Memoria 2002 Instituto Madrileño de la Salud 1 Índice Presentación Organización y régimen jurídico del Instituto Madrileño de la Salud El Instituto Madrileño de la Salud en la LOSCAM Régimen Jurídico y de funcionamiento del Instituto Madrileño de la Salud Estructura orgánica del Instituto Madrileño de la Salud El Consejo de Administración del Instituto Madrileño de la Salud Atención Sanitaria 1. Recursos y Cartera de Servicios del Instituto Madrileño de la Salud 2. Actividad Asistencial 2.1. En Centros propios 2.2. En Centros concertados 3. Calidad 3.1. Objetivos generales del plan de calidad de la Comunidad de Madrid 3.2. Objetivos específicos del Instituto Madrileño de la Salud 3.2.1. Atención Primaria 3.2.2. Atención Especializada 3.2.3. Continuidad asistencial 4. Proyectos Institucionales de mejora 5. Plan de Evaluación de Centros y Servicios Sanitarios 6. Plan de la A a la Z Recursos Humanos Actividades y Formación Continuada Relaciones Laborales y Selección de personal Gestión Económica Recursos Financieros Inversiones del ejercicio Gestión de cobros a terceros Contratación administrativa 2 Prescripción y gasto farmacéutico 1. Introducción 2. Prestación farmacéutica a través de receta medica 3. Atención Primaria 4. Atención Especializada 5. Análisis económico global Anexos Anexo I.- Actividad asistencial por Área Sanitaria. Anexo II.- Expedientes autorizado gasto y contrato por Consejo de Gobierno. Anexo III.- Contratos formalizados por la Dirección General del Instituto Madrileño de la Salud. Anexo IV.- Expedientes tramitados por los Centros con la autorización previa de la Dirección General del Instituto Madrileño de la Salud. Anexo V.- Contratos tramitados y gestionados por la Dirección General del Instituto Madrileño de la Salud. Anexo VI.- Contratos de determinación de tipo vigentes y contrato marco de gestión de servicio público. Anexo VII.- Contratos Centralizados. 3 PRESENTACIÓN La Memoria 2002 del Instituto Madrileño de la Salud que presentamos trata de reflejar la realidad del Ente Público en su primer año de vida. Un año complejo, marcado por el proceso de asunción de la transferencia de la gestión de la asistencia sanitaria a la Comunidad de Madrid. Hemos asumido una cultura de gestión solidamente consolidada y, fundamentalmente, un capital humano que se ha adaptado en un tiempo record a la nueva realidad, abordando innovadores retos y proyectos con entusiasmo. Gracias a esta actitud y al trabajo de todos hemos concluido el año 2002, consiguiendo nuestro principal objetivo que es el de trabajar para poder ofrecer a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid una asistencia sanitaria de calidad. En los primeros meses del año abordamos el desarrollo normativo necesario que nos permitiera asumir con garantías el papel de Organismo proveedor de servicios sanitarios. Así, partiendo de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid que sienta los elementos esenciales del Ente Público (objeto y naturaleza, fines y funciones, régimen financiero, presupuestario y contable, personal…..), se han desarrollado en el año 2002, iniciativas esenciales tales como: configuración de la composición y funcionamiento del Consejo de Administración del Instituto Madrileño de la Salud, establecimiento del régimen jurídico y de funcionamiento y la estructura orgánica del Instituto Madrileño de la Salud. Durante el año 2002 se han puesto en marcha nuevos equipamientos asistenciales, tanto en el ámbito de la Atención Primaria como de los Hospitales. En ambos se ha desarrollado una importante actividad asistencial que se refleja en la Memoria y que responde al trabajo, dedicación y saber hacer de todos los profesionales de los Centros adscritos al Instituto Madrileño de la Salud. Resulta difícil traducir en cifras, el esfuerzo y la intensa labor que esconde cada una de las actuaciones que se han desarrollado, por parte del conjunto de trabajadores del Instituto Madrileño de la Salud que, en una mínima parte, hemos tratado de reflejar en esta Memoria. Leticia Moral Iglesias DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO MADRILEÑO DE LA SALUD 4 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO INSTITUTO MADRILEÑO DE LA SALUD DEL El Instituto Madrileño de la Salud en la LOSCAM La Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, incorpora importantes novedades respecto de la situación previa, estableciendo, con carácter general, que el Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid, se crea bajo los principios de vertebración y coordinación, y consolida entre otros, los principios de universalidad, solidaridad, equidad e igualdad efectiva en el acceso, desde una concepción integral del Sistema que contempla la promoción de la salud, la educación sanitaria, la prevención y la asistencia, no sólo de los madrileños, sino de las personas que se encuentren en su ámbito territorial. Igualmente, se hace hincapié en la descentralización, desconcentración, autonomía y responsabilidad en la gestión de los servicios, con una organización sanitaria basada en los principios de racionalización, eficacia, simplificación y eficiencia, donde queda establecida la separación de funciones en la Administración, y donde con la colaboración de los profesionales, y la participación de la sociedad civil en la formulación de las políticas y en su control, las medidas que se adopten, habrán de ajustarse a las necesidades reales de salud de la población. En concreto, y en relación con la participación de los ciudadanos, hay que señalar que el Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid considera ésta como indispensable en la gestión sanitaria, entendiendo que los ciudadanos deben participar en la decisión sobre las prioridades sanitarias, y que la valoración interna y externa de los servicios sanitarios deberá efectuarse escuchando a los profesionales y a los pacientes. La aportación más importante que presenta el modelo sanitario diseñado por esta Ley, consiste en garantizar al ciudadano, individual y colectivamente, su consideración como centro del Sistema Sanitario, para lo cual se configura un dispositivo, las Agencias Sanitarias, que a modo de auténticos gestores de cabecera, permita garantizar una gestión personalizada, directa y rápida tanto del acceso al sistema como del resto de las prestaciones no asistenciales que en el mismo se contemplan. La Ley distingue entre las funciones típicamente administrativas y burocráticas y las funciones estrictamente prestadoras del servicio asistencial. Para ello, establece nítidamente la separación de las funciones de aseguramiento, compra y provisión, lo que favorece cierta competencia regulada en cuanto a la calidad y eficiencia, además de introducir mecanismos de cooperación entre centros, y el desarrollo e implantación de métodos de mejora continua. La separación de funciones que establece la Ley, exige de un lado, definir dentro de la organización sanitaria, qué órganos han de asumirlas, y cuáles son los mecanismos de relación entre cada uno de ellos dentro del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid. A tal efecto la Ley presenta importantes innovaciones que es preciso destacar. En primer término, se establece que la función de aseguramiento corresponde a la Autoridad Sanitaria, de la que depende la Red de Agencias Sanitarias de la Comunidad de Madrid. La Función de compra de servicios sanitarios, o lo que es lo mismo, la distribución del presupuesto sanitario, en función de actividad y objetivos de salud, se atribuye al Servicio Madrileño de Salud, que se configura como un Ente 5 Público, con personalidad jurídica propia. Y la función de provisión de servicios sanitarios corresponde a la Red Sanitaria Única de Utilización Pública, la cual está constituida por todos los servicios asistenciales financiados públicamente, y comprende al Instituto Madrileño de la Salud, Ente Público con personalidad jurídica propia en el que se incorporan todos los recursos traspasados por el Instituto Nacional de la Salud, los centros de provisión del Servicio Madrileño de Salud, y los centros concertados con titularidad pública y privada. La función de compra, que se realiza a través del Servicio Madrileño de Salud, encuentra en la Ley un desarrollo singular, con importantes innovaciones en relación con los modelos sanitarios de otras Comunidades Autónomas, en la medida que conecta esta función con las necesidades de salud de la población contenidas en el Informe del Estado de Salud de la Población elaborado anualmente por la autoridad sanitaria con competencias en Salud Pública, e introduce la función de planificación en la función de compra a través del Plan de Servicios cuatrienal y del Programa de Asignación por Objetivos Sanitarios, que anualmente y de acuerdo con aquel, y con el Informe del Estado de Salud de la Población, establece los objetivos generales y específicos, en términos de salud, determina las actividades a desarrollar para alcanzar dichos objetivos, y define los contratos sanitarios con los proveedores de la Red Sanitaria Única de Utilización Pública. En definitiva, se configura un nuevo modelo sanitario abierto, que permite una gran potencialidad y versatilidad, que sitúa al ciudadano en el epicentro del Sistema, y refuerza el principio de aseguramiento público, de modo que es la demanda y no la oferta asistencial la que determina la configuración y funcionamiento del Sistema Sanitario, de igual forma que refuerza el papel de la Salud Pública en la determinación de necesidades y evaluación de resultados. El Título VIII recoge, a los efectos de mantener y mejorar la ordenación sanitaria, la creación del “Instituto Madrileño de la Salud”, entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, configurado por todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios transferidos por el Instituto Nacional de la Salud en el territorio de la Comunidad de Madrid, al cual corresponden las funciones de gestión y administración de los centros, servicios y prestaciones del sistema sanitario público. El Instituto Madrileño de la Salud es un ente instrumental creado como organismo proveedor de los servicios sanitarios adscrito a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que, entre otras facultades, ostenta la dirección, vigilancia y tutela, así como el control, la inspección y la evaluación de sus actividades. La creación de este Instituto consolida definitivamente el principio de separación de funciones promulgado por esta Ley, sin perjuicio de su vinculación funcional con el Servicio Madrileño de Salud el cual a través de los instrumentos de compra definidos en la misma, regulará sus actividades, controlará su asignación presupuestaria y evaluará sus resultados. Uno de los aspectos más novedosos de la Ley, es que propone un modelo abierto y flexible, que apuesta por una diversidad de fórmulas posibles de gestión y administración de los servicios y prestaciones sobre los que tiene competencias. De este modo, se pretende avanzar en la incorporación de mecanismos de gestión moderna, habituales en los países de la Unión Europea, adecuados al carácter prestacional de la administración sanitaria, no obstante su naturaleza pública. 6 En relación con las medidas adoptadas en el pasado, y de acuerdo con la actual configuración del modelo sanitario de la Comunidad de Madrid, esta Ley consolida, mediante la institucionalización de la Red Sanitaria Única de Utilización Pública, un sistema sanitario basado, a través de la acreditación, en el aprovechamiento de todos los recursos, con el objeto de alcanzar una óptima ordenación sanitaria que permita la adecuada homogeneización de las prestaciones y la correcta utilización de los recursos humanos y materiales, siguiendo así la tendencia general de los países socialmente más avanzados. El Instituto Madrileño de la Salud se recoge específicamente en los artículo 78 a 95 del Título VIII de la LOSCAM, dentro de los que se incluye los fines y funciones de este Organismo: Capítulo II: Fines y funciones Artículo 80: Fines En el marco de los fines atribuidos al Instituto Madrileño de la Salud, son objetivos prioritarios de sus Centros: a) La organización integral de las funciones de promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria, y rehabilitación. b) La potenciación del trabajo en equipo en el marco de la asistencia sanitaria. c) La adecuada continuidad entre la atención primaria y la atención especializada. d) La adecuada coordinación con las Agencias Sanitarias. e) El acercamiento y la accesibilidad de los servicios a la población. Artículo 81: Funciones De acuerdo con los criterios generales establecidos para el Instituto Madrileño de la Salud, dentro de su específico ámbito de actuación, desarrollará las siguientes funciones: a) Gestión de los centros, servicios y establecimientos sanitarios integrados en el Instituto Madrileño de la Salud, y de los servicios administrativos que conforman su estructura. b) Propuesta de creación de cualesquiera entidades admitidas en derecho o su participación en las mismas. c) Gestión y ejecución de las actuaciones y programas institucionales en materia de promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria y rehabilitación, de acuerdo con el Plan de Servicios y el Programa de Asignación por Objetivos Sanitarios del Servicio Madrileño de Salud. d) Gestión de los servicios y prestaciones de asistencia sanitaria en sus centros y servicios asistenciales. e) Gestión de los recursos humanos, materiales y financieros que le sean asignados para el desarrollo de sus funciones. f) Gestión de los acuerdos, convenios y conciertos suscritos para la prestación de los servicios. g) Supervisión y control de la gestión económica y financiera de los centros, servicios y establecimientos sanitarios adscritos. El proceso de traspaso a la Comunidad de Madrid de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, culmina con la publicación del Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias, de 26 de diciembre de 2001 aprobado mediante Real Decreto 1479/2001, de 27 de diciembre, que señala en su apartado K que el traspaso de funciones y medios objeto de dicho Acuerdo tendrán efectividad a partir del día 1 de enero de 2002. 