planificación estratégica 2015- 2018

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PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
2015- 2018
Hospital Las Higueras Talcahuano
APROBADO POR RESOLUCIÓN
EXENTA N° 1979 25.06.2015
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
1
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 4
EQUIPO PARTICIPANTES...................................................................................................................... 5
EQUIPO DIRECTIVO ......................................................................................................................... 5
EQUIPO OPERATIVO ........................................................................................................................ 5
ANTECEDENTES GENERALES ............................................................................................................... 6
UBICACIÓN ...................................................................................................................................... 6
RESEÑA HISTÓRICA.......................................................................................................................... 6
RED ASISTENCIAL ............................................................................................................................. 7
ESTABLECIMIENTOS RED SERVICIO DE SALUD DE SALUD TALCAHUANO ....................................... 9
SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y EPIDEMIOLÓGICA............................................................................... 10
DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES ......................................................................................................... 10
MORTALIDAD ................................................................................................................................ 12
MORBILIDAD ................................................................................................................................. 16
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS ÁREA INFLUENCIA ................................................................ 19
INDICADORES DEMOGRÁFICOS .................................................................................................... 19
INDICADORES DEMOGRÁFICOS: NATALIDAD ............................................................................... 20
INDICADORES SOCIOECONÓMICOS .............................................................................................. 20
PRINCIPALES INDICADORES SOCIOECONÓMICOS..................................................................... 21
IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN .................................................................................................. 21
POBLACIÓN BENEFICIARIA ............................................................................................................ 21
POBLACIÓN BENEFICIARIA SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO ................................................... 21
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL HOSPITAL ..................................................................................... 22
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL................................................................................................... 22
CAPACIDAD INSTALADA ................................................................................................................ 22
INFRAESTRUCTURA ................................................................................................................... 22
ÁREAS RELEVANTES CON AVANCE TECNOLÓGICO EN EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. ........................................................................................... 26
3ERA.ETAPA DE NORMALIZACIÓN. ...................................................................................................... 29
DOTACION FUNCIONARIA ............................................................................................................. 30
A.- DOTACIÓN DEL PERSONAL SEGÚN LEY DE PLANTA Y DOTACIÓN MÁXIMA AUTORIZADA POR
LEY DE PRESUPUESTOS.................................................................................................................. 30
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B.- NÓMINA DEL PERSONAL, SEGÚN CALIDAD JURÍDICA (PLANTA Y CONTRATA)........................ 30
B.1.- PERSONAL DE PLANTA ...................................................................................................... 30
B.2.- PERSONAL A CONTRATA ................................................................................................... 30
B.3.- PERSONAS CONTRATADAS A HONORARIOS SUMA ALZADA. ........................................... 31
B.4.- NÓMINA DE PERSONAS CONTRATADAS CORRESPONDIENTES AL CÓDIGO DEL TRABAJO.
................................................................................................................................................... 31
C.- PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIOS, SEÑALANDO QUIENES ESTÁN EN OTROS SERVICIOS
Y QUIENES SON PROVENIENTES DE OTROS SERVICIOS. ............................................................... 31
PRODUCCIÓN .................................................................................................................................... 32
TABLA RESUMEN DE PRODUCCIÓN .............................................................................................. 37
SITUACIÓN FINANCIERA .................................................................................................................... 38
DECLARACIONES FILOSÓFICAS EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ......................... 41
MISIÓN HOSPITAL ......................................................................................................................... 41
VISIÓN HOSPITAL........................................................................................................................... 41
VALORES INSTITUCIONALES .......................................................................................................... 41
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO (FODA) ............................................. 42
POLITICAS INSTITUCIONALES ............................................................................................................ 43
1.
POLÍTICA DE GESTIÓN CLÍNICA Y DE DESARROLLO DEL CAMPO CLÍNICO ............................ 43
2.
POLÍTICA DE CALIDAD ........................................................................................................... 43
3.
POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS ...................................................................................... 43
4.
POLÍTICA DE CONTROL DE GESTIÓN ..................................................................................... 44
5.
POLÍTICA DE GESTIÓN FINANCIERA....................................................................................... 44
6.
POLÍTICA DE RECURSOS FÍSICOS ........................................................................................... 45
7.
POLÍTICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES............................. 45
8.
POLÍTICA DE SATISFACCIÓN USUARIA................................................................................... 45
9.
POLÍTICA DE AUDITORÍA ....................................................................................................... 46
MAPA ESTRATÉGICO HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO ........................................................ 47
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN CLÍNICA Y DE DESARROLLO DEL CAMPO CLÍNICO ............ 48
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE CALIDAD ...................................................................................... 51
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS ................................................................ 54
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE CONTROL DE GESTIÓN ................................................................ 60
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE GESTIÓN FINANCIERA ................................................................. 62
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS FÍSICOS ...................................................................... 65
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SISTEMAS DE INFORMACION ...................................................... 68
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SATISFACCIÓN USUARIA ............................................................. 72
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE AUDITORIA .................................................................................. 75
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INTRODUCCIÓN
Como ya lo hemos hecho previamente, nos hicimos el tiempo para pensar el Hospital que
queremos para los próximos años. En nuestra opinión, contar con una Planificación Estratégica
resulta fundamental para valorar lo que avanzamos como institución, para definir lo que nos
corresponde realizar en el corto plazo y avizorar hacia delante, planteándonos la forma en que
mejor podamos cumplir nuestro rol asistencial frente a la población que nos corresponde atender.
No ha sido una tarea fácil de realizar, ha requerido mucho tiempo, mucha dedicación, convocar y
hacer partícipes a muchos integrantes de la institución. Hemos intentado involucrar al mayor
número posible funcionarios, con el objeto de obtener las opiniones e ideas que nos permitieran
definir objetivos y actividades factibles de ser planteados y realizados para entregar la atención
anhelada por nuestros usuarios.
El resultado de esta labor se plasma en el documento que ahora presentamos y que esperamos
refleje ciertamente la esencia del pensamiento de todos quienes laboramos en esta institución.
Muy probablemente, lo elaborado adolezca de muchas imperfecciones, reconociendo desde ya no
ser expertos en la materia. Creemos que esta herramienta es de fundamental importancia para
nuestro quehacer y debe constituirse en el elemento que nos direccione, factible de perfeccionar y
progresivamente potenciar.
Esta versión actualiza nuestra Misión, Visión y Valores, establece los nuevos lineamientos
estratégicos y define las actividades a realizar anualmente para su logro.
Agradezco particularmente la participación y colaboración de todos quienes han formado parte de
este trabajo, muy especialmente de quienes se integraron en el trabajo operativo que significó la
elaboración de cada una de las etapas de este proceso. Nos cabe esperar ahora que al término del
período definido para eta Planificación, podamos reconocer que hemos considerado y cumplido
con lo que hoy planteamos como un futuro deseable para nuestro Hospital.
