal 2015, la Cámara de Diputados Aprobó las siguientes asignaciones presupuestarias: Para la Gran Función Gobierno se aprobaron 340 mil 587.79 mdp; cifra que representa un incremento del 6.12% respecto al proyecto 2015 y del 1.63% respecto al aprobado en el 2014. Para la Gran Función Desarrollo Social se aprobaron 2 billones 661 mil 400.41 mdp; cifra que representa un incremento del 1.19% respecto al proyecto 2015 y un incremento del 4.70% respecto al aprobado en el 2014; Para la Gran Función Desarrollo Económico se aprobó un gasto de 1 billón 181 mil 138.67 mdp; cifra que representa un incremento del 0.84% respecto al proyecto 2015 y del 4.70% respecto al aprobado en el 2014. Para la Gran Función Otras se aprobaron 956 mil 373.24 mdp; cifra que representa un decremento del 0.25% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 3.83% respecto al aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 4.). Cuadro No. 4. Presupuesto público federal en México por Grandes Funciones 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Función 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Económico Otras Total 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real. 335,122.57 320,939.94 340,587.79 5,465.23 19,647.85 -4.23 1.63 6.12 2,541,850.61 2,629,993.94 2,661,400.41 119,549.81 31,406.47 3.47 4.70 1.19 3.65 4.10 -0.23 4.52 3.83 4.53 0.84 -0.25 4.77 1,130,060.82 1,171,334.33 1,181,138.67 51,077.85 9,804.34 921,073.15 958,817.26 956,373.24 35,300.09 -2,444.02 4,916,777.05 4,905,451.15 5,139,500.12 222,723.07 234,048.97 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 19 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.1. La Gran Función Gobierno Para la Gran Función Gobierno se aprobaron 340 mil 587.79 mdp; cifra que representa un incremento del 6.12% respecto al proyecto 2015 y del 1.63% respecto al aprobado en el 2014. La Gran Función Gobierno se desagregó en las siguientes 8 funciones: Para Legislación, se aprobaron 13 mil 398.34 mdp; Para Justicia, se aprobaron 99 mil 882.64 mdp; Para la Coordinación de la Política de Gobierno, se aprobaron 27 mil 828.66 mdp; Para Relaciones Exteriores, se aprobaron 8 mil 100.49 mdp; Para Asuntos Financieros y Hacendarios se aprobaron 30 mil 176.48 mdp; Para Seguridad Nacional, se aprobaron 92 mil 762.81 mdp; Para Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior, se aprobaron 54 mil 561.60 mdp; y Para Otros Servicios Generales, se aprobaron 13 mil 876.77 mdp (Véase cuadro No. 5). Cuadro No. 5. Presupuesto público federal en México para la Gran Función Gobierno por función, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Función 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real. Legislación 12,381.69 13,648.34 13,398.34 1,016.65 -250.00 10.23 8.21 -1.83 Justicia 95,756.72 104,753.64 99,882.64 4,125.93 -4,871.00 9.40 4.31 -4.65 Coordinación de la Política 20,911.72 27,734.84 27,828.66 6,916.94 93.82 32.63 33.08 0.34 de Gobierno Relaciones Exteriores 7,532.48 8,096.49 8,100.49 568.01 4.00 7.49 7.54 0.05 Asuntos Financieros y 35,980.77 29,427.48 30,176.48 -5,804.29 749.00 -18.21 -16.13 2.55 Hacendarios Seguridad Nacional 84,005.89 92,761.81 92,762.81 8,756.92 1.00 10.42 10.42 0.00 Asuntos de Orden Público 53,314.62 54,058.18 54,561.60 1,246.99 503.42 1.39 2.34 0.93 y Seguridad Interior Otros Servicios Generales 11,056.06 13,835.72 13,876.77 2,820.71 41.05 25.14 25.51 0.30 Total de la Gran Función 335,122.57 320,939.94 340,587.79 5,465.23 19,647.85 -4.23 1.63 6.12 Gobierno Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 20 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.1.1. La Función Legislación Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó un gasto de 13 mil 398.34 mdp, cifra que representa un decremento del 1.83% respecto al proyecto 2015 y un incremento del 8.21% respecto al aprobado en el 2014. Este gasto se asignará a las siguientes dependencias: Para la Cámara de Diputados se aprobó un gasto de 7 mil 339.17 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 8.0% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para la Cámara de Senadores se aprobó un gasto de 4 mil 019.18 mdp; cifra que representa un decremento del 5.86% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 7.97% respecto al gasto aprobado en el 2014. . Para la Auditoria Superior de la Federación se aprobó un gasto de 2 mil 039.99 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 9.46% respecto al gasto aprobado en el 2014. La totalidad del gasto propuesto para esta Función se destina para desahogar el procedimiento legislativo en materia de formación y reforma de las leyes (Véase cuadro No. 6). Cuadro No. 6. Presupuesto público federal en México, para la Función Legislación por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No. Gran 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramo 2014 PEF 2015 PPEF Ramo Función Millones de pesos Variación real. Auditoría Superior de 1 1,863.74 2,039.99 2,039.99 176.26 9.46 9.46 la Federación 1.1 Cámara de Diputados Gobierno 6,795.52 7,339.17 7,339.17 543.64 8.00 8.00 1 Cámara de Senadores 3,722.43 4,269.18 4,019.18 296.75 -250.00 14.69 7.97 -5.86 Total de la Función por Ramos 12,381.69 13,648.34 13,398.34 1,016.65 -250.00 10.23 8.21 -1.83 No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción). 1 Legislación 10,517.95 11,608.34 11,358.34 840.39 -250.00 10.37 7.99 -2.15 1.Gobierno 1,863.74 2 Fiscalización 2,039.99 2,039.99 176.26 9.46 9.46 Total de la Función por Destino del 12,381.69 13,648.34 13,398.34 1,016.65 -250.00 10.23 8.21 -1.83 Gasto Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 21 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.1.2. La Función Justicia Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó un gasto de 99 mil 882.64 mdp, cifra que representa un decremento del 4.65% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 4.31% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para el Poder Judicial de la Federación se aprobó un gasto de 51 mil 769.07 mdp; cifra que representa un decremento del 8% respecto al proyecto 2015 y un incremento del 3.04% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Gobernación se aprobó un gasto de 22 mil 275.72 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 8.41% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para la SHCP se aprobó un gasto de 957.99 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 103.62% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para la SEDENA se aprobó un gasto de 736.35 mdp; cifra que representa un incremento del 0.55% respecto al proyecto 2015 y de 2.68% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para la STPS se aprobó un gasto de 1 mil 262.54 mdp; cifra que representa un decremento del 16.53% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 12.78% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se aprobó un gasto de 818.72 mdp; cifra que representa un incremento del 13.91% respecto al proyecto 2015 y de 18.11% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para la PGR se aprobó un gasto de 17 mil 029.49 mdp; cifra que representa un decremento del 1.30% respecto al proyecto 2015 y de 1.50% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para los Tribunales Agrarios se aprobó un gasto de 1 mil 039.95 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 0.47% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa se aprobó un gasto de 2 mil 526.87 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 13.47% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para la CNDH se aprobó un gasto de 1 mil 465.96 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.50% respecto al gasto aprobado en el 2014 22 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico El gasto para la Función Justicia se destinará para las siguientes actividades: Para Impartición de Justicia se aprobaron 57 mil 079.89 mdp; cifra que representa un decremento del 7.68% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 3.04% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Procuración de Justicia se aprobaron 19 mil 357.99 mdp; cifra que representa un decremento del 0.64% respecto al proyecto 2015 y del 0.50% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Reclusión y Readaptación Social se aprobaron 20 mil 102.06 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 8.71% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Derechos Humanos se aprobaron 3 mil 227.35 mdp; cifra que representa un incremento del 0.12% respecto al proyecto para el 2015 y de 21.44% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para la Función Pública se aprobaron 115.35 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 9.23% respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 7). 1.-Gobierno 1.-Gobierno Gran Función Cuadro No. 7. Presupuesto público federal en México, para la Función Justicia por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No. / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramo 2014 PEF 2015 PPEF Ramo Millones de pesos Variación real. 3 Poder Judicial 50,241.57 56,269.07 51,769.07 1,527.50 -4,500.00 12.00 3.04 -8.00 4 Gobernación 20,548.31 22,275.72 22,275.72 1,727.40 8.41 8.41 6 SHCP 470.49 957.99 957.99 487.51 103.62 103.62 7 SEDENA 717.14 732.35 736.35 19.21 4.00 2.12 2.68 0.55 14 STPS 1,119.44 1,512.54 1,262.54 143.11 -250.00 35.12 12.78 -16.53 15 SRA 693.18 718.72 818.72 125.53 100.00 3.68 18.11 13.91 17 PGR 17,288.26 17,254.49 17,029.49 -258.78 -225.00 -0.20 -1.50 -1.30 31 Tribunales Agrarios 1,035.07 1,039.95 1,039.95 4.88 0.47 0.47 Tribunal Federal de Justicia 32 2,226.88 2,526.87 2,526.87 299.99 13.47 13.47 Fiscal y Administrativa 35 CNDH 1,416.38 1,465.96 1,465.96 49.57 3.50 3.50 Total de la Función por Ramos 95,756.72 104,753.64 99,882.64 4,125.93 -4,871.00 9.40 4.31 -4.65 No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción). 1 Impartición de Justicia 55,047.12 61,829.89 57,079.89 2,032.77 -4,750.00 12.32 3.69 -7.68 2 Procuración de Justicia 19,454.99 19,482.99 19,357.99 -97.00 -125.00 0.14 -0.50 -0.64 Reclusión y Readaptación 3 18,491.52 20,102.06 20,102.06 1,610.54 8.71 8.71 Social 4 Derechos Humanos 2,657.47 3,223.35 3,227.35 569.88 4.00 21.29 21.44 0.12 3 Función Pública 105.61 115.35 115.35 9.74 9.23 9.23 Total de la Función por Destino del 95,756.72 104,753.64 99,882.64 4,125.93 -4,871.00 9.40 4.31 -4.65 Gasto Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 23 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.1.3. La Función Coordinación de la Política de Gobierno Para el ejercicio fiscal 2015 se aprobó un gasto de 27 mil 828.66 mdp, cifra que representa un incremento del 0.34% respecto al proyecto 2015 y de 33.08% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para la Presidencia de la República se aprobó un gasto de 1 mil 147.04 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 decreciendo en 9.42% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Gobernación se aprobó un gasto de 5 mil 424.91 mdp; cifra que representa un incremento del 1.28% respecto al proyecto 2015 y de 4.64% respecto al gasto aprobado para el 2014. Para SHCP se aprobó un gasto de 1 mil 020.65 mdp; cifra que representa un incremento del 2.55% respecto al proyecto 2015 y de 3.69% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para el INE se aprobó un gasto de 18 mil 572.41 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 56.94% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Provisiones Salariales y Económica se aprobó un gasto de 49.60 mdp; cifra que representa un decremento del 0.40% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 41.31% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para la Secretaria de la Función Pública se aprobó un gasto de 1 mil 483.95 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 0.37% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal se aprobó un gasto de 130.09 sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 0.51% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto para la Función Coordinación de la Política de Gobierno se destinará para las siguientes actividades: Para Presidencia se aprobaron 1 mil 132.02 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 9.58% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Política Interior se aprobaron 2 mil 319.53 mdp; cifra que representa un incremento del 1.20% respecto al proyecto 2015 y una reducción de 8.27% respecto al gasto aprobado en el 2014. 24 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Para Preservación y Cuidado del Patrimonio Público se aprobaron 232.19 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.17% respecto al aprobado en el 2014; Para la Función Pública se aprobaron 1 mil 483.62 mdp; cifra que representa un decremento de 0.01% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 0.74% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Asuntos Jurídicos se aprobaron 123.96 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 0.30% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para la Organización de Procesos Electorales se aprobaron 18 mil 572.41 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 56.94% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Población se aprobaron 3 mil 020.68 mdp; cifra que representa un incremento de 1.38% respecto al proyecto 2015 y de 17.52% respecto al gasto aprobado en el 2014; y Para Otros se aprobaron 944.25 mdp; cifra que representa un incremento del 2.76% respecto al proyecto 2015 y del 4.28% respecto gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 8). 1.-Gobierno 1.-Gobierno Gran Función Cuadro No. 8. Presupuesto público federal en México, para la Función Coordinación de la Política de Gobierno, por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No. / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramo 2014 PEF 2015 PPEF Ramo Millones de pesos Variación real. 2 Presidencia de la Republica 1,266.33 1,147.04 1,147.04 -119.28 -9.42 -9.42 4 Gobernación 5,184.16 5,356.29 5,424.91 240.75 68.62 3.32 4.64 1.28 6 SHCP 984.29 995.25 1,020.65 36.36 25.40 1.11 3.69 2.55 22 INE 11,833.98 18,572.41 18,572.41 6,738.43 56.94 56.94 Provisiones Salariales y 23 35.10 49.80 49.60 14.50 -0.20 41.88 41.31 -0.40 Económicas 27 Función Pública 1,478.43 1,483.95 1,483.95 5.52 0.37 0.37 Consejería Jurídica del 37 129.43 130.09 130.09 0.66 0.51 0.51 Ejecutivo Federal Total de la Función por Ramos 20,911.72 27,734.84 27,828.66 6,916.94 93.82 32.63 33.08 0.34 No. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción). Sf. 01 Presidencia / Gubernatura 1,251.93 1,132.02 1,132.02 -119.90 -9.58 -9.58 02 Política Interior 2,528.55 2,291.97 2,319.53 -209.03 27.56 -9.36 -8.27 1.20 Preservación y Cuidado del 03 225.06 232.19 232.19 7.13 3.17 3.17 Patrimonio Público 04 Función Pública 1,472.75 1,483.82 1,483.62 10.87 -0.20 0.75 0.74 -0.01 05 Asuntos Jurídicos 123.58 123.96 123.96 0.37 0.30 0.30 Organización de Procesos 06 11,833.98 18,572.41 18,572.41 6,738.43 56.94 56.94 Electorales 07 Población 2,570.40 2,979.61 3,020.68 450.28 41.07 15.92 17.52 1.38 09 Otros 905.46 918.85 944.25 38.79 25.40 1.48 4.28 2.76 Total de la Función por Destino del Gasto 20,911.72 27,734.84 27,828.66 6,916.94 93.82 32.63 33.08 0.34 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 25 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.1.4. La Función Relaciones Exteriores Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó un gasto de 8 mil 100.49 mdp, cifra que representa un incremento de 0.05% respecto al proyecto 2015 y de 7.54% respecto al gasto aprobado en el 2014. La totalidad del gasto de esta función se destinaría para que el Gobierno Federal desempeñe la tarea de Relaciones Exteriores (Véase cuadro No. 9). Cuadro No. 9. Presupuesto público federal en México, para la Función Relaciones Exteriores por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial No. 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / Ramo 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Gran Ramo / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Función Millones de pesos Variación real. 1.5 Relaciones Exteriores 7,532.48 8,096.49 8,100.49 568.01 4.00 7.49 7.54 0.05 Gobierno Total de la Función por Ramos 7,532.48 8,096.49 8,100.49 568.01 4.00 7.49 7.54 0.05 No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción). 2 Relaciones Exteriores 7,514.83 8,076.94 8,080.94 566.11 4.00 7.48 7.53 0.05 1.Gobierno 3 Función Pública 17.65 19.55 19.55 1.90 10.76 10.76 Total de la Función por Destino del Gasto 7,532.48 8,096.49 8,100.49 568.01 4.00 7.49 7.54 0.05 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 26 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.1.5. La Función Asuntos Financieros y Hacendarios Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó un gasto de 30 mil 176.48 mdp, cifra que representa un incremento del 2.55% respecto al proyecto 2015 y un decremento de 16.13% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para la SHCP se aprobó un gasto de 22 mil 910.28 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 1.49% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 7 mil 266.20 mdp; cifra que representa un incremento del 11.49% respecto al proyecto 2015 y un decremento de 45.80% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto para la Función Asuntos Financieros y Hacendarios se destinará a las siguientes actividades: Para Asuntos Financieros se aprobaron 2 mil 857.47 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 5.65% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Asuntos Hacendarios se aprobaron 27 mil 173.42 mdp; cifra que representa un incremento del 2.83% respecto al proyecto 2015 y una reducción de 17.98% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Función Pública se aprobaron 145.59 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 0.92% respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 10). Cuadro No. 10. Presupuesto público federal en México, para la Función Asuntos Financieros y Hacendarios por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No. Gran / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramo 2014 PEF 2015 PPEF Ramo Función Millones de pesos Variación real. 6 SHCP 22,574.84 22,910.28 22,910.28 335.44 1.49 1.49 1.Provisiones Salariales Gobierno 13,405.93 23 6,517.20 7,266.20 -6,139.73 749.00 -51.39 -45.80 11.49 y Económicas Total de la Función por Ramos 35,980.77 29,427.48 30,176.48 -5,804.29 749.00 -18.21 -16.13 2.55 No. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción). Sf. 1 Asuntos Financieros 2,704.54 2,857.47 2,857.47 152.92 5.65 5.65 1.2 Asuntos Hacendarios 33,131.95 26,424.42 27,173.42 -5,958.53 749.00 -20.24 -17.98 2.83 Gobierno 4 Función Pública 144.27 145.59 145.59 1.32 0.92 0.92 Total de la Función por Destino del 35,980.77 29,427.48 30,176.48 -5,804.29 749.00 -18.21 -16.13 2.55 Gasto Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 27 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.1.6. La Función Seguridad Nacional Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó un gasto de 92 mil 762.81 mdp, cifra que representa incremento del 0.001% respecto al proyecto 2015 y de 10.42% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para la Presidencia de la República se aprobó un gasto de 1 mil 149.19 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 23.01% respecto al gasto aprobado en el 2014; Para Gobernación se aprobó un gasto de 7 mil 616.13 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 1.05% respecto al gasto aprobado en el 2014; Para la SEDENA se aprobó un gasto de 59 mil 616.11 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 1.05% respecto al gasto aprobado en el 2014; Para Marina se aprobó un gasto de 24 mil 381.38 mdp; cifra que representa un incremento del 0.004% respecto al proyecto 2015 y de 13.04% con respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto para la Función Seguridad Nacional se destinará para las siguientes actividades: Para Defensa se aprobó 59 mil 616.11 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 10.47% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Marina se aprobó 24 mil 381.38 mdp; cifra que representa un incremento del 0.004% respecto al proyecto 2015 y de 3.47% con respecto al gasto aprobado en el 2014; y Para Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional se aprobó 8 mil 765.32 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.47% con respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 11). 28 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Gran Función Cuadro No. 11. Presupuesto público federal en México, para la Función Seguridad Nacional por ramos y por destino del gasto, 20142015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No. / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramo 2014 PEF 2015 PPEF Ramo 1.Gobierno 1.Gobierno Presidencia de la República 4 Gobernación 7 Defensa Nacional 13 Marina Total de la Función por Ramos No. Sf. 1 Defensa 2 Marina Inteligencia para la 3 Preservación de la Seguridad Nacional Total de la Función por Destino del Gasto 2 Millones de pesos 934.20 23.01 23.01 - 1.05 10.47 13.04 10.42 1.05 10.47 13.04 10.42 0.004 0.001 53,965.89 21,568.72 7,616.13 7,616.13 79.05 59,616.11 59,616.11 5,650.22 24,380.38 24,381.38 2,812.66 1.00 92,761.81 92,762.81 8,756.92 1.00 Destino del Gasto (Subfunción). 59,616.11 59,616.11 5,650.22 24,380.38 24,381.38 2,812.66 1.00 10.47 13.04 10.47 13.04 0.004 8,471.28 8,765.32 8,765.32 294.04 - 3.47 3.47 - 84,005.89 92,761.81 92,762.81 8,756.92 1.00 10.42 10.42 0.001 7,537.09 53,965.89 21,568.72 84,005.89 1,149.19 1,149.19 214.99 Variación real. - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 29 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.1.7. La Función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó un gasto de 54 mil 561.60 mdp, cifra que representa un incremento del 0.93% respecto al proyecto 2015 y de 2.34% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para Gobernación se aprobó un gasto de 41 mil 049.99 mdp; cifra que representa un decremento del 1.20% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 0.24% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para la SEDENA se aprobó un gasto de 2 mil 690.44 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 4.30% de respecto al gasto aprobado en el 2014. Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 2 mil 630.21 mdp; cifra que representa un incremento de 61.34% respecto al proyecto 2015, y de 61.34% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios se aprobó un gasto de 8 mil 190.96 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.40% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto para la Función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior se destinará a las siguientes actividades: Para Policía se aprobaron 27 mil 262.41 mdp; cifra que representa un decremento del 1.80% respecto al proyecto 2015 y del 3.12% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Protección Civil se aprobaron 241.83 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 0.73% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad se aprobaron 6 mil 381.86 mdp; cifra que representa un incremento del 18.66% respecto al proyecto 2015 y de 25.98% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para el Sistema Nacional de Seguridad Pública se aprobaron 17 mil 886.35 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 5.50% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Función Pública se aprobaron 98.70 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 2.16% respecto al gasto aprobado en el 2014. 30 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Para el Programa de Seguridad Pública de la SEDENA se aprobaron 2 mil 690.44 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 4.30% respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 12). 1.-Gobierno 1.-Gobierno Gran Funció n Cuadro No. 12. Presupuesto público federal en México, para la Función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2015 PEF - 2015 PEF No. / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramo 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramo Millones de pesos Variación real. 4 Gobernación 40,951.49 41,546.56 41,049.99 98.50 -496.58 1.45 0.24 -1.20 7 SEDENA 2,811.28 2,690.44 2,690.44 -120.83 -4.30 -4.30 Provisiones Salariales y 23 1,630.21 1,630.21 2,630.21 1,000.00 1,000.00 61.34 61.34 Económicas Aportaciones Federales a 33 Entidades Federativas y 7,921.64 8,190.96 8,190.96 269.32 3.40 3.40 Municipios Total de la Función por Ramos 53,314.62 54,058.18 54,561.60 1,246.99 503.42 1.39 2.34 0.93 No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción). 01 Policía 28,139.98 27,762.41 27,262.41 -877.56 -500.00 -1.34 -3.12 -1.80 02 Protección Civil 243.60 241.83 241.83 -1.77 -0.73 -0.73 Otros Asuntos de Orden 03 5,065.63 5,378.43 6,381.86 1,316.23 1,003.42 6.18 25.98 18.66 Público y Seguridad Sistema Nacional de 04 16,953.25 17,886.35 17,886.35 933.10 5.50 5.50 Seguridad Pública 04 Función Pública 100.89 98.70 98.70 -2.18 -2.16 -2.16 Programa de Seguridad A004 2,811.28 2,690.44 2,690.44 -120.83 -4.30 -4.30 Pública de la SEDENA Total de la Función por Destino del 53,314.62 54,058.18 54,561.60 1,246.99 503.42 1.39 2.34 0.93 Gasto Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 31 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.1.8. La Función Otros Servicios Generales Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó un gasto de 13 mil 876.77 mdp; cifra que representa un incremento del 0.30% respecto al proyecto 2015 y de 25.51% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para la Gobernación se aprobó un gasto de 702.66 mdp; cifra que representa un decremento del 18.57% respecto al proyecto 2015 y de 4.23% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para la SHCP se aprobó un gasto de 3 mil 782.24 mdp; cifra que representa un incremento del 4.46% respecto al proyecto 2015 y de 100.51% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para la INEGI se aprobó un gasto de 8 mil 498.66 mdp; cifra que representa un incremento del 0.47% respecto al proyecto 2015 y de 8.40% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para el IFAI se aprobó un gasto de 893.20 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 49.84% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto para la Función Otros Servicios Generales se destinarán a las siguientes actividades: Para Servicios Estadísticos se aprobó 8 mil 498.66 mdp; cifra que representa un incremento del 0.47% respecto al proyecto 2015 y de 8.40% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Servicios de Comunicación y Medios se aprobó 1 mil 057.31 mdp cifra que representa un incremento del 0.10% respecto al proyecto 2015 y de 15.01% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Acceso a la Información Pública Gubernamental se aprobó 882.22 mdp sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 48.00% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Otros se aprobó 3 mil 380.90 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 105.70% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para la Función Pública se aprobó 57.68 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 1.04% respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 13). 32 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 4 Gobernación 6 SHCP 40 INEG 44 IFAI 1.-Gobierno Gran Función Cuadro No. 13. Presupuesto público federal en México, para la Función Otros Servicios Generales por ramos y por destino del gasto, 20142015. (Millones de pesos y variación real) Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No. / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramo 2014 PEF 2015 PPEF Ramo Total de la Función por Ramos No. Sf. 03 04 Servicios de Comunicación y Medios Acceso a la Información Pública Gubernamental 05 Otros 04 Función Pública Variación real. 733.70 862.94 702.66 -31.04 -160.27 17.61 -4.23 -18.57 1,886.29 3,620.91 3,782.24 1,895.95 161.33 91.96 100.51 4.46 7,839.97 8,458.66 8,498.66 658.69 40.00 7.89 8.40 0.47 596.10 893.20 893.20 297.10 - 49.84 49.84 - 11,056.06 13,835.72 13,876.77 2,820.71 41.05 25.14 25.51 0.30 7,839.97 8,458.66 8,498.66 658.69 40.00 7.89 8.40 0.47 919.28 1,056.26 1,057.31 138.03 1.05 14.90 15.01 0.10 596.10 882.22 882.22 286.12 - 48.00 48.00 - 1,643.62 3,380.90 3,380.90 1,737.28 - 105.70 105.70 - 57.08 57.68 57.68 0.60 - 1.04 1.04 - 13,835.72 13,876.77 2,820.71 41.05 25.14 25.51 0.30 Subfunción Destino del Gasto (Subfunción). Servicios Estadísticos 1.-Gobierno 02 Millones de pesos Total de la Función por Destino del 11,056.06 Gasto Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 33 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.2. La Gran Función Desarrollo Social Para la Gran Función Desarrollo Social se aprobaron 2 billones 661 mil 400.41 mdp; cifra que representa un incremento del 1.20% respecto al proyecto 2015 y de 4.70% respecto al gasto aprobado en el 2014; La Gran Función Desarrollo Social se desagregó en las siguientes 7 funciones: Para Protección Ambiental, es de 53 mil 236.73 mdp; Para Vivienda y Servicios a la Comunidad, es de 254 mil 673.86 mdp; Para Salud, es de 523 mil 085.44 mdp; Para Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, es de 29 mil 064.13 mdp; Para Educación, es de 677 mil 990.08 mdp; Para Protección Social, es de 1 billón 122 mil 294.97 mdp; y Para Otros Asuntos Sociales, es de 1 mil 055.21 mdp (Véase cuadro No. 14). Cuadro No. 14. Presupuesto público federal en México para la Gran Función Desarrollo Social por función, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Función 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real. Protección Ambiental 48,985.73 52,136.73 53,236.73 4,251.01 1,100.00 6.43 8.68 2.11 Vivienda y Servicios a la Comunidad 258,463.18 227,456.28 254,673.86 -3,789.32 27,217.57 -12.00 -1.47 11.97 Salud 498,721.38 523,170.85 523,085.44 24,364.07 -85.41 4.90 4.89 -0.02 Recreación, Cultura y Otras 27,097.18 21,275.54 29,064.13 1,966.94 7,788.59 -21.48 7.26 36.61 Manifestaciones Sociales Educación 623,814.22 680,938.12 677,990.08 54,175.86 -2,948.04 9.16 8.68 -0.43 Protección Social 1,083,748.42 1,123,961.22 1,122,294.97 38,546.55 -1,666.25 3.71 3.56 -0.15 Otros Asuntos Sociales 1,020.51 1,055.21 1,055.21 34.70 3.40 3.40 Total de la Gran Función 2,541,850.61 2,629,993.94 2,661,400.41 119,549.81 31,406.47 3.47 4.70 1.19 Desarrollo Social Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 34 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.2.1. Función Protección Ambiental Para el ejercicio fiscal 2015 se aprobó un gasto de 53 mil 236.73 mdp; cifra que representa un incremento de 2.11% respecto al proyecto 2015 y de 8.68% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 34 mil 22.40 mdp; cifra que representa un incremento del 3.32% respecto al proyecto 2015 y una reducción de 1.12% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para la PEMEX se aprobó un gasto de 19 mil 014.33 mdp; cifra que no tuvo variación real respecto al proyecto 2015 y un incremento de 32.27% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto para la Función Protección Ambiental se destinará a las siguientes actividades: Para Administración del Agua se aprobó 9 mil 154.68 mdp; cifra que representa un incremento del 13.66% respecto al proyecto 2015 y un decremento de 43.61% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado se aprobó 15 mil 840.67 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015, incrementándose en 59.03% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Reducción de la Contaminación se aprobó 12.91 mdp, sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 0.80% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje se aprobó 1 mil 365.54 sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 1.52% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Otros de Protección Ambiental se aprobó 26 mil 738.48 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 25.47% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Función Pública se aprobó 124.45 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 2.55% con respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 15). 35 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 15. Presupuesto público federal en México, para la Función Protección Ambiental por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). 1/ Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No. Gran / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramo 2014 PEF 2015 PPEF Ramo Función Millones de pesos Variación real. 16 SEMARNAT 2.34,609.96 33,122.40 34,222.40 -387.56 1,100.00 -4.30 -1.12 3.32 Desarrollo TZZ PEMEX 14,375.76 19,014.33 19,014.33 4,638.57 32.27 32.27 Social Total de la Función por Ramos 48,985.73 52,136.73 53,236.73 4,251.01 1,100.00 6.43 8.68 2.11 No. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción). Sf. Administración del 02 16,235.69 8,054.68 9,154.68 -7,081.01 1,100.00 -50.39 -43.61 13.66 Agua Ordenación de Aguas 03 Residuales, Drenaje y 9,960.78 15,840.67 15,840.67 5,879.89 59.03 59.03 Alcantarillado Reducción de la 2.04 12.81 12.91 12.91 0.10 0.80 0.80 Contaminación Desarrollo Social Protección de la 05 Diversidad Biológica y 1,345.15 1,365.54 1,365.54 20.40 1.52 1.52 del Paisaje Otros de Protección 06 21,309.94 26,738.48 26,738.48 5,428.53 25.47 25.47 Ambiental 04 Función Pública 121.35 124.45 124.45 3.10 2.55 2.55 Total de la Función por Destino del 48,985.73 52,136.73 53,236.73 4,251.01 1,100.00 6.43 8.68 2.11 Gasto Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 36 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.2.2. La Función Vivienda y Servicios a la Comunidad Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó un gasto de 254 mil 673.86 mdp; cifra que representa un incremento del 11.97% respecto al proyecto 2015 y un decremento del 1.47% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se aprobó un gasto de 17 mil 851.16 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 14.47% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 14 mil 176.42 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 4.90% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 8 mil 338.24 mdp; cifra que representa un decremento del 0.53% respecto al proyecto 2015 y de 5.88% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 63 mil 220.98 mdp; cifra que representa un incremento del 74.32% respecto al proyecto 2015 y un decremento de 4% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios se aprobó un gasto de 150 mil 147.71 mdp; cifra que representa un incremento de 0.21% respecto al proyecto 2015 y de 1.02% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para el ISSSTE se aprobó un gasto de 939.34 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 28.25% con respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto para la Función Vivienda y Servicios a la Comunidad se destinará a las siguientes actividades: Para Urbanización se aprobó 6 mil 199.25 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.15% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Abastecimiento de Agua se aprobó 14 mil 176.42 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 4.90% respecto al gasto aprobado en el 2014. 37 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Para Vivienda se aprobó 11 mil 619.46 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 21.64% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Desarrollo Regional se aprobó 221 mil 732.33 mdp; cifra que representa un incremento de 13.99% respecto al proyecto 2015 y de un decremento del 0.73% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Función Pública se aprobó 23.15 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.04% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Apoyo Social para Vivienda se aprobó 923.26 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 28.69% con respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 16). 2 Desarrollo Social 2 Desarrollo Social Gran Función Cuadro No. 16. Presupuesto público federal en México, para la Función Vivienda y Servicios a la Comunidad, por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No. / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramo 2014 PEF 2015 PPEF Ramo Millones de pesos Variación real. Desarrollo Agrario, 15 20,871.15 17,851.16 17,851.16 -3,019.99 -14.47 -14.47 Territorial y Urbano 16 SEMARNAT 13,514.54 14,176.42 14,176.42 661.88 4.90 4.90 20 SEDESOL 8,859.09 8,383.03 8,338.24 -520.85 -44.79 -5.37 -5.88 -0.53 Provisiones Salariales y 23 65,852.59 36,266.43 63,220.98 -2,631.61 26,954.56 -44.93 -4.00 74.32 Económicas Aportaciones Federales 33 para Entidades 148,633.38 149,839.90 150,147.71 1,514.33 307.81 0.81 1.02 0.21 Federativas y Municipios FAIS 57,912.91 58,383.02 58,502.95 -56,973.57 -57,443.68 0.81 -98.38 -98.39 FAIS Estatal 7,019.89 7,076.87 7,091.41 71.52 14.54 0.81 1.02 0.21 FAIS Municipal 50,893.03 51,306.15 51,411.55 518.52 105.40 0.81 1.02 0.21 FORTAMUN 58,666.19 59,142.41 59,263.90 597.71 121.49 0.81 1.02 0.21 FAFEF 32,054.27 32,314.47 32,380.85 326.58 66.38 0.81 1.02 0.21 GYN ISSSTE 732.43 939.34 939.34 206.91 28.25 28.25 Total de la Función por Ramos 258,463.18 227,456.28 254,673.86 -3,789.32 27,217.57 -12.00 -1.47 11.97 No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción). 1 Urbanización 6,010.22 6,199.25 6,199.25 189.02 3.15 3.15 3 Abastecimiento de Agua 13,514.54 14,176.42 14,176.42 661.88 4.90 4.90 5 Vivienda 14,829.08 11,619.46 11,619.46 -3,209.62 -21.64 -21.64 7 Desarrollo Regional 223,369.47 194,514.75 221,732.33 -1,637.15 27,217.57 -12.92 -0.73 13.99 4 Función Pública 22.46 23.15 23.15 0.68 3.04 3.04 Apoyo Social para 6 717.40 923.26 923.26 205.86 28.69 28.69 Vivienda Total de la Función por Destino del 258,463.18 227,456.28 254,673.86 -3,789.32 27,217.57 -12.00 -1.47 11.97 Gasto Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 38 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.2.3. La Función Salud Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Salud un gasto de 523 mil 085.44 mdp; cifra que representa un decremento de 0.02% respecto al proyecto 2015 y de 4.89% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para SEDENA se aprobó un gasto de 5 mil 738.91 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 0.04% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Salud se aprobó un gasto de 130 mil 157.54 mdp; cifra que representa un decremento del 0.07% respecto al proyecto 2014 y de 3.46% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Marina se aprobó un gasto de 1 mil 688.94 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 16.59% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Aportaciones a Seguridad Social se aprobó un gasto de 9 mil 719.30 mdp sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 4.29% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Aportaciones Federales para la Entidades Federativas y Municipios se aprobó un gasto de 77 mil 845.08 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 8.05% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para el IMSS se aprobó un gasto de 232 mil 375.33 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 6.93% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para el ISSSTE se aprobó un gasto de 53 mil 891.54 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 0.43% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para PEMEX se aprobó un gasto de 11 mil 668.80 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 9.78% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto para la Función Salud se destinará a las siguientes actividades: Para Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad se aprobaron 26 mil 829.37 mdp; cifra que representa un incremento del 0.004% respecto al proyecto 2015 y de 10.61% respecto al gasto aprobado en el 2014. 39 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Para Prestación de Servicios de Salud de la Persona se aprobaron 382 mil 422.07 mdp; cifra que representa un decremento de 0.03% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 4.94% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Generación de Recursos para la Salud se aprobaron 15 mil 843.95 mdp; cifra que representa un decremento de 0.19% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 5.10% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para la Rectoría del Sistema de Salud se aprobaron 11 mil 903.52 mdp; cifra que representa un incremento de 1.02% respecto al proyecto 2015 y de 4.46% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Protección Social de Salud se aprobaron 85 mil 347.58 mdp; cifra que representa un decremento de 0.05% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 2.87% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Función Pública se aprobaron 738.95 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 17.90% respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 17) No. Ramo 2. Desarrollo Social Defensa Nacional Salud Marina Aportaciones a Seguridad 19 Social Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios GYR IMSS GYN ISSSTE PZZ PEMEX Total de la Función por Ramos No. Subfunción Sf. Prestación de Servicios de 1 Salud a la Comunidad Prestación de Servicios de 2 Salud de la Persona Generación de Recursos para 3 la Salud 4 Rectoría del Sistema de Salud 5 Protección Social en Salud 3 Función Pública Total de la Función por Destino del Gasto 2. Desarrollo Social 7 12 13 Ramo Gran Función Cuadro No. 17. Distribución del gasto para la función Salud en México, por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). 2015 PEF Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF 5,736.61 125,801.97 1,448.57 5,738.91 130,242.94 1,688.94 5,738.91 130,157.54 1,688.94 2.30 4,355.57 240.37 - 85.41 - 0.04 3.53 16.59 0.04 3.46 16.59 -0.07 - 9,319.30 9,719.30 9,719.30 400.00 - 4.29 4.29 - 72,045.19 77,845.08 77,845.08 5,799.89 - 8.05 8.05 - 217,312.79 54,123.13 12,933.82 498,721.38 232,375.33 53,891.54 11,668.80 523,170.85 232,375.33 53,891.54 11,668.80 523,085.44 15,062.54 - 231.59 -1,265.01 24,364.07 -85.41 6.93 -0.43 -9.78 4.90 6.93 -0.43 -9.78 4.89 -0.02 Millones de pesos Variación real. Destino del Gasto (Subfunción). 24,255.30 26,828.37 26,829.37 2,574.06 1.00 10.61 10.61 0.004 364,402.57 382,553.74 382,422.07 18,019.50 -131.66 4.98 4.94 -0.03 15,075.49 15,873.88 15,843.95 768.45 - 29.93 5.30 5.10 -0.19 11,394.76 82,966.48 626.77 498,721.38 11,783.39 85,392.53 738.95 523,170.85 11,903.52 85,347.58 738.95 523,085.44 508.76 2,381.10 112.18 24,364.07 120.14 - 44.95 -85.41 3.41 2.92 17.90 4.90 4.46 2.87 17.90 4.89 1.02 -0.05 -0.02 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 40 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.2.4. Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales un gasto de 29 mil 064.13 mdp; cifra que representa un incremento del 36.61% respecto al proyecto 2015 y de 7.26% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para Gobernación se aprobó un gasto de 95.84 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 10.91% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para la SEP se aprobó un gasto de 23 mil 310.25 mdp; cifra que representa un incremento del 10.06% respecto al proyecto 2015 y de 10.63% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 5 mil 658.04 mdp cifra que representa un incremento del 100% respecto al proyecto 2015 y un decremento de 4.75% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto para la Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales se destinará a las siguientes actividades: Para Deporte y Recreación se aprobaron 7 mil 010.17 mdp; cifra que representa un incremento de 95.31% respecto al proyecto 2015 y un decremento de 5.75% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Cultura se aprobaron 21 mil 889.79 mdp; cifra que representa un incremento de 24.93% respecto al proyecto 2015 y de 12.54% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales se aprobaron 95.84 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 10.91% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Función Pública se aprobaron 68.33 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 44.59% respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 18). 41 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2 Desarrollo Social Gran 2 Desarrollo Función Social Cuadro No. 18. Presupuesto público federal en México, para la Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, por ramos y por destino del gasto, 2014-2015 (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No. / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramo 2014 PEF 2015 PPEF Ramo Millones de pesos Variación real. 4 Gobernación 86.41 95.84 95.84 9.43 10.91 10.91 11 SEP 21,070.67 21,179.70 23,310.25 2,239.58 2,130.55 0.52 10.63 10.06 Provisiones Salariales y 23 5,940.11 5,658.04 -282.07 5,658.04 -100.00 -4.75 Económicas Total de Función Salud 27,097.18 21,275.54 29,064.13 1,966.94 7,788.59 -21.48 7.26 36.61 No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción). 01 Deporte y Recreación 7,437.50 3,589.30 7,010.17 -427.33 3,420.87 -51.74 -5.75 95.31 02 Cultura 19,449.96 17,522.07 21,889.79 2,439.83 4,367.72 -9.91 12.54 24.93 Asuntos Religiosos y Otras 04 86.41 95.84 95.84 9.43 10.91 10.91 Manifestaciones Sociales 04 Función Pública 123.32 68.33 68.33 -54.99 -44.59 -44.59 Total de la Función por Destino del 27,097.18 21,275.54 29,064.13 1,966.94 7,788.59 -21.48 7.26 36.61 Gasto Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 42 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.2.5. Función Educación Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Educación un gasto de 677 mil 990.08 mdp; cifra que representa un decremento del 13.86% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 69.34% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para SEDENA se aprobó un gasto de 2 mil 491.85 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 24.22% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para SAGARPA se aprobó un gasto de 3 mil 572.05 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.87% con respecto al gasto aprobado en el 2013. Para la SEP se aprobó un gasto de 267 mil 970.19 mdp; cifra que representa un decremento del 1.08% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 2.80% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Marina se aprobó un gasto de 955.20 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 39.75% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 8 mil 587.71 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015. Para Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos se aprobó un gasto de 46 mil 880.17 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 0.45% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Aportaciones Federales para Entidades Federativas y municipios se aprobó un gasto de 346 mil 512.92 mdp; cifra que representa un incremento del 0.03% respecto al proyecto 2015 y de 12.36% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se aprobó un gasto de 1 mil 020.00 mdp; cifra que representa un decremento del 12.82% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 66.30 respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto para la Función Educación se destinara a las siguientes actividades: Para Educación Básica se aprobó 432 mil 274.70 mdp; cifra que representa un decremento del 0.47% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 12.39% respecto al gasto aprobado en el 2014. 43 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Para Educación Media Superior se aprobó 80 mil 189.01 mdp; cifra que representa un decremento de 1.01% respecto al proyecto 2015 y de 4.88% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Educación Superior se aprobaron 123 mil 160.80 mdp; cifra que representa un incremento del 0.01% respecto al proyecto 2015 y de 12.15% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Posgrado se aprobaron 5 mil 920.00 mdp; cifra que representa un incremento del 0.62% respecto al proyecto 2015 y un decremento de 15.91% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Educación para Adultos se aprobaron 5 mil 388.65 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 22.15% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes se aprobaron 30 mil 673.00 mdp; cifra que representa un decremento del 0.43% respecto al proyecto 2015 y de 7.78% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Función Pública se aprobaron 383.92 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 6.42% con respecto al gasto aprobado en el 2014 (Véase cuadro No. 19). 44 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2. Desarrollo Social 2. Desarrollo Social Gran Función Cuadro No. 19. Presupuesto público federal en México, para la Función Educación por ramos y por destino del gasto, 2014-2015; (Millones de pesos y variación real) Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No. / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramo 2014 PEF 2015 PPEF Ramo Millones de pesos Variación real. 7 Defensa Nacional 2,006.03 2,491.85 2,491.85 485.82 24.22 24.22 8 SAGARPA 3,439.03 3,572.05 3,572.05 133.01 3.87 3.87 11 Educación Pública 260,672.14 270,889.07 267,970.19 7,298.05 -2,918.89 3.92 2.80 -1.08 Educación Básica 53,497.20 55,873.43 53,823.43 326.22 -2,050.00 4.44 0.61 -3.67 Educación Media Superior 78,401.33 74,838.42 73,928.24 -4,473.09 -910.18 -4.54 -5.71 -1.22 Educación Superior 103,569.94 116,452.32 116,452.85 12,882.91 0.53 12.44 12.44 0.00 Posgrado 5,723.27 4,520.36 4,557.13 -1,166.14 36.77 -21.02 -20.38 0.81 Educación para Adultos 2,255.93 3,165.33 3,165.33 909.40 40.31 40.31 Otros Servicios Educativos 16,901.83 15,715.02 15,719.02 -1,182.81 4.00 -7.02 -7.00 0.03 y Actividades Inherentes Función Pública 322.63 324.20 324.20 1.57 0.49 0.49 13 Marina 1,585.39 955.20 955.20 -630.19 -39.75 -39.75 Provisiones Salariales y 23 8,587.71 8,587.71 8,587.71 Económicas Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de 25 47,093.17 46,880.17 46,880.17 -213.01 -0.45 -0.45 Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y 308,405.10 346,392.08 346,512.92 38,107.82 120.84 12.32 12.36 0.03 Municipios 292,583.47 -100.00 -100.00 FAEB 292,583.47 FONE 1/ 330,325.82 330,325.82 330,325.82 FONE Servicios Personales 298,886.34 298,886.34 298,886.34 FONE Otros de Gasto 10,749.61 10,749.61 10,749.61 Corriente FONE Gasto de Operación 12,012.95 12,012.95 12,012.95 FONE Fondo de 8,676.93 8,676.93 8,676.93 Compensación FAM 10,064.13 10,145.82 10,166.66 102.54 20.84 0.81 1.02 0.21 Infr. Básica 6,441.04 6,493.33 6,506.66 65.62 13.34 0.81 1.02 0.21 Infr. Superior 3,623.09 3,652.50 3,660.00 36.91 7.50 0.81 1.02 0.21 FAETA 5,757.50 5,920.43 6,020.43 262.93 100.00 2.83 4.57 1.69 Ed. Tecnológica 3,601.83 3,697.11 3,797.11 195.28 100.00 2.65 5.42 2.70 Ed. Adultos 2,155.67 2,223.32 2,223.32 67.65 3.14 3.14 Instituto Nacional para la 42 613.35 1,170.00 1,020.00 406.65 -150.00 90.76 66.30 -12.82 Evaluación de la Educación Total de la Función por Ramos 623,814.22 680,938.12 677,990.08 45,588.15 -2,948.04 94.88 69.34 -13.86 No. Sf. Destino del Gasto (Subfunción). 1 Educación Básica 384,616.85 434,317.67 432,274.70 47,657.85 -2,042.97 12.92 12.39 -0.47 2 Educación Media Superior 84,302.74 81,004.76 80,189.01 -4,113.73 -815.75 -3.91 -4.88 -1.01 3 Educación Superior 109,822.62 123,153.75 123,160.80 13,338.18 7.05 12.14 12.15 0.01 4 Posgrado 7,040.44 5,883.24 5,920.00 -1,120.44 36.77 -16.44 -15.91 0.62 5 Educación para Adultos 4,411.60 5,388.65 5,388.65 977.06 22.15 22.15 Otros Servicios Educativos y 6 33,259.21 30,806.13 30,673.00 -2,586.22 -133.14 -7.38 -7.78 -0.43 Actividades Inherentes 4 Función Pública 360.76 383.92 383.92 23.16 6.42 6.42 Total de la Función por Destino del 623,814.22 680,938.12 677,990.08 54,175.86 -2,948.04 9.16 8.68 -0.43 Gasto Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 1/ A partir del 2015, el FAEB pasa ser FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo). 45 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.2.6. La Función Protección Social Para el ejercicio fiscal 2015, el Ejecutivo aprobó para la Función Protección Social un gasto de 1 billón 122 mil 294.97 mdp; cifra que representa un decremento de 0.15% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 3.56% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para la SHCP se aprobó un gasto de 12 mil 129.31 mdp; cifra que representa un incremento de 7.25% respecto al proyecto 2015 y de 6.13% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para la Salud se aprobó un gasto de 2 mil 424.75 mdp; cifra que representa un decremento de 0.16% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 2.69% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Aportaciones a Seguridad Social se aprobó un gasto de 491 mil 908.04 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.26% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para SEDESOL se aprobó un gasto de 106 mil 165.77 mdp; cifra que representa un decremento de 2.30% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 3.73% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 9 mil 995.50 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 8.27% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios se aprobó un gasto de 8 mil 660.49 mdp; cifra que representa un incremento de 0.21% respecto al proyecto 2015 y de 1.02% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para CFE se aprobó un gasto de 28 mil 513.12 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 22.54% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para el IMSS se aprobó un gasto de 265 mil 319.99 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 2.18% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para el ISSSTE se aprobó un gasto de 153 mil 927.73 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 2.21% con respecto al gasto aprobado en el 2014. 46 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Para PEMEX se aprobó un gasto de 43 mil 250.26 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 13.17% con respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto para la Función Protección Social se destinara a las siguientes actividades: Para Enfermedad e Incapacidad se aprobaron 15 mil 832.77 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 0.81% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Edad Avanzada se aprobaron 827 mil 151.82 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.29% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Familia e Hijos se aprobaron un gasto de 11 mil 571.02 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.76% con respecto al gasto aprobado en el 2013. Para Indígenas se aprobaron 12 mil 114.61 mdp; cifra que representa un incremento del 7.26% respecto al proyecto 2015 gasto y de 6.13% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Otros Grupos Vulnerables se aprobaron 117 mil 725.16 mdp; cifra que representa un decremento del 2.07% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 3.56% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Otros de Seguridad Social y Asistencia Social se aprobaron 137 mil 733.72 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 5.48% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Función Pública se aprobaron 165.87 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 21.96% con respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 20). 47 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico No. Ramo Gran Función Cuadro No. 20. Presupuesto público federal en México para la Función Protección Social, por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Ramo 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF 2014 PEF Diferencial 2015 PEF 2015 PPEF 2015 PPEF / 2014 PEF Millones de pesos 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real. 6 SHCP 11,428.83 11,309.31 12,129.31 700.48 820.00 -1.05 6.13 7.25 12 Salud 2,361.16 2,428.75 2,424.75 63.59 - 4.00 2.86 2.69 -0.16 19 Aportaciones Seguridad Social 476,401.05 491,908.04 491,908.04 15,506.99 - 3.26 3.26 - 102,352.15 108,665.77 106,165.77 3,813.62 -2,500.00 6.17 3.73 -2.30 10,897.23 9,995.50 9,995.50 -901.73 - -8.27 - 8.27 - 8,573.14 8,642.74 8,660.49 87.35 17.75 0.81 1.02 0.21 23,267.80 28,513.12 28,513.12 5,245.32 - 22.54 22.54 - TOQ SEDESOL Provisiones Salariales Económicas Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios CFE GYR IMSS 259,648.21 265,319.99 265,319.99 5,671.78 - 2.18 2.18 - GYN ISSSTE 150,603.06 153,927.73 153,927.73 3,324.68 - 2.21 2.21 - TZZ PEMEX 38,215.79 43,250.26 43,250.26 5,034.47 - 13.17 13.17 - 38,546.55 -1,666.25 3.71 3.56 -0.15 23 33 y para y 2 Desarrollo Social 20 a Total de la Función por Ramos Subfunción Destino del Gasto (Subfunción). 02 Enfermedad Incapacidad Edad Avanzada 03 Familia e Hijos 07 Indígenas Otros Grupos Vulnerables Otros de Seguridad Social y Asistencia Social Función Pública 01 08 09 04 1,083,748.42 1,123,961.22 1,122,294.97 Total de la Función e 2 Desarrollo Social No. Sf. 15,962.61 15,832.77 15,832.77 -129.84 - -0.81 - 0.81 - 800,818.28 827,151.82 827,151.82 26,333.54 - 3.29 3.29 - 11,152.22 11,571.02 11,571.02 418.80 - 3.76 3.76 - 11,414.73 11,294.61 12,114.61 699.88 820.00 -1.05 6.13 7.26 113,683.36 120,211.40 117,725.16 4,041.80 -2,486.25 5.74 3.56 -2.07 130,581.21 137,733.72 137,733.72 7,152.52 - 5.48 5.48 - 136.01 165.87 165.87 29.87 - 21.96 21.96 - 38,546.55 -1,666.25 3.71 3.56 -0.15 1,083,748.42 1,123,961.22 1,122,294.97 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 48 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.2.7. La Función Otros Asuntos Sociales Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Otros Asuntos Sociales un gasto de 1 mil 055.21 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.40% con respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene del ramos de la SHCP y es para la Función Otros Asuntos Sociales por la misma cantidad, teniendo como antecedente las Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para fortalecer el sector y fomentar la inclusión Financiera (Véase cuadro No. 21). Cuadro No. 21. Presupuesto público federal en México, para la Función Otros Asuntos Sociales por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). No. Ramo Ramo Gran Función 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial Diferencial 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PPEF / 2014 PEF Millones de pesos 2 Hacienda y 6 Desarrollo Crédito Público Social Total de la Función por Ramos No. Sf. 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real. 1,020.51 1,055.21 1,055.21 34.70 - 3.40 3.40 - 1,020.51 1,055.21 1,055.21 34.70 - 3.40 3.40 - Subfunción 2 Otros Asuntos 1 Desarrollo Sociales Social Total de la Función por Destino del Gasto 2015 PEF / 2014 PEF Destino del Gasto (Subfunción). 1,020.51 1,055.21 1,055.21 34.70 - 3.40 3.40 - 1,020.51 1,055.21 1,055.21 34.70 - 3.40 3.40 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 49 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.3. La Gran Función Desarrollo Económico Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Gran Función Desarrollo Económico un gasto de 1 billón 181 mil 138.67 mdp; cifra que representa un incremento del 0.84% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 4.52% respecto al gasto aprobado en el 2014. La Gran Función Desarrollo Económico se desagrega en las siguientes 6 funciones: Para Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, es de 25 mil 932.92 mdp; Para Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, es de 109 mil 103.51 mdp; Para Combustibles y Energía, es de 846 mil 607.82 mdp; Para Comunicaciones y Transportes, es de 130 mil 406.39 mdp; Para Turismo, es de 6 mil 844.92 mdp; Para Ciencia, Tecnología e Innovación, es de 62 mil 243.11 mdp (Véase cuadro No. 22). Cuadro No. 22. Presupuesto público federal en México para la Gran Función Desarrollo Económico por ramos, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Función 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales 26,351.09 25,932.92 25,932.92 -418.17 -1.59 -1.59 en General 1/ Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y 99,645.64 104,148.48 109,103.51 9,457.87 4,955.03 4.52 9.49 4.76 Caza Combustibles y Energía 819,001.77 846,728.22 846,607.82 27,606.05 -120.40 3.39 3.37 -0.01 Comunicaciones y 122,828.05 125,017.57 130,406.39 7,578.34 5,388.83 1.78 6.17 4.31 Transportes Turismo 6,053.17 7,344.92 6,844.92 791.74 -500.00 21.34 13.08 -6.81 Ciencia, Tecnología e 56,181.09 62,162.23 62,243.11 6,062.02 80.87 10.65 10.79 0.13 Innovación Total de la Gran Función Desarrollo 1,130,060.82 1,171,334.33 1,181,138.67 51,077.85 9,804.34 3.65 4.52 0.84 Económico Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 1/ Incluye 151.18 millones de pesos de la Función Minería, Manufacturas y Construcción. 50 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.3.1. La Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General un gasto de 25 mil 932.92 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 1.59% con respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para Economía se aprobó un gasto de 21 mil 582.55 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.54% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para la STPS se aprobó un gasto de 3 mil 872.03 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 2.32% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para la Comisión Federal de Competencia Económica se aprobó un gasto de 478.33 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 60.99% con respecto al aprobado en el ejercicio fiscal 2014. El gasto para la Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General se destinara a las siguientes actividades: Para Asuntos Económicos y Comerciales en General se aprobaron 21 mil 801.51 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 4.35% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Asuntos Laborales Generales se aprobaron 3 mil 840.33 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 2.33% con respecto al aprobado en el 2014. Para Función Pública se aprobaron 139.89 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 5.38% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Extracción de Recursos Minerales, excepto los Combustibles Minerales se aprobaron 151.18 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 90.39% con respecto al gasto aprobado en el 2014 (Véase cuadro No. 23). 51 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Gran Función Cuadro No. 23. Presupuesto público federal en México, para la Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). 1/ Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No. / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramo 2014 PEF 2015 PPEF Ramo 3.-Desarrollo Económico Economía STPS Provisiones Salariales y 23 Económicas Comisión Federal de 41 Competencia Económica Total de Función Temas Empresariales No. Sf. Subfunción Asuntos Económicos y 01 Comerciales en General Asuntos Laborales 02 Generales 04 Función Pública Extracción de Recursos Minerales Excepto los 01 Combustibles Minerales 1/ Total de la Función por Destino del Gasto 3.-Desarrollo Económico 10 14 Millones de pesos Variación real. 20,845.00 3,784.07 21,582.55 3,872.03 21,582.55 3,872.03 737.56 87.96 - 3.54 2.32 3.54 2.32 - 1,424.90 - - -1,424.90 - -100.00 -100.00 - 297.13 478.33 478.33 181.21 - 60.99 60.99 - 26,351.09 25,932.92 25,932.92 -418.17 - -1.59 -1.59 - 20,892.47 21,801.51 21,801.51 909.04 - 4.35 4.35 - 3,752.76 3,840.33 3,840.33 87.57 - 2.33 2.33 - 132.75 139.89 139.89 7.14 - 5.38 5.38 - 1,573.11 151.18 151.18 -1,421.93 - -90.39 -90.39 - 26,351.09 25,932.92 25,932.92 -418.17 - -1.59 -1.59 - Destino del Gasto (Subfunción). Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 1/ Incluye 151.18 mdp de la Función Minería, Manufacturas y Construcción. 