7 El desarrollo reglamentario de la Ley de Ordenación Sanitaria se ha venido realizando paulatinamente mediante el Decreto 3/2002, de 17 de enero, por el que se estable la composición y funcionamiento del Consejo de Administración del Instituto Madrileño de la Salud, y el Decreto 37/2002, de 21 de febrero, por el que se regula el régimen transitorio de gestión económica en materia de servicios sanitarios. Régimen jurídico y de funcionamiento del Instituto Madrileño de la Salud En desarrollo de la Disposición Final Cuarta de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, se establece el régimen jurídico y de funcionamiento del Instituto Madrileño de la Salud, mediante Decreto 145/2002, de 1 de agosto. Esta norma regula, entre otras materias: la naturaleza jurídica, fines, objetivos, actividad, órganos de gobierno y de dirección; régimen patrimonial, económico, financiero y de personal del Instituto Madrileño de la Salud. Estructura orgánica del Instituto Madrileño de la Salud Aprobados los Proyectos de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2003 y de Medidas Fiscales y Administrativas, se adscriben los centros sanitarios y créditos correspondientes al Instituto Madrileño de la Salud. Con el fin de avanzar y completar la organización del Ente Público, el Decreto 197/2002, de 26 de diciembre, modificado por Decreto 48/2003, de 3 de abril, establece su estructura orgánica. El Consejo de Administración del Instituto Madrileño de la Salud Composición del Consejo de Administración del Instituto Madrileño de la Salud Presidente: El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid; Vicepresidente Primero: El Viceconsejero de Asistencia Sanitaria; Vicepresidente Segundo: El Director General de Régimen Económico, Infraestructuras y Recursos Humanos. • • • Vocales por la Consejería de Sanidad: el Director General de Planificación Sanitaria, Innovación Tecnológica y Sistemas de Información; el Director General de Aseguramiento y Atención al Paciente; el Director General de la Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios; el Director General de Farmacia y Productos Sanitarios; el Director General del Servicio Madrileño de Salud; el Director General del Instituto Madrileño de la Salud; el Defensor del Paciente. Vocales por otras Consejerías: El Director General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda; el Director General de la Función Pública de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas. Tres vocales nombrados por el Consejero de Sanidad, entre profesionales de reconocido prestigio. 8 • Secretario. Funciones del Consejo de Administración del Instituto Madrileño de la Salud: a) Fijar los criterios de actuación del Instituto Madrileño de la Salud, de acuerdo con las directrices de la Consejería de Sanidad y del Consejo de Gobierno, en el marco de la política sanitaria de la Comunidad de Madrid, y establecer los criterios generales de coordinación de sus centros, servicios y establecimientos. A tal efecto, deberá elevar a la Consejería de Sanidad el agregado de los contratos sanitarios en consonancia con el Plan de Servicios y el Programa de Asignación por Objetivos Sanitarios del Servicio Madrileño de Salud. b) Aprobar los presupuestos de funcionamiento de sus centros, servicios y establecimiento. c) Aprobar el estado de cuentas y los documentos relativos a la gestión económica y contable de sus centros, servicios y establecimiento. d) Aprobar las propuestas de programas de actuación y de inversiones generales del Instituto Madrileño de la Salud. e) Aprobar las propuestas de anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos anuales del Instituto Madrileño de la Salud y elevarlo a la Consejería de Sanidad, para su incorporación al anteproyecto general de la misma para su tramitación. f) Aprobar el estado de cuentas y los documentos relativos a la gestión económica y contable del Instituto Madrileño de la Salud y elevarlos a la Consejería de Sanidad. g) Fijar los criterios generales, establecer y actualizar los acuerdos, convenios y conciertos para la prestación de los servicios, teniendo en cuenta, con carácter previo, la utilización de los recursos sanitarios públicos. h) Acordar el establecimiento de fórmulas de gestión integrada o compartida con otras entidades. i) Proponer a la Consejería de Sanidad los precios y tarifas por la prestación y concertación de servicios, así como su modificación y revisión. j) Acordar y elevar a la Consejería de Sanidad, a los efectos de su aprobación por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Director General, la constitución de organismos, la formación de consorcios y la creación, por el Instituto Madrileño de la Salud, de cualesquiera otras entidades admitidas en derecho, o su participación en las mismas. k) Aprobar las propuestas de normativa en las materias sometidas al ámbito de competencia del Instituto Madrileño de la Salud y elevarlas a la Consejería de Sanidad al objeto de su tramitación. l) Acordar, a propuesta del Director General, el nombramiento y cese de los gerentes y directores de los centros y unidades adscritas. 9 m) Aprobar la Memoria Anual del Instituto Madrileño de la Salud. n) Cualesquiera otras que le puedan corresponder legal o reglamentariamente. 10 ATENCIÓN SANITARIA Al Instituto Madrileño de la Salud, como principal proveedor público de servicio sanitarios de la Comunidad de Madrid, se le adscriben todas las Gerencias de Atención Primaria, la Gerencia del SUMMA 112 (antes denominada 061) y los Hospitales de titularidad pública si bien, en el año 2002, la gestión se circunscribió a los centros sanitarios procedentes de la transferencia del Estado. La Atención Sanitaria se realiza a través de una red de Centros de Salud que, a nivel de cada Área Sanitaria, se integran en la Gerencia de Atención Primaria. La Atención Primaria desempeña el papel de puerta de acceso al sistema sanitario y en concreto al dispositivo de Atención Especializada. Los recursos del Instituto Madrileño de la Salud se presentan agrupados por el Área Sanitaria donde están ubicados, lo que en el caso de algunos hospitales no presupone, necesariamente, su adscripción funcional a dicha Área. Los datos que aportamos de población se refieren a Tarjeta Individual Sanitaria (TIS), recogida en el Programa de Actuación Sanitaria 2002. 1. Recursos y Cartera de Servicios del Instituto Madrileño de la Salud 1.1. Recursos del Instituto Madrileño de la Salud ATENCIÓN PRIMARIA ÁREA 1 POBLACIÓN ADSCRITA 638.293 CONSULTORIOS CENTROS DE SALUD SERVICIOS DE URGENCIAS DE A.P. 19 28 3 ATENCIÓN ESPECIALIZADA POBLACIÓN CUBIERTA POR E.A.P. PUNTOS ATENCION CONTINUADA 93,59 5 2 402.928 2 19 3 89,10 1 3 4 295.078 11 - 16 19 2 3 96,12 88,45 2 0 528.555 5 637.319 77 32 3 93,66 11 6 7 8 9 10 11 480.176 24 12 1 6 4 22 20 21 17 13 32 5 3 2 3 3 5 96,71 78,80 93,52 96,74 99,71 91,03 7 6 1 1 4 TOTAL 5.259.317 156 239 35 91,67 38 499.843 419.097 362.846 278.147 717.035 HOSPITALES CEP CAMAS QUIROFANOS* Virgen de la Torre H.U. Santa Cristina H.U. La Princesa H.I. U. Niño Jesús H.U. Príncipe Asturias Ramón y Cajal H.U. La Paz Central Cruz Roja La Fuenfría Carlos III H.U. Puerta de Hierro Clínico San Carlos Móstoles Severo Ochoa H.U. Getafe H.U. Doce de Octubre 16 6 2 2 2 5 1 2 1 2 3 5 31 429 7 7 11 4 10 1.049 31 1.227 151 191 93 31 6 0 3 9 76 133 179 497 480 990 356 407 516 1.282 8.098 25 8 8 13 35 208 * Funcionantes programados 11 1. 2. Cartera de Servicios 1. 2.1. Cartera de Servicios en Atención Primaria La evolución de las coberturas, según se desprende de los datos analizados, obtiene resultados positivos en el año 2002. Durante este año se ha logrado aumentar la exactitud y rigurosidad de los sistemas de registro e información, mediante la realización de una evaluación de calidad de los sistemas de registros en determinados servicios. La evaluación de calidad, definida a través de las Normas Técnicas, se ha realizado mediante el sistema de auditoria de historias clínicas con la evaluación de 5.572 historias en total. Los criterios fijados sobre el diseño y metodología de evaluación, para mejorar el grado de concordancia entre diferentes observadores han permitido a las 11 Áreas constituir Grupos Evaluadores integrados por profesionales de las unidades clínico-asistenciales y miembros del Equipo Directivo en la totalidad de las Gerencias. En el proceso de verificación de la cartera de servicios, la Dirección General del Instituto Madrileño de la Salud ha contando con la colaboración de la Dirección General de Calidad, Acreditación, Evaluación e Inspección y las Sociedades Científicas constituidas en Atención Primaria: Sociedad de Enfermería Madrileña y de Atención Primaria (SEMAP), Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC), Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista (SEMERGEN), Sociedad Española de Medicina General (SEMG) y Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria. Coberturas Atención al niño Existe una adecuada evolución de coberturas, con valores por encima del 85% en los Servicios de Consulta de Niños, Vacunaciones y Revisiones del Niño Sano (0 – 23 meses). Se evidencia un resultado ligeramente favorable en el Servicio de Educación para la Salud en Centros Educativos. Nombre del Servicio 2002 Personas Incluidas % (*) 575.672 662.602 130.904 143.615 298.495 304 99,8 91,9 87,3 77,5 68,6 19,3 Consulta Niños Vacunaciones Revisiones del Niño Sano: (0 - 23 meses) Revisiones del Niño Sano: (2 - 5 años) Revisiones del Niño Sano: (6 - 14 años) Educación para la Salud en Centros Educativos (*) % de cobertura sobre casos esperados en relación con la población TSI a octubre de 2001. Cobertura Alcanzadas Servicios del Niño 100,0 80,0 60,0 2002 40,0 20,0 0,0 100 101 102 103 104 105 12 Atención a la mujer Aunque la evolución de las coberturas es adecuada, se evidencian valores inferiores al 40% en los Servicios de Seguimiento de la Mujer Embarazada y Vacunación de la Rubéola. Estos valores tienen su relevancia si consideramos que, en el primer caso se trata de un servicio no obligatorio y en el segundo se implican problemas de registro que paulatinamente han de ser solventados. Destacan los valores alcanzados en las coberturas de los Servicios de Captación y Valoración de la Mujer Embarazada (75,7%) y Preparación al Parto (62,5%). 2002 Personas Incluidas % (*) Captación y Valoración de la Mujer Embarazada 37.869 75,7 Seguimiento de la Mujer Embarazada 13.616 36,3 Preparación al Parto 31.274 62,5 Visita en el primer mes de postparto 29.486 59,0 Información y Seguimiento de Métodos Anticonceptivos. 569.700 42,9 Vacunación de la Rubeola 314.088 36,3 Diagnóstico Precoz de Cáncer de Cervix 415.181 40,1 Diagnóstico Precoz de Cáncer de Mama 228.814 53,0 Atención a la Mujer en el Climaterio 148.303 47,5 Nombre del Servicio (*) % de cobertura sobre casos esperados en relación con la población TSI a octubre de 2001. Atención al adulto-anciano Se constata una buena evolución de coberturas, excepto en el Servicio de Vacunación de la Gripe en menores de 65 años. Los servicios que han presentado una mejor evolución han sido: Atención a Pacientes Terminales, Atención a Pacientes Crónicos: Diabetes, Obesos, Hipertensos, Prevención y Detección de Problemas en el Anciano y Cirugía Menor. Asimismo, la evolución ha sido favorable para el Servicio de Atención Domiciliaria a Pacientes Inmovilizados. Destaca la buena cobertura en atención a pacientes con VIH-SIDA. 13 2002 Personas Incluidas % (*) 2.602.236 93,4 Vacunación de la Gripe Mayores o igual a 65 años 436.986 53,2 Vacunaciones de la Gripe Menores de 65 años 170.110 25,5 1.287.774 28,3 133.878 28,3 2.508.660 55,2 Atención a Pacientes Crónicos: Hipertensos 526.776 58,0 Atención a Pacientes Crónicos: Diabetes 176.195 64,6 Atención a Pacientes Crónicos: EPOC 48.167 29,1 Atención a Pacientes Crónicos: Obesos 270.787 49,7 Atención a Pacientes Crónicos: Hipercolesterolemia 321.284 35,4 Atención a Pacientes con VIH – SIDA 8.924 65,5 Educación para la Salud a Grupos de Pacientes Diabéticos 24.905 9,1 Educación para la salud a otros Grupos 85.289 9,4 Atención Domiciliaria a Pacientes Inmovilizados 41.369 45,8 Atención a Pacientes Terminales 4.830 45,9 Atención al Consumidor Excesivo de Alcohol 31.329 6,9 Prevención y Detección de Problemas en el Anciano 198.361 52,9 Cirugía Menor 30.066 42,3 Atención al Joven 42.888 15,0 Nombre del Servicio Consulta Adultos Vacunación del Tétanos Vacunación de la Hepatitis B a Grupos de Riesgo Prevención de enfermedades cardiovasculares (*) % de cobertura sobre casos esperados en relación con la población TSI a octubre de 2001. 1.2. 2. Cartera de Servicios en Atención Especializada 14 Area I Especialidades clínicas Alergología Análisis Clínicos Anatomía Patológica Anestesiología y Rea. Angiología y C. Vascular Aparato Digestivo Bioquímica Clínica Cardiología Cirugía Cardiovascular Cirugía General y Ap. Dig. Cirugía Maxilofacial Cirugía Pediátrica Cirugía Torácica Cirugía Plástica y Repar. Dermatología Médicoquir. Endocrinología y Nutrición Farmacología Clínica Farmacia Hospitalaria Geriatría Hematología y Hemot. Inmunología Medicina Intensiva Medicina Interna Medicina Nuclear Area II Area III VIRGEN H.U. H.I.U H.U. LA H.U DE LA SANTA NIÑO PRINCESA PRINCIPE TORRE CRISTINA JESUS ASTURIAS Area IV Area V Area VI RAMON Y CAJAL H.U. LA PAZ CENTRAL CRUZ ROJA SAN JOSE Y SANTA ADELA LA FUENFRIA CARLOS III Area VII Area VIII Area IX Area X Area XI CLINICO MOSTOLES SEVERO H.U. H.U. H.U. SAN OCHOA GETAFE DOCE PUERTA CARLOS DE DE OCTUBRE HIERRO 0 Si 0 Si 0 Si 0 Si 0 0 Si Si Si 0 0 Si 0 0 Si Si Si Si 0 Si Si Si 0 Si Si Si Si Si Si 0 Si Si 0 Si Si Si 0 Si Si Si 0 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 0 Si 0 0 Si 0 0 0 0 0 0 0 Si Si Si Si 0 Si Si Si 0 Si Si Si Si 0 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 0 Si Si Si 0 Si 0 Si 0 Si Si Si Si Si Si Si Si 0 Si Si Si Si Si Si Si Si 0 Si Si Si Si Si Si 0 Si Si Si 0 0 0 0 Si Si 0 0 0 0 0 0 0 Si Si Si Si Si Si 0 Si 0 Si Si Si 0 0 0 Si Si Si 0 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 0 0 0 Si Si 0 0 0 0 0 0 Si 0 0 0 0 0 Si 0 0 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 0 0 0 0 Si Si 0 0 0 0 Si Si 0 0 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 0 Si 0 0 0 0 Si 0 Si 0 Si 0 Si 0 0 Si 0 Si 0 Si 0 Si Si Si 0 0 Si Si Si 0 Si Si Si Si Si Si 0 Si 0 Si 0 Si Si 0 Si 0 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 0 0 Si Si Si 0 0 Si Si 0 0 Si Si 0 0 0 Si 0 Si 0 Si 0 Si Si Si Si Si Si Si Si 0 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 0 Si Si Si 0 Si Si 0 Si 0 Si Si Si 0 Si Si 0 Si 0 Si Si Si 0 Si Si Si Si 0 Si 0 Si Si Si Si Si 15 Microbiología y Paras. Nefrología Neumología Neurocirugía Neurofisiología Clínica Neurología Obstetricia y Ginec. Oftalmología Oncología Médica Oncología Radioterápica Otorrinolaringología Pediatría Psiquiatría Radiodiagnóstico Rehabilitación Reumatología Traumatología y C. Ortop. Urología Medicina Prev. y Salud P. Estomatología Medicina Legal y Forense Medicina del Trabajo Archivo Historias Clínicas Medicina Familiar y Com. 0 0 Si 0 0 Si Si Si 0 0 Si 0 Si Si Si 0 Si Si Si 0 0 Si Si Si Si 0 0 0 0 0 Si Si 0 0 0 Si 0 Si Si Si Si Si 0 0 0 0 Si 0 Si Si Si Si Si Si 0 Si Si 0 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 0 Si Si 0 Si Si Si Si Si Si 0 Si Si Si Si 0 Si Si Si Si Si Si Si 0 0 Si Si 0 Si Si Si 0 0 Si Si Si Si 0 Si Si Si Si Si Si Si Si Si 0 0 Si Si 0 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 0 0 0 Si 0 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 0 Si Si Si 0 0 Si Si 0 Si Si Si 0 0 Si 0 Si Si Si 0 Si Si Si Si 0 0 Si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Si 0 Si 0 Si 0 Si Si 0 0 0 0 0 Si 0 Si Si Si 0 0 Si 0 0 0 Si 0 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 0 Si Si Si Si Si Si Si 0 0 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 0 Si Si Si Si Si 0 Si 0 Si Si Si Si Si 0 Si Si Si Si Si Si Si Si Si 0 0 Si Si Si Si Si Si 0 0 Si Si Si Si 0 Si Si Si Si Si Si Si Si Si 0 0 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 0 Si Si Si Si Si Si Si Si Si 0 0 Si Si 0 16 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 0 0 Si Si Si 1.2. 