Dr. Héctor González Jerez
Director (S)
Hospital Las Higueras de Talcahuano
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EQUIPO PARTICIPANTES
EQUIPO DIRECTIVO
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Dr. Héctor González Jerez, Director (S).
Dr. Rodolfo Sepúlveda Muñoz, Subdirector Médico (S) y Jefe Centro de Responsabilidad de
Atención Cerrada.
Sr. José Miguel Ibar Rojas, Subdirector Administrativo.
Dr. Félix Adán Adán, Jefe Centro de Responsabilidad Atención Abierta.
Dra. Gabriela Saldivia Fernández, Jefe Centro de Responsabilidad de Unidad de Apoyo.
Dr. Héctor Salazar Sanhueza, Jefe (S) Centro de Responsabilidad Unidad de Emergencia.
Sra. Mónica Cruzat Vidal, Jefe Área de Recursos Humanos.
Sra. Alejandra Correa Delgado, Encargada Gestión del Cuidado de Enfermería.
Sra. Doris Henríquez González, Encargada Gestión del Cuidado de Matronería.
Dr. Hernán Díaz Bugueño, Jefe Unidad de Calidad y Planificación.
EQUIPO OPERATIVO
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Sr. Manfred Ibarra Villanueva, Unidad de Análisis y Control de Gestión.
Sra. Anyela Riquelme Quijada, Unidad de Calidad y Planificación.
Sra. Lorena Carrillo Merino, Jefe Área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Dra. Paz Macaya Aretxabala, Jefe Unidad de Apoyo a la Investigación y Unidad de
Epidemiología.
Sra. Loreto Baeza Cisterna, Jefe Unidad de Capacitación.
Sr. Pablo Rojas Guiño, Asesor Centro de Responsabilidad de Atención Cerrada.
Sr. Raúl Bassaletti Quilodrán, Asesor Centro de Responsabilidad de Atención Abierta.
Sr. Francisco Burgos Victoriano, Asesor Centro de Responsabilidad Unidades de Apoyo.
Sra. Jacqueline Basualto Riquelme, Asesor Centro de Responsabilidad Unidad Emergencia.
Sra. Consuelo Llanos González, Unidad de Gestión de Procesos de Enfermería.
Dr. Rodolfo Sepúlveda Muñoz, Jefe de Centro Responsabilidad Atención Cerrada.
Sr. Javier Lara Becerra, Encargado de Protección Radiológica.
Sr. Adrián Mautz Villanueva, Unidad de Calidad y Planificación.
Srta. Natalia Pérez Bizama, Unidad de Análisis y Control de Gestión.
Dr. Hernán Díaz Bugueño, Líder Coordinador Equipo.
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ANTECEDENTES GENERALES
UBICACIÓN
El Hospital las Higueras, Hospital Base de la Red Asistencial del Servicio de Salud Talcahuano, está
ubicado en el Sector las Higueras de la Comuna de Talcahuano, calle Alto Horno Nº 777, su RUT
61.607.202-1, Teléfono Mesa Central 2687000, Teléfono Red Minsal 417000.
La localización actual corresponde a un sector poblacional de la comuna, cercana a su área
industrial, contando con acceso terrestre de regular calidad desde las comunas a las que sirve.
Talcahuano, Hualpén, Penco-Lirquén y Tomé.
RESEÑA HISTÓRICA
Inicialmente el Hospital estaba ubicado en el sector centro de Talcahuano, en calle Bulnes, entre
Sargento Aldea y Castellón (1871 – 1939); luego del terremoto de 1939, se trasladó a instalación
ubicada en el sector de San Vicente donde prestó atenciones por 30 años.
En su ubicación actual fue inaugurado el 22 de noviembre de 1969, durante la Presidencia de Dn.
Eduardo Frei Montalva, siendo su primer director el Dr. Heriberto Peña Rocha. En sus inicios
contaba con 12.000 m2 construidos y disponía de servicios básicos de hospitalización y apoyo.
A comienzos de los 80 adquirió la calidad de Hospital Base del Servicio de Salud Talcahuano,
desprendiéndose de la dependencia de la Zona de Salud Concepción.
Algunos hitos de su historia:
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1970 Creación Unidad de Cuidados Intensivos Adultos.
1974 Apertura de su Centro Regional de Hemodiálisis.
1988 Primer Trasplante Renal.
1991 Inicio Cirugía Laparoscópica.
1992 Se incorpora Unidad de Psiquiatría y Salud Mental.
1992 Implementación Unidad de Quimioterapia Ambulatoria.
1996 Remodelación Unidad de Pabellón y Post-operados.
1998 Digitalización de la Unidad de Imagenología.
1999 Inicio del Proceso de Normalización Hospitalaria.
2000 Incorporación Primer Scanner.
2001 Inauguración Módulo Docente Universidad de Concepción.
2005 Implementación Laboratorio de Hemodinamia y Electrofisiología.
2005 Inauguración Proyecto Telemedicina.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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2005 Inauguración del Centro Regional de Diagnóstico Imagenológico de la Mama
(CEREDIM).
2006 Inauguración I Etapa Normalización: Centro de atención Ambulatoria de Alta
Complejidad. Dr. Justo Ulloa Acuña (CAAAC).
2002 Inicio Centro Regional de Peritoneo- diálisis.
2011 Inicio Cardiocirugía.
2012 Inicio Cirugía bariátrica.
2012 Inauguración II Etapa De Normalización (Edificio Unidades de Apoyo, Emergencias,
Paciente Crítico y Edificio Administrativo).
2013 Inicio Programa de Post Grados Médicos en Traumatología, Cardiología,
Anestesiología.
2015 Primera Acreditación Hospitalaria.
RED ASISTENCIAL
El Servicio de Salud Talcahuano jurisdiccionalmente comprende las comunas de Talcahuano,
Hualpén, Tomé y Penco.
A continuación se describe brevemente cada comuna.
Comuna de Talcahuano
La comuna de Talcahuano se encuentra ubicada en la zona costera de la Provincia de Concepción.
Es una comuna puerto y su economía está basada principalmente en la industria y la pesca. Se
encuentra ubicada a 16 Km al noreste de la ciudad de Concepción en la bahía de Talcahuano.
Comuna de Hualpén
La comuna de Hualpén está ubicada a 15 Km del puerto de Talcahuano, presenta un gran potencial
ecológico, basado en una importante biodiversidad de especies presente en los sistemas
naturales.
