No. Audit oría Fecha Progra mada Miércol es 13 de Octubre del 2010 1 1 Lunes 18 de Octubre del 2010 ENERO Alcance 1 2 3 Programa de Auditorías Internas Fecha de elaboración 2010 8 de Octubre del 2010 FEBRERO 4 1 2 3 MARZO 4 1 2 3 ABRIL 4 1 2 3 MAYO 4 1 2 3 4 1 2 3 JULIO 4 1 2 3 AGOSTO 4 1 2 3 SEPTIEMBRE 4 1 2 3 4 OCTUBRE 1 2 3 4 NOVIEMBR E 1 2 3 4 DICIEMBRE 1 2 3 4 Auditoría interna completa al Sistema de Gestión de Calidad por los auditores del Comité de Calidad en las siguientes Unidades Académicas: Escuela Normal del Estado, Escuela Normal de Educación Física, Escuela Normal Superior de Hermosillo, Sede y Oficinas Centrales de IFODES, en los siguientes Procedimientos: Académicos, Administrativos, Vinculación y Planeación. Requerimientos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Norma ISO 9001:2008. Auditoría interna completa al Sistema de Gestión de Calidad por los auditores del Comité de Calidad en las siguientes Unidades Académicas: Escuela Normal Estatal de Especialización, Escuela Normal Rural “P.E.C.”, Centro Regional de Educación Normal, Escuela Normal Superior de Hermosillo, subsede Obregón y Escuela Normal superior de Hermosillo, subsede Navojoa; en el Procedimiento Académico. Requerimientos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Norma ISO 9001:2008. __________________________________________ Adriana Almada Gutiérrez Auditor Líder R01/0610 JUNIO ____________________________________ Margarita Taddei Cabrero Representante de la Dirección 1 de 1 F17-CCC