3. Alta Tecnología VIRGEN DE LA TORRE H.U. SANTA CRISTINA H.I.U NIÑO JESUS H.U. LA PRINCESA H.U PRINCIPE ASTURIAS RAMON Y CAJAL H.U. LA PAZ CENTRAL CRUZ ROJA LA FUENFRIA CARLOS III H.U. PUERTA DE HIERRO CLINICO SAN CARLOS MOSTOLES SEVERO OCHOA H.U. GETAFE H.U. DOCE DE OCTUBRE TOTAL Mamógrafos T.C. R.M. Acelerador lineal Equipo de Cobaltoterapia Gammacámara Litotrictor Sala Hemodinámica 3 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 1 0 0 1 5 4 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 1 2 4 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 3 0 0 3 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 4 6 2 3 1 4 1 2 32 32 14 10 4 25 3 15 17 2. Actividad asistencial 2.1. Centros propios En Atención Primaria, la actividad se materializa a través del número de Consultas en los distintos ámbitos: Medicina de Familia, Pediatría, Enfermería y Atención Continuada. Por su parte los indicadores empleados nos permiten medir la presión asistencial (incluye número medio de consultas atendidas en el centro y domicilio/profesional/día) y la frecuentación. En Atención Especializada, presentamos datos significativos de actividad, organizados en tres grandes grupos: Hospitalización, Urgencias y Actividad Ambulatoria así como los correspondientes indicadores. En Atención Urgente, los datos aportados se organizan en los tres grandes apartados, dependiendo del dispositivo que presta la asistencia: Primario, Hospitales y SUMMA/112. ATENCION PRIMARIA CONSULTAS Medicina familiar Pediatría Enfermería FRECUENTACIÓN Medicina familiar Pediatría Enfermería PRESIÓN ASISTENCIAL Medicina familiar Pediatría Enfermería 26.489.243 4.362.148 15.721.150 5,74 6,46 2,95 39,02 24,86 22,20 ATENCION ESPECIALIZADA HOSPITALIZACIÓN Ingresos Totales Número de partos Intervenciones Quirúrgicas Nº de pacientes en Lista de Espera Quirúrgica Nº de pacientes en Lista de Espera Quirúrgica > 6 meses Demora media Lista de Espera Quirúrgica Trasplantes Estancia media Índice de ocupación ACTIVIDAD AMBULATORIA Consultas primeras Total Consultas Total consultas / día hábil Relación sucesivas / primeras Nº de pacientes en Lista de Espera de consultas Demora media de consultas Número de pacientes en diálisis Número de tratamientos en hospital de día 302.827 39.315 240.228 46.389 0 60 947 8,29 84,92 2.494.734 7.693.006 30.528 2,08 228.310 34 1.521 231.834 ATENCION URGENTE ATENCIÓN PRIMARIA Atención Continuada ATENCIÓN ESPECIALIZADA Urgencias no Ingresadas Urgencias totales Urgencias totales / 1000 hab. Total urgencias / día Presión de urgencias SUMMA 112 Número de llamadas atendidas - Número de llamadas de demanda asistencial - Número de movilizaciones UME 1.384.169 1.521.350 1.700.475 446 4.659 64,78 1.156.433 608.005 39.367 Como Anexo I se acompaña la actividad asistencial por Área Sanitaria. 18 Análisis de la casuística A través del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) se conoce la casuística atendida en régimen de hospitalización. El porcentaje de altas codificadas en el año 2002 fue del 98,48%. 2002 Porcentaje de codificación Porcentaje GRDS inespecíficos Media Diagnósticos Media Procedimientos 98,48 0,89 4,27 2,81 El las tablas siguiente se recogen los principales indicadores de los 25 procesos más frecuentes de hospitalización y Cirugía Mayor Ambulatoria, en los Centros adscritos al Instituto Madrileño de la Salud. Análisis de la casuística hospitalización GRD Descripción 2002 Peso Madio Nº Altas E.Media 373 Parto sin complicaciones 0,55 21.467 2,67 541 Trast.respiratorios exc. infecciones, bronquitis, asma con CC mayor 2,37 13.279 11,67 372 Parto con complicaciones 0,72 10.416 3,07 381 Aborto con dilatación & legrado, aspiración o histerotomía 0,49 6.154 1,45 127 Insuficiencia cardiaca & shock 1,49 5.596 10,52 359 Proc. sobre útero & anejos por ca.in situ & proceso no maligno sin CC 1,10 5.455 5,07 371 Cesárea, sin complicaciones 0,83 5.368 5,50 410 Quimioterapia 1,07 5.081 4,13 162 Procedimientos sobre hernia inguinal & femoral edad>17 sin CC 0,66 4.780 2,03 544 ICC & arritmia cardiaca con CC mayor 3,48 4.535 12,29 629 Neonato, peso al nacer >2499 g, sin p.quir.signif., diag neonato normal 0,24 4.142 2,21 39 Procedimientos sobre cristalino con o sin vitrectomía 0,83 3.656 1,96 112 Procedimientos cardiovasculares percutáneos 1,65 3.577 5,65 430 Psicosis 1,27 3.396 23,96 14 Trastornos cerebrovasculares específicos excepto AIT & hemorragia intracraneal 2,05 3.243 13,19 775 Bronquitis & asma edad<18 sin CC 0,62 3.241 4,53 125 Trast.circulatorios excepto IAM, con cateterismo sin diag. complejo 0,74 3.144 5,19 158 Procedimientos sobre ano & enterostomía sin CC 0,58 3.064 2,47 167 Apendicetomía sin diagnostico principal complicado sin CC 0,88 3.058 3,50 55 Procedimientos misceláneos sobre oído, nariz, boca & garganta 0,67 2.759 2,25 88 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1,17 2.579 9,86 35 Otros trastornos del sistema nervioso sin CC 0,95 2.550 2,75 209 Reimplantación mayor articulación & miembro extr.inferior, excepto cadera sin cc 3,44 2.388 11,60 89 Neumonía simple & pleuritis edad>17 con CC 1,37 2.306 11,46 225 Procedimientos sobre el pie 1,13 2.226 2,56 19 Peso medio de las altas 2,5 2 1,5 1 0,5 2002 H. LA PAZ H. 12 DE OCTUBR E GRAL. H. V. DE LA TORRE H. DE LA FUENFRÍA 1,54 1,70 1,12 1,99 E M O ST H O .S LE EV S H ER .P O R IN O C C H IP O E A D E AS T U H .S R IA AN S TA C R IS TI N A H .C AR LO H .D S EL III N IÑ O JE H .D SU E S LA H PR .C IN EN C TR ES AL A H C .C R U LÍ Z N R IC O O JA .S AN C AR LO S R O ET AF E H .D .D E .U N IV H TA ER G H IE C D E Y N O .P U H H .R AM LA R AJ AL IA E FU EN FR TO R R LA H .D E H .V .D E H .1 2 D E H O C .L A TU BR PA Z E 0 H. RAMÓN Y H. PUERTA CAJAL DE HIERRO 1,91 2,10 H. DE GETAFE H. DE MÓSTOLES H. SEVERO OCHOA H. PRÍNCIPE DE ASTURIAS H. SANTA CRISTINA H. CARLOS III H. NIÑO JESÚS H. LA PRINCESA H. CRUZ ROJA H. CLÍNICO SAN CARLOS 1,46 1,38 1,36 1,37 0,92 1,57 1,30 2,22 1,57 1,71 Análisis de la casuística de Cirugía Mayor Ambulatoria AÑO 2002 GRD 270 39 266 40 364 229 359 342 225 6 162 267 55 222 231 60 262 360 227 381 119 158 169 341 343 DESCRIPCIÓN Procedimientos sobre piel, subcutáneo y mama sin CC Procedimientos sobre cristalino con o sin vitrectomía Injerto piel y/o desbrid. excepto por ulcera cutánea, celulitis sin CC Procedimientos extraoculares excepto órbita edad>17 Dilatación & legrado, conización excepto por neoplasia maligna Proc. sobre mano o muñeca, excepto proc.mayores articulación sin cc Proc. sobre útero & anejos por ca.in situ & proceso no maligno sin CC Circuncisión edad>17 Procedimientos sobre el pie Liberación de túnel carpiano Procedimientos sobre hernia inguinal y femoral edad>17 sin CC Procedimientos de región perianal y enfermedad pilonidal Procedimientos misceláneos sobre oído, nariz, boca & garganta Procedimientos sobre la rodilla sin CC Escisión local & eliminación disp. fijación interna exc. cadera & fémur Amigdalectomia &/o adenoidectomia solo, edad<18 Biopsia de mama & escisión local por proceso no maligno Procedimientos sobre vagina, cervix & vulva Procedimientos sobre tejidos blandos sin CC Aborto con dilatación & legrado, aspiración o histerotomía Ligadura & stripping de venas Procedimientos sobre ano & enterostomía sin CC Procedimientos sobre boca sin CC Procedimientos sobre el pene Circuncisión edad<18 ALTAS PESO MEDIO 25294 12760 4875 4682 2263 1822 1642 1568 1525 1391 1366 1222 1120 1064 1059 1017 1000 922 870 847 842 801 652 642 577 0,93 0,83 1,33 0,73 0,63 0,81 1,10 0,61 1,13 0,70 0,66 0,53 0,68 1,08 1,36 0,51 0,69 0,78 0,92 0,49 0,82 0,58 0,81 1,60 0,32 20 Servicio de Urgencias Médicas: SUMMA 112 El Centro Coordinador de Urgencias del SUMMA ha recibido un total de 1.156.443 llamadas telefónicas, lo que supone una media diaria de 3.168. Las llamadas recibidas se han gestionado en función del proceso de toma de decisiones llamado “regulación médica de la demanda urgente”, resultando que aproximadamente el 52% de las llamadas tiene carácter de demanda asistencial. De este tipo de llamadas, una de cada cuatro se resuelve mediante Consejo Médico. Las 16 Unidades Móviles de de Emergencias (UME) disponibles han atendido a una media diaria de 6,25 personas y el porcentaje total de emergencias atendidas en menos de 15 minutos ha sido del 43,5%. Durante este ejercicio los 2 Vehículos de Intervención Rápida (VIR), con que cuenta el SUMMA, realizaron 2462 actuaciones, mejorando sensiblemente los tiempos de respuesta en la atención a las emergencias. Finalmente, las 4 Unidades de Atención Domiciliaria (UAD), articuladas a través de 16 vehículos en días laborables y complementadas con otros 14 los domingos y festivos, intervinieron en un total de 119.868 demandas de atención domiciliaria. 2.2. En Centros Concertados El dispositivo propio del Instituto Madrileño de la Salud se complementa con el concertado, en aquellos aspectos asistenciales que lo precisan, para garantizar la adecuada cobertura a la población. Esta actividad complementaria se lleva a cabo establecimientos, centros y empresas , y se clasifica en: mediante conciertos con a) Conciertos Hospitalarios: • • • Conciertos por estancias para procesos médicos: son utilizados por el Instituto Madrileño de Salud según sus necesidades. Convenios Singulares: funcionamiento programado y coordinado con los hospitales propios (Hospitalización médica, trastornos neurológicos, cuidados paliativos, procedimientos quirúrgicos, etc.) Conciertos para procedimientos quirúrgicos: Procedimientos Negociados deducidos de Contrato-Marco para paliar lista de espera quirúrgica (Ver actividad en Anexo II). b) Conciertos Extrahospitalarios: • • Diálisis: Tratamientos en centros y domiciliaria. Servicio de Diagnóstico y Tratamiento: Rehabilitación, Logopedia, Alergia, Servicios Especiales, etc. Radioterapia, 21 La actividad realizada en el año 2002 es la que figura en el cuadro siguiente: Actividad a).-CONCIERTOS HOSPITALARIOS: CLINICA SEAR CTRO.REHB.DIONISIA PLAZA H.SAN RAFAEL H. BEATA MARIA ANA DE JESUS F.I. SAN JOSE C.LOS OLMOS H.VOT.S. FRANCISCO DE ASIS RESIDENCIA ASISTIDA S. CAMILO OTROS b).- CONCIERTOS EXTRAHOSPITALARIOS: b.1)- DIALISIS b.2).- SERV. DIAGNOSTICO Y TTO. REHABILITACION LOGOPEDIA ALERGIA 124.286 - Estancias 35.437 - Estancias 11.720 - Estancias 18.632 - Estancias 120.599 - Estancias 16.186 - Estancias 3.307 - Estancias 4.508 - Estancias 19.401 - Estancias 68.319 - Sesiones 7.477 - Sesiones 643.747 - Sesiones 25.871 - Sesiones 3. Calidad 3.1. Objetivos generales del Plan de Calidad de la Comunidad de Madrid El gobierno de la Comunidad de Madrid ha impulsado una política de calidad como objetivo estratégico para acercar la administración a los ciudadanos. En esta línea, en el ámbito sanitario, se ha consolidado la calidad como un objetivo estratégico cuyo desarrollo se realiza mediante el Plan de Calidad Integral de los Servicios Sanitarios de 19 de diciembre de 2001, en el cual se definen las grandes líneas de su actuación mediante la formulación de objetivos específicos: 9 La orientación del sistema a los ciudadanos 9 La participación de la sociedad civil en la definición y evaluación del sistema sanitario. 9 La mejora de las prestaciones sanitarias públicas. 9 La racionalización, eficacia, eficiencia y humanización de los servicios sanitarios públicos y privados. 9 La adecuación de los sistemas retributivos, de formación y de participación de los profesionales. A su vez, el Plan de Salud 2003-2010 recoge específicamente la necesidad de “Impulsar la autoevaluación para la gestión de la Calidad Total de acuerdo al Modelo Europeo de Excelencia de forma compatible con la integración de otros sistemas de calidad.” 22 El Modelo Europeo de Excelencia, adoptado por la Comunidad de Madrid, está basado en la Autoevaluación, y pretende medir la habilidad de la institución en sus unidades administrativas y sanitarias para mejorar sus resultados de manera continua gracias al uso apropiado de la gestión de la calidad total, siendo compatibles las premisas básicas del modelo (enfoque, despliegue, evaluación, y revisión) con el ciclo de mejora continua PDCA. 3.2. Objetivos específicos del Instituto Madrileño de la Salud En la línea fijada para la Comunidad, el Instituto Madrileño de la Salud, en colaboración con la Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid, realiza un programa de formación en el Modelo de Excelencia EFQM. Se realiza una primera fase de sensibilización, dirigida a todos los centros de la Red Sanitaria Única de Utilización Publica (RSUUP): ¾ Se impartieron, entre los meses de octubre y diciembre de 2002, 10 cursos de “iniciación al Modelo EFQM” – 20 horas cada curso. ¾ Número de asistentes: 352 El plan de calidad incluye diversas acciones tanto en atención primaria como especializada: 3.2.1. Atención Primaria Evaluación de Normas Técnicas La evaluación de Normas Técnicas se ha realizado en dos programas: • Prevención de Enfermedades Cardiovasculares. Se ha evaluado el cumplimiento de las normas técnicas en un total de 5079 historias clínicas distribuidas en 283 Unidades Clínico-Asistenciales, con los siguientes resultados: ¾ Cumplimiento global, 65,47%, ¾ El cumplimiento medio de las Normas Técnicas evaluadas oscila en un rango de valores entre 43,17 y 83,64 %. ¾ De las seis Normas Técnicas establecidas en el programa, cinco tienen un valor superior al 60 %. ¾ La única Norma con un valor inferior al 50% y, por lo tanto, de mayor seguimiento es la referida al “Consejo/Información factores de riesgo”. • Atención a Pacientes Terminales. Se ha procedido a la reevaluación de este servicio, en las tres Áreas que obtuvieron en el 2001 un resultado inferior al 60%. 