Comuna de Tomé
La comuna de Tomé está ubicada en la provincia de Concepción, a 29 kilómetros al norte de la
capital provincial. Posee enormes atractivos turísticos, entre los que destacan esencialmente sus
hermosas playas, pintorescas caletas y exuberantes parajes, todo rodeado de un entorno natural
de majestuosa belleza.
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Comuna de Penco
La comuna de Penco se ubica a 14 km de Concepción. Las actividades económicas que se
desarrollan con mayor fuerza son la actividad forestal, la pesca artesanal, la actividad portuaria y
la fabricación de vidrios.
En la siguiente tabla se presenta la población total, de acuerdo a las comunas pertenecientes al
Servicio de Salud Talcahuano.
“Población Comunal perteneciente al Servicio de Salud Talcahuano”
Comuna
Hombres
Mujeres
Total
Talcahuano
85.567
87.073
172.640
Hualpén
42.358
42.752
85.110
Penco
26.308
27.806
54.114
Tomé
27.004
29.422
56.643
Total
181.237
187.053
368.290
Fuente: Proyección INE año 2012.
La siguiente imagen ilustra los diferentes centros de salud ubicados en las 4 comunas que forman
parte de la jurisdicción del Servicio de Salud Talcahuano.
Mapa área de influencia Servicio de Salud Talcahuano
Fuente: Dirección Servicio Salud Talcahuano.
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ESTABLECIMIENTOS RED SERVICIO DE SALUD DE SALUD TALCAHUANO
Hospital
Complejidad
Consultorio
Adosado
Centro de Salud Familiar
Centros
Comunitarios
USAF
Posta
Comuna Talcahuano
Las Higueras
Talcahuano
Alta
Complejidad
Centro
Ambulatorio
de Alta
Complejidad
Paulina Avendaño Pereda
Los Lobos -La
Gloria
Esmeralda Tumbes
San Vicente
Libertad-Gaete
Los Cerros
Ocho de Mayo
Leocan Portus
Comuna Hualpén
Hualpencillo
René Schneider
Floresta
Alcalde Leocan
Portus
Talcahuano Sur
Llafkelen
Comuna Penco
Penco-Lirquén
Mediana
Complejidad
Los Forjadores
Lirquén
Penco
Primeras
Aguas
Cosmito
Comuna Tomé
Alberto Reyes
Tomé
Mediana
Complejidad
El Santo
Bellavista
Coliumo
Rafael
Menque
Dichato
Fuente: Servicio de Salud Talcahuano.
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SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y EPIDEMIOLÓGICA
DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES
En los cuadros siguientes se muestran algunas de las características demográficas y sociales de la
población beneficiaria del Servicio de Salud Talcahuano, del cual el Hospital Las Higueras es
Hospital Base.
El territorio del SSTHNO, destaca por ser pequeño, en relación a la mayoría de los demás Servicios
de Salud del país. Sin embargo, es uno de los más densamente poblados, 489,3 hab. /km², como
promedio de sus cuatro Comunas, muy por sobre el promedio nacional (22,4 hab./km²). Debe
destacarse, que las Comunas de Talcahuano y Hualpén tienen densidades poblaciones de 1.884,6 y
1.587,2 hab. /km2 respectivamente.
Su población presenta un muy bajo porcentaje de ruralidad, 2,3% inferior en varios puntos
porcentuales al nacional (12,9%), exceptuando la comuna de Tomé (13%).
El porcentaje de personas pertenecientes a etnias originarias, 3,8%, es menor al 6,6 % nacional. La
inmensa mayoría pertenece a la etnia mapuche.
Se observa que, en la jurisdicción del SSTHNO, viven un total de 371.862 personas, siendo la
distribución por sexos levemente superior en mujeres. Esta población, presenta una distribución
por grupos de edad, en general, similar al del resto del país. Sin embargo, pese a que el porcentaje
de mayores de 65 años de 9,7% un punto mayor que el nacional, 8.8%, en promedio, esconde un
envejecimiento mayor especialmente en la comuna de Hualpén, en que llega a 12,8%.
Son preocupantes, las cifras respecto de que la población que atiende la red del SSTHNO,
presenta una proporción significativamente mayor de pobreza (15,7%) e indigencia (5,6%)
respecto a los valores promedio del país (10,5% y 3,2% respectivamente), siendo la comuna de
Tomé la que posee las cifras más elevadas en ambos indicadores. A ello se agregan porcentajes
con mujeres jefas de hogar en las comunas de Penco, Hualpén y Tomé, con valores algo superiores
al promedio nacional.
Los indicadores anteriores, se relacionan estrechamente con los porcentajes de personas que
pertenecen a FONASA (86,8%) y de éstas, un 16,7% es tramo A, cifras muy superiores a lo
nacional.
La suma de los factores expuestos y otros consultados, permiten concluir que la población que
vive en nuestro territorio y utiliza nuestros servicios, presenta índices de vulnerabilidad social más
altos que el promedio nacional, que sin lugar a dudas se traducen en mayor carga de enfermedad,
aun cuando, salvo para la Comuna de Hualpén, no se traduce en disminución de la esperanza de
vida al nacer.
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POBLACIÓN INE 2015. COMUNAS SSTHNO
COMUNA
HOMBRES
MUJERES
TOTAL *
PORCENTAJE
Tomé
27.245
29.795
57.040
15.3 %
Penco
27.105
28.697
55.802
15.0 %
Talcahuano
85.891
88.054
173.945
46.8 %
Hualpén
41.252
43.823
85.075
22.9 %
Total SSTHNO
181.493
190.369
371.862
100,0 %
ALGUNAS CARACTERÍTICAS DEMOGRÁFICAS DE COMUNAS DEL SSTHNO
COMUNA
Tomé
Penco
Talcahuano
Hualpén
SSTHNO
REGION
PAIS
Superficie
kms2
494,5
107,6
92,3
53,6
748,0
36.929,0
756. 096
Población
Total *
57.040
55.802
173.945
85.075
371.862
2.114.286
18.006.407
Densidad
poblacional
115,3
518,6
1.884,6
1.587,2
497,1
57,2
23,8
Ruralidad
%
13,0 %
2,0 %
0,4 %
0,0 %
2,3 %
16,5 %
13,0 %
Etnias
%
0,5 %
2,7 %
1,5 %
0,3 %
7,8 %
4,6%
*Población estimada año 2015. INE
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, SEGÚN EDAD, DE LA POBLACIÓN POR COMUNA Y
COMPARACIÓN CON LA REGIÓN Y PAÍS
Grupo
Etáreo
0 - 14
%
15 - 64
%
65 y más
%
Tomé
Penco
Talcahuano
Hualpén
REGION
PAIS
20,6
20,9
19,3
17,5
21,2
20,4
67,7
70,3
69,8
69,7
68,8
69,3
10,7
8,8
10,9
12,8
10,0
10,3
Fuente: Las fuentes de los datos presentados son: MINSAL; INE; SEREMI VIII Región.