52 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.3.2. La Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza un gasto de 109 mil 103.51 mdp; cifra que representa un incremento del 4.76% respecto al proyecto 2015 y de 9.49% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para la SHCP se aprobó un gasto de 3 mil 836.19 mdp; cifra que representa un incremento del 24.30% respecto al proyecto 2015 y de 31.33% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para SAGARPA se aprobó un gasto de 82 mil 820.28 mdp; cifra que representa un incremento del 5.58% respecto al proyecto 2015 y de 12.20% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se aprobó un gasto de 3 mil 394.09 mdp; cifra que representa un incremento del 3.82% respecto al proyecto 2015 y un decremento de 32.64% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 19 mil 052.95 mdp; cifra que representa un decremento del 1.55% respecto al proyecto 2015 y un incremento del 8.41% con respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto para la Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza se destinara a las siguientes actividades: Para Agropecuaria se aprobaron 82 mil 235.31 mdp; cifra que representa un incremento del 5.52% respecto al proyecto 2015 y de 8.71% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Silvicultura se aprobaron 7 mil 714.64 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose 1.52% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Acuacultura, Pesca y Caza se aprobaron 3 mil 674.60 mdp; cifra que representa un incremento del 5.76% respecto al proyecto 2015 y de 9.69% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Hidroagrícola se aprobaron 11 mil 314.49 mdp; cifra que representa un decremento del 2.58% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 13.69% con respecto al 2014. 53 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Para Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario se aprobaron 3 mil 836.19 mdp; cifra que representa un incremento del 24.30% respecto al proyecto 2015 y de 31.33% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Función Pública se aprobaron 328.29 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 82.20% respecto al gasto aprobado en el 2014 (Véase cuadro No. 24). Gran Función Cuadro No. 24. Presupuesto público federal en México, para la Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No. / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramo 2014 PEF 2015 PPEF Ramo Millones de pesos Variación real. SHCP SAGARPA Desarrollo Agrario, 15 Territorial y Urbano 16 SEMARNAT Provisiones Salariales 23 y Económicas Total de la Función por Ramos No. Sf. Subfunción 01 Agropecuaria 02 Silvicultura Acuacultura, Pesca y 03 Caza 05 Hidroagrícola Apoyo Financiero a la 06 Banca y Seguro Agropecuario 04 Función Pública Total de la Función por Destino del Gasto 3.-Desarrollo Económico 3.-Desarrollo Económico 6 8 2,920.99 73,811.69 3,086.19 78,440.25 3,836.19 82,820.28 915.20 9,008.59 750.00 4,380.03 5.66 6.27 31.33 12.20 24.30 5.58 5,038.41 3,269.09 3,394.09 -1,644.32 125.00 -35.12 -32.64 3.82 17,574.56 19,352.95 19,052.95 1,478.40 -300.00 10.12 8.41 -1.55 300.00 - - -300.00 - -100.00 -100.00 - 99,645.64 104,148.48 109,103.51 9,457.87 4,955.03 4.52 9.49 4.76 75,643.77 7,598.94 77,930.28 7,714.64 Destino del Gasto (Subfunción). 82,235.31 6,591.54 4,305.03 7,714.64 115.70 - 3.02 1.52 8.71 1.52 5.52 - 3,350.10 3,474.60 3,674.60 324.50 200.00 3.72 9.69 5.76 9,951.67 11,614.49 11,314.49 1,362.82 -300.00 16.71 13.69 -2.58 2,920.99 3,086.19 3,836.19 915.20 750.00 5.66 31.33 24.30 180.18 328.29 328.29 148.10 - 82.20 82.20 - 99,645.64 104,148.48 109,103.51 9,457.87 4,955.03 4.52 9.49 4.76 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 54 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.3.3. La Función Combustibles y Energía Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Combustibles y Energía un gasto de 846 mil 607.82 mdp; cifra que representa un decremento del 0.01% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 3.37% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para Energía se aprobó un gasto de 2 mil 267.14 mdp; cifra que representa un decremento del 24.81% respecto al proyecto 2015 y de 7.97% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 24 mil 250.90 mdp; cifra que representa un decremento del 0.50% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 35.31% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Comisión Reguladora de Energía se aprobó un gasto de 400 mdp, sin variación real por ser de reciente creación. Para Comisión Nacional de Hidrocarburos se aprobó un gasto de 350.04 mdp, sin variación real por ser de reciente creación. Para CFE se aprobó un gasto de 300 mil 443.43 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 0.75% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para PEMEX se aprobó un gasto de 518 mil 896.32 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.70% con respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto para la Función Combustibles y Energía se destinara a las siguientes actividades: Para Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) se aprobó 489 mil 189.78 mdp; cifra que representa un incremento de 0.02% respecto al proyecto 2015 y de 3.60% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Combustibles Nucleares se aprobó 146.43 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 16.32% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Otros Combustibles se aprobó 1 mil 242.06 mdp; cifra que representa un decremento de 26.47% respecto al proyecto 2015 y de 31.61% con respecto al gasto aprobado en el 2014. 55 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Para Electricidad se aprobó 286 mil 184.90 mdp; cifra que representa un incremento del 0.08% respecto al proyecto 2015 y de 1.25% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Función Pública se aprobó 1 mil 356.05 mdp; cifra que representa un decremento del 1.25% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 10.22% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Costo Financiero (Anexo 1 Decreto de PEF) se aprobó 68 mil 488.60 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 12.31% respecto al gasto aprobado en el 2014 (Véase cuadro No. 25). 3.-Desarrollo Económico 3.-Desarrollo Económico Gran Función Cuadro No. 25. Presupuesto público federal en México, para la Función Combustibles y Energía por ramos y por destino del gasto, 20142015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No. 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramo 2014 PEF 2015 PPEF Ramo Millones de pesos Variación real. 18 Energía 2,463.45 3,015.28 2,267.14 -196.31 -748.14 22.40 -7.97 -24.81 Provisiones Salariales 23 17,923.10 24,373.20 24,250.90 6,327.80 -122.30 35.99 35.31 -0.50 y Económicas Comisión Reguladora 45 400.00 400.00 400.00 de Energía Comisión Nacional de 46 350.04 350.04 350.04 Hidrocarburos T0Q CFE 298,217.60 300,443.43 300,443.43 2,225.82 0.75 0.75 TZZ PEMEX 500,397.63 518,896.32 518,896.32 18,498.69 3.70 3.70 Total de la Función por Ramos 819,001.77 846,728.22 846,607.82 27,606.05 -120.40 3.39 3.37 -0.01 No. Sf. Destino del Gasto (Subfunción). Petróleo y Gas Natural 02 472,184.75 489,071.26 489,189.78 17,005.03 118.52 3.58 3.60 0.02 (Hidrocarburos) Combustibles 03 125.89 146.43 146.43 20.54 16.32 16.32 Nucleares 04 Otros Combustibles 1,816.11 1,689.12 1,242.06 -574.05 -447.06 -6.99 -31.61 -26.47 05 Electricidad 282,664.13 285,959.53 286,184.90 3,520.77 225.37 1.17 1.25 0.08 03 Función Publica 1,230.28 1,373.27 1,356.05 125.77 -17.22 11.62 10.22 -1.25 Costo Financiero (Anexo 1 Decreto de 60,980.62 68,488.60 68,488.60 7,507.98 12.31 12.31 PEF) Total de la Función por Destino del 819,001.77 846,728.22 846,607.82 27,606.05 -120.40 3.39 3.37 -0.01 Gasto Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 56 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.3.4. La Función Comunicaciones y Transportes Para el ejercicio fiscal 2014, se aprobó para la Función Comunicaciones y Transportes un gasto de 130 mil 406.39 mdp; cifra que representa un incremento del 4.31% respecto al proyecto 2015 y de 6.17% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para SCT se aprobó un gasto de 125 mil 856.29 mdp; cifra que representa un incremento del 4.47% respecto al proyecto 2015 y de 6.17% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 811.14 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 16.52% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para el Instituto Federal de Telecomunicaciones se aprobó un gasto de 2 mil mdp; sin variaciones con respecto al presupuesto propuesto y aprobado. Para PEMEX se aprobó un gasto de 1 mil 738.96 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 32.32% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto para la Función Comunicaciones y Transportes se destinara a las siguientes actividades: Para Transporte por Carretera se aprobaron 67 mil 069.09 mdp; cifra que representa un incremento del 23.48% respecto al proyecto 2015 y un decremento de 3.92% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Transporte por Agua y Puertos se aprobaron 3 mil 181.77 mdp; cifra que representa un incremento del 0.47% respecto al proyecto 2015 y un decremento de 19.88% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Transporte por Ferrocarril se aprobaron 27 mil 109.64 mdp; cifra que representa un incremento del 0.44% respecto al proyecto 2015 y de 29.07% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Transporte Aéreo se aprobaron 10 mil 414.18 mdp; cifra que representa un decremento del 25.15% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 202.69% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Otros relacionados con Transporte se aprobaron 3 mil 355.44 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 68.54% con respecto al gasto aprobado en el 2014. 57 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Para Comunicaciones se aprobaron 19 mil 148.43 mdp; cifra que representa un decremento del 17.28% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 38.50% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Función Pública se aprobaron 127.84 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 11.28% con respecto al gasto aprobado en el 2014 (Véase cuadro No. 26). No. Ramo Ramo Gran Función Cuadro No. 26. Presupuesto público federal en México, para la Función Comunicaciones y Transportes, por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). 2014 PEF 3.-Desarrollo Económico 3.-Desarrollo Económico Comunicaciones y 9 118,542.08 Transporte Provisiones 23 Salariales y 971.72 Económicas Instituto Federal de 43 2,000.00 Telecomunicaciones TZZ PEMEX 1,314.25 Total de la Función por Ramos 122,828.05 No. Sf. Subfunción Transporte por 01 69,805.10 Carretera Transporte por Agua 02 3,971.41 y Puertos Transporte por 03 21,003.37 Ferrocarril 04 Transporte Aéreo 3,440.57 Otros Relacionados 06 10,667.40 con Transporte 01 Comunicaciones 13,825.32 04 Función Pública 114.87 Total de la Función por Destino del 122,828.05 Gasto 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real. 120,467.46 125,856.29 7,314.21 5,388.83 1.62 6.17 4.47 811.14 811.14 -160.58 - -16.52 -16.52 - 2,000.00 2,000.00 - - - - - 1,738.96 125,017.57 1,738.96 130,406.39 424.71 7,578.34 5,388.83 32.32 1.78 32.32 6.17 4.31 Destino del Gasto (Subfunción). 54,315.26 67,069.09 -2,736.01 12,753.83 -22.19 -3.92 23.48 3,166.77 3,181.77 -789.64 15.00 -20.26 -19.88 0.47 26,989.64 27,109.64 6,106.27 120.00 28.50 29.07 0.44 13,914.18 10,414.18 6,973.61 -3,500.00 304.41 202.69 -25.15 3,355.44 3,355.44 -7,311.96 - -68.54 -68.54 - 23,148.43 127.84 19,148.43 127.84 5,323.11 12.96 -4,000.00 - 67.44 11.28 38.50 11.28 -17.28 - 125,017.57 130,406.39 7,578.34 5,388.83 1.78 6.17 4.31 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 58 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.3.5. La Función Turismo Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Turismo un gasto de 6 mil 844.92 mdp; cifra que representa un decremento del 6.81% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 13.08% con respecto al gasto aprobado en el 2014, recursos que provienen del Ramo de Turismo, y se distribuirán paras las siguientes actividades: Para Turismo se aprobó 6 mil 775.51 mdp; cifra que representa un decremento del 6.87% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 12.89% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Función Pública se aprobó 69.40 mdp; cifra que representa un incremento del 35.92% sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 35.92% con respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 27). Cuadro No. 27. Presupuesto público federal en México, para la Función Turismo por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No. Gran / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramo 2014 PEF 2015 PPEF Ramo Función Millones de pesos Variación real. 3.21 Turismo Desarrollo 6,053.17 7,344.92 6,844.92 791.74 -500.00 21.34 13.08 -6.81 Económico Total de la Función por Ramos 6,053.17 7,344.92 6,844.92 791.74 -500.00 21.34 13.08 -6.81 No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción). 1 Turismo 3.6,002.12 7,275.51 6,775.51 773.40 -500.00 21.22 12.89 -6.87 Desarrollo 3 Función Pública 51.06 69.40 69.40 18.34 35.92 35.92 Económico Total de la Función por Destino del 6,053.17 7,344.92 6,844.92 21.34 791.74 -500.00 13.08 -6.81 Gasto Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 59 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.3.6. La Función Ciencia, Tecnología e Innovación Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Ciencia, Tecnología e Innovación un gasto de 62 mil 243.11 mdp; cifra que representa un incremento del 0.13% respecto al proyecto 2015 y de 10.79% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para SAGARPA se aprobó un gasto de 5 mil 749.51 mdp; cifra que representa un decremento del 0.004% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 1.77% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para SCT se aprobó un gasto de 289.95 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 0.12% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Economía se aprobó un gasto de 325.52 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 3.90% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para la SEP se aprobó un gasto de 13 mil 776.70 mdp; cifra que representa un incremento del 0.76% respecto al proyecto 2015 y de 27.49% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Salud se aprobó un gasto de 2 mil 161.94 mdp; cifra que representa un incremento de 0.21% respecto al proyecto 2015 y de 5.98% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para SEMARNAT se aprobó un gasto de 524.93 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 0.68% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Energía se aprobó un gasto de 821.69 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 1.09% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 4 mil 886.20 mdp; cifra que representa un decremento del 0.56% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 5.98% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para CONACYT se aprobó un gasto de 33 mil 706.67 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 8.43% con respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto para la Función Ciencia, Tecnología e Innovación se destinara a las siguientes actividades: 60 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Para Investigación Científica se aprobaron 45 mil 626.85 mdp; cifra que representa un incremento del 0.24% respecto al proyecto 2015 y del 10.95% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Desarrollo Tecnológico se aprobaron 1 mil 692.66 mdp sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 4.33% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Servicios Científicos y Tecnológicos se aprobaron 3 mil 576.66 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 13.21% con respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Innovación se a aprobaron 11 mil 254.97 mdp; cifra que representa un decremento del 0.24% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 10.50% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Función Pública se aprobaron 91.98 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 2.23% con respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 28). 3.-Desarrollo Económico 3.-Desarrollo Económico Gran Función Cuadro No. 28. Presupuesto público federal en México, para la Función Ciencia, Tecnología e Innovación por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No. Denominación del / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramo ramo Millones de pesos Variación real. 8 SAGARPA 5,649.72 5,749.73 5,749.51 99.78 -0.22 1.77 1.77 -0.004 Comunicaciones y 9 290.30 289.95 289.95 -0.35 -0.12 -0.12 Transportes 10 Economía 338.72 325.52 325.52 -13.19 -3.90 -3.90 11 Educación Pública 10,805.97 13,672.80 13,776.70 2,970.73 103.90 26.53 27.49 0.76 12 Salud 2,039.89 2,157.34 2,161.94 122.05 4.60 5.76 5.98 0.21 16 SEMARNAT 528.53 524.93 524.93 -3.60 -0.68 -0.68 18 Energía 830.73 821.69 821.69 -9.04 -1.09 -1.09 Provisiones Salariales 23 4,610.90 4,913.60 4,886.20 275.30 -27.40 6.56 5.97 -0.56 y Económicas 38 CONACYT 31,086.32 33,706.67 33,706.67 2,620.34 8.43 8.43 Total de la Función por Ramos 56,181.09 62,162.23 62,243.11 6,062.02 80.87 10.65 10.79 0.13 No. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción). Sf. 01 Investigación Científica 41,123.48 45,518.57 45,626.85 4,503.37 108.27 10.69 10.95 0.24 02 Desarrollo Tecnológico 1,622.42 1,692.66 1,692.66 70.24 4.33 4.33 Servicios Científicos y 03 3,159.41 3,576.66 3,576.66 417.24 13.21 13.21 Tecnológicos 04 Innovación 10,185.81 11,282.37 11,254.97 1,069.16 -27.40 10.77 10.50 -0.24 03 Función Pública 89.97 91.98 91.98 2.00 2.23 2.23 Total de la Función por Destino del 56,181.09 62,162.23 62,243.11 6,062.02 80.87 10.65 10.79 0.13 Gasto Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 61 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.4. La Gran Función Otras Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Gran Función Otras un gasto de 956 mil 373.24 mdp; cifra que representa un decremento del 0.25% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 3.83% respecto al gasto aprobado en el 2014. La Gran Función Otras se desagregó en las siguientes 4 funciones: Para Costo Financiero de la Deuda, es de 322 mil 038.55 mdp; Para Recursos a Entidades Federativas, es de 607 mil 130.09 mdp; Para ADEFAS, es de 16 mil 254.60; y Para Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, es de 10 mil 950.00 mdp (Véase cuadro No. 29). Cuadro No. 29.Presupuesto público federal en México para la Gran Función Otras, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Función 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Costo Financiero de la Deuda 307,646.10 327,038.55 322,038.55 Recursos a Entidades 577,638.65 605,278.51 607,130.09 Federativas Adeudos de Ejercicios 24,050.20 15,550.20 16,254.60 Fiscales Anteriores Apoyo a Ahorradores y 11,738.20 10,950.00 10,950.00 Deudores de la Banca Total de la Gran Función 921,073.15 958,817.26 956,373.24 Otras 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real. 14,392.45 -5,000.00 6.30 4.68 -1.53 29,491.44 1,851.58 4.78 5.11 0.31 -7,795.60 704.40 -35.34 -32.41 4.53 -788.20 - -6.71 -6.71 - 35,300.09 -2,444.02 4.10 3.83 -0.25 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 62 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.4.1. La Función Costo Financiero de la Deuda Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Costo Financiero de la Deuda un gasto de 322 mil 038.55 mdp, los cuales provienen del ramo de Deuda Pública; cifra que representa un decremento del 1.53% respecto al 2015 y un incremento de 4.68% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto para la Función Costo Financiero de la Deuda se destinara a las siguientes partidas: Para Deuda Pública Interna se aprobaron 264 mil 640.70 mdp; cifra que representa un decremento del 1.85% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 3.93% respecto al gasto aprobado en el 2014; y Para Deuda Pública Externa se aprobaron 57 mil 397.85 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 8.26% respecto al gasto aprobado en el 2014, (Véase cuadro No. 30). Cuadro No. 30. Presupuesto público federal en México, para la Función Costo Financiero de la Deuda, por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No. Gran / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramo 2014 PEF 2015 PPEF Ramo Función Millones de pesos Variación real. 24 Deuda Pública 4.-Otras 307,646.10 327,038.55 322,038.55 14,392.45 -5,000.00 6.30 4.68 -1.53 Total de la Función por Ramos 307,646.10 327,038.55 322,038.55 14,392.45 -5,000.00 6.30 4.68 -1.53 No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción). Deuda Pública 1 254,626.84 269,640.70 264,640.70 10,013.86 -5,000.00 5.90 3.93 -1.85 Interna 4.-Otras Deuda Pública 2 53,019.26 57,397.85 57,397.85 4,378.59 8.26 8.26 Externa Total de la Función por Destino del 307,646.10 327,038.55 322,038.55 14,392.45 -5,000.00 6.30 4.68 -1.53 Gasto Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 63 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.4.2. La Función Recursos a Entidades Federativas Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Recursos a Entidades Federativas un gasto de 607 mil 130.09 mdp, los cuales provienen del ramo de Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; cifra que representa un incremento del 0.31% respecto al proyecto 2015 y de 5.11% respecto al gasto aprobado en el 2014. La totalidad de estos recursos se destinaran a las Entidades Federativas (Véase cuadro No. 31). Cuadro No. 31. Presupuesto público federal en México, para la Función Recursos a Entidades Federativas, por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No. Gran / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramo 2014 PEF 2015 PPEF Ramo Función Millones de pesos Variación real. Participaciones a Entidades 28 4.-Otras 577,638.65 605,278.51 607,130.09 29,491.44 1,851.58 4.78 5.11 0.31 Federativas y Municipios Total de la Función por Ramos 577,638.65 605,278.51 607,130.09 29,491.44 1,851.58 4.78 5.11 0.31 No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción). Participaciones entre Diferentes 1 Niveles y 4.-Otras 577,638.65 605,278.51 607,130.09 29,491.44 1,851.58 4.78 5.11 0.31 Ordenes de Gobierno Total de la Función por Destino del 577,638.65 605,278.51 607,130.09 29,491.44 1,851.58 4.78 5.11 0.31 Gasto Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 64 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.4.3. La Función ADEFAS Para el ejercicio fiscal 2014, se aprobó para la Función ADEFAS un gasto de 16 mil 254.60 mdp, los cuales provienen del ramo que lleva este nombre; cifra que representa un decremento del 47.71% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 4.53% respecto al gasto aprobado en el 2014. La totalidad de estos recursos se destinaría para atender los Adeudos de Ejercicios Fiscales (Véase cuadro No. 32). Cuadro No. 32. Presupuesto público federal en México, para la Función Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No. Gran / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramo 2014 PEF 2015 PPEF Ramo Función Millones de pesos Variación real. Adeudos de 30 Ejercicios Fiscales 4.-Otras 15,550.20 31,085.00 16,254.60 704.40 -14,830.40 99.90 4.53 -47.71 Anteriores Total de la Función por Ramos 15,550.20 31,085.00 16,254.60 704.40 -14,830.40 99.90 4.53 -47.71 No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción). Adeudos de 1 4.-Otras 24,050.20 15,550.20 16,254.60 -7,795.60 704.40 -35.34 -32.41 4.53 Ejercicios Fiscales Total de la Función por Destino del 24,050.20 15,550.20 16,254.60 -7,795.60 704.40 -35.34 -32.41 4.53 Gasto Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 65 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2.4.4. La Función Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca un gasto de 10 mil 950.00 mdp, sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 6.71% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto para la Función Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca se destinara a: Para Apoyos al IPAB se aprobaron 10 mil 950.00 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 4.49% respecto al gasto aprobado en el 2014, (Véase cuadro No. 33). Cuadro No. 33. Presupuesto público federal en México, para la Función Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No. Gran / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramo 2014 PEF 2015 PPEF Ramo Función Millones de pesos Variación real. Erogaciones para los Programas de Apoyo a 34 4.-Otras 11,738.20 10,950.00 10,950.00 -788.20 -6.71 -6.71 Ahorradores y Deudores de la Banca Total de la Función por Ramos 11,738.20 10,950.00 10,950.00 -788.20 -6.71 -6.71 No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción). 1 Apoyos al IPAB 11,464.90 10,950.00 10,950.00 -514.90 -4.49 -4.49 Banca de 3 0.0002 0.0002 0.0002 Desarrollo Apoyar los 4.-Otras Programas de 4 Reestructura en 273.30 0.0004 0.0004 -273.30 -100.00 -100.00 Unidades de Inversión (UDIS) Total de la Función por Destino del 11,738.20 10,950.00 10,950.00 -788.20 -6.71 -6.71 Gasto Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 66 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 3. Los Programas Especiales contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 67 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 34. Régimen Fiscal de PEMEX, ejercicios fiscales, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 ILIF / 2015 LIF / 2015 LIF / 2014 LIF 2015 ILIF 2015 LIF 2015 LIF - 2015 ILIF 2014 LIF 2014 LIF 2015 ILIF CONCEPTOS 2014 LIF 2014 LIF Millones de pesos Variación real. GOBIERNO FEDERAL 803,367.5 778,722.2 777,620.6 -25,746.9 -1,101.6 -3.1 -3.2 -0.1 Ingresos tributarios 17,984.2 778,722.2 777,620.6 759,636.4 -1,101.6 4,230.0 4,223.9 -0.1 Producción y Servicios 16,483.0 27,055.4 30,321.3 13,838.3 3,265.9 64.1 84.0 12.1 Art. 2-A, fr. I -4,283.0 3,418.70 5,857.40 10,140.4 2,438.7 -179.8 -236.8 71.3 Art. 2-A, fr. II 20,766.0 23,636.70 24,463.90 3,697.9 827.2 13.8 17.8 3.5 Impuestos a los Rendimientos 1,501.2 -1,501.2 -100.0 -100.0 Petroleros Impuesto por la Actividad de Exploración y extracción de 2,200.00 2,200.00 2,200.0 Hidrocarburos Transferencia del Fondo Mexicano de Petróleo para la 749,466.80 745,099.30 745,099.3 -4,367.5 -0.6 Estabilización y el Desarrollo Ingresos no Tributarios 785,383.3 -785,383.3 -100.0 -100.0 (Derechos Petroleros) Derecho Ordinario sobre 659,341.7 -659,341.7 -100.0 -100.0 Hidrocarburos Derecho sobre Hidrocarburos 100,825.2 -100,825.2 -100.0 -100.0 para el Fondo de Estabilización Derecho Extraordinario sobre 3,003.8 -3,003.8 -100.0 -100.0 Exportación de Petróleo Crudo Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica en 7,610.9 -7,610.9 -100.0 -100.0 Materia de Energía Derecho para la Fiscalización 35.1 -35.1 -100.0 -100.0 Petrolera Derecho Sobre Extracción de 4,539.1 -4,539.1 -100.0 -100.0 Hidrocarburos Derecho Especial Sobre 6,745.9 -6,745.9 -100.0 -100.0 Hidrocarburos Derecho Adicional Sobre 2,936.5 -2,936.5 -100.0 -100.0 Hidrocarburos Derecho para Regular y Supervisar la Exploración y 345.1 -345.1 -100.0 -100.0 Explotación de Hidrocarburos PEMEX 462,357.5 438,257.3 439,706.90 -22,650.6 1,449.6 -5.2 -4.9 0.3 Total 1,265,725.0 1,216,979.5 1,217,327.5 -48,397.5 348.0 -3.9 -3.8 0.0 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Ley de Ingresos de la Federación y la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación. LIF/ La información se obtuvo de la Ley de Ingresos de la Federación y corresponde a las estimaciones hechas por el Congreso de la Unión relacionadas con el pago que PEMEX tiene que realizar al Gobierno Federal ILIF/ La información se obtuvo de la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y corresponde a la propuesta que el Ejecutiv o Federal le realiza al Congreso de la Unión y está sujeta a las modificaciones que éste le realice. 68 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No.35. El Gasto Federalizado en México, por ramos, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencia Diferencial 2015 PPEF / Función 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF l 2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF -2014 PEF 2015 PPEF Ramo 28. Participaciones Federales FGP 464,043.42 465,802.00 466,849.74 2,806.32 1,047.74 FFM 22,895.91 23,081.80 23,129.18 233.27 47.38 IEPS 10,327.07 10,834.81 507.74 10,834.81 E. Hidrocarburos 3,956.05 6,048.29 2,092.24 6,048.29 3.17% del DAEP 313.88 385.58 71.70 385.58 I-ISAN 6,703.30 6,638.70 -64.60 6,638.70 Gasolinas y Diésel 16,990.36 20,015.96 3,025.59 20,015.96 F Compensación 3,775.64 4,447.99 672.35 4,447.99 0.136% RFP 3,113.84 3,145.57 31.72 3,145.57 Fiscalización 28,619.89 28,911.48 291.59 28,911.48 FC-ISAN 2,138.94 2,219.20 2,219.20 80.27 Convenios 12,601.75 114,175.51 11,172.46 -1,429.30 -103,003.05 Fondo pequeños contribuyentes del régimen de intermedios 2,231.99 2,231.99 2,231.99 ISR por el salario personal de las entidades 21,099.15 21,099.15 21,099.15 Total 575,480.06 605,278.51 607,130.09 29,798.46 1,851.58 5.18 Ramo 33. Aportaciones Federales FONE 330,325.82 330,325.82 330,325.82 FAEB 292,583.47 -100.00 292,583.47 FASSA 72,045.19 77,845.08 77,845.08 5,799.89 8.05 FAIS 57,912.91 58,383.02 58,502.95 590.04 119.93 0.81 FAIS Estatal 7,019.89 7,076.87 7,091.41 71.52 14.54 0.81 FAIS Municipal 50,893.03 51,306.15 51,411.55 518.52 105.40 0.81 FORTAMUN 58,666.19 59,142.41 59,263.90 597.71 121.49 0.81 FAM 18,637.27 18,788.56 18,827.15 189.88 38.60 0.81 FAM DIF 8,573.14 8,642.74 8,660.49 87.35 17.75 0.81 FAM educación 6,619.93 10,145.82 10,166.66 3,546.73 20.84 53.26 FAETA 5,757.50 5,920.43 6,020.43 262.93 100.00 2.83 FAETA Tecnológico 3,601.83 3,697.11 3,797.11 195.28 100.00 2.65 FAETA Adultos 2,155.67 2,223.32 2,223.32 67.65 -0.00 3.14 FASP 7,921.64 8,190.96 8,190.96 269.32 3.40 FAFEF 32,054.27 32,314.47 32,380.85 326.58 66.38 0.81 Total 545,578.45 590,910.76 591,357.17 45,778.71 446.41 8.31 Ramo 25 Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de 47,093.2 46,880.2 46,880.17 -213.01 -0.45 Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Ramo 23 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 14,217.19 6,008.47 6,008.47 -8,208.72 -57.74 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) 335.19 346.59 346.59 11.40 3.40 Programas Regionales 3,014.25 3,116.73 3,116.73 102.48 3.40 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable 300.00 -300.00 -100.00 Fondo Regional 6,747.00 6,976.40 6,976.40 229.40 3.40 Fondo Regional -Chiapas, Guerrero y Oaxaca 4,062.04 4,200.15 4,200.15 138.11 3.40 Fondo Regional -Siete Estados Restantes 2,684.96 2,776.24 2,776.24 91.28 3.40 Fondos Metropolitanos 9,943.47 10,381.55 10,381.55 438.08 4.41 Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado 368.71 381.25 381.25 12.54 3.40 (PROFIS) Fondo de Apoyo a Migrantes 200.00 200.00 300.00 100.00 100.00 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las 500.00 600.00 600.00 100.00 20.00 Personas con Discapacidad Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para 5,000.00 2,000.00 5,000.00 3,000.00 -60.00 municipios y demarcaciones territoriales Fondo Sur-Sureste 500.00 500.00 500.00 -100.00 Fondo para la reconstrucción de la Infraestructura de Baja 300.00 300.00 300.00 California Sur Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional 100.00 100.00 100.00 Regional de la Zona Henequenera del Sureste (Yucatán) 200.00 200.00 400.00 200.00 200.00 Ramo 23 Total 41,425.81 30,310.98 34,410.98 -7,014.83 4,100.00 -26.83 Otros Ramos Subsidio en Materia de Seguridad Pública a Entidades 4,733.03 4,893.95 4,893.95 160.92 3.40 Federativas, Municipios y el Distrito Federal (SUBSEMUN) Gasto Federalizado Total 1,214,310.52 1,278,274.37 1,284,672.35 70,361.84 6,397.99 5.27 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF 5.50 0.22 0.21 -90.21 0.31 - - -100.00 - 8.05 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 53.58 4.57 5.42 3.14 3.40 1.02 8.39 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 1.69 2.70 -0.00 0.21 0.08 -0.45 - -57.74 3.40 3.40 -100.00 3.40 3.40 3.40 4.41 - 3.40 - 50.00 50.00 20.00 - - 150.00 - - - - 100.00 -16.93 100.00 13.53 3.40 - 5.79 0.50 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 69 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Estados Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Estado de México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo SLP Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas No distribuible geográficamente Gasto total FGP FFM 5,053.39 527.24 13,193.57 389.87 3,093.93 167.15 4,024.57 248.02 11,251.41 393.62 3,067.65 283.98 20,049.27 535.40 13,791.54 516.83 52,331.44 2,727.42 6,223.39 484.42 19,767.91 829.43 11,404.19 390.54 8,911.69 1,065.02 30,572.92 965.92 63,757.07 1,616.76 14,833.89 1,129.93 6,838.58 473.41 4,452.69 429.10 21,740.43 546.00 12,580.82 1,180.59 20,485.02 1,208.71 7,714.02 561.88 5,675.26 374.79 9,152.16 604.58 11,269.33 391.43 11,614.51 333.89 14,683.90 570.17 13,165.96 628.92 4,669.43 388.32 28,550.27 1,088.48 7,521.77 732.91 5,407.76 807.58 536.90 466,849.74 23,129.18 Cuadro No. 36. Participaciones a Entidades Federativas 2015. (Millones de pesos). 0.136% 3.17% FF FC FEH IEPS IVFGD ISR FCRPCRI FCISAN IISAN CCAMFF Total RFP DASEP 249.70 107.57 249.04 326.35 22.64 74.26 178.56 6,788.7 720.73 337.63 111.98 808.21 471.07 54.89 147.89 859.25 17,095.1 145.51 89.28 0.32 200.43 81.51 10.27 36.40 205.75 4,030.6 190.26 2,713.67 71.02 10.44 273.71 159.94 109.50 11.18 34.06 114.12 7,960.5 547.60 346.99 77.59 0.02 568.73 805.73 72.57 240.27 480.30 14,784.8 149.92 66.15 79.15 176.92 580.91 13.26 37.21 137.27 4,592.4 1,031.09 648.07 373.32 176.70 3.93 525.61 642.70 35.15 100.78 229.95 24,352.0 758.33 387.14 103.83 866.94 158.62 75.40 234.51 588.33 17,481.5 2,676.28 1,496.56 1,427.47 1,988.46 508.83 1,445.84 834.76 65,437.1 333.71 132.04 296.86 401.05 16.90 49.37 155.80 8,093.6 1,383.45 509.90 891.00 734.56 71.10 234.31 498.71 24,920.4 524.72 498.02 216.10 2.91 364.92 570.48 19.15 59.11 182.12 14,232.3 433.53 360.06 148.01 470.15 552.20 20.04 64.88 145.20 12,170.8 1,614.57 946.87 1,462.33 1,581.70 174.46 551.76 866.19 38,736.7 3,384.89 362.88 1,204.78 2,187.76 2,549.90 240.32 764.08 874.02 76,942.5 673.75 400.84 429.26 155.88 685.32 1,104.12 62.51 163.27 230.02 19,868.8 317.51 140.82 303.45 304.46 21.90 83.16 117.20 8,600.5 229.78 369.70 105.18 203.23 262.40 8.74 23.62 141.10 6,225.5 987.39 785.59 43.29 1,026.26 771.51 155.61 498.20 527.63 27,081.9 653.79 521.39 200.69 3.55 1.60 390.71 416.09 27.66 69.79 133.43 16,180.1 1,123.71 396.42 391.94 757.42 1,120.24 98.57 288.56 387.67 26,258.3 440.55 166.81 447.27 460.07 31.93 114.71 300.63 10,237.9 307.93 186.31 15.68 319.45 287.99 48.02 150.91 517.43 7,883.8 685.82 178.96 434.13 479.05 38.90 101.04 169.95 11,844.6 1,183.65 305.39 7.87 656.98 290.82 61.07 196.76 382.50 14,745.8 3,156.96 341.43 139.95 812.71 494.31 59.62 164.14 565.90 17,683.4 1,771.10 1,830.27 209.10 40.26 645.14 470.44 35.87 104.90 126.88 20,488.0 599.04 555.75 345.32 2,215.31 5.77 736.40 471.43 90.93 242.44 300.16 19,357.4 224.23 456.39 34.07 159.26 282.92 8.11 19.93 70.34 6,313.0 1,290.12 575.28 423.99 157.87 64.21 1,155.41 1,635.23 84.27 241.63 413.54 35,680.3 869.50 235.80 16.02 324.40 322.08 29.59 77.03 174.27 10,303.4 252.35 434.23 117.40 302.11 371.27 9.76 23.89 263.46 7,989.8 2,231.99 2,768.9 28,911.48 4,447.99 6,048.29 10,834.81 3,145.57 385.58 20,015.96 21,099.15 2,231.99 2,219.20 6,638.70 11,172.46 607,130.09 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del ACUERDO de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre del 2013. FGP: Fondo General de Participaciones FFM: Fondo de Fomento Municipal FF: Fondo de Fiscalización FC: Fondo de Compensación FEH: Fondo de Extracción de Hidrocarburos IEPS: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 0.136% RFP: Recaudación Federal Participable 3.17 DESEP: Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo IVGFD: Incentivos a la venta final de Gasolina y Diésel CISAN: Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos IISAN: Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos CRI: Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios CCAMFF: Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal ISR Participaciones por el 100% de la recaudación del impuesto sobre la renta que se entera a la federación, por el salario personal de las entidades CRPCRI Fondo de compensación de régimen de pequeños contribuyentes y del régimen de intermedios 70 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Estados FONE Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Estado de México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo SLP Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas NDG Gasto total 4,965.98 9,018.18 3,419.29 4,542.96 9,983.92 2,939.99 15,495.04 10,512.93 7,331.07 13,860.64 16,653.02 11,096.94 17,076.92 33,331.17 15,586.91 6,608.31 5,100.46 12,519.09 17,788.06 15,071.02 5,493.71 4,716.42 10,635.01 9,349.05 7,363.36 6,615.77 11,937.77 4,872.49 24,467.79 5,495.24 6,477.32 330,325.82 Cuadro No. 37. Las Aportaciones Federales para Estados y Municipios en México, por Fondos de Aportación, 2015. (Millones de pesos). FAIS FAM FAETA Ed. FASSA FORTAMUN FASP Asist. Ed. Ed. Nacional Estatal Municipal Nacional Media y Nacional Social Básica Tecnológica Superior 1,359.57 239.49 29.03 210.46 623.03 269.81 69.93 70.47 129.40 130.81 91.98 56.00 1,825.83 301.87 36.59 265.28 1,684.13 360.86 156.35 130.85 73.66 328.40 184.77 119.94 871.22 113.10 13.71 99.39 364.27 159.51 37.03 109.78 12.71 167.74 57.55 30.05 1,297.12 610.95 74.06 536.90 438.67 243.72 73.15 112.67 57.91 140.22 87.77 35.96 1,515.37 458.19 55.54 402.65 1,434.71 351.59 135.85 117.88 97.87 229.87 236.66 130.74 1,172.57 110.63 13.41 97.22 348.91 159.47 40.99 72.19 46.29 133.87 66.44 36.31 3,611.41 10,152.77 1,230.66 8,922.10 2,543.71 1,352.81 767.83 448.63 136.35 332.88 295.46 139.28 2,040.05 1,127.70 136.69 991.00 1,800.92 607.18 202.83 198.52 205.83 280.91 197.85 133.28 3,840.16 778.17 94.33 683.85 4,910.33 556.87 497.80 59.07 497.12 1,748.90 849.05 102.92 746.13 856.43 382.26 130.20 125.81 126.25 195.90 90.97 35.48 2,634.19 2,173.16 263.42 1,909.74 2,828.03 845.52 362.24 291.78 191.50 290.26 309.61 213.35 3,675.41 5,068.45 614.37 4,454.08 1,737.98 934.00 436.13 325.60 172.27 251.20 201.49 116.35 2,585.08 1,796.71 217.79 1,578.92 1,394.17 615.75 225.99 192.41 197.35 209.77 123.31 55.79 4,121.00 1,434.07 173.83 1,260.24 3,843.70 994.76 434.27 360.43 200.06 363.58 325.97 226.34 8,556.58 3,789.89 459.39 3,330.50 8,153.07 1,914.77 935.82 630.88 348.07 626.53 798.36 657.72 2,778.37 2,364.96 286.67 2,078.29 2,236.72 740.16 360.63 282.33 97.20 288.36 262.59 180.42 1,413.30 537.25 65.12 472.13 930.47 334.09 128.99 115.14 89.96 188.67 112.07 61.33 1,346.66 536.58 65.04 471.54 589.58 246.73 75.17 160.54 11.02 160.73 92.92 45.89 2,288.43 673.63 81.65 591.98 2,459.38 528.60 204.93 212.33 111.34 307.46 190.85 190.85 3,229.26 5,693.97 690.19 5,003.78 1,953.44 888.67 537.83 310.21 40.63 260.08 123.10 2,998.04 4,714.58 571.48 4,143.11 3,006.15 1,104.63 576.16 351.98 176.49 314.92 239.75 130.87 1,539.77 576.28 69.85 506.42 968.65 352.48 116.17 114.38 121.93 158.93 98.58 40.33 1,307.27 593.43 71.93 521.50 751.90 388.53 95.34 198.94 94.25 183.88 128.01 87.58 1,679.69 1,894.49 229.64 1,664.85 1,337.44 451.02 202.83 174.75 73.44 231.19 139.20 76.60 2,228.60 742.20 89.97 652.23 1,450.33 475.23 179.99 144.49 150.75 233.30 262.50 194.27 1,989.85 485.38 58.83 426.54 1,418.82 391.59 146.17 165.89 79.53 317.33 262.17 196.63 2,169.80 1,151.37 139.56 1,011.81 1,156.80 482.82 181.88 163.61 137.33 193.47 162.94 97.45 2,530.33 766.02 92.85 673.16 1,717.66 432.02 188.00 143.30 100.72 294.87 215.57 151.65 1,250.16 540.96 65.57 475.39 618.39 275.52 93.31 95.71 86.51 161.36 72.33 36.95 4,937.13 6,012.76 728.83 5,283.93 3,914.04 1,237.43 731.65 413.31 92.48 387.02 355.68 198.98 1,574.47 1,377.22 166.94 1,210.28 1,025.80 471.40 222.66 151.37 97.37 189.72 152.26 88.47 1,729.50 837.67 101.54 736.13 766.27 277.34 112.39 120.48 44.46 140.62 81.74 32.28 77,845.08 58,502.95 7,091.41 51,411.55 59,263.90 18,827.15 8,660.49 6,506.66 3,660.00 8,190.96 6,020.43 3,797.11 Ed. Adultos FAFEF Total 35.98 64.83 27.50 51.81 105.92 30.13 156.17 64.58 55.48 96.26 85.15 67.52 99.63 140.64 82.17 50.75 47.03 123.10 108.88 58.25 40.42 62.61 68.23 65.54 65.49 63.92 35.38 156.70 63.79 49.46 2,223.32 288.85 1,129.91 173.19 221.05 634.44 210.54 1,958.60 1,141.91 1,861.80 531.58 1,351.07 1,182.63 769.10 2,040.01 4,571.64 1,339.61 447.30 389.77 1,104.25 1,244.42 1,740.17 429.42 288.34 664.95 858.80 791.31 578.32 873.74 392.88 2,109.76 610.65 450.86 32,380.85 7,969.52 14,833.96 5,325.88 7,582.46 14,844.74 5,142.43 35,742.68 17,709.45 12,444.45 11,986.15 24,292.47 29,704.18 18,590.84 30,200.01 61,742.00 25,597.68 10,571.45 8,463.44 20,071.70 31,180.99 29,189.26 9,617.83 8,357.77 17,033.00 15,600.01 13,019.80 12,511.28 18,767.96 8,184.10 43,421.62 10,896.74 10,761.32 591,357.17 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. 71 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 38. Presupuesto público federal en México, para la Función Seguridad Pública y Seguridad Nacional por ramos, 20142015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No. / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramo 2014 PEF 2015 PPEF Ramo Millones de pesos Variación real. Seguridad Pública 3 Poder Judicial 43,199.05 48,552.13 44,052.13 853.08 -4,500.00 12.39 1.97 -9.27 4 Gobernación 63,129.18 65,267.91 64,771.34 1,642.16 -496.58 3.39 2.60 -0.76 7 Defensa Nacional 3,528.42 3,422.79 3,426.79 -101.63 4.00 -2.99 -2.88 0.12 17 PGR 17,288.26 17,254.49 17,029.49 -258.78 -225.00 -0.20 -1.50 -1.30 Provisiones Salariales y 23 1,630.21 1,630.21 2,630.21 1,000.00 1,000.00 61.34 61.34 Económicas Aportaciones Federales 33 para Entidades 19,654.88 20,019.45 20,043.75 388.87 24.30 1.85 1.98 0.12 Federativas y Municipios FASP 7,921.64 8,190.96 8,190.96 269.32 3.40 3.40 FORTAMUN 11,733.24 11,828.48 11,852.78 119.54 24.30 0.81 1.02 0.21 Comisión Nacional de los 35 1,416.38 1,465.96 1,465.96 49.57 3.50 3.50 Derechos Humanos Total de Seguridad Pública 149,846.38 157,612.93 153,419.65 3,573.27 -4,193.28 5.18 2.38 -2.66 Seguridad Nacional Presidencia de la 2 934.20 1,149.19 1,149.19 214.99 23.01 23.01 República 4 Gobernación 7,537.09 7,616.13 7,616.13 79.05 1.05 1.05 7 Defensa Nacional 53,965.89 59,616.11 59,616.11 5,650.22 10.47 10.47 13 Marina 21,568.72 24,380.38 24,381.38 2,812.66 1.00 13.04 13.04 0.00 Total de Seguridad Nacional 84,005.89 92,761.81 92,762.81 8,756.92 1.00 10.42 10.42 0.00 Total de Seguridad Pública y 233,852.27 250,374.74 246,182.46 12,330.19 -4,192.28 7.07 5.27 -1.67 Seguridad Nacional Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 72 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 39. Presupuesto público federal en México, para la Función Seguridad Pública y Seguridad Nacional, por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No. Destino del Gasto / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Sf. (Subfunción). Millones de pesos Variación real. Seguridad Pública 1 Policía 28,139.98 27,762.41 27,262.41 -877.56 -500.00 -1.34 -3.12 -1.80 1 Impartición de Justicia 43,523.09 48,881.55 44,381.55 858.46 -4,500.00 12.31 1.97 -9.21 Defensa (Programa de 1 Seguridad Pública de la 2,811.28 2,690.44 2,690.44 -120.83 -4.30 -4.30 SEDENA) 2 Procuración de Justicia 18,568.37 18,568.67 18,343.67 -224.70 -225.00 0.00 -1.21 -1.21 2 Política Interior 91.53 90.38 90.38 -1.15 -1.26 -1.26 Reclusión y 3 18,491.52 20,102.06 20,102.06 1,610.54 8.71 8.71 Readaptación Social Otros Asuntos de 3 Orden Público y 5,065.63 5,378.43 6,381.86 1,316.23 1,003.42 6.18 25.98 18.66 Seguridad 4 Función Pública 154.65 167.40 167.40 12.75 8.25 8.25 4 Derechos Humanos 2,186.99 2,265.36 2,269.36 82.37 4.00 3.58 3.77 0.18 Sistema Nacional de 4 16,953.25 17,886.35 17,886.35 933.10 5.50 5.50 Seguridad Publica 7 Población 2,126.86 1,991.39 1,991.39 -135.47 -6.37 -6.37 FORTAMUN 11,733.24 11,828.48 11,852.78 119.54 24.30 0.81 1.02 0.21 Total de las Subfunciones de 149,846.38 157,612.93 153,419.65 3,573.27 -4,193.28 5.18 2.38 -2.66 Seguridad Pública Seguridad Nacional 1 Defensa 53,965.89 59,616.11 59,616.11 5,650.22 10.47 10.47 2 Marina 21,568.72 24,380.38 24,381.38 2,812.66 1.00 13.04 13.04 0.00 Inteligencia para la 3 Preservación de la 8,471.28 8,765.32 8,765.32 294.04 3.47 3.47 Seguridad Nacional Total de las Subfunciones de 84,005.89 92,761.81 92,762.81 8,756.92 1.00 10.42 10.42 0.00 Seguridad Nacional Total de las Subfunciones 233,852.27 250,374.74 246,182.46 12,330.19 -4,192.28 7.07 5.27 -1.67 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 73 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 40. Distribución del gasto para Cultura del ramo de la Secretaría de Educación Pública, por Unidad Responsable, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Unidad Responsable 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación % Consejo Nacional para la 7,128.18 5,181.17 7,292.74 164.56 2,111.57 0.73 1.02 1.41 H00 Cultura y las Artes Instituto Nacional de 3,520.58 3,905.88 3,905.88 385.30 1.11 1.11 1.00 D00 Antropología e Historia Universidad Nacional 972.02 3,168.95 3,168.95 2,196.93 3.26 3.26 1.00 A3Q Autónoma de México Instituto Nacional de 2,861.59 2,990.67 2,990.67 129.08 1.05 1.05 1.00 E00 Bellas Artes y Literatura B01 XE-IPN Canal 11 611.97 611.97 611.97 1.00 1.00 1.00 Universidad Autónoma 436.72 428.69 447.68 10.95 18.99 0.98 1.03 1.04 A2M Metropolitana Instituto Mexicano de 343.68 341.04 341.04 -2.64 0.99 0.99 1.00 MDC Cinematografía Fondo de Cultura 237.76 237.76 237.76 1.00 1.00 1.00 MAR Económica Televisión Metropolitana, 200.99 200.99 200.99 0.00 1.00 1.00 1.00 MHL S.A. de C.V. L8G EDUCAL, S.A. de C.V. 54.64 54.52 125.61 70.97 71.09 1.00 2.30 2.30 Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico 91.80 92.52 92.52 0.72 1.01 1.01 1.00 L6U de Tijuana, S.A. de C.V. F00 Radio Educación 92.34 85.16 85.16 -7.18 0.92 0.92 1.00 Instituto Nacional del 71.23 69.69 69.69 -1.54 0.98 0.98 1.00 I00 Derecho de Autor Fideicomiso para la 47.81 50.17 50.17 2.35 1.05 1.05 1.00 L9Y Cineteca Nacional Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 41.84 40.83 49.45 7.61 8.62 0.98 1.18 1.21 J00 Revoluciones de México Centro de Capacitación 42.99 49.45 40.83 -2.16 -8.62 1.15 0.95 0.83 L3N Cinematográfica, A. C. Estudios Churubusco 79.26 71.09 -79.26 -71.09 0.90 L8P Azteca, S.A. Gasto de Educación para 16,835.40 17,580.54 19,711.09 2,875.70 2,130.55 1.04 1.17 1.12 Cultura por UR Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 74 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 41. Presupuesto público federal en México en materia Electoral, por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No. / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramos 2014 PEF 2015 PPEF Ramos Millones de pesos Variación real. 3 Poder Judicial 2,488.62 3,062.02 3,062.02 573.40 23.04 23.04 Procuraduría General de 17 152.01 152.34 152.34 0.33 0.22 0.22 Justicia 22 Instituto Federal Electoral 11,833.98 18,572.41 18,572.41 6,738.43 56.94 56.94 Total de la Función 14,474.60 21,786.77 21,786.77 7,312.17 50.52 50.52 Gasto total en materia electoral Impartición de Justicia 1 2,488.62 3,062.02 3,062.02 573.40 23.04 23.04 (TRIFE) Procuración de Justicia 2 152.01 152.34 152.34 0.33 0.22 0.22 (FEPADE) Organización de 6 11,833.98 18,572.41 18,572.41 6,738.43 56.94 56.94 Procesos Electorales Gasto total en materia electoral 14,474.60 21,786.77 21,786.77 7,312.17 50.52 50.52 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 75 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 42. Erogaciones Plurianuales para Proyectos de Infraestructura, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Proyecto 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real. INFRAESTRUCTURA 972.20 -972.20 -100.00 -100.00 CARRETERA REGIÓN NOROESTE 233.60 -233.60 -100.00 -100.00 Puertecitos-Laguna de 233.60 -233.60 -100.00 -100.00 Chapala San Luis Río ColoradoSonora-Caborca REGIÓN OCCIDENTE142.80 -142.80 -100.00 -100.00 NORESTE Durango-Fresnillo 142.80 -142.80 -100.00 -100.00 REGIÓN SUR SUROESTE 595.80 -595.80 -100.00 -100.00 Acapulco-Zihuatanejo 595.80 -595.80 -100.00 -100.00 REGIÓN SUR SURESTE Villahermosa-EscárcegaXpujil Cafetal-Tulúm-Playa del Carmen INFRAESTRUCTURA 2,174.70 85.90 85.90 -2,088.80 -96.05 -96.05 HIDRÁULICA Túnel Emisor Oriente (TEO) 1,088.20 85.90 85.90 -1,002.30 -92.11 -92.11 Presa El Zapotillo 1,086.50 -1,086.50 -100.00 -100.00 INFRAESTRUCTURA 583.10 508.00 508.00 -75.10 -12.88 -12.88 TURÍSTICA CIP Costa del pacífico 583.10 508.00 508.00 -75.10 -12.88 -12.88 TOTAL 3,730.00 593.90 593.90 -3,136.10 -84.08 -84.08 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 4 del Decreto y del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 76 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 43. Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) para Comisión Federal de Electricidad, 2014-2015. (Millones de pesos). Proyecto PEF 2014 Proyecto PEF 2015 PEF 2015 Nuevos proyectos Inversión Inversión Inversión Inversión Directa Suma Inversión Directa Suma Inversión Directa Suma Condicionada Condicionada Condicionada 23,160.2 23,160.2 69,192.72 28,011.66 97,204.38 69,192.72 28,011.66 97,204.38 Proyectos Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores de Inversión Directa y Condicionada Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Suma Suma Suma Directa Coordinada Directa Coordinada Directa Coordinada 357,115.7 202,342.8 559,458.6 387,020.30 182,045.03 569,065.33 387,020.30 182,045.03 569,065.33 Proyectos Aprobados para Ejercicios Fiscales Anteriores y para Nuevos Proyectos Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Suma Suma Suma Directa Coordinada Directa Coordinada Directa Coordinada 380,275.9 202,342.8 582,618.8 456,213.0 210,056.69 666,269.71 456213.0217 210,056.69 666,269.71 Proyectos de Inversión Directa Autorizados en Ejercicios Fiscales Anteriores Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Autorizado Contratado Comprometido Autorizado Contratado Comprometido Autorizado Contratado Comprometido 272,814.6 216,461.5 185,883.6 295,688.66 234,763.63 187,022.10 295,688.66 234,763.63 187,022.10 Monto Máximo de Compromiso de Proyectos de Inversión Condicionada Autorizados en Ejercicios Fiscales Anteriores Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Autorizado Contratado Comprometido Autorizado Contratado Comprometido Autorizado Contratado Comprometido 111,657.4 94,482.3 75,087.7 125,946.39 102,319.77 78,555.44 125,946.39 102,319.77 78,555.44 Previsiones para Pago de Amortizaciones y Costo Financiero de Proyectos de Inversión Directa Inversión Física Costo Inversión Física Costo Inversión Física Costo Suma Suma Suma (Amortizaciones) Financiero (Amortizaciones) Financiero (Amortizaciones) Financiero 16,748.1 7,658.8 24,406.9 16,487.11 7,001.99 23,489.10 16,487.11 7,001.99 23,489.10 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 6 del Decreto y del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 77 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 44. Costo Financiero de la Deuda y Otras Erogaciones, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramos 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real. Costo Financiero de la Deuda del Gobierno Federal incluido 307,646.10 327,038.55 322,038.55 14,392.45 -5,000.00 6.30 4.68 -1.53 en el Ramo General 24 Deuda Pública Costo Financiero de la Deuda de las Entidades Incluidas en el 60,980.62 68,488.60 68,488.60 7,507.98 12.31 12.31 Anexo 1.D de este Decreto Erogaciones Incluidas en el Ramo General 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a 11,738.20 10,950.00 10,950.00 -788.20 -6.71 -6.71 Ahorradores y Deudores de la Banca Obligaciones Incurridas a Través de los Programas de 1,934.70 1,584.40 1,584.40 -350.30 -18.11 -18.11 Apoyo a Deudores Obligaciones Surgidas de los Programas de Apoyo a 9,803.50 9,365.60 9,365.60 -437.90 -4.47 -4.47 Ahorradores Total 380,364.92 406,477.15 401,477.15 21,112.23 -5,000.00 6.87 5.55 -1.23 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 8 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 78 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Ramo Cuadro No. 45. . Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real. 06 Hacienda y Crédito Público (CDI) 11,408.83 11,309.31 12,129.31 720.48 820.00 -0.87 6.32 7.25 Fomento del patrimonio cultural Indígena 130.89 141.18 141.18 10.28 7.86 7.86 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 25.10 233.89 258.99 -100.00 931.84 Actividades de apoyo administrativo 219.36 258.99 258.99 -204.66 -244.29 18.07 -93.30 -94.32 Actividades de apoyo a la función pública y buen 14.10 14.70 14.70 0.60 4.25 4.25 gobierno Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia 1,336.30 1,386.02 1,386.02 49.72 3.72 3.72 los Pueblos Indígenas Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos 0.50 0.50 0.50 Internacionales Programa de Apoyo a la Educación Indígena 1,040.29 1,075.97 1,195.97 155.68 120.00 3.43 14.97 11.15 Programa de Infraestructura Indígena 7,141.39 6,862.45 7,362.45 221.06 500.00 -3.91 3.10 7.29 Programa para el Mejoramiento dela Producción y la 1,284.06 1,324.62 1,524.62 240.56 200.00 3.16 18.73 15.10 Productividad Indígena Programa de Derechos Indígenas 216.84 244.88 244.88 28.04 12.93 12.93 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 3,153.67 3,797.79 3,797.79 644.12 20.42 20.42 Alimentación Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer 271.55 271.55 271.55 Emprendedora Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en 305.84 305.84 305.84 Núcleos Agrarios (FAPPA) Programa Integral de Desarrollo Rural 1,073.67 1,140.40 1,140.40 66.74 6.22 6.22 Programa de Fomento a la Agricultura 2,080.00 2,080.00 2,080.00 09 Comunicaciones y Transportes 5,509.79 1,765.82 5,586.67 76.88 3,820.85 -67.95 1.40 216.38 Proyectos de infraestructura económica de carreteras 3,805.78 3,820.85 15.06 3,820.85 -100.00 0.40 alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos rurales y 1,312.64 1,372.22 1,372.22 59.58 4.54 4.54 carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de caminos 46.66 48.89 48.89 2.24 4.79 4.79 rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) 344.71 344.71 344.71 0.00 0.00 0.00 10 Economía 36.00 36.74 36.74 0.74 2.07 2.07 Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales 25.20 20.16 20.16 -5.04 -20.00 -20.00 (FOMMUR) Programa de Fomento a la Economía Social 5.41 5.41 5.41 Programa Nacional de Financiamiento al 10.80 11.18 11.18 0.38 3.50 3.50 Microempresario 11 Educación Pública 7,990.52 8,646.12 8,646.12 655.60 8.20 8.20 Atención a la Demanda de Educación para Adultos 106.75 106.75 106.75 (INEA) Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica 490.92 477.77 477.77 -13.15 -2.68 -2.68 Comunitaria Normar los servicios educativos 76.16 77.11 77.11 0.96 1.26 1.26 Diseño y aplicación de la política educativa 29.32 20.06 20.06 -9.26 -31.58 -31.58 Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena 101.63 104.93 104.93 3.30 3.24 3.24 OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de 6,830.37 6,830.37 6,830.37 0.00 0.00 0.00 Inclusión Social Programa Nacional de Becas 132.46 699.34 699.34 566.88 427.96 427.96 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 259.49 259.49 259.49 Programa de fortalecimiento de la calidad en 70.17 70.28 70.28 0.12 0.17 0.17 instituciones educativas 12 Salud 4,866.48 4,866.49 4,866.49 0.02 0.00 0.00 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de 10.04 10.04 10.04 0.00 0.00 0.00 Género en Salud Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos 9.80 9.80 9.80 Internacionales Programa Comunidades Saludables 47.65 47.65 47.65 OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de 972.00 972.00 972.00 0.00 0.00 0.00 Inclusión Social Caravanas de las Salud / Unidades Médicas Móviles 137.55 137.55 137.55 0.00 0.00 0.00 Seguro Popular 3,689.43 3,689.45 3,689.45 0.02 0.00 0.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 10 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 79 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Ramo Cuadro No. 45.1. Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real. 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1,923.22 1,409.75 1,409.75 -513.47 -26.70 -26.70 Fomento al desarrollo agrario 73.94 73.94 73.94 Programa de vivienda digna 771.88 797.84 797.84 25.96 3.36 3.36 Programa de Vivienda Rural 518.99 537.96 537.96 18.97 3.66 3.66 Programa de Apoyo para la Productividad de la 262.62 -262.62 -100.00 -100.00 Mujer Emprendedora Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos 295.78 -295.78 -100.00 -100.00 en Núcleos Agrarios (FAPPA) 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 1,800.16 3,244.45 3,244.45 1,444.29 80.23 80.23 Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado 953.45 1,149.20 1,149.20 195.75 20.53 20.53 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 0.71 0.45 0.45 -0.26 -36.31 -36.31 Programa de Conservación para el Desarrollo 47.38 47.51 47.51 0.13 0.28 0.28 Sostenible (PROCODES) Programa de Empleo Temporal (PET) 74.07 76.59 76.59 2.52 3.40 3.40 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y 345.13 364.92 364.92 19.79 5.74 5.74 Saneamiento en Zonas Rurales Programa Nacional Forestal Pago por 199.59 722.32 722.32 522.73 261.90 261.90 Servicios Ambientales Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad 14.37 14.86 14.86 0.49 3.40 3.40 ambiental Programa Nacional Forestal Desarrollo 160.20 868.60 868.60 708.40 442.20 442.20 Forestal Inversión para el Manejo Integral del Ciclo 5.27 -5.27 -100.00 -100.00 Hidrológico 19 Aportaciones a Seguridad Social 3,169.49 3,305.53 3,305.53 136.04 4.29 4.29 Programa IMSS-PROSPERA 3,169.49 3,305.53 3,305.53 136.04 4.29 4.29 20 Desarrollo Social 27,110.72 29,120.66 29,120.66 2,009.95 7.41 7.41 Programa de Abasto Social de Leche a cargo 25.88 26.78 26.78 0.90 3.48 3.48 de LICONSA, S.A. de C.V. Programa de Abasto Rural a cargo de 867.09 896.57 896.57 29.48 3.40 3.40 DICONSA, S.A. de C.V. (DICONSA) Programa de Opciones Productivas 140.00 140.00 140.00 Programas del Fondo Nacional de Fomento a 212.05 219.26 219.26 7.21 3.40 3.40 las Artesanías (FONART) Programa 3x1 para Migrantes 33.03 33.83 33.83 0.79 2.40 2.40 Programa de Coinversión Social 19.92 288.54 288.54 268.62 1,348.73 1,348.73 Programa de Empleo Temporal (PET) 222.13 231.99 231.99 9.86 4.44 4.44 OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa 11,512.17 12,561.97 12,561.97 1,049.80 9.12 9.12 de Inclusión Social Programa de Apoyo Alimentario 461.68 562.43 562.43 100.75 21.82 21.82 Programa de estancias infantiles para apoyar a 220.94 228.45 228.45 7.51 3.40 3.40 madres trabajadoras Pensión para Adultos Mayores 12,440.98 12,958.13 12,958.13 517.14 4.16 4.16 Programa para el Desarrollo de Zonas 954.85 972.72 972.72 17.87 1.87 1.87 Prioritarias 23 Provisiones Salariales y Económicas 150.00 150.00 150.00 Fondo de Apoyo a Migrantes 150.00 150.00 150.00 33 Aportaciones Federales para Entidades 10,020.88 9,847.62 9,847.62 -173.26 -1.73 -1.73 Federativas y Municipios FAIS Municipal y de las Demarcaciones 7,892.10 7,956.16 7,956.16 64.06 0.81 0.81 Territoriales del Distrito Federal FAM Asistencia Social 2,128.79 1,891.46 1,891.46 -237.33 -11.15 -11.15 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 14.32 14.72 14.72 0.40 2.77 2.77 Protección de los Derechos Humanos de 5.19 5.42 5.42 0.23 4.46 4.46 Indígenas en Reclusión Promover los Derechos Humanos de los 9.13 9.30 9.30 0.16 1.81 1.81 pueblos y las comunidades indígenas 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 20.00 30.00 30.00 10.00 50.00 50.00 Apoyos institucionales para actividades 20.00 30.00 30.00 10.00 50.00 50.00 científicas. tecnológicas y de innovación Total 77,174.09 77,545.02 82,185.86 5,011.77 4,640.85 0.48 6.49 5.98 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 10 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 80 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Programa Ramo Vertiente Concurrente Cuadro No. 46. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).. (Parte I). Descripción 2. Competitividad 1. Financiera 1. Financiera 1. Programa de Financiamiento y Aseguramiento al Medio Rural Hacienda y Crédito Público AGROASEMEX BANSEFI Financiera Rural Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) 2. Competitividad 2. Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados Incentivos a la Comercialización Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones 3. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Apoyo a organizaciones sociales Desarrollo Social Coinversión Social 4. Programa de Fomento a la Inversión y Productividad Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Programa de Apoyo a la Productividad de la Mujer Emprendedora Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Programa de Fomento a la Agricultura Agro incentivos Agro producción Integral Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER) PROAGRO Productivo PROCAFE e Impulso Productivo al Café Producción Intensiva y Cubiertas Agrícolas (PROCURA) Sistemas Producto Agrícolas (SISPROA) Tecnificación del Riego Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola Integración Productiva y Comercial Pesquera y Acuícola Programa de Fomento Ganadero Manejo Postproducción Pecuario (incentivos a la postproducción pecuaria) Manejo Postproducción Pecuario (infraestructura, maquinaria y equipo pos productivo pecuario) Productividad Pecuaria (Ganado Alimentario) Productividad Pecuaria (Manejo de ganado) Productividad Pecuaria (Reproducción y material genético pecuario) Programa de Perforación y Equipamiento de Pozos Ganaderos Programa Porcino (PROPOR) Sistemas Producto Pecuarios Programa de mantenimiento de praderas y reconversión a praderas 2014 PEF 3,121.00 3,121.00 3,121.00 1,553.80 200.00 703.40 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF 2014 PEF Millones de pesos 3,286.20 4,236.20 1,115.20 3,286.20 4,236.20 1,115.20 3,286.20 4,236.20 1,115.20 1,606.60 1,856.60 302.80 200.00 200.00 1,227.30 523.90 Diferencial 2015 PEF 2015 PPEF 2015 PPEF / 2014 PEF 950.00 950.00 950.00 250.00 1,227.30 5.29 5.29 5.29 3.40 -100.00 2015 PEF / 2014 PEF Variación real 35.73 35.73 35.73 19.49 74.48 2015 PEF / 2015 PPEF 28.91 28.91 28.91 15.56 - - 727.30 552.30 552.30 -175.00 - - -24.06 534.10 552.30 200.00 -334.10 -352.30 3.41 -62.55 -63.79 129.70 200.00 200.00 70.30 - 54.20 54.20 - 61,999.60 8,072.20 8,072.20 8,072.20 7,737.80 334.40 64,428.90 8,421.60 8,421.60 8,421.60 8,072.80 348.80 68,541.00 12,007.20 12,007.20 12,007.20 11,672.80 334.40 6,541.40 3,935.00 3,935.00 3,935.00 3,935.00 - 4,112.10 3,585.60 3,585.60 3,585.60 3,600.00 -14.40 3.92 4.33 4.33 4.33 4.33 4.31 10.55 48.75 48.75 48.75 50.85 - 6.38 42.58 42.58 42.58 44.59 -4.13 1,161.20 1,199.90 1,236.10 74.90 36.20 3.33 6.45 3.02 700.00 723.80 760.00 60.00 36.20 3.40 8.57 5.00 700.00 723.80 760.00 60.00 36.20 3.40 8.57 5.00 224.30 224.30 236.90 236.90 52,410.30 48,105.10 224.30 224.30 251.80 251.80 54,440.70 51,161.00 224.30 224.30 251.80 251.80 54,906.00 51,626.30 14.90 14.90 2,495.70 3,521.20 465.30 465.30 6.29 6.29 3.87 6.35 6.29 6.29 4.76 7.32 0.85 0.91 - 1,180.60 1,200.00 1,200.00 19.40 - - 1.64 4,587.40 18,334.60 577.70 564.60 4,743.30 19,136.00 602.90 589.30 4,743.30 19,136.00 602.90 589.30 155.90 801.40 25.20 24.70 - 3.40 4.37 4.36 4.37 3.40 4.37 4.36 4.37 - 427.70 446.40 446.40 18.70 - 4.37 4.37 - 13,558.80 700.00 14,151.40 730.60 14,151.40 730.60 592.60 30.60 - 4.37 4.37 4.37 4.37 - 429.90 448.70 448.70 18.80 - 4.37 4.37 - 47.80 2,028.10 49.90 2,116.80 49.90 2,116.80 2.10 88.70 - 4.39 4.37 4.39 4.37 - 1,767.80 1,827.90 1,827.90 60.10 - 3.40 3.40 - 1,706.70 1,764.70 1,764.70 58.00 - 3.40 3.40 - 61.10 63.20 63.20 2.10 - 3.44 3.44 - 1,041.80 1,087.40 1,520.00 478.20 432.60 4.38 45.90 39.78 191.10 199.40 175.00 -16.10 -24.40 4.34 -8.42 -12.24 146.20 152.60 150.00 3.80 -2.60 4.38 2.60 -1.70 125.50 125.50 131.00 131.00 120.00 120.00 -5.50 -5.50 -11.00 -11.00 4.38 4.38 -4.38 -4.38 -8.40 -8.40 207.50 216.60 200.00 -7.50 -16.60 4.39 -3.61 -7.66 150.00 156.60 100.00 -50.00 -56.60 4.40 -33.33 -36.14 75.00 21.00 78.30 21.90 150.00 30.00 75.00 9.00 71.70 8.10 4.40 4.29 100.00 42.86 91.57 36.99 - - 475.00 475.00 475.00 - - - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 81 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 2. Competitividad Programa Ramo Concurrente Vertiente Cuadro No. 46.1. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).. (Parte II). Descripción Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación Innovación para el Desarrollo Tecnológico Aplicado Innovación y Transferencia de Tecnología Ganadera Minería Social Recursos Genéticos Acuícolas Recursos Genéticos Agrícolas Recursos Zoo genéticos Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Acceso al Financiamiento Productivo y Competitivo Certificación para la Productividad Agroalimentaria Desarrollo Productivo Sur Sureste Fortalecimiento a la Cadena Productiva Innovación Estadística y Estudios (SNIDRUS) Planeación de Proyectos (Mapa de Proyectos) Productividad Agroalimentaria Programa Regional de Desarrollo previsto en el PND Sistema Nacional de Agro parques Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Rastros TIF Programa Integral de Desarrollo Rural Agricultura Familiar, Periurbana y de Traspatio Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero Capacitación y Extensión de Educación Agropecuaria Coordinación para la Integración de Proyectos Desarrollo de Zonas Áridas (PRODEZA) Desarrollo Integral de Cadenas de Valor Extensión e Innovación Productiva Extensionismo Rural Fortalecimiento a Organizaciones Rurales Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Programa de Apoyo a la Productividad de la Mujer Emprendedora Economía Competitividad en Logística y Centrales de Abasto Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) Programa de Fomento a la Economía Social Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) y Fondo Nacional Emprendedor Turismo Ecoturismo y Turismo Rural 5. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Apoyos a Jóvenes para la Productividad de Futuras Empresas Rurales Desarrollo Social Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 3,011.00 3,113.30 3,113.10 2,356.40 2,436.50 2,436.50 190.80 197.20 190 100.00 147.80 95.50 120.50 103.40 152.80 98.80 124.60 120 147.8 98.8 120 6,570.50 6,793.90 6,714.50 1,433.00 1,481.80 1,481.80 Diferencial 2015 PEF 2014 PEF Diferencial 2015 PEF 2015 PPEF 2015 PPEF / 2014 PEF 102.10 -0.20 3.40 3.39 -0.01 80.10 - 3.40 3.40 - -0.80 -7.20 3.35 -0.42 -3.65 20.00 3.30 -0.50 16.60 -5.00 -4.60 3.40 3.38 3.46 3.40 20.00 3.46 -0.41 16.05 -3.27 -3.69 144.00 -79.40 3.40 2.19 -1.17 48.80 - 3.41 3.41 - Millones de pesos 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real 47.80 49.40 49.40 1.60 - 3.35 3.35 - 1,033.70 238.80 261.40 97.80 2,335.90 1,068.80 247.00 270.30 101.10 2,415.30 1,068.80 247.00 270.30 101.10 2,335.90 35.10 8.20 8.90 3.30 - -79.40 3.40 3.43 3.40 3.37 3.40 3.40 3.43 3.40 3.37 - -3.29 47.80 49.40 49.40 1.60 - 3.35 3.35 - 1,074.30 5,143.00 450.00 7,649.00 482.60 1,110.80 5,272.30 465.30 8,006.30 505.20 1,110.80 5,332.00 525.00 8,039.50 505.20 36.50 189.00 75.00 390.50 22.60 59.70 59.70 33.20 - 3.40 2.51 3.40 4.67 4.68 3.40 3.67 16.67 5.11 4.68 1.13 12.83 0.41 - 3,950.00 4,134.60 4,134.60 184.60 - 4.67 4.67 - 150.00 157.00 157.00 7.00 - 4.67 4.67 - 169.00 1,215.20 191.10 600.00 600.00 291.10 1,141.80 176.90 1,271.90 200.00 628.00 628.00 304.70 - 169.00 1,271.90 191.10 628.00 678.00 304.70 - 56.70 28.00 78.00 13.60 -1,141.80 -7.90 -8.90 50.00 - 4.67 4.67 4.66 4.67 4.67 4.67 -100.00 4.67 4.67 13.00 4.67 -100.00 -4.47 -4.45 7.96 - 1,141.80 - - -1,141.80 - -100.00 -100.00 - 2,993.90 198.50 3,104.20 - 3,104.20 110.30 -198.50 - 3.68 -100.00 3.68 -100.00 - 204.90 205.20 205.2 0.30 - 0.15 0.15 - 2,350.50 2,432.80 2,432.80 82.30 - 3.50 3.50 - 240.00 466.20 466.2 226.20 - 94.25 94.25 - 169.50 169.50 355.90 200.00 175.50 175.50 366.70 206.80 175.50 175.50 391.70 231.80 6.00 6.00 35.80 31.80 25.00 25.00 3.54 3.54 3.03 3.40 3.54 3.54 10.06 15.90 6.82 12.09 200.00 206.80 231.80 31.80 25.00 3.40 15.90 12.09 155.90 159.90 159.90 4.00 - 2.57 2.57 - 155.90 159.90 159.9 4.00 - 2.57 2.57 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 82 Ramo Cuadro No. 46.2. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).. (Parte III). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Descripción Programa Concurrente Vertiente Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 5. Laboral 4. Educativa 3. Medio Ambiente 3. Medio Ambiente 6. Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Programa de Fomento a la Agricultura Bioenergía y Sustentabilidad Reconversión y Productividad Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola PROPESCA Desarrollo Estratégico de la Acuacultura Ordenamiento Pesquero y Acuícola Integral y Sustentable Soporte para la Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Acuícolas Programa de Fomento Ganadero Bioseguridad pecuaria Infraestructura y equipo del repoblamiento PROGAN Productivo Repoblamiento y Recría Pecuaria Programa Integral de Desarrollo Rural Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) Medio Ambiente y Recursos Naturales Forestal Protección al medio ambiente en el medio rural Desarrollo Regional Sustentable PET (Incendios Forestales) PROFEPA Vida Silvestre 4. Educativa 7. Programa de Educación e Investigación Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Colegio de Postgraduados CSAEGRO Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) Universidad Autónoma de Chapingo Educación Pública Desarrollo de Capacidades Educación Agropecuaria Infraestructura Educativa Tecnológica OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social Programa Educativo Rural Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 5. Laboral 8. Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural Trabajo y Previsión Social Trabajadores Agrícolas Temporales Desarrollo Social PET Millones de pesos Variación real 14,855.90 14,855.90 15,803.70 15,803.70 16,046.60 16,046.60 1,190.70 1,190.70 242.90 242.90 6.38 6.38 8.01 8.01 1.54 1.54 8,250.80 8,613.60 8,856.50 605.70 242.90 4.40 7.34 2.82 1,052.00 417.20 634.80 1,097.90 435.40 662.50 1,097.90 435.4 662.5 45.90 18.20 27.70 - 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 - 274.30 283.50 483.50 209.20 200.00 3.35 76.27 70.55 152.90 50.00 108.10 250.00 108.10 250.00 -44.80 200.00 - -29.30 -29.30 400.00 - 54.50 56.30 56.30 1.80 - 3.30 3.30 - 66.90 69.10 69.10 2.20 - 3.29 3.29 - 5,163.40 213.80 200.00 4,022.00 727.60 1,761.10 5,388.80 223.10 208.70 4,197.60 759.40 1,843.40 5,431.70 200.00 283.50 4,198.20 750.00 1,843.40 268.30 -13.80 83.50 176.20 22.40 82.30 42.90 -23.10 74.80 0.60 -9.40 - 4.37 4.35 4.35 4.37 4.37 4.67 5.20 -6.45 41.75 4.38 3.08 4.67 0.80 -10.35 35.84 0.01 -1.24 - 1,761.10 1,843.40 1,843.40 82.30 - 4.67 4.67 - 6,605.10 4,504.90 2,100.20 225.60 569.80 187.80 1,117.00 35,609.50 35,609.50 7,190.10 5,052.90 2,137.20 226.20 589.20 192.20 1,129.60 35,442.00 35,442.00 7,190.10 5,052.90 2,137.20 226.20 589.20 192.20 1,129.60 35,442.00 35,442.00 585.00 548.00 37.00 0.60 19.40 4.40 12.60 -167.50 -167.50 - 8.86 12.16 1.76 0.27 3.40 2.34 1.13 -0.47 -0.47 8.86 12.16 1.76 0.27 3.40 2.34 1.13 -0.47 -0.47 - 5,638.10 5,773.40 5,773.40 135.30 - 2.40 2.40 - 1,170.70 94.80 1,217.00 96.30 1,217.00 96.3 46.30 1.50 - 3.95 1.58 3.95 1.58 - 1,392.30 1,365.60 1,365.60 -26.70 - -1.92 -1.92 - 683.70 2,296.60 29,971.40 4,635.80 7,263.00 100.00 705.20 2,389.30 29,668.60 5,644.60 6,188.70 99.80 705.2 2,389.30 29,668.60 5,644.60 6,188.70 99.8 21.50 92.70 -302.80 1,008.80 -1,074.30 -0.20 - 3.14 4.04 -1.01 21.76 -14.79 -0.20 3.14 4.04 -1.01 21.76 -14.79 -0.20 - 16,724.50 16,724.50 16,724.50 - - - - - 400.00 848.10 1,125.60 207.60 903.20 1,169.40 207.6 903.2 1,169.40 -192.40 55.10 43.80 - -48.10 6.50 3.89 -48.10 6.50 3.89 - 1,125.60 1,169.40 1,169.40 43.80 - 3.89 3.89 - 140.00 140.00 985.60 985.60 140.00 140.00 1,029.40 1,029.40 140.00 140.00 1,029.40 1,029.40 43.80 43.80 - 4.44 4.44 4.44 4.44 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 83 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Programa Ramo Concurrente Vertiente Cuadro No. 46.3. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).. (Parte IV). 6. Social 2015 PPEF / 2014 PEF 4,089.40 2,835.70 700.50 700.50 -269.60 -269.60 -269.60 2,404.80 2,404.80 9.10 870.00 820.00 820.00 820.00 - 3.48 3.42 -1.05 -1.05 -8.87 -8.87 -8.87 5.42 5.42 3.96 4.42 4.82 6.13 6.13 -8.87 -8.87 -8.87 5.42 5.42 3.96 0.91 1.35 7.25 7.25 - 6,011.80 197.70 - 3.40 3.40 - 35,437.00 35,437.00 2,196.20 - 6.61 6.61 - 5,061.20 5,061.20 1.80 - 0.04 0.04 - 33,726.10 34,929.80 34,979.80 1,253.70 50.00 3.57 3.72 0.14 5,446.10 5,688.30 5,738.30 292.20 50.00 4.45 5.37 0.88 1,213.30 1,266.30 1,266.30 53.00 - 4.37 4.37 - 1,213.30 1,266.30 1,266.30 53.00 - 4.37 4.37 - 95.50 98.80 98.8 3.30 - 3.46 3.46 - 2015 PPEF 2015 PEF 92,612.50 58,886.40 75.00 75.00 11,428.80 11,428.80 3,038.70 3,038.70 3,038.70 44,343.90 44,343.90 229.60 95,831.90 60,902.10 75.00 75.00 11,309.30 11,309.30 2,769.10 2,769.10 2,769.10 46,748.70 46,748.70 238.70 96,701.90 61,722.10 75.00 75.00 12,129.30 12,129.30 2,769.10 2,769.10 2,769.10 46,748.70 46,748.70 238.7 5,814.10 6,011.80 33,240.80 5,059.40 Descripción 6. Social 9. Programa de atención a la pobreza en el medio rural Relaciones Exteriores Atención a migrantes Hacienda y Crédito Público Atención a Indígenas (CDI) Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Atención a la población Vivienda Rural Desarrollo Social Atención a la población Jornaleros Agrícolas OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social Pensión para Adultos Mayores Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 10. Programa de Derecho a la Alimentación Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Programa de Fomento a la Agricultura Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola Fomento al Consumo de Productos Pesqueros y Acuícolas Programa Integral de Desarrollo Rural Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MASAGRO) Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil Desarrollo Social Abasto Rural a cargo de DICONSA S. A. de C.V. OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social Programa Alimentario 7. Infraestructura 11. Programa de infraestructura en el medio rural Comunicaciones y Transportes Infraestructura Caminos Rurales Medio Ambiente y Recursos Naturales IMTA Infraestructura Hidroagrícola Programa de perforación y equipamiento de pozos agrícolas en estados afectados con sequía Programas Hidráulicos Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Provisiones Salariales y Económicas Fondo para el desarrollo rural sustentable 7. Infraestructura Diferencial 2015 PEF 2015 PPEF 2014 PEF Diferencial 2015 PEF 2014 PEF Millones de pesos 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real 95.50 98.80 98.8 3.30 - 3.46 3.46 - 4,137.30 4,323.20 4,373.20 235.90 50.00 4.49 5.70 1.16 582.10 601.90 601.9 19.80 - 3.40 3.40 - 3,230.00 3,380.90 3,380.90 150.90 - 4.67 4.67 - 325.20 340.40 390.4 65.20 50.00 4.67 20.05 14.69 28,280.00 29,241.50 29,241.50 961.50 - 3.40 3.40 - 1,418.10 1,466.30 1,466.30 48.20 - 3.40 3.40 - 23,256.50 24,047.20 24,047.20 790.70 - 3.40 3.40 - 3,605.40 70,263.70 70,263.70 14,588.90 14,588.90 14,588.90 15,146.50 270.60 10,479.40 3,728.00 56,164.10 56,164.10 15,569.20 267.30 11,184.80 3,728.00 70,837.90 70,837.90 14,673.80 14,673.80 14,673.80 15,569.20 267.3 11,184.80 122.60 574.20 574.20 84.90 84.90 84.90 422.70 -3.30 705.40 14,673.80 14,673.80 14,673.80 14,673.80 14,673.80 - 3.40 -20.07 -20.07 -100.00 -100.00 -100.00 2.79 -1.22 6.73 3.40 0.82 0.82 0.58 0.58 0.58 2.79 -1.22 6.73 26.13 26.13 - 90.70 85.20 85.2 -5.50 - -6.06 -6.06 - 4,305.80 4,031.90 4,031.90 -273.90 - -6.36 -6.36 - 40,228.30 40,594.90 40,594.90 366.60 - 0.91 0.91 - 40,228.30 40,594.90 40,594.90 366.60 - 0.91 0.91 - 300.00 300.00 - - -300.00 -300.00 - -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 84 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Programa Ramo Concurrente Vertiente Cuadro No. 46.4. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).. (Parte V). Descripción 2014 PEF 10. Administrativa 9. Agraria 8. Salud 8. Salud 47,231.10 12. Programa de atención a las 47,231.10 condiciones de salud en el medio rural Salud 37,561.80 Salud en población rural 37,561.80 Desarrollo de Capacidades 590.90 Sistema de Protección Social en 36,970.90 Salud (SPSS) OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de 4,968.90 Inclusión Social Seguro Médico Siglo XXI 1,891.80 Seguro Popular 30,110.20 Aportaciones a Seguridad Social 9,669.30 IMSS-OPORTUNIDADES 9,319.30 (PROSPERA) Seguridad Social Cañeros 350.00 9. Agraria 1,308.10 13. Programa para la atención de aspectos 1,308.10 agrarios Desarrollo Agrario, Territorial y 1,308.10 Urbano Atención de aspectos agrarios 1,308.10 Archivo General Agrario 362.40 Conflictos Agrarios y 611.00 Obligaciones Jurídicas Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin 334.70 Regularizar (FANAR) 10. Administrativa 10,543.30 14. Gasto Administrativo 10,543.30 Agricultura, Ganadería, Desarrollo 7,388.40 Rural, Pesca y Alimentación ASERCA 275.20 Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la 36.70 Caña de Azúcar CONAPESCA 1,075.20 CONAZA 59.20 Dependencia 4,261.60 FEESA 159.30 FIRCO 299.90 INCA RURAL 34.50 SENASICA (Incluye obra pública 1,004.30 de inspección) SIAP 129.60 SNICS 52.90 Desarrollo Agrario, Territorial y 2,119.80 Urbano Dependencia 749.10 Procuraduría Agraria 900.00 Registro Agrario Nacional 470.70 Tribunales Agrarios 1,035.10 Tribunales Agrarios 1,035.10 Total 338,670.30 Diferencial 2015 PEF 2015 PPEF 2015 PPEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Millones de pesos 48,103.40 48,103.40 872.30 - 1.85 Variación real 1.85 - 48,103.40 48,103.40 872.30 - 1.85 1.85 - 38,034.10 38,034.10 640.00 38,034.10 38,034.10 640.00 472.30 472.30 49.10 - 1.26 1.26 8.31 1.26 1.26 8.31 - 37,394.10 37,394.10 423.20 - 1.14 1.14 - 5,003.10 5,003.10 34.20 - 0.69 0.69 - 1,956.10 30,434.90 10,069.30 1,956.10 30,434.90 10,069.30 64.30 324.70 400.00 - 3.40 1.08 4.14 3.40 1.08 4.14 - 9,719.30 9,719.30 400.00 - 4.29 4.29 - 350.00 1,318.40 350.00 1,368.40 60.30 50.00 0.79 4.61 3.79 1,318.40 1,368.40 60.30 50.00 0.79 4.61 3.79 1,318.40 1,368.40 60.30 50.00 0.79 4.61 3.79 1,318.40 361.30 1,368.40 361.3 60.30 -1.10 50.00 - 0.79 -0.30 4.61 -0.30 3.79 - 611.00 661 50.00 50.00 - 8.18 8.18 346.10 346.1 11.40 - 3.41 3.41 - 10,610.80 10,610.80 10,760.80 10,760.80 217.50 217.50 150.00 150.00 0.64 0.64 2.06 2.06 1.41 1.41 7,380.30 7,380.30 -8.10 - -0.11 -0.11 - 274.80 274.8 -0.40 - -0.15 -0.15 - 37.30 37.3 0.60 - 1.63 1.63 - 1,102.60 80.30 4,297.70 158.80 317.20 33.00 1,102.60 80.3 4,297.70 158.8 317.2 33 27.40 21.10 36.10 -0.50 17.30 -1.50 - 2.55 35.64 0.85 -0.31 5.77 -4.35 2.55 35.64 0.85 -0.31 5.77 -4.35 - 895.60 895.6 -108.70 - -10.82 -10.82 - 130.10 52.90 130.1 52.9 0.50 - - 0.39 - 0.39 - - 2,190.60 2,340.60 220.80 150.00 3.34 10.42 6.85 767.90 942.80 479.90 1,039.90 1,039.90 332,158.80 767.9 1,092.80 479.9 1,039.90 1,039.90 353,207.60 18.80 192.80 9.20 4.80 4.80 14,537.30 150.00 21,048.80 2.51 4.76 1.95 0.46 0.46 -1.92 2.51 21.42 1.95 0.46 0.46 4.29 15.91 6.34 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF 2014 PEF Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 85 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No.46.5. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2015. (Millones de pesos). (Parte VI). Concurrencia Extensión e Entidad Sistemas con Entidades Innovación COUSSA PESA SNIDRUS Sanidades Gran Total Federativa Producto Federativas Productiva Aguascalientes 61.80 8.30 10.40 6.10 0.90 23.50 111.00 Baja California 79.50 10.70 1.00 7.80 1.40 31.80 132.20 Baja California Sur 44.30 5.90 0.30 4.30 1.00 29.30 85.10 Campeche 81.50 10.90 0.90 8.00 54.30 1.40 56.20 213.20 Coahuila 1/ 164.80 14.70 0.30 10.80 52.10 242.70 Colima 51.50 6.90 1.50 5.10 20.90 1.00 26.50 113.40 Chiapas 293.70 39.40 4.40 28.90 446.40 4.40 112.50 929.70 Chihuahua 153.90 20.70 1.70 15.10 123.10 2.20 76.90 393.60 Distrito Federal 36.30 5.00 1.20 3.60 2.00 3.80 51.90 Durango 122.80 16.40 1.20 12.00 127.00 2.20 58.70 340.30 Guanajuato 204.90 27.50 1.40 20.10 12.60 2.30 69.80 338.60 Guerrero 188.10 25.10 18.60 630.10 2.80 68.50 933.20 Hidalgo 164.80 21.90 1.20 16.30 242.70 2.10 53.30 502.30 Jalisco 229.10 31.20 1.50 22.20 22.10 4.70 112.20 423.00 Estado de México 202.90 26.90 3.50 20.10 132.20 4.20 48.00 437.80 Michoacán 209.80 28.10 4.10 20.60 122.00 3.40 123.10 511.10 Morelos 99.80 13.30 0.30 9.80 78.90 0.90 36.60 239.60 Nayarit 98.90 13.20 2.60 9.70 48.10 1.70 67.30 241.50 Nuevo León 91.70 12.30 0.30 9.10 1.40 52.20 167.00 Oaxaca 269.90 36.20 8.80 26.40 450.60 2.70 49.70 844.30 Puebla 211.00 28.30 5.40 20.70 241.40 2.50 70.00 579.30 Querétaro 94.20 12.60 0.30 9.20 20.90 1.10 27.70 166.00 Quintana Roo 55.50 7.40 1.00 5.40 20.90 0.80 28.40 119.40 San Luis Potosí 123.90 16.50 2.00 12.10 126.00 2.30 58.70 341.50 Sinaloa 199.20 26.60 1.00 19.60 2.20 238.80 487.40 Sonora 197.70 26.40 1.50 19.40 2.60 96.10 343.70 Tabasco 134.70 18.10 2.10 13.30 16.80 3.90 60.20 249.10 Tamaulipas 163.50 21.90 7.50 16.10 20.90 2.70 85.70 318.30 Tlaxcala 68.30 9.20 0.30 6.80 42.60 0.90 13.90 142.00 Veracruz 331.30 44.40 10.80 32.60 240.00 3.80 110.80 773.70 Yucatán 135.20 18.10 13.30 16.10 51.00 233.70 Zacatecas 178.90 24.00 1.50 17.60 124.10 2.10 46.30 394.50 Total 4,743.40 628.10 80.00 460.70 3,380.70 67.60 2,039.60 11,400.10 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013. 1_/ El 75% de los recursos de este componente serán ejercidos mediante la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA) y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) respectivamente. 86 Ramos Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 47. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 04 Gobernación Centro Nacional de Prevención de Desastres 05 Relaciones Exteriores Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Colegio de Postgraduados Dirección General de Fibras Naturales y Biocombustibles Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Instituto Nacional de Pesca Universidad Autónoma Chapingo 09 Comunicaciones y Transportes Instituto Mexicano del Transporte Agencia Espacial Mexicana 10 Economía Centro Nacional de Metrología Dirección General de Industrias Ligeras Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Instituto Nacional del Emprendedor Procuraduría Federal del Consumidor Servicio Geológico Mexicano 11 Educación Pública Centro de Enseñanza Técnica Industrial Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa Dirección General de Educación Superior Tecnológica Dirección General de Educación Superior Universitaria El Colegio de México, A.C. Instituto Nacional de Antropología e Historia Instituto Politécnico Nacional Subsecretaría de Educación Media Superior Subsecretaría de Educación Superior Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Universidad Autónoma Metropolitana Universidad Nacional Autónoma de México Universidad Pedagógica Nacional Tecnológico Nacional de México 12 Salud Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas Centros de Integración Juvenil, A.C. Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Dirección General de Calidad y Educación en Salud Hospital General "Dr. Manuel Gea González" Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" Hospital Infantil de México Federico Gómez Hospital Juárez de México Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío Instituto Nacional de Cancerología Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas Instituto Nacional de Geriatría Instituto Nacional de Medicina Genómica Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 95.74 95.74 5.30 5.30 6,360.21 1,132.67 267.19 203.83 1,737.43 718.87 2,300.22 290.30 177.49 112.81 2,335.62 378.61 5.00 1,091.75 132.22 101.54 17.50 608.99 18,496.53 2.52 Millones de pesos 86.70 86.70 -9.04 86.70 -9.04 5.30 5.30 5.30 7,008.03 7,008.03 647.82 1,229.03 96.35 253.83 -13.36 794.02 590.18 1,617.25 -120.18 721.00 2.13 2,392.91 92.69 289.95 289.95 -0.35 177.97 0.47 111.98 -0.83 2,466.86 2,466.86 131.23 398.23 19.62 5.00 1,130.15 38.40 148.91 16.69 112.25 10.70 3.59 -13.91 668.72 59.73 20,099.69 20,099.69 1,603.16 2.78 0.26 86.70 5.30 1,229.03 253.83 794.02 1,617.25 721.00 2,392.91 177.97 111.98 398.23 5.00 1,130.15 148.91 112.25 3.59 668.72 2.78 -9.44 -100.00 -100.00 10.19 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -0.12 -100.00 -100.00 5.62 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 8.67 -100.00 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real. -9.44 -9.44 10.19 8.51 -5.00 289.54 -6.92 0.30 4.03 -0.12 0.27 -0.73 5.62 5.18 3.52 12.62 10.54 -79.51 9.81 8.67 10.39 - 2,924.54 - 3,076.57 152.03 3,076.57 -100.00 5.20 - 187.19 - 137.12 -50.08 137.12 -100.00 -26.75 - 2.70 153.74 1,141.12 638.59 232.06 2,247.89 7.28 357.55 157.74 1,944.02 8,352.78 146.80 5,962.12 15.59 13.50 6,218.20 - 2.43 270.00 675.75 250.09 2,867.86 7.28 191.16 2,155.63 10,223.57 39.30 200.12 6,229.73 11.58 10.59 -0.27 -153.74 -871.12 37.16 18.03 619.97 -357.55 33.43 211.61 1,870.79 -107.49 200.12 267.62 -4.01 -2.91 2.43 270.00 675.75 250.09 2,867.86 7.28 191.16 2,155.63 10,223.57 39.30 200.12 11.53 11.58 10.59 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 4.30 -100.00 -100.00 -10.00 -100.00 -76.34 5.82 7.77 27.58 -100.00 21.19 10.89 22.40 -73.23 4.49 -25.71 -21.53 0.19 - 2.21 - 2.59 0.38 2.59 -100.00 16.97 - 2,815.54 83.30 48.81 164.95 34.93 - 2,910.08 84.38 136.73 174.41 180.51 94.55 1.08 87.92 9.47 145.58 2,910.08 84.38 136.73 174.41 180.51 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 3.36 1.30 180.14 5.74 416.73 - 3.78 - 2.23 -1.55 2.23 -100.00 -40.99 - 5.96 8.22 6.93 28.97 129.67 194.82 414.90 227.80 52.71 210.77 159.60 - 5.73 97.34 6.99 26.41 133.78 138.94 367.92 215.26 53.49 199.82 124.97 -0.23 89.12 0.06 -2.56 4.11 -55.88 -46.98 -12.54 0.77 -10.95 -34.63 5.73 97.34 6.99 26.41 133.78 138.94 367.92 215.26 53.49 199.82 124.97 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -3.87 1,084.30 0.85 -8.85 3.17 -28.68 -11.32 -5.50 1.47 -5.20 -21.70 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 11 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 87 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Ramos Cuadro No. 47.1. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real. Instituto Nacional de Pediatría 206.74 210.29 3.55 210.29 -100.00 1.72 Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 282.35 264.88 -17.47 264.88 -100.00 -6.19 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 167.07 131.66 -35.41 131.66 -100.00 -21.19 Instituto Nacional de Rehabilitación 119.34 122.59 3.25 122.59 -100.00 2.73 Instituto Nacional de Salud Pública 480.48 524.21 43.73 524.21 -100.00 9.10 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 21.04 42.58 21.54 42.58 -100.00 102.37 Servicios de Atención Psiquiátrica 0.39 0.39 0.39 -100.00 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 61.74 49.36 -12.38 49.36 -100.00 -20.05 13 Marina 15.00 15.00 15.00 Dirección General de Investigación y Desarrollo 15.00 15.00 15.00 -100.00 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 781.08 797.98 797.98 16.90 2.16 2.16 Comisión Nacional del Agua 11.40 11.40 11.40 -100.00 Comisión Nacional Forestal 7.40 7.40 7.40 -100.00 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 504.33 521.56 17.22 521.56 -100.00 3.41 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 257.95 257.62 -0.32 257.62 -100.00 -0.13 17 Procuraduría General de la República 117.60 198.42 198.42 80.82 68.72 68.72 Instituto Nacional de Ciencias Penales 117.60 198.42 80.82 198.42 -100.00 68.72 18 Energía 7,744.64 8,164.19 8,164.19 419.55 5.42 5.42 Instituto de Investigaciones Eléctricas 904.40 957.89 53.48 957.89 -100.00 5.91 Instituto Mexicano del Petróleo 6,072.02 6,439.88 367.86 6,439.88 -100.00 6.06 Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 768.22 766.43 -1.80 766.43 -100.00 -0.23 21 Turismo 28.35 30.81 30.81 2.46 8.68 8.68 Centro de Estudios Superiores en Turismo 28.35 30.81 2.46 30.81 -100.00 8.68 23 Provisiones Salariales y Económicas 4,610.90 4,913.60 4,913.60 302.70 6.56 6.56 Unidad de Política y Control Presupuestario 4,610.90 4,913.60 302.70 4,913.60 -100.00 6.56 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 34,467.41 37,117.78 37,117.78 2,650.37 -0.00 7.69 7.69 -0.00 Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 576.39 613.13 36.73 613.13 -100.00 6.37 Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 259.37 273.90 14.54 273.90 -100.00 5.60 Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 632.63 574.79 -57.84 574.79 -100.00 -9.14 Ensenada, Baja California Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 392.05 419.93 27.88 419.93 -100.00 7.11 Centro de Investigación en Geografía y Geomántica, "Ing. Jorge 67.10 75.10 8.01 75.10 -100.00 11.93 L. Tamayo", A.C. Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. 207.61 253.44 45.84 253.44 -100.00 22.08 Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. 203.22 228.90 25.68 228.90 -100.00 12.63 Centro de Investigación en Química Aplicada 280.99 243.70 -37.30 243.70 -100.00 -13.27 Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del 236.18 233.08 -3.10 233.08 -100.00 -1.31 Estado de Jalisco, A.C. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 171.85 201.62 29.77 201.62 -100.00 17.32 Electroquímica, S.C. Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 413.57 545.67 132.11 545.67 -100.00 31.94 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 489.79 452.33 -37.45 452.33 -100.00 -7.65 Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. 183.96 215.80 31.85 215.80 -100.00 17.31 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 310.78 302.14 -8.64 302.14 -100.00 -2.78 Social CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías 270.67 289.52 18.85 289.52 -100.00 6.97 Competitivas" CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada 691.42 626.36 -65.05 626.36 -100.00 -9.41 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 25,115.06 27,142.68 2,027.62 27,142.68 -100.00 8.07 Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de 1,036.44 990.87 -45.57 990.87 -100.00 -4.40 C.V. El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 308.43 353.73 45.30 353.73 -100.00 14.69 El Colegio de la Frontera Sur 426.32 394.20 -32.12 394.20 -100.00 -7.53 El Colegio de Michoacán, A.C. 131.81 164.71 32.90 164.71 -100.00 24.96 El Colegio de San Luis, A.C. 112.42 119.81 7.39 119.81 -100.00 6.58 Fondo de Información y Documentación para la Industria 708.27 974.86 266.59 974.86 -100.00 37.64 Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos 177.79 203.49 25.71 203.49 -100.00 14.46 Instituto de Ecología, A.C. 315.19 329.53 14.35 329.53 -100.00 4.55 Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora" 178.69 210.42 31.72 210.42 -100.00 17.75 Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 393.30 461.79 68.49 461.79 -100.00 17.42 Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. 176.13 222.25 46.12 222.25 -100.00 26.19 50 Instituto Mexicano del Seguro Social 464.93 549.11 549.11 84.19 18.11 18.11 Instituto Mexicano del Seguro Social 464.93 549.11 84.19 549.11 -100.00 18.11 51 Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado 86.09 92.66 92.66 6.57 7.63 7.63 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 86.09 92.66 6.57 92.66 -100.00 7.63 del Estado TOTAL 81,861.82 88,054.28 88,065.81 6,203.99 11.53 7.56 7.58 0.01 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de D iputados con información del Anexo 11 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados . PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 88 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Ramo Cuadro No. 48. Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con perspectiva de Género, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Programa Presupuestario 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real. 01 Poder Legislativo 36.00 18.85 -17.15 18.85 -100.00 -47.64 Actividades derivadas del Trabajo Legislativo 36.00 18.85 -17.15 18.85 -100.00 -47.64 H. Cámara de Diputados 14.85 14.85 14.85 H. Cámara de Senadores 4.00 4.00 4.00 04 Gobernación 243.86 257.51 263.42 19.56 5.91 5.60 8.02 2.29 Promover la atención y prevención de la violencia contra las 191.42 197.92 197.92 6.49 3.39 3.39 mujeres Planeación demográfica del país 10.00 7.52 10.00 2.48 -24.85 33.07 Promover la prevención, protección y atención en materia de trata 10.43 10.75 10.75 0.32 3.05 3.05 de personas Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de 10.00 26.00 26.00 16.00 160.00 160.00 Derechos Humanos y Periodistas Implementar las políticas , programas y acciones tendientes a 3.00 3.00 4.50 1.50 1.50 50.00 50.00 garantizar la seguridad pública dela Nación y sus habitantes Conducción de la política en materia de Derechos Humanos 10.00 1.95 1.95 -8.05 -80.50 -80.50 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la 2.00 0.08 2.00 1.92 -96.24 2,559.11 prevención del delito Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la 7.00 10.30 10.30 3.30 47.14 47.14 Discriminación 05 Relaciones Exteriores 11.00 11.00 17.00 6.00 6.00 54.55 54.55 Protección y asistencia consular 10.25 10.00 12.00 1.75 2.00 -2.44 17.07 20.00 Actividades de apoyo administrativo 4.00 4.00 4.00 Foros, publicaciones y actividades en materia de equidad de 0.75 1.00 1.00 0.25 33.33 33.33 género 06 Hacienda y Crédito Público Atención Integral a Víctimas y Ofendidos de Delitos de Alto Impacto / Atención a Victimas Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) Actividades de apoyo administrativo Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena Programa de Derechos Indígenas 07 Defensa Nacional Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Registro, Control y Seguimiento delos Programas Presupuestarios Programa de Apoyo para la Productividad dela Mujer Emprendedora Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) Programa Integral de Desarrollo Rural 09 Comunicaciones y Transportes Definición y conducción dela política de comunicaciones y transportes 10 Economía Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia Actividades de apoyo administrativo Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) Programa de Fomento a la Economía Social Fondo Nacional Emprendedor Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES) 11 Educación Pública Prestación de servicios de educación superior y posgrado Impulso al desarrollo dela cultura Diseño y aplicación de políticas de equidad de género Programa Nacional de Becas Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas Programa para el Desarrollo Profesional Docente 1,465.76 1,587.63 1,613.15 147.38 25.51 8.31 10.06 1.61 0.19 0.19 0.19 - - - - - 17.56 23.78 7.54 25.22 7.94 25.34 7.94 7.78 -15.84 0.40 25.34 -17.28 - -100.00 6.07 5.31 44.32 -66.61 5.31 -68.52 - 473.42 489.32 512.32 38.90 23.00 3.36 8.22 4.70 401.82 415.42 417.82 16.00 2.40 3.38 3.98 0.58 450.19 554.27 554.27 104.08 - 23.12 23.12 - 91.26 104.00 104.00 449.35 4.35 95.27 104.00 104.00 1,985.69 4.41 95.27 108.00 108.00 1,985.69 4.41 4.00 4.00 4.00 1,536.34 0.06 4.00 4.00 - 4.38 341.90 1.35 4.38 3.85 3.85 341.90 1.35 3.85 3.85 - - 1,180.65 1,180.65 1,180.65 - - - - - 355.63 355.63 355.63 - - - - 445.00 8.50 445.00 8.46 445.00 8.46 -0.04 - -0.45 -0.45 - 8.50 8.46 8.46 -0.04 - -0.45 -0.45 - 1,497.95 1,911.04 1,912.04 414.09 1.00 27.58 27.64 0.05 3.00 3.00 - -3.00 -3.00 - -100.00 -100.00 204.95 650.00 90.00 550.00 2,388.91 25.00 76.40 1,975.09 223.17 205.16 963.46 650.00 89.42 3,490.47 1.45 20.00 79.00 3,082.76 232.26 4.00 205.16 963.46 650.00 89.42 3,517.06 5.20 25.00 83.00 3,086.60 232.26 4.00 0.21 963.46 -0.58 -550.00 1,128.15 5.20 6.60 1,111.51 9.09 4.00 26.59 3.75 5.00 4.00 3.84 - 0.10 -0.64 -100.00 46.11 -20.00 3.41 56.08 4.07 0.10 -0.64 -100.00 47.22 8.65 56.28 4.07 0.76 258.62 25.00 5.06 0.12 - 75.00 75.00 75.00 - - - - - 14.26 - 10.00 -4.26 10.00 -100.00 -29.85 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 13 del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ej ecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 89 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Ramo Cuadro No. 48.1. Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con perspectiva de Género, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Programa Presupuestario 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real. 12 Salud 4,789.60 4,958.35 5,127.54 337.94 169.19 3.52 7.06 3.41 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para 62.00 62.00 63.54 1.53 1.53 2.47 2.47 la salud Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud 1.75 1.75 1.75 0.01 0.46 0.46 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 167.28 167.28 177.28 10.00 10.00 -0.00 5.98 5.98 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud 1,314.75 1,366.79 1,287.22 -27.53 -79.57 3.96 -2.09 -5.82 Prevención y atención contra las adicciones 5.19 6.67 6.67 1.48 28.52 28.52 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación 311.60 316.47 316.47 4.87 1.56 1.56 Actividades de apoyo administrativo 4.00 Rectoría en Salud 17.78 17.78 17.78 Promoción dela salud, prevención y control de enfermedades crónicas no 6.05 6.05 6.05 transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 231.37 255.54 323.54 92.17 68.00 10.45 39.84 26.61 Atención dela Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud 1,432.60 1,507.16 1,671.39 238.78 164.23 5.20 16.67 10.90 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 91.97 91.97 91.97 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 315.15 315.15 315.15 Reducción de la mortalidad materna / Reducción de la mortalidad materna y 520.00 521.01 521.01 1.01 0.19 0.19 calidad en la atención obstétrica Prevención contra la obesidad / Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad 312.12 322.73 323.73 11.61 1.00 3.40 3.72 0.31 y Diabetes Calidad en Salud e Innovación 17.78 -17.78 -100.00 -100.00 13 Marina 48.47 69.20 70.20 21.73 1.00 42.78 44.84 1.45 Administración y fomento dela educación naval 19.01 3.00 3.00 -16.01 -84.22 -84.22 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social 26.46 63.20 63.20 36.74 138.88 138.88 Actividades de apoyo administrativo 3.00 3.00 4.00 1.00 1.00 33.33 33.33 14 Trabajo y Previsión Social 47.22 47.22 47.22 Procuración de justicia laboral 26.50 26.50 26.50 Fomento dela equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral 20.72 20.72 20.72 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 4,882.75 2,864.28 2,891.82 -1,990.93 27.54 -41.34 -40.77 0.96 Fomento al desarrollo agrario 85.98 85.98 85.98 Actividades de apoyo administrativo 3.00 3.00 4.00 1.00 1.00 33.33 33.33 Programa Hábitat 643.05 625.12 625.12 -17.93 -2.79 -2.79 Programa de vivienda digna 693.44 673.42 673.42 -20.02 -2.89 -2.89 Programa de Vivienda Rural 206.24 202.12 202.12 -4.12 -2.00 -2.00 Rescate de espacios públicos 138.35 133.85 133.85 -4.49 -3.25 -3.25 Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora 1,141.83 -1,141.83 -100.00 -100.00 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda 1,626.93 1,140.78 1,167.33 -459.60 26.54 -29.88 -28.25 2.33 Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) 343.94 -343.94 -100.00 -100.00 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 488.87 521.49 525.20 36.33 3.71 6.67 7.43 0.71 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 0.56 0.29 4.00 3.44 3.71 -48.63 617.97 1,297.62 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 78.96 79.18 79.18 0.22 0.28 0.28 Programa de Empleo Temporal (PET) 212.12 219.33 219.33 7.21 3.40 3.40 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales 182.87 207.83 207.83 24.96 13.65 13.65 Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental 14.37 14.86 14.86 0.49 3.40 3.40 17 Procuraduría General de la República 131.11 131.11 156.11 25.00 25.00 -0.00 19.07 19.07 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 84.11 71.59 84.59 0.48 13.00 -14.89 0.57 18.16 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada 37.00 53.75 53.75 16.75 45.26 45.26 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito 10.00 5.78 13.78 3.78 8.00 -42.23 37.77 138.48 Actividades de apoyo administrativo 4.00 4.00 4.00 18 Energía 8.57 7.52 9.42 0.85 1.91 -12.28 9.95 25.34 Gestión e implementación en aprovechamiento sustentable de la energía 0.11 0.11 0.11 Promoción en materia de aprovechamiento sustentable dela energía 0.15 0.04 0.04 -0.11 -72.93 -72.93 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de 0.13 0.13 0.13 estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las 0.24 0.10 0.10 -0.14 -58.43 -58.43 instalaciones nucleares y radiológicas Actividades de apoyo administrativo 3.05 2.10 4.00 0.95 1.91 -31.31 31.15 90.93 Coordinación dela implementación de la política energética y delas entidades 5.00 5.04 5.04 0.04 0.86 0.86 del sector electricidad 19 Aportaciones a Seguridad Social 0.70 0.60 0.60 -0.10 -14.29 -14.29 Apoyo Económico a Viudas de Veteranos dela Revolución Mexicana 0.70 0.60 0.60 -0.10 -14.29 -14.29 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 13 del Proy ecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diput ados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cám ara de Diputados. 1/ El presupuesto no se suma en el total por ser recursos propios. 90 Ramo Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 48.2. Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con perspectiva de Género, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte III Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF Programa Presupuestario 2014 PEF 2015 PPEF 20 Desarrollo Social Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud Definición y conducción dela política del desarrollo social y comunitario, así como la participación social Programa de Opciones Productivas Programa de Coinversión Social PROSPERA Programa de Inclusión Social Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención dela Violencia Contra las Mujeres Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Seguro de vida para jefas de familia 21 Turismo Servicios de asistencia integral e información turística Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR Promoción de México como Destino Turístico Desarrollo de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables Regulación y certificación de estándares de calidad turística Actividades de apoyo administrativo Planeación y conducción de la política de turismo Impulso a la competitividad del sector turismo 22 Instituto Nacional Electoral Gestión Administrativa Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico Otorgamiento de prerrogativas a partidos polí1icos , fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía Vinculación con la sociedad 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres y atender asuntos de la mujer Actividades de apoyo administrativo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación 40 Información Nacional Estadística y Geográfica Actividades de apoyo administrativo Producción y difusión de información estadística y geográfica de interés nacional 18 Energía 1/ Operación comercial de la Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos en control de calidad, sistemas informáticos y de telecomunicaciones Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional. Así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica Actividades de apoyo administrativo Actividades de apoyo a la función pública y buen agobiemos Planeación, dirección, coordinación, supervisión y seguimiento a las funciones y recursos asignados para cumplir con la construcción de la infraestructura eléctrica Planeación y dirección de los procesos productivos Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 1/ Servicios de guardería Atención a la salud reproductiva GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1/ Control del Estado de Salud de la Embarazada Equidad de Género Total Millones de pesos 5,799.14 232.03 49.12 5.14 5,567.11 43.97 5,773.32 49.12 25.82 - 404.61 398.39 4.00 -400.61 -394.39 5.00 128.03 - 41.15 142.65 - 41.15 157.65 400.00 36.15 29.62 15.00 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real. 4.17 11.69 0.45 - -1.54 -99.01 -99.00 723.06 11.42 - 723.06 23.14 10.52 3.70 11.69 288.00 297.79 303.00 15.00 5.21 3.40 5.21 1.75 3,682.33 1,015.18 14.08 0.11 0.18 0.17 3,807.53 1,036.70 14.08 - 3,807.53 1,036.70 15.08 - 125.20 21.52 0.99 14.96 -0.18 -0.17 1.00 15.08 - 3.40 2.12 -0.00 -100.00 -100.00 -100.00 3.40 2.12 7.06 13,039.88 -100.00 -100.00 7.06 - 3.24 - - -3.24 - -100.00 -100.00 - 0.16 - - -0.16 - -100.00 -100.00 - 3.91 0.89 0.54 3.69 1.18 20.99 5.42 14.08 16.59 12.00 0.60 15.08 19.99 12.00 4.00 -3.91 -0.89 -0.54 11.39 -1.18 -1.01 12.00 -1.42 1.00 3.40 3.40 -100.00 -100.00 -100.00 281.51 -100.00 -21.00 -88.94 -100.00 -100.00 -100.00 308.47 -100.00 -4.81 -26.25 7.06 20.50 566.67 5.12 3.99 3.99 -1.14 - -22.17 -22.17 - 10.20 0.25 23.61 24.79 28.79 -10.20 -0.25 5.18 4.00 -100.00 -100.00 5.00 -100.00 -100.00 21.94 16.14 23.61 24.79 24.79 1.18 - 5.00 5.00 - 70.00 90.00 4.00 90.00 4.00 20.00 4.00 - 28.57 28.57 - 70.00 90.00 90.00 20.00 - 28.57 28.57 - 42.65 - 43.41 - 83.41 4.00 40.76 40.00 1.78 95.56 92.14 42.65 43.41 79.41 36.76 36.00 1.78 86.18 82.92 15.55 8.10 8.10 -7.45 - -47.93 -47.93 - 0.50 0.50 0.50 0.00 - 0.00 0.00 - 3.05 1.08 1.00 2.50 1.00 2.50 -2.05 1.42 - -67.18 130.61 -67.18 130.61 - 1.32 1.00 1.00 -0.32 - -24.28 -24.28 - 0.47 0.88 0.17 0.47 0.88 0.02 0.47 0.88 0.02 -0.00 -0.14 - -0.00 -86.71 -0.00 -86.71 - 1.20 1.00 1.00 -0.20 - -16.67 -16.67 - 0.93 0.73 0.73 -0.21 - -22.42 -22.42 - 0.39 - - -0.39 - -100.00 -100.00 - 0.99 - - -0.99 - -100.00 -100.00 - 4.57 - - -4.57 - -100.00 -100.00 - 14,562.66 9,294.10 5,268.56 15,603.60 9,649.70 5,953.90 15,603.60 9,649.70 5,953.90 1,040.94 355.60 685.34 - 7.15 3.83 13.01 7.15 3.83 13.01 - 197.02 209.84 209.84 12.82 - 6.51 6.51 - 173.15 23.87 22,341.07 186.93 22.92 23,917.76 186.93 22.92 24,308.19 13.78 -0.96 1,967.11 390.42 7.96 -4.00 7.06 7.96 -4.00 8.80 1.63 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 13 del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diput ados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 1/ El presupuesto no se suma en el total por ser recursos propios. 91 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Ramos Cuadro No. 49. Distribución de los Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Ramos / Programas Presupuestarios 04 Gobernación Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 05 Relaciones Exteriores Protección y asistencia consular 11 Educación Pública Apoyos a centros y organizaciones de educación Programa de Escuela Segura Programa Nacional de Becas Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa Escuelas Dignas 12 Salud Asistencia social y protección del paciente Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable Programa de Atención a Personas con Discapacidad Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente" Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Programa para la Protección y el Desarrollo Integral dela Infancia Seguro Médico Siglo XXI Servicios de Atención a Población Vulnerable Instituto Nacional de Rehabilitación 14 Trabajo y Previsión Social Fomento dela equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Programa de vivienda digna 20 Desarrollo Social Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud Pensión para Adultos Mayores Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas Programa de Coinversión Social Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Seguro de vida para jefas de familia Servicios a grupos con necesidades especiales Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 23 Provisiones Salariales y Económicas Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos Atender asuntos relacionados con víctimas del delito Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención de los derechos de las Personas con Discapacidad. 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Atención a Personas con Discapacidad Total 2014 PEF 145.94 145.94 225.70 225.70 1,421.68 15.00 340.00 563.09 303.58 200.00 6,048.67 503.40 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF 2014 PEF Millones de pesos 150.95 150.95 5.01 150.95 150.95 5.01 225.70 225.70 225.70 225.70 1,800.47 1,800.47 378.79 10.00 10.00 -5.00 338.66 338.66 -1.34 1,185.68 1,185.68 622.59 266.13 266.13 -37.46 -200.00 6,316.62 6,381.62 332.95 540.82 540.82 37.43 Diferencial 2015 PEF 2015 PPEF 2015 PPEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF 65.00 - 3.43 3.43 26.64 -33.33 -0.39 110.57 -12.34 -100.00 - Variación real. 3.43 3.43 26.64 -33.33 -0.39 110.57 -12.34 -100.00 - 1.03 - 61.74 49.36 49.36 -12.38 - - - - 352.00 91.97 39.70 358.27 93.63 40.54 423.27 93.63 40.54 71.27 1.67 0.84 65.00 - 1.81 2.11 1.81 2.11 18.14 - 177.37 182.89 182.89 5.52 - 3.11 3.11 - 315.15 325.86 325.86 10.71 - 3.40 3.40 - 131.58 135.54 135.54 3.96 - 3.01 3.01 - 2,519.43 796.56 1,059.79 29.13 2,605.09 824.72 1,159.89 29.13 2,605.09 824.72 1,159.89 29.13 85.66 28.16 100.11 - - 9.45 - 9.45 - - 29.13 29.13 29.13 - - - - - 39.11 39.11 41,972.35 40.43 40.43 42,826.37 40.43 40.43 42,831.58 1.32 1.32 859.23 5.21 3.36 2.03 3.36 2.05 - 243.97 245.58 245.58 1.60 - 0.66 0.66 - 36,064.98 36,829.94 36,829.94 764.96 - 2.12 2.12 - 288.00 297.79 303.00 15.00 5.21 3.40 5.21 1.75 262.93 294.20 264.06 307.99 264.06 307.99 1.13 13.79 - - - - 3,440.80 3,458.44 3,458.44 17.64 - 0.51 0.51 - 1,015.18 301.16 1,036.70 312.03 1,036.70 312.03 21.52 10.87 - 2.12 3.61 2.12 3.61 - 61.12 73.84 73.84 12.72 - 20.82 20.82 - 500.00 600.00 600.00 100.00 - 20.00 20.00 - 500.00 600.00 600.00 100.00 - 20.00 20.00 - 27.80 20.65 29.58 21.12 29.58 21.12 1.79 0.47 - 6.42 2.25 6.42 2.25 - 7.14 8.46 8.46 1.32 - - - - 21.62 21.02 21.02 -0.60 - - - - 21.62 50,431.99 21.02 52,040.27 21.02 52,110.47 -0.60 1,678.48 70.21 3.19 3.33 0.13 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 14 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 92 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 50. Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Programa 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación % 4 Gobernación 2.12 1.17 1.17 -0.95 -44.68 -44.68 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo 417.19 435.42 435.42 18.23 4.37 4.37 Rural, Pesca y Alimentación 12 Salud 33.00 33.00 33.00 16 Medio Ambiente y Recursos 3.10 3.24 3.24 0.14 4.50 4.50 Naturales Procuraduría Federal de Protección 3.10 3.24 3.24 0.14 4.50 4.50 al Ambiente 18 Energía 17,357.83 18,635.97 18,635.97 1,278.14 7.36 7.36 Secretaría de Energía 1,030.30 430.30 430.30 -600.00 -58.24 -58.24 Comisión Nacional para el Uso 101.32 113.04 113.04 11.72 11.57 11.57 Eficiente de la Energía Instituto de Investigaciones 0.35 0.70 0.70 0.35 100.00 100.00 Eléctricas Pemex-Exploración y Producción 20.75 487.30 487.30 466.55 Pemex -Refinación 1,218.11 897.76 897.76 -320.35 -26.30 -26.30 Pemex -Gas y Petroquímica Básica 104.27 21.52 21.52 -82.75 Pemex-Petroquímica 11.41 176.89 176.89 165.49 Comisión Federal de Electricidad * 14,871.33 16,508.45 16,508.45 1,637.12 11.01 11.01 Total 17,813.24 19,108.80 19,108.80 1,295.56 -28.45 -28.45 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 93 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Ramo Cuadro No. 51. Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, 2014-2015 (Millones de pesos). Parte I Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramos / Programas Presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real. 04 Gobernación 241.80 240.03 240.03 -1.77 -0.73 -0.73 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil 241.80 240.03 240.03 -1.77 -0.73 -0.73 06 Hacienda y Crédito Público 48.10 54.15 54.15 6.05 12.59 12.59 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la 48.10 54.15 54.15 6.05 12.59 12.59 Productividad indígena 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 11,715.01 13,492.47 13,492.47 1,777.46 15.17 15.17 Programa de Fomento a la Agricultura 851.98 1,097.96 1,097.96 245.98 28.87 28.87 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 591.19 1,995.84 1,995.84 1,404.65 237.60 237.60 Programa de Fomento Ganadero 4,560.77 4,420.74 4,420.74 -140.03 -3.07 -3.07 Programa Integral de Desarrollo Rural 5,711.07 5,977.93 5,977.93 266.86 4.67 4.67 09 Comunicaciones y Transportes 1,075.35 1,329.33 1,329.33 253.98 23.62 23.62 Reconstrucción y Conservación de Carreteras 1,075.35 1,329.33 1,329.33 253.98 23.62 23.62 10 Economía 10.45 10.45 10.45 Promoción de una cultura de consumo responsable e inteligente 0.45 0.45 0.45 Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión 10.00 10.00 10.00 Extranjera Directa 12 Salud 651.11 643.78 643.78 -7.33 -1.13 -1.13 Protección Contra Riesgos Sanitarios 268.22 270.90 270.90 2.67 1.00 1.00 Vigilancia epidemiológica 382.89 372.89 372.89 -10.00 -2.61 -2.61 13 Marina 201.90 178.71 178.71 -23.19 -11.49 -11.49 Seguridad a la Navegación y Protección al Medio Ambiente 201.90 178.71 178.71 -23.19 -11.49 -11.49 Marino 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 51.09 52.84 52.84 1.75 3.42 3.42 Programa de prevención de riesgos en los asentamientos 34.09 35.26 35.26 1.17 3.44 3.44 humanos Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades 17.00 17.57 17.57 0.57 3.36 3.36 Habitacionales 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 13,126.09 16,551.38 16,551.38 3,425.29 26.10 26.10 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 15.57 4.33 4.33 -11.24 -72.19 -72.19 Actividades de apoyo administrativo 11.93 13.23 13.23 1.29 10.85 10.85 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 7.53 7.58 7.58 0.05 0.63 0.63 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 246.19 246.19 246.19 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales 18.26 18.26 18.26 Fideicomisos Ambientales 1.11 1.11 1.11 Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular 1.47 1.47 1.47 Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable 174.03 179.95 179.95 5.92 3.40 3.40 dela Vida Silvestre Incentivos para la operación de plantas de tratamiento de aguas 258.50 258.50 258.50 residuales Investigación científica y tecnológica 253.99 250.01 250.01 -3.99 -1.57 -1.57 Investigación en Cambio Climático, sustentabilidad ambiental y 244.01 242.42 242.42 -1.60 -0.65 -0.65 crecimiento verde Normatividad Ambiental e Instrumentos de Fomento para el 24.08 37.55 37.55 13.47 55.91 55.91 Desarrollo Sustentable Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 160.99 143.73 143.73 -17.26 -10.72 -10.72 Políticas de Investigación de Cambio Climático 5.19 5.23 5.23 0.04 0.79 0.79 Prevención y gestión integral de residuos 653.49 675.71 675.71 22.22 3.40 3.40 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 225.60 226.24 226.24 0.64 0.28 0.28 (PROCODES) Programa de Desarrollo Institucional y Ambiental 0.45 0.47 0.47 0.02 3.40 3.40 Programa de Empleo Temporal 589.16 589.16 589.16 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio 56.60 56.60 56.60 Ambiente y Recursos Naturales Programa de inversión en Infraestructura Social y de Protección 13.62 3.26 3.26 -10.36 -76.04 -76.04 Ambiental Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 108.59 2,990.09 2,990.09 2,881.50 2,653.68 2,653.68 Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales 21.50 22.23 22.23 0.73 3.40 3.40 Protegidas y Zonas de Influencia Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental 4.05 4.19 4.19 0.14 3.40 3.40 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 16 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 94 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Ramo Cuadro No. 51.1. Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, 2014-2015 (Millones de pesos). Parte II Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF Ramos / Programas Presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real. Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales 2,134.06 2,206.62 2,206.62 72.56 3.40 3.40 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal 2,550.14 2,786.73 2,786.73 236.59 9.28 9.28 Programa Nacional Forestal-Protección Forestal 2,265.64 2,261.07 2,261.07 -4.57 -0.20 -0.20 Regulación Ambiental 68.46 68.89 68.89 0.43 0.64 0.64 Túnel Emisor Oriente y planta de Tratamiento Atotonilco 3,250.58 3,250.58 3,250.58 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y 2,896.49 -2,896.49 -100.00 -100.00 Áreas Productivas Inversión del Servicio Meteorológico Nacional 63.96 -63.96 -100.00 -100.00 Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico 71.82 -71.82 -100.00 -100.00 Manejo Sustentable de tierras 3.10 -3.10 -100.00 -100.00 Programa de Cultura del Agua 1.09 -1.09 -100.00 -100.00 Programa para atender desastres naturales 200.38 -200.38 -100.00 -100.00 Programas Hídricos Integrales 332.83 -332.83 -100.00 -100.00 Servicio Meteorológico Nacional y Estaciones Hidro 243.14 -243.14 -100.00 -100.00 meteorológicas Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de 46.73 -46.73 -100.00 -100.00 Texcoco 18 Energía 3,768.55 1,509.52 1,509.52 -2,259.03 -59.94 -59.94 Actividades de apoyo administrativo 4.84 4.85 4.85 0.01 0.23 0.23 Conducción dela política energética 237.29 262.61 262.61 25.32 10.67 10.67 Coordinación de la implementación de la política energética y 96.75 209.79 209.79 113.04 116.83 116.83 de las entidades del sector electricidad Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento 1,030.30 430.30 430.30 -600.00 -58.24 -58.24 Sustentable de Energía Gestión e implementación en aprovechamiento sustentable 29.16 33.19 33.19 4.03 13.81 13.81 de la energía Mantenimiento de infraestructura 100.65 125.16 125.16 24.51 24.35 24.35 Otros proyectos 36.41 54.15 54.15 17.74 48.73 48.73 Otros programas de inversión 0.0001 -0.00 -100.00 -100.00 Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente dela 6.09 5.31 5.31 -0.77 -12.72 -12.72 energía eléctrica Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la 21.57 25.72 25.72 4.14 19.21 19.21 energía Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos 2,170.79 315.98 315.98 -1,854.81 -85.44 -85.44 Seguimiento y evaluación de políticas públicas en 21.37 25.50 25.50 4.13 19.34 19.34 aprovechamiento sustentable dela energía Supervisar el aprovechamiento sustentable de la energía 13.33 16.96 16.96 3.64 27.28 27.28 21 Turismo 0.66 0.66 0.66 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 0.00 0.66 0.65 0.66 -100.00 39,645.15 Actividades de apoyo administrativo 0.03 -0.03 -100.00 -100.00 Desarrollo de infraestructura para el fomento y promoción de 0.22 -0.22 -100.00 -100.00 la inversión en el sector turístico Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables 0.07 -0.07 -100.00 -100.00 Impulso a la competitividad del sector turismo 0.07 -0.07 -100.00 -100.00 Planeación y conducción de la política de turismo 0.20 0.66 -0.20 -0.66 220.56 -100.00 Promoción de México como Destino Turístico 0.03 -0.03 -100.00 -100.00 Regulación y certificación de estándares de calidad turística 0.02 -0.02 -100.00 -100.00 Servicios de asistencia integral e información turística 0.01 -0.01 -100.00 -100.00 23 Provisiones Salariales y Económicas 6,580.66 6,355.06 6,355.06 -225.60 -3.43 -3.43 Fondo de Desastres Naturales(FONDEN) 6,245.47 6,008.47 6,008.47 -237.00 -3.79 -3.79 Fondo de Prevención de Desastres 335.19 346.59 346.59 11.40 3.40 3.40 Naturales(FOPREDEN) 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 232.00 245.05 245.05 13.05 5.63 5.63 Apoyos institucionales para actividades científicas, 2.00 5.00 5.00 3.00 150.00 150.00 tecnológicas y de innovación. Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la 100.00 100.00 100.00 calidad Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, 130.00 140.05 140.05 10.05 7.73 7.73 tecnologías precursoras y competitividad de las empresas Total 37,702.77 40,663.44 40,663.44 2,960.67 7.85 7.85 2015 PEF / 2015 PPEF -100.00 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 16 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ej ecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 95 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico SF Ramo Cuadro No. 52. Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF Programa 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación % 06 Hacienda y Crédito Público 67.82 70.36 70.36 2.54 3.74 3.74 Programa de Apoyo a la Educación Indígena 67.82 70.36 70.36 2.54 3.74 3.74 10 Economía 205.00 205.00 205.00 Programa de Fomento a la Economía Social 105.00 5.00 5.00 -100.00 -95.24 -95.24 Fondo Nacional Emprendedor 100.00 200.00 200.00 100.00 100.00 100.00 11 Educación Pública 188,884.62 197,309.61 198,059.61 9,174.98 750.00 4.46 4.86 Educación Básica 7,057.41 7,068.46 7,068.46 11.06 0.16 0.16 Programa Nacional de Becas 130.00 130.00 130.00 Programa para la Inclusión y la Equidad 51.79 62.85 62.85 11.06 21.35 21.35 Educativa OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de 6,875.62 6,875.62 6,875.62 Inclusión Social Educación Media Superior 78,066.95 73,932.04 73,932.04 -4,134.91 -5.30 -5.30 Investigación científica y desarrollo tecnológico 1.71 1.54 1.54 -0.17 -10.00 -10.00 Diseño, construcción, certificación y evaluación 35.94 36.79 36.79 0.84 2.35 2.35 de la infraestructura física educativa Formación y certificación para el trabajo 2,648.45 2,606.04 2,606.04 -42.41 -1.60 -1.60 Prestación de servicios de educación media 7,021.29 7,994.35 7,994.35 973.06 13.86 13.86 superior Prestación de servicios de educación técnica 26,264.53 26,847.59 26,847.59 583.06 2.22 2.22 Programa de Formación de Recursos Humanos 16.85 521.85 521.85 505.00 2,997.57 2,997.57 basados en Competencias (PROFORHCOM) Programa para el Desarrollo Profesional Docente 14.85 14.85 14.85 Programa Nacional de Becas 5,242.94 6,242.94 6,242.94 1,000.00 19.07 19.07 Programa para la Inclusión y la Equidad 50.00 50.00 50.00 Educativa OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de 10,182.14 10,182.14 10,182.14 0.00 0.00 0.00 Inclusión Social Subsidios federales para organismos 22,565.63 15,650.51 15,650.51 -6,915.12 -30.64 -30.64 descentralizados estatales Programa de Expansión en la Oferta Educativa 3,165.74 3,633.58 3,633.58 467.84 14.78 14.78 en Educación Media Superior y Superior Apoyos a centros y organizaciones de educación 150.45 149.86 149.86 -0.59 -0.39 -0.39 Prestación de servicios de educación superior y 49.08 -49.08 -100.00 -100.00 posgrado Mantenimiento de infraestructura 147.70 -147.70 -100.00 -100.00 Proyectos de infraestructura social del sector 524.49 -524.49 -100.00 -100.00 educativo Educación Superior 103,337.37 116,242.13 116,992.13 13,654.77 750.00 12.49 13.21 Prestación de servicios de educación superior y 39,218.46 37,978.49 38,328.49 -889.97 350.00 -3.16 -2.27 posgrado Mantenimiento de infraestructura 262.29 399.55 399.55 137.27 52.33 52.33 Proyectos de infraestructura social del sector 763.08 398.85 398.85 -364.23 -47.73 -47.73 educativo Programa Nacional de Becas 7,466.96 8,436.99 8,436.99 970.03 12.99 12.99 Programa para la Inclusión y la Equidad 150.00 100.00 100.00 -50.00 -33.33 -33.33 Educativa Programa de fortalecimiento de la calidad en 2,236.85 2,255.98 2,655.98 419.12 400.00 0.85 18.74 instituciones educativas Programa para el Desarrollo Profesional Docente 775.80 801.78 801.78 25.98 3.35 3.35 Programa de Carrera Docente (UPES) 385.09 398.19 398.19 13.09 3.40 3.40 Subsidios federales para organismos 46,010.34 59,095.29 59,095.29 13,084.95 28.44 28.44 descentralizados estatales Fondo para elevar la calidad dela educación 1,037.97 1,013.78 1,013.78 -24.19 -2.33 -2.33 superior Programa de Expansión en la Oferta Educativa 2,286.57 2,513.94 2,513.94 227.37 9.94 9.94 en Educación Media Superior y Superior Apoyos a centros y organizaciones de educación 668.03 702.79 702.79 34.76 5.20 5.20 Apoyos para saneamiento financiero y la 2,075.93 2,146.52 2,146.52 70.58 3.40 3.40 atención a problemas estructurales de las UPES 2015 PEF / 2015 PPEF 0.38 0.65 0.92 17.73 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 17 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 96 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico SF Ramo Cuadro No. 52.1. Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Programa 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación % Posgrado 422.90 66.97 66.97 -355.93 -84.16 -84.16 Programa Nacional de Becas 174.54 66.97 66.97 -107.57 -61.63 -61.63 Subsidios federales para organismos descentralizados 248.36 -248.36 -100.00 -100.00 estatales 12 Salud 357.52 409.26 409.26 51.74 14.47 14.47 Prevención y atención contra las 208.54 249.30 249.30 40.75 19.54 19.54 adicciones Prevención y atención de VIH 148.97 159.96 159.96 10.99 7.38 7.38 SIDA y otras ITS 15 Desarrollo Agrario, Territorial y 523.60 541.38 541.38 17.78 3.40 3.40 Urbano Programa de Vivienda Rural 33.88 35.12 35.12 1.24 3.66 3.66 Programa de Apoyo a Jóvenes 200.00 206.80 206.80 6.80 3.40 3.40 Emprendedores Agrarios. Programa de vivienda digna 289.71 299.46 299.46 9.74 3.36 3.36 16 Medio Ambiente y Recursos 0.82 0.84 0.84 0.02 3.03 3.03 Naturales Planeación, Dirección y 0.82 0.84 0.84 0.02 3.03 3.03 Evaluación Ambiental 20 Desarrollo Social 345.05 346.55 346.55 1.50 0.43 0.43 Instituto Mexicano de la 345.05 346.55 346.55 1.50 0.43 0.43 Juventud 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, 738.84 744.29 744.29 5.45 0.74 0.74 Normal, Tecnológica y de Adultos Prestación de servicios de 738.84 744.29 744.29 5.45 0.74 0.74 educación normal en el D.F. 33 Aportaciones Federales para 10,621.67 11,101.90 11,209.40 587.73 107.50 4.52 5.53 0.97 Entidades Federativas y Municipios Educación Básica 3,396.75 3,752.29 3,752.29 355.54 10.47 10.47 FAEB / FONE 2,479.73 2,807.77 2,807.77 328.04 13.23 13.23 FONE Servicios Personales 2,540.53 2,540.53 2,540.53 FONE Otros de Gasto Corriente 91.37 91.37 91.37 FONE Gasto de Operación 102.11 102.11 102.11 FONE Fondo de Compensación 73.75 73.75 73.75 FAM Infraestructura Educativa 54.75 55.19 55.19 0.44 0.81 0.81 Básica FAETA Educación de Adultos 862.27 889.33 889.33 27.06 3.14 3.14 Educación Media Superior 4,076.46 4,175.59 4,276.57 200.11 100.98 2.43 4.91 2.42 FAM Infraestructura Educativa 474.62 478.48 479.46 4.84 0.98 0.81 1.02 0.21 Media Superior y Superior FAETA Educación Tecnológica 3,601.83 3,697.11 3,797.11 195.28 100.00 2.65 5.42 2.70 Educación Superior 3,148.46 3,174.02 3,180.54 32.08 6.52 0.81 1.02 0.21 Infraestructura Educativa Media 3,148.46 3,174.02 3,180.54 32.08 6.52 0.81 1.02 0.21 Superior y Superior 50 Instituto Mexicano del Seguro 1,538.42 1,738.54 1,738.54 200.12 13.01 13.01 Social Atención a la salud reproductiva 1,538.42 1,738.54 1,738.54 200.12 13.01 13.01 Total 203,283.35 212,467.72 213,325.22 10,041.87 857.50 4.52 4.94 0.40 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 17 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 97 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Ramo s Cuadro No. 53. Distribución de los Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Programas Presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real. 06 Hacienda y Crédito Público 873.59 906.30 1,009.86 136.27 103.56 3.74 15.60 11.43 Programa de Apoyo a la Educación Indígena" 873.59 906.30 1,009.86 136.27 103.56 3.74 15.60 11.43 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 720.28 734.03 734.03 13.75 1.91 1.91 Pesca y Alimentación Desarrollo y aplicación de programas 720.28 734.03 734.03 13.75 1.91 1.91 educativos a nivel medio superior 11 Educación Pública 133,555.40 132,654.69 133,605.49 50.09 950.80 -0.67 0.04 0.72 Atención a la Demanda de Educación para 347.23 488.02 488.02 140.79 40.55 40.55 Adultos (INEA) Cultura Física 220.65 220.93 220.93 0.27 0.12 0.12 Diseño y aplicación de la política educativa 86.05 519.15 519.15 433.10 503.29 503.29 Diseño y aplicación de políticas de equidad de 15.28 15.80 16.60 1.32 0.80 3.41 8.65 5.06 género Diseño, construcción , certificación y 35.94 36.79 36.79 0.84 evaluación de la infraestructura física educativa Edición, producción y distribución de libros y 2,809.45 2,748.29 2,748.29 -61.16 otros materiales educativos Escuelas Dignas 3,330.00 3,330.00 3,330.00 Evaluaciones confiables de la calidad 411.72 353.66 353.66 -58.06 -14.10 -14.10 educativa y difusión oportuna de sus resultados Formación y certificación para el trabajo 1,059.38 1,042.41 1,042.41 -16.96 -1.60 -1.60 Investigación científica y desarrollo tecnológico 1.71 1.54 1.54 -0.17 Mantenimiento de infraestructura 147.70 135.05 135.05 -12.65 -8.56 -8.56 Normar los servicios educativos 28.99 20.97 20.97 -8.02 -27.66 -27.66 Prestación de Servicios de Educación Inicial y 4,420.87 4,256.21 4,256.21 -164.66 -3.72 -3.72 Básica Comunitaria Prestación de servicios de educación media 7,021.29 7,994.35 7,994.35 973.06 superior Prestación de servicios de educación técnica 26,264.53 26,847.59 26,847.59 583.06 2.22 2.22 Producción y transmisión de materiales 279.57 246.50 246.50 -33.07 -11.83 -11.83 educativos y culturales Programa de Escuela Segura 340.00 338.66 338.66 -1.34 -0.39 -0.39 Programa de Expansión en la Oferta Educativa 3,165.74 3,633.58 3,633.58 467.84 14.78 14.78 en Educación Media Superior y Superior Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias 16.85 521.85 521.85 505.00 2,997.57 2,997.57 (PROFORHCOM) Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 800.00 800.01 800.01 0.01 Educación Básica Programa de Inclusión y Alfabetización Digital 2,510.14 2,510.14 2,510.14 Programa de la Reforma Educativa 9,067.25 9,067.25 9,067.25 Programa Escuelas de Calidad 1,515.91 1,469.82 1,469.82 -46.09 Programa Escuelas de Tiempo Completo 12,000.38 14,000.38 14,000.38 2,000.00 Programa Nacional de Becas 5,525.05 6,525.05 6,525.05 1,000.00 18.10 18.10 Programa para el Desarrollo Profesional 203.66 203.66 203.66 Docente Programa para la Inclusión y la Equidad 395.28 472.38 472.38 77.09 19.50 19.50 Educativa OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa 28,275.87 28,275.87 28,275.87 0.00 0.00 0.00 de Inclusión Social Proyectos de infraestructura social del sector 1,343.27 928.27 928.27 -415.00 educativo Subsidios federales para organismos 22,565.63 15,650.51 15,650.51 -6,915.12 descentralizados estatales Fortalecimiento a la Educación Temprana y el 850.00 950.00 100.00 950.00 Desarrollo Infantil Programa Escuelas de Excelencia para Abatir 7,567.25 -7,567.25 -100.00 -100.00 el Rezago Educativo Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 18 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 98 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Ramos Cuadro No. 53.1. Distribución de los Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real) Parte II Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Programas Presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real. 12 Salud 40,617.34 41,730.48 41,730.48 1,113.13 2.74 2.74 Atención de la Salud Reproductiva y la 49.43 71.22 71.22 21.79 44.08 44.08 Igualdad de Género en Salud Capacitación técnica y gerencial de 1.19 1.23 1.23 0.04 3.46 3.46 recursos humanos para la salud Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en 20.00 19.40 19.40 -0.60 -3.00 -3.00 salud Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la 142.65 137.09 137.09 -5.56 -3.90 -3.90 salud Investigación y desarrollo tecnológico en 208.92 219.29 219.29 10.37 4.96 4.96 salud Prestación de servicios en los diferentes 1,867.46 1,935.31 1,935.31 67.85 3.63 3.63 niveles de atención a la salud Prevención y atención contra las adicciones 214.48 223.27 223.27 8.79 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras 1.61 1.61 1.61 ITS Prevención y Control de Sobrepeso, 14.00 14.00 14.00 Obesidad y Diabetes Programa de Atención a Personas con 4.76 4.86 4.86 0.10 Discapacidad Programa de estancias infantiles para 315.15 309.57 309.57 -5.58 -1.77 -1.77 apoyar a madres trabajadoras Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la 45.51 57.18 57.18 11.67 25.65 25.65 Familia Programa para la Protección y el Desarrollo 131.58 135.54 135.54 3.96 3.01 3.01 Integral de la Infancia Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, 92.93 86.04 86.04 -6.89 enfermedades transmisibles y lesiones OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa 3,122.60 3,295.62 3,295.62 173.02 5.54 5.54 de Inclusión Social Proyectos de infraestructura social de salud 3.37 5.00 5.00 1.63 48.52 48.52 Reducción de enfermedades prevenibles 1,376.31 1,919.94 1,919.94 543.62 por vacunación Reducción de la mortalidad materna y 520.00 521.01 521.01 1.01 0.19 0.19 calidad en la atención obstétrica Seguro Médico Siglo XXI 2,519.43 2,605.09 2,605.09 85.66 3.40 3.40 Seguro Popular 29,655.31 29,813.58 29,813.58 158.27 Servicios de Atención a Población 310.66 354.63 354.63 43.97 14.15 14.15 Vulnerable 19 Aportaciones a Seguridad Social 3,363.34 3,507.70 3,507.70 144.36 4.29 4.29 Programa 1MSS-PROSPERA 3,363.34 3,507.70 3,507.70 144.36 4.29 4.29 20 Desarrollo Social 44,525.91 48,565.03 48,565.03 4,039.12 9.07 9.07 Programa de Abasto Social de Leche a 699.68 723.59 723.59 23.91 3.42 3.42 cargo Licona, S.A. de C.V. Programa de adquisición de leche nacional 1,255.37 1,255.37 1,255.37 a cargo de L1CONSA, S.A. de C. V. Programa de Apoyo Alimentario 3,828.19 4,663.59 4,663.59 835.40 21.82 21.82 Programa de Atención a Jornaleros 72.59 75.48 75.48 2.89 3.98 3.98 Agrícolas Programa de estancias infantiles para 3,440.80 3,458.44 3,458.44 17.64 apoyar a madres trabajadoras OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa 34,467.89 37,611.03 37,611.03 3,143.14 9.12 9.12 de Inclusión Social Seguro de vida para jefas de familia 761.38 777.52 777.52 16.14 2.12 2.12 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 18 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 99 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Ramos Cuadro No. 53.2. Distribución de los Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real) Parte III Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Programas Presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real. 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, 32,544.14 33,289.32 33,289.32 745.19 2.29 2.29 Tecnológica y de Adultos Becas para la población atendida por 190.68 158.29 158.29 -32.39 -16.98 -16.98 el sector educativo Prestación de servicios de educación 31,614.62 32,386.75 32,386.75 772.12 2.44 2.44 básica en el D.F Prestación de servicios de educación 738.84 744.29 744.29 5.45 0.74 0.74 normal en el D.F 33 Aportaciones Federales para 322,146.12 362,233.21 362,361.92 40,215.80 128.72 12.44 12.48 0.04 Entidades Federativas y Municipios FAETA Educación de Adultos 134.66 139.24 139.24 4.58 3.40 3.40 FAETA Educación Tecnológica 3,601.83 3,697.11 3,797.11 195.28 100.00 2.65 5.42 2.70 FAM Asistencia Social 6,652.76 7,006.80 7,021.19 368.43 14.39 0.21 FAM Infraestructura Educativa Básica 6,441.04 6,493.33 6,506.66 65.62 13.34 0.81 1.02 0.21 FAM Infraestructura Educativa Media 474.62 478.48 479.46 4.84 0.98 0.81 1.02 0.21 Superior y Superior FASSA 12,257.73 14,092.43 14,092.43 1,834.70 FAEB / FONE 292,583.47 330,325.82 330,325.82 37,742.35 12.90 12.90 FONE Fondo de Compensación 8,676.93 8,676.93 8,676.93 FONE Gasto de Operación 12,012.95 12,012.95 12,012.95 FONE Otros de Gasto Corriente 10,749.61 10,749.61 10,749.61 FONE Servicios Personales 298,886.34 298,886.34 298,886.34 35 Comisión Nacional de los Derechos 3.20 4.52 4.52 1.32 41.28 41.28 Humanos Atender asuntos de la niñez, la familia, adolescentes y personas 3.20 4.52 4.52 1.32 adultas mayores 50 Instituto Mexicano del Seguro Social 73,372.90 77,087.24 77,087.24 3,714.35 5.06 5.06 Atención a la salud pública 2,496.33 2,046.69 2,046.69 -449.64 -18.01 -18.01 Atención a la salud reproductiva 5,268.56 5,953.90 5,953.90 685.34 Atención curativa eficiente 56,046.23 59,271.68 59,271.68 3,225.44 5.75 5.75 Prestaciones sociales eficientes 267.67 165.28 165.28 -102.39 -38.25 -38.25 Servicios de guardería 9,294.10 9,649.70 9,649.70 355.60 3.83 3.83 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 4,234.22 4,219.94 4,219.94 -14.28 -0.34 -0.34 Estado Atención Materno Infantil 116.99 120.08 120.08 3.09 2.64 2.64 Consulta Externa Especializada 569.56 583.61 583.61 14.04 2.47 2.47 Consulta Externa General 1,215.69 1,112.78 1,112.78 -102.92 -8.47 -8.47 Control de Enfermedades 300.70 295.23 295.23 -5.47 -1.82 -1.82 Prevenibles por Vacunación Control del Estado de Salud de la 173.15 186.93 186.93 13.78 Embarazada Servicios de Estancias de Bienestar y 1,858.12 1,921.32 1,921.32 63.20 3.40 3.40 Desarrollo Infantil Total 655,956.43 704,932.45 706,115.52 50,159.09 1,183.08 7.47 7.65 0.17 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 18 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 100 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Ramo Cuadro No. 54. Acciones para la Prevención del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y Promoción de Proyectos Productivos, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real. 04 Gobernación 32,250.52 37,171.90 37,173.83 4,923.30 1.92 15.26 15.27 0.01 Actividades de apoyo a la función pública y buen 1.40 1.40 1.40 gobierno Actividades de apoyo administrativo 3.82 1.63 1.63 -2.19 Actividades para contribuir al desarrollo político y 45.08 65.69 65.69 20.61 45.71 45.71 cívico social del país Coordinación con las instancias que integran el 630.82 649.01 649.01 18.20 Sistema Nacional de Seguridad Pública Defensa de los Derechos Humanos 56.05 56.05 Fomento de la cultura dela participación ciudadana 341.11 239.97 241.90 -99.21 1.92 0.80 en la prevención del delito Gendarmería Nacional 5,091.97 5,091.97 5,091.97 Implementación de operativos para la prevención y 20,684.20 20,378.75 20,378.75 -305.45 disuasión del delito Mecanismo de Protección para Personas 134.40 138.96 138.96 Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el 4,733.03 4,893.95 4,893.95 160.92 Distrito Federal Otorgamiento de subsidios para la implementación 976.44 1,009.64 1,009.64 33.20 de la reforma al sistema de justicia penal Programa Nacional de Prevención del Delito 2,595.00 2,683.23 2,683.23 88.23 3.40 3.40 Promover la atención y prevención de la violencia 191.42 197.92 197.92 contra las mujeres Promover la prevención, protección y atención en 10.43 10.75 10.75 0.32 3.05 3.05 materia de trata de personas Promover la Protección delos Derechos Humanos y 141.87 147.91 147.91 6.04 4.26 4.26 Prevenir la Discriminación Servicios de protección, custodia , vigilancia y 1,605.05 1,605.05 1,605.05 seguridad de personas, bienes e instalaciones Realizar, promover y coordinar la generación, producción y distribución de materiales 160.49 -160.49 -100.00 -100.00 audiovisuales Desarrollo de instrumentos para la prevención del 1,566.57 -1,566.57 -100.00 -100.00 delito Divulgación de las acciones en materia de derechos 34.43 -34.43 -100.00 -100.00 humanos 06 Hacienda y Crédito Público 328.08 402.85 402.85 74.77 22.79 22.79 Atención a Victimas 186.88 186.88 186.88 Detección y prevención de ilícitos financieros 215.96 215.96 215.96 relacionados con el terrorismo y el lavado de dinero Atención Integral a Familiares de Personas 46.82 Desaparecidas o No Localizadas Atención Integral a Víctimas y Ofendidos de Delitos 186.88 -186.88 -100.00 -100.00 de Alto Impacto Detección y prevención de ilícitos financieros 94.37 -94.37 relacionados con el terrorismo y el lavado de dinero 07 Defensa Nacional 4,364.44 4,502.38 4,506.38 141.94 4.00 3.16 3.25 0.09 Derechos humanos 41.02 43.33 43.33 2.31 5.63 5.63 Programa de igualdad entre mujeres y hombres 104.00 104.00 108.00 4.00 4.00 3.85 3.85 SDN Programa de Seguridad Pública de la Secretaria 2,811.28 2,690.44 2,690.44 -120.83 -4.30 -4.30 dela Defensa Nacional Sistema educativo militar 1,408.14 1,664.61 1,664.61 256.47 18.21 18.21 09 Comunicaciones y Transportes 1,799.50 1,860.68 1,860.68 61.18 3.40 3.40 Programa de Empleo Temporal (PET) 1,799.50 1,860.68 1,860.68 61.18 3.40 3.40 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 19 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 101 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Ramo Cuadro No. 54.1. Acciones para la Prevención del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y Promoción de Proyectos Productivos, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real. 10 Economía 822.87 1,085.92 1,085.92 263.05 31.97 31.97 Fondo de Micro financiamiento a Mujeres 40.32 40.32 40.32 Rurales (FOMMUR) Fondo Nacional Emprendedor 400.00 250.00 250.00 -150.00 -37.50 -37.50 Programa de Fomento a la Economía Social 767.65 767.65 767.65 Programa Nacional de Financiamiento al 27.00 27.95 27.95 0.95 3.50 3.50 Microempresario Competitividad en Logística y Centrales de 40.00 -40.00 -100.00 -100.00 Abasto Programa de Fomento a la Economía Social 315.55 -315.55 -100.00 -100.00 (FONAES) 11 Educación Pública 79,362.80 85,106.32 85,106.32 5,743.53 7.24 7.24 Atención al deporte 736.85 845.24 845.24 108.40 14.71 14.71 Cultura Física 735.51 736.42 736.42 0.91 0.12 0.12 Deporte 2,112.54 1,365.86 1,365.86 -746.68 -35.35 -35.35 Diseño, construcción , certificación y evaluación 230.74 214.12 214.12 -16.62 -7.20 -7.20 de la infraestructura básica educativa Formación y certificación para el trabajo 2,648.45 2,606.04 2,606.04 -42.41 -1.60 -1.60 Fortalecimiento a la educación y la cultura 101.63 104.93 104.93 3.30 3.24 3.24 indígena Impulso al desarrollo de la cultura 5,881.35 8,052.91 8,052.91 2,171.56 36.92 36.92 Instituciones Estatales de Cultura 1,025.96 1,060.84 1,060.84 34.88 Producción y distribución de libros , materiales 283.10 285.15 285.15 2.05 educativos, culturales y comerciales Producción y transmisión de materiales 1,265.43 1,227.29 1,227.29 -38.14 -3.01 -3.01 educativos y culturales Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural 600.00 600.40 600.40 0.40 0.07 0.07 de los Estados (PAICE) Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 48.59 55.24 55.24 6.65 13.69 13.69 Comunitarias (PACMYC Programa de Escuela Segura 340.00 338.66 338.66 -1.34 -0.39 -0.39 Programa de Expansión en la Oferta Educativa 5,462.71 6,157.87 6,157.87 695.17 12.73 12.73 en Educación Media Superior y Superior Programa de Inclusión y Alfabetización Digital 2,510.14 2,510.14 2,510.14 Programa Escuelas de Calidad 1,515.91 1,469.82 1,469.82 -46.09 -3.04 -3.04 Programa Escuelas de Tiempo Completo 12,000.38 14,000.38 14,000.38 2,000.00 16.67 16.67 Programa Nacional de Becas 13,587.65 15,199.13 15,199.13 1,611.48 11.86 11.86 OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de 28,275.87 28,275.87 28,275.87 0.00 0.00 0.00 Inclusión Social 12 Salud 1,374.06 1,404.82 1,404.82 30.76 2.24 2.24 Atención dela Salud Reproductiva y la Igualdad 0.95 0.95 0.95 de Género en Salud Prevención y atención contra las adicciones 1,358.81 1,379.32 1,379.32 20.52 1.51 1.51 Programa Comunidades Saludables 11.35 11.35 11.35 -0.00 -0.00 -0.00 Promoción dela salud , prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles , 2.96 13.21 13.21 10.25 346.37 346.37 enfermedades transmisibles y lesiones 13 Marina 2,414.49 3,596.60 3,596.60 1,182.11 48.96 48.96 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad 3,596.60 3,596.60 3,596.60 nacionales Administración y fomento de la educación naval 1,491.39 -1,491.39 -100.00 -100.00 Desarrollo de las comunicaciones navales e 142.47 -142.47 -100.00 -100.00 informática Desarrollo y dirección de la política y estrategia 780.63 -780.63 -100.00 -100.00 naval Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 19 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 102 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Ramo Cuadro No. 54.2. Acciones para la Prevención del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y Promoción de Proyectos Productivos, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte III Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real. 14 Trabajo y Previsión Social 1.80 1.85 1.85 0.05 Capacitación a trabajadores 0.02 0.03 0.03 0.00 Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política 1.00 1.00 1.00 Laboral Fomento dela equidad de género y la no 0.12 0.13 0.13 0.01 discriminación en el mercado laboral Instrumentación de la poli1ica laboral 0.66 0.70 0.70 0.04 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2,081.70 2,086.44 2,087.69 5.99 1.25 0.06 Fomento al desarrollo agrario 22.43 22.43 22.43 Programa de Apoyo a Jóvenes 10.34 11.59 11.59 1.25 12.09 Emprendedores Agrarios Programa de Fomento a la Urbanización 25.54 25.54 25.54 Rural Programa de Reordenamiento y Rescate 99.47 99.47 99.47 de Unidades Habitacionales Programa de vivienda digna 64.39 66.58 66.58 2.18 Programa Hábitat 765.70 791.95 791.95 26.26 Rescate de espacios públicos 1,035.00 1,070.13 1,070.13 35.13 Programa de Apoyo a Jóvenes para la Productividad de Futuras Empresas 10.00 -10.00 Rurales Programa de Apoyo para la Productividad 114.18 -114.18 de la Mujer Emprendedora Fondo para el Apoyo a Proyectos 70.00 -70.00 Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) Programa para el Impulso de Empresas y Organizaciones Sociales y Agrarias 17 Procuraduría General de la República 1,930.66 1,905.15 1,913.15 -17.52 8.00 0.42 Promoción del Desarrollo Humano y 1,773.05 1,672.50 1,672.50 -100.55 Planeación Institucional Promoción del respeto a los derechos 157.61 232.64 240.64 83.04 8.00 3.44 humanos y atención a víctimas del delito 20 Desarrollo Social 4,219.70 4,141.82 4,144.94 -74.75 3.12 0.08 Actividades de apoyo a la función pública 2.06 2.43 2.43 0.36 y buen gobierno Actividades de apoyo administrativo 27.79 27.32 27.32 -0.47 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a 3.20 3.20 3.20 Organismos Internacionales Generación y articulación de políticas 243.97 245.58 245.58 1.60 públicas integrales de juventud Programa 3 x 1 para Migrantes 123.75 157.76 157.76 34.01 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas 167.65 168.56 171.68 4.04 3.12 1.85 de Prevención dela Violencia Contra las Mujeres Programa de Coinversión Social 83.28 84.29 84.29 1.01 Programa de Empleo Temporal (PET) 1,250.63 1,280.03 1,280.03 29.40 Programa de estancias infantiles para 619.34 622.52 622.52 3.18 apoyar a madres trabajadoras Programa de Opciones Productivas 112.20 123.46 123.46 11.26 Programa para el Desarrollo de Zonas 1,142.77 974.77 974.77 -168.00 Prioritarias Programas del Fondo Nacional de 192.29 197.28 197.28 4.99 Fomento a las Artesanías (FONART) Seguro de vida para jefas de familia 182.73 186.61 186.61 3.87 Subsidios a programas para jóvenes 68.02 68.02 68.02 Total 130,950.63 143,266.74 143,285.04 12,334.41 18.30 0.01 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 19 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 103 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 55. Programas del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, 2014-2015. (Millones de pesos). (Parte I). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Programa 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación % Programa Salarial 10,397.23 9,395.50 9,395.50 -1,001.73 -9.63 -9.63 Situaciones laborales supervenientes 10,397.23 9,395.50 9,395.50 -1,001.73 -9.63 -9.63 Provisiones Económicas 14,639.41 6,442.09 6,442.09 -8,197.32 -55.99 -55.99 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 14,217.19 6,008.47 6,008.47 -8,208.72 -57.74 -57.74 Fideicomiso FONDEN 7,217.19 -7,217.19 -100.00 -100.00 Fondo Guerrero 7,000.00 -7,000.00 -100.00 -100.00 Fondo de Prevención de Desastres Naturales 335.19 346.59 346.59 11.40 3.40 3.40 (FOPREDEN) Comisiones y pago a CECOBAN 87.03 87.03 87.03 Provisiones Salariales y Económicas (Operación) 5,789.30 5,367.46 5,367.46 -421.84 -7.29 -7.29 Desarrollo Regional 69,596.75 40,403.13 74,764.73 5,167.98 34,361.59 -41.95 7.43 -3.00 Programas Regionales 3,014.25 3,116.73 3,116.73 102.48 3.40 3.40 -2.00 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable 300.00 -300.00 -100.00 -100.00 Fondo para la Accesibilidad para las Personas con 500.00 600.00 600.00 100.00 20.00 20.00 -1.00 Discapacidad (Anexo 20.1) Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 5,000.00 2,000.00 5,000.00 3,000.00 -60.00 Proyectos de Desarrollo Regional 18,332.12 300.00 21,854.56 3,522.44 21,554.56 -98.36 19.21 7,184.85 Programa para el Rescate del Acapulco 100.00 100.00 100.00 Tradicional Proyectos para el Desarrollo Regional de la 200.00 200.00 400.00 200.00 200.00 100.00 100.00 Zona Henequenera del Sureste Ampliaciones de la H. Cámara de Diputados 18,032.12 21,354.56 3,322.44 21,354.56 (Anexo 20.5) Fondo Regional 6,747.00 6,976.40 6,976.40 229.40 3.40 3.40 Chiapas 1,471.83 1,521.87 1,521.87 50.04 3.40 3.40 Guerrero 1,332.72 1,378.04 1,378.04 45.31 3.40 3.40 Oaxaca 1,257.49 1,300.24 1,300.24 42.75 3.40 3.40 Veracruz 469.54 485.51 485.51 15.96 3.40 3.40 Hidalgo 445.02 460.15 460.15 15.13 3.40 3.40 Michoacán 426.80 441.31 441.31 14.51 3.40 3.40 Guanajuato 376.24 389.03 389.03 12.79 3.40 3.40 Puebla 367.01 379.49 379.49 12.48 3.40 3.40 Zacatecas 320.73 331.63 331.63 10.90 3.40 3.40 San Luis Potosí 279.62 289.13 289.13 9.51 3.40 3.40 Fondos Metropolitanos 9,943.47 10,381.55 10,381.55 438.08 4.41 4.41 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad 2,535.10 2,535.11 2,535.11 0.01 0.00 0.00 Fondo de Capitalidad 3,000.00 2,000.00 3,500.00 500.00 1,500.00 75.00 Fondo de Apoyo a Migrantes 200.00 200.00 300.00 100.00 100.00 50.00 50.00 Implementación del Sistema de Justicia Penal 5,000.00 -5,000.00 Conservación, Operación y Equipamiento de los 500.00 749.00 249.00 749.00 Recintos de los Poderes Derecho Especial sobre Minería 1,424.90 -1,424.90 -100.00 -100.00 Fondo para Fronteras 3,000.00 -3,000.00 Fondo Sur -Sureste 500.00 500.00 500.00 Fondo de Cultura (Anexo 20.3) 2,728.53 2,237.16 -491.36 2,237.16 Fondo de Infraestructura Deportiva (Anexo 20.4) 3,211.58 3,420.87 209.29 3,420.87 Otras provisiones económicas 3,659.81 12,293.35 13,593.35 9,933.54 1,300.00 235.90 271.42 10.57 Programa para la Fiscalización del Gasto 368.71 381.25 381.25 12.54 3.40 3.40 Federalizado Contingencias Económicas 979.43 1,012.73 1,012.73 33.30 3.40 3.40 Seguridad y Logística 1,630.21 1,630.21 1,130.21 -500.00 -500.00 -30.67 -30.67 Previsión para el Fondo de Aportaciones para la 8,587.71 8,587.71 8,587.71 Nómina Educativa y Gasto Operativo Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de 625.60 625.60 625.60 Evaluación del Desempeño Provisión para la Armonización Contable 55.87 55.87 55.87 Fondo para la Reconstrucción de la 300.00 300.00 300.00 1.00 Infraestructura de Baja California Sur Programa de Seguridad y Monitoreo en el 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.00 Estado de México Gastos Asociados a Ingresos Petroleros 22,534.00 31,486.80 31,337.10 8,803.10 -149.70 39.73 39.07 -0.48 Total 122,956.69 93,094.99 127,306.88 4,350.19 34,211.89 -24.29 3.54 36.75 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 20 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 104 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 55.1. Fondos Metropolitanos del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, 2013-2014. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Programas 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real. Zona Metropolitana del Valle de México 3,919.04 4,052.28 4,052.28 -2,866.41 -2,999.66 3.40 -73.14 -74.02 Zona Metropolitana de la Ciudad de 1,018.01 1,052.62 1,052.62 -111.53 -146.14 3.40 -10.96 -13.88 Guadalajara Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey 876.68 906.49 906.49 -272.21 -302.02 3.40 -31.05 -33.32 Zona Metropolitana de la Laguna 487.88 604.47 604.47 -69.32 -185.90 23.90 -14.21 -30.76 Zona Metropolitana de Toluca 404.80 418.56 418.56 13.76 3.40 3.40 Zona Metropolitana de la Ciudad de León 404.80 418.56 418.56 -43.64 -57.40 3.40 -10.78 -13.71 Zona Metropolitana de Puebla -Tlaxcala 349.28 361.16 361.16 -110.62 -122.50 3.40 -31.67 -33.92 Zona Metropolitana de la Ciudad de Querétaro 230.81 238.66 238.66 -92.71 -100.56 3.40 -40.17 -42.14 Zona Metropolitana de la Ciudad de 133.56 138.10 138.10 -13.80 -18.35 3.40 -10.34 -13.28 Aguascalientes Zona Metropolitana de la Ciudad de Tijuana 115.81 119.75 119.75 3.77 -0.16 3.40 3.26 -0.14 Zona Metropolitana de Saltillo 115.66 119.59 119.59 3.67 -0.26 3.40 3.18 -0.22 Zona Metropolitana de la Ciudad de 115.41 119.33 119.33 3.92 3.40 3.40 Villahermosa Zona Metropolitana de Pachuca 115.41 119.33 119.33 1.19 -2.73 3.40 1.03 -2.29 Zona Metropolitana de la Ciudad Cancún 112.77 116.60 116.60 -2.81 -6.64 3.40 -2.49 -5.70 Zona Metropolitana de la Ciudad Acapulco 106.34 109.96 109.96 -10.74 -14.35 3.40 -10.09 -13.05 Zona Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad 92.46 95.61 95.61 -2.59 -5.74 3.40 -2.80 -6.00 de G. S. Zona Metropolitana de la Ciudad de Tuxtla 86.92 89.87 89.87 1.46 -1.49 3.40 1.68 -1.66 Gutiérrez Zona Metropolitana de la Ciudad Mérida 85.47 88.38 88.38 -7.74 -10.64 3.40 -9.05 -12.04 Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca 75.18 77.73 77.73 -15.14 -17.70 3.40 -20.14 -22.77 Zona Metropolitana de Veracruz 58.06 60.03 60.03 1.73 -0.24 3.40 2.99 -0.40 Zona Metropolitana de Monclova – Frontera 57.83 59.79 59.79 1.97 3.40 3.40 Zona Metropolitana de Tula 57.83 59.79 59.79 1.84 -0.13 3.40 3.18 -0.22 Zona Metropolitana de Tepic 57.70 59.67 59.67 1.96 3.40 3.40 Zona Metropolitana de Zacatecas – Guadalupe 57.70 59.67 59.67 -3.89 -5.85 3.40 -6.74 -9.80 Zona Metropolitana de Cuernavaca 52.05 53.82 53.82 1.77 3.40 3.40 Zona Metropolitana de Juárez 52.05 53.82 53.82 -2.66 -4.42 3.40 -5.10 -8.22 Zona Metropolitana de Puerto Vallarta 47.77 49.39 49.39 0.07 -1.55 3.40 0.15 -3.15 Zona Metropolitana de Chihuahua 46.26 47.84 47.84 1.57 3.40 3.40 Zona Metropolitana de Reynosa -Río Bravo 46.26 47.84 47.84 1.57 3.40 3.40 Zona Metropolitana de Coatzacoalcos 46.26 47.84 47.84 1.57 3.40 3.40 Zona Metropolitana de Colima -Villa de Álvarez 46.26 47.84 47.84 1.57 3.40 3.40 Zona Metropolitana de Piedras Negras 46.26 47.84 47.84 -4.41 -5.98 3.40 -9.53 -12.50 Zona Metropolitana de Morelia 40.48 41.86 41.86 1.38 0.00 3.40 3.40 0.00 Zona Metropolitana de Tlaxcala – Apizaco 40.48 41.86 41.86 1.38 3.40 3.40 Zona Metropolitana de Matamoros 40.48 41.86 41.86 -1.68 -3.06 3.40 -4.16 -7.31 Zona Metropolitana de Mexicali 37.52 38.80 38.80 -1.72 -3.00 3.40 -4.59 -7.73 Zona Metropolitana de Tulancingo 34.62 35.80 35.80 0.06 -1.12 3.40 0.17 -3.12 Zona Metropolitana de Ocotlán 33.54 34.68 34.68 -4.84 -5.98 3.40 -14.43 -17.24 Zona Metropolitana de Tecomán 27.76 28.70 28.70 0.94 -0.00 3.40 3.40 -0.00 Zona Metropolitana de Río Verde -Cd. 27.76 28.70 28.70 0.94 0.00 3.40 3.40 0.00 Fernández Zona Metropolitana de Moroleón – Uriangato 27.76 28.70 28.70 0.11 -0.84 3.40 0.38 -2.92 Zona Metropolitana de Tehuacán 26.95 27.86 27.86 -3.03 -3.95 3.40 -11.24 -14.16 Zona Metropolitana de Xalapa 23.13 23.92 23.92 -0.77 -1.55 3.40 -3.32 -6.50 Zona Metropolitana de Acayucan 21.63 22.36 22.36 -2.49 -3.23 3.40 -11.53 -14.44 Zona Metropolitana de La Piedad – Pénjamo 18.51 19.13 19.13 -4.15 -4.78 3.40 -22.45 -25.00 Zona Metropolitana de Cuautla 13.88 14.35 14.35 -3.12 -3.59 3.40 -22.45 -25.00 Zona Metropolitana de La Laja – Bajío 10.41 10.76 10.76 10,371.14 10,370.78 3.40 99,635.06 96,355.57 Total 9,943.47 10,381.55 10,381.55 -9,943.47 -10,381.55 4.41 -100.00 -100.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 19 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 105 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 55.2. Distribución del Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad de los Fondos Metropolitanos del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, 2013-2014. (Millones de pesos y variación real). (Parte III). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Entidad Millones de pesos Variación real. Aguascalientes 6.51 7.81 7.81 9.38 8.08 20.00 144.12 103.43 Baja California 13.24 15.89 15.89 -8.07 -10.72 20.00 -60.95 -67.46 Baja California Sur 4.31 5.17 5.17 5.28 4.42 20.00 122.48 85.40 Campeche 7.99 9.59 9.59 6.32 4.72 20.00 79.14 49.28 Coahuila 11.93 14.31 14.31 -2.92 -5.31 20.00 -24.51 -37.10 Colima 7.50 9.00 9.00 14.89 13.39 20.00 198.46 148.71 Chiapas 18.66 22.39 22.39 -0.92 -4.65 20.00 -4.93 -20.78 Chihuahua 14.78 17.74 17.74 23.52 20.56 20.00 159.07 115.89 Distrito Federal 31.92 38.30 38.30 -6.96 -13.34 20.00 -21.80 -34.84 Durango 20.80 24.96 24.96 3.26 -0.90 20.00 15.67 -3.61 Guanajuato 20.05 24.06 24.06 -3.00 -7.01 20.00 -14.96 -29.14 Guerrero 14.21 17.05 17.05 0.63 -2.21 20.00 4.42 -12.99 Hidalgo 12.36 14.83 14.83 19.06 16.59 20.00 154.21 111.84 Jalisco 26.19 31.42 31.42 39.23 34.00 20.00 149.83 108.19 México 54.52 65.42 65.42 -34.13 -45.03 20.00 -62.60 -68.83 Michoacán 16.99 20.39 20.39 -6.21 -9.61 20.00 -36.55 -47.12 Morelos 8.98 10.78 10.78 -0.83 -2.63 20.00 -9.22 -24.35 Nayarit 6.80 8.16 8.16 14.19 12.84 20.00 208.87 157.39 Nuevo León 17.49 20.99 20.99 1.28 -2.22 20.00 7.32 -10.56 Oaxaca 15.64 18.77 18.77 10.53 7.40 20.00 67.29 39.41 Puebla 21.81 26.17 26.17 -11.19 -15.55 20.00 -51.29 -59.41 Querétaro 8.85 10.62 10.62 2.48 0.71 20.00 27.97 6.64 Quintana Roo 9.44 11.33 11.33 5.28 3.40 20.00 55.96 29.97 San Luis Potosí 12.27 14.72 14.72 3.18 0.72 20.00 25.88 4.90 Sinaloa 12.87 15.45 15.45 1.16 -1.42 20.00 8.99 -9.18 Sonora 11.69 14.03 14.03 1.22 -1.12 20.00 10.41 -7.99 Tabasco 10.76 12.91 12.91 6.17 4.02 20.00 57.35 31.13 Tamaulipas 14.10 16.93 16.93 -5.42 -8.24 20.00 -38.42 -48.68 Tlaxcala 7.24 8.69 8.69 28.06 26.61 20.00 387.64 306.37 Veracruz 29.41 35.30 35.30 -17.40 -23.28 20.00 -59.14 -65.95 Yucatán 10.01 12.02 12.02 14.79 12.79 20.00 147.72 106.43 Zacatecas 20.67 24.81 24.81 579.33 575.19 20.00 2,802.36 2,318.63 Total 500.00 600.00 600.00 -500.00 -600.00 20.00 -100.00 -100.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 19.1 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 106 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 56. Presupuesto Público Federal en México para el Programa de Inclusión Social PROSPERA por ramos, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Ramo 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos SEDESOL 1/ SEP Salud Total 39,075.83 28,275.87 5,825.14 73,176.84 40,692.28 28,275.87 6,023.19 74,991.34 40,692.28 28,275.87 6,023.19 74,991.34 1,616.45 0.00 198.05 1,814.51 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real. - 4.14 - 4.14 0.00 3.40 - 2.48 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 27 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. PROSPERA reemplazo al Programa Oportunidades en el 2015 107 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 57. Anexo 28, Distribución de los Recursos para Conservación de Infraestructura Carretera, por entidad federativa, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Estado 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real. Aguascalientes 281.77 291.35 291.35 9.58 3.40 3.40 Baja California 257.14 265.88 265.88 8.74 3.40 3.40 Baja California Sur 211.29 218.47 218.47 7.18 3.40 3.40 Campeche 467.76 199.40 199.40 -268.36 -57.37 -57.37 Chiapas 488.82 505.44 505.44 16.62 3.40 3.40 Chihuahua 209.23 216.34 216.34 7.11 3.40 3.40 Coahuila 297.65 307.77 307.77 10.12 3.40 3.40 Colima 199.75 206.54 206.54 6.79 3.40 3.40 Durango 249.56 258.05 258.05 8.49 3.40 3.40 Guanajuato 206.78 213.81 213.81 7.03 3.40 3.40 Guerrero 179.15 204.63 204.63 25.48 14.22 14.22 Hidalgo 161.96 167.46 167.46 5.51 3.40 3.40 Jalisco 746.45 771.83 771.83 25.38 3.40 3.40 México 653.16 675.36 675.36 22.21 3.40 3.40 Michoacán 1,056.05 1,091.96 1,091.96 35.91 3.40 3.40 Morelos 459.87 475.50 475.50 15.64 3.40 3.40 Nayarit 377.25 175.86 175.86 -201.39 -53.38 -53.38 Nuevo León 688.45 711.86 711.86 23.41 3.40 3.40 Oaxaca 1,026.88 1,061.79 1,061.79 34.91 3.40 3.40 Puebla 465.05 480.86 480.86 15.81 3.40 3.40 Querétaro 142.56 147.41 147.41 4.85 3.40 3.40 Quintana Roo 512.91 530.35 530.35 17.44 3.40 3.40 San Luis Potosí 281.29 290.86 290.86 9.56 3.40 3.40 Sinaloa 699.37 723.15 723.15 23.78 3.40 3.40 Sonora 634.06 655.62 655.62 21.56 3.40 3.40 Tabasco 221.49 229.02 229.02 7.53 3.40 3.40 Tamaulipas 316.09 326.84 326.84 10.75 3.40 3.40 Tlaxcala 287.69 297.48 297.48 9.78 3.40 3.40 Veracruz 751.62 777.18 777.18 25.56 3.40 3.40 Yucatán 301.80 312.07 312.07 10.26 3.40 3.40 Zacatecas 1,044.41 786.14 786.14 -258.27 -24.73 -24.73 Total 13,877.32 13,576.28 13,576.28 -301.04 -2.17 -2.17 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 28 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 108 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 57.1. Anexo 28, Distribución de los Recursos para Conservación y Estudios de Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, por entidad federativa, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Estado 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real. Aguascalientes 162.42 167.95 167.95 5.52 3.40 3.40 Baja California 42.71 44.16 44.16 1.45 3.40 3.40 Baja California Sur 111.67 115.46 115.46 3.80 3.40 3.40 Campeche 370.48 383.07 383.07 12.60 3.40 3.40 Chiapas 251.57 260.12 260.12 8.55 3.40 3.40 Chihuahua 94.84 98.08 98.06 3.22 -0.02 3.42 3.40 -0.02 Coahuila 83.54 86.38 86.38 2.84 3.40 3.40 Colima 87.47 90.45 90.45 2.97 3.40 3.40 Durango 31.42 32.48 32.48 1.07 3.40 3.40 Guanajuato 88.08 91.08 91.08 2.99 3.40 3.40 Guerrero 160.97 166.45 166.45 5.47 3.40 3.40 Hidalgo 131.19 135.85 135.65 4.46 -0.20 3.55 3.40 -0.15 Jalisco 325.47 336.54 336.54 11.07 3.40 3.40 México 261.36 270.25 270.25 8.89 3.40 3.40 Michoacán 30.20 31.23 31.23 1.03 3.40 3.40 Morelos 49.51 51.20 51.20 1.68 3.40 3.40 Nayarit 82.36 85.16 85.16 2.80 3.40 3.40 Nuevo León 98.58 101.94 101.94 3.35 3.40 3.40 Oaxaca 55.00 56.87 56.87 1.87 3.40 3.40 Puebla 232.83 240.74 240.74 7.92 3.40 3.40 Querétaro 54.16 56.01 56.01 1.84 3.40 3.40 Quintana Roo 81.82 84.61 84.61 2.78 3.40 3.40 San Luis Potosí 167.40 173.09 173.09 5.69 3.40 3.40 Sinaloa 168.08 173.79 173.79 5.71 3.40 3.40 Sonora 101.69 105.15 105.15 3.46 3.40 3.40 Tabasco 98.06 101.40 101.40 3.33 3.40 3.40 Tamaulipas 97.16 100.46 100.46 3.30 3.40 3.40 Tlaxcala 49.06 50.73 50.73 1.67 3.40 3.40 Veracruz 177.15 183.18 183.18 6.02 3.40 3.40 Yucatán 75.26 77.82 77.82 2.56 3.40 3.40 Zacatecas 134.59 139.17 139.17 4.58 3.40 3.40 Total 3,956.13 4,090.86 4,090.64 134.51 -0.22 3.41 3.40 -0.01 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 28 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 109 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 57.2. Anexo 28, Distribución de los Recursos para el Programa de Empleo Temporal, por entidad federativa, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte III Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Estado 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real. Aguascalientes 15.00 15.51 15.51 0.51 3.40 3.40 Baja California 23.52 24.32 24.32 0.80 3.40 3.40 Baja California Sur 20.66 21.36 21.36 0.70 3.40 3.40 Campeche 26.16 27.05 27.05 0.89 3.40 3.40 Chiapas 85.92 88.84 88.84 2.92 3.40 3.40 Chihuahua 45.56 47.11 47.11 1.55 3.40 3.40 Coahuila 33.98 35.14 35.14 1.16 3.40 3.40 Colima 29.84 30.85 30.85 1.01 3.40 3.40 Durango 34.89 36.08 36.08 1.19 3.40 3.40 Guanajuato 26.99 27.91 27.91 0.92 3.40 3.40 Guerrero 57.67 59.63 59.63 1.96 3.40 3.40 Hidalgo 63.13 65.28 65.28 2.15 3.40 3.40 Jalisco 47.59 49.21 49.21 1.62 3.40 3.40 México 84.48 87.35 87.35 2.87 3.40 3.40 Michoacán 57.24 59.19 59.19 1.95 3.40 3.40 Morelos 34.75 35.93 35.93 1.18 3.40 3.40 Nayarit 37.84 39.13 39.13 1.29 3.40 3.40 Nuevo León 35.09 36.28 36.28 1.19 3.40 3.40 Oaxaca 91.14 94.24 94.24 3.10 3.40 3.40 Puebla 75.76 78.34 78.34 2.58 3.40 3.40 Querétaro 20.38 21.07 21.07 0.69 3.40 3.40 Quintana Roo 33.98 35.14 35.14 1.16 3.40 3.40 San Luis Potosí 50.44 52.15 52.15 1.71 3.40 3.40 Sinaloa 45.37 46.91 46.91 1.54 3.40 3.40 Sonora 44.37 45.88 45.88 1.51 3.40 3.40 Tabasco 50.24 51.95 51.95 1.71 3.40 3.40 Tamaulipas 53.93 55.76 55.76 1.83 3.40 3.40 Tlaxcala 30.70 31.74 31.74 1.04 3.40 3.40 Veracruz 71.15 73.57 73.57 2.42 3.40 3.40 Yucatán 45.48 47.03 47.03 1.55 3.40 3.40 Zacatecas 44.99 46.52 46.52 1.53 3.40 3.40 Total 1,418.24 1,466.46 1,466.46 48.22 3.40 3.40 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 28 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 110 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 58. Distribución de los Recursos para el Subsidio Ordinario para Organismos Descentralizados Estatales, por entidad federativa, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Estado 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real. Aguascalientes 659.97 728.06 728.06 68.08 10.32 10.32 Baja California 1,307.90 1,442.83 1,442.83 134.93 10.32 10.32 Baja California Sur 372.40 410.82 410.82 38.42 10.32 10.32 Campeche 736.47 812.44 812.44 75.98 10.32 10.32 Chiapas 1,099.96 1,213.44 1,213.44 113.47 10.32 10.32 Chihuahua 1,199.66 1,323.42 1,323.42 123.76 10.32 10.32 Coahuila 1,059.33 1,168.61 1,168.61 109.28 10.32 10.32 Colima 1,549.86 1,709.15 1,709.75 159.89 0.60 10.28 10.32 0.04 Durango 1,055.94 1,164.82 1,164.88 108.93 0.06 10.31 10.32 0.01 Guanajuato 1,180.43 1,550.79 1,550.79 370.36 31.38 31.38 Guerrero 1,529.30 1,687.07 1,687.07 157.77 10.32 10.32 Hidalgo 1,076.62 1,187.68 1,187.68 111.07 10.32 10.32 Jalisco 4,504.05 5,117.85 5,117.85 613.80 13.63 13.63 México 1,679.81 1,853.10 1,853.10 173.29 10.32 10.32 Michoacán 1,539.96 1,698.83 1,698.83 158.86 10.32 10.32 Morelos 965.01 1,064.56 1,064.56 99.55 10.32 10.32 Nayarit 1,115.91 1,231.03 1,231.03 115.12 10.32 10.32 Nuevo León 4,218.42 4,653.60 4,653.60 435.18 10.32 10.32 Oaxaca 928.99 1,024.82 1,024.82 95.84 10.32 10.32 Puebla 3,302.79 3,643.52 3,643.52 340.72 0.00 10.32 10.32 0.00 Querétaro 1,101.20 1,214.80 1,214.80 113.60 10.32 10.32 Quintana Roo 234.42 258.60 258.60 24.18 10.32 10.32 San Luis Potosí 1,551.81 1,711.90 1,711.90 160.09 10.32 10.32 Sinaloa 3,522.42 3,885.80 3,885.80 363.38 10.32 10.32 Sonora 1,615.19 1,181.82 1,781.82 166.63 600.00 -26.83 10.32 50.77 Tabasco 968.19 1,068.07 1,068.07 99.88 10.32 10.32 Tamaulipas 1,741.94 1,921.65 1,921.65 179.70 10.32 10.32 Tlaxcala 506.72 559.00 559.00 52.27 10.32 10.32 Veracruz 2,005.11 2,211.96 2,211.96 206.85 10.32 10.32 Yucatán 1,541.36 1,700.37 1,700.37 159.01 10.32 10.32 Zacatecas 1,191.65 1,314.58 1,314.58 122.93 10.32 10.32 U006 Subsidios federales para organismos 47,062.82 51,714.98 52,315.64 5,252.82 600.66 9.88 11.16 1.16 descentralizados estatales (UR 511) Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 29 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 111 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 58.1. Distribución del gasto para Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las UPES (Saneamiento financiero), 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Descripción 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real. Universidad Autónoma de 94.39 97.60 97.60 3.21 3.40 3.40 Baja California Universidad Autónoma de 26.29 27.18 27.18 0.89 3.40 3.40 Chiapas Universidad Autónoma de 66.49 68.75 68.75 2.26 3.40 3.40 Chihuahua Universidad Autónoma de 29.66 30.67 30.67 1.01 3.40 3.40 Ciudad Juárez Universidad Autónoma de 112.03 115.84 115.84 3.81 3.40 3.40 Guerrero Universidad Autónoma 45.52 47.07 47.07 1.55 3.40 3.40 del Estado de Hidalgo Universidad de 104.83 108.40 108.40 3.56 3.40 3.40 Guadalajara Universidad Autónoma 81.40 84.16 84.16 2.77 3.40 3.40 del Estado de México Universidad Michoacana de San Nicolás de 73.05 75.53 75.53 2.48 3.40 3.40 Hidalgo Universidad Autónoma de 100.57 103.99 103.99 3.42 3.40 3.40 Nuevo León Universidad Autónoma 71.35 73.77 73.77 2.43 3.40 3.40 Benito Juárez de Oaxaca Universidad Autónoma de 108.01 111.68 111.68 3.67 3.40 3.40 Sinaloa Instituto Tecnológico de 53.71 55.53 55.53 1.83 3.40 3.40 Sonora Universidad Juárez 51.49 53.24 53.24 1.75 3.40 3.40 Autónoma de Tabasco Universidad Autónoma de 19.19 19.85 19.85 0.65 3.40 3.40 Zacatecas U081 UPES 1,037.97 1,073.26 1,073.26 35.29 3.40 3.40 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 29.1 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 112 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 58.2. Distribución del gasto para la Consolidación de las Universidades Interculturales2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte III Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Descripción 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real. Universidad Intercultural 12.54 12.96 12.96 0.43 3.40 3.40 de Chiapas Universidad Intercultural 16.56 17.12 17.12 0.56 3.40 3.40 del Estado de México Universidad Intercultural 15.15 15.66 15.66 0.51 3.40 3.40 del Estado de Tabasco Universidad Intercultural 10.52 10.87 10.87 0.36 3.40 3.40 del Estado de Puebla Universidad Intercultural 9.56 9.89 9.89 0.33 3.40 3.40 Indígena de Michoacán Universidad Intercultural 4.10 4.24 4.24 0.14 3.40 3.40 del Estado de Guerrero Universidad Intercultural 13.91 14.39 14.39 0.47 3.40 3.40 Maya de Quintana Roo Universidad Intercultural 2.05 2.12 2.12 0.07 3.40 3.40 Veracruzana Universidad Autónoma 12.73 13.16 13.16 0.43 3.40 3.40 Indígena de México S245 Universidades 97.10 100.41 100.41 3.30 3.40 3.40 Interculturales Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 29.2 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 113 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 58.3. Distribución del gasto para Ciudades Patrimonio (R046) de las Instituciones Estatales de Cultura, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte IV (Anexo 29.3.) Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Estado 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real. Oaxaca 15.00 15.00 15.00 Tlacotalpan 15.00 15.00 15.00 Querétaro 15.00 15.00 15.00 Guanajuato 15.00 15.00 15.00 Zacatecas 15.00 15.00 15.00 Campeche 15.00 15.00 15.00 Distrito Federal 15.00 15.00 15.00 Morelia 15.00 15.00 15.00 Puebla 15.00 15.00 15.00 San Miguel de 15.00 15.00 15.00 Allende Ciudades Patrimonio 150.00 150.00 150.00 (R046) Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 29.3 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 114 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 58.4.1. Distribución del gasto para Instituciones Estatales de Cultura (U059), 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte V Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Estado 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real. Aguascalientes 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Baja California 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Baja California Sur 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Campeche 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Chiapas 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Chihuahua 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Coahuila 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Colima 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 DF 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Durango 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Guanajuato 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Guerrero 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Hidalgo 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Jalisco 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 México 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Michoacán 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Morelos 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Nayarit 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Nuevo León 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Oaxaca 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Puebla 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Querétaro 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Quintana Roo 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 San Luis Potosí 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Sinaloa 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Sonora 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Tabasco 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Tamaulipas 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Tlaxcala 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Veracruz 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Yucatán 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Zacatecas 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 3.40 3.40 Instituciones Estatales de 1,025.96 1,025.96 1,060.84 34.88 34.88 3.40 3.40 Cultura (U059) Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 29.3 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 115 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 59. Distribución del gasto para la Distribución del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Estado 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Aguascalientes 105.04 49.25 49.25 -55.80 -53.12 -53.12 Baja California 178.69 92.69 92.69 -86.00 -48.13 -48.13 Baja California Sur 82.54 41.82 41.82 -40.72 -49.33 -49.33 Campeche 81.28 65.70 65.70 -15.58 -19.17 -19.17 Coahuila 73.56 105.28 105.28 31.72 43.12 43.12 Colima 108.74 49.13 49.13 -59.61 -54.82 -54.82 Chiapas 159.18 164.45 164.45 5.27 3.31 3.31 Chihuahua 91.59 162.32 162.32 70.72 77.21 77.21 Distrito Federal 105.01 36.80 36.80 -68.22 -64.96 -64.96 Durango 106.51 105.79 105.79 -0.72 -0.68 -0.68 Guanajuato 125.26 119.47 119.47 -5.79 -4.62 -4.62 Guerrero 92.03 369.53 369.53 277.50 301.54 301.54 Hidalgo 129.27 130.10 130.10 0.82 0.64 0.64 Jalisco 101.43 61.07 61.07 -40.37 -39.80 -39.80 México 349.68 292.86 292.86 -56.82 -16.25 -16.25 Michoacán 111.75 148.25 148.25 36.49 32.65 32.65 Morelos 106.92 58.40 58.40 -48.51 -45.38 -45.38 Nayarit 113.41 86.81 86.81 -26.60 -23.46 -23.46 Nuevo León 219.87 86.95 86.95 -132.92 -60.45 -60.45 Oaxaca 173.60 320.40 320.40 146.80 84.56 84.56 Puebla 215.66 163.16 163.16 -52.50 -24.35 -24.35 Querétaro 110.55 61.95 61.95 -48.60 -43.96 -43.96 Quintana Roo 65.75 65.62 65.62 -0.13 -0.20 -0.20 San Luis Potosí 104.63 48.85 48.85 -55.79 -53.32 -53.32 Sinaloa 155.62 101.75 101.75 -53.88 -34.62 -34.62 Sonora 62.56 117.77 117.77 55.21 88.24 88.24 Tabasco 109.03 71.45 71.45 -37.58 -34.47 -34.47 Tamaulipas 62.52 121.94 121.94 59.41 95.03 95.03 Tlaxcala 92.85 130.61 130.61 37.76 40.66 40.66 Veracruz 292.48 427.05 427.05 134.57 46.01 46.01 Yucatán 56.04 100.61 100.61 44.57 79.53 79.53 Zacatecas 170.05 155.35 155.35 -14.70 -8.65 -8.65 TOTAL 4,113.12 4,113.12 4,113.12 0.00 0.00 0.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 30 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 116 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 60. Distribución del Programa Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Estado 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación % Aguascalientes 23.97 24.79 24.79 0.82 3.40 3.40 Baja California 31.48 32.55 32.55 1.07 3.40 3.40 Baja California Sur 6.85 7.08 7.08 0.23 3.40 3.40 Campeche 107.87 111.54 111.54 3.67 3.40 3.40 Chiapas 17.72 18.32 18.32 0.60 3.40 3.40 Chihuahua 18.03 18.64 18.64 0.61 3.40 3.40 Coahuila 72.43 74.90 74.90 2.46 3.40 3.40 Colima 12.46 12.88 12.88 0.42 3.40 3.40 Distrito Federal 133.40 137.94 137.94 4.54 3.40 3.40 Durango 52.39 54.17 54.17 1.78 3.40 3.40 Guanajuato 53.52 55.34 55.34 1.82 3.40 3.40 Guerrero 82.96 85.78 85.78 2.82 3.40 3.40 Hidalgo 72.43 74.90 74.90 2.46 3.40 3.40 Jalisco 84.14 87.00 87.00 2.86 3.40 3.40 México 266.18 275.23 275.23 9.05 3.40 3.40 Michoacán 46.97 48.57 48.57 1.60 3.40 3.40 Morelos 24.89 25.74 25.74 0.85 3.40 3.40 Nayarit 9.32 9.63 9.63 0.32 3.40 3.40 Nuevo León 64.62 66.81 66.81 2.20 3.40 3.40 Oaxaca 27.10 28.02 28.02 0.92 3.40 3.40 Puebla 60.32 62.37 62.37 2.05 3.40 3.40 Querétaro 2.08 2.16 2.16 0.07 3.40 3.40 Quintana Roo 46.90 48.49 48.49 1.59 3.40 3.40 San Luis Potosí 8.34 8.62 8.62 0.28 3.40 3.40 Sinaloa 26.39 27.28 27.28 0.90 3.40 3.40 Sonora 28.09 29.05 29.05 0.96 3.40 3.40 Tabasco 100.93 104.37 104.37 3.43 3.40 3.40 Tamaulipas 9.38 9.70 9.70 0.32 3.40 3.40 Tlaxcala 7.30 7.54 7.54 0.25 3.40 3.40 Veracruz 37.00 38.26 38.26 1.26 3.40 3.40 Yucatán 17.72 18.32 18.32 0.60 3.40 3.40 Zacatecas 17.56 18.16 18.16 0.60 3.40 3.40 TOTAL 1,570.74 1,624.14 1,624.14 53.41 3.40 3.40 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 31 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 117 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 60.1. Distribución de los Subsidios Administración del Agua y Agua Potable, del Programa Hidráulico, 20142015. (Millones de pesos y variación real). Parte II Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Estado 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación % Aguascalientes 292.20 305.21 305.21 13.01 4.45 4.45 Baja California 150.58 157.44 157.44 6.85 4.55 4.55 Baja California Sur 221.63 233.17 233.17 11.54 5.21 5.21 Campeche 173.57 182.36 182.36 8.79 5.07 5.07 Coahuila 301.13 315.26 315.26 14.13 4.69 4.69 Colima 192.61 202.21 202.21 9.60 4.98 4.98 Chiapas 340.82 358.86 358.86 18.04 5.29 5.29 Chihuahua 351.18 369.09 369.09 17.90 5.10 5.10 Distrito Federal 987.79 1,036.02 1,036.02 48.23 4.88 4.88 Durango 476.05 499.78 499.78 23.73 4.98 4.98 Guanajuato 261.97 275.50 275.50 13.53 5.16 5.16 Guerrero 800.80 841.74 841.74 40.94 5.11 5.11 Hidalgo 305.36 321.94 321.94 16.58 5.43 5.43 Jalisco 221.20 231.20 231.20 10.00 4.52 4.52 Estado de México 1,109.59 1,161.93 1,161.93 52.34 4.72 4.72 Michoacán 267.07 279.10 279.10 12.04 4.51 4.51 Morelos 337.63 354.78 354.78 17.16 5.08 5.08 Nayarit 208.63 218.88 218.88 10.25 4.91 4.91 Nuevo León 432.00 453.59 453.59 21.59 5.00 5.00 Oaxaca 504.42 527.60 527.60 23.18 4.60 4.60 Puebla 591.60 619.84 619.84 28.24 4.77 4.77 Querétaro 211.98 222.74 222.74 10.75 5.07 5.07 Quintana Roo 204.86 215.72 215.72 10.86 5.30 5.30 San Luis Potosí 193.82 203.67 203.67 9.85 5.08 5.08 Sinaloa 427.91 448.92 448.92 21.01 4.91 4.91 Sonora 397.43 415.86 415.86 18.44 4.64 4.64 Tabasco 490.25 515.98 515.98 25.73 5.25 5.25 Tamaulipas 520.41 545.02 545.02 24.61 4.73 4.73 Tlaxcala 125.39 131.30 131.30 5.90 4.71 4.71 Veracruz 676.18 709.36 709.36 33.18 4.91 4.91 Yucatán 236.93 249.17 249.17 12.24 5.17 5.17 Zacatecas 401.38 419.25 419.25 17.86 4.45 4.45 Programa Hidráulico 12,414.37 13,022.46 13,022.46 608.09 4.90 4.90 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 31.1 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 118 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 60.1.1. Distribución de los Subsidios Hidroagrícolas, del Programa Hidráulico, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte III Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Estado 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación % Aguascalientes 246.29 254.67 254.67 8.37 3.40 3.40 Baja California 216.90 224.28 224.28 7.37 3.40 3.40 Baja California Sur 49.50 51.19 51.19 1.68 3.40 3.40 Campeche 31.58 32.66 32.66 1.07 3.40 3.40 Coahuila 98.64 102.00 102.00 3.35 3.40 3.40 Colima 91.84 94.96 94.96 3.12 3.40 3.40 Chiapas 67.07 69.35 69.35 2.28 3.40 3.40 Chihuahua 107.11 110.76 110.76 3.64 3.40 3.40 Distrito Federal 46.65 48.24 48.24 1.59 3.40 3.40 Durango 211.92 219.12 219.12 7.21 3.40 3.40 Guanajuato 106.85 110.48 110.48 3.63 3.40 3.40 Guerrero 31.19 32.25 32.25 1.06 3.40 3.40 Hidalgo 204.92 211.89 211.89 6.97 3.40 3.40 Jalisco 81.33 84.10 84.10 2.77 3.40 3.40 Estado de México 90.32 93.39 93.39 3.07 3.40 3.40 Michoacán 89.39 92.43 92.43 3.04 3.40 3.40 Morelos 65.60 67.83 67.83 2.23 3.40 3.40 Nayarit 103.97 107.51 107.51 3.54 3.40 3.40 Nuevo León 155.26 160.54 160.54 5.28 3.40 3.40 Oaxaca 42.42 43.86 43.86 1.44 3.40 3.40 Puebla 103.58 107.10 107.10 3.52 3.40 3.40 Querétaro 29.84 30.85 30.85 1.01 3.40 3.40 Quintana Roo 56.50 58.43 58.43 1.92 3.40 3.40 San Luis Potosí 169.97 175.75 175.75 5.78 3.40 3.40 Sinaloa 474.91 491.06 491.06 16.15 3.40 3.40 Sonora 337.73 349.21 349.21 11.48 3.40 3.40 Tabasco 21.36 22.08 22.08 0.73 3.40 3.40 Tamaulipas 166.18 171.83 171.83 5.65 3.40 3.40 Tlaxcala 30.27 31.30 31.30 1.03 3.40 3.40 Veracruz 356.67 368.80 368.80 12.13 3.40 3.40 Yucatán 40.20 41.57 41.57 1.37 3.40 3.40 Zacatecas 83.65 86.49 86.49 2.84 3.40 3.40 Programa Hidráulico: 4,009.64 4,145.96 4,145.96 136.33 3.40 3.40 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 31.1 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 119 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 4. La clasificación del gasto público federal por Programas Presupuestarios, por ramos. 120 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 61. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Poder Legislativo, por programas presupuestarios, 20142015. (Millones de pesos y variación real). Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Actividades R001 Derivadas del 10,410.24 Trabajo Legislativo Entregar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la R002 Unión, el informe 1,863.74 sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal Mantenimiento de K027 32.29 Infraestructura K026 Otros Proyectos 75.42 Por Programas 12,381.69 Presupuestarios (Pps) 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real 11,329.87 11,175.40 765.16 -154.47 8.83 7.35 -1.36 2,039.99 2,039.99 176.26 - 9.46 9.46 - 178.37 178.37 146.08 - 452.34 452.34 - 100.10 4.57 -70.85 -95.53 32.73 -93.94 -95.43 13,648.34 13,398.34 1,016.65 -250.00 10.23 8.21 -1.83 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 121 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 62. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Presidencia de la República, por programas presupuestarios, 20142015. (Millones de pesos y variación real). Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF 2014 PEF Diferencial 2015 PEF 2015 PPEF 2015 PPEF / 2014 PEF Millones de pesos P004 P002 M001 P003 P001 O001 R001 Por (Pps) Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República. Actividades de apoyo administrativo Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía. Asesoramiento, coordinación, difusión y apoyo de las acciones en materia de seguridad nacional a cargo del Consejo de Seguridad Nacional. Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. Apoyo a las actividades de mantenimiento y conservación de Palacio Nacional Programas Presupuestarios 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real 909.26 1,124.37 1,124.37 215.11 - 23.66 23.66 - 1,112.27 1,014.98 1,014.98 -97.29 - -8.75 -8.75 - 100.08 75.17 75.17 -24.91 - -24.89 -24.89 - 35.93 41.87 41.87 5.94 - 16.52 16.52 - 24.93 24.82 24.82 -0.12 - -0.47 -0.47 - 14.40 15.02 15.02 0.62 - 4.29 4.29 - 3.64 - - -3.64 - -100.00 -100.00 - 2,296.23 2,296.23 95.71 - 4.35 4.35 - 2,200.52 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 122 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 63. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Poder Judicial, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF 2014 PEF Diferencial 2015 PEF 2015 PPEF 2015 PPEF / 2014 PEF Millones de pesos 50,241.57 R001 Otras Actividades Por Programas 50,241.57 Presupuestarios (Pps) 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real 56,269.07 51,769.07 1,527.50 -4,500.00 12.00 3.04 -8.00 56,269.07 51,769.07 1,527.50 -4,500.00 12.00 3.04 -8.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 123 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 64. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Gobernación, por programas presupuestarios, 2014-2015 (Millones de pesos y variación real). (Parte I). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Implementación de operativos para la E903 20,684.20 20,378.75 20,378.75 -305.45 -1.48 -1.48 prevención y disuasión del delito Administración del sistema federal E904 16,953.44 16,991.43 16,991.43 37.99 0.22 0.22 penitenciario Servicios de Inteligencia para la Seguridad E001 2,924.13 7,616.13 7,616.13 4,692.01 160.46 160.46 Nacional Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades U002 4,733.03 4,893.95 4,893.95 160.92 3.40 3.40 Federativas, Municipios y el Distrito Federal E017 Gendarmería Nacional 5,091.97 4,591.97 4,591.97 -500.00 -9.82 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el U003 fortalecimiento de las instituciones de 2,668.40 2,759.13 2,759.13 90.73 3.40 3.40 seguridad pública en materia de mando policial Programa Nacional de Prevención del U006 2,595.00 2,683.23 2,683.23 88.23 3.40 3.40 Delito M001 Actividades de apoyo administrativo 2,667.96 2,251.99 2,250.94 -417.02 -1.05 -15.59 -15.63 -0.05 Proyectos de infraestructura K023 1,103.68 2,083.38 2,083.38 979.70 88.77 88.77 gubernamental de seguridad pública Servicios migratorios en fronteras, puertos E008 2,102.05 1,966 1,966.08 -135.96 -6.47 -6.47 y aeropuertos Desarrollo de instrumentos para la E901 1,566.57 1,605.05 1,605.05 38.48 2.46 2.46 prevención del delito R903 Plataforma México 999.36 1,393.30 1,393.30 393.94 39.42 39.42 Otorgamiento de subsidios para la U004 Implementación de la Reforma al Sistema 976.44 1,009.64 1,009.64 33.20 3.40 3.40 de Justicia Penal Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo federal con el P001 Congreso de la Unión, Entidades 709.59 722.90 722.90 13.31 1.88 1.88 Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales. E012 Registro e Identificación de Población 281.38 688.42 688.42 407.04 144.66 144.66 Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la P021 354.17 677.46 678.96 324.79 1.50 91.28 91.70 0.22 seguridad pública de la Nación y sus habitantes Ejecución y seguimiento de acuerdos y P014 resoluciones del Consejo Nacional de 630.82 649.01 649.01 18.20 2.88 2.88 Seguridad Pública Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal P005 480.80 620.60 620.60 139.80 29.08 29.08 y la relación con los medios de comunicación. Impartición de justicia laboral para los E010 307.65 362.56 362.56 54.91 17.85 17.85 trabajadores al servicio del Estado Proyectos de infraestructura K015 512.96 300.00 300.00 -212.96 -41.52 -41.52 gubernamental de gobernación. Pago de cuota alimenticia por internos del R906 fuero federal en custodia de los Gobiernos 201.51 300.00 300.00 98.49 48.88 48.88 Estatales Fomento de la cultura de la participación P023 341.11 239.97 241.90 -99.21 1.92 -29.65 -29.09 0.80 ciudadana en la prevención del delito Coordinación del Sistema Nacional de N001 241.80 240.03 240.03 -1.77 -0.73 -0.73 Protección Civil Promover la atención y prevención de la E015 191.42 197.92 197.92 6.49 3.39 3.39 violencia contra las mujeres Actividades de apoyo a la función Pública O001 163.77 169.70 169.70 5.93 3.62 3.62 y buen Gobierno Por Programas Presupuestarios (Pps) (Parte I). 64,391.25 75,892.62 75,394.99 11,003.74 -497.63 17.86 17.09 -0.66 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 124 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 64.1 Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Gobernación, por programas presupuestarios, 2014-2015 (Millones de pesos y variación real). (Parte II). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real P019 Coordinar la política migratoria 60.93 164.89 164.89 103.95 170.60 170.60 Defensa jurídica de la Secretaría de P009 Gobernación y compilación jurídica 112.45 163.20 163.20 50.76 45.14 45.14 nacional y testamentaria ciudadana. Promover la Protección de los derechos P024 141.87 147.91 147.91 6.04 4.26 4.26 Humanos y Prevenir la Discriminación. Mecanismos de Protección a P017 Periodistas y Defensores de Derechos 134.40 138.96 138.96 4.56 3.40 3.40 Humanos Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas a fin de lograr las P016 120.69 127.05 127.05 6.37 5.27 5.27 Reformas Legislativas que transformen el Orden Jurídico Nacional Conducción de la política en materia de P022 126.79 123.82 123.82 -2.97 -2.34 -2.34 Derechos Humanos Implementación de la Reforma al P010 117.81 108.01 108.01 -9.80 -8.32 -8.32 Sistema de Justicia Penal Producción de programas informativos E004 de radio y televisión del Ejecutivo 92.42 82.06 82.06 -10.35 -11.20 -11.20 federal Preservación y difusión del acervo E002 84.68 81.33 81.33 -3.35 -3.96 -3.96 documental de la Nación. Regulación de los servicios de E905 seguridad privada para coadyuvar a la 76.60 76.60 76.60 prevención del delito P006 Planeación demográfica del país. 78.11 72.22 74.70 -3.41 2.48 -7.54 -4.36 3.44 Actividades para contribuir al desarrollo P002 45.08 65.69 65.69 20.61 45.71 45.71 político y cívico social del país Cumplimiento de las Sentencias y Soluciones Amistosas Emitidas por la L001 Comisión y/o la Corte Interamericana 51.00 57.00 57.00 6.00 11.76 11.76 de Derechos Humanos y la CNDH a fin de Reparar los Daños de los Mismos Divulgación de las acciones en materia P004 34.43 56.05 56.05 21.62 62.80 62.80 de derechos humanos. Modernización Integral del Registro U001 53.80 55.63 55.63 1.83 3.40 3.40 Civil con Entidades Federativas Cuotas, Apoyos y Aportaciones a R099 Organismos 2.78 47.65 47.65 44.87 1,616.36 1,616.36 Internacionales Conducción de la Política con los P020 31.98 36.05 36.05 4.07 12.72 12.72 Pueblos Indígenas Conducción de la Política del Gobierno P018 27.09 28.65 28.65 1.56 5.75 5.75 Federal en Materia Religiosa E006 Atención a refugiados en el país 24.81 25.31 25.31 0.49 1.99 1.99 Promover la prevención, protección y P015 atención en materia de trata de 10.43 10.75 10.75 0.32 3.05 3.05 personas Realizar, promover y coordinar la E014 generación, producción y distribución 160.49 160.27 -160.49 -160.27 -0.13 -100.00 -100.00 de materiales audiovisuales Provisión para la creación de la R003 4,500.00 -4,500.00 Gendarmería R004 Centros Estratégicos de Inteligencia 4,600.00 -4,600.00 Por Programas Presupuestarios (Pps) (Parte 10,612.05 1,829.12 1,671.33 -8,940.72 -157.79 -82.76 -84.25 -8.63 II). Total por Programas Presupuestarios Parte 75,003.30 77,721.74 77,066.32 2,063.02 -655.42 3.62 2.75 -0.84 I+ Parte II Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 125 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 65. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Relaciones Exteriores, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Promoción y defensa de los intereses de México en el P004 3,620.88 4,219.82 4,219.82 598.93 16.54 16.54 exterior, en los ámbitos bilateral y regional Cuotas, Apoyos y Aportaciones R099 1,637.00 1,923.79 1,923.79 286.79 17.52 17.52 a Organismos Internacionales Actividades de apoyo M001 865.36 445.46 449.46 -415.90 4.00 -48.52 -48.06 0.90 administrativo Promoción y defensa de los intereses de México en el P005 Sistema de Naciones Unidas y 382.56 355.90 355.90 -26.67 -6.97 -6.97 demás foros multilaterales que se ocupan de temas globales. Protección y asistencia E002 242.33 244.29 244.29 46.46 0.81 0.81 consular Planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de programas, proyectos y P001 acciones de cooperación 197.84 195.20 195.20 -2.63 -1.33 -1.33 internacional y de promoción económica y cultural de México Diseño y conducción de la P002 152.43 174.42 174.42 21.99 14.43 14.43 política exterior de México Proyectos de inmuebles K025 140.83 150.00 150.00 9.17 6.51 6.51 (oficinas administrativas) Expedición de pasaportes y E003 128.49 134.94 134.94 6.45 5.02 5.02 servicios consulares Atención a las comunidades E001 33.32 82.95 82.95 49.63 148.94 148.94 mexicanas en el exterior Preservación de la integridad E005 territorial y delimitación de las 55.78 60.54 60.54 4.76 8.53 8.53 fronteras del país Defensa de los intereses de E004 México y de sus nacionales en 21.74 49.28 49.28 27.55 126.73 126.73 litigios internacionales Coordinación de la política exterior de México en materia P003 17.87 20.04 20.04 2.18 12.18 12.18 de derechos humanos y democracia Actividades de apoyo a la O001 17.65 19.55 19.55 1.90 10.76 10.76 función pública y buen gobierno Fortalecimiento de las capacidades del Servicio E006 17.40 19.30 19.30 1.90 10.94 10.94 Exterior Mexicano y de la Cancillería. Foros, publicaciones y P008 actividades en materia de 1.00 1.00 1.00 equidad de género Por Programas Presupuestarios 7,532.48 8,096.49 8,100.49 568.01 4.00 7.49 7.54 0.05 (Pps) Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 126 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 66. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la SHCP, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). (Parte I). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Recaudación de las Contribuciones E026 9,441.43 9,511.78 9,511.78 70.35 0.75 0.75 Federales S179 Programa de Infraestructura Indígena 7,141.39 6,862.45 7,362.45 221.06 500.00 -3.91 3.10 7.29 M001 Actividades de apoyo administrativo 3,497.68 3,501.57 3,502.63 4.95 1.05 0.11 0.14 0.03 E025 Control de la Operación Aduanera 3,134.06 3,177.36 3,177.36 43.30 1.38 1.38 Administrar los Recursos de Fondos de R021 Pensiones a Cargo del Servicio de 234.90 1,927.90 1,927.90 1,693.00 720.73 720.73 Administración y Enajenación de Bienes. Programa de Subsidio a la Prima del S001 1,308.79 1,361.59 1,611.59 302.80 250.00 4.03 23.14 18.36 Seguro Agropecuario Programa para el Mejoramiento de la S249 1,284.06 1,324.62 1,524.62 240.56 200.00 3.16 18.73 15.10 Producción y la Productividad Indígena Planeación y Articulación de la Acción P013 1,336.30 1,386.02 1,386.02 49.72 3.72 3.72 Pública hacia los Pueblos Indígenas Programa de Apoyo a la Educación S178 1,040.29 1,075.97 1,195.97 155.68 120.00 3.43 14.97 11.15 Indígena Regulación, Inspección y Vigilancia de las Entidades del Sistema Financiero Mexicano G005 875.52 998.33 998.33 122.81 14.03 14.03 Sujetas a la Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Administración y Enajenación de los Activos Referidos en la Ley Federal para la E032 920.06 936.26 936.26 16.20 1.76 1.76 Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público Cuotas, Apoyos y Aportaciones a R099 867.60 867.60 867.60 Organismos Internacionales Actividades orientadas a ofrecer productos y F006 servicios para fortalecer el sector y fomentar 820.51 855.21 855.21 34.70 4.23 4.23 la inclusión Financiera Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, P002 809.42 854.87 854.87 45.44 5.61 5.61 contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público y evaluación del desempeño. Atención Integral a Víctimas y Ofendidos de E033 243.33 805.78 805.78 562.45 231.15 231.15 Delitos de Alto Impacto Administración de los Fondos Federales y E003 Valores en Propiedad y/o Custodia del 696.08 693.86 693.86 -2.22 -0.32 -0.32 Gobierno Federal E028 Protección y Defensa de los Contribuyentes 636.99 669.89 669.89 32.90 5.16 5.16 Protección y Defensa de los Usuarios de E011 578.59 611.29 611.29 32.70 5.65 5.65 Servicios Financieros F001 Programa de garantías Líquidas 358.50 382.40 582.40 223.90 200.00 6.67 62.45 52.30 Programas que canalizan apoyos para el F017 fomento a los sectores Agropecuario, 534.10 552.30 552.30 18.20 3.41 3.41 Forestal, Pesquero y Rural P001 Diseño de la política de ingresos 531.81 530.29 530.29 -1.53 -0.29 -0.29 Diseño e instrumentación de las estrategias P003 macroeconómica, de finanzas y de deuda 532.79 515.27 515.27 -17.52 -3.29 -3.29 pública Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva P010 473.42 489.32 512.32 38.90 23.00 3.36 8.22 4.70 entre Mujeres y Hombres Fortalecimiento a la Transversalidad de la S010 401.82 415.42 417.82 16.00 2.40 3.38 3.98 0.58 Perspectiva de Género Asesoría jurídica y representación judicial y P004 378.79 394.64 394.64 15.86 4.19 4.19 administrativa de la SHCP Constitución y Operación de Unidades de F029 236.00 236.00 336.00 100.00 100.00 42.37 42.37 Promoción de Crédito Producción de Impresos Valorados, no B001 286.72 285.44 285.44 -1.28 -0.45 -0.45 Valorados, Numerados y de Seguridad Total del ramo Parte I 38,600.94 41,223.42 42,619.87 4,018.93 1,396.45 6.79 10.41 3.39 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 127 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 66.1. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la SHCP, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). (Parte II). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo a la Función Pública y O001 294.28 283.39 283.39 -10.89 -3.70 -3.70 Buen Gobierno U011 Programa de Derechos Indígenas 236.84 244.88 244.88 8.04 3.40 3.40 G001 Regulación del sector financiero 210.37 218.00 218.00 7.63 3.63 3.63 Detención y Prevención de Ilícitos G002 Financieros Relacionados con el Terrorismo 221.87 215.96 215.96 -5.90 y el Lavado de Dinero Regulación, inspección y vigilancia del G004 204.92 211.12 211.12 6.20 3.03 3.03 sector asegurador y afianzador Programa de Capital de Riesgo y para F010 129.70 200.00 200.00 70.30 54.20 54.20 Servicios de Cobertura Regulación, Inspección y Vigilancia de G003 Entidades Participantes en los Sistemas de 173.27 181.07 181.07 7.80 4.50 4.50 Ahorro para el Retiro Recopilación y Producción de Material E005 168.84 175.04 175.04 6.20 3.67 3.67 Informativo (Notimex) Programa integral de formación, F002 capacitación y consultoría para Productores 62.70 62.70 162.70 100.00 100.00 159.49 159.49 e Intermediarios Financieros Rurales. Realizar, promover y coordinar la E036 generación, producción, difusión y 160.27 160.27 160.27 distribución de materiales audiovisuales. Programa de Apoyo a los Fondos de S172 151.30 151.30 151.30 Aseguramiento Agropecuario Actividades orientadas al fortalecimiento de F033 150.00 150.00 150.00 la Red Bancaria para la Inclusión Financiera F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito 46.20 46.20 146.20 100.00 100.00 216.45 216.45 Administración, Restauración y Difusión del E008 Acervo Patrimonial y Documental de la 143.86 143.43 143.43 -0.43 -0.30 -0.30 SHCP F031 Fomento del patrimonio cultural Indígena 130.89 141.18 141.18 10.28 7.86 7.86 Perfeccionamiento del sistema Nacional de P011 105.33 103.80 103.80 -1.54 -1.46 -1.46 Coordinación Fiscal Programa de Seguro para Contingencias S199 93.70 93.70 93.70 Climatológicas Actividades orientadas a otorgar apoyos para la Inclusión Financiera y el U010 50.00 50.00 50.00 Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo Apoyo a las actividades de protección, R007 mantenimiento, conservación y restauración 25.49 25.49 25.49 de Palacio Nacional K027 Mantenimiento de infraestructura 9.12 9.46 9.46 0.35 3.79 3.79 K043 Otros programas de inversión. 5.00 5.00 5.00 Aportaciones al Fideicomiso Centro de R018 Estudios para la Preparación y Evaluación 25.49 -25.49 -100.00 Socioeconómica de Proyectos. Promoción del Acceso a la Información E006 325.67 -325.67 -100.00 -100.00 Pública E007 Protección de Datos Personales 194.23 -194.23 -100.00 -100.00 Proyectos de inmuebles (oficinas K025 87.50 -87.50 -100.00 -100.00 administrativas) Atención Integral a Familiares a Personas E034 70.27 -70.27 -100.00 -100.00 Desaparecidas o no Localizadas K014 Otros proyectos de infraestructura social 15.53 -15.53 -100.00 -100.00 Evaluaciones confiables de la calidad E035 educativa y difusión oportuna de sus resultados Total del ramo Parte II 3,281.39 2,711.72 3,072.00 -209.39 360.27 -17.36 -6.38 13.29 Por Programas Presupuestarios (Pps) Parte I + 41,882.33 43,935.14 45,691.87 3,809.54 1,756.73 4.90 9.10 4.00 Parte II Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 128 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 67. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la SEDENA, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Defensa de la integridad, la A002 independencia, la Soberanía del 32,718.65 35,427.71 35,427.71 2,709.06 8.28 8.28 territorio Nacional Operación y Desarrollo de la A003 7,839.21 11,349.73 11,349.73 3,510.52 44.78 44.78 Fuerza Aérea Mexicana Actividades de apoyo M001 7,460.42 7,092.32 7,092.32 -368.10 -4.93 -4.93 administrativo A009 Programa de sanidad militar 5,736.61 5,738.91 5,738.91 2.30 0.04 0.04 Programa de Seguridad Pública A004 de la Secretaría de la Defensa 2,811.28 2,690.44 2,690.44 -120.83 -3,048.46 3.99 -4.30 Nacional Mantenimiento y Conservación de la infraestructura militar y A019 2,093.01 2,176.48 2,176.48 83.48 2,176.48 18.21 3.99 maquinaria pesada y administración inmobiliaria A021 Sistema educativo militar 1,408.14 1,664.61 1,664.61 256.47 18.21 18.21 Proyectos de infraestructura K019 gubernamental de seguridad 1,693.18 1,311.94 1,311.94 -381.24 -22.52 -22.52 nacional Investigación y Desarrollo Tecnológico, Producción y Mantenimiento de armamento, A001 1,133.87 1,105.48 1,105.48 -28.39 -2.50 -2.50 municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios Investigación, Desarrollo y Producción de vestuario y A018 995.57 1,009.74 1,009.74 14.16 1.42 1.42 equipo militar y mantenimiento de infraestructura Programa de Becas para los R016 hijos del Personal de las 496.31 727.24 727.24 230.93 46.53 46.53 Fuerzas Armadas en activo A020 Programa de justicia militar 585.88 608.36 608.36 22.48 3.84 3.84 Programa de igualdad entre A900 104.00 104.00 108.00 4.00 4.00 3.85 3.85 mujeres y hombres SDN Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, A022 instituciones públicas de 100.00 100.00 100.00 Educación Superior y/o demás centros públicos de Investigación Superior A023 Salud y producción animal 99.56 99.56 99.56 A017 Derechos Humanos 41.02 43.33 43.33 2.31 5.63 5.63 Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido R018 18.00 18.00 18.00 una incapacidad en 1/a. categoría en actos del servicio considerados de alto riesgo Programa de Emergencias A010 1.81 1.81 1.81 0.00 0.11 0.11 Radiológicas Externo (P.E.R.E.) Por Programas Presupuestarios 65,236.95 71,269.65 71,273.65 6,036.70 4.00 9.25 9.25 0.01 (Pps) Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 129 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 68. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de SAGARPA, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real S259 Programa de Fomento a la Agricultura 20,599.85 21,500.24 21,500.24 900.39 4.37 4.37 S258 Programa Integral de Desarrollo Rural 12,965.19 13,570.48 13,654.18 688.99 83.70 4.67 5.31 0.62 Programa de Comercialización y Desarrollo de S262 8,072.15 8,421.60 12,007.13 3,934.98 3,585.52 4.33 48.75 42.58 Mercados S260 Programa de Fomento Ganadero 6,205.21 6,476.18 6,951.68 746.48 475.50 4.37 12.03 7.34 Programa de Productividad y Competitividad S257 6,309.04 6,523.55 6,444.13 135.09 -79.42 3.40 2.14 -1.22 Agroalimentaria Programa de Acciones en Concurrencia con las S240 4,587.37 4,734.34 4,743.34 155.97 9.00 3.20 3.40 0.19 Entidades Federativas Registro, Control y Seguimiento de los Programas P001 4,051.55 4,061.98 4,061.98 10.43 0.26 0.26 Presupuestarios Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo S264 3,593.15 3,715.32 3,715.10 121.94 -0.22 3.40 3.39 -0.01 Tecnológico y Educación Programa de Fomento a la Productividad Pesquera S261 2,137.53 2,210.20 2,410.20 272.68 200.00 3.40 12.76 9.05 y Acuícola S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 1,939.00 2,004.93 2,064.63 125.63 59.70 3.40 6.48 2.98 Regulación Supervisión y Aplicación de las Políticas G001 Publicas en Materia Agropecuaria, Acuícola y 1,894.54 1,938.13 1,938.13 43.59 2.30 2.30 Pesquera Instrumentación de acciones para mejorar las U002 Sanidades a través de inspección Fito 1,863.89 1,927.26 1,927.26 63.37 3.40 3.40 zoosanitarias M001 Actividades de Apoyo Administrativo 2,044.49 1897.818285 1,897.82 -146.68 -7.17 -7.17 Desarrollo y Aplicación de Programas Educativos en E004 1,214.67 1,254.20 1,254.20 39.53 3.25 3.25 Materia Agropecuaria Programa de Apoyo para la Productividad de la S088 1,180.65 1,200.00 1,200.00 19.35 1.64 mujer emprendedora. Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades E005 1,180.58 1,190.83 1,190.83 10.25 0.87 0.87 Agropecuarias, Rurales, Acuícolas y Pesqueras Desarrollo de los Programas Educativos a Nivel E002 1,081.37 1,106.08 1,106.08 24.71 Superior Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en S089 723.80 760.00 760.00 36.20 5.00 núcleos Agrarios (FAPPA) E006 Generación de Proyectos de Investigación 796.56 746.56 746.56 -50.00 -6.28 -6.28 Desarrollo y Aplicación de Programas educativos a E001 720.28 734.03 734.03 13.75 1.91 1.91 Nivel Medio Superior K026 Otros proyectos 334.93 356.24 356.24 21.31 Cuotas y Aportaciones a Organismos R099 283.80 283.800001 283.80 Internacionales O001 Apoyo a la función Pública y Buen Gobierno 126.52 275.13 275.13 148.62 117.47 117.47 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo U017 261.38 270.27 270.27 8.89 3.40 3.40 Sustentable (Co ejercicio SNIDRUS) E011 Inspección y Vigilancia Pesquera 219.84 219.84 219.84 Vinculación entre los Servicios Académicos que E003 Presta la Universidad Autónoma Chapingo y el 186.30 193.19 193.19 6.89 3.70 3.70 Desarrollo de Investigación Científica y Tecnológica U013 Vinculación Productiva 65.60 67.83 67.83 2.23 3.40 3.40 U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola 61.33 63.42 63.42 2.09 3.40 3.40 Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago L001 39.21 39.21 39.21 de Liquidaciones Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de U019 20.70 21.40 21.40 0.70 3.40 3.40 la Caña de Azúcar Promoción, fomento y difusión de las políticas F001 11.45 11.45 11.45 sectoriales en materia agropecuaria y pesquera K028 Estudios de pre inversión 13.35 11.01 11.01 -2.34 -17.51 -17.51 Fomento de la Ganadería y Normalización de la U009 10.00 10.34 10.34 0.34 calidad de los productos pecuarios K009 Proyectos de infraestructura social de educación. 8.08 8.08 8.08 Programa Nacional para el Control de la Abeja U010 3.00 3.10 3.10 0.10 3.40 3.40 Africana K027 Mantenimiento de infraestructura 6.62 -6.62 -100.00 -100.00 Por Programas Presupuestarios (Pps) 82,900.45 87,752.50 92,141.84 9,241.39 4,389.34 5.85 11.15 5.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 130 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 69. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de SCT, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras 22,883.97 23,634.34 24,748.64 1,864.67 1,114.30 3.28 8.15 4.71 K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 3,810.07 17,589.49 17,709.49 13,899.42 120.00 361.66 364.81 0.68 Proyectos de infraestructura económica de carreteras K031 14,615.98 13,331.31 -1,284.67 13,331.31 -100.00 -8.79 alimentadoras y caminos rurales K032 Conservación de infraestructura Carretera 14,873.32 13,872.28 11,872.28 -3,001.04 -2,000.00 -6.73 -20.18 -14.42 K005 Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos 255.16 10,509.56 7,009.56 6,754.40 -3,500.00 4,018.78 2,647.10 -33.30 R023 Provisiones para el Desarrollo de Trenes de Pasajeros 11,008.71 6,508.70 6,508.70 -4,500.01 -40.88 -40.88 Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de G003 5,094.97 5,082.00 5,082.00 -12.96 -0.25 -0.25 construcción de carreteras R024 Programa Estratégico de Telecomunicaciones 7,500.00 8,611.50 4,611.50 -2,888.50 -4,000.00 14.82 -38.51 -46.45 Conservación de infraestructura de caminos rurales y K037 3,791.70 3,920.62 4,228.84 437.14 308.22 3.40 11.53 7.86 carreteras alimentadoras Definición y conducción de la política de P001 3,484.88 3,499.97 3,499.97 15.09 0.43 0.43 comunicaciones y transportes K045 Sistema Satelital 3,083.50 3,125.61 3,125.61 42.11 1.37 1.37 Supervisión, inspección y verificación del sistema G007 2,426.90 2,426.90 2,426.90 Nacional e-México E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea 2,309.71 2,423.39 2,423.39 113.68 4.92 4.92 K004 Proyectos de infraestructura económica de puertos 2,942.65 2,285.24 2,300.24 -642.41 15.00 -21.83 0.66 M001 Actividades de apoyo administrativo 2,248.18 2,279.86 2,279.86 31.67 1.41 1.41 Supervisión, inspección y verificación del transporte G002 4,984.02 2,177.54 2,177.54 -2,806.48 -56.31 -56.31 terrestre, marítimo y aéreo K041 Sistema de transporte Colectivo 2,000.00 2,000.00 2,000.00 S071 Programa de Empleo temporal (PET) 1,799.50 1,860.68 1,860.68 61.18 3.40 3.40 G008 Derecho de Vía 1,493.62 1,543.65 1,543.65 50.03 3.35 3.35 Estudios técnicos para la construcción, operación de K033 1,397.20 1,400.00 1,400.00 2.80 0.20 0.20 infraestructura de comunicaciones y transportes E012 Servicios de correo 1,252.87 1,252.87 1,252.87 Servicios relacionados para la liberación del derecho K048 1,185.00 1,155.85 1,155.85 -29.15 -2.46 -2.46 de vía Servicios de telecomunicaciones, satelitales, E013 629.42 879.42 879.42 250.00 39.72 39.72 telegráficos y de transferencia de fondos K028 Estudios de pre inversión 1,361.92 830.67 830.67 -531.25 -39.01 -39.01 Regulación y supervisión del programa de protección y G001 459.67 479.74 479.74 20.07 4.37 4.37 medicina preventiva en transporte multimodal Estudios y proyectos de construcción de caminos K039 300.00 305.59 305.59 5.59 1.86 1.86 rurales y carreteras alimentadoras K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 244.00 222.50 222.50 -21.50 -8.81 -8.81 E030 Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria 200.00 200.00 200.00 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en E015 154.19 153.87 153.87 -0.32 -0.21 -0.21 materia de transporte E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial 109.07 108.24 108.24 -0.83 -0.76 -0.76 Actividades de apoyo a la función pública y buen O001 89.50 90.87 90.87 1.37 1.53 1.53 gobierno Formación y capacitación del personal de la marina E007 67.23 66.68 66.68 -0.54 -0.80 -0.80 mercante Estudios técnicos para la construcción, conservación y E004 operación de infraestructura de comunicaciones y 55.38 56.71 56.71 1.33 2.41 2.41 transportes E011 Conservación de infraestructura ferroviaria 56.59 53.18 53.18 -3.40 -6.01 -6.01 R099 Aportaciones a organismos Internacionales 34.24 34.24 34.24 E022 Operación de infraestructura ferroviaria 25.56 25.56 25.56 E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria 23.56 25.34 25.34 1.79 7.58 7.58 Proyectos de infraestructura social de ciencia y K010 23.30 24.09 24.09 0.79 3.40 3.40 tecnología Programa de subsidios al transporte ferroviario de U001 14.50 14.50 14.50 pasajeros K026 Otros proyectos 150.00 13.91 13.91 -136.09 -90.73 -90.73 G005 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 7.20 7.20 7.20 G006 Centros de Pesaje y Dimensiones 5.02 5.02 5.02 K027 Mantenimiento de infraestructura 580.12 -580.12 -100.00 -100.00 Por Programas Presupuestarios (Pps) 118,832.38 120,757.41 126,146.24 7,313.86 5,388.83 1.62 6.15 4.46 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 131 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 70. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Economía, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana S020 9,377.26 9,907.39 8,907.39 -469.87 -1,000.00 5.65 -5.01 -10.09 Empresa (Fondo PYME) S017 Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES) 2,350.50 2,432.77 2,432.77 82.27 3.50 3.50 Promoción al Comercio Exterior y atracción de Inversión F003 926.21 1,072.92 1,072.92 146.70 15.84 15.84 Extranjera Directa M001 Actividades de apoyo administrativo 636.65 863.21 863.21 226.56 35.59 35.59 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software S151 741.75 767.90 767.90 26.15 3.53 3.53 (PROSOFT) Promoción y fomento del desarrollo y la competitividad P009 387.78 656.17 656.17 268.39 69.21 69.21 de los sectores industrial, comercial y de servicios Instrumentación de políticas de fomento a las micro, P008 pequeñas y medianas empresas y al sector social de la 811.05 595.30 595.30 -215.76 -26.60 -26.60 economía Proyectos estratégicos para la atracción de inversión U004 567.19 587.09 587.09 19.90 3.51 3.51 extranjera Fortalecimiento del proceso de integración de México en P002 1,048.07 564.75 564.75 -483.32 -46.11 -46.11 la economía mundial Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los E009 programas competencia de la Secretaría en el interior de 397.49 418.67 418.67 21.18 5.33 5.33 la República Promoción de una cultura de consumo responsable e B002 325.80 368.15 368.15 42.36 13.00 13.00 inteligente R003 Fondos para impulsar la innovación 350.00 362.25 362.25 12.25 3.50 3.50 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad aplicable y G003 fortalecimiento de la certeza jurídica en las relaciones 284.41 323.08 323.08 38.67 13.60 13.60 entre proveedores y consumidores Prevención y corrección de prácticas abusivas en las E005 relaciones de consumo entre consumidores y 277.18 315.71 315.71 38.53 13.90 13.90 proveedores Atención de las necesidades metrológicas del país para la E006 promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las 297.22 287.32 287.32 -9.91 -3.33 -3.33 mediciones Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y P006 267.10 282.51 282.51 15.41 5.77 5.77 programas de la dependencia Programa para impulsar la competitividad de sectores U003 250.16 259.00 259.00 8.84 3.54 3.54 industriales Modernización y promoción del marco regulatorio y G005 221.64 229.34 229.34 7.70 3.48 3.48 operativo en materia mercantil Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta S220 207.07 214.19 214.19 7.12 3.44 3.44 Tecnología (PRODIAT) Producción de información, sobre productos y servicios E007 200.64 205.68 205.68 5.03 2.51 2.51 geológicos del territorio nacional Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales S016 204.95 205.16 205.16 0.21 0.10 0.10 (FOMMUR) K027 Mantenimiento de infraestructura 46.83 160.44 160.44 113.61 242.57 242.57 Diseño e instrumentación de acciones en materia P007 comercial, de inversión extranjera, competitividad, 144.67 152.23 152.23 7.56 5.22 5.22 competencia y cooperación regulatoria Promoción del desarrollo y la competitividad de empresas F001 147.51 150.48 150.48 2.97 2.02 2.02 mineras S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 115.06 119.28 119.28 4.23 3.67 3.67 O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 98.00 102.02 102.02 4.02 4.10 4.10 R099 Cuotas a organismos internacionales 82.24 84.02 84.02 1.78 2.16 2.16 Regulación, modernización y promoción de las actividades en materia de normalización y evaluación de G002 70.83 73.79 73.79 2.96 4.18 4.18 la conformidad, y participación en la normalización internacional Competitividad y transparencia del marco regulatorio que P010 73.97 73.28 73.28 -0.68 -0.92 -0.92 el gobierno federal aplica a los particulares Modernización del marco regulatorio y operativo para la G001 67.50 70.77 70.77 3.27 4.85 4.85 inversión extranjera en México R002 Fondo pro audiovisual 3.10 3.21 3.21 0.11 3.50 3.50 S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 203.89 -203.89 -100.00 -100.00 Por Programas Presupuestarios (Pps) 21,183.71 21,908.08 20,908.08 -275.64 -1,000.00 3.42 -1.30 -4.56 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 132 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 71. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de SEP, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). (Parte I). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Subsidios federales para U006 organismos descentralizados 69,403.85 74,745.81 74,745.81 5,341.96 7.70 7.70 estatales Prestación de servicios de E010 43,777.37 42,486.70 42,663.81 -1,113.56 177.11 -2.95 -2.54 0.42 educación superior y posgrado Programa de Desarrollo Humano S072 28,275.87 28,275.87 28,275.87 0.00 0.00 0.00 Oportunidades Prestación de servicios de E008 26,264.53 26,847.70 26,847.70 583.17 2.22 2.22 educación técnica S243 Programa Nacional de Becas 13,587.65 15,199.13 13,699.13 111.48 -1,500.00 11.86 0.82 -9.87 Investigación científica y desarrollo E021 10,423.22 13,431.72 13,535.62 3,112.40 103.90 28.86 29.86 0.77 tecnológico Programa Escuelas de Tiempo S221 12,000.38 14,000.38 12,500.38 500.00 -1,500.00 16.67 4.17 -10.71 Completo M001 Actividades de apoyo administrativo 11,100.95 10,814.15 10,814.15 -286.80 -2.58 -2.58 E011 Impulso al desarrollo de la cultura 5,881.35 8,052.91 8,071.90 2,190.55 18.99 36.92 37.25 0.24 Prestación de servicios de E007 7,021.29 7,994.35 7,994.35 973.06 13.86 educación media superior Programa Escuelas de Excelencia U082 para Abatir el Rezago 7,567.25 9,067.25 7,567.25 -1,500.00 19.82 -16.54 Educativo Programa de Expansión en la U079 Oferta Educativa en Educación 5,462.71 6,157.87 6,157.87 695.17 12.73 12.73 Media Superior y Superior Prestación de Servicios de E066 Educación Inicial y Básica 4,650.92 4,477.69 4,477.69 -173.23 -3.72 -3.72 Comunitaria U074 Escuelas Dignas 3,330.00 3,330.00 3,330.00 Atención a la Demanda de E064 2,170.18 3,050.12 3,050.12 879.95 40.55 40.55 Educación para Adultos (INEA) Edición, producción y distribución B003 de libros y otros materiales 2,809.45 2,748.29 2,748.29 -61.16 educativos Programa de fortalecimiento de la S245 2,236.85 2,255.98 2,655.98 419.12 400.00 0.85 18.74 17.73 calidad en instituciones educativas Formación y certificación para el E005 2,648.45 2,606.04 2,606.04 -42.41 -1.60 -1.60 trabajo Programa de Inclusión y U077 2,510.14 2,510.14 2,510.14 Alfabetización Digital Incorporación, Restauración, E012 Conservación y mantenimiento de 2,067.09 2,307.78 2,307.78 240.69 11.64 11.64 bienes patrimonio de la nación Apoyos para saneamiento U081 financiero y la atención a problemas 2,075.93 2,146.52 2,146.52 70.58 3.40 3.40 estructurales de las UPES Diseño y aplicación de la política P001 1,593.44 2,124.17 2,124.17 530.74 33.31 33.31 educativa Programas de Cultura en las R070 1,867.76 2,111.57 243.81 2,111.57 -100.00 13.05 Entidades Federativas Proyectos de infraestructura social K009 2,405.36 1,489.50 1,539.50 -865.85 50.00 3.36 del sector educativo S029 Programa Escuelas de Calidad 1,515.91 1,469.82 1,469.82 -46.09 -3.04 S205 Deporte 2,112.54 1,365.86 1,365.86 -746.68 -35.35 Producción y transmisión de E013 1,265.43 1,227.29 1,227.29 -38.14 -3.01 -3.01 materiales educativos y culturales Apoyos a centros y organizaciones U080 1,957.41 1,078.33 1,078.33 -879.08 -44.91 -44.91 de educación U059 Instituciones Estatales de Cultura 1,025.96 1,060.84 1,060.84 34.88 3.40 3.40 Programa para el Desarrollo S247 979.46 1,020.29 1,020.29 40.83 4.17 4.17 Profesional Docente Total Pps Parte I 279,988.68 293,342.50 291,704.07 11,715.39 -1,638.43 4.77 4.18 -0.56 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 133 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 71.1. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de SEP, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). (Parte II). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Fondo para elevar la calidad de la U067 1,037.97 1,013.78 1,013.78 -24.19 -2.33 -2.33 educación superior E042 Servicios educativos culturales 833.29 1,008.28 1,008.28 174.98 21.00 21.00 Fortalecimiento a la Educación Temprana U031 850.00 950.00 100.00 950.00 -100.00 11.76 y el Desarrollo Infantil Aportaciones a Fideicomisos y Mandatos y R075 821.20 940.85 940.85 119.66 14.57 14.57 Análogos E017 Atención al deporte 736.85 845.24 845.24 108.40 14.71 14.71 Programa de Fortalecimiento de la Calidad S246 800.00 800.01 800.01 0.01 0.00 0.00 en Educación Básica S204 Cultura Física 735.51 736.42 736.42 0.91 0.12 0.12 K027 Mantenimiento de infraestructura 641.05 683.53 683.53 42.48 6.63 6.63 Sistema Mexicano del Deporte de Alto S206 640.38 641.16 641.16 0.77 0.12 0.12 Rendimiento Programa de Apoyo a la infraestructura S209 600.00 600.40 600.40 0.40 0.07 0.07 Cultural de los Estados (PAICE) Programa para la Inclusión y la Equidad S244 545.28 572.38 572.38 27.09 4.97 4.97 Educativa Programa de Formación de recursos E009 Humanos basados en competencias 16.85 521.85 521.85 505.00 2,997.57 2,997.57 (PROFORHCOM) Otorgamiento y promoción de servicios E022 494.61 493.90 493.90 -0.70 -0.14 -0.14 cinematográficos G001 Normar los servicios educativos 561.52 492.96 492.96 -68.56 -12.21 -12.21 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a R099 357.53 438.09 438.09 80.56 22.53 22.53 Organismos Internacionales U040 Programa de Carrera Docentes(UPES) 385.09 398.19 398.19 13.09 3.40 3.40 Actividades de apoyo a la función pública y O001 445.95 392.52 392.52 -53.43 buen gobierno Evaluaciones confiables de la calidad E003 educativa y difusión oportuna de sus 411.72 353.66 353.66 -58.06 -14.10 -14.10 resultados S222 Programa de Escuela Segura 340.00 338.66 338.66 -1.34 -0.39 -0.39 Producción y distribución de libros, E016 materiales educativos, culturales y 283.10 285.15 285.15 2.05 0.72 0.72 comerciales Diseño, construcción, certificación y E047 evaluación de la infraestructura física 230.74 214.12 214.12 -16.62 -7.20 -7.20 educativa R046 Ciudades Patrimonio Mundial 150.00 150.00 150.00 Normalización y certificación en E028 116.97 110.00 110.00 -6.97 -5.95 -5.95 competencias laborales Fortalecimiento a la educación y la cultura P003 101.63 104.93 104.93 3.30 3.24 3.24 indígena Diseño y aplicación de políticas de equidad E032 76.40 79.00 83.00 6.60 4.00 3.41 8.65 5.06 de género Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y bienes S208 50.00 56.70 56.70 6.70 13.40 13.40 Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) Programa de Apoyo a las Culturas S207 48.59 55.24 55.24 6.65 13.69 13.69 Municipales y comunitarias (PACMYC) Registro Nacional de Profesionistas y de E039 51.20 37.78 37.78 -13.42 -26.21 -26.21 Asociaciones de Profesionistas Protección de los derechos tutelados por E041 26.24 23.67 23.67 la Ley Federal del Derecho de Autor Sistema de Información y Gestión E067 170.43 10.60 10.60 Educativa Total Pps Parte III 12,560.10 12,399.08 13,353.08 792.98 954.00 7.69 Total Pps 292,548.78 305,741.58 305,057.14 12,508.37 -684.43 4.51 4.28 -0.22 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 134 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 72. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Salud, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real U005 Seguro Popular 72,330.03 74,789.23 74,789.23 2,459.20 3.40 3.40 Prestación de servicios en los diferentes E023 17,579.66 18,421.60 18,276.94 697.27 -144.66 4.79 3.97 -0.79 niveles de atención a la salud Programa de Desarrollo Humano S072 5,825.14 6,023.19 6,023.19 198.05 3.40 3.40 Oportunidades Programa de Apoyo para Fortalecer la U012 4,113.12 4,113.12 4,113.12 Calidad en los Servicios de Salud M001 Actividades de apoyo administrativo 4,449.32 4,045.80 3,964.41 -484.91 -81.39 -9.07 -10.90 -2.01 Formación y desarrollo profesional de E010 recursos humanos especializados para la 3,458.69 3,674.59 3,676.12 217.43 1.53 6.24 6.29 0.04 salud Dignificación, conservación y mantenimiento E020 3,451.16 3,657.78 3,626.32 175.16 -31.47 5.99 5.08 -0.86 de la infraestructura y equipamiento en salud S201 Seguro Médico Siglo XXI 2,519.43 2,605.09 2,605.09 85.66 3.40 3.40 Investigación y desarrollo tecnológico en E022 2,039.89 2,157.34 2,161.94 122.05 4.60 5.76 5.98 0.21 salud Reducción de enfermedades prevenibles por E036 1,376.31 1,919.94 1,919.94 543.62 39.50 39.50 vacunación K011 Proyectos de infraestructura social de salud 1,191.72 1,887.48 1,887.48 695.77 58.38 58.38 Atención de la Salud reproductiva y la P017 1,457.60 1,507.16 1,671.39 213.78 164.23 3.40 14.67 10.90 Igualdad de género en Salud E025 Prevención y atención contra las adicciones 1,358.81 1,405.03 1,405.03 46.22 3.40 3.40 Promoción de la salud, prevención y control P014 de enfermedades crónico degenerativas y 829.01 883.17 863.68 34.67 -19.48 6.53 4.18 -2.21 transmisibles y lesiones G004 Protección contra riesgos Sanitarios 835.26 860.28 860.28 25.02 3.00 3.00 E040 Servicios de Atención a Población Vulnerable 796.56 824.72 824.72 28.16 3.54 3.54 S200 Caravanas de la Salud 763.02 788.96 788.96 25.94 3.40 3.40 P012 Calidad en Salud e Innovación 703.86 752.10 710.15 6.29 -41.95 6.85 0.89 -5.58 P013 Asistencia social y protección del paciente 682.63 707.56 706.34 23.72 -1.22 3.65 3.47 -0.17 U009 Vigilancia epidemiológica 643.34 665.21 665.21 21.87 3.40 3.40 U007 Reducción de la mortalidad materna 520.00 537.68 537.68 17.68 3.40 3.40 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras P016 365.71 361.99 429.99 64.28 68.00 -1.02 17.58 18.78 ITS Actividades de apoyo a la función pública y O001 221.86 332.93 332.93 111.06 50.06 50.06 buen gobierno Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos R099 464.42 331.87 331.87 -132.55 -28.54 -28.54 Internacionales Programa de estancias infantiles para apoyar S174 315.15 325.86 325.86 10.71 3.40 3.40 a madres trabajadoras U008 Prevención contra la obesidad 312.12 322.73 323.73 11.61 1.00 3.40 3.72 0.31 Programa de Desarrollo Comunitario S251 177.37 182.89 182.89 5.52 3.11 3.11 "Comunidad DIFerente" Capacitación técnica y gerencial de recursos E019 246.51 140.16 140.16 -106.34 -43.14 -43.14 humanos para la salud Programas para la Protección y Desarrollo S149 131.58 135.54 135.54 3.96 3.01 3.01 Integral de la Infancia S202 Sistema integral de Calidad en Salud 101.35 104.80 104.80 3.45 3.40 3.40 Programas de Atención a familias y Población S150 91.97 94.58 94.58 2.61 2.84 2.84 Vulnerable S037 Programa Comunidades Saludables 75.63 77.96 77.96 2.33 3.08 3.08 Proyectos de inmuebles (oficinas K025 107.02 71.17 71.17 -35.85 -33.50 -33.50 administrativas) Fortalecimiento de las redes de Servicios de U006 364.47 68.77 68.77 -295.70 -81.13 -81.13 Salud Programa de Fortalecimiento a las S250 Procuradurías de la Defensa del Menor y la 57.60 59.56 59.56 1.96 3.40 3.40 Familia K027 Mantenimiento de infraestructura 267.75 50.00 50.00 -217.75 -81.33 -81.33 Programas de Atención a Personas con S039 39.70 40.54 40.54 0.84 2.11 2.11 Discapacidad Por Programas Presupuestarios (Pps) 130,264.76 134,928.40 134,847.59 4,582.83 -80.81 3.58 3.52 -0.06 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 135 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 73. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Marina, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Programas / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave 2014 PEF 2015 PPEF presupuestarios Millones de pesos Variación real Emplear el Poder Naval de la Federación para A001 13,800.27 15,226.15 15,226.15 1,425.88 10.33 10.33 salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades A004 2,490.85 2,786.78 2,786.78 295.93 11.88 11.88 operativas y establecimientos navales Administración y fomento A007 1,448.57 1,688.94 1,688.94 240.37 16.59 16.59 de los servicios de salud Actividades de apoyo M001 1,587.65 1,306.91 1,307.91 -279.75 1.00 -17.68 -17.62 0.08 administrativo Desarrollo y dirección de la A008 1,048.14 1,251.97 1,251.97 203.83 19.45 19.45 política y estrategia naval Construcción naval para la A003 sustitución de busques de 1,287.84 963.74 963.74 -324.10 -25.17 -25.17 la Armada de México Proyectos de infraestructura social de K012 96.71 942.19 942.19 845.48 874.27 874.27 asistencia y seguridad social Desarrollo de las A009 comunicaciones navales e 705.69 880.97 880.97 175.28 24.84 24.84 informática Administración y fomento A006 1,491.39 844.58 844.58 -646.81 -43.37 -43.37 de la educación naval Proyectos de infraestructura K019 328.99 842.26 842.26 513.28 156.02 156.02 gubernamental de seguridad nacional Seguridad a la Navegación A002 y Protección al Medio 221.87 178.71 178.71 -43.16 -19.45 -19.45 Ambiente Marino Programa de Becas para R010 los hijos del personal de las 85.49 101.83 101.83 16.35 19.12 19.12 Fuerzas Armadas en Activo Programa de Becas de nivel Secundaria para los R011 hijos del personal de las 8.52 8.79 8.79 0.27 3.17 3.17 Fuerzas Armadas en Activo. Cuotas, Apoyos y R099 Aportaciones a Organismos 0.70 0.70 0.70 Internacionales Por Programas Presupuestarios 24,602.68 27,024.52 27,025.52 2,422.84 1.00 9.84 9.85 0.00 (Pps) Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 136 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 74. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del STPS, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Programas / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave 2014 PEF 2015 PPEF presupuestarios Millones de pesos Variación real Programa de Apoyo al S043 1,655.55 1,711.84 1,711.84 56.29 3.40 3.40 Empleo (PAE) Impartición de Justicia E001 913.75 1,303.86 1,053.86 140.11 -250.00 42.69 15.33 -19.17 Laboral Ejecución a nivel nacional de E003 los programas y acciones de 554.91 578.97 578.97 24.06 4.34 4.34 la Política Laboral Instrumentación de la política P001 561.83 558.09 558.09 -3.74 -0.67 -0.67 laboral Actividades de Apoyo M001 412.16 409.56 409.56 -2.60 -0.63 -0.63 administrativo Coordinación de acciones de vinculación entre los factores E010 213.64 220.90 220.90 7.26 3.40 3.40 de la producción para apoyar el empleo Procuración de justicia E002 205.68 208.68 208.68 3.00 1.46 1.46 laboral Cuotas, Apoyos y R099 Aportaciones a Organismos 100.35 100.35 100.35 Internacionales E004 Capacitación a trabajadores 57.70 59.78 59.78 2.08 3.61 3.61 Fomento de la equidad de E005 género y la no discriminación 33.41 34.04 34.04 0.63 1.88 1.88 en el mercado laboral Programa de Atención a U001 Situaciones de Contingencia 32.90 32.90 32.90 Laboral Actividades de apoyo a la O001 función pública y buen 31.31 31.70 31.70 0.39 1.26 1.26 gobierno Estudios económicos para P002 determinar el incremento en 28.28 29.44 29.44 1.15 4.08 4.08 el salario mínimo Conciliación de intereses E008 entre empleadores y 26.79 28.06 28.06 1.27 4.75 4.75 sindicatos Asesoría en materia de E006 seguridad y salud en el 26.79 27.70 27.70 0.92 3.42 3.42 trabajo Actualización y registro de E011 23.91 23.95 23.95 0.04 0.17 0.17 agrupaciones sindicales Asesoría y capacitación a sindicatos y trabajadores para impulsar la E007 21.17 21.37 21.37 0.20 0.95 0.95 productividad, proteger el salario y mejorar su poder adquisitivo Programa de apoyo para la U002 3.37 3.37 3.37 Productividad Por Programas Presupuestarios 4,903.50 5,384.57 5,134.57 231.07 -250.00 9.81 4.71 -4.64 (Pps) Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 137 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 75. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Programa de esquema de financiamiento S177 12,039.42 8,704.11 8,704.11 -3,335.31 -27.70 -27.70 y subsidio federal para vivienda Programa Hábitat Programa de vivienda S048 3,828.49 3,959.77 3,959.77 131.28 3.43 3.43 digna S058 Programa de vivienda digna 1,624.28 1,712.08 1,712.08 87.81 5.41 5.41 S175 Rescate de espacios públicos 1,035.00 1,070.13 1,070.13 35.13 3.39 3.39 Implementación de políticas enfocadas al P001 853.53 829.99 829.99 -23.55 -2.76 -2.76 medio agrario, territorial y urbano E001 Procuración de justicia agraria 680.94 705.65 805.65 124.70 100.00 3.63 18.31 14.17 S117 Programa de Vivienda Rural 741.42 773.26 773.26 31.84 4.29 4.29 Programa de Atención de Conflictos E002 471.51 471.51 471.51 Sociales en el Medio Rural M001 Actividades de apoyo administrativo 326.53 407.58 407.58 81.05 24.82 24.82 Programa de apoyo para los núcleos U001 334.71 346.09 346.09 11.38 3.40 3.40 agrarios sin regularizar (FANAR) Programa de modernización de los U003 registros públicos de la propiedad y 325.40 336.46 336.46 11.06 3.40 3.40 catastros Ordenamiento y regulación de la E003 257.32 254.44 304.44 47.12 50.00 -1.12 18.31 19.65 propiedad rural Modernización del Catastro Rural P003 276.82 276.82 276.82 Nacional S255 Consolidación de Reservas Urbanas 250.00 258.53 258.53 8.53 3.41 3.41 Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para S213 237.42 245.52 245.52 8.10 3.41 3.41 regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH) Joven Emprendedor Rural y Fondo de S203 200.00 206.80 231.80 31.80 25.00 3.40 15.90 12.09 Tierras F002 Fomento al desarrollo agrario 224.31 224.31 224.31 Programa de Fomento a la Urbanización S256 200.00 206.80 206.80 6.80 3.40 3.40 Rural L001 Obligaciones jurídicas Ineludibles 139.45 139.45 189.45 50.00 50.00 35.85 35.85 Definición y conducción de la política de P005 desarrollo urbano y ordenación del 139.06 128.87 128.87 -10.19 -7.33 -7.33 territorio Reubicación de la Población en Zonas de S254 100.00 103.43 103.43 3.43 3.43 3.43 Riesgos Programa de Reordenamiento y Rescate S253 100.00 103.36 103.36 3.36 3.36 3.36 de Unidades Habitacionales Conducción e instrumentación de la P004 89.09 86.25 86.25 -2.84 -3.19 -3.19 política nacional de vivienda Registro de actos jurídicos sobre E004 85.57 84.50 84.50 -1.07 -1.25 -1.25 derechos agrarios Programa de prevención de riesgos en S237 48.70 50.38 50.38 1.68 3.44 3.44 los asentamientos humanos Actividades de apoyo a la función pública O001 49.70 49.35 49.35 -0.34 -0.69 -0.69 y buen gobierno Estudios y acciones de planeación del R001 46.15 46.15 46.15 desarrollo urbano Programa de impulso al desarrollo U002 27.60 28.54 28.54 0.94 3.40 3.40 regional y territorial Reglamentación, verificación e inspección G001 15.23 14.69 14.69 -0.54 -3.57 -3.57 de las actividades la Ley Agraria Fomento a la Producción de Vivienda en U004 1.03 1.07 1.07 0.04 3.40 3.40 las Entidades Federativas y Municipios Programa de la Mujer en el Sector S088 1,141.83 -1,141.83 -100.00 -100.00 Agrario (PROMUSAG) Fondo de Apoyo para Proyectos S089 Productivos en Núcleos Agrarios 700.00 -700.00 -100.00 -100.00 (FAPPA) Por Programas Presupuestarios (Pps) 26,590.50 21,825.89 22,050.89 -4,539.61 225.00 -17.92 -17.07 1.03 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 138 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 76. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la SEMARNAT, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). (Parte I). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Infraestructura para la Protección de Centros de K129 7,300.44 6,947.70 6,947.70 -352.75 -4.83 -4.83 0.00 Población y Áreas productivas G010 Programa de gestión hídrica 5,438.14 6,330.09 6,330.09 891.95 16.40 16.40 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y S074 5,596.57 5,910.86 5,910.86 314.28 5.62 5.62 Saneamiento en Zonas Urbanas K135 Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado 3,954.92 5,362.39 5,062.39 1,107.47 -300.00 35.59 28.00 -5.59 Proyectos de infraestructura económica de agua K007 4,346.58 3,766.88 3,766.88 -579.70 -13.34 -13.34 potable, alcantarillado y saneamiento Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de K131 2,644.12 3,363.22 3,363.22 719.10 27.20 27.20 Tratamiento Atotonilco S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 2,891.77 2,990.09 2,990.09 98.32 3.40 3.40 -0.00 Programa para la Construcción y Rehabilitación S075 de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 2,798.88 2,956.05 2,956.05 157.16 5.62 5.62 Zonas Rurales M001 Actividades de apoyo administrativo 2,629.42 2,912.53 2,912.53 283.11 10.77 10.77 -0.00 U036 Pro Árbol.-Desarrollo Forestal 2,723.14 2,815.73 2,815.73 92.59 3.40 3.40 Operación y mantenimiento del sistema E001 2,537.78 2,537.78 2,537.78 Cutzamala E014 Programa Nacional Forestal-Protección Forestal 2,272.32 2,267.75 2,267.75 -4.57 -0.20 -0.20 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios S219 2,134.06 2,206.62 2,206.62 72.56 3.40 3.40 -0.00 Ambientales Programa de Rehabilitación y Modernización de S079 2,100.00 2,171.40 2,171.40 71.40 3.40 3.40 Distritos de Riego y Temporal Tecnificado Programa de Fortalecimiento Ambiental en las U032 1,570.74 1,624.14 1,624.14 53.41 3.40 3.40 Entidades Federativas G003 Regulación Ambiental 1,183.19 1,556.75 1,556.75 373.57 31.57 31.57 0.00 Rehabilitación y Modernización de Infraestructura K141 1,080.34 1,303.67 1,303.67 223.34 20.67 20.67 de Riego y Temporal Tecnificado Programa de Modernización, Tecnificación y S217 1,177.71 1,217.75 1,217.75 40.04 3.40 3.40 Equipamiento de Unidades de Riego K134 Programas Hídricos Integrales 1,109.44 1,100.00 -9.44 1,100.00 -100.00 -0.85 U037 Infraestructura Hídrica 736.68 761.73 761.73 25.05 3.40 3.40 Operación y mantenimiento del sistema de pozos E002 709.95 709.95 709.95 de abastecimiento del Valle de México U012 Prevención y gestión integral de residuos 685.51 709 708.81 23.31 3.40 3.40 S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 607.12 627.77 627.77 20.64 3.40 3.40 P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambienta 513.71 436.14 436.14 -77.57 -15.10 -15.10 E006 Manejo integral del Sistema Hidrológico 397.63 397.63 397.63 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia G005 377.32 377.32 377.32 de Medio Ambiente y Recursos Naturales Apoyos Especiales en Distrito de Riego y U030 349.06 360.93 360.93 11.87 3.40 3.40 Unidades de Riego Programa de Inversión en Infraestructura Social y K138 1,568.89 284.58 284.58 -1,284.30 -81.86 -81.86 de Protección Ambiental U019 Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas 268.67 277.80 277.80 9.13 3.40 3.40 R015 Fideicomisos Ambientales 260.50 268.72 268.72 8.22 3.15 3.15 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas G013 262.79 262.79 262.79 0.00 0.00 Naturales Protegidas Incentivos para la Operación de Plantas de U031 250.00 258.50 258.50 8.50 3.40 3.40 Tratamiento de Aguas Residuales E009 Investigación científica y tecnológica 253.99 250.01 250.01 -3.99 -1.57 -1.57 Servicio Meteorológico Nacional y Estaciones E007 243.14 243.14 243.14 Hidro meteorológicas Investigación en Cambio Climático, E015 244.01 242.42 242.42 -1.60 -0.65 -0.65 sustentabilidad ambiental y crecimiento verde Cuotas y Aportaciones a Organismos R099 241.08 241.08 241.08 -0.00 -0.00 Internacionales Programa de Conservación para el Desarrollo S046 225.60 233.27 233.27 7.67 3.40 3.40 Sostenible (PROCODES) Total del Ramo por Programas Presupuestarios (Pps) 63,685.19 65,183.95 65,983.95 2,298.77 800.00 2.35 3.61 1.23 Parte I Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 139 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 76.1. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la SEMARNAT, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). (Parte II). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Proyectos de inmuebles (oficinas K025 225.02 217.42 217.42 -7.60 -3.38 -3.38 -0.00 administrativas) N001 Programa para atender desastres naturales 200.38 200.38 200.38 Fomento para la Conservación y U020 Aprovechamiento Sustentable de la Vida 174.03 179.95 179.95 5.92 3.40 3.40 -0.00 Silvestre Actividades de apoyo a la función pública y O001 150.44 153.32 153.32 2.88 1.91 1.91 buen gobierno Normatividad Ambiental e Instrumentos de G030 50.16 126.62 126.62 76.46 152.44 152.44 Fomento para el Desarrollo Sustentable P001 Conducción de las políticas Hídricas 122.71 122.71 122.71 Programa de Adecuación de Derechos de U028 114.20 118.08 118.08 3.88 3.40 3.40 Uso de Agua Programa de Recuperación y Repoblación de U025 113.70 117.57 117.57 3.87 3.40 3.40 Especies en Peligro de Extinción. K028 Estudios de pre inversión 134.85 94.85 94.85 -40.00 -29.66 -29.66 G001 Administración Sustentable del Agua 88.00 88.00 88.00 0.00 0.00 Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el K137 219.73 71.83 71.83 -147.90 -67.31 -67.31 Lago de Texcoco S047 Programa de Agua Limpia 59.81 61.85 61.85 2.03 3.40 3.40 0.00 Capacitación Ambiental y Desarrollo E005 50.23 50.54 50.54 0.32 0.63 0.63 0.00 Sustentable Inspección, medición y calificación de G024 50.10 50.10 50.10 0.00 0.00 infracciones. Programa para incentivar el desarrollo U015 45.98 47.54 47.54 1.56 3.40 3.40 organizacional de los Consejos de Cuenca Programa de Acción para la Conservación de U009 40.00 41.36 41.36 1.36 3.40 3.40 la Vaquita Marina K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional 121.96 33.76 33.76 -88.20 -72.32 -72.32 U010 Programa de Cultura del Agua 29.85 30.87 30.87 1.01 3.40 3.40 Programa hacia la igualdad y la U022 26.99 27.90 27.90 0.92 3.40 3.40 sustentabilidad ambiental Conservación y Operación de Acueductos E008 Uspanapa - La Cangrejera, Ver., y Lázaro 26.37 26.37 26.37 -0.00 -0.00 Cárdenas, Mich. G025 Recaudación y fiscalización. 22.47 22.47 22.47 0.00 0.00 Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas U024 21.50 22.23 22.23 0.73 3.40 3.40 Naturales Protegidas y Zonas de Influencia U029 Programa de Conservación del Maíz Criollo 18.00 18.61 18.61 0.61 3.40 3.40 Programa de Monitoreo Biológico en Áreas U034 12.00 12.41 12.41 0.41 3.40 3.40 Naturales Protegidas (PROMOBI) Programas de Manejo de Áreas Naturales U035 11.00 11.37 11.37 0.37 3.40 3.40 -0.00 Protegidas (PROMANP) Fomento a Programas de Calidad del Aire y G026 9.81 9.81 9.81 0.00 0.00 Verificación Vehicular G023 Servicios a usuarios y mercado del agua 9.39 9.39 9.39 Políticas de Investigación de Cambio P008 5.19 5.23 5.23 0.04 0.79 0.79 Climático U001 Programa de Devolución de Derechos 4.82 4.99 4.99 0.16 3.40 3.40 -0.00 E004 Programa directo de Agua Limpia 4.45 4.45 4.45 -0.00 -0.00 G022 Delimitación de causes y zonas federales 3.91 3.91 3.91 G021 Registro Público de Derechos del Agua 3.76 3.76 3.76 -0.00 -0.00 Programa de Desarrollo Institucional y U021 3.00 3.10 3.10 0.10 3.40 3.40 Ambiental Inversión para el Manejo Integral del Ciclo K139 239.40 -239.40 -100.00 -100.00 Hidrológico Rehabilitación y Modernización de Presas y K111 126.10 -126.10 -100.00 -100.00 Estructuras de Cabeza F002 Manejo Sustentable de tierras 3.10 -3.10 -100.00 -100.00 Total Pps Parte II 2,542.40 1,992.75 1,992.75 -549.65 -21.62 -21.62 Total Pps 66,227.59 67,176.70 67,976.70 1,749.11 800.00 1.43 2.64 1.19 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 140 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 77. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la PGR, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos) Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Programas 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave 2014 PEF 2015 PPEF presupuestarios Millones de pesos Variación real Investigar y perseguir los E002 10,000.43 10,800.88 10,563.88 563.45 -237.00 8.00 5.63 -2.19 delitos del orden federal Investigar y perseguir los E003 delitos relativos a la 2,219.30 1,919.95 1,919.95 -299.35 -13.49 -13.49 Delincuencia Organizada Promoción del Desarrollo E013 Humano y Planeación 1,773.05 1,672.50 1,672.50 -100.55 -5.67 -5.67 Institucional Actividades de apoyo M001 1,393.23 988.06 992.06 -401.18 4.00 -29.08 -28.79 0.40 administrativo Representación jurídica de E008 la federación en el ámbito 476.54 475.37 475.37 -1.17 -0.25 -0.25 nacional e internacional Investigar y perseguir los E006 delitos federales de carácter 460.21 448.46 448.46 -11.75 -2.55 -2.55 especial Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal E012 en la investigación y 246.58 260.19 260.19 13.61 5.52 5.52 persecución del delito del orden federal Promoción del respeto a los derechos humanos y E009 157.61 232.64 240.64 83.04 8.00 47.61 52.68 3.44 atención a víctimas del delito Investigar, perseguir y E011 prevenir delitos del orden 152.01 152.34 152.34 0.33 0.22 0.22 electoral Actividades de apoyo a la O001 función pública y buen 75.99 82.41 82.41 6.42 8.45 8.45 gobierno Mantenimiento de K027 61.73 107.30 107.30 45.57 73.82 73.82 infraestructura Investigación académica en E010 el marco de las ciencias 61.60 90.00 90.00 28.40 46.10 46.10 penales Cuotas, Apoyos y R099 Aportaciones a Organismos 21.06 24.38 24.38 3.33 15.81 15.81 Internacionales Proyectos de infraestructura K022 gubernamental de 188.91 -188.91 -100.00 -100.00 procuración de justicia Por Programas Presupuestarios 17,288.26 17,254.49 17,029.49 -258.78 -225.00 -0.20 -1.50 -1.30 (Pps) Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 141 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 78. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Energía, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real M001 Actividades de apoyo administrativo 396.73 994.95 633.46 236.73 -361.49 150.79 59.67 -36.33 Fondo para la Transición Energética y R003 1,030.30 430.30 430.30 -600.00 -58.24 -58.24 Aprovechamiento Sustentable de Energía Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la G002 administración de estos, en materia de 165.28 287.03 -165.28 -287.03 73.66 -100.00 -100.00 electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo Prestación de bienes y servicios en E016 274.45 268.69 268.69 -5.76 -2.10 -2.10 materia nuclear P001 Conducción de la política energética 237.29 262.61 262.61 25.32 10.67 10.67 Investigación y desarrollo tecnológico y E005 240.50 239.82 239.82 -0.68 -0.28 -0.28 de capital humano en energía eléctrica Coordinación de la implementación de la P003 política energética y de las entidades del 111.54 234.08 208.33 96.79 -25.75 109.86 86.77 -11.00 sector hidrocarburos Investigación y desarrollo tecnológico y E003 226.00 223.40 223.40 -2.60 -1.15 -1.15 de capital humano en energía nuclear Coordinación de la implementación de la P002 política energética y de las entidades del 101.75 209.79 209.04 107.29 -0.75 106.18 105.44 -0.36 sector electricidad Cuotas a Organismos internacionales de R099 171.30 177.12 177.12 5.82 3.40 3.40 Energía Regulación y supervisión de la seguridad G003 nuclear, radiológica y física de las 114.88 137.29 137.29 22.41 19.50 19.50 instalaciones nucleares y radiológicas Dirección, coordinación y control de la E568 52.00 52.00 52.00 operación del Sistema Eléctrico Nacional Distribución de petróleo, gas, petrolíferos E010 50.50 50.50 50.50 y petroquímicos Supervisión de los proyectos de G006 exploración y extracción de hidrocarburos 23.37 91.53 -23.37 -91.53 291.73 -100.00 -100.00 y su recuperación Actividades de apoyo a la función pública O001 39.78 64.41 46.91 7.13 -17.50 61.93 17.93 -27.17 y buen gobierno Otorgamiento de permisos y verificación de instalaciones para almacenamiento y distribución de gas LP, aprobación de G001 41.78 47.98 47.98 6.20 14.85 14.85 unidades de verificación y elaboración y actualización de normas oficiales mexicanas en esta materia Regulación de la exploración y extracción G004 17.82 40.61 -17.82 -40.61 127.88 -100.00 -100.00 de hidrocarburos y su recuperación Gestión e implementación en E009 aprovechamiento sustentable de la 29.16 33.19 33.19 4.03 13.81 13.81 energía Realizar estudios de evolución, P007 cuantificación y verificación de las 15.96 25.97 -15.96 -25.97 62.67 -100.00 -100.00 reservas de hidrocarburos Promoción en materia de F012 aprovechamiento sustentable de la 21.57 25.72 25.72 4.14 19.21 19.21 energía Seguimiento y evaluación de políticas P008 públicas en aprovechamiento sustentable 21.37 25.50 25.50 4.13 19.34 19.34 de la energía Supervisar el aprovechamiento G007 13.33 16.96 16.96 3.64 27.28 27.28 sustentable de la energía Por Programas Presupuestarios (Pps) 3,294.17 3,836.96 3,088.83 -205.35 -748.14 16.48 -6.23 -19.50 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 142 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 79. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de las Aportaciones a Seguridad Social, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Pensiones y Jubilaciones en J008 160,724.00 159,859.12 159,859.12 -864.88 -0.54 -0.54 curso de Pago Apoyo para cubrir el déficit de la J006 nómina de pensiones del 133,937.28 135,100.00 135,100.00 1,162.72 0.87 0.87 ISSSTE Seguro de Enfermedad y T001 65,410.00 69,887.70 69,887.70 4,477.70 6.85 6.85 Maternidad Cuota Social al Seguro de J012 Retiro, Cesantía en Edad 25,916.39 28,012.71 28,012.71 2,096.32 8.09 8.09 Avanzada y Vejez Previsiones para las pensiones en curso de pago de los ex J025 17,857.21 19,393.92 19,393.92 1,536.72 8.61 8.61 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro Pensiones Civiles Militares y de J009 14,998.51 16,459.59 16,459.59 1,461.07 9.74 9.74 Gracia Cuota Social Seguro de Salud T006 14,815.60 14,858.00 14,858.00 42.40 0.29 0.29 ISSSTE Apoyo para Cubrir el Gasto de R018 13,070.00 13,070.00 13,070.00 Operación del ISSSTE S038 Programa IMSS-Oportunidades 9,319.30 9,719.30 9,719.30 400.00 4.29 4.29 Aportaciones Estatutarias al J011 Seguro de Retiro, Cesantía en 4,350.00 6,378.82 6,378.82 2,028.82 46.64 46.64 Edad Avanzada y Vejez R023 Adeudos con el IMSS e ISSSTE 1,118.27 4,567.06 4,567.06 3,448.80 308.41 308.41 11% de Haberes y Haberes de T005 3,999.49 4,369.81 4,369.81 370.32 9.26 9.26 Retiro Previsiones para el Pago de las Pensiones de los Jubilados de J026 2,823.60 3,712.48 3,712.48 888.88 31.48 31.48 Ferrocarriles Nacionales de México Pensión Mínima Garantizada J021 4,499.00 2,998.92 2,998.92 -1,500.08 -33.34 -33.34 IMSS R027 Seguro de Desempleo 1,950.00 2,600.05 2,600.05 650.05 33.34 33.34 Cuota Social Seguro de Retiro J022 1,500.00 2,545.00 2,545.00 1,045.00 69.67 69.67 ISSSTE T002 Seguro de Invalidez y Vida 2,135.00 2,367.11 2,367.11 232.11 10.87 10.87 R028 Régimen de Incorporación 1,160.00 2,000.00 2,000.00 840.00 72.41 72.41 T003 Seguro de Salud para la Familia 952.00 1,127.14 1,127.14 175.14 18.40 18.40 Apoyo a Jubilados del IMSS e R015 416.00 1,065.00 1,065.00 649.00 156.01 156.01 ISSSTE Fondo de reserva para el retiro J017 850.00 850.00 850.00 IMSS U001 Seguridad Social Cañeros 350.00 350.00 350.00 Compensaciones de Carácter R013 250.00 250.00 250.00 Militar con Pago único Pagas de Defunción y Ayuda R010 85.00 85.00 85.00 para Gastos de Sepelio Apoyo Económico a Viudas de J014 Veteranos de la Revolución 0.70 0.60 0.60 -0.10 -14.29 -14.29 Mexicana R029 Pensión Universal 4,083.00 -4,083.00 -100.00 -100.00 Por Programas Presupuestarios 485,720.35 501,627.34 501,627.34 15,906.99 3.27 3.27 (Pps) Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 143 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 80. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del SEDESOL, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real S176 Pensión para Adultos Mayores 42,225.52 45,015.57 42,515.57 290.05 -2,500.00 6.61 0.69 -5.55 Programa de desarrollo Humano S072 38,551.82 39,862.59 39,862.59 1,310.76 3.40 3.40 Oportunidades Programa para el Desarrollo de Zonas S216 6,883.48 5,593.43 5,593.43 -1,290.05 -18.74 -18.74 Prioritarias S118 Programa de Apoyo Alimentario 4,905.25 5,072.02 5,072.02 166.78 3.40 3.40 Programa de estancias infantiles para S174 3,682.33 3,807.53 3,807.53 125.20 3.40 3.40 apoyar a madres trabajadoras U009 Comedores Comunitarios 1,555.50 3,055.50 3,055.50 1,500.00 96.43 96.43 Programa de adquisición de leche B004 nacional a cargo de LICONSA, S. A. 2,183.16 2,183.16 2,183.16 de C. V. Programa de Abasto rural a cargo de S053 1,929.44 1,995.04 1,995.04 65.60 3.40 3.40 DICONSA, S.A. de C.V.(DICONSA) M001 Actividades de apoyo administrativo 1,242.92 1,535.72 1,535.72 292.80 23.56 23.56 S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 1,340.91 1,386.50 1,386.50 45.59 3.40 3.40 Definición y conducción de la política P002 del desarrollo social, el ordenamiento 1,341.68 1,327.97 1,327.97 - 13.71 -1.02 -1.02 territorial y la vivienda Programa de Abasto Social de Leche S052 1,128.06 1,166.41 1,166.41 38.35 3.40 3.40 a cargo de LICONSA, S.A. de S.V. S241 Seguro de Vida para Jefas de Familia 1,015.18 1,049.69 1,049.69 34.52 3.40 3.40 S061 Programa 3 x 1 para Migrantes 545.58 564.13 564.13 18.55 3.40 3.40 Promoción e Instrumentación de la P005 Participación para el Desarrollo 529.46 529.46 529.46 Comunitario y la Cohesión Social S054 Programa de Opciones Productivas 429.97 444.59 444.59 14.62 3.40 3.40 Actividades orientadas a la evaluación P003 y al monitoreo de los programas 277.96 410.78 360.78 82.81 -50.00 47.78 29.79 -12.17 sociales S070 Programa de Coinversión Social 332.36 343.66 343.66 11.30 3.40 3.40 Programa de Atención a Jornaleros S065 312.32 322.93 322.93 10.62 3.40 3.40 Agrícolas Servicios a grupos con necesidades E003 301.16 312.03 312.03 10.87 3.61 3.61 especiales Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades S155 Federativas, Para Implementar y 288.00 297.79 303.00 15.00 5.21 3.40 5.21 1.75 Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres Generación y articulación de políticas E016 243.97 245.58 245.58 1.60 0.66 0.66 públicas integrales de juventud Programas de Fondo Nacional de S057 212.05 219.26 219.26 7.21 3.40 3.40 Fomento a las Artesanías (FONART) Actividades de apoyo a la función O001 82.07 95.12 95.12 13.05 15.90 15.90 pública y buen gobierno Desarrollo integral de las personas P004 64.33 77.73 77.73 13.39 20.82 20.82 con discapacidad U008 Subsidios a programas para jóvenes 68.02 68.02 68.02 Fomento del desarrollo de las F001 49.64 48.02 48.02 -1.62 -3.26 -3.26 organizaciones de la sociedad civil Evaluación y estudios de los R009 8.17 8.17 8.17 programas sociales Proyectos de inmuebles (oficinas K025 7.20 7.20 7.20 administrativas) Cuotas, Apoyos y Aportaciones a R099 3.20 3.20 3.20 Organismos Internacionales Por Programas Presupuestarios (Pps) 111,211.24 117,048.80 114,504.01 3,292.77 -2,544.79 5.25 2.96 -2.17 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 144 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 81. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Turismo, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Programas / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave 2014 PEF 2015 PPEF presupuestarios Millones de pesos Variación real Programa para el S248 Desarrollo Regional 1,508.54 1,508.54 1,508.54 0.00 0.00 Turístico Sustentable Proyectos de K021 904.33 854.62 854.62 -49.72 -5.50 -5.50 infraestructura de turismo Promoción de México como F001 726.97 1,341.52 841.52 114.55 -500.00 84.54 15.76 -37.27 Destino Turístico Desarrollo y mantenimiento de infraestructura para el F002 fomento y promoción de la 758.44 728.23 728.23 -30.20 -3.98 -3.98 inversión en el sector turístico Pueblos mágicos y destinos U002 500.03 500.03 500.03 prioritarios K026 Otros proyectos 450.45 498.77 498.77 48.32 10.73 10.73 Mantenimiento de K027 322.29 411.83 411.83 89.54 27.78 27.78 infraestructura Planeación y conducción P001 308.46 289.10 289.10 -19.36 -6.28 -6.28 de la política de turismo Servicios de orientación E005 270.18 276.43 276.43 6.25 2.31 2.31 turística Actividades de apoyo M001 349.10 272.52 272.52 -76.58 -21.94 -21.94 administrativo Conservación y E007 mantenimiento a los CIP's a 253.59 253.59 253.59 cargo del FONATUR Desarrollo e innovación de F004 productos turísticos 43.19 115.57 115.57 72.38 167.58 167.58 sustentables Regulación y certificación G001 de estándares de calidad 30.95 69.96 69.96 39.01 126.06 126.06 turística Actividades de apoyo a la O001 función pública y buen 51.06 69.40 69.40 18.34 35.92 35.92 gobierno Promoción y desarrollo de programas y proyectos F003 43.83 64.40 64.40 20.57 0.00 46.93 46.93 0.00 turísticos en las Entidades Federativas K028 Estudios de pre inversión 54.25 54.25 54.25 Impulso a la competitividad P002 20.34 24.71 24.71 4.37 21.47 21.47 del sector turismo Aportaciones al Fideicomiso denominado "Fondo Sectorial para la R002 6.11 6.11 6.11 Investigación, el desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo" Cuotas, Apoyos y R099 Aportaciones a Organismos 5.34 5.34 5.34 Internacionales Por Programas Presupuestarios 6,053.17 7,344.91 6,844.92 791.74 -500.00 21.34 13.08 -6.81 (Pps) Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 145 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 82. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del INE, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Programas / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave 2014 PEF 2015 PPEF presupuestarios Millones de pesos Variación real Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus R009 4,541.33 6,026.21 6,026.21 1,484.88 32.70 32.70 recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión Actualización del padrón electoral y R005 2,612.80 3,368.51 3,368.51 755.71 28.92 28.92 expedición de la credencial para votar M001 Gestión Administrativa 1,575.96 2,604.22 2,604.22 1,028.27 65.25 65.25 Organización electoral R002 513.60 2,119.46 2,119.46 1,605.86 312.66 312.66 federal Dirección, soporte R008 jurídico electoral y 1,173.15 1,571.83 1,571.83 398.68 33.98 33.98 apoyo logístico Capacitación y educación para el R003 560.07 1,768.81 1,768.81 1,208.74 215.82 215.82 ejercicio democrático de la ciudadanía Tecnologías de R011 información y 427.31 597.94 597.94 170.62 39.93 39.93 comunicaciones Vinculación con la R010 172.36 207.64 207.64 35.28 20.47 20.47 sociedad Apoyo a la función pública y al O001 117.68 144.66 144.66 26.98 22.93 22.93 mejoramiento de la gestión Organización del M002 servicio profesional 87.85 105.71 105.71 17.86 20.33 20.33 electoral Planeación, innovación, P001 51.86 57.42 57.42 5.57 10.74 10.74 seguimiento y evaluación Por Programas 11,833.98 18,572.41 18,572.41 6,738.43 56.94 56.94 Presupuestarios (Pps) Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 146 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 83. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Provisiones Salariales y Económicas, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real U128 Proyectos de Desarrollo Regional 18,032.12 21,354.56 3,322.44 21,354.56 -100.00 18.43 R081 Derecho para el Fondo de Estabilización 10,000.00 16,630.60 16,535.50 6,535.50 -95.10 66.31 65.36 -0.57 U057 Fondos Metropolitanos 9,943.47 10,381.55 10,381.55 438.08 4.41 4.41 R001 Situaciones laborales supervenientes 10,397.23 9,395.50 9,395.50 -1,001.73 -9.63 -9.63 Previsión para el Fondo de Aportaciones para la R131 8,587.71 8,587.71 8,587.71 Nómina Educativa y Gasto Operativo U019 Fondo Regional -Chiapas, Guerrero y Oaxaca 4,062.04 6,976.40 6,976.40 2,914.35 71.75 71.75 Derecho extraordinario sobre exportación de R080 3,003.80 6,912.60 6,884.60 3,880.80 -28.00 130.13 129.20 -0.41 petróleo crudo N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 7,217.19 6,008.47 6,008.47 -1,208.72 -16.75 -16.75 R125 Provisiones Salariales y Económicas (Operación) 5,789.30 5,367.46 5,367.46 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de U058 5,000.00 2,000.00 5,000.00 3,000.00 -60.00 150.00 infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales Derecho para Fondo de Investigación en Materia R010 4,610.90 4,913.60 4,886.20 275.30 -27.40 6.56 5.97 -0.56 de Energía U087 Fondo de Capitalidad 3,000.00 2,000.00 3,500.00 500.00 1,500.00 -33.33 16.67 75.00 U088 Fondo de Infraestructura Deportiva 3,211.58 3,420.87 209.29 3,420.87 -100.00 6.52 U022 Programas Regionales 3,014.25 3,116.73 3,116.73 102.48 3.40 3.40 Fondo de Apoyo en Infraestructura y U076 2,535.10 2,535.11 2,535.11 0.01 0.00 0.00 Productividad U091 Fondo de Cultura 2,728.53 2,237.16 -491.36 2,237.16 -100.00 -18.01 Fondo para entidades federativas y municipios U093 2,200.00 2,200.00 2,200.00 productores de hidrocarburos Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado U094 1,500.00 1,500.00 1,500.00 de México R003 Seguridad y Logística 1,630.21 1,630.21 1,130.21 -500.00 -500.00 -30.67 -30.67 U117 Contingencias Económicas 1,012.73 1,012.73 1,012.73 Derecho para regular y supervisar la exploración R079 345.10 780.20 781.20 436.10 1.00 126.08 126.37 0.13 y explotación de hidrocarburos Conservación, operación y equipamientos de los R083 500.00 749.00 249.00 749.00 -100.00 49.80 recintos de los poderes Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de R005 625.60 625.60 625.60 Evaluación del Desempeño Fondo para la Accesibilidad en el Transporte U075 500.00 600.00 600.00 100.00 20.00 20.00 Público para las Personas con discapacidad U090 Fondo Sur-Sureste 500.00 500.00 500.00 -100.00 Proyecto para el Desarrollo Regional de la Zona U052 200.00 200.00 400.00 200.00 200.00 100.00 100.00 Henequenera del Sureste (Yucatán) Programa para la fiscalización del gasto U037 368.71 381.25 381.25 12.54 3.40 3.40 federalizado Fondo de Prevención de Desastres Naturales N002 335.19 346.59 346.59 11.40 3.40 3.40 (FOPREDEN) U033 Fondo de Apoyo a Migrantes 200.00 200.00 300.00 100.00 100.00 50.00 50.00 Fondo para la reconstrucción de la Infraestructura U095 300.00 300.00 300.00 de Baja California Sur Programa para el Rescate del Acapulco U084 100.00 100.00 100.00 Tradicional R007 Comisiones y pago a CECOBAN 87.03 87.03 87.03 R116 Provisión para la Armonización Contable 55.87 55.87 55.87 R011 Derecho para la Fiscalización Petrolera 35.10 49.80 49.60 14.50 -0.20 41.88 41.31 -0.40 N004 Fondo Guerrero 7,000.00 -7,000.00 -100.00 -100.00 U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal 5,000.00 -5,000.00 -100.00 -100.00 R078 Derecho Sobre Extracción de Hidrocarburos 4,539.10 -4,539.10 -100.00 -100.00 U020 Fondo Regional -Siete Estados Restantes 2,684.96 -2,684.96 -100.00 -100.00 R012 Derecho especial sobre minería 1,424.90 -1,424.90 -100.00 -100.00 R117 Monumento Estela de Luz Bicentenario 979.43 -979.43 -100.00 -100.00 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural U023 300.00 -300.00 -100.00 -100.00 Sustentable U085 Fondo para fronteras 3,000.00 -3,000.00 -100.00 -100.00 Total del Ramo por Programas Presupuestarios (Pps) 122,956.69 93,094.99 127,306.88 4,350.19 34,211.89 -24.29 3.54 36.75 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 147 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 84. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Deuda Pública, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Programas / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave 2014 PEF 2015 PPEF presupuestarios Millones de pesos Variación real Valores D001 248,857.87 264,137.60 259,137.60 10,279.73 -5,000.00 6.14 4.13 -1.89 Gubernamentales D005 Bonos 38,369.16 41,882.37 41,882.37 3,513.21 9.16 9.16 Organismos financieros D009 13,920.11 14,260.08 14,260.08 339.97 2.44 2.44 internacionales D004 Otros financiamientos 2,926.84 2,950.44 2,950.44 23.59 0.81 0.81 D002 Fondo de ahorro SAR 2,778.76 2,517.28 2,517.28 -261.48 -9.41 -9.41 D008 Bilaterales 654.22 1,177.40 1,177.40 523.18 79.97 79.97 D007 Coberturas 75.77 78.00 78.00 2.24 2.95 2.95 D003 Pensión ISSSTE 63.37 35.39 35.39 -27.98 -44.16 -44.16 D006 Banca comercial 0.0004 0.0004 0.0004 0.00 0.00 6.27 6.27 Por Programas 307,646.10 327,038.55 322,038.55 14,392.45 -5,000.00 6.30 4.68 -1.53 Presupuestarios (Pps) Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 148 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 85. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Programas / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave 2014 PEF 2015 PPEF presupuestarios Millones de pesos Variación real Prestación de Servicios de E003 31,614.62 32,386.75 32,386.75 772.12 2.44 2.44 Educación Básica en el DF Previsiones Salariales y Económicas del Fondo de I002 Aportaciones para la 13,134.56 10,134.56 10,134.56 -3,000.00 -22.84 -22.84 Educación Básica y Normal Actividades de apoyo M001 1,287.92 3,308.48 3,308.48 2,020.56 156.89 156.89 administrativo Prestación de servicios de E004 738.84 744.29 744.29 5.45 0.74 0.74 educación normal en el DF Becas para la Población U001 Atendida por el sector 190.68 158.29 158.29 -32.39 -16.98 -16.98 educativo Previsiones Salariales y Económicas del Fondo de I003 Aportaciones para la 98.24 98.24 98.24 Educación Tecnológica y de Adultos Actividades de apoyo a la O001 función pública y buen 28.32 49.56 49.56 21.25 75.03 75.03 gobierno Por Programas Presupuestarios 47,093.17 46,880.17 46,880.17 -213.01 -0.45 -0.45 (Pps) Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 149 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 86. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Función Pública, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Ampliación de la cobertura, impacto y efecto preventivo de O002 330.17 340.32 340.32 10.15 3.07 3.07 la fiscalización a la gestión pública Mejora de la gestión y regulación de los procesos, O005 trámites y servicios de la 320.17 317.01 317.01 -3.16 -0.99 -0.99 administración Pública Federal Inhibición y sanción de las O006 254.37 254.93 254.93 0.56 0.22 0.22 prácticas de corrupción Actividades de apoyo M001 136.65 113.00 113.00 -23.66 -17.31 -17.31 administrativo Optimización en el uso, control y aprovechamiento de O007 los inmuebles federales, así 125.06 125.43 125.43 0.37 0.29 0.29 como la valuación de bienes nacionales Promoción de la cultura de la O008 legalidad y el aprecio por la 91.63 96.00 96.00 4.37 4.77 4.77 rendición de cuentas Integración de las estructuras O003 60.67 68.34 68.34 7.67 12.64 12.64 profesionales del gobierno Actividades de apoyo a la O001 función pública y buen 54.39 56.51 56.51 2.12 3.89 3.89 gobierno Otros proyectos de K024 49.46 24.30 24.30 -25.16 -50.86 -50.86 infraestructura gubernamental Mantenimiento de K027 27.95 58.34 58.34 30.39 108.73 108.73 infraestructura K028 Estudios de pre inversión 22.59 24.12 24.12 1.53 6.76 6.76 Cuotas, Apoyos y R099 Aportaciones a Organismos 5.32 5.66 5.66 0.34 6.34 6.34 Internacionales Por Programas Presupuestarios 1,478.43 1,483.95 1,483.95 5.52 0.37 0.37 (Pps) Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 150 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 87. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de las Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Programas / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave 2014 PEF 2015 PPEF presupuestarios Millones de pesos Variación real Fondo General de C001 464,043.42 465,802.00 466,849.74 2,806.32 1,047.74 0.38 0.60 0.22 Participaciones Otros conceptos C003 participables e incentivos 88,560.38 114,175.51 114,931.97 26,371.59 756.46 28.92 29.78 0.66 económicos Fondo de Fomento C002 22,895.91 23,081.80 23,129.18 233.27 47.38 0.81 1.02 0.21 Municipal Fondo de Compensación C004 del Impuesto sobre 2,138.94 2,219.20 2,219.20 80.27 0.00 3.75 3.75 0.00 Automóviles Nuevos Por Programas 577,638.65 605,278.51 607,130.09 29,491.44 1,851.58 4.78 5.11 0.31 Presupuestarios (Pps) Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 151 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 88. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de los ADEFAS, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Clave Programas presupuestarios Diferencial 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF Diferencial 2015 PEF 2015 PPEF 2015 PPEF / 2014 PEF Millones de pesos 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 15,550.20 (ADEFAS) 31,085.00 16,254.60 704.40 -14,830.40 99.90 4.53 -47.71 Por Programas 15,550.20 Presupuestarios (Pps) 31,085.00 16,254.60 704.40 -14,830.40 99.90 4.53 -47.71 H001 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 152 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 89. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de los Tribunales Agrarios, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF 2014 PEF Diferencial 2015 PEF 2015 PPEF 2015 PPEF / 2014 PEF Millones de pesos Resolución de asuntos relativos a conflictos y E001 controversias por la posesión y usufructo de la tierra Resolución de juicios agrarios Dotatorios de E002 tierras y los recursos de revisión Actividades de apoyo M001 administrativo Actividades de apoyo a la O001 función pública y buen gobierno Por Programas Presupuestarios (Pps) 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real 683.63 658.75 658.75 -24.88 - -3.64 -3.64 - 262.50 284.58 284.58 22.08 - 8.41 8.41 - 87.10 94.78 94.78 7.68 - 8.82 8.82 - 1.84 1.84 1.84 0.00 - 0.12 0.12 - 1,035.07 1,039.95 1,039.95 4.88 - 0.47 0.47 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisi s de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 153 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 90. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF 2014 PEF Diferencial 2015 PEF 2015 PPEF 2015 PPEF / 2014 PEF Millones de pesos E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa M001 Actividades de administrativo K025 R099 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real 2,107.77 2,406.53 2,406.53 298.77 - 14.17 14.17 - 82.71 83.93 83.93 1.22 - 1.48 1.48 - Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 36.30 36.30 36.30 - - - - - Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales 0.10 0.10 0.10 - - - - - 2,226.88 2,526.87 2,526.87 299.99 - 13.47 13.47 - apoyo Por Programas Presupuestarios (Pps) Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 154 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 91. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real I001 FAEB 292,583.47 -100.00 -100.00 292,583.47 FONE 330,325.82 330,325.82 330,325.82 FONE Servicios I013 298,886.34 298,886.34 298,886.34 Personales FONE Gasto de I015 12,012.95 12,012.95 12,012.95 Operación FONE Otros de Gasto I014 10,749.61 10,749.61 10,749.61 Corriente FONE Fondo de I016 8,676.93 8,676.93 8,676.93 Compensación I002 FASSA 72,045.19 77,845.08 77,845.08 5,799.89 8.05 8.05 FASSA Servicios de 46,234.02 48,826.12 48,826.12 - 43,002.14 - 45,594.24 5.61 -93.01 -93.38 Salud a la Persona FASSA Servicios de 18,140.74 20,582.41 20,582.41 2,441.68 13.46 13.46 Salud a la Comunidad FASSA Rectoría del 4,941.95 5,204.67 5,204.67 262.71 5.32 5.32 Sistema de Salud FASSA Generación de 2,728.48 3,231.88 3,231.88 2,476.19 1,972.79 18.45 90.75 61.04 Recursos para la Salud FAIS 57,912.91 58,383.02 58,502.95 590.04 119.93 0.81 1.02 0.21 I004 FAIS Municipal 50,893.03 51,306.15 51,411.55 518.52 105.40 0.81 1.02 0.21 I003 FAIS Estatal 7,019.89 7,076.87 7,091.41 71.52 14.54 0.81 1.02 0.21 I005 FORTAMUN 58,666.19 59,142.41 59,263.90 597.71 121.49 0.81 1.02 0.21 FAM 18,637.27 18,788.56 18,827.15 189.88 38.60 0.81 1.02 0.21 I006 FAM Asistencia Social 8,573.14 8,642.74 8,660.49 87.35 17.75 0.81 1.02 0.21 FAM Infraestructura I007 6,441.04 6,493.33 6,506.66 65.62 13.34 0.81 1.02 0.21 Educativa Básica FAM Infraestructura I008 Educativa Media Superior 3,623.09 3,652.50 3,660.00 36.91 7.50 0.81 1.02 0.21 y Superior FAETA 5,757.50 5,920.43 6,020.43 262.93 100.00 2.83 4.57 1.69 FAETA Educación I009 3,601.83 3,697.11 3,797.11 195.28 100.00 2.65 5.42 2.70 Tecnológica FAETA Educación de I010 2,155.67 2,223.32 2,223.32 67.65 3.14 3.14 Adultos I011 FASP 7,921.64 8,190.96 8,190.96 269.32 3.40 3.40 I012 FAFEF 32,054.27 32,314.47 32,380.85 326.58 66.38 0.81 1.02 0.21 Por Programas Presupuestarios 545,578.45 590,910.76 591,357.17 45,778.71 446.41 8.31 8.39 0.08 (Pps) Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Corresponde al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesta por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Corresponde al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 155 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 92. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de las Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Clave Programas presupuestarios Diferencial 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF Diferencial 2015 PEF 2015 PPEF 2015 PPEF / 2014 PEF Millones de pesos 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real D011 IPAB 9,803.50 9,365.60 9,365.60 -437.90 - -4.47 -4.47 - D002 HIPOTECARIO-VIVIENDA 1,661.40 1,584.40 1,584.40 -77.00 - -4.63 -4.63 - D007 ESTADOS Y MUNICIPIOS Reestructuración en UDIs 273.30 0.0001 0.0001 -273.30 - -100.00 -100.00 - D001 INDUSTRIA Descuento en pago 0.0001 0.0001 0.0001 - - - - - D003 AGROINDUSTRIA Descuento en pago 0.0001 0.0001 0.0001 - - - - - D008 INDUSTRIA Descuento en pago Banca de Desarrollo 0.0001 0.0001 0.0001 - - - - - D009 AGROINDUSTRIA Descuento en pago Banca de Desarrollo 0.0001 0.0001 0.0001 - - - - - D004 INDUSTRIA Reestructuración en UDIs 0.0001 0.0001 0.0001 - - - - - D005 HIPOTECARIO-VIVIENDA Reestructuración en UDIs 0.0001 0.0001 0.0001 - - - - - 0.0001 0.0001 0.0001 - - - - - 11,738.20 10,950.00 10,950.00 -788.20 - -6.71 -6.71 - AGROINDUSTRIA Reestructuración en UDIs Por Programas Presupuestarios (Pps) D006 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 156 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Clave M001 Cuadro No. 93. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la CNDH, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF Actividades de apoyo administrativo Solucionar expedientes de presuntas violaciones a los E004 Derechos Humanos: Quejas, Orientaciones Directas y Remisiones Proporcionar servicios que se brindan en las áreas de E003 atención al público en oficinas foráneas y atender asuntos relacionados con las personas migrantes Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer E015 vínculos de colaboración interinstitucional Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, E018 promover la formación académica y ofrecer servicios biblio hemerográficos en materia de Derechos Humanos E017 Ejecutar el programa de comunicación social Mantener relaciones de colaboración internacional con E016 organismos afines nacionales e internacionales, y administrar el archivo institucional O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear E013 la política nacional en materia de Asuntos de la mujer y de Igualdad entre mujeres y hombres Solucionar inconformidades por la actuación de E005 organismos y autoridades de las entidades federativas E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito Proporcionar servicios que se brindan en las áreas de E002 atención al público en oficinas centrales Realizar visitas de supervisión a lugares de detención en ejercicio de las facultades del Mecanismo Nacional de E008 Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes Desarrollar y administrar sistemas a las unidades responsables y organismos estatales; administrar las R020 páginas de internet e intranet y promover los Derechos Humanos a través de herramientas informáticas Atender asuntos relacionados con personas reportadas E007 como desaparecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas no identificadas y víctimas de secuestro Promover el respeto de los Derechos Humanos de posibles E014 víctimas de la trata de personas, agravio a periodistas y defensores civiles de los Derechos Humanos R021 Realizar acciones de apoyo jurídico Planear las actividades y analizar los resultados P019 institucionales Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger E001 y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las R030 Recomendaciones. Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las E022 comunidades indígenas Atender asuntos de presuntas violaciones a los Derechos E028 Humanos de Ámbito Laboral y Social Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la E024 Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad. Atender asuntos de la niñez, la familia, adolescentes y E011 personas adultas mayores Informar sobre la tramitación y determinación de los E026 expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos Atender asuntos relacionados con personas que viven con E012 VIH y/o sida Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en E010 Reclusión Apoyar a Organismos Locales de Protección a Derechos E023 Humanos para la elaboración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos E029 económicos, culturales y ambientales Sistema Nacional de Alerta de violación a los Derechos E025 Humanos Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, E009 traslados penitenciarios y contra la pena de muerte de nacionales en el extranjero Por Programas Presupuestarios (Pps) 450.08 460.38 Millones de pesos 460.38 10.30 - 2.29 Variación real 2.29 - 408.23 423.80 423.80 15.57 - 3.81 3.81 - 65.25 67.51 67.51 2.26 - 3.46 3.46 - 55.61 61.92 61.92 6.31 - 11.35 11.35 - 55.82 56.11 56.11 0.29 - 0.52 0.52 - 47.00 48.22 48.22 1.22 - 2.60 2.60 - 43.91 44.02 44.02 0.11 - 0.26 0.26 - 29.83 31.25 31.25 1.42 - 4.77 4.77 - 23.61 24.79 24.79 1.18 - 5.00 5.00 - 23.47 21.77 21.77 -1.70 - -7.23 -7.23 - 20.65 21.12 21.12 0.47 - 2.25 2.25 - 18.59 20.11 20.11 1.52 - 8.19 8.19 - 17.94 18.72 18.72 0.78 - 4.35 4.35 - 16.44 16.98 16.98 0.54 - 3.26 3.26 - 16.46 16.87 16.87 0.41 - 2.48 2.48 - 16.68 16.82 16.82 0.15 - 0.89 0.89 - 12.62 15.46 15.46 2.84 - 22.50 22.50 - 14.75 13.07 13.07 -1.68 - -11.39 -11.39 - 11.91 12.19 12.19 0.28 - 2.38 2.38 - 9.53 9.55 9.55 0.02 - 0.24 0.24 - 9.13 9.30 9.30 0.16 - 1.81 1.81 - 8.60 8.63 8.63 0.03 - 0.39 0.39 - 7.14 8.46 8.46 1.32 - 18.48 18.48 - 5.81 8.21 8.21 2.40 - 41.28 41.28 - 6.21 6.48 6.48 0.27 - 4.38 4.38 - 4.52 6.43 6.43 1.91 - 42.30 42.30 - 5.19 5.42 5.42 0.23 - 4.46 4.46 - 4.22 4.77 4.77 0.55 - 13.10 13.10 - 3.45 3.47 3.47 0.02 - 0.53 0.53 - 2.35 2.47 2.47 0.13 - 5.50 5.50 - 1.40 1.66 1.66 0.25 - 18.01 18.01 - 1,416.38 1,465.96 1,465.96 49.57 - 3.50 3.50 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 157 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 94. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF 2014 PEF Diferencial 2015 PEF 2015 PPEF 2015 PPEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Clave Programas presupuestarios P001 Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal 95.08 101.26 101.26 6.18 - 6.50 6.50 - M001 Actividades de administrativo 28.51 22.70 22.70 -5.81 - -20.38 -20.38 - 5.84 6.13 6.13 0.29 - 4.94 4.94 - 129.43 130.09 130.09 0.66 - 0.51 0.51 - Millones de pesos apoyo Actividades de apoyo a la O001 función pública y buen gobierno Por Programas Presupuestarios (Pps) Variación real Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 158 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 95. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del CONACYT, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Becas de posgrado y otras S190 modalidades de apoyo a la 7,840.00 8,226.67 8,226.67 386.67 4.93 4.93 calidad Innovación tecnológica para negocios de alto valor U003 agregado, tecnologías 4,000.00 4,640.00 4,640.00 640.00 16.00 16.00 precursoras y competitividad de las empresas Realización de investigación E001 científica y elaboración de 3,805.30 4,064.92 4,064.92 259.62 6.82 6.82 publicaciones Sistema Nacional de S191 3,722.00 3,991.96 3,991.96 269.96 7.25 7.25 Investigadores Apoyos institucionales para F002 actividades científicas, 2,702.87 2,473.20 2,473.20 -229.67 -8.50 -8.50 tecnológicas y de innovación Programa de Desarrollo U004 1,565.24 1,719.11 1,719.11 153.86 9.83 9.83 Científico y Tecnológico Apoyo al Fortalecimiento y S236 Desarrollo de la Infraestructura 1,224.00 1,411.88 1,411.88 187.88 15.35 15.35 Científica y Tecnológica Desarrollo tecnológico e E002 innovación y elaboración de 1,279.40 1,395.30 1,395.30 115.90 9.06 9.06 publicaciones Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las S225 900.00 1,071.00 1,071.00 171.00 19.00 19.00 capacidades científicas, tecnológicas y de innovación Planeación, formulación, P001 diseño, implementación y 501.99 1,033.46 1,033.46 531.47 105.87 105.87 evaluación de políticas públicas Actividades de apoyo M001 1,297.83 993.89 993.89 -303.94 -23.42 -23.42 administrativo Fomento regional para el F001 desarrollo científico, tecnológico 600.00 840.00 840.00 240.00 40.00 40.00 y de innovación Fortalecimiento a nivel sectorial S192 de las capacidades científicas, 724.00 774.68 774.68 50.68 7.00 7.00 tecnológicas y de innovación Apoyo a la consolidación U002 537.00 579.96 579.96 42.96 8.00 8.00 institucional Proyectos de infraestructura K010 128.90 251.37 251.37 122.47 95.01 95.01 social de ciencia y tecnología Apoyos para estudios e U001 146.94 169.57 169.57 22.63 15.40 15.40 investigaciones Actividades de apoyo a la O001 60.54 62.00 62.00 1.45 2.40 2.40 función pública y buen gobierno Mantenimiento de K027 49.30 6.60 6.60 -42.70 -86.61 -86.61 infraestructura Fondo para Inversiones en R002 1.00 1.10 1.10 0.10 10.00 10.00 Desarrollo Tecnológico Por Programas Presupuestarios 31,086.32 33,706.67 33,706.67 2,620.34 8.43 8.43 (Pps) Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 159 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 96 Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del INEGI, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Clave 2014 PEF Programas presupuestarios 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF 2014 PEF Diferencial 2015 PEF 2015 PPEF 2015 PPEF / 2014 PEF Millones de pesos P002 P004 Producción y difusión de información estadística y geográfica de interés nacional Censo de Población y Vivienda M001 Actividades administrativo P001 Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica P005 de apoyo Censos Económicos Actividades de apoyo a la O001 función pública y buen gobierno Por Programas Presupuestarios (Pps) 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real 4,798.92 5,085.57 5,121.57 322.65 36.00 5.97 6.72 0.71 223.00 2,474.26 2,474.26 2,251.26 - 1,009.54 1,009.54 - 456.08 492.17 496.17 40.10 4.00 7.91 8.79 0.81 209.20 223.01 223.01 13.80 - 6.60 6.60 - 2,084.09 111.21 111.21 -1,972.88 - -94.66 -94.66 - 68.68 72.44 72.44 3.76 - 5.47 5.47 - 7,839.97 8,458.66 8,498.66 658.69 40.00 7.89 8.40 0.47 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 160 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 97. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Comisión Federal de Competencia Económica, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones G006 monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia Actividades de Apoyo M001 Administrativo Actividades de Apoyo a O001 la Función Pública y Buen Gobierno Por Programas Presupuestarios (Pps) 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real 270.61 397.52 397.52 126.92 - - - - 18.31 69.27 69.27 50.96 - - - - 8.21 11.54 11.54 3.33 - - - - 297.13 478.33 478.33 181.21 - - - - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 161 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 98. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Clave 2014 PEF Programas presupuestarios 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF 2014 PEF Diferencial 2015 PEF 2015 PPEF 2015 PPEF / 2014 PEF Millones de pesos E002 M001 P003 E003 P002 P001 O001 E035 Evaluación del Educativo Nacional Actividades de administrativo Normatividad y Educativa Sistema apoyo Política Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación Coordinación del sistema nacional de evaluación educativa, planeación y comunicación social. Coordinación de la Política Nacional de Evaluación y del Programa Estratégico de Desarrollo Institucional Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados Normatividad y Política Educativa Por Programas Presupuestarios (Pps) E001 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real 32.43 371.61 371.61 339.19 - - - - 145.73 472.37 343.42 - - - - - - 103.41 103.41 - - - - - 73.36 100.35 87.48 - - - - - - 63.87 55.68 - - - - - 80.02 30.56 30.56 -49.47 - - - - 25.52 27.83 27.83 2.31 - - - - 250.00 - - -250.00 - - - - 6.29 - -6.29 - - - - 613.35 1,170.00 406.65 -150.00 - - -12.82 1,020.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 162 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 99. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial Diferencial 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PPEF / 2014 PEF Millones de pesos G004 Regulación del Sector Telecomunicaciones Actividades de Apoyo Administrativo Prevención y Eliminación de Prácticas y Concentraciones G006 Monopólicas y Demás Restricciones a la Competencia y Libre Concurrencia Planeación, seguimiento P001 y evaluación de políticas públicas M001 O001 Contraloría Interna Por Programas Presupuestarios (Pps) 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real 1,496.83 1,486.45 1,486.45 -10.37 - - - - 435.44 257.66 257.66 -177.77 - - - - 42.36 139.07 139.07 96.71 - - - - - 79.85 79.85 79.85 - - - - 25.38 36.97 36.97 11.59 - - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - - - - - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 163 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 100. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF 2014 PEF Diferencial 2015 PEF 2015 PPEF 2015 PPEF / 2014 PEF Millones de pesos E002 E001 E003 E004 K025 Coordinación y seguimiento a las estrategias de promoción y difusión del ejercicio de los derechos de acceso a la información. Definir las políticas institucionales, establecer y aprobar los mecanismos de coordinación y colaboración con las dependencias y entidades de la APF Promoción del acceso a la información Protección de Datos Personales Regulación del Sector Telecomunicaciones Actividades de Apoyo Administrativo Actividades de apoyo a la O001 función pública y buen gobierno. Por Programas Presupuestarios (Pps) M001 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real - 320.31 320.31 320.31 - - - - - 257.46 257.46 257.46 - - - - - 165.61 165.61 165.61 - - - - - 62.25 62.25 62.25 - - - - - 48.00 48.00 48.00 - - - - - 28.58 28.58 28.58 - - - - - 10.98 10.98 10.98 - - - - - 893.20 893.20 893.20 - - - - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 164 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 101. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Comisión Reguladora de Energía 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Regulación y supervisión del Otorgamiento de Permisos y la G001 Administración de estos, en Materia de Electricidad, Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo Actividades de Apoyo M001 Administrativo Actividades de Apoyo O001 a la Función Pública y Buen Gobierno. Por Programas Presupuestarios (Pps) 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real - - 378.81 378.81 378.81 - - - - - 20.71 20.71 20.71 - - - - - 0.48 0.48 0.48 - - - - - 400.00 400.00 400.00 - - - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 165 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 102. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Programas Clave presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Regulación de la exploración y G001 extracción de hidrocarburos y su recuperación Actividades de M001 Apoyo Administrativo Realizar estudios de evaluación, cuantificación y P001 verificación de las reservas de hidrocarburos Supervisión de los proyectos de G002 exploración y extracción de hidrocarburos Por Programas Presupuestarios (Pps) - - 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real 228.41 228.41 228.41 - - - 53.22 53.22 53.22 - - - - - 49.15 49.15 49.15 - - - - - 19.26 19.26 19.26 - - - - - 350.04 350.04 350.04 - - - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 166 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 103. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del IMSS, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF 2014 PEF Diferencial 2015 PEF 2015 PPEF 2015 PPEF / 2014 PEF Millones de pesos 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real E002 Atención curativa eficiente 155,683.98 164,643.54 164,643.54 8,959.56 - 5.75 5.75 - J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973 160,724.00 159,859.12 159,859.12 -864.88 - -0.54 -0.54 - 56,890.59 64,948.00 64,948.00 8,057.41 - 14.16 14.16 - 48,906.79 55,141.57 55,141.57 6,234.78 - 12.75 12.75 - 15,599.00 14,109.92 14,109.92 -1,489.08 - -9.55 -9.55 - 13,971.00 13,799.00 13,799.00 -172.00 - -1.23 -1.23 - 9,294.10 9,649.70 9,649.70 355.60 - 3.83 3.83 - 5,268.56 5,953.90 5,953.90 685.34 - 13.01 13.01 - 5,536.21 5,697.77 5,697.77 161.56 - 2.92 2.92 - 4,450.00 4,833.02 4,833.02 383.02 - 8.61 8.61 - 3,566.19 2,728.92 2,728.92 -837.27 - -23.48 -23.48 - 1,018.35 974.34 974.34 -44.01 - -4.32 -4.32 - 300.00 946.37 946.37 646.37 - 215.46 215.46 - 1,001.52 820.42 820.42 -181.09 - -18.08 -18.08 - 464.93 549.11 549.11 84.19 - 18.11 18.11 - 863.45 500.84 500.84 -362.61 - -42.00 -42.00 - 265.33 281.66 281.66 16.33 - 6.15 6.15 - 50.00 - - -50.00 - -100.00 -100.00 - -6,893.00 -7,741.90 -7,741.90 -848.90 - 12.32 12.32 - 476,961.00 497,695.32 497,695.32 20,734.32 - 4.35 4.35 - Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS Actividades de apoyo M001 administrativo J002 Rentas vitalicias Ley 1997 Pagar oportunamente los J004 subsidios a los asegurados con derecho E007 Servicios de guardería Atención a la salud E008 reproductiva Recaudación eficiente de E006 ingresos obrero patronales Proyectos de infraestructura social de K012 asistencia y seguridad social E001 Atención a la salud pública J003 Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, E010 centros vacacionales y tiendas Programas de K029 adquisiciones Atención a la salud en el E003 trabajo Investigación en salud en el E004 IMSS Prestaciones sociales E009 eficientes Actividades de apoyo a la O001 función pública y buen gobierno Mantenimiento de K027 infraestructura W001 Operaciones ajenas Por Programas Presupuestarios (Pps) Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 167 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 104. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del ISSSTE, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real J026 Pensiones y Jubilaciones 131,663.19 128,108.29 128,108.29 -3,554.90 -2.70 -2.70 E018 Suministro de Claves de Medicamentos 14,069.15 14,547.47 14,547.47 478.32 3.40 3.40 Gastos Administrativos por Operación de M002 12,053.76 12,519.33 12,519.33 465.57 3.86 3.86 Fondos y Seguros M003 Gastos de Administración 9,234.24 11,136.52 11,136.52 1,902.28 20.60 20.60 E012 Hospitalización Especializada 7,468.90 7,404.02 7,404.02 -64.88 -0.87 -0.87 E010 Consulta Externa Especializada 5,695.62 5,836.06 5,836.06 140.44 2.47 2.47 E011 Hospitalización General 5,676.83 5,580.84 5,580.84 -96.00 -1.69 -1.69 E009 Consulta Externa General 5,285.63 4,838.16 4,838.16 -447.47 -8.47 -8.47 J025 Pensiones por Vejez 25.26 4,459.08 4,459.08 4,433.82 17,555.89 17,555.89 K011 Proyectos de infraestructura social 2,210.96 2,306.29 2,306.29 95.33 4.31 4.31 J019 Pensiones por Riesgos de Trabajo 815.29 1,955.55 1,955.55 1,140.26 139.86 139.86 Servicios de Estancias de Bienestar y E038 1,858.12 1,921.32 1,921.32 63.20 3.40 3.40 Desarrollo Infantil E013 Atención de Urgencias 1,452.95 1,398.46 1,398.46 -54.49 -3.75 -3.75 Mantenimiento de Equipo Médico y E017 1,172.88 964.97 964.97 -207.91 -17.73 -17.73 Electromecánico Programas y Servicios de Apoyo para la E039 Adquisición de Productos Básicos y de 860.51 860.95 860.95 0.44 0.05 0.05 Consumo para el Hogar M001 Actividades de apoyo administrativo 885.33 820.79 820.79 -64.54 -7.29 -7.29 E007 Consulta Bucal 711.99 691.20 691.20 -20.79 -2.92 -2.92 J028 Pagos de Funeral 446.96 530.98 530.98 84.02 18.80 18.80 Control de Enfermedades Prevenibles E001 400.94 393.64 393.64 -7.29 -1.82 -1.82 por Vacunación Capacitación y Formación de los E016 234.44 227.44 227.44 -7.00 -2.99 -2.99 Recursos Humanos en Salud Actividades de apoyo a la función O001 197.64 199.65 199.65 2.02 1.02 1.02 pública y buen gobierno Control del Estado de Salud de la E005 173.15 186.93 186.93 13.78 7.96 7.96 Embarazada E003 Detección Oportuna de Enfermedades 192.81 184.43 184.43 -8.39 -4.35 -4.35 Programas y Servicios de Apoyo para la E040 Adquisición de Medicinas y Productos 142.81 180.05 180.05 37.24 26.07 26.07 Farmacéuticos J024 Pensiones por Cesantía 25.26 167.05 167.05 141.79 561.44 561.44 E002 Control de Enfermedades Transmisibles 196.88 163.74 163.74 -33.14 -16.83 -16.83 E037 Créditos a Corto y Mediano Plazo 138.76 134.72 134.72 -4.04 -2.91 -2.91 E031 Servicios Culturales 117.34 134.67 134.67 17.33 14.77 14.77 E006 Atención Materno Infantil 116.99 120.08 120.08 3.09 2.64 2.64 E014 Rehabilitación 101.42 99.68 99.68 -1.74 -1.72 -1.72 Capacitación y Formación de Recursos E035 138.14 95.18 95.18 -42.96 -31.10 -31.10 Humanos en Seguridad Social E015 Investigación Científica y Tecnológica 86.09 92.66 92.66 6.57 7.63 7.63 E004 Orientación para la Salud 86.27 87.95 87.95 1.68 1.95 1.95 J027 Indemnizaciones Globales 71.88 79.36 79.36 7.48 10.40 10.40 E030 Servicios Deportivos 78.10 62.43 62.43 -15.67 -20.06 -20.06 E034 Servicios Funerarios 55.60 54.84 54.84 -0.76 -1.37 -1.37 E041 Servicios Integrales de Turismo 42.18 53.91 53.91 11.73 27.81 27.81 J020 Subsidios y Ayudas 27.49 39.07 39.07 11.58 42.11 42.11 E033 Servicios Integrales a Pensionados 33.68 27.35 27.35 -6.33 -18.80 -18.80 E036 Equidad de Género 23.87 22.92 22.92 -0.96 -4.00 -4.00 E042 Atención a Personas con Discapacidad 21.62 21.02 21.02 -0.60 -2.79 -2.79 Pensiones por Causa de Muerte Edad J022 20.11 19.63 19.63 -0.48 -2.39 -2.39 Avanzada J021 Pensiones por Invalidez 1,128.72 19.52 19.52 -1,109.20 -98.27 -98.27 E032 Servicios Turísticos 18.85 10.44 10.44 -8.41 -44.63 -44.63 Por Programas Presupuestarios (Pps) 205,458.62 208,758.62 208,758.62 3,300.00 1.61 1.61 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 168 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 105. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la CFE, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Operación y mantenimiento de las E561 centrales generadoras de energía 94,414.75 83,132.17 83,132.17 -11,282.58 -11.95 -11.95 eléctrica Adquisición de energía eléctrica a los R584 57,017.98 59,906.87 59,906.87 2,888.89 5.07 5.07 Productores Externos de Energía Operación y mantenimiento de los E570 procesos de distribución y de 36,543.71 40,957.21 40,957.21 4,413.50 12.08 12.08 comercialización de energía eléctrica J001 Pago de pensiones y jubilaciones en CFE 23,267.80 28,513.12 28,513.12 5,245.32 22.54 22.54 Proyectos de infraestructura económica K044 18,343.09 17,251.09 17,251.09 -1,092.00 -5.95 - 5.95 de electricidad (PIDIREGAS) M001 Actividades de apoyo administrativo 13,619.77 17,126.97 17,126.97 3,507.19 25.75 25.75 Suministro de energéticos a las centrales E563 13,037.22 15,939.30 15,939.30 2,902.08 22.26 22.26 generadoras de electricidad Proyectos de infraestructura económica K001 8,470.12 10,243.63 10,243.63 1,773.51 20.94 20.94 de electricidad K027 Mantenimiento de infraestructura 6,373.79 10,226.42 10,226.42 3,852.63 60.44 60.44 Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema E567 Eléctrico Nacional, así como operar y 6,944.16 7,008.40 7,008.40 64.24 0.93 0.93 mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones Operación, mantenimiento y recarga de la E562 Nucleoeléctrica Laguna Verde para la 4,947.94 5,370.74 5,370.74 422.81 8.55 8.55 generación de energía eléctrica Dirección, coordinación y control de la E568 5,950.75 4,893.49 4,893.49 -1,057.26 -17.77 -17.77 operación del Sistema Eléctrico Nacional K029 Programas de adquisiciones 2,669.86 4,135.95 4,135.95 1,466.09 54.91 54.91 Planeación, dirección, coordinación, supervisión y seguimiento a las funciones P552 3,292.33 3,188.53 3,188.53 -103.80 -3.15 - 3.15 y recursos asignados para cumplir con la construcción de la infraestructura eléctrica Seguridad física en las instalaciones de R582 1,508.81 1,743.05 1,743.05 234.24 15.52 15.52 infraestructura eléctrica. Operación comercial de la Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos E555 productivos en control de calidad, 1,341.98 1,255.07 1,255.07 -86.90 -6.48 - 6.48 sistemas informáticos y de telecomunicaciones Planeación y dirección de los procesos R585 2,869.00 810.59 810.59 -2,058.41 -71.75 -71.75 productivos W001 Operaciones ajenas 530.00 530.00 530.00 Proyectos de inmuebles (oficinas K025 824.23 369.60 369.60 -454.63 -55.16 -55.16 administrativas) K028 Estudios de pre inversión 565.37 363.75 363.75 -201.62 -35.66 -35.66 Otros proyectos de infraestructura K024 300.00 357.50 357.50 57.50 19.17 19.17 gubernamental Actividades de apoyo a la función pública O001 309.09 331.99 331.99 22.90 7.41 7.41 y buen gobierno K014 Otros proyectos de infraestructura social 314.00 314.00 314.00 P553 Planeación del Sistema Eléctrico Nacional 232.52 240.49 240.49 7.97 3.43 3.43 Apoyo al desarrollo sustentable de E578 comunidades afectadas por la instalación 131.29 185.04 185.04 53.74 40.93 40.93 de la infraestructura eléctrica Promoción de medidas para el ahorro y F571 45.05 46.22 46.22 1.17 2.61 2.61 uso eficiente de la energía eléctrica K026 Otros proyectos 15.20 15.36 15.36 0.17 1.11 1.11 Provisiones para el Programa de Plantas R586 2,500.00 -2,500.00 -100.00 -100.00 Hidroeléctricas Por Programas Presupuestarios (Pps) 306,065.80 314,456.55 314,456.55 8,390.75 2.74 2.74 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 169 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 106. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de PEMEX, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Programas / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave 2014 PEF 2015 PPEF presupuestarios Millones de pesos Variación real Proyectos de infraestructura K002 324,725.88 326,953.43 326,953.43 2,227.55 0.69 0.69 económica de Hidrocarburos Producción de petróleo, gas, B001 67,651.80 68,848.36 68,848.36 1,196.57 1.77 1.77 petrolíferos y petroquímicos Aportaciones para el pago de J002 pensiones y jubilaciones al 38,119.06 43,155.07 43,155.07 5,036.01 13.21 13.21 personal de PEMEX Distribución de petróleo, gas, E010 24,092.69 24,719.55 24,719.55 626.87 2.60 2.60 petrolíferos y petroquímicos Mantenimiento de K027 17,800.02 20,675.48 20,675.48 2,875.46 16.15 16.15 infraestructura Servicios médicos al personal E013 12,383.82 11,350.27 11,350.27 -1,033.54 -8.35 -8.35 de PEMEX Prestación de servicios corporativos técnico, E015 administrativo y financiero a 6,570.65 8,066.02 8,066.02 1,495.38 22.76 22.76 los organismos subsidiarios de PEMEX Actividades de apoyo M001 7,131.94 7,449.63 7,449.63 317.69 4.45 4.45 administrativo K026 Otros proyectos 5,517.53 6,564.80 6,564.80 1,047.27 18.98 18.98 Comercialización de petróleo, E011 gas, petrolíferos y 3,311.92 4,894.92 4,894.92 1,583.00 47.80 47.80 petroquímicos K043 Otros programas de inversión 2,076.30 4,224.90 4,224.90 2,148.60 103.48 103.48 Actividades destinadas a la operación y mantenimiento E012 2,964.39 3,715.15 3,715.15 750.77 25.33 25.33 de la infraestructura básica en ecología K029 Programas de adquisiciones 2,514.97 3,469.80 3,469.80 954.83 37.97 37.97 K028 Estudios de pre inversión 3,990.89 3,215.08 3,215.08 -775.81 -19.44 -19.44 Prestación de servicios de E014 telecomunicaciones internos 1,063.53 1,093.78 1,093.78 30.25 2.84 2.84 a PEMEX Actividades de apoyo a la O001 función pública y buen 859.04 935.30 935.30 76.26 8.88 8.88 gobierno Conservación de K036 infraestructura marítimo600.51 791.59 791.59 191.09 31.82 31.82 portuaria Proyectos de infraestructura K011 93.03 215.17 215.17 122.14 131.28 131.28 social de salud Proyectos de inmuebles K025 102.45 127.39 127.39 24.93 24.33 24.33 (oficinas administrativas) Proyectos de infraestructura K012 social de asistencia y 96.72 95.19 95.19 -1.54 -1.59 -1.59 seguridad social Otros proyectos de K014 9.09 19.17 19.17 10.08 110.94 110.94 infraestructura social Por Programas Presupuestarios 521,676.23 540,580.08 540,580.08 18,903.85 3.62 3.62 (Pps) Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 170 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 5. Clasificación del gasto público federal por Unidades Responsables, y por ramo 171 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 107. Presupuesto propuesto y aprobado para el Poder Legislativo, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Clave 100 200 Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Cámara de Diputados 6,795.52 Cámara de Senadores 3,722.43 Auditoria Superior de 101 1,863.74 la Federación Presupuesto total 12,381.69 Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Millones de pesos 7,339.17 7,339.17 543.64 4,269.18 2,039.99 -1,682.43 -2,229.18 8.00 14.69 Variación real 8.00 -45.20 -0.00 -52.22 2,039.99 4,019.18 2,155.44 1,979.18 9.46 115.65 97.02 13,648.34 13,398.34 1,016.65 -250.00 10.23 8.21 -1.83 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 172 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 108. Presupuesto propuesto y aprobado para la Presidencia de la República, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real 210 Estado Mayor Presidencial 507.28 624.05 624.05 116.77 23.02 23.02 Coordinación General de 113 563.99 514.27 514.27 -49.71 -8.81 -8.81 Administración Coordinación General de 211 Transportes Aéreos 401.98 500.32 500.32 98.33 24.46 24.46 Presidenciales Secretaria Particular del 112 226.05 165.47 165.47 -60.58 -26.80 Presidente Coordinación General de 115 116.98 119.16 119.16 2.18 1.87 1.87 Comunicación Social Coordinación de Estrategia 130 82.61 81.70 81.70 -0.91 -1.10 -1.10 y Mensaje Gubernamental Coordinación General de 114 66.04 62.10 62.10 -3.94 -5.97 -5.97 Opinión Pública Coordinación de Asesores 128 55.72 53.05 53.05 -2.67 -4.80 -4.80 del Presidente Oficina de la Presidencia 129 42.42 48.00 48.00 5.58 13.16 13.16 de la República Secretaría Técnica del 127 44.10 40.29 40.29 -3.81 -8.64 -8.64 Gabinete Coordinación de Estrategia 25.85 29.19 29.19 3.34 12.93 12.93 135 Digital Nacional Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad 24.93 24.82 24.82 -0.12 -0.47 -0.47 133 Social 132 Órgano Interno de Control 14.40 15.02 15.02 0.62 4.29 4.29 Coordinación de Crónica 9.05 8.34 8.34 -0.71 -7.83 -7.83 136 Presidencial Coordinación de Ciencia, 8.82 6.09 6.09 -2.72 -30.90 -30.90 137 Tecnología e Innovación Coordinación de 6.66 4.36 4.36 -2.30 -34.54 -34.54 134 Vinculación Conservaduría de Palacio 131 3.64 -3.64 -100.00 -100.00 Nacional Presupuesto total 2,200.52 2,296.23 2,296.23 95.71 4.35 4.35 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 173 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 109. Presupuesto propuesto y aprobado para el Poder Judicial, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF 2014 PEF Diferencial 2015 PEF 2015 PPEF 2015 PPEF / 2014 PEF Millones de pesos Impartir justicia en el ámbito de su 47,752.95 competencia Consejo de la 110 43,199.05 Judicatura Federal Suprema Corte de 100 Justicia de la 4,553.90 Nación Resolver impugnaciones en 2,488.62 procesos electorales 210 Sala Superior 1,835.88 211 Salas Regionales 652.74 Presupuesto total 50,241.57 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real 53,207.05 48,707.05 954.10 -4,500.00 11.42 2.00 -8.46 48,552.13 44,052.13 853.08 -4,500.00 12.39 1.97 -9.27 4,654.92 4,654.92 101.02 - 2.22 2.22 - 3,062.02 3,062.02 573.40 - 23.04 23.04 - 2,047.70 1,014.32 56,269.07 2,047.70 1,014.32 51,769.07 211.82 361.58 1,527.50 -4,500.00 11.54 55.39 12.00 11.54 55.39 3.04 -8.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 174 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 110. Presupuesto propuesto y aprobado para Gobernación, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). (Parte I). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real L00 Policía Federal 22,041.74 26,099.64 25,599.64 3,557.89 -500.00 18.41 16.14 -1.92 D00 Prevención y Readaptación Social 18,505.65 20,118.68 20,118.68 1,613.03 8.72 8.72 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de W00 8,083.15 8,346.83 8,346.83 263.68 3.26 3.26 Seguridad Pública I00 Centro de Investigación y Seguridad Nacional 7,537.09 7,616.13 7,616.13 79.05 1.05 1.05 500 Unidad para el Desarrollo Político 2,707.65 2,743.56 2,743.56 35.90 1.33 1.33 K00 Instituto Nacional de Migración 2,102.14 1,979.08 1,979.08 -123.06 -5.85 - 5.85 O00 Servicio de Protección Federal 1,559.16 1,640.14 1,640.14 80.98 5.19 5.19 631 Dirección General de Plataforma México 853.31 1,238.85 1,238.85 385.53 45.18 45.18 Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación U00 para la Implementación del Sistema de Justicia 1,094.26 1,453.38 1,117.66 23.40 -335.72 32.82 2.14 -23.10 Penal Dirección General del Registro Nacional de 410 304.49 706.16 706.16 401.66 131.91 131.91 -0.00 Población e Identificación Personal EZN Archivo General de la Nación 584.97 381.53 381.53 -203.44 -34.78 -34.78 F00 Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 307.65 362.56 362.56 54.91 17.85 17.85 Dirección General de Radio, Televisión y 710 169.56 299.72 299.72 130.16 76.77 76.77 Cinematografía Unidad para la Promoción y Defensa de los 911 230.26 252.02 252.02 21.75 9.45 9.45 Derechos Humanos 111 Dirección General de Comunicación Social 228.50 229.40 229.40 0.91 0.40 0.40 810 Dirección General de Recursos Humanos 200.41 224.89 224.89 24.48 12.22 12.22 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la V00 191.42 197.92 197.92 6.49 3.39 3.39 Violencia Contra las Mujeres Unidad de Enlace Federal y Coordinación con 214 202.34 195.31 195.31 - 7.02 -3.47 - 3.47 Entidades Federativas 600 Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad 76.51 194.61 194.61 118.11 154.37 154.37 Dirección General de Recursos Materiales y 812 182.23 191.13 191.13 8.91 4.89 4.89 Servicios Generales Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral J00 154.60 154.60 154.60 en el Estado de Michoacán EZQ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 145.94 150.95 150.9463 5.01 3.43 3.43 -0.00 Dirección General de Infraestructura Tecnológica 632 125.38 127.55 127.55 2.17 1.73 1.73 de Seguridad Pública 100 Secretaría 121.40 117.62 117.62 - 3.78 -3.11 - 3.11 211 Unidad de Gobierno 112.62 115.55 115.55 2.93 2.60 2.60 813 Dirección General de Tecnologías de la Información 103.63 107.43 107.43 3.81 3.67 3.67 215 Dirección General de Juegos y Sorteos 96.50 104.10 104.10 7.60 7.88 7.88 Coordinación para la Atención Integral de la T00 102.01 102.01 102.01 Migración en la Frontera Sur 811 Dirección General de Programación y Presupuesto 198.49 97.34 97.34 -101.15 -50.96 -50.96 130 Unidad General de Asuntos Jurídicos 41.42 90.41 90.41 49.00 118.31 118.31 412 Unidad de Política Migratoria 60.93 90.38 90.38 29.45 48.33 48.33 -0.00 H00 Centro Nacional de Prevención de Desastres 95.74 86.70 86.70 - 9.04 -9.44 - 9.44 114 Unidad de Contraloría Interna 85.12 84.71 84.71 - 0.40 -0.47 - 0.47 Centro de Producción de Programas Informativos y Q00 92.42 82.06 82.06 -10.35 -11.20 -11.20 Especiales R00 Coordinación Nacional Antisecuestro 79.11 79.11 79.11 Secretaria General del Consejo Nacional de G00 78.11 76.02 78.50 0.39 2.48 -2.68 0.50 3.27 Población 612 Dirección General de Seguridad Privada 89.06 76.60 76.60 -12.45 -13.98 -13.98 Dirección General de Cultura Democrática y 510 45.08 65.69 65.69 20.61 45.71 45.71 Fomento Cívico 200 Subsecretaria de Gobierno 56.85 65.33 65.33 8.48 14.92 14.92 Dirección General de Estrategias para la Atención 914 57.90 63.66 63.66 5.76 9.95 9.95 de Derechos Humanos Dirección General de Modernización, Organización 814 57.42 60.63 60.63 3.22 5.60 5.60 y Eficiencia Administrativa Dirección General de Planeación Estratégica para 511 55.71 56.97 56.97 1.26 2.26 2.26 la Prevención Social Dirección General de Servicios para la Operación 642 56.62 55.77 55.77 - 0.85 -1.49 - 1.49 Policial Presupuesto total Parte I 68,938.81 76,247.01 75,749.49 6,810.68 -497.52 10.60 9.88 -0.65 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 175 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 110.1. Presupuesto propuesto y aprobado para Gobernación, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). (Parte II). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real 800 Oficialía Mayor 4,616.87 51.28 51.28 -4,565.59 -98.89 -98.89 641 Dirección General de Servicios 55.12 50.57 50.57 - 4.55 -8.25 - 8.25 121 Dirección General de Protección Civil 45.63 50.43 50.43 4.80 10.52 10.52 512 Dirección General de Coordinación Intersecretarial 47.17 48.80 48.80 1.63 3.46 3.46 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo A00 44.35 46.30 46.30 1.94 4.38 4.38 Municipal Dirección General de Política Pública de Derechos 913 44.09 45.08 45.08 0.99 2.24 2.24 Humanos Dirección General de Análisis, Prospectiva y 611 54.88 43.68 43.68 -11.20 -20.41 -20.41 Evaluación 311 Unidad de Enlace Legislativo 41.22 43.51 43.51 2.29 5.56 5.56 Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y 131 41.53 42.71 42.71 1.18 2.85 2.85 Convenios 640 Unidad de Servicios y Formación Policial 33.40 41.22 41.22 7.82 23.40 23.40 Dirección General de Participación Ciudadana para la 514 Prevención Social de la Ciudadana para la Prevención 90.78 37.96 39.88 -50.89 1.92 -58.18 -56.06 5.07 Social de la Violencia y la Delincuencia 120 Coordinación Nacional de Protección Civil 37.31 39.04 39.04 1.73 4.63 4.63 Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos 400 31.38 38.58 38.58 7.20 22.96 22.96 Religiosos Dirección General de Política para el Desarrollo 621 45.61 35.12 36.62 - 8.99 1.50 -23.00 -19.71 4.27 Policial Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas 101 31.98 36.05 36.05 4.07 12.72 12.72 de México Dirección General de Coordinación para la Operación 513 34.80 35.92 35.92 1.12 3.21 3.21 Territorial 122 Dirección General para la Gestión de Riesgos 35.00 35.05 35.05 0.06 0.16 0.16 0.00 651 Dirección General de Apoyo Jurídico 34.62 34.37 34.37 - 0.26 -0.74 - 0.74 Dirección General de Inspección y Evaluación para la 652 38.14 33.37 33.37 - 4.77 -12.50 -12.50 Operación 700 Subsecretaría de Normatividad de Medios 28.38 33.09 33.09 4.70 16.57 16.57 Dirección General de Análisis y Prospectiva para la 217 29.09 30.84 30.84 1.75 6.01 6.01 Política Interior Dirección General de Vinculación, Innovación y 123 29.92 30.61 30.61 0.69 2.31 2.31 Normatividad en materia de Protección Civil 712 Dirección General de Medios Impresos 27.79 30.13 30.13 2.34 8.41 8.41 411 Dirección General de Asociaciones Religiosas 27.09 28.65 28.65 1.56 5.75 5.75 212 Unidad para la Atención de Organizaciones Sociales 27.94 28.61 28.61 0.67 2.40 2.40 Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad 610 29.60 28.45 28.45 - 1.16 -3.90 - 3.90 Privada 300 Subsecretaria de Enlace Legislativo 25.19 27.69 27.69 2.50 9.92 9.92 630 Unidad de Información para la Seguridad Pública 20.67 26.90 26.90 6.23 30.17 30.17 Coordinación General de la Comisión Mexicana de N00 24.81 25.96 25.96 1.14 4.61 4.61 Ayuda a Refugiados Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos 900 24.80 25.83 25.83 1.03 4.16 4.16 Humanos Dirección General de Política y Desarrollo 623 26.25 23.33 23.33 - 2.92 -11.13 -11.13 Penitenciario 313 Dirección General de Acuerdos Políticos 22.20 22.55 22.55 0.35 1.57 1.57 711 Dirección General de Normatividad de Comunicación 20.79 22.41 22.41 1.62 7.78 7.78 620 Unidad de Desarrollo e Integración Institucional 14.97 20.99 20.99 6.01 40.16 40.16 312 Dirección General de Información Legislativa 18.55 19.27 19.27 0.72 3.89 3.89 216 Unidad de Política Interior y Análisis de Información 18.51 19.26 19.26 0.75 4.04 4.04 622 Dirección General del Centro de Control de Confianza 22.41 17.64 17.64 - 4.77 -21.29 -21.29 132 Dirección General de lo Contencioso 16.54 17.01 17.01 0.48 2.88 2.88 310 Dirección General de Estudios Legislativos 13.52 14.02 14.02 0.50 3.72 3.72 133 Dirección General de Procedimientos Constitucionales 12.97 13.07 13.07 0.10 0.74 0.74 650 Inspectoría General 11.17 12.20 12.20 1.03 9.20 9.20 Secretaria Técnica de la Comisión Calificadora de M00 5.78 5.86 5.86 0.08 1.33 1.33 Publicaciones y Revistas Ilustradas E0K Organismo Promotor de Medios Audiovisuales 161.64 161.33 -161.64 -161.33 -0.19 -100.00 -100.00 Presupuesto total Parte II 6,064.49 1,474.73 1,316.83 -4,747.66 -157.90 -75.68 -78.29 -10.71 Presupuesto total Parte I +II 75,003.30 77,721.74 77,066.32 2,063.02 -655.42 3.62 2.75 -0.84 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 176 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 111. Presupuesto propuesto y aprobado para Relaciones Exteriores, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Dirección General para la Organización 811 1,311.93 1,391.06 1,391.06 79.13 6.03 6.03 de las Naciones Unidas 400 Subsecretaría de Relaciones Exteriores 1,079.04 1,432.83 1,432.83 353.79 32.79 32.79 200 Subsecretaría para América del Norte 896.80 1,174.00 1,174.00 277.20 30.91 30.91 411 Dirección General para Europa 599.70 395.45 395.45 -204.25 -34.06 -34.06 Dirección General del Servicio Exterior y 610 462.38 140.17 144.17 -318.20 4.00 -69.68 -68.82 2.85 de Recursos Humanos Agencia Mexicana de Cooperación K00 444.39 551.07 551.07 106.68 24.01 24.01 Internacional para el Desarrollo Subsecretaría para América Latina y el 300 439.10 651.25 651.25 212.15 48.32 48.32 Caribe Dirección General de Bienes Inmuebles 613 332.71 138.19 138.19 -194.52 -58.47 -58.47 y Recursos Materiales Subsecretaría para Asuntos 800 277.41 326.65 326.65 49.24 17.75 17.75 Multilaterales y Derechos Humanos Dirección General de Protección a 211 242.33 244.29 244.29 1.96 0.81 0.81 Mexicanos en el Exterior Dirección General para América Latina y 310 187.70 192.49 192.49 4.79 2.55 2.55 el Caribe Dirección General para América del 210 155.61 249.58 249.58 93.97 60.38 60.38 Norte 412 Dirección General para Asia-Pacífico 146.98 137.42 137.42 -9.56 -6.50 -6.50 Dirección General de Organismos y 311 137.13 125.67 125.67 -11.46 -8.36 -8.36 Mecanismos Regionales Americanos Dirección General para África y Medio 413 125.25 140.10 140.10 14.86 11.86 11.86 Oriente 611 Dirección General de Delegaciones 112.30 118.88 118.88 6.58 5.86 5.86 Dirección General de Tecnologías de 614 73.83 119.92 119.92 46.10 62.44 62.44 Información e Innovación 600 Oficialía Mayor 69.27 30.88 30.88 -38.39 -55.42 -55.42 111 Dirección General de Protocolo 51.98 66.19 66.19 14.21 27.34 27.34 Dirección General de Programación, 612 44.95 46.30 46.30 1.35 3.00 3.00 Organización y Presupuesto 100 Secretaría 43.24 47.24 47.24 4.00 9.25 9.25 Sección Mexicana de la Comisión B00 Internacional de Límites y Aguas entre 40.24 43.57 43.57 3.34 8.29 8.29 México-Estados Unidos J00 Instituto de los Mexicanos en el Exterior 33.32 82.95 82.95 49.63 148.94 148.94 Dirección General de Comunicación 112 28.37 29.62 29.62 1.25 4.40 4.40 Social Dirección General de Derechos 812 27.23 29.92 29.92 2.69 9.88 9.88 Humanos y Democracia 616 Dirección General de Asuntos Jurídicos 23.06 23.33 23.33 0.27 1.19 1.19 810 Dirección General para Temas Globales 21.89 27.10 27.10 5.21 23.78 23.78 121 Consultaría Jurídica 21.74 25.95 25.95 4.21 19.39 19.39 Dirección General del Acervo Histórico 123 21.04 23.09 23.09 2.05 9.76 9.76 Diplomático 615 Órgano Interno de Control 17.65 19.55 19.55 1.90 10.76 10.76 I00 Instituto Matías Romero 17.40 19.30 19.30 1.90 10.94 10.94 Dirección General de Servicios 212 16.19 16.06 16.06 -0.13 -0.83 -0.83 Consulares Secciones Mexicanas de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre C00 15.54 16.96 16.96 1.42 9.15 9.15 México y Guatemala, y entre México y Belice Dirección General de Coordinación 103 7.80 8.27 8.27 0.47 6.09 6.09 Política Dirección General de Vinculación con las 813 4.64 5.98 5.98 1.34 28.77 28.77 Organizaciones de la Sociedad Civil Dirección General de Asuntos 213 2.35 5.19 5.19 2.83 120.48 120.48 Especiales Presupuesto total 7,532.48 8,096.49 8,100.49 568.01 4.00 7.49 7.54 0.05 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 177 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 112. Presupuesto propuesto y aprobado para SHCP, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real E00 Servicio de Administración Tributaria 14,189.11 14,267.62 14,267.62 78.51 0.55 0.55 AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 11,428.83 11,309.31 12,129.31 700.48 820.00 -1.05 6.13 GSA AGROASEMEX, S.A. 1,553.79 1,606.59 1,856.59 302.80 250.00 3.40 19.49 HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 1,254.53 2,969.33 2,969.33 1,714.80 136.69 136.69 B00 Comisión Nacional Bancaria y de Valores 1,150.12 1,221.37 1,221.37 71.25 6.19 6.19 HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 1,020.51 1,055.21 1,055.21 34.70 3.40 3.40 215 Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda 967.20 926.74 926.74 -40.46 -4.18 -4.18 HHG Instituto Nacional de las Mujeres 913.00 995.25 952.19 39.19 -43.06 9.01 4.29 AYI Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 803.08 833.37 833.37 30.29 3.77 3.77 HAN Financiera Rural 703.40 727.30 1,227.30 523.90 500.00 3.40 74.48 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los G3A 637.20 675.14 675.14 37.94 5.95 5.95 Usuarios de Servicios Financieros Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de HHE 607.69 -607.69 -100.00 -100.00 Datos Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para HAS 534.10 552.30 552.30 18.20 3.41 3.41 Créditos Agropecuarios AYJ Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos 470.49 889.21 957.99 487.51 68.78 89.00 103.62 711 Dirección General de Recursos Humanos 441.91 412.23 412.23 -29.69 -6.72 -6.72 610 Sub tesorería de Operación 432.45 434.38 434.38 1.92 0.45 0.45 Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y 713 286.72 285.44 285.44 -1.28 -0.45 -0.45 Valores 112 Unidad de Comunicación Social y Vocero 243.93 240.12 240.12 -3.82 -1.56 -1.56 C00 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 233.02 258.48 258.48 25.46 10.93 10.93 110 Unidad de Inteligencia Financiera 224.87 218.96 218.96 -5.90 -2.63 -2.63 Dirección General de Recursos Materiales, Obra Pública y 712 218.29 235.50 235.50 17.21 7.88 7.88 Servicios Generales D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 212.29 229.17 228.85 16.56 -0.32 7.95 7.80 AYG Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano 189.58 197.22 197.22 7.64 4.03 4.03 411 Unidad de Política y Control Presupuestario 167.51 185.60 185.60 18.09 10.80 10.80 715 Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial 143.86 143.43 143.43 -0.43 -0.30 -0.30 700 Oficialía Mayor 143.26 196.35 196.35 53.09 37.05 37.05 400 Subsecretaría de Egresos 136.79 135.74 135.74 -1.05 -0.77 -0.77 HAT Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 129.70 200.00 200.00 70.30 54.20 54.20 511 Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos 126.94 138.07 138.07 11.13 8.77 8.77 Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la 716 121.62 121.66 121.66 0.04 0.04 0.04 Información 200 Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público 118.28 99.43 99.43 -18.85 -15.94 -15.94 100 Secretaría 116.97 121.44 121.44 4.47 3.82 3.82 415 Dirección General de Programación y Presupuesto "B" 109.64 114.62 114.62 4.98 4.54 4.54 412 Unidad de Contabilidad Gubernamental 107.17 112.18 112.18 5.01 4.68 4.68 313 Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 105.33 103.80 103.80 -1.54 -1.46 -1.46 416 Dirección General de Programación y Presupuesto "A" 101.06 100.49 100.49 -0.57 -0.56 -0.56 210 Unida de Crédito Público 95.70 96.72 96.72 1.02 1.07 1.07 211 Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública 89.74 94.42 94.42 4.68 5.22 5.22 310 Unidad de Política de Ingresos Tributarios 89.03 84.48 84.48 -4.55 -5.11 -5.11 612 Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores 87.47 88.96 88.96 1.49 1.70 1.70 513 Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones 87.03 93.02 93.02 5.99 6.88 6.88 300 Subsecretaría de Ingresos 81.79 78.92 78.92 -2.87 -3.51 -3.51 710 Dirección General de Recursos Financieros 80.38 74.93 74.93 -5.45 -6.78 -6.78 213 Unidad de Banca Valores y Ahorro 79.58 82.13 82.13 2.55 3.20 3.20 311 Unidad de Legislación Tributaria 76.17 78.53 78.53 2.36 3.10 3.10 410 Unidad de Inversiones 73.31 79.42 79.42 6.11 8.33 8.33 113 Órgano Interno de Control 71.29 68.46 68.46 -2.83 -3.97 -3.97 212 Unidad de Banca de Desarrollo 68.06 70.78 70.78 2.72 4.00 4.00 510 Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta 66.96 59.84 59.84 -7.12 -10.64 -10.64 419 Unidad de Evaluación del Desempeño 64.68 71.91 71.91 7.23 11.18 11.18 214 Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social 62.73 65.09 65.09 2.36 3.77 3.77 600 Tesorería de la Federación 61.92 57.55 57.55 -4.38 -7.07 -7.07 611 Sub tesorería de Contabilidad y Control Operativo 58.74 58.05 58.05 -0.69 -1.18 -1.18 500 Procuraduría Fiscal de la Federación 58.38 61.73 61.73 3.36 5.75 5.75 613 Dirección General de Asuntos Jurídicos 55.49 54.93 54.93 -0.56 -1.01 -1.01 418 Dirección General Jurídica de Egresos 49.26 54.91 54.91 5.65 11.46 11.46 312 Unidad de Política de Ingresos No Tributarios 40.89 48.24 48.24 7.35 17.97 17.97 512 Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros 39.48 41.98 41.98 2.50 6.33 6.33 111 Unidad de Productividad Económica 31.62 31.62 714 Conservaduría de Palacio Nacional 25.49 25.49 AYL Sistema Público de Radiodifusión de Estado Mexicano 161.33 Presupuesto total 41,882.33 43,935.14 45,691.87 3,809.54 1,756.73 4.90 9.10 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de l a Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 178 2015 PEF / 2015 PPEF 7.25 15.56 -4.33 68.75 7.74 -0.14 4.00 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 113. Presupuesto propuesto y probado para SEDENA, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real 120 Comandancia I Región Militar 13,477.04 13,705.14 13,705.14 228.10 1.69 1.69 Comandancia de la Fuerza Aérea 132 7,839.21 11,349.73 11,349.73 3,510.52 44.78 44.78 Mexicana Dirección General de 110 6,813.81 6,427.05 6,427.05 -386.76 -5.68 -5.68 Administración 116 Dirección General de Sanidad 5,736.61 5,838.47 5,838.47 101.86 1.78 1.78 Jefatura del Estado Mayor de la 111 5,169.85 6,992.91 6,992.91 1,823.07 35.26 35.26 Defensa Nacional 117 Dirección General de Ingenieros 3,786.18 3,488.42 3,488.42 -297.76 -7.86 -7.86 126 Comandancia VII Región Militar 2,358.31 2,464.85 2,464.85 106.54 4.52 4.52 125 Comandancia VI Región Militar 2,288.70 2,403.47 2,403.47 114.77 5.01 5.01 131 Comandancia XII Región Militar 1,850.88 1,931.24 1,931.24 80.36 4.34 4.34 124 Comandancia V Región Militar 1,791.04 1,903.17 1,903.17 112.13 6.26 6.26 121 Comandancia II Región Militar 1,737.61 1,828.67 1,828.67 91.07 5.24 5.24 127 Comandancia VIII Región Militar 1,726.61 1,793.72 1,793.72 67.11 3.89 3.89 Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la 115 1,509.72 1,764.61 1,764.61 254.89 16.88 16.88 Universidad del Ejército y Fuerza Aérea 130 Comandancia XI Región Militar 1,255.07 1,283.60 1,283.60 28.52 2.27 2.27 122 Comandancia III Región Militar 1,180.50 1,209.33 1,209.33 28.82 2.44 2.44 128 Comandancia IX Región Militar 1,137.15 1,160.73 1,160.73 23.57 2.07 2.07 Dirección General de Industria 112 1,133.87 1,105.48 1,105.48 -28.39 -2.50 -2.50 Militar 123 Comandancia IV Región Militar 1,057.70 1,081.97 1,081.97 24.28 2.30 2.30 129 Comandancia X Región Militar 1,017.49 1,050.16 1,050.16 32.68 3.21 3.21 Dirección General de Fábricas de 113 995.57 1,009.74 1,009.74 14.16 1.42 1.42 Vestuario y Equipo 140 Dirección General de Informática 410.48 429.33 429.33 18.85 4.59 4.59 Procuraduría General de Justicia 136 261.84 278.94 278.94 17.10 6.53 6.53 Militar Dirección General de 138 246.41 245.51 245.51 -0.91 -0.37 -0.37 Comunicación Social Dirección General de Justicia 114 210.98 215.77 215.77 4.78 2.27 2.27 Militar Dirección General de Derechos 139 131.26 123.98 127.98 -3.27 4.00 -5.54 -2.49 3.23 Humanos Presidencia del Supremo 135 113.06 113.66 113.66 0.60 0.53 0.53 Tribunal Militar 141 Dirección General de Intendencia 70.01 70.01 70.01 Presupuesto total 65,236.95 71,269.65 71,273.65 6,036.70 4.00 9.25 9.25 0.01 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 179 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 114. Presupuesto propuesto y aprobado para SAGARPA, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Dirección General de Operación y Explotación de 313 13,571.72 14,164.61 14,164.61 592.89 4.37 4.37 0.00 Padrones Agencia de Servicios a la Comercialización y F00 8,347.35 8,688.20 12,281.89 3,934.54 3,593.69 4.08 47.14 41.36 Desarrollo de Mercados Agropecuarios 116 Coordinación General de Ganadería 6,562.06 6,897.94 7,308.54 746.48 410.60 5.12 11.38 5.95 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad B00 6,147.29 6,167.98 6,227.58 80.29 59.60 0.34 1.31 0.97 Agroalimentaria Dirección General de Productividad y Desarrollo 311 5,130.36 5,323.66 5,340.26 209.90 16.60 3.77 4.09 0.31 Tecnológico 310 Dirección General de Fomento a la Agricultura 4,741.25 4,947.42 4,947.42 206.17 4.35 4.35 -0.00 Dirección General de Desarrollo Territorial y 411 4,241.33 4,445.74 4,486.81 245.48 41.08 4.82 5.79 0.92 Organización Rural Dirección General de Atención al Cambio Climático 412 3,961.73 4,146.77 4,146.77 185.04 4.67 4.67 en el Sector Agropecuario 113 Coordinación General de Delegaciones 3,680.25 4,839.36 4,839.36 1,159.11 31.50 31.50 212 Dirección General de Logística y Alimentación 3,424.09 3,541.48 3,462.06 37.97 -79.42 3.43 1.11 -2.24 I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 3,212.69 3,312.77 82.72 -3,129.97 -3,230.05 3.12 -97.43 -97.50 Dirección General de Desarrollo de Capacidades y 413 2,360.87 1,427.38 1,477.38 -883.49 50.00 -39.54 -37.42 3.50 Extensionismo Rural A1I Universidad Autónoma de Chapingo 2,296.62 2,389.31 2,389.31 92.69 4.04 4.04 Dirección General de Producción Rural Sustentable 410 1,772.62 1,859.50 1,859.50 86.88 4.90 4.90 en Zonas Prioritarias 211 Dirección General de Administración de Riesgos 1,691.53 1,898.47 1,898.47 206.93 12.23 12.23 0.00 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, JAG 1,392.35 1,355.94 1,365.61 -26.75 9.67 -2.62 -1.92 0.71 Agrícolas y Pecuarias IZI Comisión Nacional de las Zonas Áridas 1,274.38 1,352.25 1,352.25 77.87 6.11 6.11 0.00 IZC Colegio de Posgraduados 1,170.68 1,217.03 1,217.03 46.34 3.96 3.96 214 Dirección General de Zonas Tropicales 1,038.67 1,074.96 1,074.96 36.29 3.49 3.49 RJL Instituto Nacional de Pesca 831.44 858.00 853.00 21.56 -5.00 3.19 2.59 -0.58 112 Coordinación General de Enlace Sectorial 490.50 2,416.86 2,464.51 1,974.01 47.65 392.73 402.45 1.97 Dirección General de Fibras Naturales y 312 426.88 445.91 445.91 19.03 4.46 4.46 Biocombustibles G00 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 391.00 400.34 400.34 9.34 2.39 2.39 0.00 117 Coordinación General de Asuntos Internacionales 361.04 331.95 369.93 8.89 37.98 -8.06 2.46 11.44 I6L Fideicomiso de Riesgo Compartido 299.92 317.22 317.22 17.30 5.77 5.77 500 Oficialía Mayor 296.26 109.55 109.55 -186.71 -63.02 -63.02 Dirección General de Administración y Desarrollo de 511 250.63 226.93 226.93 -23.70 -9.46 -9.46 Recursos Humanos Dirección General de Tecnologías de la Información 513 197.66 298.17 298.17 100.51 50.85 50.85 y Comunicaciones Dirección General de Recursos Materiales 512 165.03 174.19 174.19 9.17 5.55 5.55 Inmuebles y Servicios 210 Dirección General de Planeación y Evaluación 161.54 16.60 16.60 -144.95 -89.73 -89.73 Fondo de Empresas Expropiadas del Sector I6U 159.28 158.76 158.76 -0.52 -0.33 -0.33 0.00 Azucarero Colegio Superior Agropecuario del Estado de D00 94.85 96.31 96.31 1.46 1.54 1.54 Guerrero 100 Secretaría 83.58 82.72 3,512.77 3,429.19 3,430.05 -1.04 4,102.72 4,146.77 114 Órgano Interno de Control 68.70 70.13 70.13 1.43 2.09 2.09 Servicio Nacional de Inspección y Certificación de C00 52.85 52.85 52.85 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 Semillas 213 Dirección General de Normalización Agroalimentaria 51.06 52.95 52.95 1.89 3.70 3.70 Dirección General de Programación Presupuesto y 510 49.51 52.62 52.62 3.11 6.28 6.28 Finanzas 111 Coordinación General de Comunicación Social 37.11 38.32 38.32 1.21 3.27 3.27 0.00 Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de AFU 36.71 37.31 37.31 0.60 1.64 1.64 la Caña de Azúcar Instituto Nacional para el Desarrollo de I9H 34.54 32.99 32.99 -1.55 -4.49 -4.49 Capacidades del Sector Rural, A.C. 110 Abogado General 33.21 36.60 36.60 3.40 10.23 10.23 300 Subsecretaría de Agricultura 22.25 20.76 20.76 -1.49 -6.68 -6.68 200 Subsecretaría de Alimentación y Competitividad 15.72 16.20 16.20 0.48 3.09 3.09 400 Subsecretaria de Desarrollo Rural 13.41 16.22 16.22 2.81 20.95 20.95 Presupuesto total Parte I 80,642.51 85,411.21 89,793.64 9,151.13 4,382.43 5.91 11.35 5.13 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 180 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 114.1. Presupuesto propuesto y aprobado para SAGARPA, por unidades responsables, Parte II, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Delegación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real 121 Aguascalientes 34.55 36.77 36.43 1.88 -0.34 6.42 5.44 -0.92 122 Baja California 54.79 56.99 56.98 2.19 -0.01 4.01 4.00 -0.01 123 Baja California Sur 30.98 32.39 31.72 0.74 -0.67 4.57 2.39 -2.08 124 Campeche 35.25 36.50 36.08 0.84 -0.42 3.56 2.37 -1.14 125 Coahuila 48.63 49.05 49.05 0.42 -0.00 0.87 0.86 -0.00 126 Colima 41.94 44.47 43.77 1.83 -0.70 6.03 4.36 -1.57 127 Chiapas 152.88 159.98 159.35 6.47 -0.62 4.64 4.23 -0.39 128 Chihuahua 89.00 91.87 91.88 2.87 0.00 3.23 3.23 0.00 129 Distrito Federal 28.76 27.27 27.69 36.81 38.31 -5.20 127.99 140.49 130 Durango 63.84 65.58 65.58 9.53 7.80 2.71 14.93 11.89 131 Guanajuato 70.00 74.02 73.38 20.99 16.98 5.73 29.99 22.94 132 Guerrero 88.12 91.00 90.99 -16.27 -19.15 3.27 -18.46 -21.04 133 Hidalgo 69.06 72.31 71.85 29.69 26.44 4.71 42.99 36.57 134 Jalisco 95.76 93.27 98.75 10.74 13.23 -2.60 11.21 14.19 135 México 99.30 106.49 106.50 17.18 10.00 7.24 17.30 9.39 136 Michoacán 112.38 116.49 116.49 -79.00 -83.11 3.65 -70.30 -71.34 137 Morelos 31.25 33.38 33.38 21.44 19.31 6.83 68.63 57.85 138 Nayarit 50.01 53.13 52.69 1.78 -1.33 6.23 3.56 -2.51 139 Nuevo León 49.71 51.79 51.80 56.82 54.75 4.18 114.31 105.72 140 Oaxaca 101.63 106.53 106.53 -4.71 -9.60 4.82 -4.63 -9.01 141 Puebla 92.12 97.59 96.93 -59.00 -64.46 5.93 -64.04 -66.06 142 Querétaro 32.48 33.38 33.13 2.88 1.98 2.78 8.88 5.93 143 Quintana Roo 33.55 36.98 35.36 34.17 30.74 10.22 101.83 83.12 144 San Luis Potosí 64.88 68.57 67.72 27.77 24.08 5.68 42.80 35.12 145 Sinaloa 90.05 92.65 92.65 -20.84 -23.44 2.88 -23.14 -25.30 146 Sonora 66.82 69.21 69.21 -3.41 -5.80 3.58 -5.10 -8.38 147 Tabasco 61.65 64.11 63.41 1.76 -0.70 3.99 2.86 -1.09 148 Tamaulipas 101.05 105.62 105.62 4.57 -0.00 4.53 4.53 -0.00 149 Tlaxcala 41.55 43.25 43.26 1.71 0.00 4.11 4.11 0.00 150 Veracruz 124.30 129.87 129.86 5.56 -0.00 4.48 4.48 -0.00 151 Yucatán 74.08 76.92 76.93 2.85 0.01 3.84 3.85 0.01 152 Zacatecas 79.18 82.97 82.97 3.79 -0.00 4.79 4.79 -0.00 Delegación en la 153 48.36 50.43 50.25 1.88 -0.18 4.27 3.90 -0.36 Región Lagunera Presupuesto total Parte II 2,257.94 2,350.82 2,348.20 90.26 -2.62 4.11 4.00 -0.11 Presupuesto total Parte I y II 82,900.45 87,762.03 92,141.84 9,241.39 4,379.81 5.86 11.15 4.99 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 181 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 115. Presupuesto propuesto y aprobado para SCT, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Dirección General de Transporte Ferroviario y 311 19,052.63 26,310.10 25,773.90 6,721.26 - 536.20 38.09 35.28 -2.04 Multimodal 400 Subsecretaría de Comunicaciones 3,260.69 11,915.20 7,915.20 4,654.52 -4,000.00 265.42 142.75 -33.57 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de KDH 10,571.53 7,071.53 7,071.53 -3,500.00 -33.11 C.V. 210 Dirección General de Carreteras 4,014.95 3,337.61 3,337.61 -677.34 -16.87 -16.87 Dirección General de Política de Telecomunicaciones 411 2,808.83 2,809.85 2,809.85 1.02 0.04 0.04 y de Radiodifusión Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo C00 2,580.84 2,547.77 2,547.77 -33.07 - 1.28 -1.28 Mexicano Coordinación de la Sociedad de la Información y el 116 2,420.90 2,421.38 2,421.38 0.48 0.02 0.02 Conocimiento 211 Dirección General de Conservación de Carreteras 3,061.42 2,091.28 2,091.28 -970.15 -31.69 -31.69 510 Dirección General de Puertos 2,162.70 1,501.02 1,516.02 -646.68 15.00 -30.60 -29.90 1.00 J9E Servicio Postal Mexicano 1,310.61 1,310.61 1,310.61 214 Dirección General de Desarrollo Carretero 1,364.08 1,087.73 1,087.73 -276.36 -20.26 -20.26 0.00 KCZ Telecomunicaciones de México 635.98 885.98 885.98 250.00 39.31 39.31 -0.00 212 Dirección General de Servicios Técnicos 392.98 696.03 696.03 303.05 77.12 Administración Portuaria Integral de J2Z 1,000.00 659.21 659.21 -340.79 -34.08 -34.08 Guaymas, S.A. de C.V. Unidad de Tecnologías de Información y 713 436.49 437.03 437.03 0.54 0.12 0.12 Comunicaciones 310 Dirección General de Aeronáutica Civil 423.65 429.46 429.46 5.81 1.37 J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 97.60 656.27 312.47 214.87 - 343.80 572.43 220.16 -52.39 711 Dirección General de Recursos Humanos 186.38 303.07 303.07 116.68 62.60 62.60 Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de J2Y 289.00 289.00 289.00 C.V. 712 Dirección General de Recursos Materiales 243.60 245.23 245.23 1.62 0.67 0.67 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y J0U 260.00 290.03 243.74 -16.26 -46.29 11.55 -6.25 -15.96 Servicios Conexos 312 Dirección General de Autotransporte Federal 234.57 235.81 235.81 1.24 0.53 0.53 700 Oficialía Mayor 197.92 202.61 202.61 4.69 2.37 2.37 Dirección General de Protección y Medicina 313 194.10 197.58 197.58 3.48 1.79 1.79 Preventiva en el Transporte A00 Instituto Mexicano del Transporte 194.06 195.15 195.15 1.08 0.56 0.56 JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 79.00 190.80 190.80 111.80 141.51 141.51 511 Dirección General de Marina Mercante 173.15 182.66 182.66 9.51 5.49 5.49 0.00 111 Dirección General de Comunicación Social 155.81 156.50 156.50 0.69 0.44 0.44 JZN Agencia Espacial Mexicana 112.81 111.98 111.98 -0.83 - 0.73 -0.73 Dirección General de Programación, Organización y 710 102.79 104.36 104.36 1.57 1.52 1.52 Presupuesto 110 Unidad de Asunto Jurídicos 92.70 94.17 94.17 1.47 1.58 1.58 Fideicomiso de Formación y Capacitación para el J4V 79.45 78.86 78.86 -0.60 - 0.75 -0.75 Personal de la Marina Mercante Nacional 100 Secretaría 68.28 69.69 69.69202 1.41 2.07 2.07 112 Órgano Interno de Control 63.85 64.95 64.95 1.10 1.73 1.73 Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, J3C 27.84 53.45 53.45 25.61 92.00 92.00 S.A. de C.V. 200 Subsecretaría de Infraestructura 46.40 47.42 47.42 1.02 2.19 2.19 611 Dirección General de Evaluación 45.39 45.71 45.71 0.32 0.71 300 Subsecretaría de Transporte 7,540.55 41.27 41.27 -7,499.28 -99.45 -99.45 500 Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 32.37 32.97 32.97 0.61 1.87 1.87 Dirección General de Fomento y Administración 512 31.64 32.17 32.17 0.53 1.68 1.68 Portuaria 600 Coordinación General de Centros SCT 30.69 31.37 31.37 0.68 2.21 114 Dirección General de Planeación 24.54 24.93 24.93 0.39 1.59 1.59 102 Dirección General de Vinculación 22.45 22.84 22.84 0.39 1.76 1.76 Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. J2U 160.35 13.91 13.91 -146.44 de C.V. 414 Unidad de la Red Privada del Gobierno Federal 12.34 12.52 12.52 0.18 1.44 1.44 Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. J3G 77.63 -77.63 de C.V. Presupuesto total Parte I 55,515.03 73,039.06 64,627.77 9,112.74 -8,411.29 31.57 16.41 -11.52 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 182 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 115.1. Presupuesto propuesto y aprobado para SCT, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Centro SCT 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real 621 Aguascalientes 1,004.66 755.80 982.30 -22.36 226.50 -24.77 -2.23 29.97 622 Baja California 1,421.75 1,243.96 1,418.53 -3.22 174.57 -12.50 -0.23 14.03 623 Baja California Sur 1,148.33 917.34 1,156.47 8.14 239.13 -20.12 0.71 26.07 624 Campeche 1,567.35 1,407.36 1,745.53 178.19 338.18 -10.21 11.37 24.03 625 Coahuila 1,642.75 1,221.40 1,684.28 41.53 462.88 -25.65 2.53 37.90 626 Colima 1,022.81 737.28 1,079.11 56.30 341.83 -27.92 5.50 46.36 627 Chiapas 2,802.65 1,952.31 2,811.64 8.99 859.33 -30.34 0.32 44.02 628 Chihuahua 1,782.19 981.78 1,598.25 -183.93 616.47 -44.91 -10.32 62.79 630 Durango 2,785.36 1,970.73 2,333.95 -451.40 363.23 -29.25 -16.21 18.43 631 Guanajuato 3,889.60 2,144.23 2,544.79 -1,344.81 400.56 -44.87 -34.57 18.68 632 Guerrero 2,155.97 1,239.23 2,127.57 -28.40 888.34 -42.52 -1.32 71.69 633 Hidalgo 1,888.57 1,087.38 1,936.62 48.05 849.24 -42.42 2.54 78.10 634 Jalisco 3,168.78 2,644.59 3,133.01 -35.77 488.43 -16.54 -1.13 18.47 635 México 4,037.62 2,246.84 3,103.16 -934.46 856.32 -44.35 -23.14 38.11 636 Michoacán 2,414.81 2,278.92 2,697.00 282.19 418.09 - 5.63 11.69 18.35 637 Morelos 1,046.26 974.74 1,001.65 -44.61 26.91 - 6.84 -4.26 2.76 638 Nayarit 978.29 520.99 575.88 -402.40 54.90 -46.75 -41.13 10.54 639 Nuevo León 2,687.96 2,486.27 3,702.66 1,014.69 1,216.39 - 7.50 37.75 48.92 640 Oaxaca 2,768.49 2,055.63 2,712.69 -55.80 657.06 -25.75 -2.02 31.96 641 Puebla 2,516.92 2,317.23 2,640.49 123.57 323.26 - 7.93 4.91 13.95 642 Querétaro 1,459.14 926.76 1,465.24 6.10 538.47 -36.49 0.42 58.10 643 Quintana Roo 1,102.26 1,058.53 1,073.89 -28.37 15.36 - 3.97 -2.57 1.45 644 San Luis Potosí 2,216.09 1,767.62 2,127.55 -88.54 359.93 -20.24 -4.00 20.36 645 Sinaloa 1,921.58 1,507.22 1,890.92 -30.65 383.71 -21.56 -1.60 25.46 646 Sonora 2,157.63 1,691.44 2,124.49 -33.14 433.05 -21.61 -1.54 25.60 647 Tabasco 1,771.64 1,545.29 1,799.74 28.10 254.45 -12.78 1.59 16.47 648 Tamaulipas 1,865.27 1,519.66 1,960.50 95.23 440.84 -18.53 5.11 29.01 649 Tlaxcala 1,130.96 1,017.78 1,116.30 -14.65 98.52 -10.01 -1.30 9.68 650 Veracruz 3,201.01 2,505.74 3,285.69 84.67 779.95 -21.72 2.65 31.13 651 Yucatán 1,547.08 1,231.13 1,482.33 -64.75 251.20 -20.42 -4.19 20.40 652 Zacatecas 2,213.58 1,763.20 2,206.21 -7.37 443.01 -20.35 -0.33 25.13 Presupuesto total Parte II 63,317.35 47,718.35 61,518.47 -1,798.88 13,800.12 -24.64 -2.84 28.92 Presupuesto total Parte I + 118,832.38 120,757.41 126,146.24 7,313.86 5,388.83 1.62 6.15 4.46 II Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 183 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 116. Presupuesto propuesto y aprobado para ECONOMÍA, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real E00 Instituto Nacional del Emprendedor 10,088.99 10,188.83 9,188.83 - 900.16 -1,000.00 0.99 -8.92 - 9.81 D00 Instituto Nacional de la Economía Social 2,717.61 2,810.08 2,810.08 92.47 3.40 3.40 K2W Pro México 1,592.45 1,853.55 1,853.55 261.10 16.40 16.40 Dirección General de Comercio Interior y 410 1,150.72 1,191.96 1,191.96 41.24 3.58 3.58 Economía Digital LAT Procuraduría Federal del Consumidor 1,003.67 1,144.93 1,144.93 141.25 14.07 14.07 Dirección General de Consultoría Jurídica 511 581.13 83.91 83.91 - 497.22 -85.56 -85.56 de Negociaciones K2H Centro Nacional de Metrología 370.45 340.24 340.24 -30.20 -8.15 -8.15 Coordinación General del Programa 102 Nacional de Financiamiento al 341.36 348.05 348.05 6.70 1.96 1.96 Microempresario 412 Dirección General de Industrias Básicas 302.71 310.11 310.11 7.40 2.44 2.44 Dirección General de Industrias Pesadas y 415 261.81 271.90 271.90 10.08 3.85 3.85 de Alta Tecnología 500 Subsecretaría de Comercio Exterior 250.42 255.25 255.25 4.82 1.93 1.93 LAU Servicio Geológico Mexicano 222.91 225.04 225.04 2.13 0.96 0.96 Dirección General de Normatividad 316 221.64 229.34 229.34 7.70 3.48 3.48 Mercantil 100 Secretaría 130.07 132.09 132.09 2.02 1.55 1.55 710 Dirección General de Recursos Humanos 127.20 218.60 218.60 91.40 71.85 71.85 Coordinación General de Delegaciones 120 102.10 100.85 100.85 -1.25 -1.22 -1.22 Federales Unidad de Prácticas Comerciales 416 92.42 95.82 95.82 3.40 3.68 3.68 Internacionales Subsecretaría de Competitividad y 300 89.11 94.22 94.22 5.11 5.73 5.73 - 0.00 Normatividad Dirección General de Negociaciones 510 87.90 91.16 91.16 3.26 3.70 3.70 Multilaterales y Regionales 312 Dirección General de Normas 83.02 85.98 85.98 2.96 3.57 3.57 700 Oficialía Mayor 81.99 44.03 44.03 -37.96 -46.30 -46.30 B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria 81.10 90.71 90.71 9.62 11.86 11.86 317 Secretariado Técnico de la Competitividad 70.33 64.69 64.69 -5.64 -8.02 -8.02 315 Dirección General de Inversión Extranjera 67.50 70.77 70.77 3.27 4.85 4.85 414 Dirección General de Comercio Exterior 66.39 59.77 59.77 -6.62 -9.97 -9.97 110 Unidad de Asuntos Jurídicos 63.16 67.95 67.95 4.79 7.58 7.58 520 Unidad de Negociaciones Internacionales 62.42 64.71 64.71 2.29 3.67 3.67 400 Subsecretaría de Industria y Comercio 56.97 54.02 54.02 -2.95 -5.18 -5.18 181 Dirección General de Regulación Minera 53.72 59.21 59.21 5.50 10.23 10.23 111 Dirección General de Comunicación Social 50.61 56.53 56.53 5.91 11.68 11.68 713 Dirección General de Informática 49.42 41.82 41.82 -7.61 -15.40 -15.40 180 Coordinación General de Minería 47.44 43.11 43.11 -4.34 -9.14 -9.14 182 Dirección General de Desarrollo Minero 47.05 48.86 48.86 1.81 3.85 3.85 - 0.00 Dirección General de Programación, 712 44.94 48.23 48.23 3.29 7.31 7.31 Organización y Presupuesto Dirección General de Recursos Materiales 711 43.89 232.95 232.95 189.05 430.70 430.70 y Servicios Generales Dirección General de Evaluación y 514 40.26 42.85 42.85 2.59 6.42 6.42 Seguimiento de Negociaciones 104 Unidad de Contraloría Interna 33.92 34.92 34.92 1.01 2.97 2.97 515 Dirección General de Comercio 33.38 34.53 34.53 1.14 3.42 3.42 Dirección General de Comercio 26.66 27.61 27.61 0.95 3.56 3.56 521 Internacional de Servicios e Inversión Dirección General de Planeación y 12.15 14.73 14.73 2.58 21.19 21.19 112 Evaluación 113 Dirección General de Vinculación Política 11.10 11.22 11.22 0.12 1.04 1.04 Dirección General de Reglas de Comercio 9.45 9.81 9.81 0.37 3.87 3.87 523 Internacional 417 Unidad de compras de Gobierno 6.87 277.11 277.11 270.25 3,935.78 3,935.78 522 Dirección General para Europa y África 6.12 6.35 6.35 0.23 3.80 3.80 Unidad de Diseño e Implementación de 3.75 11.84 11.84 8.09 215.42 215.42 318 Políticas Públicas para la Productividad Presupuesto Parte I 20,888.32 21,590.25 20,590.25 - 298.07 -1,000.00 3.36 -1.43 - 4.63 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, I nformación y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 184 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 116.1. Presupuesto propuesto y aprobado para ECONOMÍA, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Delegación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real 121 Aguascalientes 6.52 6.89 6.89 0.36 5.60 5.60 122 Baja California 5.00 5.29 5.29 0.29 5.87 5.87 123 Baja California Sur 6.99 7.35 7.35 0.35 5.07 5.07 124 Campeche 5.29 5.56 5.56 0.26 4.98 4.98 125 Coahuila 8.82 10.58 10.58 1.76 19.91 19.91 126 Colima 5.37 5.83 5.83 0.47 8.71 8.71 127 Chiapas 6.12 6.58 6.58 0.46 7.48 7.48 128 Chihuahua 8.68 9.34 9.34 0.66 7.63 7.63 129 Distrito Federal 14.00 15.58 15.58 1.57 11.25 11.25 130 Durango 7.61 8.97 8.97 1.37 17.96 17.96 131 Guanajuato 5.71 6.04 6.04 0.33 5.82 5.82 132 Guerrero 5.75 6.09 6.09 0.34 5.88 5.88 133 Hidalgo 6.28 6.75 6.75 0.47 7.50 7.50 134 Jalisco 11.64 12.77 12.77 1.13 9.69 9.69 135 México 8.05 8.59 8.59 0.54 6.66 6.66 136 Michoacán 7.34 7.95 7.95 0.62 8.39 8.39 137 Morelos 6.63 7.11 7.11 0.48 7.29 7.29 138 Nayarit 5.01 5.20 5.20 0.19 3.77 3.77 139 Nuevo León 12.99 13.82 13.82 0.83 6.43 6.43 140 Oaxaca 6.84 7.20 7.20 0.35 5.13 5.13 141 Puebla 12.33 13.29 13.29 0.95 7.72 7.72 142 Querétaro 7.95 8.97 8.97 1.02 12.82 12.82 143 Quintana Roo 2.97 3.12 3.12 0.15 5.01 5.01 144 San Luis Potosí 5.85 6.07 6.07 0.22 3.74 3.74 145 Sinaloa 7.40 7.83 7.83 0.43 5.82 5.82 146 Sonora 9.91 10.50 10.50 0.59 5.99 5.99 147 Tabasco 5.66 5.90 5.90 0.24 4.24 4.24 148 Tamaulipas 4.13 4.34 4.34 0.20 4.88 4.88 149 Tlaxcala 5.45 5.74 5.74 0.29 5.30 5.30 150 Veracruz 5.93 6.26 6.26 0.33 5.60 5.60 151 Yucatán 6.86 7.31 7.31 0.45 6.57 6.57 152 Zacatecas 7.95 7.93 7.93 -0.01 -0.15 -0.15 Total por Delegaciones 233.03 250.73 250.73 17.70 7.60 7.60 Subdelegación 154 Subdelegación en Tijuana 6.52 7.00 7.00 0.48 7.41 7.41 155 Subdelegación en Piedras Negras 2.52 2.70 2.70 0.18 7.15 7.15 156 Subdelegación en Torreón 4.18 4.47 4.47 0.29 6.89 6.89 157 Subdelegación en Tapachula 2.52 2.67 2.67 0.16 6.27 6.27 158 Subdelegación en Ciudad Juárez 6.00 6.42 6.42 0.42 7.04 7.04 159 Subdelegación en Gómez Palacio 2.62 2.81 2.81 0.19 7.27 7.27 160 Subdelegación en Celaya 2.76 2.99 2.99 0.23 8.47 8.47 161 Subdelegación en Chilpancingo 2.68 2.98 2.98 0.29 10.90 10.90 162 Subdelegación en Cancún 3.90 4.08 4.08 0.18 4.71 4.71 163 Subdelegación en Ciudad Obregón 2.46 2.63 2.63 0.17 6.89 6.89 164 Subdelegación en Nogales 2.96 3.15 3.15 0.19 6.26 6.26 165 Subdelegación en San Luis Río Colorado 2.62 2.81 2.81 0.19 7.43 7.43 166 Subdelegación en Matamoros 2.47 2.67 2.67 0.21 8.40 8.40 167 Subdelegación en Nuevo Laredo 1.69 2.07 2.07 0.38 22.73 22.73 168 Subdelegación en Reynosa 4.11 4.35 4.35 0.25 5.97 5.97 169 Subdelegación en Tampico 2.52 2.72 2.72 0.20 7.97 7.97 170 Subdelegación en Coatzacoalcos 2.80 3.00 3.00 0.20 7.06 7.06 171 Subdelegación en Poza Rica 3.07 3.35 3.35 0.28 9.14 9.14 172 Subdelegación en Puerto de Veracruz 3.98 4.21 4.21 0.23 5.82 5.82 Total por Subdelegaciones 62.36 67.09 67.09 4.73 7.58 7.58 Presupuesto total 21,183.71 21,908.08 20,908.08 -275.64 - 1,000.00 3.42 -1.30 -4.56 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 185 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 117. Presupuesto propuesto y aprobado para la SEP, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Dirección General de Educación Superior 511 54,951.54 60,221.70 60,221.70 5,270.15 9.59 9.59 Universitaria 700 Oficialía Mayor 35,554.05 33,703.45 34,653.45 -900.60 950.00 -5.21 -2.53 2.82 A3Q Universidad Nacional Autónoma de México 31,187.09 33,563.78 33,563.78 2,376.69 7.62 7.62 600 Subsecretaría de Educación Media Superior 24,976.21 26,812.11 25,901.93 925.72 -910.18 7.35 3.71 -3.39 Dirección General de Desarrollo de la Gestión e 310 21,441.69 24,892.78 21,892.78 451.09 - 3,000.00 16.10 2.10 -12.05 Innovación Educativa M00 Tecnológico Nacional de México 15,510.64 15,510.64 15,510.64 Dirección General de Educación Tecnológica 611 14,674.80 15,304.24 15,304.24 629.44 4.29 4.29 Industrial B00 Instituto Politécnico Nacional 13,822.29 14,952.78 14,952.78 1,130.49 8.18 8.18 500 Subsecretaría de Educación Superior 6,773.36 7,258.00 6,668.18 -105.18 -589.82 7.16 -1.55 -8.13 Dirección General de Educación Tecnológica 610 6,480.72 6,396.27 6,396.27 -84.45 -1.30 -1.30 Agropecuaria A2M Universidad Autónoma Metropolitana 5,773.89 6,149.32 6,499.32 725.42 350.00 6.50 12.56 5.69 L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo 5,823.20 5,682.59 5,682.59 -140.62 -2.41 -2.41 H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 7,128.18 5,181.17 7,292.74 164.56 2,111.57 -27.31 2.31 40.75 Coordinación General de Universidades 514 4,390.73 4,312.84 4,312.84 -77.89 -1.77 -1.77 Tecnológicas D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia 3,520.58 3,905.88 3,905.88 385.30 10.94 10.94 L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 4,225.43 3,589.61 3,589.61 -635.82 -15.05 -15.05 Instituto Nacional de la Infraestructura Física MDE 3,537.70 3,517.94 3,517.94 -19.76 -0.56 -0.56 Educativa Instituto Nacional para la Educación de los MDA 2,265.01 3,173.31 3,173.31 908.30 40.10 40.10 Adultos E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 2,861.59 2,990.67 2,990.67 129.08 4.51 4.51 311 Dirección General de Materiales Educativos 2,934.28 2,879.53 2,879.53 -54.75 -1.87 -1.87 Dirección General de Centros de Formación 613 2,648.45 2,606.04 2,606.04 -42.41 -1.60 -1.60 pare el Trabajo Comisión Nacional de los Libros de Texto L6J 2,558.38 2,546.31 2,546.31 -12.06 -0.47 -0.47 Gratuitos Centro de Investigación y de Estudios L4J 2,046.61 2,179.69 2,179.69 133.08 6.50 6.50 Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Dirección General de Recursos Materiales y 712 2,004.76 1,946.47 1,946.47 -58.29 -2.91 -2.91 Servicios L5N Colegio de Bachilleres 1,665.75 1,713.73 1,713.73 47.97 2.88 2.88 Colegio Nacional de Educación Profesional L5X 1,334.05 1,302.86 1,302.86 -31.19 -2.34 -2.34 Técnica 300 Subsecretaría de Educación Básica 1,214.92 1,285.62 1,285.62 70.71 5.82 5.82 Dirección General de Educación en Ciencia y 615 1,131.07 1,144.55 1,144.55 13.48 1.19 1.19 Tecnología del Mar MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 848.07 903.25 903.25 55.18 6.51 6.51 A00 Universidad Pedagógica Nacional 761.20 810.69 810.69 49.49 6.50 6.50 Dirección General de Educación Superior para 515 594.72 795.89 1,195.89 601.17 400.00 33.83 101.09 50.26 Profesionales de la Educación 616 Dirección General del Bachillerato 681.32 698.92 698.92 17.60 2.58 2.58 L00 Universidad Abierta y a Distancia de México 698.42 698.42 698.42 B01 XE-IPN Canal 11 611.97 611.97 611.97 L8K El Colegio de México, A.C. 544.66 580.08 580.08 35.42 6.50 6.50 Dirección General de Relaciones 112 480.81 553.94 553.94 73.13 15.21 15.21 Internacionales Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 200 452.64 380.20 384.20 -68.44 4.00 -16.00 -15.12 1.05 Educativas k00 Universidad Abierta y a Distancia de México 273.89 371.92 371.92 98.03 35.79 35.79 212 Dirección General de Evaluación de Políticas 413.22 363.06 363.06 -50.16 -12.14 -12.14 Presupuesto total Parte I 272,588.84 301,492.21 300,807.78 28,218.94 -684.43 10.60 10.35 -0.23 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 186 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 117.1. Presupuesto propuesto y aprobado para la SEP, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real MDC Instituto Mexicano de Cinematografía 343.68 341.04 341.04 -2.64 -0.77 -0.77 216 Dirección General de Televisión Educativa 396.36 339.71 339.71 -56.65 -14.29 -14.29 L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial 283.01 306.09 306.09 23.08 8.16 8.16 Comisión de Operación y Fomento de L6H Actividades Académicas del Instituto 246.94 249.18 249.18 2.24 0.91 0.91 Politécnico Nacional MAR Fondo de Cultura Económica 237.76 237.76 237.76 313 Dirección General de Educación Indígena 235.48 227.18 227.18 -8.30 -3.53 -3.53 MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. 200.99 200.99 200.99 0.00 0.00 0.00 MDL Instituto Mexicano de la Radio 191.19 182.72 182.72 -8.47 -4.43 -4.43 711 Dirección General del Personal 166.07 156.41 156.41 -9.66 -5.81 -5.81 120 Coordinación Ejecutiva 35.30 146.86 146.86 111.56 316.07 316.07 Dirección General de administración 710 148.15 143.31 143.31 -4.84 -3.27 -3.27 Presupuestal y Recursos Financieros MDB Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 112.80 115.49 115.49 2.69 2.38 2.38 Fideicomiso de los Sistemas Normalizado L9T de Competencia Laboral y de Certificación 120.77 114.01 114.01 -6.76 -5.60 -5.60 de Competencia Laboral 116 Órgano Interno de Control 104.73 106.02 106.02 1.29 1.23 1.23 Compañía Operadora del Centro Cultural y L6U 93.09 93.83 93.83 0.74 0.79 0.79 Turístico de Tijuana, S.A de C.V. Dirección General de Tecnología de la 713 86.85 88.01 88.01 1.16 1.33 1.33 Información F00 Radio Educación 92.34 85.16 85.16 -7.18 -7.78 -7.78 110 Dirección General de Comunicación Social 89.75 84.82 84.82 -4.93 -5.49 -5.49 512 Dirección General de Profesiones 87.99 75.22 75.22 -12.77 -14.52 -14.52 312 Dirección General de Desarrollo Curricular 84.44 75.18 75.18 -9.26 -10.97 -10.97 100 Secretaría 73.19 71.27 71.27 -1.92 -2.62 -2.62 L8P Estudios Churubusco Azteca, S.A. de C.V. 79.26 71.09 71.09 -8.17 -10.31 -10.31 I00 Instituto Nacional del Derecho de Autor 71.23 69.69 69.69 -1.54 -2.16 -2.16 Dirección General de Planeación y 210 80.24 68.08 68.08 -12.16 -15.16 -15.16 Programación L8G EDUCAL, S.A de C.V. 54.64 54.52 54.52 -0.12 -0.21 -0.21 L9Y Fideicomiso para la Cineteca Nacional 47.81 50.17 50.17 2.35 4.92 4.92 Centro de Capacitación Cinematográfica, L3N 42.99 49.45 49.45 6.46 15.03 15.03 A.C. Coordinación General de Oficinas de 114 Servicios Federales de Apoyo a la 45.09 44.30 44.30 -0.79 -1.76 -1.76 Educación 111 Dirección General de Asuntos Jurídicos 42.34 42.71 42.71 0.37 0.87 0.87 Instituto Nacional de Estudios Históricos de J00 41.84 40.83 40.83 -1.01 -2.41 -2.41 las Revoluciones de México Dirección General de Acreditación, 211 48.57 40.79 40.79 -7.78 -16.02 -16.02 Incorporación y Revalidación Patronato de Obras e Instalaciones del MGC 38.56 39.53 39.53 0.96 2.50 2.50 Instituto Politécnico Nacional Coordinación General de Educación 115 37.26 33.27 33.27 -3.99 -10.70 -10.70 Intercultural Bilingüe Dirección General de Innovación, Calidad y 714 25.08 22.46 22.46 -2.62 -10.44 -10.44 Organización Coordinación de Órganos 153 15.34 14.98 14.98 -0.35 -2.31 -2.31 Desconcentrados y del Sector Paraestatal Comisión de Apelación y Arbitraje del G00 9.84 9.55 9.55 -0.29 -2.97 -2.97 Deporte Coordinación Nacional de Carrera 215 27.20 -27.20 -100.00 -100.00 Magisterial Dirección General de Formación Continua 314 286.35 -286.35 -100.00 -100.00 de Maestros en Servicios Dirección General de Educación Superior 513 15,381.89 -15,381.89 -100.00 -100.00 Tecnológica Presupuesto total Parte II 19,806.39 4,091.65 4,091.65 -15,714.74 -79.34 -79.34 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 187 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 117.2. Presupuesto propuesto y aprobado para la SEP, por unidades responsables, 2013-2014. (Millones de pesos y variación real). Parte III Diferencial Diferencial Oficina de Servicios 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Federales de Apoyo a 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave 2014 PEF 2015 PPEF la Educación en el Estado Millones de pesos Variación real 121 Aguascalientes 4.78 4.90 4.90 0.11 2.39 2.39 122 Baja California 5.21 5.43 5.43 0.22 4.21 4.21 123 Baja California Sur 4.28 4.44 4.44 0.16 3.68 3.68 124 Campeche 4.69 4.87 4.87 0.19 4.00 4.00 125 Coahuila 4.65 4.76 4.76 0.11 2.33 2.33 126 Colima 4.69 4.79 4.79 0.10 2.15 2.15 127 Chiapas 5.48 5.71 5.71 0.22 4.08 4.08 128 Chihuahua 4.59 4.70 4.70 0.11 2.40 2.40 130 Durango 5.02 5.14 5.14 0.12 2.39 2.39 131 Guanajuato 4.16 4.27 4.27 0.10 2.49 2.49 132 Guerrero 5.39 5.49 5.49 0.10 1.90 1.90 133 Hidalgo 5.44 5.58 5.58 0.14 2.62 2.62 134 Jalisco 5.09 5.21 5.21 0.12 2.45 2.45 135 México 4.53 4.63 4.63 0.10 2.30 2.30 136 Michoacán 4.71 4.83 4.83 0.12 2.50 2.50 137 Morelos 4.99 5.11 5.11 0.12 2.37 2.37 138 Nayarit 4.85 4.96 4.96 0.11 2.30 2.30 139 Nuevo León 4.61 4.72 4.72 0.11 2.32 2.32 140 Oaxaca 5.86 6.01 6.01 0.15 2.50 2.50 141 Puebla 4.65 4.76 4.76 0.11 2.30 2.30 142 Querétaro 5.31 5.43 5.43 0.11 2.16 2.16 143 Quintana Roo 4.32 4.48 4.48 0.16 3.64 3.64 144 San Luis Potosí 4.52 4.63 4.63 0.11 2.33 2.33 145 Sinaloa 4.78 4.89 4.89 0.12 2.44 2.44 146 Sonora 4.93 5.02 5.02 0.09 1.90 1.90 147 Tabasco 5.04 5.26 5.26 0.22 4.42 4.42 148 Tamaulipas 4.77 4.88 4.88 0.11 2.34 2.34 149 Tlaxcala 4.89 5.00 5.00 0.10 2.08 2.08 150 Veracruz 6.72 6.88 6.88 0.16 2.34 2.34 151 Yucatán 5.74 5.99 5.99 0.25 4.29 4.29 152 Zacatecas 4.84 4.96 4.96 0.11 2.33 2.33 Presupuesto total Parte III 153.54 157.71 157.71 4.17 2.71 2.71 Presupuesto total Parte I+II+III 292,548.78 305,741.58 305,057.14 12,508.37 -684.43 4.51 4.28 -0.22 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 188 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Clave U00 500 610 NBD NHK L00 R00 514 NBV NCG NBG NDF M7A NCZ NCD S00 NAW 160 513 NBQ O00 NBU 611 NBB NCA N00 NDE X00 NBS NCK M7K 316 Cuadro No. 118. Presupuesto aprobado para Salud, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Comisión Nacional de Protección Social en Salud 84,128.49 86,947.78 86,952.83 2,824.34 5.05 3.35 3.36 Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oficialía Mayor) 4,169.14 4,172.45 4,176.28 7.13 3.83 0.08 0.17 Dirección General de Calidad y Educación en Salud 3,008.38 3,130.33 3,130.33 121.96 4.05 4.05 Hospital General de México 2,530.21 2,998.74 2,998.74 468.54 18.52 18.52 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 2,341.79 2,462.55 2,462.55 120.75 5.16 5.16 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 1,908.97 2,027.55 2,027.55 118.58 6.21 6.21 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia 1,481.56 2,022.01 2,022.01 540.44 36.48 36.48 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física 1,471.69 922.34 865.88 -605.82 -56.47 -37.33 -41.16 Instituto Nacional de Cancerología 1,429.54 1,356.42 1,393.83 -35.71 37.41 -5.11 -2.50 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 1,310.51 1,286.89 1,220.20 -90.31 -66.69 -1.80 -6.89 Zubirán Hospital Infantil de México Federico Gómez 1,294.82 1,328.65 1,328.65 33.83 2.61 2.61 Instituto Nacional de Rehabilitación 1,247.43 1,341.79 1,341.79 94.36 7.56 7.56 Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 1,239.14 1,180.39 1,180.39 -58.75 -4.74 -4.74 Instituto Nacional de Pediatría 1,213.15 1,272.91 1,272.91 59.75 4.93 4.93 Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío 1,153.07 1,114.97 1,142.15 -10.92 27.17 -3.30 -0.95 Villegas Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 1,120.11 1,123.25 1,122.57 2.46 -0.68 0.28 0.22 Hospital Juárez de México 1,119.10 1,188.63 1,188.09 68.99 -0.54 6.21 6.16 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y 1,104.70 1,167.81 1,148.97 44.27 -18.85 5.71 4.01 Hospitales de Alta Especialidad Dirección General de Recursos Humanos 1,102.76 946.61 946.61 -156.15 -14.16 -14.16 Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 975.26 1,034.69 1,034.40 59.15 -0.29 6.09 6.06 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 974.97 858.04 857.07 -117.90 -0.97 -11.99 -12.09 Enfermedades Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 964.88 1,069.52 1,069.52 104.64 10.85 10.85 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 927.84 952.08 946.49 18.65 -5.59 2.61 2.01 Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 925.81 1,532.41 1,537.41 611.60 5.00 65.52 66.06 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 925.81 961.87 961.87 36.06 3.89 3.89 Servicios de Atención Psiquiátrica 867.64 903.08 902.81 35.17 -0.27 4.09 4.05 Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 863.93 874.23 874.23 10.30 1.19 1.19 Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones 780.05 801.02 801.02 20.97 2.69 2.69 Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 722.77 774.16 774.16 51.39 7.11 7.11 Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco 679.50 689.58 713.40 33.91 23.82 1.48 4.99 Suárez Centros de Integración Juvenil, A.C. Dirección General de Epidemiología Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria NBT "Bicentenario 2010" 172 Dirección General de Relaciones Internacionales NBR Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca NDY Instituto Nacional de Salud Pública M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz K00 Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 310 Dirección General de Promoción de la Salud NCE Instituto Nacional de Geriatría NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica 512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 100 Secretaría M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico 313 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental 510 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 613 Dirección General de Información en Salud I00 Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea 112 Dirección General de Comunicación Social V00 Comisión Nacional de Bioética 511 Dirección General de Tecnologías de la Información E00 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 113 Órgano Interno de Control 300 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 111 Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de 315 Accidentes 180 Comisión Nacional contra las Adicciones 170 Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social 614 Dirección General de Evaluación del Desempeño 600 Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud T00 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 171 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud 114 Unidad de Análisis Económico Q00 Centro Nacional de Trasplantes Presupuesto total 657.67 647.03 655.24 703.15 655.24 690.17 -2.43 43.13 -12.98 554.43 679.96 488.93 444.41 394.26 341.75 287.70 254.43 219.36 217.56 214.18 129.22 125.72 104.44 101.18 91.15 86.20 85.48 84.87 81.77 81.10 68.18 63.59 63.36 357.27 456.49 392.02 341.86 332.80 412.40 200.63 205.72 215.52 130.29 124.47 102.55 101.94 90.21 85.67 83.36 45.97 124.29 65.57 64.86 62.74 62.12 679.83 125.40 -0.13 357.15 456.00 400.02 344.63 332.80 409.23 202.63 205.72 215.14 129.94 124.47 102.28 101.77 85.72 85.67 83.36 45.33 124.25 65.57 64.86 62.74 62.07 -131.78 11.59 5.76 2.88 45.10 154.80 -16.73 -11.84 0.96 0.72 -1.25 -2.16 0.59 -5.43 -0.53 -2.12 -39.54 42.48 -15.54 -3.32 -0.85 -1.29 -0.12 -0.49 8.00 2.78 -3.17 2.00 -0.39 -0.35 -0.26 -0.17 -4.50 -0.64 -0.04 -0.00 -0.05 61.46 53.63 53.53 52.50 49.39 45.11 33.30 22.54 22.29 130,264.76 61.83 59.74 -1.72 -2.09 52.84 51.23 51.83 49.65 44.10 32.59 22.39 22.07 134,928.40 52.84 51.17 35.12 49.15 41.83 32.08 22.39 21.99 134,847.59 -0.79 -2.36 -17.38 -0.24 -3.28 -1.22 -0.15 -0.30 4,582.83 -0.06 -16.71 -0.50 -2.28 -0.52 -0.08 -80.81 -0.37 8.67 2015 PEF / 2015 PPEF 0.01 0.09 0.00 -6.12 2.76 -5.18 -0.00 2.44 -0.06 -0.05 -1.61 -0.03 -0.11 0.00 -0.59 0.33 -0.03 -0.00 3.45 -0.37 6.67 0.00 -1.85 22.64 22.62 -0.02 -26.93 2.72 -0.57 0.03 15.68 62.09 -8.54 -5.44 0.63 0.83 -0.99 -1.82 0.75 -1.03 -0.61 -2.48 -45.83 51.99 -19.16 -4.87 -1.33 -1.95 -26.95 2.61 1.46 0.84 15.68 60.84 -7.62 -5.44 0.45 0.56 -0.99 -2.07 0.58 -5.96 -0.61 -2.48 -46.59 51.94 -19.16 -4.87 -1.33 -2.03 -0.03 -0.11 2.04 0.81 -0.77 1.00 -0.18 -0.27 -0.26 -0.17 -4.98 -0.00 -1.40 -0.03 -0.00 -0.08 0.61 -2.80 -3.39 -1.47 -4.31 -1.27 0.53 -2.23 -2.13 -0.68 -1.00 3.58 -1.47 -4.41 -33.10 -0.48 -7.28 -3.67 -0.68 -1.36 3.52 -0.11 -32.24 -1.01 -5.16 -1.58 -0.36 -0.06 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 189 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 119. Presupuesto propuesto y aprobado para Marina, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Fuerzas, Regiones, Zonas y 115 12,624.21 14,034.89 14,034.89 1,410.69 11.17 11.17 Sectores Navales Dirección General de 311 3,501.08 3,014.50 3,015.50 -485.58 1.00 -13.90 -13.87 0.03 Recursos Humanos Dirección General de 216 2,487.42 4,362.32 4,362.32 1,874.90 75.38 75.38 Servicios Dirección General de 211 1,969.17 1,382.64 1,382.64 -586.53 -29.79 -29.79 Construcciones Navales Dirección General de 312 1,809.09 1,725.48 1,725.48 -83.61 -4.62 -4.62 0.00 Administración y Finanzas Estado Mayor General de la 113 1,155.39 1,562.30 1,562.30 406.91 35.22 35.22 Armada 300 Oficialía Mayor 453.77 520.53 520.53 66.76 14.71 14.71 Dirección General de 212 335.04 149.82 149.82 -185.23 -55.28 -55.28 Investigación y Desarrollo 100 Secretaría 121.96 127.69 127.69 5.73 4.70 4.70 Inspección y Contraloría 110 62.54 61.47 61.47 -1.07 -1.71 -1.71 General de Marina 200 Subsecretaría 28.87 26.72 26.72 -2.15 -7.45 -7.45 117 Unidad Jurídica 25.40 31.46 31.46 6.06 23.85 23.85 111 Junta de Almirantes 16.39 16.46 16.46 0.07 0.45 0.45 112 Junta Naval 12.35 8.23 8.23 -4.11 -33.32 -33.32 Presupuesto total 24,602.68 27,024.52 27,025.52 2,422.84 1.00 9.84 9.85 0.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 190 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 120. Presupuesto propuesto y aprobado para STPS, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Coordinación General del Servicio 310 1,902.25 1,972.30 1,965.80 63.55 - 6.50 3.68 3.34 -0.33 Nacional de Empleo Junta Federal de Conciliación y 110 913.75 1,303.86 1,053.86 140.11 -250.00 42.69 15.33 -19.17 Arbitraje Procuraduría Federal de la A00 206.75 209.75 209.75 3.00 1.45 1.45 Defensa del Trabajo 114 Unidad de Asuntos Internacionales 147.29 149.32 149.32 2.03 1.38 1.38 500 Oficialía Mayor 140.31 105.28 105.28 -35.03 -24.97 -24.97 Dirección General de Investigación 312 96.30 97.47 97.47 1.17 1.22 1.22 y Estadísticas del Trabajo Dirección General de Recursos 510 91.76 95.72 95.72 3.96 4.32 4.32 Humanos Dirección General de Recursos 512 76.64 79.20 79.20 2.56 3.34 3.34 Materiales y Servicios Generales 100 Secretaría 73.84 69.64 69.64 -4.20 -5.69 -5.69 Unidad de Delegaciones Federales 112 71.27 51.36 51.36 -19.91 -27.94 -27.94 del Trabajo 411 Dirección General de Capacitación 57.70 59.78 59.78 2.08 3.61 3.61 Dirección General de Productividad 311 49.32 51.20 51.20 1.88 3.81 3.81 Laboral Dirección General de Asuntos 117 48.61 52.46 52.46 3.85 7.93 7.93 Jurídicos Dirección General de 511 45.80 47.72 47.72 1.91 4.18 4.18 Programación y Presupuesto Dirección General de Inspección 210 45.28 46.94 46.94 1.66 3.66 3.66 Federal del Trabajo Dirección General de Tecnologías 513 45.27 69.15 69.15 23.88 52.75 52.75 de Información Comisión Nacional de los Salarios PBJ 41.41 42.77 42.77 1.35 3.27 3.27 Mínimos 400 Subsecretario de Inclusión Laboral 35.42 36.65 36.65 1.22 3.45 3.45 Dirección General de 111 34.85 35.71 35.71 0.86 2.48 2.48 Comunicación Social 200 Subsecretaría del Trabajo, 34.52 34.56 34.56 0.04 0.11 0.11 Dirección General para la Igualdad 410 33.41 34.04 34.04 0.63 1.88 1.88 Laboral 115 Órgano Interno de Control 29.43 29.74 29.74 0.31 1.06 1.06 Subsecretaría de Empleo y 300 28.68 29.34 29.34 0.66 2.29 2.29 Productividad Laboral Unidad de Funcionarios 214 26.79 28.06 28.06 1.27 4.75 4.75 Conciliadores Dirección General de Seguridad y 413 27.70 27.70 27.70 Salud en el Trabajo Comité Nacional Mixto de B00 21.22 21.92 21.42 0.20 - 0.49 3.28 0.95 -2.26 Protección al Salario Dirección General de Análisis y 118 7.00 7.00 7.00 Prospectiva Sectorial Dirección General de Registro de 211 23.91 23.95 23.95 0.04 0.17 0.17 Asociaciones Dirección General de Seguridad y 213 26.79 -26.79 -100.00 -100.00 Salud en el Trabajo Presupuesto Parte I 4,348.59 4,805.60 4,555.60 207.01 -249.99 10.51 4.76 -5.20 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Pr esupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 191 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 120.1. Presupuesto propuesto y aprobado para STPS, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Delegación Federal / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave 2014 PEF 2015 PPEF del Trabajo Millones de pesos Variación real 121 Aguascalientes 10.25 10.69 10.69 0.44 4.25 4.25 122 Baja California 17.51 18.30 18.30 0.78 4.48 4.48 123 Baja California Sur 10.63 11.03 11.03 0.41 3.83 3.83 124 Campeche 13.00 13.54 13.54 0.55 4.20 4.20 125 Coahuila 26.20 27.40 27.40 1.20 4.58 4.58 126 Colima 9.03 9.40 9.40 0.36 4.03 4.03 127 Chiapas 12.75 13.31 13.31 0.55 4.33 4.33 128 Chihuahua 18.97 19.76 19.76 0.79 4.15 4.15 129 Distrito Federal 43.72 45.84 45.84 2.12 4.84 4.84 130 Durango 11.16 11.63 11.63 0.47 4.21 4.21 131 Guanajuato 17.57 18.37 18.37 0.80 4.53 4.53 132 Guerrero 17.60 18.30 18.30 0.70 3.95 3.95 133 Hidalgo 15.76 16.46 16.46 0.70 4.44 4.44 134 Jalisco 27.09 28.29 28.29 1.20 4.44 4.44 135 México 34.46 36.04 36.04 1.58 4.58 4.58 136 Michoacán 14.79 15.41 15.41 0.63 4.23 4.23 137 Morelos 12.59 13.13 13.13 0.53 4.24 4.24 138 Nayarit 10.79 11.24 11.24 0.45 4.16 4.16 139 Nuevo León 20.67 21.51 21.51 0.84 4.09 4.09 140 Oaxaca 13.49 14.04 14.04 0.55 4.08 4.08 141 Puebla 17.93 18.77 18.77 0.84 4.68 4.68 142 Querétaro 15.70 16.42 16.42 0.73 4.63 4.63 143 Quintana Roo 11.58 12.04 12.04 0.46 3.99 3.99 144 San Luis Potosí 13.45 14.07 14.07 0.62 4.59 4.59 145 Sinaloa 18.49 19.24 19.24 0.75 4.08 4.08 146 Sonora 18.12 18.87 18.87 0.74 4.10 4.10 147 Tabasco 13.08 13.58 13.58 0.51 3.90 3.90 148 Tamaulipas 23.24 24.21 24.21 0.97 4.18 4.18 149 Tlaxcala 11.23 11.73 11.73 0.50 4.46 4.46 150 Veracruz 30.48 31.75 31.75 1.27 4.16 4.16 151 Yucatán 11.99 12.50 12.50 0.52 4.32 4.32 152 Zacatecas 11.59 12.10 12.10 0.51 4.39 4.39 Presupuesto Parte II 554.91 578.97 578.97 24.06 4.34 4.34 Presupuesto total Parte I + 4,903.50 5,384.57 5,134.57 231.07 -249.99 9.81 4.71 -4.64 II Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 192 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 121. Presupuesto propuesto y aprobado para SEDATU, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real QCW Comisión Nacional de Vivienda 12,166.12 8,826.35 8,826.35 -3,339.76 -27.45 -27.45 Unidad de Programas de Apoyo a 510 3,848.41 3,978.24 3,978.24 129.83 3.37 3.37 la Infraestructura y Servicios Fideicomiso Fondo Nacional de QIQ 2,365.70 2,447.42 2,447.42 81.72 3.45 3.45 Habitaciones Populares Dirección General de Rescate de 512 1,074.10 1,210.17 1,210.17 136.07 12.67 12.67 Espacios Públicos QEZ Procuraduría Agraria 948.03 992.44 1,142.44 194.40 150.00 4.68 20.51 15.11 B00 Registro Agrario Nacional 1,119.80 1,137.64 1,137.64 17.83 1.59 1.59 Dirección General de Desarrollo 511 637.22 551.89 551.89 -85.33 -13.39 -13.39 Urbano, Suelo y Vivienda Dirección General de Concertación 313 493.56 492.62 492.62 -0.94 -0.19 -0.19 Social Dirección General de Organización 312 210.35 441.17 441.17 230.82 109.73 109.73 Social y Vivienda Rural Coordinación General de 214 Modernización y Vinculación 335.72 346.44 346.44 10.71 3.19 3.19 Registral y Catastral 310 Dirección General de Coordinación 2,293.83 233.81 258.81 -2,035.02 25.00 -89.81 -88.72 10.69 Jefatura de Unidad de Asuntos 110 189.57 186.35 236.35 46.78 50.00 -1.70 24.68 26.83 Jurídicos Dirección General de 213 Ordenamiento Territorial y de 173.60 176.88 176.88 3.28 1.89 1.89 Atención a Zonas de Riesgo 400 Oficialía Mayor 47.37 112.10 112.10 64.74 136.67 136.67 Dirección General de Coordinación 120 68.56 67.92 67.92 -0.63 -0.93 -0.93 de Delegaciones 100 Secretaría 69.28 67.42 67.42 -1.86 -2.68 -2.68 Dirección General de 210 54.68 51.77 51.77 -2.91 -5.32 -5.32 Ordenamiento y Regularización Subsecretaría de Desarrollo 500 36.68 34.70 34.70 -1.98 -5.39 -5.39 Urbano y Vivienda Dirección General de Desarrollo 513 33.71 34.45 34.45 0.75 2.21 2.21 Regional Dirección General de Capital 413 Humano y Desarrollo 34.65 31.74 31.74 -2.91 -8.39 -8.39 Organizacional Dirección General de 410 30.92 29.23 29.23 -1.69 -5.46 -5.46 Administración Dirección General de Recursos 412 25.62 23.35 23.35 -2.27 -8.84 -8.84 Materiales y Servicios Generales Subsecretaría de Ordenamiento de 200 24.48 23.31 23.31 -1.17 -4.76 -4.76 la Propiedad Rural 112 Órgano Interno de Control 21.44 20.37 20.37 -1.07 -4.98 -4.98 Dirección General de 111 20.79 20.21 20.21 -0.58 -2.80 -2.80 Comunicación Social 300 Subsecretaría de Política Sectorial 20.53 19.73 19.73 -0.80 -3.91 -3.91 Dirección General de Tecnología 411 16.63 15.62 15.62 -1.01 -6.05 -6.05 de la Información Unidad de Políticas, Planeación y 113 14.00 13.59 13.59 -0.41 -2.95 -2.95 Enlace Institucional Dirección General de Coordinación 215 11.24 10.91 10.91 -0.33 -2.96 -2.96 Metropolitana Presupuesto total Parte I 26,386.59 21,597.86 21,822.86 -4,563.73 225.00 -18.15 -17.30 1.04 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 193 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 121.1. Presupuesto propuesto y aprobado para SEDTU, por unidades responsables, 2013-2014. (Millones de pesos y variación real). (Parte II). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Delegación Estatal 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real 121 Aguascalientes 3.98 4.49 4.49 0.51 12.80 12.80 122 Baja California 4.94 5.37 5.37 0.44 8.82 8.82 123 Baja California Sur 4.46 4.94 4.94 0.48 10.80 10.80 124 Campeche 4.51 5.50 5.50 1.00 22.14 22.14 125 Coahuila 4.84 5.54 5.54 0.70 14.47 14.47 126 Colima 4.43 4.92 4.92 0.48 10.90 10.90 127 Chiapas 9.30 10.31 10.31 1.00 10.75 10.75 128 Chihuahua 5.90 6.78 6.78 0.88 14.97 14.97 129 Distrito Federal 5.08 6.10 6.10 1.02 20.12 20.12 130 Durango 4.89 5.59 5.59 0.70 14.30 14.30 131 Guanajuato 4.79 5.79 5.79 1.00 20.92 20.92 132 Guerrero 5.94 7.21 7.21 1.27 21.34 21.34 133 Hidalgo 10.31 10.84 10.84 0.53 5.13 5.13 134 Jalisco 7.66 8.40 8.40 0.74 9.65 9.65 135 México 6.75 8.38 8.38 1.62 24.06 24.06 136 Michoacán 8.92 9.91 9.91 0.99 11.15 11.15 137 Morelos 6.17 6.49 6.49 0.33 5.30 5.30 138 Nayarit 4.72 5.43 5.43 0.71 15.13 15.13 139 Nuevo León 5.22 5.91 5.91 0.69 13.22 13.22 140 Oaxaca 14.51 15.38 15.38 0.87 6.01 6.01 141 Puebla 6.73 7.94 7.94 1.21 18.02 18.02 142 Querétaro 6.14 6.68 6.68 0.54 8.82 8.82 143 Quintana Roo 5.26 5.68 5.68 0.43 8.12 8.12 144 San Luis Potosí 6.33 7.12 7.12 0.79 12.48 12.48 145 Sinaloa 7.68 8.08 8.08 0.40 5.25 5.25 146 Sonora 7.37 8.06 8.06 0.70 9.45 9.45 147 Tabasco 4.68 5.63 5.63 0.94 20.15 20.15 148 Tamaulipas 6.55 7.08 7.08 0.53 8.06 8.06 149 Tlaxcala 4.91 5.34 5.34 0.43 8.66 8.66 150 Veracruz 8.85 9.84 9.84 1.00 11.25 11.25 151 Yucatán 7.17 7.62 7.62 0.45 6.34 6.34 152 Zacatecas 4.95 5.68 5.68 0.73 14.75 14.75 Presupuesto total Parte II 203.91 228.03 228.03 24.12 11.83 11.83 Presupuesto total Parte I+II 26,590.50 21,825.89 22,050.89 -4,539.61 225.00 -17.92 -17.07 1.03 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 194 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 122. Presupuesto propuesto y aprobado para SEMARNART, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II. Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real B00 Comisión Nacional del Agua 49,737.42 49,763.34 50,563.34 825.92 800.00 0.05 1.66 1.61 RHQ Comisión Nacional Forestal 7,628.39 7,743.96 7,743.96 115.58 1.52 1.52 100 Secretaría 1,853.30 1,914.86 1,914.86 61.56 3.32 3.32 Comisión Nacional de Áreas Naturales F00 1,171.11 1,185.59 1,185.59 14.48 1.24 Protegidas Procuraduría Federal de Protección al E00 1,101.47 1,107.22 1,107.22 5.75 0.52 Ambiente Dirección General de Política Ambiental e 413 632.21 1,002.96 1,002.96 370.74 58.64 Integración Regional y Sectorial Dirección General de Fomento Ambiental, 612 702.91 727.47 727.47 24.56 3.49 3.49 Urbano y Turístico 713 Dirección General de Vida Silvestre 378.43 384.34 384.34 5.92 1.56 1.56 Dirección General de Desarrollo Humano y 510 280.40 360.28 360.28 79.88 28.49 28.49 Organización Dirección General de Recursos Materiales, 512 253.16 298.44 298.44 45.28 17.89 17.89 Inmuebles y Servicios 500 Oficialía Mayor 61.02 276.58 276.58 215.56 353.27 353.27 RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 270.58 267.31 267.31 -3.28 - 1.21 Instituto Nacional de Ecología y Cambio RJJ 257.95 257.62 257.62 -0.32 -0.13 - 0.13 Climático Dirección General de Gestión Integral de 710 211.01 181.17 181.17 -29.84 -14.14 -14.14 Materiales y Actividades Riesgosas Unidad Coordinadora de Asuntos 109 157.47 157.47 157.47 Internacionales Dirección General de Estadística e 411 107.53 96.21 96.21 -11.32 -10.53 -10.53 Información Ambiental Subsecretaría de Gestión para la Protección 700 68.95 86.96 86.96 18.01 26.13 26.13 Ambiental Subsecretaría de Planeación y Política 400 85.25 85.25 85.25 Ambiental Dirección General de Zona Federal Marítimo 714 70.26 73.16 73.16 2.90 4.13 4.13 Terrestre y Ambientes Costeros Centro de Educación y Capacitación para el 115 59.40 59.62 59.62 0.22 0.38 0.38 Desarrollo Sustentable Unidad Coordinadora de Participación Social 116 58.29 58.90 58.90 0.61 1.05 1.05 y Transparencia 113 Órgano Interno de Control 46.62 47.37 47.37 0.75 1.62 1.62 Dirección General de Gestión Forestal y de 712 46.61 46.61 46.61 Suelos Dirección General de Impacto y Riesgo 711 43.73 43.73 43.73 Ambiental Dirección General de Gestión de la Calidad 715 del Aire y Registro de Emisiones y 41.46 41.46 41.46 Transferencia de Contaminantes Subsecretaría de Fomento y Normatividad 600 41.33 41.33 41.33 Ambiental Dirección General de Informática y 513 38.76 38.76 38.76 Telecomunicaciones 114 Unidad Coordinadora de Delegaciones 24.44 37.99 37.99 13.55 55.44 55.44 Dirección General de Programación y 511 36.70 36.70 36.70 Presupuesto 112 Coordinación General Jurídica 31.32 31.32 31.32 Dirección General de Energía y Actividades 614 28.55 28.55 28.55 Extractivas Coordinación General de Comunicación 111 25.23 25.23 25.23 Social 610 Dirección General de Industria 26.52 22.13 22.13 -4.39 -16.56 -16.56 Dirección General del Sector Primario y 611 20.46 17.41 17.41 -3.05 -14.92 -14.92 Recursos Naturales Renovables Dirección General de Planeación y 410 17.26 17.26 17.26 Evaluación Dirección General de Políticas para el 414 5.19 5.23 5.23 0.04 0.79 0.79 Cambio Climático Presupuesto total Parte I 65,620.68 66,569.79 67,369.79 1,749.11 800.00 1.45 2.67 1.20 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 195 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 122.1. Presupuesto propuesto y aprobado para SEMARNART, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Delegación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real 121 Aguascalientes 14.19 14.19 14.19 122 Baja California 21.33 21.33 21.33 123 Baja California Sur 18.46 18.46 18.46 0.00 0.00 124 Campeche 20.59 20.59 20.59 125 Coahuila 16.54 16.54 16.54 126 Colima 14.96 14.96 14.96 127 Chiapas 25.02 25.02 25.02 128 Chihuahua 19.21 19.21 19.21 130 Durango 24.26 24.26 24.26 0.00 0.00 131 Guanajuato 15.00 15.00 15.00 132 Guerrero 39.47 39.47 39.47 133 Hidalgo 13.72 13.72 13.72 134 Jalisco 26.17 26.17 26.17 135 México 24.04 24.04 24.04 136 Michoacán 25.09 25.09 25.09 137 Morelos 13.89 13.89 13.89 138 Nayarit 19.02 19.02 19.02 0.00 0.00 139 Nuevo León 15.06 15.06 15.06 140 Oaxaca 22.91 22.91 22.91 -0.00 - 0.00 141 Puebla 15.86 15.86 15.86 -0.00 - 0.00 142 Querétaro 14.43 14.43 14.43 0.00 0.00 143 Quintana Roo 19.41 19.41 19.41 144 San Luis Potosí 15.23 15.23 15.23 145 Sinaloa 18.66 18.66 18.66 0.00 0.00 146 Sonora 16.71 16.71 16.71 147 Tabasco 14.49 14.49 14.49 148 Tamaulipas 22.91 22.91 22.91 149 Tlaxcala 14.35 14.35 14.35 150 Veracruz 32.64 32.64 32.64 151 Yucatán 18.19 18.19 18.19 152 Zacatecas 15.09 15.09 15.09 -0.00 - 0.00 Presupuesto total Parte II 606.91 606.91 606.91 Presupuesto total Parte I+II 66,227.59 67,176.70 67,976.70 1,749.11 800.00 1.43 2.64 1.19 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 196 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 123. Presupuesto propuesto y aprobado para la PGR, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I. Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Dirección General de Recursos Materiales y 812 2,172.00 2,690.81 2,690.81 518.82 23.89 23.89 Servicios Generales 120 Policía Federal Ministerial 2,576.18 2,508.66 2,394.16 -182.02 -114.49 -7.07 -4.56 Subprocuraduría de Control Regional, 300 1,684.55 1,691.19 1,639.74 - 44.82 -51.46 0.39 -2.66 -3.04 Procedimientos Penales y Amparo Dirección General de Tecnologías de Información 813 1,136.08 1,118.52 1,118.52 - 17.56 -1.55 -1.55 y Comunicaciones 140 Coordinación General de Servicios Periciales 1,055.96 1,037.56 958.51 - 97.46 -79.05 -1.74 -9.23 -7.62 811 Dirección General de Recursos Humanos 633.90 783.55 783.55 149.65 23.61 23.61 -0.00 Subprocuraduría Especializada en Investigación 400 757.07 755.96 755.96 -1.10 -0.15 -0.15 de Delincuencia Organizada 815 Dirección General de Servicios Aéreos 901.05 627.46 627.46 -273.59 -30.36 -30.36 816 Dirección General de Seguridad Institucional 491.63 274.44 274.44 -217.19 -44.18 -44.18 Subprocuraduría Especializada en Investigación 500 288.93 272.12 272.12 - 16.81 -5.82 -5.82 de Delitos Federales 134 Dirección General del Servicio de Carrera 327.88 263.15 263.15 - 64.73 -19.74 -19.74 100 Procuraduría General de la República 124.27 254.43 254.43 130.16 104.73 104.73 900 Visitaduría General 176.18 186.22 186.22 10.04 5.70 5.70 800 Oficialía Mayor 430.05 179.54 183.54 -246.51 4.00 -58.25 -57.32 2.23 Centro Nacional de Planeación, Análisis e A00 288.31 156.06 156.06 -132.25 -45.87 -45.87 Información para el Combate a la Delincuencia Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 700 152.01 152.34 152.34 0.33 0.22 0.22 Electorales SKC Instituto Nacional de Ciencias Penales 98.55 142.42 142.42 43.87 44.52 44.52 110 Dirección General de Comunicación Social 155.22 137.85 137.85 - 17.38 -11.19 -11.19 Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos 200 138.12 135.52 135.52 -2.60 -1.88 -1.88 Internacionales Subprocuraduría de Derechos Humanos, 600 97.18 134.86 134.86 37.68 38.78 38.78 Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad Coordinación de Asuntos Internacionales y 216 125.78 122.74 122.74 -3.04 -2.42 -2.42 Agregadurías C00 Centro de Evaluación y Control de Confianza 132.99 119.48 119.48 - 13.52 -10.16 -10.16 418 Dirección General de Cuerpo Técnico de Control 16.44 108.09 108.09 91.66 557.63 557.63 144 Dirección General de Laboratorios Criminalísticos 78.23 104.95 104.95 26.72 34.15 34.15 Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 601 94.11 77.37 93.37 -0.75 16.00 -17.79 -0.79 20.68 contra las Mujeres y Trata de Personas Dirección General de Prevención del Delito y 613 37.54 81.46 81.46 43.92 116.98 116.98 Servicios a la Comunidad 112 Órgano de Control Interno 74.36 80.59 80.59 6.23 8.37 8.37 124 Dirección General de Apoyo Técnico y Logístico 74.20 75.56 75.56 1.37 1.84 1.84 Coordinación de Planeación, Desarrollo e 130 77.04 75.36 75.36 -1.68 -2.19 -2.19 Innovación Institucional Unidad Especializada en Investigación de 412 Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 63.96 69.32 69.32 5.36 8.38 8.38 y de Falsificación o Alteración de Moneda 101 Unidad Especializada en Análisis Financiero 65.20 65.20 65.20 Agregadurías Legales, Regionales y 217 59.00 60.90 60.90 1.90 3.23 3.23 Oficinas de Enlace 210 Dirección General de Asuntos Jurídicos 54.91 56.97 56.97 2.06 3.75 3.75 Dirección General de Programación y 810 52.57 54.73 54.73 2.16 4.10 4.10 Presupuesto Unidad Especializada en Investigación de Delitos 411 51.63 52.66 52.66 1.03 1.99 1.99 Contra la Salud 214 Dirección General de Cooperación Internacional 42.39 45.13 45.13 2.74 6.46 6.46 Dirección General de Control y Registro de 814 37.58 42.59 42.59 5.00 13.31 Aseguramientos Ministeriales D00 Centro Federal de Protección a Personas 59.63 41.96 41.96 - 17.67 -29.63 -29.63 Instituto de Formación Ministerial, policial y B00 56.02 41.65 41.65 - 14.36 -25.64 -25.64 Pericial Dirección General de Control de Juicios de 312 42.40 40.88 40.88 -1.52 -3.59 -3.59 Amparo Presupuesto total Parte I 14,915.90 14,920.24 14,695.24 -220.66 -225.00 0.03 -1.48 -1.51 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 197 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Clave 133 310 514 213 132 911 510 311 413 602 Cuadro No. 123.1 Presupuesto propuesto y aprobado para la PGR, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II. Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Dirección General de Formación Profesional 38.46 38.82 38.82 0.35 0.92 0.92 Dirección General de Control de Averiguaciones 40.04 37.47 37.47 -2.57 -6.41 -6.41 Previas Coordinación General de Investigación 34.03 37.09 37.09 3.06 9.00 9.00 Dirección General de Procedimientos Internacionales 37.69 36.90 36.90 -0.79 -2.10 -2.10 Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación 31.89 34.91 34.91 3.03 9.50 9.50 y Coordinación Dirección General de Asuntos Internos 29.11 30.98 30.98 16.02 14.16 6.41 55.04 Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Derechos de Autor y la Propiedad 29.10 30.18 30.18 1.08 3.72 3.72 Industrial Dirección General de Control de Procesos Penales 28.27 30.11 30.11 1.83 6.48 6.48 Federales Unidad Especializada en Investigación de Delitos en 27.95 29.63 29.63 1.67 5.99 5.99 materia de Secuestro Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 39.01 28.89 28.89 - 10.12 -25.95 -25.95 cometidos en contra de la Libertad de Expresión Dirección General de Servicios Especiales de Seguridad y de Protección a Personas 313 Coordinación de Supervisión y Control Regional Unidad Especializada en Investigación de Delitos 513 Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia Unidad Especializada en Investigación de 410 Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas Unidad Especializada en Investigación de Delitos 511 Fiscales y Financieros 211 Dirección General de Constitucionalidad Dirección General de Tecnología, Seguridad y Apoyo 419 a la Investigación en Delincuencia Organizada Dirección General de Delitos Cometidos por 913 Servidores Públicos de la Institución Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de 414 Menores, Personas y Órganos Dirección General de Planeación y Proyectos 131 Estratégicos Unidad Especializada en Investigación de Delitos 512 Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales Dirección General de Mandamientos Ministeriales y 121 Judiciales Dirección General de Control de Procesos Penales y 516 Amparo en Materia de Delitos Federales Unidad Especializada en Investigación de Asalto y 415 Robo de Vehículos 123 Dirección General del Centro de Comunicaciones Dirección General de Apoyo Jurídico y Control 417 Ministerial en Delincuencia Organizada Dirección General de Análisis Legislativo y 212 Normatividad Dirección General de Investigación Policial en Apoyo 125 a Mandamientos Unidad Especializada en Investigación de Delitos de 515 Comercio de Narcóticos destinados al Consumo Final Unidad Especializada de Búsqueda de Personas 603 Desaparecidas Dirección General de Control de Procesos Penales y 416 Amparo en Materia de Delincuencia Organizada 910 Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica Dirección General de Asuntos Policiales 129 Internacionales e INTERPOL 143 Dirección General de Ingenierías Forenses Dirección General de Especialidades Médico 142 Forenses Dirección General de Especialidades Periciales 141 Documentales 914 Dirección General de Procedimientos de Remoción Dirección General de Promoción de la Cultura en 610 Derechos Humanos, Quejas e Inspección Dirección General de Atención y Seguimiento a 611 Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos Coordinación General de Información y Análisis 102 Financiero Presupuesto total Parte II 122 2015 PEF / 2015 PPEF 45.70 - 27.37 27.36 27.36 -0.01 - -0.05 -0.05 - 27.21 27.25 27.25 0.04 - 0.16 0.16 - 25.26 26.31 26.31 1.05 - 4.17 4.17 - 23.55 25.51 25.51 1.96 - 8.31 8.31 - 24.07 24.26 24.26 0.19 - 0.78 0.78 - 22.64 23.52 23.52 0.88 - 3.89 3.89 - 21.92 22.70 22.70 0.77 - 3.53 3.53 - 21.70 22.56 22.56 0.86 - 3.99 3.99 - 20.51 22.14 22.14 1.62 - 7.90 7.90 - 25.51 21.69 21.69 -3.82 - -14.99 -14.99 - 20.60 21.20 21.20 0.61 - 2.95 2.95 - 20.70 21.06 21.06 0.37 - 1.77 1.77 - 19.70 20.21 20.21 0.50 - 2.55 2.55 - 17.95 19.33 19.33 1.38 - 7.71 7.71 - 20.01 18.60 18.60 -1.42 - -7.09 -7.09 - 17.35 18.49 18.49 1.14 - 6.58 6.58 - 17.06 18.07 18.07 1.01 - 5.91 5.91 - 19.29 17.50 17.50 -1.79 - -9.28 -9.28 - 18.52 17.08 17.08 -1.44 - -7.76 -7.76 - 40.21 14.68 14.68 - 25.53 - -63.50 -63.50 - 11.60 12.59 12.59 0.99 - 8.54 8.54 - 10.96 11.32 11.32 0.37 - 3.34 3.34 - 9.73 10.26 10.26 0.53 - 5.45 5.45 - 10.23 10.10 10.10 -0.13 - -1.27 -1.27 - 9.88 9.65 9.65 -0.23 - -2.30 -2.30 - 10.86 9.41 9.41 -1.45 - -13.38 -13.38 - 8.64 9.11 9.11 0.47 - 5.43 5.43 - 6.78 6.09 6.09 -0.70 - -10.29 -10.29 - 6.11 4.46 4.46 -1.64 - -26.90 -26.90 - 42.98 - - - 42.98 - - - - 914.47 847.48 847.48 - 66.99 - -7.33 -7.33 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 198 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 123.2. Presupuesto propuesto y aprobado para la PGR, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte III. Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Delegación Estatal 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real 321 Aguascalientes 25.04 23.92 23.92 -1.12 -4.47 -4.47 322 Baja California 78.67 74.13 74.13 -4.54 -5.77 -5.77 323 Baja California Sur 26.78 26.35 26.35 -0.43 -1.60 -1.60 324 Campeche 25.14 25.12 25.12 -0.03 -0.11 -0.11 325 Coahuila 39.12 49.86 49.86 10.74 27.45 27.45 326 Colima 29.11 28.08 28.08 -1.03 -3.52 -3.52 327 Chiapas 58.64 57.12 57.12 -1.52 -2.59 -2.59 328 Chihuahua 64.88 65.46 65.46 0.58 0.90 0.90 329 Distrito Federal 112.73 120.42 120.42 7.69 6.82 6.82 330 Durango 34.92 39.78 39.78 4.86 13.93 13.93 331 Guanajuato 55.45 51.65 51.65 -3.80 -6.86 -6.86 332 Guerrero 43.92 45.75 45.75 1.84 4.18 4.18 333 Hidalgo 30.06 29.97 29.97 -0.09 -0.30 -0.30 334 Jalisco 82.81 85.70 85.70 2.89 3.49 3.49 335 México 57.88 56.20 56.20 -1.68 -2.90 -2.90 336 Michoacán 45.18 48.78 48.78 3.60 7.96 7.96 337 Morelos 34.89 36.24 36.24 1.35 3.86 3.86 338 Nayarit 29.46 28.39 28.39 -1.06 -3.61 -3.61 339 Nuevo León 54.74 57.95 57.95 3.21 5.86 5.86 340 Oaxaca 45.43 43.58 43.58 -1.85 -4.08 -4.08 341 Puebla 32.32 34.18 34.18 1.86 5.75 5.75 342 Querétaro 30.24 30.31 30.31 0.07 0.23 0.23 343 Quintana Roo 33.87 35.81 35.81 1.94 5.72 5.72 344 San Luis Potosí 34.04 37.09 37.09 3.05 8.95 8.95 345 Sinaloa 65.24 64.05 64.05 -1.19 -1.82 -1.82 346 Sonora 61.43 59.02 59.02 -2.41 -3.92 -3.92 347 Tabasco 32.64 32.11 32.11 -0.53 -1.63 -1.63 348 Tamaulipas 57.98 58.22 58.22 0.24 0.42 0.42 349 Tlaxcala 22.87 22.55 22.55 -0.33 -1.44 -1.44 350 Veracruz 59.06 66.56 66.56 7.50 12.71 12.71 351 Yucatán 27.85 27.84 27.84 -0.01 -0.05 -0.05 352 Zacatecas 25.50 24.58 24.58 -0.92 -3.62 -3.62 Presupuesto total Parte III 1,457.89 1,486.76 1,486.76 28.87 1.98 1.98 Presupuesto total 17,288.26 17,254.49 17,029.49 -258.78 -225.00 -0.20 -1.50 -1.30 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 199 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 124. Presupuesto propuesto y aprobado para Energía, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Instituto Nacional de T0Q 574.26 565.90 565.90 -8.36 -1.46 -1.46 -0.00 Investigaciones Nucleares Dirección General de 211 Investigación, Desarrollo 1,040.92 441.84 441.84 -599.08 -57.55 Tecnológico y Medio Ambiente Instituto de Investigaciones T0K 256.47 255.79 255.79 -0.68 -0.27 -0.27 Eléctricas Dirección General de Asuntos 111 196.11 215.70 215.70 19.60 9.99 Internacionales Centro Nacional de Control de TOM 190.00 190.00 190.00 Energía Centro Nacional de Control del TON 190.00 190.00 190.00 Gas Natural 300 Subsecretaría de Electricidad 44.83 152.25 151.50 106.67 - 0.75 239.62 237.95 -0.49 Comisión Nacional de Seguridad A00 129.16 179.37 149.73 20.57 -29.64 15.93 -16.53 Nuclear y Salvaguardias Dirección General de Recursos 410 151.04 126.03 127.94 -23.11 1.91 -16.56 -15.30 1.51 Humanos, Innovación y Servicios 500 Subsecretaría de Hidrocarburos 36.43 150.39 124.64 88.21 -25.75 312.86 242.17 -17.12 Comisión Nacional para el Uso E00 101.32 113.04 113.04 11.72 11.57 11.57 Eficiente de la Energía 400 Oficialía Mayor 39.72 148.79 88.79 49.06 -60.00 274.56 123.51 -40.33 100 Secretaría 58.14 61.14 61.14 3.00 5.16 5.16 Subsecretaría de Planeación 200 Energética y Desarrollo 50.03 52.73 52.73 2.70 5.40 5.40 Tecnológico Dirección General de Exploración 512 46.92 51.66 51.66 4.74 10.10 10.10 y Explotación de Hidrocarburos 513 Dirección General de Gas L.P. 41.78 47.98 47.98 6.20 14.85 14.85 Dirección General de 411 37.85 314.78 38.78 0.93 -276.00 731.56 2.46 -87.68 Programación y Presupuesto 110 Unidad de Asuntos Jurídicos 34.71 35.73 35.73 1.03 2.96 2.96 Dirección General de Desarrollo 511 28.20 32.03 32.03 3.84 13.61 13.61 Industrial de Hidrocarburos 113 Órgano Interno de Control 22.89 47.50 30.00 7.10 -17.50 107.48 31.03 -36.84 Dirección General de Distribución 314 y Abastecimiento de Energía 28.76 28.98 28.98 0.22 0.78 0.78 Eléctrica, y Recursos Nucleares 112 Unidad de Comunicación Social 27.03 28.32 28.32 1.29 4.77 4.77 Dirección General de Planeación 210 23.38 23.83 23.83 0.46 1.95 1.95 Energética Dirección General de Generación, 311 Conducción y Transformación de 21.39 21.46 21.46 0.07 0.32 0.32 Energía Eléctrica Dirección General de Análisis, 315 Seguimiento e Información 6.77 7.10 7.10 0.32 4.78 4.78 Eléctrica Dirección General de Eficiencia 212 Energética e Innovación 6.26 6.55 6.55 0.29 4.56 4.56 Tecnológica Dirección General de Vinculación 114 2.32 4.18 4.18 1.87 80.68 80.68 y Enlace Dirección General de Tecnologías 412 0.42 3.48 3.48 3.06 731.38 731.38 de Información y Comunicaciones C00 Comisión Reguladora de Energía 212.14 370.36 -212.14 -370.36 74.58 -100.00 -100.00 Comisión Nacional de D00 74.93 350.04 -74.93 -350.04 367.19 -100.00 -100.00 Hidrocarburos Presupuesto total 3,294.17 3,836.96 3,088.83 -205.35 -748.14 16.48 -6.23 -19.50 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 200 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 125. Presupuesto propuesto y aprobado para Aportaciones a Seguridad Social, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF 2014 PEF Diferencial 2015 PEF 2015 PPEF 2015 PPEF / 2014 PEF Millones de pesos Instituto Mexicano del Seguro GYR 233,720.00 Social Instituto de Seguridad y GYN Servicios Sociales de los 161,822.88 Trabajadores del Estado Dirección General de 416 Programación y Presupuesto 70,843.76 "A" Unidad de Política y Control 411 15,334.21 Presupuestario Instituto de Seguridad Social HXA para las Fuerzas Armadas 3,999.49 Mexicanas 485,720.35 Presupuesto total 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real 236,240.00 236,240.00 2,520.00 - 1.08 1.08 - 163,028.00 163,028.00 1,205.12 - 0.74 0.74 - 81,194.34 81,194.34 10,350.58 - 14.61 14.61 - 16,795.19 16,795.19 1,460.97 - 9.53 9.53 - 4,369.81 4,369.81 370.32 - 9.26 9.26 - 501,627.34 501,627.34 15,906.99 - 3.27 3.27 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 201 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 126. Presupuesto propuesto y aprobado para SEDESOL, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I. Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Coordinación Nacional del Programa de G00 43,981.08 45,764.30 45,764.30 1,783.23 4.05 4.05 Desarrollo Humano Oportunidades Dirección General de Atención a Grupos 213 43,817.15 46,658.13 44,158.13 340.99 -2,500.00 6.48 0.78 -5.36 Prioritarios 212 Unidad de Microrregiones 7,368.54 6,090.02 6,090.02 - 1,278.52 -17.35 -17.35 -0.00 VST LICONSA, S.A. de C.V. 3,311.22 3,349.57 3,349.57 38.35 1.16 1.16 711 Dirección General de Participación Social 1,559.58 3,065.89 3,065.89 1,506.31 96.58 96.58 VSS DICONSA, S.A. de C.V. 1,929.44 1,995.04 1,995.04 65.60 3.40 3.40 Subsecretaría de Desarrollo Social y 200 1,032.25 1,065.98 1,065.98 33.73 3.27 3.27 Humano 211 Dirección General de Políticas Sociales 730.16 839.98 839.98 109.82 15.04 15.04 D00 Instituto Nacional de Desarrollo Social 698.76 760.82 766.03 67.26 5.21 8.88 9.63 0.68 Dirección General de Desarrollo 710 3.96 522.56 522.56 518.59 13,090.46 13,090.46 Comunitario Dirección General de Opciones 210 451.62 465.54 465.54 13.93 3.08 3.08 Productivas Consejo Nacional de Evaluación de la VQZ 301.30 490.60 440.60 139.31 - 50.00 62.83 46.24 -10.19 Política de Desarrollo Social Instituto Nacional de las Personas Adultas V3A 353.71 365.11 365.11 11.41 3.23 3.23 Mayores VUY Instituto Mexicano de la Juventud 345.05 346.55 346.55 1.50 0.43 0.43 412 Dirección General de Recursos Humanos 238.53 294.15 294.15 55.62 23.32 23.32 Fondo Nacional para el Fomento de las VZG 231.82 238.86 238.86 7.05 3.04 3.04 -0.00 Artesanías Subsecretaría de Prospectiva, Planeación 600 125.77 130.39 130.39 4.62 3.67 3.67 y Evaluación 100 Secretaría 110.72 114.87 114.87 4.16 3.75 3.75 411 Dirección General de Recursos Materiales 126.13 106.58 106.58 -19.55 -15.50 -15.50 Consejo Nacional para el Desarrollo y la VRW Inclusión de las Personas con 64.74 78.16 78.16 13.42 20.74 20.74 -0.00 Discapacidad 110 Unidad de Comunicación Social 60.55 61.49 61.49 0.94 1.55 1.55 Dirección General de Programación y 410 45.60 43.12 43.12 -2.48 - 5.44 -5.44 Presupuesto 112 Unidad de Coordinación de Delegaciones 34.55 35.82 35.82 1.27 3.68 3.68 214 Dirección General de Seguimiento 35.78 35.57 35.57 -0.21 - 0.60 -0.60 114 Órgano Interno de Control 34.18 35.23 35.23 1.05 3.06 3.06 Dirección General de Geo estadística y 612 30.02 29.23 29.23 -0.79 - 2.63 -2.63 Padrones de Beneficiarios Unidad del Abogado General y 500 27.29 26.80 26.80 -0.49 - 1.79 -1.79 Comisionado para la Transparencia Dirección General de Tecnologías de la 413 26.52 25.99 25.99 -0.53 - 1.99 -1.99 Información y Comunicaciones 400 Oficialía Mayor 158.19 25.47 25.47 -132.71 -83.90 -83.90 Dirección General de Evaluación y 610 27.63 24.45 24.45 -3.18 -11.51 -11.51 Monitoreo de los Programas Sociales Dirección General de Vinculación 115 24.29 23.95 23.95 -0.34 - 1.39 -1.39 Interinstitucional Dirección General de Procesos y 414 24.36 23.76 23.76 -0.60 - 2.47 -2.47 Estructuras Organizacionales Dirección General de Normatividad y 510 23.99 23.38 23.38 -0.61 - 2.56 -2.56 Asuntos Contenciosos Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y 700 11.42 21.65 21.65 10.23 89.53 89.53 Participación Social Dirección General de Análisis y 611 20.67 20.00 20.00 -0.67 - 3.23 -3.23 Prospectiva Unidad de Planeación y Relaciones 613 18.02 17.15 17.15 -0.87 - 4.83 -4.83 Internacionales Presupuesto total Parte I 107,384.56 113,216.18 110,671.38 3,286.83 -2,544.79 5.43 3.06 -2.25 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 202 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 126.1. Presupuesto propuesto y aprobado para SEDESOL, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II. Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Delegación SEDESOL 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real 121 Aguascalientes 85.92 85.16 85.16 -0.76 -0.00 - 0.88 -0.89 -0.01 122 Baja California 62.69 62.73 62.73 0.04 0.06 0.06 123 Baja California Sur 40.03 39.74 39.74 -0.29 - 0.73 -0.73 124 Campeche 59.08 58.79 58.79 -0.29 - 0.49 -0.49 125 Coahuila 87.44 87.23 87.23 -0.20 - 0.23 -0.23 126 Colima 56.82 56.53 56.53 -0.29 - 0.51 -0.51 127 Chiapas 148.64 149.20 149.20 0.57 0.38 0.38 128 Chihuahua 113.62 114.18 114.18 0.56 0.49 0.49 129 Distrito Federal 218.40 215.85 215.85 -2.55 - 1.17 -1.17 130 Durango 100.45 100.64 100.64 0.19 0.19 0.19 131 Guanajuato 210.53 211.58 211.58 1.05 0.50 0.50 132 Guerrero 122.34 122.73 122.73 0.39 0.32 0.32 133 Hidalgo 106.02 106.18 106.18 0.16 0.00 0.15 0.15 0.00 134 Jalisco 225.81 227.37 227.37 1.56 0.00 0.69 0.69 0.00 135 México 424.12 426.51 426.51 2.39 0.00 0.56 0.56 0.00 136 Michoacán 145.64 146.37 146.37 0.72 0.50 0.50 137 Morelos 96.64 96.65 96.65 0.01 -0.00 0.01 0.01 -0.00 138 Nayarit 112.58 112.81 112.81 0.23 0.21 0.21 139 Nuevo León 83.46 83.57 83.57 0.10 0.12 0.12 140 Oaxaca 134.74 135.59 135.59 0.85 0.63 0.63 141 Puebla 168.00 168.77 168.77 0.78 0.46 0.46 142 Querétaro 72.66 72.55 72.55 -0.12 - 0.16 -0.16 143 Quintana Roo 55.78 55.56 55.56 -0.22 - 0.39 -0.39 144 San Luis Potosí 98.79 98.85 98.85 0.06 0.06 0.06 145 Sinaloa 130.38 131.16 131.16 0.78 0.60 0.60 146 Sonora 89.17 89.15 89.15 -0.02 - 0.02 -0.02 147 Tabasco 86.14 86.07 86.07 -0.07 - 0.08 -0.08 148 Tamaulipas 122.23 122.67 122.67 0.45 0.36 0.36 149 Tlaxcala 81.71 81.35 81.35 -0.36 - 0.44 -0.44 150 Veracruz 97.89 98.08 98.08 0.19 0.19 0.19 151 Yucatán 87.37 87.03 87.03 -0.34 - 0.39 -0.39 152 Zacatecas 101.60 101.99 101.99 0.39 0.38 0.38 Presupuesto total Parte II 3,826.68 3,832.63 3,832.62 5.95 -0.01 0.16 0.16 -0.00 Presupuesto total 111,211.24 117,048.81 114,504.01 3,292.77 -2,544.80 5.25 2.96 -2.17 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 203 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 127. Presupuesto propuesto y aprobado para Turismo, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Fondo Nacional de Fomento al W3N 2,561.98 2,676.96 2,676.96 114.98 4.49 4.49 -0.00 Turismo Dirección General de Programas 210 1,383.23 1,584.08 1,584.08 200.86 14.52 14.52 -0.00 Regionales Consejo de Promoción Turística de W3J 762.75 1,378.38 878.38 115.63 -500.00 80.71 15.16 -36.27 México, S.A. de C.V. B00 Corporación Ángeles Verdes 270.18 276.43 276.43 6.25 2.31 2.31 FONATUR Mantenimiento Turístico, W3S 253.59 253.59 253.59 S.A. de C.V. Dirección General de Desarrollo de 211 212.66 23.29 23.29 -189.37 89.05 -89.05 Productos Turísticos Subsecretaría de Innovación y Calidad 500 155.17 29.82 29.82 -125.35 80.78 -80.78 (Oficialía Mayor) 100 Secretaría 72.03 84.83 84.83 12.80 17.77 17.77 0.00 510 Dirección General de Administración 64.68 61.59 61.59 - 3.09 4.78 -4.78 Dirección General de Comunicación 111 37.46 33.83 33.83 - 3.63 9.68 -9.68 Social Dirección General de Información y 610 36.89 23.99 23.99 - 12.91 34.99 -34.99 Análisis 600 Subsecretaría de Planeación Turística 36.57 95.80 95.80 59.23 161.98 161.98 200 Subsecretaría de Operación Turística 32.46 30.99 30.99 - 1.47 4.52 -4.52 Dirección General de Desarrollo 511 32.34 - 32.34 - 100.00 -100.00 Institucional y Coordinación Sectorial Dirección General de Mejora 213 30.95 - 30.95 - 100.00 -100.00 Regulatoria Centro de Estudios Superiores de A00 28.65 30.81 30.81 2.16 7.53 7.53 Turismo Dirección General de Planeación 611 22.77 15.25 15.25 - 7.53 33.05 -33.05 Estratégica y Política Sectorial Dirección General de Asuntos 112 20.40 24.17 24.17 3.77 18.46 18.46 Jurídicos Dirección General de Desarrollo de la 212 20.34 - 20.34 - 100.00 -100.00 Cultura Turística 110 Contraloría Interna 18.06 18.08 18.08 0.01 0.07 0.07 Dirección General de Gestión de 214 516.79 516.79 516.79 Destinos Unidad de Coordinación Sectorial y 120 8.12 8.12 8.12 Regional 121 Delegación Regional Noreste 6.12 6.12 6.12 122 Delegación Regional Noroeste 6.12 6.12 6.12 123 Delegación Regional Centro 6.12 6.12 6.12 124 Delegación Regional Sureste 6.16 6.16 6.16 125 Delegación Regional Suroeste 6.16 6.16 6.16 Dirección General de Programación y 512 20.76 20.76 20.76 Presupuesto Dirección General de Tecnologías de 513 14.86 14.86 14.86 la Información y Comunicación Dirección General de Impulso al 215 Financiamiento e Inversiones 14.40 14.40 14.40 Turísticas Subsecretaría de Calidad y 300 25.40 25.40 25.40 Regulación Dirección General de Normalización y 310 16.74 16.74 16.74 Calidad Regulatoria Turística Dirección General de Certificación 311 15.83 15.83 15.83 Turística Dirección General de Verificación y 312 11.99 11.99 11.99 Sanción Unidad de Asuntos y Cooperación 113 9.04 9.04 9.04 Internacionales Dirección General de Ordenamiento 612 8.96 8.96 8.96 Turístico Sustentable Dirección General de Seguimiento y 613 9.45 9.45 9.45 Evaluación Presupuesto total 6,053.17 7,344.92 6,844.92 791.74 -500.00 21.34 13.08 -6.81 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 204 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 128. Presupuesto propuesto y aprobado para INE, por unidades responsables, 2013-2014. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Dirección Ejecutiva de 112 Prerrogativas y Partidos 4,371.61 5,707.46 5,707.46 1,335.86 30.56 30.56 Políticos 300 Juntas Distritales 3,076.61 6,120.33 6,120.33 3,043.72 98.93 98.93 200 Juntas Locales 1,046.99 1,360.47 1,360.47 313.48 29.94 29.94 Dirección Ejecutiva del Registro 111 984.49 1,202.59 1,202.59 218.10 22.15 22.15 Federal de Electores Dirección Ejecutiva de 116 532.77 1,424.79 1,424.79 892.02 167.43 167.43 Administración Unidad de Servicios de 109 427.31 597.94 597.94 170.62 39.93 39.93 Informática Dirección Ejecutiva de 115 Capacitación Electoral y 223.68 373.15 373.15 149.47 66.83 66.83 Educación Cívica Dirección Ejecutiva de 113 155.57 341.65 341.65 186.08 119.61 119.61 Organización Electoral 102 Consejeros Electorales 152.03 221.46 221.46 69.43 45.66 45.66 103 Secretaría Ejecutiva 122.71 174.55 174.55 51.84 42.25 42.25 107 Contraloría General 117.68 144.66 144.66 26.98 22.93 22.93 Unidad de Fiscalización de los 120 Recursos de los Partidos 109.55 244.27 244.27 134.73 122.99 122.99 Políticos 108 Dirección Jurídica 104.18 73.52 73.52 -30.66 -29.43 -29.43 Dirección Ejecutiva del Servicio 114 87.85 105.71 105.71 17.86 20.33 20.33 Profesional Electoral Coordinación Nacional de 104 58.64 106.66 106.66 48.01 81.87 81.87 Comunicación Social 121 Unidad Técnica de Planeación 51.86 57.42 57.42 5.57 10.74 10.74 Presidencia del Consejo 101 49.41 55.37 55.37 5.97 12.08 12.08 General 106 Dirección del Secretariado 47.32 54.80 54.80 7.48 15.80 15.80 Centro para el Desarrollo 110 42.36 -42.36 -100.00 -100.00 Democrático Unidad Técnica de Igualdad de 112 9.18 9.18 9.18 Género y No Discriminación Unidad Técnica de Vinculación 123 con los Organismos Públicos 60.75 60.75 60.75 Locales Unidad Técnica de lo 124 34.70 34.70 34.70 Contencioso Electoral Servicios de Información y 118 37.90 51.16 51.16 13.26 34.99 34.99 Documentación Coordinación de Asuntos 105 33.46 49.82 49.82 16.36 48.90 48.90 Internacionales Presupuesto total 11,833.98 18,572.41 18,572.41 6,738.43 56.94 56.94 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 205 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 129. Presupuesto propuesto y aprobado para Provisiones Salariales y Económicas, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Unidad de 411 Política y Control 122,956.69 Presupuestario 122,956.69 Presupuesto total Variación real 93,094.99 127,306.88 4,350.19 34,211.89 -24.29 3.54 36.75 93,094.99 127,306.88 4,350.19 34,211.89 -24.29 3.54 36.75 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 206 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 130. Presupuesto propuesto y aprobado para Deuda Pública, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Unidad de 307,646.10 Crédito Público 307,646.10 Presupuesto total 210 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real 327,038.55 322,038.55 14,392.45 -5,000.00 6.30 4.68 -1.53 327,038.55 322,038.55 14,392.45 -5,000.00 6.30 4.68 -1.53 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 207 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 131. Presupuesto propuesto y aprobado para Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Clave Denominación 2014 PEF Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Administración Federal de C00 Servicios Educativos en el Distrito Federal 700 Oficialía Mayor Presupuesto total 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real 33,860.38 36,647.37 36,647.37 2,786.99 - 8.23 8.23 - 13,232.80 47,093.17 10,232.80 46,880.17 10,232.80 46,880.17 -3,000.00 -213.01 - -22.67 -0.45 -22.67 -0.45 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 208 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 132. Presupuesto propuesto y aprobado para la Función Pública, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Instituto de Administración y A00 225.06 232.19 232.19 7.13 3.17 3.17 Avalúos de Bienes Nacionales Coordinación General de Órganos 313 141.45 141.04 141.04 -0.41 -0.29 -0.29 de Vigilancia y Control 315 Unidad de Asuntos Jurídicos 99.94 104.11 104.11 4.17 4.17 4.17 210 Unidad de Auditoria Gubernamental 62.17 69.02 69.02 6.85 11.02 11.02 Unidad de Política de Recursos 408 Humanos de la Administración 60.67 68.34 68.34 7.67 12.64 12.64 Pública Federal 409 Unidad de Gobierno Digital 58.36 65.80 65.80 7.44 12.75 12.75 Dirección General de Tecnologías 511 56.59 49.94 49.94 -6.65 -11.75 -11.75 de Información Unidad de Políticas de Mejora de la 411 55.48 59.68 59.68 4.20 7.56 7.56 Gestión Pública 112 Contraloría Interna 54.39 56.51 56.51 2.12 3.89 3.89 Dirección General de Información e 314 50.41 53.66 53.66 3.25 6.44 6.44 Integración Dirección General de 311 Responsabilidades y Situación 50.08 41.28 41.28 -8.80 -17.58 -17.58 Patrimonial 500 Oficialía Mayor 45.54 16.24 16.24 -29.30 -64.34 -64.34 Unidad de Operación Regional y 211 43.10 40.60 40.60 -2.51 -5.81 -5.81 Contraloría Social Dirección General de Recursos 510 42.40 44.38 44.38 1.98 4.66 4.66 Humanos Unidad de Evaluación de la Gestión 416 38.25 39.89 39.89 1.64 4.30 4.30 y el Desempeño Gubernamental Dirección General de Controversias 312 y Sanciones en Contrataciones 38.03 42.13 42.13 4.10 10.78 10.78 Públicas Unidad de Política de 308 36.03 34.77 34.77 -1.27 -3.51 -3.51 Contrataciones Públicas Dirección General de 116 35.68 39.01 39.01 3.32 9.32 9.32 Comunicación Social 100 Secretaría 35.10 34.13 34.13 -0.96 -2.74 -2.74 Unidad de Normatividad de 309 33.22 29.89 29.89 -3.32 -10.00 -10.00 Contrataciones Públicas Dirección General de Recursos 514 30.26 34.22 34.22 3.96 13.10 13.10 Materiales y Servicios Generales Dirección General de Denuncias e 310 27.16 22.34 22.34 -4.82 -17.74 -17.74 Investigaciones Unidad de Control y Auditoría a 208 26.98 30.78 30.78 3.80 14.07 14.07 Obra Pública Unidad de Políticas de 117 Transparencia y Cooperación 26.17 26.27 26.27 0.10 0.38 0.38 Internacional Unidad de Control de la Gestión 209 25.03 25.04 25.04 0.01 0.04 0.04 Pública Dirección General de Programación 512 18.46 18.16 18.16 -0.30 -1.61 -1.61 y Presupuesto Dirección General de Auditorías 212 16.38 14.70 14.70 -1.68 -10.25 -10.25 Externas Subsecretaría de 300 Responsabilidades Administrativas 15.91 13.75 13.75 -2.15 -13.53 -13.53 y Contrataciones Públicas Subsecretaría de la Función 400 15.08 16.94 16.94 1.86 12.31 12.31 Pública Subsecretaría de Control y 200 15.05 19.13 19.13 4.09 27.17 27.17 Auditoria de la Gestión Pública Presupuesto total 1,478.43 1,483.95 1,483.95 5.52 0.37 0.37 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 209 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 133. Presupuesto propuesto y aprobado para Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Unidad de Coordinación 114 con Entidades Federativas Presupuesto total 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real 577,638.65 605,278.51 607,130.09 29,491.44 1,851.58 4.78 5.11 0.31 577,638.65 605,278.51 607,130.09 29,491.44 1,851.58 4.78 5.11 0.31 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 210 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 134. Presupuesto propuesto y aprobado para Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Unidad de Política 411 y Control 15,550.20 Presupuestario 15,550.20 Presupuesto total 31,085.00 31,085.00 16,254.60 16,254.60 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real 704.40 704.40 - 14,830.4 - 14,830.4 99.9 99.9 4.5 4.5 -47.7 -47.7 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 211 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 135. Presupuesto propuesto y aprobado para Tribunales Agrarios, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos 200 100 300 Tribunales Unitarios Agrarios Tribunal Superior Agrario Oficialía Mayor Presupuesto total 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real 702.55 677.04 677.04 -25.51 - -3.63 -3.63 - 70.01 284.58 284.58 214.57 - 306.47 306.47 - 262.50 1,035.07 78.33 1,039.95 78.33 1,039.95 -184.17 4.88 - - 70.16 0.47 -70.16 0.47 -0.00 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 212 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 136. Presupuesto propuesto para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 110 1,226.13 1,518.70 1,518.70 292.57 23.86 23.86 con sede en el Distrito Federal 410 Dirección General de Recursos Humanos 38.60 38.99 38.99 0.39 1.01 1.01 Primera Sala Regional del Noreste, con sede en 113 36.63 37.29 37.29 0.66 1.81 1.81 Garza García, N. L. Sala Regional del Noroeste I, con sede en Tijuana, B. 204 34.03 34.44 34.44 0.41 1.19 1.19 C. Primera Sala Regional de Oriente, con sede en 116 32.75 34.05 34.05 1.30 3.95 3.95 Puebla, Pue. Primera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en 121 33.82 33.94 33.94 0.12 0.36 0.36 Tlalnepantla, México. Segunda Sala Regional del Noreste, con sede en 203 31.76 31.99 31.99 0.24 0.74 0.74 Monterrey, N. L. Sala Regional del Pacífico, con sede en Acapulco, Gro. Tercera Sala Regional del Noreste, con sede en la 117 Ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León Primera Sala Regional del Sureste, con sede en 118 Oaxaca, Oaxaca. Sala Regional del Golfo Norte, con sede en Ciudad 306 Victoria, Tamaulipas. Segunda Sala Regional Hidalgo-México, con sede en 201 Tlalnepantla, México Sala Regional del Pacífico-Centro, con sede en la 122 Ciudad de Morelia, Estado de Michoacán. Tercera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en 305 Tlalnepantla, México Primera Sala Regional Peninsular, con sede en 119 Mérida, Yucatán. 301 Sala Regional del Golfo, con sede en Jalapa, Ver. Sala Regional del Noroeste II, con sede en Ciudad 111 Obregón, Son. Sala Regional del Centro II, con sede en Querétaro, 202 Querétaro. Sala Regional del Norte Centro I, con sede en 206 Chihuahua, Chihuahua. Primera Sala Regional de Occidente, con sede en 114 Guadalajara, Jal. Sala Regional del Norte-Centro III, con sede en la 210 ciudad de Victoria de Durango, Estado de Durango Sala Regional del Centro III, con sede en Celaya, 115 Guanajuato. Segunda Sala Regional del Noroeste I, con sede en 209 la ciudad de Tijuana, Estado de Baja California Segunda Sala Regional del Golfo, con sede en la 208 ciudad de Jalapa, Estado de Veracruz Sala Regional del Caribe, con sede en Cancún, 308 Quintana Roo Sala Regional del Noroeste III, con sede en Culiacán, 303 Sin. Tercera Sala Regional del Occidente, con sede en la 310 ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco Sala Regional del Centro I, con sede en 302 Aguascalientes, Aguascalientes. Tercera Sala Regional del Norte-Centro II, con sede 309 en la ciudad de Torreón, Estado de Coahuila Sala Regional Chiapas-Tabasco, con sede en Tuxtla 307 Gutiérrez, Chiapas Primera Sala Regional del Norte Centro II, con sede 112 en Torreón, Coahuila. Segunda Sala Regional del Norte Centro II, con sede 304 en Torreón, Coahuila. Segunda Sala Regional de Occidente, con sede en 205 Guadalajara, Jal. Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 412 Generales Sala Regional del Norte-Centro IV, con sede en la 211 Ciudad de Zacatecas, Estado de Zacatecas Dirección General de Programación, Organización y 411 Presupuesto 400 Oficialía Mayor Segunda Sala Regional de Oriente, con sede en 207 Puebla, Pue. Presupuesto total 120 31.55 31.44 31.44 -0.11 - 30.85 30.90 30.90 0.05 - 27.38 30.23 30.23 2.85 - 29.90 29.92 29.92 0.03 - 29.97 29.67 29.67 -0.31 - 29.76 29.58 29.58 -0.18 - 29.83 29.57 29.57 -0.26 29.23 28.99 28.99 -0.24 28.72 28.78 28.78 27.72 28.70 28.48 -0.35 - 0.16 0.16 - 10.41 10.41 - 0.10 0.10 - -1.03 -1.03 - -0.61 -0.61 - - -0.87 -0.87 - - -0.84 -0.84 - 0.06 - 0.23 0.23 - 28.70 0.98 - 3.53 3.53 - 28.46 28.46 -0.01 - -0.04 -0.04 - 28.39 28.26 28.26 -0.13 - -0.46 -0.46 - 27.79 28.22 28.22 0.43 - 1.53 1.53 - 26.64 28.20 28.20 1.56 - 5.84 5.84 - 28.16 28.14 28.14 -0.02 - -0.08 -0.08 - 28.10 28.02 28.02 -0.09 - -0.30 -0.30 - 28.06 27.92 27.92 -0.14 - -0.49 -0.49 - 27.38 27.73 27.73 0.34 - 1.25 1.25 - 27.22 27.40 27.40 0.18 - 0.67 0.67 - 26.40 27.14 27.14 0.74 - 2.82 2.82 - 26.62 26.88 26.88 0.26 - 0.97 0.97 - 26.67 26.81 26.81 0.14 - 0.52 0.52 - 25.96 25.89 25.89 -0.07 - -0.27 -0.27 - 25.39 25.56 25.56 0.17 - 0.67 0.67 - 25.29 25.25 25.25 -0.04 - -0.14 -0.14 - 24.86 25.24 25.24 0.38 - 1.51 1.51 - 21.46 21.91 21.91 0.45 - 2.09 2.09 - - 19.63 19.63 19.63 - - - - 14.02 14.24 14.24 0.22 - 1.58 1.58 - 8.63 8.80 8.80 0.16 1.90 1.90 -100.00 -100.00 13.47 13.47 22.72 - - -22.72 2,226.88 2,526.87 2,526.87 299.99 - -0.35 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información d el Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 213 - Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 137. Presupuesto propuesto y aprobado para Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real 01 Aguascalientes 6,165.50 7,638.90 7,969.52 1,804.02 330.61 23.90 29.26 4.33 02 Baja California 14,190.76 14,287.53 14,833.96 643.20 546.44 0.68 4.53 3.82 03 Baja California Sur 4,173.13 5,031.08 5,325.88 1,152.75 294.80 20.56 27.62 5.86 04 Campeche 5,963.51 7,265.79 7,582.46 1,618.95 316.67 21.84 27.15 4.36 05 Coahuila 12,419.55 14,385.38 14,844.74 2,425.19 459.36 15.83 19.53 3.19 06 Colima 4,265.20 4,887.87 5,142.43 877.23 254.56 14.60 20.57 5.21 07 Chiapas 34,404.47 34,755.39 35,742.68 1,338.20 987.29 1.02 3.89 2.84 08 Chihuahua 15,438.61 17,023.10 17,709.45 2,270.84 686.36 10.26 14.71 4.03 09 Distrito Federal 11,651.30 11,891.10 12,444.45 793.15 553.35 2.06 6.81 4.65 10 Durango 10,324.09 11,537.96 11,986.15 1,662.06 448.19 11.76 16.10 3.88 11 Guanajuato 23,295.04 23,524.31 24,292.47 997.43 768.15 0.98 4.28 3.27 12 Guerrero 25,102.43 28,949.50 29,704.18 4,601.75 754.68 15.33 18.33 2.61 13 Hidalgo 15,344.56 17,971.98 18,590.84 3,246.29 618.86 17.12 21.16 3.44 14 Jalisco 28,938.84 29,267.89 30,200.01 1,261.16 932.11 1.14 4.36 3.18 15 Estado de México 59,580.61 60,094.98 61,742.00 2,161.38 1,647.02 0.86 3.63 2.74 16 Michoacán 21,864.40 24,921.81 25,597.68 3,733.29 675.87 13.98 17.07 2.71 17 Morelos 8,477.40 10,175.22 10,571.45 2,094.05 396.24 20.03 24.70 3.89 18 Nayarit 6,947.76 8,129.44 8,463.44 1,515.68 334.00 17.01 21.82 4.11 19 Nuevo León 17,792.59 19,426.01 20,071.70 2,279.11 645.69 9.18 12.81 3.32 20 Oaxaca 26,858.05 30,530.70 31,180.99 4,322.94 650.29 13.67 16.10 2.13 21 Puebla 27,828.83 28,316.00 29,189.26 1,360.43 873.25 1.75 4.89 3.08 22 Querétaro 8,276.07 9,219.95 9,617.83 1,341.76 397.88 11.41 16.21 4.32 23 Quintana Roo 6,763.65 7,872.05 8,357.77 1,594.12 485.71 16.39 23.57 6.17 24 SLP 14,119.13 16,542.36 17,033.00 2,913.87 490.64 17.16 20.64 2.97 25 Sinaloa 13,298.54 15,067.48 15,600.01 2,301.47 532.53 13.30 17.31 3.53 26 Sonora 12,282.22 12,451.38 13,019.80 737.57 568.42 1.38 6.01 4.57 27 Tabasco 11,832.50 11,996.13 12,511.28 678.79 515.16 1.38 5.74 4.29 28 Tamaulipas 15,660.68 18,215.81 18,767.96 3,107.28 552.15 16.32 19.84 3.03 29 Tlaxcala 6,558.75 7,837.17 8,184.10 1,625.35 346.92 19.49 24.78 4.43 30 Veracruz 37,936.04 42,479.51 43,421.62 5,485.58 942.11 11.98 14.46 2.22 31 Yucatán 10,306.89 10,453.72 10,896.74 589.85 443.02 1.42 5.72 4.24 32 Zacatecas 9,531.60 10,426.47 10,761.32 1,229.72 334.85 9.39 12.90 3.21 No Distribuible 34 17,985.77 18,336.79 -17,985.77 -18,336.79 1.95 -100.00 -100.00 Geográficamente Gasto total 545,578.45 590,910.76 591,357.17 45,778.71 446.41 8.31 8.39 0.08 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 214 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 138. Presupuesto propuesto y aprobado para Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos 210 Unidad de Crédito Público Presupuesto total 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real 11,738.20 10,950.00 10,950.00 -788.20 - -6.71 -6.71 - 11,738.20 10,950.00 10,950.00 -788.20 - -6.71 -6.71 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 215 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 139. Presupuesto propuesto y aprobado para CNDH, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real 112 Oficialía Mayor 450.08 460.38 460.38 10.30 2.29 2.29 Primera Visitaduría 101 194.42 206.12 206.12 11.70 6.02 6.02 General Quinta Visitaduría 116 165.49 172.22 172.22 6.73 4.07 4.07 General Segunda Visitaduría 102 83.52 83.81 83.81 0.30 0.35 0.35 General Cuarta Visitaduría 104 68.47 70.95 70.95 2.47 3.61 3.61 General 117 Sexta Visitaduría General 61.08 61.91 61.91 0.84 1.37 1.37 Secretaría Técnica del 105 55.61 61.92 61.92 6.31 11.35 11.35 Consejo Consultivo Centro Nacional de 108 55.82 56.11 56.11 0.29 0.52 0.52 Derechos Humanos Tercera Visitaduría 103 53.00 56.98 56.98 3.98 7.51 7.51 General Coordinación General de 107 Comunicación y 47.00 48.22 48.22 1.22 2.60 2.60 Proyectos 106 Secretaría Ejecutiva 43.91 44.02 44.02 0.11 0.26 0.26 Dirección General de 109 42.92 44.82 44.82 1.90 4.43 4.43 Quejas y Orientación Órgano Interno de 113 29.83 31.25 31.25 1.42 4.77 4.77 Control Dirección General de 111 Información 16.44 16.98 16.98 0.54 3.26 3.26 Automatizada Dirección General de 110 14.75 13.07 13.07 -1.68 -11.39 -11.39 Planeación y Análisis Dirección General de 115 12.62 15.46 15.46 2.84 22.50 22.50 Asuntos Jurídicos 100 Presidencia 11.91 12.19 12.19 0.28 2.38 2.38 Dirección General de 118 Seguimiento de 9.53 9.55 9.55 0.02 0.24 0.24 Recomendaciones Presupuesto total 1,416.38 1,465.96 1,465.96 49.57 3.50 3.50 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 216 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 140. Presupuesto propuesto y aprobado para la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF 2014 PEF Diferencial 2015 PEF 2015 PPEF 2015 PPEF / 2014 PEF Millones de pesos 114 109 113 112 Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso Dirección General de Administración y Finanzas Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales 111 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Coordinación de Asesores 110 Órgano Interno de Control 100 Presupuesto total 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real 30.10 25.22 25.22 -4.88 - -16.23 -16.23 - 28.51 22.70 22.70 -5.81 - -20.38 -20.38 - 19.53 21.24 21.24 1.72 - 8.79 8.79 - 19.15 20.65 20.65 1.50 - 7.84 7.84 - 15.77 23.53 23.53 7.77 - 49.25 49.25 - 10.53 10.61 10.61 0.09 - 0.81 0.81 - 5.84 6.13 6.13 0.29 - 4.94 4.94 - 129.43 130.09 130.09 0.66 - 0.51 0.51 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 217 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 141. Presupuesto propuesto y aprobado para CONACYT, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Consejo Nacional de Ciencia y 90X 25,112.56 27,322.17 27,140.08 2,027.52 -182.09 8.80 8.07 -0.67 Tecnología Centro de Investigación 9ZW Científica y de Educación 564.46 532.56 532.56 -31.90 -5.65 -5.65 Superior de Ensenada, B. C. Centro de Investigaciones 90O 407.83 432.45 432.45 24.62 6.04 6.04 0.00 Biológicas del Noroeste, S.C. Centro de Investigación y 90M 389.06 505.67 505.67 116.61 29.97 29.97 Docencia Económicas, A.C. Instituto Nacional de Astrofísica, 91U 348.30 417.13 417.13 68.84 19.76 19.76 Óptica y Electrónica 91E El Colegio de la Frontera Sur 330.81 330.90 330.90 0.09 0.03 0.03 0.00 Centro de Ingeniería y 9ZU 336.40 392.18 392.18 55.79 16.58 16.58 0.00 Desarrollo Industrial Centro de Investigaciones y 90W Estudios Superiores en 309.60 299.40 299.40 -10.19 -3.29 -3.29 -0.00 Antropología Social Centro de Investigación en 9ZY 332.62 364.20 364.20 31.58 9.49 9.49 Alimentación y Desarrollo, A.C. El Colegio de la Frontera Norte, 91C 271.52 313.24 313.24 41.72 15.36 15.36 -0.00 A.C. 91Q Instituto de Ecología, A.C. 255.82 280.68 280.68 24.86 9.72 9.72 Centro de Investigaciones en 90U 246.99 218.41 218.41 -28.59 - 11.57 -11.57 Química Aplicada CIATEQ, A.C. Centro de 90Y 246.41 259.02 259.02 12.61 5.12 5.12 -0.00 Tecnología Avanzada Centro de Investigación 90Q 242.52 257.06 257.06 14.54 5.99 5.99 0.00 Científica de Yucatán, A.C. CIATEC, A.C. "Centro de 90G Innovación Aplicada en 198.67 18.56 200.65 1.98 182.09 - 90.66 1.00 981.25 Tecnologías Competitivas" Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y 90I 185.46 194.12 194.12 8.67 4.67 4.67 Diseño del Estado de Jalisco, A.C. Centro de Investigación en 90C 182.98 227.83 227.83 44.85 24.51 24.51 -0.00 Matemáticas, A.C. Centro de Investigación en 90E 173.52 179.99 179.99 6.46 3.72 3.72 Materiales Avanzados, S.C. Centro de Investigaciones en 90S 164.41 206.41 206.41 42.00 25.54 25.54 Óptica, A.C. Instituto de Investigaciones Dr. 91S 167.19 199.02 199.02 31.83 19.04 19.04 José María Luis Mora 91I El Colegio de Michoacán, A.C. 128.57 161.23 161.23 32.66 25.41 25.41 Centro de Investigación y 90K Desarrollo Tecnológico en 128.35 160.30 160.30 31.95 24.89 24.89 Electroquímica, S.C. Instituto Potosino de 91W Investigación Científica y 122.18 170.42 170.42 48.24 39.49 39.49 Tecnológica, A.C. 91K El Colegio de San Luis, A.C. 109.54 114.81 114.81 5.27 4.81 4.81 Fondo para el Desarrollo de 91O 74.46 81.86 81.86 7.40 9.94 9.94 Recursos Humanos Centro de Investigación en 90A Geografía y Geomática "Ing. 56.10 67.04 67.04 10.94 19.50 19.50 Jorge L. Tamayo", A.C. Presupuesto total 31,086.32 33,706.67 33,706.67 2,620.34 0.00 8.43 8.43 0.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 218 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 142 Presupuesto propuesto y aprobado para Información Nacional de Estadística Geográfica, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos 100 Instituto Nacional de Estadística y Geografía Presupuesto total 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real 7,839.97 8,458.66 8,498.66 658.69 40.00 7.89 8.40 0.47 7,839.97 8,458.66 8,498.66 658.69 40.00 7.89 8.40 0.47 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 219 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 143. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Comisión Federal de Competencia Económica, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Secretario Ejecutivo de la Comisión 300 Federal de 124.10 -124.10 Competencia Económica Presidente de la Comisión Federal 100 115.68 176.03 176.03 60.35 de Competencia Económica Pleno de la Comisión Federal 200 49.14 83.55 83.55 34.42 de Competencia Económica Contraloría Interna de la Comisión 500 Federal de 8.21 11.54 11.54 3.33 Competencia Económica Autoridad 600 118.54 118.54 Investigadora 700 Secretaría Técnica 88.66 88.66 Presupuesto total 297.13 478.33 478.33 181.21 60.99 60.99 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 220 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 144. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Unidad de Evaluación del 300 221.97 371.61 371.61 149.65 67.42 67.42 Sistema Educativo Nacional Unidad de 600 145.73 472.37 343.42 197.69 -128.95 224.14 135.66 -27.30 Administración Unidad de Información y 400 Fomento de la 73.36 100.35 87.48 14.12 -12.86 36.78 19.24 -12.82 Cultura de la Evaluación Unidad de 200 Normatividad y 66.75 103.41 103.41 36.66 54.93 54.93 Política Educativa Unidad de Planeación, 500 Coordinación y 50.09 63.87 55.68 5.59 -8.19 27.51 11.16 -12.82 Comunicación Social 100 Presidencia 29.93 30.56 30.56 0.63 2.09 2.09 Contraloría 700 25.52 27.83 27.83 2.31 9.07 9.07 Interna Presupuesto total 613.35 1,170.00 1,020.00 406.65 -150.00 90.76 66.30 -12.82 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 221 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 145. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por unidades responsables, 2013-2014. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real 111 Contraloría Interna 25.38 -25.38 -100.00 -100.00 Coordinación General de 112 435.44 -435.44 -100.00 -100.00 Administración Unidad de Competencia 700 42.36 -42.36 -100.00 -100.00 Económica 200 Presidencia 203.17 43.76 -203.17 -43.76 -78.46 -100.00 -100.00 Coordinación General de 110 137.05 68.34 68.34 -68.71 -50.13 -50.13 Comunicación Social Coordinación General de Organización y 113 267.62 -267.62 -100.00 -100.00 Tecnologías de la Información Unidad de Política 200 205.73 43.76 -161.96 43.76 -100.00 -78.73 Regulatoria Unidad de Servicios a la 300 89.43 36.97 36.97 -52.46 -58.66 -58.66 Industria Unidad de Supervisión y 400 363.15 -363.15 -100.00 -100.00 Verificación Unidad de Sistemas de 187.12 -187.12 -100.00 -100.00 500 Radio y Televisión Unidad de Asuntos 600 43.56 -43.56 -100.00 -100.00 Jurídicos 100 Pleno 108.29 108.29 108.29 Coordinación General de 210 19.02 19.02 19.02 Planeación Estratégica Coordinación General de 211 10.92 10.92 10.92 Mejora Regulatoria Coordinación General de 212 24.08 24.08 24.08 Vinculación Institucional Coordinación General de 213 173.03 173.03 173.03 Comunicación Social Unidad de Política 221 191.35 191.35 191.35 Regulatoria Unidad de Espectro 222 99.66 99.66 99.66 Radioeléctrico Unidad de Concesiones y 223 142.62 142.62 142.62 Servicios 220 Coordinación Ejecutiva 8.45 8.45 8.45 Unidad de Medios y 224 286.25 286.25 286.25 Contenidos Audiovisuales 225 Unidad de Cumplimiento 292.55 292.55 292.55 Unidad de Competencia 226 70.72 70.72 70.72 Económica Unidad de Asuntos 227 84.53 84.53 84.53 Jurídicos Coordinación General de 228 32.86 32.86 32.86 Asuntos Coordinación General de 229 26.52 26.52 26.52 Política del Usuario 240 Unidad de Administración 257.66 257.66 257.66 230 Centro de Estudios 22.40 22.40 22.40 Presupuesto total 2,000.00 2,000.00 2,000.00 -0.00 -0.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 222 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 146. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF 2014 PEF Diferencial 2015 PEF 2015 PPEF 2015 PPEF / 2014 PEF Millones de pesos 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PEF / 2015 PPEF Variación real 500 Contraloría Interna - 10.98 10.98 10.98 - - - - 100 Presidencia - 257.46 257.46 257.46 - - - - 200 Secretaría General Secretaría de Acceso a la Información Secretaría de Protección de Datos Personales Dirección General de Administración - 368.31 368.31 368.31 - - - - - 165.61 165.61 165.61 - - - - - 62.25 62.25 62.25 - - - - - 28.58 28.58 28.58 - - - - - 893.20 893.20 893.20 - - - - 300 400 210 Presupuesto total Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 223 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 147. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Comisión Reguladora de Energía, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Programas / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave 2014 PEF 2015 PPEF presupuestarios Millones de pesos Variación real 300 Secretaría Ejecutiva 177.61 177.61 177.61 210 Unidad de Regulación 30.00 30.00 30.00 Unidad de Análisis 211 27.99 27.99 27.99 Económico 100 Órgano de Gobierno 25.07 25.07 25.07 Coordinación General de 314 20.71 20.71 20.71 Administración Unidad de Asuntos 212 19.52 19.52 19.52 Jurídicos Coordinación General de 311 Actividades Permisionadas 17.17 17.17 17.17 en materia de Gas Natural Coordinación General de 217 15.62 15.62 15.62 Ingeniería y Normalización 200 Presidencia 14.62 14.62 14.62 Unidad de Sistemas 213 14.10 14.10 14.10 Eléctricos Coordinación General de 310 Permisos de Generación 8.20 8.20 8.20 Eléctrica Coordinación General de 216 Mercados de 6.98 6.98 6.98 Hidrocarburos Coordinación General de 215 6.38 6.38 6.38 Mercados Eléctricos Coordinación General de 313 Actividades Permisionadas 6.06 6.06 6.06 en materia de Petrolíferos Coordinación General de 312 Actividades Permisionadas 3.68 3.68 3.68 en materia de GLP Unidad de Planeación y 214 2.96 2.96 2.96 Evaluación Coordinación General de 218 Vinculación Institucional y 2.84 2.84 2.84 Comunicación Social 400 Órgano Interno de control 0.48 0.48 0.48 Por Programas Presupuestarios 400.00 400.00 400.00 (Pps) Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 224 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 148. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Programas / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Clave 2014 PEF 2015 PPEF presupuestarios Millones de pesos Variación real 100 Órgano de Gobierno 72.63 72.63 72.63 Dirección General de Administración del Centro 271 27.08 27.08 27.08 Nacional de Información de Hidrocarburos Dirección General de 252 25.02 25.02 25.02 Dictámenes de Extracción 220 Secretaría Ejecutiva 24.84 24.84 24.84 Dirección General de 241 Autorizaciones de 21.27 21.27 21.27 Exploración Dirección General de 243 Evaluación de Potencial 20.79 20.79 20.79 Petrolero Dirección General de 310 Finanzas, Adquisiciones y 19.56 19.56 19.56 Servicios Dirección General de 253 16.57 16.57 16.57 Medición Dirección General de 233 15.26 15.26 15.26 Regulación y Consulta Dirección General de 272 Estadística y Evaluación 13.53 13.53 13.53 Económica Dirección General de 251 Reservas y Recuperación 11.79 11.79 11.79 Avanzada Dirección General de 311 11.22 11.22 11.22 Recursos Humanos 200 Presidencia 10.98 10.98 10.98 Dirección General de 313 Tecnologías de la 10.36 10.36 10.36 Información Dirección General de 231 9.79 9.79 9.79 Licitaciones 300 Oficialía Mayor 6.04 6.04 6.04 Dirección General de 312 6.04 6.04 6.04 Planeación Dirección General de 242 6.04 6.04 6.04 Dictámenes de Exploración Dirección General de 261 Asignaciones y Contratos 5.73 5.73 5.73 de Exploración Dirección General de 232 5.66 5.66 5.66 Contratos Dirección General de 221 5.57 5.57 5.57 Relaciones Institucionales Dirección General de lo 234 2.67 2.67 2.67 Contencioso Dirección General de 210 1.61 1.61 1.61 Comunicación Social Por Programas Presupuestarios 350.04 350.04 350.04 (Pps) Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 225 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico 6. Las Entidades de Control Presupuestario Indirecto 226 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 149. Gasto Público para las Entidades de Control Presupuestario Indirecto de los ramos Gobernación, SHCP y SAGARPA, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramo Entidades 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Talleres Gráficos de México 609.64 646.66 646.66 37.02 6.07 6.07 Archivo General de la Nación 586.47 384.03 384.03 -202.44 -34.52 -34.52 Gobernación Organismo Promotor de Medios Audiovisuales 171.64 201.33 -171.64 -201.33 17.30 -100.00 -100.00 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 145.94 150.95 150.95 5.01 3.43 3.43 Gobernación 1,513.69 1,382.97 1,181.64 -332.05 -201.33 -8.64 -21.94 -14.56 AGROASEMEX, S.A. 1,911.72 1,933.98 2,183.98 272.26 250.00 1.16 14.24 12.93 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, 3,146.99 3,543.02 3,543.02 396.02 12.58 12.58 S.N.C. Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 1,500.11 1,637.50 1,637.50 137.39 9.16 9.16 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 2,774.63 3,053.06 3,053.06 278.44 10.04 10.04 Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, 2,633.78 2,840.81 2,840.81 207.03 7.86 7.86 S.N.C. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 470.49 957.99 957.99 487.51 103.62 103.62 Casa de Moneda de México 1,402.98 1,801.17 1,801.17 398.19 28.38 28.38 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 11,428.83 11,309.31 12,129.31 700.48 820.00 -1.05 6.13 7.25 Indígenas Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 672.20 712.14 712.14 39.94 5.94 5.94 Usuarios de Servicios Financieros Financiera Rural 2,243.07 2,360.32 -2,243.07 -2,360.32 5.23 -100.00 -100.00 Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 488.85 541.37 541.37 52.52 10.74 10.74 Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, 256.67 237.90 237.90 -18.77 -7.31 -7.31 Ganadería y Avicultura Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades 33.96 34.86 34.86 0.90 2.64 2.64 Pesqueras Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 214.14 200.96 200.96 -13.17 -6.15 -6.15 SHCP Vivienda Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para 881.64 912.50 912.50 30.86 3.50 3.50 Créditos Agropecuarios Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 1,026.78 1,071.64 1,071.64 44.86 4.37 4.37 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 611.69 -611.69 -100.00 -100.00 de Datos Instituto Nacional de las Mujeres 913.00 926.79 952.19 39.19 25.40 1.51 4.29 2.74 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 362.08 -362.08 -100.00 -100.00 Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 521.43 602.69 602.69 81.26 15.58 15.58 Lotería Nacional para la Asistencia Pública 2,068.60 1,989.74 1,989.74 -78.86 -3.81 -3.81 Nacional Financiera, S.N.C. 1,989.28 2,759.43 2,759.43 770.15 38.71 38.71 Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano 226.75 236.93 236.93 10.18 4.49 4.49 Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 803.08 833.37 833.37 30.29 3.77 3.77 Pronósticos para la Asistencia Pública 2,783.97 2,438.68 2,438.68 -345.29 -12.40 -12.40 Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V. 191.45 169.47 169.47 -21.98 -11.48 -11.48 Servicios de Administración y Enajenación de Bienes 1,416.63 3,154.43 3,154.43 1,737.80 122.67 122.67 Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano 201.33 201.33 201.33 Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 2,860.32 2,860.32 2,860.32 Forestal y Pesquero Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 1,388.26 1,433.16 1,433.16 44.90 3.23 3.23 SHCP 44,363.07 47,693.23 49,489.96 5,126.88 1,796.73 7.51 11.56 3.77 Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas SEDENA 6,950.94 7,419.22 7,419.22 468.28 6.74 6.74 Mexicanas SEDENA 6,950.94 7,419.22 7,419.22 468.28 6.74 6.74 Universidad Autónoma de Chapingo 2,300.22 2,392.91 2,392.91 92.69 4.03 4.03 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 1,768.35 1,623.21 1,623.21 -145.15 -8.21 -8.21 Agrícolas y Pecuarias Comisión Nacional de las Zonas Áridas 1,274.53 1,352.35 1,352.35 77.82 6.11 6.11 Colegio de Postgraduados 1,182.68 1,229.03 1,229.03 46.34 3.92 3.92 Instituto Nacional de Pesca 861.44 888.00 883.00 21.56 -5.00 3.08 2.50 -0.56 SAGARPA Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del 334.54 432.99 432.99 98.45 29.43 29.43 Sector Rural, A.C. Fideicomiso de Riesgo Compartido 299.92 317.22 317.22 17.30 5.77 5.77 Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero 159.28 158.76 158.76 -0.52 -0.33 -0.33 Productora Nacional de Biológicos Veterinarios 94.88 153.27 153.27 58.39 61.54 61.54 Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la 36.71 37.31 37.31 0.60 1.64 1.64 Caña de Azúcar SAGARPA 8,312.56 8,585.04 8,580.04 267.48 -5.00 3.28 3.22 -0.06 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 227 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 150. Gasto Público para las Entidades de Control Presupuestario Indirecto de los ramos SCT y Economía, 2014-2015. (Millones de pesos). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramo Entidades 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Servicio Postal Mexicano 5,358.15 5,629.95 5,629.95 271.80 5.07 5.07 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 10,571.53 7,071.53 7,071.53 -3,500.00 -33.11 México, S.A. de C.V. Aeropuerto Internacional de la Ciudad 4,482.76 5,187.07 5,187.07 704.31 15.71 15.71 de México, S.A. de C.V. Caminos y Puentes Federales de 3,480.95 2,934.73 2,888.45 -592.50 -46.29 -15.69 -17.02 -1.58 Ingresos y Servicios Conexos Telecomunicaciones de México 2,802.11 3,109.65 3,109.65 307.54 10.98 10.98 Aeropuertos y Servicios Auxiliares 2,587.20 2,879.09 2,879.09 291.89 11.28 11.28 Administración Portuaria Integral de 1,301.38 996.27 996.27 -305.11 -23.44 -23.44 Guaymas, S. A. de C.V. Administración Portuaria Integral de 1,222.80 1,254.15 1,254.15 31.35 2.56 2.56 Manzanillo, S. A. de C.V. Administración Portuaria Integral de 1,220.74 1,289.06 1,289.06 68.32 5.60 5.60 Veracruz, S. A. de C.V. Administración Portuaria Integral de 931.38 987.11 987.11 55.73 5.98 5.98 Lázaro Cárdenas, S. A. de C.V. Administración Portuaria Integral de 733.89 1,091.93 1,091.93 358.04 48.79 48.79 Altamira, S. A. de C.V. Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, 520.65 1,079.32 735.52 214.87 -343.80 107.30 41.27 -31.85 S.A. de C.V. Administración Portuaria Integral de 281.48 136.28 136.28 -145.21 -51.59 -51.59 Progreso, S. A. de C.V. Administración Portuaria Integral de 266.61 279.19 279.19 12.58 4.72 4.72 SCT Coatzacoalcos, S. A. de C.V. Administración Portuaria Integral de 212.97 233.41 233.41 20.44 9.60 9.60 Topolobampo, S. A. de C.V. Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la 190.08 253.35 253.35 63.27 33.29 33.29 Marina Mercante Nacional Servicios Aeroportuarios de la Ciudad 163.44 178.62 178.62 15.19 9.29 9.29 de México, S.A. de C.V. Administración Portuaria Integral de 161.53 171.24 171.24 9.71 6.01 6.01 Tuxpan, S. A. de C.V. Administración Portuaria Integral de 152.50 145.16 145.16 -7.34 -4.81 -4.81 Ensenada, S. A. de C.V. Administración Portuaria Integral de 144.09 111.36 111.36 -32.73 -22.72 -22.72 Salina Cruz, S. A. de C.V. Administración Portuaria Integral de 141.77 146.50 146.50 4.74 3.34 3.34 Dos Bocas, S. A. de C.V. Administración Portuaria Integral de 126.80 139.16 139.16 12.35 9.74 9.74 Tampico, S. A. de C.V. Agencia Espacial Mexicana 112.81 123.48 123.48 10.67 9.46 9.46 Administración Portuaria Integral de 108.42 119.61 119.61 11.18 10.31 10.31 Mazatlán, S. A. de C.V. Administración Portuaria Integral de 53.98 65.06 65.06 11.09 20.54 20.54 Puerto Vallarta, S. A. de C.V. Administración Portuaria Integral de 38.53 65.08 65.08 26.55 68.92 68.92 Puerto Madero, S. A. de C.V. SCT 26,797.03 39,177.38 35,287.29 8,490.27 -3,890.09 46.20 31.68 -9.93 Exportadora de Sal, S. A. de C. V. 2,228.02 2,373.71 2,373.71 145.69 6.54 6.54 Pro México 1,624.45 1,875.55 1,875.55 251.10 15.46 15.46 Procuraduría Federal del Consumidor 1,181.95 1,349.41 1,349.41 167.45 14.17 14.17 Servicio Geológico Mexicano 695.67 695.67 695.67 Economía Instituto Mexicano de la Propiedad 650.82 663.33 663.33 12.51 1.92 1.92 Industrial Centro Nacional de Metrología 453.04 422.83 422.83 -30.20 -6.67 -6.67 Fideicomiso de Fomento Minero 244.42 260.93 260.93 16.52 6.76 6.76 Economía 7,078.36 7,641.43 7,641.43 563.06 7.95 7.95 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 228 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 151. Gasto Público para las Entidades de Control Presupuestario Indirecto de los ramos SEP, 2014-2015. (Millones de pesos). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramo Entidades 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Universidad Nacional Autónoma 33,337.09 35,863.78 35,863.78 2,526.69 7.58 7.58 de México Universidad Autónoma 5,854.89 6,232.32 6,582.32 727.42 350.00 6.45 12.42 5.62 Metropolitana Consejo Nacional de Fomento 5,893.92 5,736.59 5,736.59 -157.34 -2.67 -2.67 Educativo Comisión Nacional de Cultura 4,240.88 3,605.06 3,605.06 -635.82 -14.99 -14.99 Física y Deporte Instituto Nacional de la 3,541.20 3,521.44 3,521.44 -19.76 -0.56 -0.56 Infraestructura Física Educativa Centro de Investigación y de 2,966.72 3,102.23 3,102.23 135.51 4.57 4.57 Estudios Avanzados del I.P.N. Comisión Nacional de Libros de 2,663.38 2,645.61 2,645.61 -17.77 -0.67 -0.67 Texto Gratuitos Instituto Nacional para la 2,272.01 3,180.31 3,180.31 908.30 39.98 39.98 Educación de los Adultos Colegio de Bachilleres 1,712.75 1,773.73 1,773.73 60.97 3.56 3.56 Colegio Nacional de Educación 1,470.60 1,415.86 1,415.86 -54.74 -3.72 -3.72 Profesional Técnica Impresora y Encuadernadora 1,380.00 1,381.21 1,381.21 1.21 0.09 0.09 Progreso, S.A. de C.V. Universidad Autónoma Agraria 863.07 918.25 918.25 55.18 6.39 6.39 Antonio Narro El Colegio de México, A.C. 657.45 694.86 694.86 37.40 5.69 5.69 Estudios Churubusco Azteca, 479.26 471.09 471.09 -8.17 -1.71 -1.71 S.A. SEP Fondo de Cultura Económica 460.46 463.41 463.41 2.96 0.64 0.64 Comisión de Operación y Fomento de Actividades 396.94 419.18 419.18 22.24 5.60 5.60 Académicas del I.P.N. Instituto Mexicano de 351.70 349.06 349.06 -2.64 -0.75 -0.75 Cinematografía Televisión Metropolitana, S.A. 332.79 353.13 353.13 20.34 6.11 6.11 de C.V. Centro de Enseñanza Técnica 307.45 329.88 329.88 22.43 7.30 7.30 Industrial EDUCAL, S.A. de C.V. 254.61 245.45 245.45 -9.16 -3.60 -3.60 Instituto Mexicano de la Radio 232.19 226.94 226.94 -5.26 -2.26 -2.26 Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia 138.76 140.81 140.81 2.05 1.48 1.48 Laboral y de Certificación de Competencia Laboral Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de 115.09 115.83 115.83 0.74 0.64 0.64 Tijuana, S.A. de C.V. Instituto Nacional de Lenguas 112.80 115.49 115.49 2.69 2.38 2.38 Indígenas Fideicomiso para la Cineteca 82.66 100.17 100.17 17.51 21.18 21.18 Nacional Centro de Capacitación 46.15 52.62 52.62 6.46 14.00 14.00 Cinematográfica, A.C. Patronato de Obras e 38.86 39.54 39.54 0.68 1.75 1.75 Instalaciones del IPN SEP 70,203.70 73,493.83 73,843.83 3,640.13 350.00 4.69 5.19 0.48 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 229 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 152. Gasto Público para las Entidades de Control Presupuestario Indirecto de los ramos SALUD, STPS, SRA, SEMARNAT, PGR y ENERGIA, 2014-2015. (Millones de pesos). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramo Entidades 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real Hospital General de México "Dr. Eduardo 3,410.37 3,528.74 3,528.74 118.38 3.47 3.47 Liceaga" SALUD Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Instituto Nacional de Cancerología Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" Hospital Infantil de México "Federico Gómez" Instituto Nacional de Rehabilitación Hospital Juárez de México Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas" Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca Hospital General "Dr. Manuel Gea González" Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes" Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez" Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán Centros de Integración Juvenil, A.C. Hospital Regional de Alta Especialidad de la Ciudad de Victoria "Bicentenario 2010" Instituto Nacional de Salud Pública Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz" Instituto Nacional de Medicina Genómica Instituto Nacional de Geriatría Instituto Nacional de Pediatría SALUD STPS Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores Comisión Nacional de los Salarios Mínimos STPS SRA Comisión Nacional de Vivienda Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares Procuraduría Agraria Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal SRA SEMARNAT Comisión Nacional Forestal Instituto Mexicano de Tecnología del Agua Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático SEMARNAT PGR PGR Instituto Nacional de Ciencias Penales Energía Instituto Mexicano del Petróleo Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. (Consolidado) Instituto de Investigaciones Eléctricas Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares III Servicios, S.A de C.V. Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A de C.V. Centro Nacional de Control de Energía Centro Nacional de Control del Gas Natural Energía 2,965.90 2,877.09 2,877.09 -88.81 - -2.99 -2.99 - 2,374.45 2,516.14 2,516.14 141.69 - 5.97 5.97 - 2,294.13 2,038.01 2,075.42 -218.71 37.41 -11.16 -9.53 1.84 2,193.76 1,671.04 1,671.04 -522.72 - -23.83 -23.83 - 1,544.82 1,377.43 1,341.10 1,578.65 1,548.42 1,418.09 1,578.65 1,548.42 1,418.09 33.83 170.99 76.99 - 2.19 12.41 5.74 2.19 12.41 5.74 - 1,298.14 1,358.06 1,358.06 59.92 - 4.62 4.62 - 1,374.07 1,335.97 1,363.15 -10.92 27.17 -2.77 -0.80 2.03 1,289.14 1,260.39 1,260.39 -28.75 - -2.23 -2.23 - 1,109.81 1,184.40 1,184.40 74.59 - 6.72 6.72 - 1,104.88 1,119.52 1,119.52 14.64 - 1.33 1.33 - 1,015.81 1,632.41 1,637.41 621.60 5.00 60.70 61.19 0.31 963.93 969.23 969.23 5.30 - 0.55 0.55 - 779.50 808.40 813.40 33.91 5.00 3.71 4.35 0.62 762.77 834.16 834.16 71.39 - 9.36 9.36 - 686.53 682.24 682.24 -4.29 - -0.62 -0.62 - 591.12 723.37 723.37 132.25 - 22.37 22.37 - 554.26 592.02 600.02 45.76 8.00 6.81 8.26 1.35 530.41 542.00 542.00 11.59 - 2.18 2.18 - 373.26 373.37 376.14 2.88 2.78 0.03 0.77 0.74 225.96 222.65 1,533.15 31,917.36 212.22 203.92 1,908.93 32,916.80 212.22 205.92 1,908.93 33,004.16 -13.74 -16.73 375.78 1,086.81 2.00 87.37 -6.08 -8.41 3.13 -6.08 -7.51 3.41 0.98 0.27 1,697.15 1,985.03 1,985.03 287.88 - 16.96 16.96 - 41.41 1,738.56 12,166.12 42.77 2,027.79 8,826.35 42.77 2,027.79 8,826.35 1.35 289.23 -3,339.76 - 3.27 16.64 -27.45 3.27 16.64 -27.45 - 2,629.65 2,656.41 2,656.41 26.76 - 1.02 1.02 - 948.03 992.44 1,142.44 194.40 150.00 4.68 20.51 15.11 594.04 719.89 719.89 125.85 - 21.19 21.19 - 105.96 16,443.81 7,649.39 504.33 109.07 13,304.16 8,059.96 521.56 109.07 13,454.16 8,059.96 521.56 3.11 -2,989.65 410.58 17.22 150.00 - 2.93 -19.09 5.37 3.41 2.93 -18.18 5.37 3.41 1.13 - 257.95 297.62 297.62 39.68 - 15.38 15.38 - 8,411.67 154.55 154.55 6,161.48 8,879.14 198.42 198.42 7,040.27 8,879.14 198.42 198.42 7,040.27 467.48 43.87 43.87 878.79 - 5.56 28.39 28.39 14.26 5.56 28.39 28.39 14.26 - 3,082.71 2,264.36 2,264.36 -818.35 - -26.55 -26.55 - 1,046.69 1,003.16 1,003.16 -43.53 - -4.16 -4.16 - 962.74 1,138.03 1,138.03 175.30 - 18.21 18.21 - 951.27 797.09 704.06 978.00 781.48 728.16 978.00 781.48 728.16 26.73 -15.62 24.10 - 2.81 -1.96 3.42 2.81 -1.96 3.42 - 347.52 523.37 523.37 175.85 - 50.60 50.60 - 14,053.56 14,456.83 190.00 190.00 14,456.83 190.00 190.00 403.27 190.00 190.00 - 2.87 2.87 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 230 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico Cuadro No. 153. Gasto Público para las Entidades de Control Presupuestario Indirecto de los ramos SEDESOL, Turismo, Función Pública y CONACYT, 2014-2015. (Millones de pesos). Diferencial Diferencial 2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF / 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF Ramo Entidades 2014 PEF 2015 PPEF Millones de pesos Variación real DICONSA, S. A. de C.V. 19,210.27 21,739.86 21,739.86 2,529.59 13.17 13.17 LICONSA, S. A. de C.V. 12,550.73 9,445.68 9,445.68 -3,105.05 -24.74 -24.74 Instituto Nacional de las Personas Adultas 358.91 370.31 370.31 11.41 3.18 3.18 Mayores Instituto Mexicano de la Juventud 345.05 346.55 346.55 1.50 0.43 0.43 SEDESOL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 301.30 490.60 440.60 139.31 -50.00 62.83 46.24 -10.19 Desarrollo Social Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad SEDESOL Turismo Fondo Nacional de Fomento al Turismo FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. FONATUR Constructora, S.A. de C.V. Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. FONATUR Operadora Portuaria, S. A. de C. V. Turismo Función Pública Función Pública Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. Fondo de Información y Documentación para la Industria CIATEQ A.C. Centro de Tecnología Avanzada, A.C. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. El Colegio de la Frontera Sur Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. Instituto de Ecología, A.C. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social El Colegio de la Frontera Norte, A.C. Centro de Investigaciones en Química Aplicada CIATEC A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, A.C. Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. Fondo para el Desarrollo de los Recursos Humanos Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. El Colegio de Michoacán, A.C. El Colegio de San Luis, A.C. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo, A.C. 261.82 268.86 268.86 7.05 - 2.69 2.69 - 64.74 78.16 78.16 13.42 - 20.74 20.74 - 33,092.80 2,842.14 837.73 773.49 32,740.03 1,175.11 2,557.59 517.14 32,690.03 2,992.12 2,557.59 517.14 -402.77 149.98 1,719.86 -256.35 -50.00 1,817.02 - -1.07 -58.65 205.30 -33.14 -1.22 5.28 205.30 -33.14 -0.15 154.63 - 767.35 1,382.33 882.33 114.98 -500.00 80.14 14.98 -36.17 196.10 5,416.80 590.00 590.00 25,115.06 236.78 5,868.94 600.19 600.19 27,142.68 236.78 7,185.96 600.19 600.19 27,142.68 40.68 1,769.15 10.19 10.19 2,027.62 1,317.02 - 20.74 8.35 1.73 1.73 8.07 20.74 32.66 1.73 1.73 8.07 22.44 - 1,036.44 990.87 990.87 -45.57 - -4.40 -4.40 - 708.27 974.86 974.86 266.59 - 37.64 37.64 - 691.42 626.36 626.36 -65.05 - -9.41 -9.41 - 632.63 574.79 574.79 -57.84 - -9.14 -9.14 - 576.39 613.13 613.13 36.73 - 6.37 6.37 - 489.79 452.33 452.33 -37.45 - -7.65 -7.65 - 426.32 394.20 394.20 -32.12 - -7.53 -7.53 - 413.57 545.67 545.67 132.11 - 31.94 31.94 - 393.30 461.79 461.79 68.49 - 17.42 17.42 - 392.05 419.93 419.93 27.88 - 7.11 7.11 - 315.19 329.53 329.53 14.35 - 4.55 4.55 - 310.78 302.14 302.14 -8.64 - -2.78 -2.78 - 308.43 280.99 353.73 243.70 353.73 243.70 45.30 -37.30 - 14.69 -13.27 14.69 -13.27 - 270.67 289.52 289.52 18.85 - 6.97 6.97 - 259.37 273.90 273.90 14.54 - 5.60 5.60 - 236.18 233.08 233.08 -3.10 - -1.31 -1.31 - 207.61 253.44 253.44 45.84 - 22.08 22.08 - 203.22 228.90 228.90 25.68 - 12.63 12.63 - 183.96 215.80 215.80 31.85 - 17.31 17.31 - 177.79 203.49 203.49 25.71 - 14.46 14.46 - 176.13 222.25 222.25 46.12 - 26.19 26.19 - 171.85 201.62 201.62 29.77 - 17.32 17.32 - 131.81 112.42 164.71 119.81 164.71 119.81 32.90 7.39 - 24.96 6.58 24.96 6.58 - 178.69 210.42 210.42 31.72 - 17.75 17.75 - 67.10 75.10 75.10 8.01 - 11.93 11.93 CONACYT 34,467.41 37,117.78 2,650.37 - 7.69 7.69 - Total 311,505.86 333,503.17 37,117.78 333,057.8 6 21,552.00 -445.30 7.06 6.92 -0.13 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 231 Dip. Fernando Rodríguez Doval Presidente Sen. Braulio Manuel Fernández Aguirre Dip. Heriberto Manuel Galindo Quiñones Dip. Marcelo Garza Ruvalcaba Sen. Juan Carlos Romero Hicks Sen. Adolfo Romero Lainas SECRETARÍA GENERAL Mtro. Mauricio Farah Gebara Secretario General SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas Secretario DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS Lic. José María Hernández Vallejo Director General DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS Mtra. Avelina Morales Robles Directora SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO M. en E. Reyes Tépach M. Subdirector C. Martha Amador Quintero C. Dolores García Flores C. Margarita Rodríguez Palacios Capturistas