23 Se han revisado 493 historias distribuidas en 84 Unidades Clínico-Asistenciales: ¾ El cumplimiento global de Normas Técnicas para las tres Áreas es de 78,03%. Evaluación de normas Técnicas 2002 Resultado final % Nº de hist. Clínicas evaluadas Nº de UCA’s evaluadas Prevención de Enf. Cardiovasculares 65,67 5.079 283 Atención a Pacientes Terminales 78,03 493 84 Servicios Evaluados Accesibilidad de los ciudadanos a los Centros de Atención Primaria La evaluación del acceso de los ciudadanos al Sistema se ha llevado a cabo desde tres perspectivas, cuya integración nos ha permitido tener una imagen de conjunto bastante aproximada a la situación real: ¾ La primera se ha obtenido con una medición directa de los tiempos de espera y atención en consulta. Este estudio se ha realizado en las consultas a demanda de Atención Primaria, durante la semana del 25 al 29 de Noviembre, sobre un total de 4.564 usuarios. De los resultados podemos destacar: • • • • El tiempo medio para entrar en consulta es de 15,7 minutos. El 35% de los usuarios esperan más de 15 minutos y el 17% más de 30. El tiempo medio que dura una consulta de Medicina de Familia es de 6,7 minutos. En Pediatría la duración media es de 8,3 minutos. ¾ La segunda aproximación se ha efectuado mediante un sistema de auditorias en los Centros de Atención Primaria, seleccionados al azar y tomando cuatro en cada área sanitaria, siendo realizadas por profesionales de la Dirección General de Calidad, Acreditación, Evaluación e Inspección, todo ello en consonancia con la estipulación 4.4. del Programa de Actuación Sanitaria 2.002. Cinco han sido las dimensiones evaluadas en estas auditorias: • Procedimientos establecidos para la gestión de las agendas de consulta en Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería. • Procedimientos establecidos para la gestión de la demanda. 24 • • • Procedimientos establecidos para la gestión de la atención domiciliaria, en la modalidad de demanda. Procedimientos establecidos para la gestión de la atención domiciliaria de enfermería, en la modalidad de concertada. Procedimientos establecidos para la gestión de la atención urgente. Los resultados más relevantes se presentan a continuación: • • • • • • • • • • • • El 100% de los Equipos de Atención Primaria disponen de Cita Previa. En todos los Centros evaluados se puede pedir Cita Previa entre las 8 y las 20 Horas. En el 91% de los Centros, existen normas para la gestión de las agendas de consulta de Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería que, en el 61% de los casos constan por escrito. En el 63,65 de los Centros, el Coordinador tiene la posibilidad de modificar las agendas de cita. La planificación de las agendas se suele realizar en función de la demanda real. El nivel de autoconcertación se sitúa en el caso de las consultas médicas en un 58% y en las de enfermería en un 67,4%. En un 34% de los Centros evaluados existen guías o normas escritas, donde se especifican actuaciones del personal administrativo para optimizar la burocracia, estando en un 25% establecidas por escrito las distintas responsabilidades . En el 56% de los Centros existen actuaciones por parte de enfermería para gestionar la demanda de pacientes crónicos. La información clínico-asistencial de la atención prestada a demanda en el domicilio se registra en el 83,7% de los casos. El 75% de los Equipos tienen guías o normas escritas donde se regula y organiza la atención domiciliaria programada de enfermería, registrándose esta actividad en la historia clínica del ciudadano en el 80% de los Equipos. En un 72% de los Equipos existen guías, o al menos normas escritas, donde se regula y organiza la gestión de la atención urgente atendida en el propio Centro. En el 80% de los Centros, la atención urgente atendida es registrada en la Historia Clínica. Encuesta de satisfacción de los Ciudadanos con los Servicios de Atención Primaria Se realiza una Encuesta de Satisfacción a los ciudadanos en torno a la valoración de los Servicios de Atención Primaria que ofrece el Instituto Madrileño de la Salud, con los resultados que se muestran en este resumen: 25 El médico es amable El médico es eficaz y resuelve bien sus problemas de salud El médico le dedica todo el tiempo necesario El médico le deja hablar y escucha todo lo que quiere decirle El médico le proporciona todo tipo de explicaciones sobre cómo tomar los medicamentos La enfermera es amable La enfermera es eficaz El Centro está limpio Satisfaccion con la atencion urgente en Atencion Primaria Satisfaccion con el Centro de Salud en su conjunto 93,3 90,0 91,5 93,4 94,6 95,3 95,4 94,1 89,7 89,9 Finalmente, se ha completado la visión de conjunto sobre la accesibilidad del ciudadano a nuestros servicios con la medición directa de las opiniones y expectativas de los ciudadanos a través de la Encuesta Anual de Satisfacción. Los resultados más relevantes son: • • • • • El 79,6% de los encuestados opina que el personal administrativo de los Centros de Salud es eficaz y resuelve bien sus gestiones. El 73,8% considera que los administrativos son amables. El 72,3 refiere que le resulta fácil conseguir Cita Previa para la consulta del médico. El 73,7 relata que cuando pide Cita Previa tienen en cuenta la hora que más le conviene. El 49,2 % estima que ha tenido que esperar poco desde la hora de cita que tenía asignada, hasta su entrada en la consulta. Como se puede apreciar, la valoración que en general hacen los ciudadanos es positiva, excepto en el tiempo de espera que tradicionalmente se ha manifestado como una clara área de mejora. 3.2.2.Atención Especializada A) Plan de Calidad 2002 El Instituto Madrileño de la Salud elaboró un Plan de Calidad para el año 2002, con áreas específicas de mejora y la introducción de nuevos retos en la mejora continua de la calidad. Participaron los siguientes hospitales adscritos al Instituto Madrileño de la Salud, siguiendo la metodología de evaluación del plan de calidad: H. Universitario La Paz H. Universitario 12 de Octubre H. Clínico San Carlos H. Universitario Puerta Hierro H. Ramón y Cajal H. Universitario de la Princesa H. Infantil Universitario Niño Jesús H. Universitario de Getafe 26 H. Universitario Severo Ochoa H. de Móstoles H. Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela H. Universitario Príncipe de Asturias H. Virgen de la Torre H. Universitario Santa Cristina H. Carlos III H. La Fuenfría Los objetivos que se han evaluado son los siguientes: Liderazgo en la Gestión de la Calidad Formación y Autoevaluación El objetivo del Instituto Madrileño de Salud de realizar para el año 2003 la evaluación de los centros con el modelo EFQM de Excelencia se ha visto reflejado en la línea estratégica de liderazgo del plan de calidad del año 2002: ¾ Formación del equipo directivo de los centros en los conceptos y herramientas de gestión de la calidad total del modelo EFQM. ¾ Realización de la autoevaluación del centro o de algún servicio-unidad utilizando el Modelo Europeo de Excelencia En el 100% de los centros los equipos directivos han recibido formación en el modelo EFQM. El 28% de los centros ya han realizado la autoevaluación con el modelo EFQM, adelantándose al objetivo fijado para el año 2003. Los hospitales que han realizado la autoevaluación son: H. General Universitario Gregorio Marañón, H. Universitario La Paz, el H. Universitario 12 de Octubre, el H. Universitario Puerta de Hierro y la Fundación Alcorcón. El Hospital Infantil Universitario Niño Jesús ha realizado la autoevaluación con el modelo EFQM en el área de compras. Comunicación Interna de la Organización Un 56% de los hospitales han desarrollado planes de comunicación interna, y los 8 hospitales que no lo tiene se encuentran elaborándolo en la actualidad Implantación de protocolos de Profilaxis Antibiótica Se evalua el porcentaje de pacientes con profilaxis antibiótica adecuada al protocolo con los siguientes resultados: ¾ Un 77% de los pacientes intervenidos en los hospitales del Instituto han recibido profilaxis antimicrobiana preoperatoria adecuada, con un mínimo de adecuación de un 26% y un máximo del 100%. 27 ¾ En cirugía limpia, el 81% de los pacientes intervenidos han recibido profilaxis adecuada a protocolo, con una mínima adecuación del 19% y máxima adecuación del 100%. Sistema de vigilancia de las Ulceras por Presión La prevalencia de pacientes con úlceras por presión es de un 5%, máximo 13% y mínimo 1.6%. Estudio de prevalencia de Infección Nosocomial La prevalencia de infección nosocomial es de un 7%, (máxima 11% y mínimo 1%). Estos datos son semejantes a los resultados del estudio de prevalencia nacional EPINE. Detección de Pacientes con Riesgo Social al ingreso Se establecen los siguientes protocolos de detección de riesgo social al ingreso: ¾ Protocolo de maltrato infantil ¾ Protocolo de maltrato a la mujer ¾ Protocolo de maltrato al anciano El número medio de entrevistas realizadas por el Servicio de Atención al Paciente, en los centros del Instituto Madrileño de la Salus, es de 10.239 (mediana: 4.127), con un mínimo de 354 y un máximo de 96.424. El número de intervenciones anuales realizadas es de 7.788 (mediana: 3721), con un mínimo de 446 y un máximo de 41.190. Plan de mejora de los Sistemas de Información Se plantean como objetivos, la reducción del tiempo de emisión de los informes clínicos y la mejora de su contenido: ¾ El porcentaje medio de Historias clínicas con informe de alta a los 15 días del alta es de un 83%, mínimo un 54% y máximo un 100%. ¾ El porcentaje de Historias clínicas con informe de alta acumulado es de un 96%, mínimo 85% y máximo 100%. ¾ El porcentaje de Historias clínicas de pacientes fallecidos con el informe del alta a los dos meses del éxitus es de un 85%, mínimo 50% y máximo 100%. ¾ ¾ En cuanto a la calidad del informe de alta, el 86% de los informes de alta de los centros del Instituto cumplen los criterios de calidad, con un porcentaje mínimo del 58% y máxima de 100%. Mejora de la accesibilidad Se monitoriza: ¾ El porcentaje medio de suspensiones/reprogramación de consultas externas : 8% con un mínimo de 0.9% y un máximo de 20%. 28 ¾ El tiempo medio de permanencia en urgencias: El porcentaje medio de pacientes que permanecen más de 3 horas en urgencias es de un 32%, con un mínimo de 0% y un máximo de un 62% de pacientes que deben de esperar más de 3 horas. Si analizamos la permanencia de los pacientes más de 6 horas en urgencias el porcentaje disminuye, permaneciendo el 16% de los pacientes, mínimo de 0% y máximo de 42%. B) Encuesta de Satisfacción al Paciente Hospitalizado El Instituto Madrileño de la Salud, incluyó dentro de sus objetivos de mejora continua de la calidad, la realización de una encuesta de posthospitalización para valorar la satisfacción de los pacientes con la asistencia hospitalaria. La encuesta de satisfacción utilizada en los hospitales de Instituto Madrileño de la Salud es el Servqhos, que se basa en la teoría de la Desconfirmación: la satisfacción es el resultado de la diferencia entre las expectativas que poseía el paciente de la asistencia sanitaria y las percepciones de la experiencia una vez recibida utilizando una escala de Likert que valora el grado de acuerdo con una serie de afirmaciones sobre un tema: 1 Mucho peor de lo que esperaba 2 Peor de lo que esperaba 3 Como me lo esperaba 4 Mejor de lo que esperaba 5 Mucho mejor de lo que esperaba Participaron 12 hospitales de la Comunidad de Madrid y los resultados se muestran en los siguientes gráficos: G N Ó O A B O NG ÓN O 11:: S ALLL BA OB GRRRÁÁÁFFFIIICCCO SAAATTTIIISSSFFFAAACCCCCCIIIÓ GLLLO 49% 46% 4% 2% N ada sati sfecho Poco sati sfecho Sati sfecho M uy sati sfecho G A N D Ó A R C O A S M R N O M N A NS DA ÓN AD RA CIIIÓ O 22:: IIN AC STTTR MA RM NIIIS OR GRRRÁÁÁFFFIIICCCO MIIIN NFFFO SUUUM 34% 25% Información famil i ares 31% 6% 3% 33% 26% Información pacientes 32% 7% 3% 29 G S A S E N E O D C O O A A S N S IIN AS S ES NE E LLLA ON DE CIIIO O 33:: F OD AC ALLLA STTTA GRRRÁÁÁFFFIIICCCO FAAACCCIIILLLIIIDDDAAADDDEEESSS YYY A ASSSPPPEEECCCTTTO NS 22% 21% Accesibil idad 46% 7% 4% 25% 23% Señal ización 45% 6% 1% 27% 27% Comodidad habitaciones 32% 10% 4% 29% 27% Apariencia personal 42% 2% 1% M ucho peor Peor Igual M ejor M ucho mejor G O GRRRÁÁÁFFFIIICCCO CAAAPPPAAACCCIIIDDDAAADDD DDDEEE RRREEESSSPPPUUUEEESSSTTTAAA O 44:: C 23% 27% Rapidez 37% 10% 4% Disponibil idad personal 34% 27% 4% 2% Sol ución probl emas 3% 33% 30% 28% 33% 5% 22% 22% Puntual idad consul tas 37% 7% 13% 24% 25% Tiempo espera 34% 11% 6% M ucho peor Peor Igual M ejor M ucho mejor 30 G O O D E L P E R S O N A L TRRRAAATTTO GRRRÁÁÁFFFIIICCCO OD O 55:: T DE EL LP PE ER RS SO ON NA AL L 38% Interés enfermería 30% 27% 2% 2% Cumpl ir l o prometido 31% 30% 33% 4% 2% Comprensión necesidades 28% 27% 38% 2% 5% 36% 30% 28% Trato 3% 2% 40% Amabil idad 23% 3% 2% M ucho peor 32% Peor Igual M ejor M ucho mejor G O GRRRÁÁÁFFFIIICCCO CAAALLLIIIDDDAAADDD TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCAAA O 66:: C 36% 32% 28% Confianza 3% 2% Competencia personal 34% 31% 32% 2% 1% 27% Tecnol ogía equipos 30% 40% 2% 1% M ucho peor Peor Igual M ejor M ucho mejor 31 3.2.3. Continuidad Asistencial Se ha realizado un esfuerzo especial por fijar medidas encaminadas a garantizar la interrelación entre niveles asistenciales en cada área de salud. Así, entre las estrategias planteadas, cabe destacar los objetivos alcanzados en dos ámbitos: Continuidad asistencial en el ámbito clínico: Pretenden garantizar la continuidad asistencial mediante el establecimiento de medidas clínicoorganizativas que faciliten la continuidad en la atención de los problemas de salud. En este sentido se han realizado diferentes proyectos como: - Proyecto Integrado de Atención a la Mujer con especial seguimiento en los Programas de Detección Precoz del Cáncer de Mama y de otros cánceres ginecológicos como cérvix uterino. - Elaboración de vías clínicas, guías de actuación conjunta en enfermería y protocolos de actuación médica en diferentes problemas de salud prevalentes, entre los que destacan el seguimiento en anticoagulación oral, la atención al paciente con infección por tuberculosis y a sus contactos, en hiperplasia prostática, inmunoterapia, endoscopia digestiva, atención de urgencias, insuficiencia cardiaca congestiva,... - Elaboración de protocolos conjuntos de derivación de pacientes y de continuidad de cuidados, destacando la atención domiciliaria, el control del paciente con dolor crónico, el seguimiento de la nutrición enteral domiciliaria, coordinación funcional con hospitales de referencia y de apoyo y centros de media y larga estancia,... - Continuación de actuaciones en Uso Racional del Medicamento en ambos niveles, con mejora de la prescripción inducida, prescripción de especialidades genéricas, empleo de la denominación común internacional, seguimiento de nuevos principios activos, reducción continuada de la prescripción de fármacos de baja utilidad terapéutica, elaboración y evaluación de guías farmacoterapéuticas de área,... - Impulso de la formación entre ambos niveles asistenciales mediante cursos conjuntos, organización de rotaciones entre niveles, realización de interconsultas docentes y sesiones conjuntas Mejoras organizativas y de gestión para facilitar la accesibilidad a los servicios: Se han iniciado líneas estratégicas con el fin de mejorar la organización y los Sistemas de Información entre ambos niveles asistenciales: - Mejoras organizativas como planes de coordinación para el seguimiento y derivación de pacientes, cita automatizada y consultas de alta resolución. - Mejoras en el Sistema de Información, como transmisión automatizada de resultados de laboratorio, teleradiología, telemedicina e informes de alta hospitalaria, priorizando los informes de cuidados de enfermería. 