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MORTALIDAD
A continuación se muestran tablas y gráficos con datos de Mortalidad comparada - Servicio de
Salud, Octava Región y País - en tasas por cien mil habitantes, para los 10 principales grupos de
causas:
TASAS DE MORTALIDAD. DIEZ PRINCIPALES GRUPOS DE CAUSAS ESPECÍFICAS DE MUERTE.
AMBOS SEXOS. AÑO 2012.
Comparación en Tasa por 100.000 habitantes. País, Región y Servicio de Salud Talcahuano.
Tasa
Tasa
Tasa
CIE - 10
CAUSAS DE DEFUNCION
SSTHNO
Región
País
I 60 – I 69
Cerebrovasculares
62,5
61,5
51,7
I 20 – I 25
Isquémicas del corazón
45,0
47,3
45,6
K70 - K76
Del hígado
33,3
28,4
24,4
I 30 – I 52
Otras formas Enf. del corazón
25,9
24,9
26,7
C16
Tumor maligno estómago
25,4
25,1
19,3
J12 - J18
Neumonía
19,6
23,0
22,1
E10 - E14
Diabetes Mellitus
28,1
20,6
21,3
Tumor maligno vesícula y vías
C23-C24
9,5
14,2
10,4
biliares
X60 - X84
Suicidios
10,1
10,7
10,6
V02-04, V09,V12-14,
Accidentes tránsito
9,8
14,5
11,4
V19,V20-79, V86-89
Fuente: MINSAL-INE-REG.CIVIL / Unidad de Estadística, Depto. Salud Pública y Planificación, SEREMI Región del Biobío.
Una rápida revisión de los datos, muestra que, en el Servicio de Salud Talcahuano, el riesgo de
morir para ambos sexos, expresado en la tasa por 100.000 habitantes, supera en 10,8 veces - el
del país - en el grupo de las enfermedades cerebrovasculares, en 8,9 veces en el grupo de las
enfermedades del hígado, en 6,8 veces en el grupo de Diabetes mellitus y en 6,1 veces en tumores
malignos del estómago. Estas cifras deben ser parte de las preocupaciones y decisiones clínicas
para conseguir, al menos homologarlas, a las del país.
Llama la atención que, el riesgo de morir en el grupo de las enfermedades isquémicas del corazón
es 0,6 veces menor - al del país - a lo cual se suma el menor riesgo de 0,8 para otras formas de
enfermedades del corazón.
Son también menores los riesgos de morir por neumonía, tumores malignos de vesícula y vías
biliares, suicidios y accidentes de tránsito.
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
70,0
40,0
30,0
13
TASAS DE MORTALIDAD POR 100.000 HABITANTES
10 PRINCIPALES GRUPOS DE CAUSAS ESPECIFICAS.,
SSTHNO, REGION Y PAIS.
AMBOS SEXOS . AÑO 2012
62,5
60,0
50,0
2015- 2018
45,0
33,3
25,9
25,4
28,1
19,6
20,0
9,5
10,1
9,8
10,0
0,0
Tasa * SSTHNO
Tasa* Region
Tasa* Pais
Al realizar el análisis de la mortalidad por género, destaca que, en ambos sexos, el riesgo de morir
más alto expresado en tasa por 100 mil habitantes, sea en el grupo de las enfermedades
cerebrovasculares. Especialmente importante es la diferencia en este riesgo (14,8 veces mayor
que el del país) en las mujeres, ya que los hombres si bien tienen un riesgo mayor que el del país
este es de 6,4 veces mayor.
También se observa, una importante diferencia entre ambos sexos, en el riesgo de morir por
enfermedades isquémicas del corazón. Los hombres presentan un riesgo superior en 6,1 veces que
el del país, y las mujeres presentan un riesgo de menos 6,9 veces que el del país. Esto explica que,
al ver la tabla para ambos sexos, la tasa sea igual a la del país (efecto compensatorio del promedio
de tasa).
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
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TASAS DE MORTALIDAD DIEZ PRINCIPALES GRUPOS DE CAUSAS ESPECÍFICAS DE MUERTE.
HOMBRES. AÑO 2012.
Comparación en Tasa por 100.000 habitantes País, Región y Servicio de Salud Talcahuano.
Tasa
Tasa
Tasa
CIE - 10
CAUSAS DE DEFUNCION
SSTHNO
Región
País
I60 - I69
Cerebrovasculares
57,1
61,9
50,7
I20 - I25
Isquémicas del corazón
62,1
60,7
56,0
K70 - K76
Del hígado
41,0
40,2
34,3
C16
Tumor maligno estómago
31,0
24,1
25,3
I30 - I52
Otras formas Enf. corazón
18,9
34,2
25,2
X60 - X84
Suicidios
18,3
21,8
17,5
J12 - J18
Neumonía
17,7
21,1
20,7
V02-04, V09,V12-14,
Accidentes de tránsito
15,5
23,2
17,9
V19,V20-79, V86-89
J40 - J44
Bronquitis, enfisema y otras EPOC
19,4
19,0
19,1
E10 - E14
Diabetes Mellitus
28,8
21,1
21,0
Fuente: MINSAL-INE-REG.CIVIL / Unidad de Estadística, Depto. Salud Pública y Planificación, SEREMI Región del Bío-Bío.
70,0
60,0
50,0
40,0
57,1
62,1
TASAS DE MORTALIDAD POR 100.000 HABITANTES
10 PRINCIPALES GRUPOS DE CAUSAS ESPECIFICAS.
SSTHNO, REGION Y PAIS
HOMBRES . AÑO 2012
41,0
31,0
30,0
28,8
18,9
20,0
18,3
17,7
15,5
19,4
10,0
0,0
Tasa * SSTHNO
Tasa* Region
Tasa* Pais
Al revisar las tasas de mortalidad para los hombres, se observa que la mayor diferencia en riesgo
de morir, comparado con el observado a nivel país, se presenta en el grupo de Diabetes Mellitus.
Si bien, este grupo no es la primera causa de muerte ni a nivel país ni del Servicio, el riesgo en el
Servicio de Salud Talcahuano es 7,8 veces mayor que el observado en el país, constituyéndose
entonces en un dato, sobre el cuál deberían tomarse decisiones para enfrentarlo y llevarlo a
niveles mejores.
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
15
Por otro lado, en los tres grupos que son las principales causas de muerte en el Servicio de Salud
Talcahuano, se observa un mayor riesgo de morir que el observado a nivel país, de 6,4
(Cerebrovasculares); 6,1 (Isquémicas del Corazón) y 6,7 (Enfermedades del Hígado) veces.
Por otra parte, en las mujeres se observan diferencias importantes en los principales riesgos de
muerte, tanto con los del país como con los de los hombres del mismo Servicio. El riesgo de morir
por el grupo de las enfermedades cerebrovasculares, ocupa en ellas el primer lugar, siendo 14,8
veces mayor que el del país y 8,4 veces mayor que el de los hombres del Servicio. Lo mismo ocurre
aunque en menor magnitud con las enfermedades del Hígado (11,6 veces mayor el del país y 4,9
mayor respecto de los hombres del servicio). Las causas y sus riesgos que le siguen en magnitud
son los tumores malignos del estómago y la Diabetes Mellitus que, si bien presentan tasas
mayores a las observadas en el país, muestran diferencias menos significativas.
TASAS DE MORTALIDAD DIEZ PRINCIPALES GRUPOS DE CAUSAS ESPECÍFICAS DE MUERTE.
MUJERES. AÑO 2012.
Comparación en Tasa por 100.000 habitantes País, Región y Servicio de Salud Talcahuano
Tasa
Tasa
CIE - 10
CAUSAS DE DEFUNCION
Tasa País
SSTHNO
Región
I60 - 69
Cerebrovasculares
67,7
61,0
52,9
I20 - I25
Isquémicas del corazón
28,5
34,4
35,4
I30 - I52
Otras formas Enf. del corazón
32,8
17,0
28,1
E10 - E14
Diabetes Mellitus
27,4
20,2
21,7
I10 - I15
Enfermedades hipertensivas
18,3
16,3
26,9
Tumor maligno vesícula y vías
C23 - C24
14,0
20,7
14,3
biliares
J12 - J18
Neumonía
21,5
20,2
23,5
K70 - K76
Del hígado
25,8
20,7
14,6
C16
Tumor maligno estómago
19,9
16,3
13,3
J40 - J44
Bronquitis, enfisema y otras EPOC
11,3
18,5
17,1
Fuente: MINSAL-INE-REG.CIVIL / Unidad de Estadística, Depto. Salud Pública y Planificación, SEREMI Región del Bío-Bío.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
70,0
2015- 2018
16
67,7
TASAS DE MORTALIDAD POR 100.000 HABITANTES
10 PRINCIPALES GRUPOS DE CAUSAS ESPECIFICAS.
SSTHNO, REGION Y PAIS
MUJERES . AÑO 2012
60,0
50,0
40,0
30,0
28,5
32,8
27,4
18,3
20,0
21,5
25,8
19,9
14,0
11,3
10,0
0,0
Tasa * SSTHNO
Tasa* Region
Tasa* Pais
De las Tablas y Gráficos que se mostraron, se puede concluir, que los riesgos de morir que se
observan a nivel país, versus lo observado en el territorio del Servicio de Salud Talcahuano tanto
para ambos sexos como por separado presentan diferencias significativas que deben ser motivo
de análisis.
MORBILIDAD
A continuación se muestran Tablas Comparativas, en porcentaje, de las Principales Causas de
Egreso para el país, Región y Servicio de Salud Talcahuano
Tal como ocurrió con la comparación de los datos de mortalidad, las causas de egreso (morbilidad)
del Servicio de Salud Talcahuano, presentan diferencias con lo observado en el país y también son
distintas entre ambos sexos para el mismo Servicio. Sin embargo, estas diferencias, son menos
significativas.
Las diferencias porcentuales más significativas para ambos sexos se dan en la primera causa de
egreso que corresponde a parto, observándose 1,3 puntos porcentuales menos para el Servicio de
Salud Talcahuano. Esta diferencia observada, aumenta hasta un 1,7 % menos – respecto del país al revisar las causas de egreso de las mujeres. Esta diferencia indica que, en el Servicio de Salud
Talcahuano, se producen un 1,7% menos de partos.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
17
Diferencias positivas, es decir superiores a lo observado en el país, se muestran en “Otras
enfermedades del sistema urinario” para ambos sexos, otras enfermedades de las vías
respiratorias superiores en varones y otras enfermedades del sistema urinario en mujeres.
EGRESOS HOSPITALARIOS POR GRUPOS DE ENFERMEDADES: PAIS, REGION, SSTHNO.
AMBOS SEXOS. AÑO 2012
PAIS
REGION
SSTHNO
CIE-10
GRUPO DE ENFERMEDAD
%
%
%
O80 - O84 Parto
11,3
9,8
10,0
K80 - K87 Trastornos de la vesícula biliar, de las vías
4,6
4,9
4,9
biliares y del páncreas
J12 - J18
Neumonía
3,9
4,4
3,6
K35 - K38 Enfermedades del apéndice
2,5
2,4
1,7
J30 - J39
Otras enfermedades de las vías respiratorias
2,1
2,3
2,5
superiores
K40 - K46 Hernia
1,9
1,8
2,0
N30 - N39 Otras enfermedades del sistema urinario
1,3
1,4
2,2
A00 - A09 Enfermedades infecciosas intestinales
1,3
1,4
1,7
N10 - N16 Enfermedad renal túbulo intersticial
1,1
1,3
1,1
J20 - J22
Otras infecciones agudas de las vías
1,1
1,0
1,4
respiratorias inferiores
SUB TOTAL
31,0
30,8
31,1
RESTO DE CAUSAS DE EGRESOS
69,0
69,2
68,9
TOTAL EGRESOS
100,0
100,0
100,0
Fuente: MINSAL-INE-REG.CIVIL / Unidad de Estadística, Depto. Salud Pública y Planificación, SEREMI Región del Biobío.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
18
EGRESOS HOSPITALARIOS POR GRUPOS DE ENFERMEDADES: PAIS, REGION, SSTHNO
HOMBRES AÑO 2012
CIE-10
GRUPO DE ENFERMEDAD
J12 - J18
K80 - K87
Neumonía
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares
y del páncreas
Enfermedades del apéndice
Otras enfermedades de las vías respiratorias
superiores
Hernia
Enfermedades infecciosas intestinales
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias
inferiores
Otras enfermedades del sistema urinario
K35 - K38
J30 - J39
K40 - K46
A00 - A09
J20 - J22
N30 - N39
P50 - P61
N10 - N16
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto
y del recién nacido
Enfermedad renal túbulo intersticial
SUB TOTAL
RESTO DE CAUSAS DE EGRESOS
TOTAL EGRESOS
PAIS
%
5,1
3,6
REGION
%
5,4
3,5
SSTHNO
%
4,4
3,6
3,6
2,7
3,4
3,1
2,5
3,3
3,0
1,7
1,5
2,7
1,7
1,4
3,2
1,8
1,9
1,2
1,2
1,5
1,0
1,2
0,6
0,6
0,7
0,5
24,0
76,0
100,0
24,4
75,6
100,0
23,1
76,9
100,0
Fuente: MINSAL-INE-REG.CIVIL / Unidad de Estadística, Depto. Salud Pública y Planificación, SEREMI Región del Bío-Bío.