32 4.- Proyectos Institucionales de mejora Se han desarrollado una serie de actuaciones tendentes a mejorar la calidad y organización de los servicios, como han sido: • Inventario de los Consultorios Locales. • Planificación de nuevos Centros de Atención Primaria (2002 – 2007). • Estudio de los Centros de Especialidades. • Análisis de situación de la Salud Bucodental Infantil en la Comunidad. • Suscripción de Convenios con impacto asistencial: A) Convenio con la Fundación Carreras: Desarrollado con objeto de formalizar las relaciones con el Registro Español de Donantes de Médula Ósea adscrito a la Fundación Carreras, para la búsqueda de donante compatible en los registros internacionales, y posterior trasplante de médula ósea y/o sangre de cordón umbilical. B) Convenio con Cruz Roja: Se trata de un acuerdo de colaboración, entre ambas Instituciones, necesario para que, con posterioridad, se puedan suscribir Convenios específicos con Cruz Roja Española. B) Convenio con el Colegio de Ópticos-optometristas: Suscrito, en base al desarrollo de lo contenido en el Plan de Calidad, referido a la colaboración y participación con Colegios Profesionales. El Convenio se formalizó con la Primera Delegación Regional del Colegio Nacional de Ópticos – Optometristas, el 3 de diciembre de 2002, e incluye el desarrollo de diversas actividades en materia de prevención y promoción de la visión como son, evaluación de la capacidad visual, Información sobre la mejora del rendimiento visual, promoción, prevención e higiene visual, etc. • En colaboración con los profesionales y sus Sociedades Científicas, se ha constituido el Grupo Clínico Asesor de Atención Primaria, aprobado mediante Resolución de la Dirección General del Instituto Madrileño de la Salud (constituido en reunión de 6 de noviembre de 2002). 5. Plan de Evaluación de Centros y Servicios Sanitarios El Instituto Madrileño de la Salud, con el fin de detectar y evaluar el funcionamiento de los centros adscritos y adoptar, en su caso, posibles medidas de mejora solicitó dentro del Plan de Evaluación de Centros y Servicios Sanitarios de la Dirección General de Calidad, Acreditación Evaluación e Inspección, la realización de una serie de auditorias sobre procedimientos, prestaciones y servicios: • Auditoria sobre información y plan de acogida: En un Hospital de la red. 33 • • • • Auditorias sobre accesibilidad a los servicios de Atención Primaria en 44 Equipos de Atención Primaria (4 por Área Sanitaria) Auditorias sobre implantación del consentimiento informado: en 18 Hospitales. Auditorias de verificación de la Cartera de Servicios de Atención Primaria: en tres Gerencias de Atención Primaria. Auditorias de Atención Especializada en las siguientes áreas: - Bloque quirúrgico: Realizada en 3 Hospitales - Consultas externas: Realizada en 4 Hospitales - Bloque de Agendas de consultas externas: Realizada en 12 Hospitales. • • • Auditorias sobre Terapias Respiratorias Domiciliarias: En 3 Hospitales. Auditorias en 3 Centros Concertados. Auditorias sobre Servicios de Nefrología de 4 Hospitales. 6. ”Plan de la A a la Z”: Cómo hacer explícitas las competencias de los Equipos Directivos en la Gestión de los Centros Asistenciales del Instituto Madrileño de la Salud La voluntad de garantizar los principios de universalidad, accesibilidad, equidad y calidad del Sistema Nacional de Salud, así como la necesidad de optimizar la utilización de sus recursos, comprometen al Instituto Madrileño de la Salud a introducir nuevas fórmulas de gestión orientadas a satisfacer las necesidades y expectativas asistenciales de los ciudadanos sobre la base de un amplio consenso entre los profesionales. En éste marco, lo que pretende el proyecto es analizar a qué nivel se toman las decisiones clave en los procesos de gestión, y dónde deberían tomarse para que los procesos sean más eficientes. Los cambios a introducir podrían ir en algunos casos en el sentido de delegar nuevas competencias, pero también podrían implicar la conveniencia de centralizar determinadas decisiones. Fruto de lo anterior, en el mes de agosto de 2002 el Instituto Madrileño de la Salud, publicó un concurso para la realización del proyecto, que se ha desarrollado básicamente en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. En los trabajos ha participado un elevado número de profesionales, tanto directivos de los 6 centros piloto (4 Hospitales y 2 Gerencias de Atención Primaria) como profesionales de los servicios centrales. Los centros seleccionados para desarrollar los trabajos han sido: Gerencia de A. P. Area I Gerencia de A. P. Area V Hospital Universitario Príncipe de Asturias Hospital Clínico San Carlos Hospital Universitario Puerta de Hierro Hospital Universitario La Paz Los objetivos con los que se ha abordado el proyecto son: 34 o o o o Clarificar y optimizar el reparto de funciones entre los agentes que intervienen en la gestión de los centros sanitarios, lo que puede implicar ciertos cambios de centralización o descentralización en algunas fases de los procesos de gestión. Determinar las acciones y requisitos de madurez necesarios para la delegación efectiva de las competencias identificadas a los centros asistenciales. Identificar áreas de mejora en los distintos procesos de gestión de los centros sanitarios. Definir indicadores para el seguimiento de los resultados de gestión de los centros sanitarios, e indicadores para la valoración de la madurez organizativa. La Metodología utilizada, ha constado de cuatro fases diferenciadas: Fase I. Revisión del modelo de gestión actual: análisis del Modelo de Gestión actual de los centros sanitarios, los principios en los que descansa el modelo, el organigrama y las principales herramientas de gestión, así como de los flujogramas de los procesos de gestión en la actualidad, definiendo las matrices de competencias o responsabilidades, identificando funciones delegables o de posible centralización. Fase II. Análisis de Viabilidad: trabajo de campo con los directivos de los 6 Centros Piloto. El objetivo era contrastar el nivel de eficiencia y autonomía de gestión de los distintos procesos e identificar posibles mejoras. Se facilitó un cuestionario a los equipos directivos de los Centros Piloto, (un total de 65 directivos) que constaba de 2 partes: la primera para que evaluaran el nivel de eficiencia de los procesos de gestión y señalaran posibles mejoras, y la segunda para que indicaran el grado de autonomía que tenían en la actualidad y el deseado en el futuro. A continuación, en reuniones con los equipos directivos, se presentaron los resultados del cuestionario y se realizó un ejercicio de priorización de las mejoras recogidas para cada proceso. Se celebraron, también, reuniones con los responsables de distintas funciones (Directores Médicos, Directores de Enfermería, Jefes de Servicio, Gestión Económica, Recursos Humanos, Servicios Generales y Sistemas de Información), en las que se trabajó sobre las mejoras identificadas como prioritarias y sobre su papel en determinados procesos de gestión. Fase III. Construcción de Indicadores: trabajar en la definición de indicadores de control de las desviaciones críticas e indicadores de los compromisos asumidos en el PAS, así como diseñar un modelo de medición del grado de madurez organizativa, basado en el Modelo EFQM, que permita clasificar a los centros en distintos niveles de excelencia. Fase IV. Trabajo sobre la delegación de competencias: tras el análisis de las matrices de competencias definidas para los distintos procesos de gestión, se revisaron las competencias susceptibles de delegación a los Centros. También se definieron las acciones y requisitos de madurez a cumplir por los Centros para la asunción de las competencias delegables. 35 RECURSOS HUMANOS Varias son las circunstancias relevantes en el área de gestión de personal en el año 2002, destacando: 1. El proceso de asunción e integración de las funciones que, hasta ese momento, se repartían principalmente entre la Dirección General del INSALUD y la Dirección Territorial del INSALUD de Madrid. 2. La inexistencia de Relación de Puestos de Trabajo efectiva y acorde a las nuevas competencias asumidas. 3. La integración de más de 60 funcionarios procedentes de la Dirección General del INSALUD. 4. La superación de la inquietud del conjunto de los profesionales generada por los cambios, así como el deseo y expectativas de ser homologados respecto a jornada, retribuciones y prestaciones sociales al personal de la Comunidad de Madrid. Todo ello se ha afrontado con cambios organizativos en el Área de gestión de personal mediante la configuración de una nueva estructura y la reordenación de las unidades existentes. Dentro de las funciones encomendadas al Consejo de Administración del Instituto Madrileño de la Salud, se encuentra la de aprobar, a propuesta del Director General, las relaciones de puestos de trabajo y plantilla del personal adscrito al Instituto Madrileño de la Salud, previo informe del órgano correspondiente de la Consejería de Hacienda, así como elevar la relación de puestos de trabajo del personal funcionario al órgano competente de la Comunidad de Madrid para su aprobación. Por Resolución 164/2002, de 6 de Agosto, de la Dirección General del Instituto Madrileño de la Salud se da publicidad al acuerdo de 31 de Julio de 2002 del Consejo de Administración, por el que se delega en el Director General del Instituto Madrileño de la Salud, la competencia para aprobar las relaciones de puestos de trabajo del personal estatutario adscrito a cada Gerencia de Atención Primaria, Atención Especializada y SUMMA 112. Por Decreto 161/2002, de 26 de Septiembre, en el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda, corresponde a la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos de dicha Consejería, la competencia de dictar informe previo a la aprobación de los expedientes de modificación de plantilla orgánica. Con esta normativa se elaboró un procedimiento para agilizar las propuestas de creación y modificación de plazas, lo que ha permitido aprobar las plantillas orgánicas de todas las Áreas de Atención Primaria y Atención Especializada, derivadas del Programa de Actuación Sanitaria 2002. En el cuadro adjunto se detallan los efectivos reales de los Centros de gestión adscritos al Instituto Madrileño de la Salud, correspondientes a 16 hospitales y la Lavandería Hospitalaria Central; 11 áreas de Atención Primaria y al Servicio de 36 Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA 112), incluyendo el Personal en Formación y el que presta servicios en la Sede de la Dirección General del Instituto Madrileño de la Salud. RECURSOS HUMANOS EFECTIVOS REALES a 31.12.2002 Atención Primaria (*) Facultativos Sanitario No Facultativo No Sanitario Directivos 4.370 3.664 2.715 43 Total Atención Especializada (*) Facultativos Sanitario No Facultativo No Sanitario Directivos 10.792 8.075 19.283 10.042 154 Total SUMMA Facultativos Sanitario No Facultativo No Sanitario Directivos 37.554 159 71 275 4 Total Personal Dº General Instituto Madrileño de la Salud Personal en Formación (Incluye facultativos y sanitarios no facultativo) TOTAL 509 229 3229 52.313 37 Actividades de Formación Continuada El programa de formación y perfeccionamiento del personal adscrito a los Servicios Centrales de la Dirección General de del instituto Madrileño de la Salud, se ha basado en los siguientes criterios: • Adecuar el proyecto formativo a las necesidades de las diferentes unidades de trabajo. • Recoger, analizar y aplicar, en la medida de lo posible, todas y cada una de las sugerencias comunicadas. • Establecer criterios de selección de los proveedores partiendo, entre otras, de las propuestas vertidas en los cuestionarios de evaluación de años anteriores. • Priorizar los recursos propios a la hora de seleccionar los proveedores formativos, garantizando como mínimo, los niveles de calidad exigidos para este tipo de servicios. • Responsabilizar de la actividad formativa, si ello es posible, a la persona que sugiere la idea. Las actividades formativas llevadas a cabo han sido: Cursos Generales: 8 Cursos de Informática: 22 Trabajadores que solicitan formación: 832 Trabajadores que realizan formación: 414 El programa formativo del Personal Estatutario se ha llevado a cabo, en el ámbito de las Gerencias de Atención Primaria y de los Hospitales, previa negociación de la financiación con las Organizaciones Sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad, por un importe de 794.300 euros para la atención especializada y 336.598 para la atención primaria y el SUMMA 112. Con respecto a las Unidades Docentes de Medicina Familiar y Comunitaria, se descentralizaron 99.167 euros para la retribución de las correspondientes horas docentes. Relaciones Laborales y Selección de personal Coordinación y organización de los Procesos de Elecciones Sindicales en los Centros adscritos al Instituto Madrileño de la Salud: El personal adscrito al Instituto Madrileño de la Salud tiene dos regimenes jurídicos diferentes, estatutario y laboral, lo que requiere funciones específicas de coordinación, especialmente al existir un número tan elevado de electores. Las últimas elecciones sindicales se realizaron el 18 de diciembre de 2002, y los resultados alcanzados se especifican en los cuadros siguientes: 38 PERSONAL ESTATUTARIO: RESULTADOS GLOBALES JUNTA DE PERSONAL Nº ELECTORES Nº REPRESENTANTES PARTICIPACIÓN CANDIDATURAS CEMSATSE CC.OO. UGT SAE CSI-CSIF CGT CSIT-UP ASHOMYT USO S.U.S.H. SITHPA3-CGT AESP S.L.H.G. SITS SLSC 47.222 287 22.394 47,42 % Nº REPRES. % REPRES. 71 52 41 31 26 23 21 11 6 3 2 0 0 0 0 24,74 18,12 14,29 10,80 9,06 8,01 7,32 3,83 2,09 1,05 0,70 0 0 0 0 PERSONAL LABORAL: RESULTADOS GLOBALES COMITÉS DE EMPRESA Nº ELECTORES Nº REPRESENTANTES PARTICIPACIÓN CANDIDATURAS CC.OO UGT CSI-CSIF CEMSATSE CGT CSIT-UP ASHOMYT USO S.U.S.H. SITHPA3-CGT SITS SLSC 5.990 167 2.079 34,71 % Nº REPRES. % REPRES. 45 41 22 15 13 10 7 5 3 3 2 1 26,95 24,55 13,17 8,98 7,78 5,99 4,19 2,99 1,80 1,80 1,20 0,60 Selección de Personal Estatutario En el ámbito de la selección de personal de los profesionales se han realizado las siguientes actuaciones: - Gestión de la oferta de incorporación de personal sanitario para su integración directa en los equipos de atención primaria, correspondiente a la convocatoria de 7 de diciembre de 2001, que fue resuelta el 31 de enero de 2002. 