EGRESOS HOSPITALARIOS POR GRUPOS DE ENFERMEDADES: PAIS, REGION, SSTHNO.
MUJERES AÑO 2012
CIE-10
GRUPO DE ENFERMEDAD
PAIS
REGION
SSTHNO
%
%
%
O80 - O84
Parto
18,6
16,2
16,9
K80 - K87
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares
y del páncreas
Neumonía
5,2
5,7
5,8
3,2
3,7
3,0
1,6
1,8
2,0
K35 - K38
Otras enfermedades de las vías respiratorias
superiores
Enfermedades del apéndice
1,8
1,8
1,2
N10 - N16
Enfermedad renal túbulo intersticial
1,4
1,6
1,6
N30 - N39
Otras enfermedades del sistema urinario
1,4
1,6
2,8
A00 - A09
Enfermedades infecciosas intestinales
1,1
1,2
1,6
K40 - K46
Hernia
1,2
1,2
1,2
J20 - J22
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias
inferiores
0,8
0,8
1,1
36,3
63,7
100,0
35,7
64,3
100,0
37,0
63,0
100,0
J12 - J18
J30 - J39
TOTAL
RESTO DE CAUSAS DE EGRESOS
TOTAL EGRESOS
Fuente: MINSAL-INE-REG.CIVIL / Unidad de Estadística, Depto. Salud Pública y Planificación, SEREMI Región del Bío-Bío.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
19
Por último, se observa que las primeras causa de egreso, si se exceptúan los partos, son en el caso
de los hombres las neumonías (4,4%) seguida por los trastornos de la vesícula biliar y de las vías
biliares (3,6%) y en las mujeres los trastornos de la vesícula biliar y de las vías biliares (5,8%)
seguidas por neumonías (3,0%).
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS ÁREA INFLUENCIA
Población
De acuerdo a la estimación del Instituto Nacional de Estadísticas para el año 2012, el Servicio de
Salud Talcahuano posee una población de 368.290 habitantes. Destaca la comuna de Talcahuano,
reuniendo el 47% de la población total del Servicio de Salud Talcahuano, siendo una comuna más
densamente poblada de la Región, alcanzando una inusual densidad de 1.856 hab./km2.
“Población y distribución según sexo”
Total
Hombres
Mujeres
Alcance
Nº
Nº
%
Nº
%
1.861.562
915.200
49
946.362
51
SS. Talcahuano
368.290
181.237
49
187.053
51
Talcahuano
172.640
85.567
50
86.699
50
Región
Fuente: INE-CENSO 2002 Estadística en Salud – Servicio de Salud Talcahuano Proyección INE Año 2012.
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
A continuación se presentan índices demográficos asociados a vejez y masculinidad, en donde
destaca que el Servicio de Salud Talcahuano posee una tasa mayor a la registrada a nivel nacional.
También se presenta la tasa de natalidad, la cual es menor a la registrada a nivel de regional y
nacional.
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
20
“Indicadores Demográficos: Vejez y Masculinidad”
Alcance
Índice de Vejez¹
Índice de Masculinidad²
País
31,3
97,1
Región
32,2
97,4
SS. Talcahuano
36,7
97,4
Fuente: INE-Censo 2002
(1): Mayores 65 años por cada 100 menores de 15.
(2): Nº hombres cada 100 mujeres.
INDICADORES DEMOGRÁFICOS: NATALIDAD
Alcance
Tasa de Natalidad ¹
País
15,00
Región
14,01
SS. Talcahuano
13,5
Fuente: DEIS-MINSAL (último corte año 2009).
(1) Nacidos Vivos Corregidos (NVC) por mil habitantes
INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
A continuación se presentan los indicadores socioeconómicos en donde destaca el alto porcentaje
de población en situación de pobreza registrada en las comunas del Servicio de Salud Talcahuano,
superando al porcentaje registrado a nivel regional y nacional en la mayoría de los casos.
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
21
PRINCIPALES INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
Alcance
% Total Pobres
% Indigentes
País
11,4
3,7
Región
15,8
5,2
Talcahuano
16,9
4,1
Hualpén
12,2
4.1
Penco
24
5,2
Tomé
19
5,3
Fuente: Encuesta CASEN 2009-MIDEPLAN.(1) ingreso autónomo en pesos.
IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN
POBLACIÓN BENEFICIARIA
La población beneficiaria de FONASA atendida por los establecimientos de la Red corresponde a
308.049 usuarios, información proporcionada por la Unidad de Estadísticas del Servicio de Salud
Talcahuano, distribuyéndose de la siguiente manera:
POBLACIÓN BENEFICIARIA SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
Comuna
Total
Hombres
Mujeres
Talcahuano
132.500
65.803
66.697
Hualpén
80.935
40.271
40.664
Penco
42.263
20.489
21.774
Tomé
52.351
23.902
28.449
Total
308.049
150.465
157.584
Fuente: REM año 2012.
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
22
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL HOSPITAL
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Al momento de elaboración de la presente Planificación Estratégica, la estructura organizacional
del establecimiento se encuentra en proceso de actualización; fundamentalmente, está
constituido por dos Subdirecciones, Médica y Administrativa, y cuatro (4) Centros de
Responsabilidad que congregan la asistencialidad, centro y razón de nuestro quehacer. Los
Centros de Responsabilidad comprenden los de Atención Cerrada, de Unidades de Apoyo y Unidad
de Apoyo Terapéutico de Emergencia de dependencia de la Subdirección Médica y, un cuarto
Centro, de Atención Abierta, dependiente de la Dirección del Hospital.
Las áreas específicas de trabajo, tanto en el ámbito clínico, administrativo u operacional,
constituyen Centros o Unidades de costo, según su complejidad.
CAPACIDAD INSTALADA
INFRAESTRUCTURA
En la actualidad, el Complejo Hospitalario está ubicado en el predio perteneciente al Hospital Las
Higueras, cuyo terreno cuenta con una superficie de 49.165 m2 en donde se encuentran
emplazados los edificios de la Normalización Etapa I y II y junto a ellos el Edificio Antiguo de
hospitalización e industrial; un terreno adyacente perteneciente a la Dirección del Servicio de
Salud Talcahuano, que cuenta con una superficie de 1.919,25m2; y un terreno en comodato
perteneciente a Compañía de Acero del Pacífico (C.A.P.), que cuenta con una superficie de
5.910,94m2, destinado a absorber los estacionamientos de funcionarios y visitas, constituyen la
superficie despejada por el hospital.