39 - Gestión del proceso de elección de plazas para auxiliares administrativos seleccionados mediante la convocatoria de 16 de julio de 1998. - Número vacantes ofertadas: 867. Número de opositores aprobados: 759. - Actividades relacionadas con la convocatorias extraordinarias de consolidación de empleo de personal estatutario convocada mediante Ley 16/2001 de 21 de noviembre. - Provisión de puestos de carácter directivo: La delegación de competencias en materia de personal motivó la elaboración de Instrucciones, formalizando un procedimiento uniforme para la cobertura de los puestos de carácter directivo de los Centros Sanitarios adscritos al Instituto Madrileño de la Salud. 40 GESTIÓN ECONÓMICA Recursos financieros Recursos financieros: Presupuesto Presupuesto final El Real Decreto 1479/2001, de 27 de diciembre sobre traspaso a la Comunidad de Madrid de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud estableció un periodo transitorio de un máximo de tres meses prorrogables por otros tres con objeto de que la Comunidad pudiera adaptar a la nueva situación sus sistemas presupuestarios, contables y de gestión de pagos. Tales sistemas estuvieron plenamente operativos el 1 de marzo de 2002 por lo que, finalmente, el periodo transitorio quedó reducido a sólo dos meses. Esta peculiar circunstancia impide que en el análisis del ejercicio 2002 pueda hablarse específicamente de un Presupuesto inicial de la entidad y de modificaciones de crédito, puesto que la totalidad de la financiación recibida es consecuencia del propio proceso de transferencias, distinguiéndose únicamente las asignaciones de crédito efectuadas por el INSALUD para el ejercicio 2002, que soportaron las operaciones presupuestarias durante el periodo transitorio de las sucesivas habilitaciones de crédito que fueron consignándose en este Presupuesto desde la Comunidad de Madrid. Considerando todo lo dicho, el Presupuesto final del Instituto Madrileño de la Salud, en el ejercicio 2002, ascendió a 3.164.749 miles de euros, de los cuales 420.524 miles de euros correspondieron al periodo transitorio (1 de enero a 28 de febrero de 2002). Liquidación La liquidación definitiva ha ascendido a 3.150.369 miles de euros, lo que supone la ejecución del 99,55 % del Presupuesto final. Por capítulos económicos, los “Gastos de Personal”, Capítulo I, representan el 49,80 % de las obligaciones reconocidas, seguido en orden de importancia por el Capítulo IV “Transferencias corrientes” con un 26% (de las que un 98,81 % son gasto farmacéutico) y el Capítulo II, “Gastos en Bienes Corrientes y Servicios”, con un 22,94 % (de ellos un 21,20 % corresponde a Conciertos). La suma de estos tres Capítulos representa el 98,74 % del total del presupuesto liquidado. 41 Estado de liquidación del presupuesto de 2002 por capítulos económicos Instituto Madrileño de la Salud. Gestión Directa. Liquidación definitiva (miles de euros) Capítulo Presupuesto Final Obligaciones contraídas % Realización I. Gastos personal II. Gastos C. Bienes y Servicios II.A. Conciertos IV. Transferencias Corrientes IV.A. Farmacia VI. Inversiones VIII. Activos Financieros 1.575.872,00 574.275,00 154.113,00 9.755,00 810.471,00 38.793,00 1.470,00 1.568.779,00 569.538,00 153.214,00 9.712,00 809.300,00 38.668,00 1.158,00 99,55% 99,18% 99,42% 99,56% 99,86% 99,68% 78,78% Total 3.164.749,00 3.150.369,00 99,55% Por grupos de programas, Atención Especializada, con obligaciones reconocidas de 1.788.485 miles de euros representa el 56,77% de la liquidación del Presupuesto. Atención Primaria ha representado el 40,09% de la totalidad de obligaciones reconocidas. Debe destacarse igualmente que el conjunto de las obligaciones reconocidas en Atención Primaria y Especializada suponen el 96,86% del total al final del ejercicio. La liquidación del presupuesto alcanza en Dirección y Servicios Generales un 96,56% y en Formación de Personal un 99,88%. “Atención Primaria y “Atención Especializada”, que por su elevado volumen tienen un mayor peso específico en el Presupuesto, se encuentran con porcentajes muy elevados de ejecución ( 99,67% y 99,47%, respectivamente). Estado de liquidación del presupuesto de 2002 por Programas Instituto Madrileño de la Salud. Liquidación definitiva (miles de euros) Programas Presupuesto Final Obligaciones contraídas % Realización 780. Dirección y SS. GG. del I.M.S. 781. Atención primaria de Salud 782. Atención Especializada 783. Formación de Personal Sanitario 15.435,00 1.267.315,00 1.798.017,00 14.904,00 1.263.095,00 1.788.485,00 96,56% 99,67% 99,47% 83.982,00 83.885,00 99,88% Total 3.164.749,00 3.150.369,00 99,55% 42 Ejecución del presupuesto 2002. Instituto Madrileño de la Salud Gestión Liquidación definitiva (miles de euros) Capítulo Dirección y Servicios Generales 1 Atención Especializada Presup. final Obligacione s Personal Corrientes Bienes y Serv. 2 Conciertos 4 Transferencia s Corrientes % Obli. 12.772 Presup. final Obligacione s % Obli. 395.010 99,08% 392.957 1.886 1.499 52.326 4 Farmacia 6 Inversiones Reales 1.079.679 515.317 154.109 4 100% 153.211 % Obli. 83.489 Totales 430 99,35% 396 8.306 121 121 15.435 14.905 99,42% 99,18% 99,42% 9.755 99,56% 9.712 809.300 29.732 99,56% 834 38.668 1.788.485 99,68% 1.470 74,27% 1.798.016 99,67% 99,86% 38.793 99,77% 1.123 203 89,82% 1.263.096 569.538 153.215 29.800 99,63% 1.267.316 96,57% 99,55% 154.113 99,86% 226 100% 1.568.780 810.471 8.337 96,04% % Obli. 574.275 92,09% 810.471 656 Presup. final Obligacione s 1.575.872 99,92% 9.755 630 Totales Presup. Final Obligaciones 83.552 99,55% 518.691 98,23% 4 809.300 Activos Financieros % Obli. 1.084.538 99,48% 53.268 79,48% Presup. final Obligacione s 9.712 8 Formación de Personal Sanitario Denominación 12.655 2 Atención Primaria por Programas. 1.158 83.982 99,47% 83.885 78,78% 3.164.749 99,88% 3.150.371 99,88% Inversiones del ejercicio El presupuesto para inversiones reales (capítulo VI del presupuesto de gastos) disponible en el ejercicio fue el siguiente: Programa Presupuestario 780: Dirección y Servicios Generales 781: Atención Primaria 782: Atención Especializada Total Programas Importe en euros 655.921 8.337.399 29.799.988 38.793.308 El presupuesto de inversiones se descentralizó en dos fases, la primera tuvo lugar en el mes de marzo y la segunda en el mes de noviembre. El presupuesto de inversiones asignado en el mes marzo ascendió a 19.867.852 euros, y el presupuesto de inversiones descentralizado en noviembre, dentro de los recursos asignados al Plan de Calidad, fue de 18.925.456 euros. La distribución del presupuesto de inversiones se recoge en los cuadros siguientes, distinguiendo lo asignado dentro de cada programa presupuestario a: Plan de Necesidades, Planes de Montaje, Obras, Nuevas Acciones, Alta Tecnología y Equipamiento informático. 43 Euros PROGRAMA PROGRAMA 780: DIRECIÓN Y SERVICIOS GENERALES CAPITULO VI: INVERSIONES REALES PROGRAMA 781: ATENCIÓN PRIMARIA CAPITULO VI: INVERSIONES REALES CONCEPTO PLAN DE NECESIDADES OBRAS 568.660,39 60.861,52 TOTAL 629.521,91 PLAN DE NECESIDADES PLANES DE MONTAJE OBRAS EQUIPOS INFORMÁTICOS TOTAL PROGRAMA 782:ATENCIÓN ESPECIALIZADA CAPITULO VI: INVERSIONES REALES TOTAL 2002 4.849.370,14 1.801.703,37 1.162.713,49 522.998,40 8.336.785,40 ALTA TECNOLOGÍA 16.486.395,53 1.158.450,00 2.595.732,00 5.326.733,06 4.232.677,41 TOTAL 29.799.988,00 PLAN DE NECESIDADES NUEVAS ACCIONES PLANES DE MONTAJE OBRAS Gestión de cobros a terceros El Instituto Madrileño de Salud ha recaudado durante 2002, en relación con la Prestación de servicios sanitarios 25.922 miles de euros, lo que supone un incremento del 2,19% respecto al año anterior. Analizando esta recaudación por conceptos, se han ingresado por Varios y Particulares 10.654 miles de euros, por Accidentes de tráfico 11.630 miles de euros y por Accidentes de trabajo 3.638 miles de euros. También se han recaudado 626 miles de euros como consecuencia de la aplicación del Convenio de colaboración con las Mutualidades de funcionarios para la prestación, en zonas rurales, de determinados servicios sanitarios. La facturación por Prestación de servicios sanitarios ha ascendido a 30.167 miles de euros, de los cuales 14.482 miles de euros se han facturado en concepto de Varios y Particulares 11.624 miles de euros por Accidentes de Tráfico y 4.061 miles de euros por Accidentes de trabajo. La recaudación supone un 85,93% del total facturado. Además de los ingresos por Prestación de servicios sanitarios, se han obtenido recursos por Actividades investigadoras por importe de 10.124 miles de euros, por el suministro de Servicios de naturaleza no estrictamente asistencial por importe de 5.361 miles de euros y por la venta de productos o de materiales de desecho por importe de 87 miles de euros. 44 Contratación Administrativa En el ejercicio 2002 se han realizado las siguientes actuaciones en materia de contratación administrativa, tanto por la Dirección General del Instituto Madrileño de la Salud como por los Centros de Gestión adscritos, según los importes de los contratos, y de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 37/2002 de 21 de febrero y la Resolución de 28 de febrero de 2002, de delegación de facultades de contratación en los Gerentes de Atención Primaria y Atención Especializada: 1) Expedientes autorizados gasto y contrato por Consejo de Gobierno. En este apartado se recogen los contratos de importe superior a 3 millones de euros en un ejercicio ó 6 millones de euros que comprometan créditos plurianuales y que requieren autorización previa del Consejo de Gobierno, según se establece en el artículo 10 del Decreto 37/2002., de 21 de febrero (ANEXO II) Programas de Lista de Espera Quirúrgica realizados mediante el Procedimiento Negociado deducido de Contrato-Marco regulado en el Artículo 159.2.f del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 2) Contratos formalizados por esta Dirección General como Órgano de Contratación con destino a los Centros de Gestión dependientes del Instituto Madrileño de la Salud. En este apartado se recogen todos los contratos en que ha sido Órgano de Contratación la Dirección General del Instituto Madrileño de la Salud con independencia de que hayan o no requerido autorización del Consejo de Gobierno. Se encuentran en este anexo los contratos de importe superior a 3 millones de euros, así como aquellas modificaciones de contrato suscritos por el INSALUD, en los que se ha subrogado la Dirección General del Instituto Madrileño de la Salud, de acuerdo con el apartado F) 6. del Anexo del Real Decreto 1479/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad de Madrid de las funciones y servicios del INSALUD. (ANEXO III) 3) Expedientes tramitados, con autorización previa de la Dirección General, para su formalización por los Centros de Gestión del Instituto Madrileño de la Salud, en virtud de las facultades que les han sido delegadas. En este apartado se incluyen los contratos de cuantía comprendida entre 1,2 millones de euros y 3 millones de euros, tramitados por los distintos Centros de Gestión con autorización previa de la Dirección General del Instituto Madrileño de la Salud, según lo dispuesto en el apartado segundo de la Resolución de 28 de febrero de 2002.(ANEXO IV) 4) Contratos tramitados y gestionados por la Dirección General del Instituto Madrileño de la Salud. En este apartado se recogen todos los contratos que afectan a la Dirección General como Centro de Gestión, así como aquellos contratos que por sus características específicas afectan a la totalidad de los Centros de Gestión.(ANEXO V) 5) Concursos de Determinación de Tipo. 45 En este apartado se incluyen los contratos cuya uniformidad ha sido declarada necesaria para su utilización común en todos los Centros atendiendo a sus especificaciones técnicas e impacto económico. Con este tipo de contratación se pretende la consecución de los siguientes objetivos: normalizar procedimientos y criterios, normalización de productos, evitar la fragmentación de la demanda, aprovechamiento de las economías de escala, potenciar la capacidad compradora y negociadora del Instituto Madrileño de la Salud y simplificar los procedimientos administrativos a los Centros de Gestión. Estos expedientes que se recogen en ANEXO VI corresponden a contratos formalizados por el extinguido INSALUD y en los que se ha subrogado el Instituto Madrileño de la Salud de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1479/2001 de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad de Madrid de las funciones y servicios del INSALUD, que en el apartado F) 6. de su anexo, dispone “la Comunidad de Madrid se subrogará en los derechos y obligaciones derivados de los convenios suscritos por el INSALUD, así como en los contratos de obras, suministros y servicios y cualesquiera otros de diferente naturaleza vigentes en el momento de traspaso cuyo ámbito de aplicación, corresponde al territorio de la Comunidad de Madrid”. Por este sistema de contratación se seleccionan una serie de proveedores y precios máximos de adquisición por cada artículo, facultando a cada uno de los Centros de Gestión la negociación de las condiciones económicas y elección final del proveedor más idóneo. 6) Concursos Centralizados Dentro de este apartado se recogen aquellos contratos de suministros de uso generalizado, con especificaciones técnicas comunes y no singularizados por los Centros y que por razones de equidad o de seguridad corporativa, se considera necesaria su adquisición centralizada por la Dirección General del Instituto Madrileño de la Salud. A diferencia del apartado anterior, en este tipo de contratación los precios y adjudicatarios están totalmente determinados y cerrados para cada producto, no pudiendo ser nuevamente negociados por los Centros de Gestión. Estos expedientes se recogen ANEXO VII y proceden como en el apartado anterior de contratos formalizados por el INSALUD. 46 Prescripción y gasto farmacéutico Introducción A lo largo del año 2002 se han identificado los principales indicadores de consumo de medicamentos de forma integral en toda la Comunidad, confiriendo al análisis tradicional una estrategia de análisis integradora que responde a una aproximación más real a la utilización de medicamentos por parte de los pacientes en el Servicio Madrileño de Salud. Uno de los aspectos limitantes del análisis de la información a lo largo del año 2002 ha sido el estado de los Sistemas de Información sobre consumo de medicamentos disponibles en la Comunidad de Madrid en los ámbitos de atención primaria y especializada. Como objetivo prioritario se inició en el año 2002 el diseño de un Sistema de información y análisis de la prescripción y prestación farmacéutica a través de receta que estará disponible a mediados de 2003, realizado sobre una plataforma que permita integrar paulatinamente el consumo de medicamentos en los hospitales. En este año se ha realizado un proceso de profunda revisión de los sistemas de información relacionados con la prestación y prescripción farmacéutica, aplicando la reingeniería en muchos procedimientos, para dotar de mayor veracidad a la información que será integrada en el sistema de análisis e información. Prestación farmacéutica a través de receta El gasto a través de receta supuso en el año 2002 un total de 801.164.527 €, el mayor porcentaje del gasto, según se ha señalado, corresponde a Atención Primaria con un 83,19% del total. El precio medio por receta acumulado es de 11,55 €. El incremento del gasto en medicamentos se explica en un 26% por aumento de población, en un 35% por la utilización de fármacos de mayor precio y en un 39% por el aumento del número de recetas por paciente. La desviación del gasto de receta respecto a los presupuestos de 2002 ha sido del 3,68% (2,98% atención primaria y 7,40% hospitales). La participación en el gasto a través de receta de Atención Primaria supone un 83,2% de media en la Comunidad de Madrid, el restante 16,8% corresponde al nivel de Atención Especializada. La distribución del gasto en las Áreas Sanitarias de la Comunidad de Madrid, así como la población respectiva (datos de TSI) se representa en la siguiente figura: 47 48 FIGURA III: Distribución de la población y del gasto por receta en las áreas sanitarias de la Comunidad de Madrid. % 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 8 6 2 9 3 10 % GASTO 16,41 13,36 11,60 10,87 10,49 11 1 5 7 7,83 7,39 7,24 5,56 5,05 4,20 % POBLACIÓN 13,75 12,07 12,03 7,91 9,48 7,55 6,79 5,64 5,29 9,54 4 9,96 En el PAS-2002 se identificaron nueve indicadores de seguimiento para la gestión de la prestación farmacéutica a través de receta. De éstos cuatro fueron comunes para Atención Primaria y Especializada. Con estos indicadores se contempla el 60% del gasto y se identifican los grupos terapéuticos de mayor impacto. En la siguiente tabla I se muestran, de forma global los indicadores en el ejercicio 2002 y el objetivo propuesto para el año 2002. TABLA I: Indicadores 2002 INDICADOR Utilización de Genéricos (envases) Atención Primaria Atención Especializada DHD de IBP Importe por DDD de IBP Atención Primaria Atención Especializada Utilización de Betabloqueantes y diuréticos Utilización de ARA II DHD Hipoplipemiantes DHD Hipnóticos y ansiolíticos Antiinflamatorios: % Coxib (importe) Atención Primaria Atención Especializada Respiratorio: % Salmeterol o Formoterol asociados a corticoides/total antiasmáticos inhalados (importe) Atención Primaria Atención Especializada CIERRE 2002 13,01 3,21 29,28 0,72 1,09 34,98 22,61 35,58 42,91 19,37 43,76 40,21 63,56 Globalmente se han cumplido dos de los indicadores propuestos (Importe por DDD de IBP y % Utilización de COXIB, ambos en Atención Primaria). Con respecto al porcentaje de utilización 48 49 de genéricos hay que señalar que el indicador representa la media anual, el porcentaje en el mes de diciembre 2002 es del 14%, por lo que se puede considerar cumplido este objetivo. Atención Especializada supone un 16% del gasto por receta y un 5% en número de recetas con un coste medio por receta de 38,93€ (10,19€ en Atención Primaria). No se han cumplido los objetivos propuestos en 2002. En general el perfil comparado con primaria es muy diferente. En el PAS-2002 se estableció un objetivo individual para cada de las áreas sanitarias y hospitales de la Comunidad de Madrid, con el fin de alcanzar el objetivo global. Atención Primaria En la siguiente tabla se muestran los indicadores de Atención Primaria: Indicadores de Atención Primaria INDICADORES ATENCIÓN PRIMARIA 2002 PAS 2002 % ENVASES GENÉRICOS 1 12,90% 2 15,00% 3 12,90% 4 15,00% 5 13,30% 6 15,50% 7 13,00% 8 13,00% 9 16,00% 10 11 16,30% 13,00% 12,03% % ENVASES DE GENÉRICOS 11,70% 14,96% 11,67% 13,64% 11,56% 15,04% 12,47% 12,20% 15,43% 16,88% PAS 2002 DHD IBP 32,00 21,10 22,00 27,50 23,30 23,00 29,20 25,80 22,90 20,00 29,00 DHD IBP 35,69 26,04 27,20 29,85 25,67 24,72 31,35 28,22 24,35 24,35 35,64 PAS 2002 COSTE DDD IBP 0,72 € 0,70 € 0,74 € 0,75 € 0,75 € 0,69 € 0,75 € 0,71 € 0,71 € 0,69 € 0,71 € COSTE DDD IBP 0,73 € 0,65 € 0,73 € 0,77 € 0,79 € 0,65 € 0,78 € 0,72 € 0,72 € 0,66 € 0,69 € PAS 2002 % Envases beta bloqueantes y diuréticos 37,00% 36,50% 33,00% 37,00% 41,12% 38,11% 33,00% 36,70% 34,50% 40,34% 36,00% % Envases beta bloqueantes y diuréticos 36,10% 36,11% 31,65% 36,34% 34,54% 37,42% 31,78% 34,23% 33,72% 30,51% 34,53% PAS 2002 % DHD ARA-II/Total IECA 18,20% 21,00% 18,55% 21,81% 26,21% 20,02% 22,43% 20,76% 12,63% 9,50% 18,17% % DHD ARA-II/Total IECA 21,16% 22,43% 23,09% 24,37% 27,73% 21,68% 27,14% 22,91% 15,40% 10,78% 22,65% PAS 2002 DHD HIPOLIPEMIANTES 38,00 29,00 25,16 33,00 30,00 24,56 41,24 32,00 25,00 24,40 39,00 DHD HIPOLIPEMIANTES 44,81 30,68 29,35 35,56 34,22 25,31 43,35 36,66 28,25 26,67 41,86 PAS 2002 DHD HIPNÓTICOS Y ANSIOLÍTICOS 50,60 39,60 31,46 43,61 34,22 32,90 48,31 39,73 35,00 33,56 49,36 DHD HIPNÓTICOS Y ANSIOLÍTICOS 51,19 41,12 33,93 44,09 35,43 33,84 49,22 42,90 39,56 35,73 52,11 PAS 2002 % Coste Coxib/AINE 24,25% 25,56% 20,59% 27,17% 26,16% 24,25% 31,60% 21,52% 20,00% 17,72% 25,71% % Coste Coxib/AINE 20,53% 17,48% 17,23% 20,42% 20,55% 15,87% 24,45% 15,69% 17,65% 11,63% 21,33% PAS 2002 % SALMETEROL FORMOTEROL Asociado 29,90% 29,95% 35,93% 37,00% 29,98% 36,70% 23,89% 37,53% 20,62% 20,00% 32,20% % Coste SALMETEROL FORMOTEROL Asociado 38,68% 43,77% 52,01% 41,39% 44,13% 40,89% 38,38% 41,50% 35,23% 28,80% 37,60% Atención Especializada El Gasto total en medicamentos de los hospitales del Instituto Madrileño de la Salud ascendió a la cantidad de 249.859.164 €. El gasto en medicamentos por adquisición directa en los hospitales supone el 27,80% del gasto total en medicamentos de la Comunidad de Madrid . En el capítulo de gasto por receta, los especialistas son responsables del 16% de la factura. Considerando los dos conceptos, el gasto en medicamentos de atención especializada supone el 39,35% del total. Prescripción a través de receta El análisis de los indicadores de prescripción de especialistas a través de receta se ha realizado de forma conjunta con atención primaria. 50 La desviación presupuestaria en capitulo IV en Hospitales ha sido del 7,40%, con datos que oscilan del 3,88% del H- Universitario La Paz al 10,9% del H. Universitario Puerta de Hierro. Actividades Plan de Calidad En el PAS-2002 se identificaron líneas de trabajo para mejorar la utilización de medicamentos a través de actividades de análisis de consumo, apopo a la prescripción (información y evaluación de medicamentos, sistemas de prescripción electrónica) y farmacovigilancia. En general se han seguido estas recomendaciones estableciéndose protocolos normalizados de trabajo para la inclusión de nuevos medicamentos en las guías farmacoterapéuticas del hospital, protocolos de equivalentes terapéuticos y boletines de información. Los hospitales Severo Ochoa y La Princesa han avanzado en la implantación de sistemas de prescripción electrónica. En cuanto al tema de farmacovigilancia, en la notificación de sospechas de reacciones adversas al centro regional, se considera necesario seguir trabajando en esta línea. Por centros el Hospital Severo Ochoa es el más notificador. Análisis económico global El gasto en medicamentos en la Comunidad de Madrid durante el año 2002 supuso 1.127.015.960 € que representan el 31% del gasto total de la Consejería de Sanidad. Este gasto incluye consumo de fármacos a través de receta y adquisiciones directas (en hospitales y gerencias de atención primaria). No está incluido el consumo de las vacunas. El gasto a través de receta supone el 71,11% del total y dentro de éste corresponde al nivel asistencial de Atención Primaria el 83,2%. Distribución del gasto farmacéutico por sistemas de provisión 133.945.111 € 16,8% 325.851.433 € 28,9% 801.164.527 € 71,1% 667.219.416 € 83,2% ADQUISICIÓN RECETAS AE AP Si consideramos la distribución del gasto por niveles asistenciales, el 60,7% corresponde a Atención Primaria. 50 51 Distribución del gasto farmacéutico por niveles asistenciales 684.630.786€; 60,7% 308.440.063€ 69,6% 443.230.966€ 39,3% 134.790.903€ 30,4% AP AE ADQUISICIÓN DIRECTA RECETAS En resumen el gasto farmacéutico en Atención Primaria se origina en la prescripción a través de receta, siendo la adquisición directa de menor relevancia (absorbentes, tiras determinación de glucosa). En Atención Especializada, el gasto se produce por adquisición directa y el importe generado a través de receta es de menor cuantía, aunque con implicación en el consumo de primaria. 52 ANEXOS 52 53 ANEXO I AREA I ATENCIÓN PRIMARIA CONSULTAS Medicina familiar Pediatría Enfermería Atención Continuada FRECUENTACIÓN Medicina familiar Pediatría Enfermería PRESIÓN ASISTENCIAL Medicina familiar Pediatría Enfermería 3.277.438 572.061 2.351.714 130.604 6,00 6,56 3,67 37,95 25,53 25,13 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE HOSPITALIZACIÓN Ingresos Totales Número de partos Intervenciones Quirúrgicas Nº de pacientes en LEQ Nº de pacientes en LEQ > 6 meses Demora media LEQ Trasplantes Estancia media Índice de ocupación ACTIVIDAD AMBULATORIA Consultas primeras Total Consultas Total consultas / día hábil Relación sucesivas / primeras Nº de pacientes en LE de consultas Demora media de consultas Diálisis Hospital de día URGENCIAS Urgencias no Ingresadas Urgencias totales Total urgencias / día Presión de urgencias 6.253 0 13.100 2.065 0 54,25 0 3,25 73,49 291.258 705.094 2.798 1,42 17.660 21,83 0 3.780 7.414 7.414 20 0,00 54 AREA II ATENCIÓN PRIMARIA CONSULTAS Medicina familiar Pediatría Enfermería Atención Continuada FRECUENTACIÓN Medicina familiar Pediatría Enfermería PRESIÓN ASISTENCIAL Medicina familiar Pediatría Enfermería 1.815.626 250.808 863.801 66.013 5,05 5,64 2,19 34,05 20,85 16,37 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA HOSPITALIZACIÓN Ingresos Totales Número de partos Intervenciones Quirúrgicas Nº de pacientes en LEQ Nº de pacientes en LEQ > 6 meses Demora media LEQ Trasplantes Estancia media Índice de ocupación ACTIVIDAD AMBULATORIA Consultas primeras Total Consultas Total consultas / día hábil Relación sucesivas / primeras Nº de pacientes en LE de consultas Demora media de consultas Diálisis Hospital de día URGENCIAS Urgencias no Ingresadas Urgencias totales Total urgencias / día Presión de urgencias 15.633 0 10.528 3.552 0 63,64 72 10,88 93,77 151.814 448.291 1.779 1,95 16.326 38,89 137 13.305 94.087 75 287 74,55 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA HOSPITALIZACIÓN Ingresos Totales Número de partos Intervenciones Quirúrgicas Nº de pacientes en LEQ Nº de pacientes en LEQ > 6 meses Demora media LEQ Trasplantes 8.395 3.694 10.341 485 0 37,31 0 54 55 Estancia media Índice de ocupación ACTIVIDAD AMBULATORIA Consultas primeras Total Consultas Total consultas / día hábil Relación sucesivas / primeras Nº de pacientes en LE de consultas Demora media de consultas Diálisis Hospital de día URGENCIAS Urgencias no Ingresadas Urgencias totales Total urgencias / día Presión de urgencias 3,64 63,20 39.464 122.596 486 2,11 1.544 14,49 0 6.008 10.441 13.761 38 60,73 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DEL NIÑO JESUS HOSPITALIZACIÓN Ingresos Totales Número de partos Intervenciones Quirúrgicas Nº de pacientes en LEQ Nº de pacientes en LEQ > 6 meses Demora media LEQ Trasplantes Estancia media Índice de ocupación ACTIVIDAD AMBULATORIA Consultas primeras Total Consultas Total consultas / día hábil Relación sucesivas / primeras Nº de pacientes en LE de consultas Demora media de consultas Diálisis Hospital de día URGENCIAS Urgencias no Ingresadas Urgencias totales Total urgencias / día Presión de urgencias 8.590 0 4.780 664 0 49,57 39 5,21 68,63 35.866 130.740 519 2,65 1.925 19,39 0 12.896 91.648 95.470 262 47,75 56 AREA III ATENCIÓN PRIMARIA CONSULTAS Medicina familiar Pediatría Enfermería Atención Continuada FRECUENTACIÓN Medicina familiar Pediatría Enfermería PRESIÓN ASISTENCIAL Medicina familiar Pediatría Enfermería 1.637.031 319.058 810.802 92.661 6,44 7,10 2,77 45,97 27,02 20,02 HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS HOSPITALIZACIÓN Ingresos Totales Número de partos Intervenciones Quirúrgicas Nº de pacientes en LEQ Nº de pacientes en LEQ > 6 meses Demora media LEQ Trasplantes Estancia media Índice de ocupación ACTIVIDAD AMBULATORIA Consultas primeras Total Consultas Total consultas / día hábil Relación sucesivas / primeras Nº de pacientes en LE de consultas Demora media de consultas Diálisis Hospital de día URGENCIAS Urgencias no Ingresadas Urgencias totales Total urgencias / día Presión de urgencias 20.543 3.812 13.550 2.243 0 53,51 0 7,11 93,23 152.510 469.045 1.861 2,08 12.250 28,96 101 5.964 128.098 143.388 393 78,46 56 57 AREA IV ATENCIÓN PRIMARIA CONSULTAS Medicina familiar Pediatría Enfermería Atención Continuada FRECUENTACIÓN Medicina familiar Pediatría Enfermería PRESIÓN ASISTENCIAL Medicina familiar Pediatría Enfermería 2.607.756 336.151 1.678.187 69.755 5,57 5,22 2,77 38,61 20,86 25,81 HOSPITAL RAMON Y CAJAL HOSPITALIZACIÓN Ingresos Totales Número de partos Intervenciones Quirúrgicas Nº de pacientes en LEQ Nº de pacientes en LEQ > 6 meses Demora media LEQ Trasplantes Estancia media Índice de ocupación ACTIVIDAD AMBULATORIA Consultas primeras Total Consultas Total consultas / día hábil Relación sucesivas / primeras Nº de pacientes en LE de consultas Demora media de consultas Diálisis Hospital de día URGENCIAS Urgencias no Ingresadas Urgencias totales Total urgencias / día Presión de urgencias 31.734 0 24.981 3.757 0 53,53 135 10,60 84,24 232.750 789.279 3.132 2,39 20.102 33,61 199 23.894 119.480 139.276 382 62,38 58 AREA V ATENCIÓN PRIMARIA CONSULTAS Medicina familiar Pediatría Enfermería Atención Continuada FRECUENTACIÓN Medicina familiar Pediatría Enfermería PRESIÓN ASISTENCIAL Medicina familiar Pediatría Enfermería 3.005.117 491.695 1.929.442 236.930 5,37 6,32 2,86 37,27 24,00 22,42 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ HOSPITALIZACIÓN Ingresos Totales Número de partos Intervenciones Quirúrgicas Nº de pacientes en LEQ Nº de pacientes en LEQ > 6 meses Demora media LEQ Trasplantes Estancia media Índice de ocupación ACTIVIDAD AMBULATORIA Consultas primeras Total Consultas Total consultas / día hábil Relación sucesivas / primeras Nº de pacientes en LE de consultas Demora media de consultas Diálisis Hospital de día URGENCIAS Urgencias no Ingresadas Urgencias totales Total urgencias / día Presión de urgencias 51.743 11.854 39.400 5.909 0 55,73 157 7,59 87,74 354.017 1.146.622 4.550 2,24 32.193 32,96 323 24.652 259.036 289.918 794 68,56 HOSPITAL CARLOS III HOSPITALIZACIÓN Ingresos Totales Número