El Centro de Atención Ambulatoria de Alta Complejidad del Hospital Las Higueras (CAAAC)
corresponde a la I Etapa de Normalización con una superficie construida de 13.138,78m2 y se
caracteriza por presentar amplias salas de espera de pacientes , cuenta con 130 baños distribuidos
en: 38 baños de personal; 52 baños públicos;18 baños para discapacitados , amplias vias de
acceso, de circulación restringida y evacuación para enfrentar casos de emergencia. Cuenta con
alrededor de 130 box médicos. Este edificio cuenta con la siguiente distribución:

Zócalo:
o En él se ubican algunas áreas administrativas de archivos, área insdustrial (gases
clínicos, calderas, sistemas de respaldo energético grupos electrógenos).
o Unidad de Apoyo a la Investigación y Epidemiología.
o Búnker de Radioterapia (De dependencia y operado por el cuerpo clínico de medicina
nuclear del Hospital Guillermo Grant Benavente).
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
o

2015- 2018
Salas de Imagenologia (Escanner y Resonador Mágnético Nuclear).
Cuatro niveles para atención de pacientes ambulatorios. Los que principalmente
concentran en:

o
1er. Piso:
 UNACESS (Unidad de Atención y Control de Salud Sexual),
 Farmacia Ambulatoria con dispensacion automatizada de medicamentos,
 Unidad Ambulatoria de Quimioterapia y alivio del dolor,
 Vacunatorio,
 Toma de muestras Adulto e Infantil,
 Unidad de Salud Mental,
 Unidad PRAIS (Programa De Reparación y Atención Integral en Salud).
 Unidad Salud del Personal
 Oficinas de la OIRS (Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias).
o
2do. Piso: En la segunda planta física del edificio se encuentran:
 Servicio de Odontología con 21 box de clínicas dentales.
 Policlínico Traumatología.
 Sala de Yeso Adulto.
 Policlínico Cirugía Adultos y Urología.
 Unidad de Kinesiología con Gimnasio para rehabilitación kinésica.
 02 Box médicos PRAIS.
er
3 . Piso: En esta planta fisica se encuentran emplazados los siguientes servicios.
 Policlínico de especialidades (Dermatología, Otorrino y Oftalmología).
 Unidad de Patologia Mamaria.
 Policlínico de Obtetricia y Ginecología.
 Policlínico de Pediatría y Cirugía Infantil.
 Sala de Yeso Infantil.
to.
4 Piso: Finalmente esta planta física se ubican:
 02 Pabellones de Cirugía Menor Ambulatoria.
 Salas de Procedimientos Endoscópicos.
 Área de Desinfección de Alto Nivel.
 Policlínico de Medicina.
 Policlínico Cardiología.
 Unidad Estudio Electroencefalografía.
 Sala de Podología.
 Policlínico de Infectología.
 Policlínico de Estudio respiratorio.
 Box de Electromiografía.
o
o
23
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
se
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA


2015- 2018
24
Un piso mecánico en el quinto nivel.
Una sala de máquinas de ascensores en el sexto nivel.
La Etapa II de Normalización, cuenta con una superficie construida de 25.566,20m2 en donde se
concentran las Unidades de Pacientes Críticos, Unidades de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico,
Unidad de Emergencia y adosado a éste se encuentra el edificio Administrativo. Principalmente
las unidades clínicas se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

Zócalo:









Anatomía Patológica.
SEDILE (Servicio Dietético de Leche)
Vestidores de funcionarios ,
Centro Regional de Diagnóstico Imagenológico de la Mama (CEREDIM).
Área Industrial (área de calderas, gases clínicos, grupos electrógenos y bodega
REAS).
Unidad de Informática.

1 Piso:
 Unidad de Emergencias.
 Farmacia.
 Unidad de Imagenología.
er
2do Piso:
 Laboratorio Clínico.
 Medicina Transfusional.
 Unidad de Esterilización.
er
3 . Piso:
 UTI Y UCI Adultos.
 UTI Y UCI Coronarios.
 UTI Y UCI Pediátricos.
 UTI Y UCI Neonatología.
to
4 . Piso:
 Unidad de Partos.
 Pabellón Central, Cirugía Mayor Ambulatoria y Post Operados.
 Laboratorio de Hemodinamia y Electrofisiología.
 Teleprocesos/telemedicina.
Ambas etapas constructivas Normalización I Y II se encuentran unidas facilitando el tránsito de
funcionarios y público.
Finalmente, el edificio Antiguo, corresponde al último emplazamiento constructivo de nuestro
complejo hospitalario, en donde se ubican principalmente:
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

25
1er. Piso:















2015- 2018
Servicio Cirugía Adultos.
Servicio Gineco-obstetricia.
Especialidades Médicas (Oftalmología, Otorrino, Traumatología, Urología)
Pensionado.
Unidad de Pacientes Agudos.
Unidad de Tratamientos Especiales.
Farmacia Hospitalizados.
Central de Alimentación.
Área de Recursos Físicos (calderas, recinto de grupo electrógeno, talleres y
lavandería).
Unidad de Pacientes Al Alta.
Hospitalización Domiciliaria.
Unidad de Calidad.
Sub Unidad de GRD.
Bodegas de Abastecimiento (Insumos clínicos, medicamentos y
economato).
2do. Piso:




Servicio Medicina Interna.
Servicio de Pediatría y II Infancia.
Servicio de Cirugía Infantil.
Servicio de Diálisis Peritoneo y Hemodiálisis.
Actualmente, ya se trabaja para completar la normalización de nuestro complejo Hospitalario, lo
que se ha comenzado con el Proyecto Diseño Etapa III. Principalmente, la III Etapa en su proyecto
contempla un edificio que contará con una superficie sobre los 50.000m2, en el que se podrá
ampliar principalmente el número de camas para hospitalización, de las 423 camas actuales a 510.
La arquitectura hospitalaria de la III Etapa, toma en consideración los continuos cambios y
adaptaciones funcionales que sufren los hospitales a lo largo de su vida útil. En ese sentido, el
proyecto considera futuras ampliaciones sobre su estructura como también permite la liberación
de terreno, visto como “Superficie Útil Edificable a Futuro”, tanto para nuevos Servicios Clínicos,
de Apoyo o Industriales que el Complejo Hospitalario pudiera requerir.