de partos Intervenciones Quirúrgicas Nº de pacientes en LEQ Nº de pacientes en LEQ > 6 meses Demora media LEQ Trasplantes 3.304 0 3.942 441 0 61,50 0 58 59 Estancia media Índice de ocupación ACTIVIDAD AMBULATORIA Consultas primeras Total Consultas Total consultas / día hábil Relación sucesivas / primeras Nº de pacientes en LE de consultas Demora media de consultas Diálisis Hospital de día URGENCIAS Urgencias no Ingresadas Urgencias totales Total urgencias / día Presión de urgencias 9,30 90,66 18.117 54.707 217 2,02 0 0,00 0 6.332 3.877 5.144 14 38,35 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA SAN JOSE Y SANTA ADELA HOSPITALIZACIÓN Ingresos Totales Número de partos Intervenciones Quirúrgicas Nº de pacientes en LEQ Nº de pacientes en LEQ > 6 meses Demora media LEQ Trasplantes Estancia media Índice de ocupación ACTIVIDAD AMBULATORIA Consultas primeras Total Consultas Total consultas / día hábil Relación sucesivas / primeras Nº de pacientes en LE de consultas Demora media de consultas Diálisis Hospital de día URGENCIAS Urgencias no Ingresadas Urgencias totales Total urgencias / día Presión de urgencias 5.527 0 4.568 1.099 0 56,10 0 7,62 76,55 32.319 81.765 324 1,53 1.021 13,49 0 18.104 0 0 0 0,00 60 AREA VI ATENCIÓN PRIMARIA CONSULTAS Medicina familiar Pediatría Enfermería Atención Continuada FRECUENTACIÓN Medicina familiar Pediatría Enfermería PRESIÓN ASISTENCIAL Medicina familiar Pediatría Enfermería 2.083.016 396.684 1.149.100 245.198 5,03 5,36 2,41 40,48 29,26 22,07 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO HOSPITALIZACIÓN Ingresos Totales Número de partos Intervenciones Quirúrgicas Nº de pacientes en LEQ Nº de pacientes en LEQ > 6 meses Demora media LEQ Trasplantes Estancia media Índice de ocupación ACTIVIDAD AMBULATORIA Consultas primeras Total Consultas Total consultas / día hábil Relación sucesivas / primeras Nº de pacientes en LE de consultas Demora media de consultas Diálisis Hospital de día URGENCIAS Urgencias no Ingresadas Urgencias totales Total urgencias / día Presión de urgencias 16.294 0 10.633 2.846 0 68,01 129 9,65 89,71 158.463 483.016 1.917 2,05 13.577 32,55 132 27.612 54.797 64.071 176 56,92 HOSPITAL LA FUENFRIA HOSPITALIZACIÓN Ingresos Totales Número de partos Intervenciones Quirúrgicas Nº de pacientes en LEQ Nº de pacientes en LEQ > 6 meses 1.269 0 0 0 0 60 61 Demora media LEQ Trasplantes Estancia media Índice de ocupación ACTIVIDAD AMBULATORIA Consultas primeras Total Consultas Total consultas / día hábil Relación sucesivas / primeras Nº de pacientes en LE de consultas Demora media de consultas Diálisis Hospital de día URGENCIAS Urgencias no Ingresadas Urgencias totales Total urgencias / día Presión de urgencias 0,00 0 44,57 81,17 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 AREA VII ATENCIÓN PRIMARIA CONSULTAS Medicina familiar Pediatría Enfermería Atención Continuada FRECUENTACIÓN Medicina familiar Pediatría Enfermería PRESIÓN ASISTENCIAL Medicina familiar Pediatría Enfermería 2.675.790 296.914 1.491.796 59.783 6,02 6,35 3,05 36,57 20,75 21,69 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS HOSPITALIZACIÓN Ingresos Totales Número de partos Intervenciones Quirúrgicas Nº de pacientes en LEQ Nº de pacientes en LEQ > 6 meses Demora media LEQ Trasplantes Estancia media Índice de ocupación ACTIVIDAD AMBULATORIA Consultas primeras Total Consultas Total consultas / día hábil Relación sucesivas / primeras 36.010 3.644 27.900 6.537 0 63,62 131 9,09 90,65 244.528 818.016 3.246 2,35 62 Nº de pacientes en LE de consultas Demora media de consultas Diálisis Hospital de día URGENCIAS Urgencias no Ingresadas Urgencias totales Total urgencias / día Presión de urgencias 23.528 34,64 192 37.438 137.040 159.873 438 67,15 AREA VIII ATENCIÓN PRIMARIA CONSULTAS Medicina familiar Pediatría Enfermería Atención Continuada FRECUENTACIÓN Medicina familiar Pediatría Enfermería PRESIÓN ASISTENCIAL Medicina familiar Pediatría Enfermería 2.221.928 361.615 1.505.209 112.161 5,82 6,74 3,63 42,33 23,86 26,40 HOSPITAL DE MOSTOLES HOSPITALIZACIÓN Ingresos Totales Número de partos Intervenciones Quirúrgicas Nº de pacientes en LEQ Nº de pacientes en LEQ > 6 meses Demora media LEQ Trasplantes Estancia media Índice de ocupación ACTIVIDAD AMBULATORIA Consultas primeras Total Consultas Total consultas / día hábil Relación sucesivas / primeras Nº de pacientes en LE de consultas Demora media de consultas Diálisis Hospital de día URGENCIAS Urgencias no Ingresadas Urgencias totales Total urgencias / día Presión de urgencias 14.135 1.974 13.822 2.415 0 55,25 0 7,79 84,81 112.130 365.782 1.452 2,26 8.156 26,26 0 7.348 107.742 116.916 320 77,87 62 63 AREA IX ATENCIÓN PRIMARIA CONSULTAS Medicina familiar Pediatría Enfermería Atención Continuada FRECUENTACIÓN Medicina familiar Pediatría Enfermería PRESIÓN ASISTENCIAL Medicina familiar Pediatría Enfermería 1.942.43 0 449.975 917.160 62.587 6,33 8,19 2,61 44,08 29,03 18,86 HOSPITAL SEVERO OCHOA HOSPITALIZACIÓN Ingresos Totales Número de partos Intervenciones Quirúrgicas Nº de pacientes en LEQ Nº de pacientes en LEQ > 6 meses Demora media LEQ Trasplantes Estancia media Índice de ocupación ACTIVIDAD AMBULATORIA Consultas primeras Total Consultas Total consultas / día hábil Relación sucesivas / primeras Nº de pacientes en LE de consultas Demora media de consultas Diálisis Hospital de día URGENCIAS Urgencias no Ingresadas Urgencias totales Total urgencias / día Presión de urgencias 18.716 3.846 14.365 3.670 0 53,83 0 6,70 84,47 155.792 433.209 1.719 1,78 13.770 32,05 153 7.351 141.682 155.621 426 80,95 64 AREA X ATENCIÓN PRIMARIA CONSULTAS Medicina familiar Pediatría Enfermería Atención Continuada FRECUENTACIÓN Medicina familiar Pediatría Enfermería PRESIÓN ASISTENCIAL Medicina familiar Pediatría Enfermería 1.351.51 6 256.978 756.819 125.662 5,59 7,10 2,72 39,83 25,93 18,97 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE HOSPITALIZACIÓN Ingresos Totales Número de partos Intervenciones Quirúrgicas Nº de pacientes en LEQ Nº de pacientes en LEQ > 6 meses Demora media LEQ Trasplantes Estancia media Índice de ocupación ACTIVIDAD AMBULATORIA Consultas primeras Total Consultas Total consultas / día hábil Relación sucesivas / primeras Nº de pacientes en LE de consultas Demora media de consultas Diálisis Hospital de día URGENCIAS Urgencias no Ingresadas Urgencias totales Total urgencias / día Presión de urgencias 22.361 3.424 13.499 4.141 0 72,62 1 6,75 80,17 125.929 428.022 1.699 2,40 12.386 35,41 89 10.433 116.811 133.008 364 73,06 64 65 AREA XI ATENCIÓN PRIMARIA CONSULTAS Medicina familiar Pediatría Enfermería Atención Continuada FRECUENTACIÓN Medicina familiar Pediatría Enfermería PRESIÓN ASISTENCIAL Medicina familiar Pediatría Enfermería 3.871.59 5 630.209 2.267.12 0 182.815 6,00 6,93 3,16 38,51 26,29 22,06 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE HOSPITALIZACIÓN Ingresos Totales Número de partos Intervenciones Quirúrgicas Nº de pacientes en LEQ Nº de pacientes en LEQ > 6 meses Demora media LEQ Trasplantes Estancia media Índice de ocupación ACTIVIDAD AMBULATORIA Consultas primeras Total Consultas Total consultas / día hábil Relación sucesivas / primeras Nº de pacientes en LE de consultas Demora media de consultas Diálisis Hospital de día URGENCIAS Urgencias no Ingresadas Urgencias totales Total urgencias / día Presión de urgencias 42.320 7.067 34.819 6.565 0 64,72 283 8,71 78,78 389.777 1.216.82 2 4.829 2,12 53.872 50,16 194 26.717 249.197 271.940 745 63,14 66 ANEXO II EXPEDIENTES AUTORIZADOS GASTO Y CONTRATO POR CONSEJO DE GOBIERNO TIPO CONTRATO PROCEDIMIENTO OBJETO IMPORTE PLAZO EJECUCIÓN FECHA ACUERDO CENTRO Servicios Prórroga Servicio de Limpieza 8.780.123,19 12 meses 23/05/2002 H. La Paz Servicios Concurso Abierto Servicio de Limpieza 20.494.545,00 24 meses 07/11/2002 H. 12 de Octubre Servicios Concurso Abierto Servicio de Limpieza 9.500.000,00 12 meses 05/09/2002 H. Clínico San Carlos Suministros Concurso Abierto Medicamentos 11.698.537,58 24 meses 05/09/2002 H. De Getafe Gestión Público Gestión Público Sº Sº Negociado sin publicidad 1/02 Negociado sin publicidad 2/02 Lista espera quirurgica 12.820.562,41 7 meses 25.04.02 Lista espera quirurgica 3.709.631,96 2 meses 25.10.02 Dirección General Dirección General 66 67 ANEXO III CONTRATOS FORMALIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUO MADRILEÑO DE LA SALUD COMO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CON DESTINO A LOS CENTROS ADSCRITOS AL INSTITUTO MADRILEÑO DE LA SALUD TIPO PROCEDIMIENTO CONTRATO OBJETO EMPRESA ADJUDICATARIA PLAZO EJECUCIÓN FECHA ADJUDICACIÓN IMPORTE ADJUDICADO CENTRO Servicio de Limpieza Pendiente 24 meses Pendiente Modificación Servicio de Limpieza Plan de Calidad - Mantenimientos Especiales Rubens, S.A. 3 meses 16/01/2003 93.900,00 H. 12 de Octubre Servicios Concurso Abierto Vigilancia y Seguridad Alerta y Control, S.A. 24 meses 20/12/2002 3.423.188,39 H. 12 de Octubre Servicios Concurso Abierto Servicio de Limpieza Amalis, S.A. 12 meses 20/12/2002 9.496.992,00 H. Cl. San Carlos Servicios Modificación Servicio de Limpieza Plan de Calidad - Clece, S.A. 3 meses 27/12/2002 115.294,44 H. Cl. San Carlos Medicamentos Varios Adjudicatarios 24 meses 20/12/2002 8.685.244,28 H. De Getafe Servicio de Limpieza Clece, S.A. 12 meses 23/05/2002 8.780.123,19 H. La Paz Clece, S.A. 5,5 meses 27/12/2002 188.265,72 H. La Paz Varios Adjudicatarios 36 meses 17/01/2003 5.013.322,66 H. La Paz Medicamentos Varios Adjudicatarios 12 meses 09/09/2002 23.361.174,51 H. La Paz Servicio de Limpieza Apertura Sº Urgencias - Eurolimp, S.A. 12 meses 10/05/2002 334.049,57 Servicio de Limpieza Desierto 24 meses Desierto Servicios Concurso Abierto Servicios Suministros Concurso Abierto Servicios Prórroga Servicios Modificación Suministros Concurso Abierto Suministros Concurso Abierto Servicios Modificación Servicios Concurso Abierto Gestion Sº Prorroga C-M Servicio de Limpieza Plan de Calidad Determinaciones Analíticas de Bioquímica, Inmunología y Farmacología Rehabilitación amb. 26 Centros 24 meses 4.08.02 H. 12 de Octubre H. Ramón y Cajal H. Severo Ochoa Dº Gral y Areas 68 TIPO PROCEDIMIENTO CONTRATO Público OBJETO EMPRESA ADJUDICATARIA PLAZO EJECUCIÓN FECHA ADJUDICACIÓN IMPORTE ADJUDICADO CENTRO Atención Especializada 68 69 ANEXO IV EXPEDIENTES TRAMITADOS POR LOS CENTROS CON AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO MADRILEÑO DE LA SALUD TIPO PROCEDIMIENTO OBJETO CONTRATO Servicios Prórroga Servicio de Alimentación Servicios Prórroga Servicio de Limpieza Fármacos Antirretroviales (Didadosina Suministros P. Negociado y Estavudina) Servicios Prórroga Servicio de Limpieza Material para la realización de Pruebas Suministros Concurso Abierto Analíticas de Bioquímica Servicios Concurso Abierto Servicio de Limpieza Suturas Mecánicas y Material de Suministros Concurso Abierto Laparoscopia Suministros P. Negociado Adquisición PET Híbrido (CT/PET) Material necesario para la realización Suministros Concurso Abierto de Técnicas Analíticas de Bioquímica Servicios Concurso Abierto Vigilancia y Seguridad Suministros Concurso Abierto 2.127.936,35 1.870.724,33 PLAZO EJECUCIÓN 12 meses 3 meses FECHA AUTORIZACIÓN 22/05/2002 18/10/2002 2.597.237,18 12 meses 10/07/2002 H. Carlos III 1.739.178,80 2,5 meses 30/07/2002 H. Clínico San Carlos 2.160.000,00 36 meses 31/07/2002 H. Clínico San Carlos 2.678.811,42 24 meses 08/07/2002 H. De Getafe 1.478.196,91 24 meses 22/08/2002 H. De Getafe 1.797.026,00 Inmediato 21/10/2002 H. La Paz 2.114.864,14 36 meses 08/11/2002 H. Príncipe de Asturias 1.502.568,00 24 meses 14/08/2002 H. Ramón y Cajal Medicamentos (Eritropoyetinas) 1.712.727,32 12 meses 27/09/2002 H. Ramón y Cajal IMPORTE CENTRO H. 12 de Octubre H. 12 de Octubre Servicios Concurso Abierto Servicio de Limpieza 2.476.169,32 24 meses 10/07/2002 H. Santa Cristina Servicios Concurso Abierto Mantenimiento Integral de Edificio e Instalaciones Hospital y C.E. El Arroyo 1.418.388,56 24 meses 06/08/2002 H. Severo Ochoa 70 ANEXO V CONTRATOS TRAMITADOS Y GESTIONADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO MADRILEÑO DE LA SALUD TIPO CONTRATO PROCEDIMIENTO EMPRESA ADJUDICATARIA PLAZO EJECUCIÓN FECHA ADJUDICACIÓN IMPORTE ADJUDICADO Consultoría Concurso Abierto Plan Autonomía de Gestión KPMG CONSULTING 2 meses 17/10/2002 247.776,00 Servicio Concurso Abierto Vigilancia y Seguridad ALERTA Y CONTROL 12 meses 06/11/2002 148.693,00 Consultoría Concurso Abierto Diseño y desarrollo nuevo Modelo de Compras 4 meses Pendiente Consultoría Concurso Abierto 3 meses Pendiente Consultoría P. Negociado 1 mes 29/11/2002 28.247,57 Servicio P. Negociado Servicio Servicio OBJETO Redacción Proyecto Obra sede D.General Redacción Proyecto Obra Agencia Sanitaria Trabajo de Campo Encuesta Satisfacción ÁNGEL FDEZ. ALBA CUANTER 2 semanas 18/12/2002 29.725,00 Prorroga Mantenimiento parque informático SERMICRO 1 año 28/08/2002 42.376,00 Prorroga Destrucción recetas y reciclado papel CARTON Y PAPEL REC. 1 mes 29/11/2002 1738,27 70 71 ANEXO VI CONTRATOS DE DETERMINACIÓN DE TIPO VIGENTES Nº EXPEDIENTE OBJETO DEL CONTRATO PROCEDIMIENTO TIPO DE IMPORTE ADJUDICADO FECHA ADJUD. DEFINITIVA VIGENCIA HASTA C.D.T. 1/98 TIRAS REACTIVAS DETERMINACIÓN DE GLUCOSA Y CUERPOS CETONICOS Concurso Precios Unitarios 19/09/1998 16/10/2002 C.D.T. 2/98 BOLSAS COLECTORAS DE ORINA Concurso Precios Unitarios 24/11/1998 23/10/2002 C.D.T. 3/98 ARTÍCULOS DE LENCERÍA Concurso Precios unitarios 23/07/1998 22/08/2002 C.D.T. 4/98 GUANTES DE CIRUGÍA, EXPLORACIÓN Y CURA Concurso Precios unitarios 03/12/1998 02/01/2003 C.D.T. 5/98 PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS Concurso Precios Unitarios 04/11/1998 03/12/2002 C.D.T. 6/98 DIALIZADORES Concurso Precios unitarios 21/12/1998 20/01/2003 C.D.T. 1/99 GASES MEDICINALES Concurso Precios unitarios 13/07/1999 12/08/2003 C.D.T. 2/99 CARGA VIRAL Concurso Precios unitarios 26/05/1999 25/06/2002 C.D.T. 3/99 JERINGAS Y AGUJAS Concurso Precios unitarios 12/07/1999 11/08/2003 C.D.T. 4/99 TARJETA SANITARIA INDIVIDUAL Concurso Precios unitarios 17/09/1999 16/10/2002 C.A.T. 01/01 AGUJAS DESECHABLES PARA PLUMAS Y JERINGAS PRECARGADAS DE INSULINA Concurso Precios Unitarios 18/10/2001 17/11/2003 C.A.T. 02/01 ABSORBENTES DE INCONTINENCIA DE ORINA Concurso Precios Unitarios 20/12/2001 19/01/2004 Prórroga Concurso Concurso 04/08/2002 03/08/2004 GESTIÓN Sº PÚBLICO REHABILITACIÓN AMBULATORIA 72 ANEXO VII CONTRATOS CENTRALIZADOS Nº EXPEDIENTE OBJETO DEL CONTRATO PROCEDIMIENTO TIPO DE IMPORTE ADJUDICADO FECHA ADJUD. DEFINITIVA VIGENCIA HASTA 1 RS/97 Servicio de gestión y eliminación de residuos sanitarios específicos en los Centros del Insalud en la Comunidad Autónoma de Madrid Concurso Precios unitarios 23/02/1998 31/03/2003 1 GF/98 Suministro de gasoleo C y fuel-oil a los Centros dependientes del Insalud. Concurso Precios unitarios 24/06/1998 07/07/2002 72