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
26
ÁREAS RELEVANTES CON AVANCE TECNOLÓGICO EN EQUIPAMIENTO MÉDICO Y
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
El complejo Hospitalario cuenta con tecnologia avanzada y de punta para el desarrollo de
prestaciones altamente complejas, esto se debe gracias al proceso de normalización, trayendo
consigo modernización de las instalaciones, resolutividad y oportunidad en los tiempos de
respuestas para la entrega de exámenes médicos para descarte de patologia o inicio temprano de
tratamiento y recuperación. Del mismo modo, la incorporacion de tecnologia de punta y de
vanguardia ha permitido avanzar e innovar en procedimientos médico quirurgicos de mayor
complejidad con excelentes resultados para nuestros pacientes.
En el ámbito de Apoyo Diágnostico - Terapeútico:





Laboratorio de Hemodinamia y Electrofisiologia: Esta únidad cuenta con 03 Angiógrafos
para procedimientos de hemodinamia, la coronariografía ha sido la herramienta más
eficaz para el diagnóstico definitivo de la enfermedad coronaria. Ha sido el “gold
standard” para el diagnóstico de enfermedad coronaria.
CEREDIM: Esta unidad cuenta con los siguientes equipos:
o 03 Equipos de para realización de mamografías,de los cuales destaca 01equipo
análogo, 01 equipo mamógrafo digital directo y 01 equipo mamógrafo digital con
tomosíntesis. Este último equipamiento es muy poderoso para convertir
imágenes mamarias digitales en una sucesión de capas muy finas, que constituyen
una imagen en 3 dimensiones de la mama.
o 02 equipos ecografos, para diagnóstico mamario.
o 01 equipo de estereotáxia.
Unidad de Pabellón Central: Se emplazan en este servicio:
o 10 pabellones, en donde 01 de ellos es de uso exclusivo para cirugías cardiácas, 01
pabellón de urgencias, y los otros 08 para cirugias programadas.
o La unidad cuenta con 04 Arco C para procedimientos quirúrgicos especialmente
para el ámbito de la traumatología. Así como también, equipos laparoscopía y de
artroscopía.
Unidad de Imagenología: Esta unidad cuenta con varios equipos para el apoyo diagnóstico
en los cuales destacan:
o 02 equipos de escáner o TAC.
o 01Seriógrafo.
o 02 osteoarticular.
o 02 osteopulmonares.
o 05 ecografos.
o 02 equipos de rayos portátiles.
o 01 Equipo de Resonancia Magnética Nuclear.
Unidad de Odontología : El área de dental cuenta con :
o 21 sillones o clínicas dentales.
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
o
o
o



27
03 intraoral.
01 equipo extraoral.
01 osteopantomógrafo.
 Con esta dotación de equipamiento de rayos se disminuyen los tiempos
para tratamientos y rehabilitaciones dentales.
Procedimientos Endoscópicos y Pabellones de Cirugía Menor: el hospital cuenta con
equipamiento de imágenes a través de video para realización de endoscopias digestivas,
broncopulmonares, urologicas y de videonasolaringo.
Esterilización: Somos unos de los pocos complejos hospitalarios de la región con el que
cuenta con amplia central de esterilización, esta está dotada de modernos equipos para la
esterilización de instrumental y de ropa clínica, en especificio, la central de esterilización
cuenta con lavadoras desinfectadoras, 04 autoclaves a vapor, 01 autoclave de oxido
nitroso y 01 autoclave de plasma. Nuestra capacidad instalada nos permite dar
continuidad de servicio a Pabellones Centrales, Medicina Cardiovascular Integrada,
Unidades de Pacientes Criticos y a todo el hospital para que puedan contar con material
estéril ante el desarrollo de procedimientos invasivos.
Laboratorio Clínico: Cuenta con modernos equipos de microbiología, contadores
hematologicos, de biologia molecular, inmunologia y bioquimica, todo aquello emplazado
en 1000 m2.
A partir del año 2012, producto del cambio en la superficie construida del laboratorio, fue
posible en forma incipiente, comenzar a desarrollar una nueva sección dentro del
Laboratorio Clínico, sección de Biología Molecular, la cual inició en una primera instancia
con la detección de Virus Herpes I y II, detección de Citomegalovirus y en forma de prueba
la detección de virus Varicela Zoster, como también la realización de Genotipificación de
genes asociados al riesgo cardiovascular como PAI 1. Se continuó durante los años
venideros realizando primordialmente detección de Virus Herpes I y II y Citomegalovirus a
los Servicios de Medicina y Neonatología de nuestro hospital.
Producto de nuestro trabajo sostenido en el área de la Biología Molecular, FONASA en
Septiembre del 2014 nos adjudicó la población de la macro red sur, que incluye los
Servicios de Salud de Talcahuano, Arauco, Concepción, Ñuble, Biobío y Araucanía Norte
para la realización de las cargas virales a todos los pacientes VIH que se encuentran en
tratamiento, lo cual generó un aumento considerable en el número de pacientes a los
cuales el laboratorio presta servicios y por ende ayuda a los clínicos en el monitoreo de
estos pacientes.
De igual forma en Septiembre 2014, se puso en marcha los la cuantificación de linfocitos
cd3+/cd4+ y cd3+/cd8 en pacientes seropositivos para VIH para pacientes que pertenecen
a la macro red sur, en la sección de Inmunología y Autoinmunidad lo cual potencia
directamente al laboratorio del Hospital las Higueras, dando una mayor capacidad
instalada, de tal forma que los pacientes de la macro red sur, tienen resultados más
confiables y con menos tiempo en traslado de las muestras.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
28

Anatomía Patológica:El Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Las Higueras, es
encargado del procesamiento y diagnóstico de las Biopsias y Citologías del Servicio de
Salud Talcahuano, posee una planta física de aproximadamente 650 m2.Cuenta con una
amplia gamma de técnicas para el estudio de Biopsias y Citologías como las Técnicas
especiales y la técnica Inmunohistoquímica Automatizada, que permite una menor
manipulación y asegura un alto estandar de calidad. Esta técnica incluye dentro de su
cartera una variedad de 80 anticuerpos disponibles para la etapificación certera del
cáncer.Además, existen Microscopios de alta Tecnología Para el diagnóstico de las Biopsias
y Screening de Citologías Misceláneas y ginecológicas, cada uno de estos equipos cuenta
con cámaras que permiten fotografiar y grabar casos, aportando en el aprendizaje
contínuo, investigación y discusión de casos complejos entre los Profesionales de la
Unidad
 Unidad de Paciente Crítico: Todas las unidades de paciente críticos cuentan con modernos
sistemas de monitoreo para estaciones de enfermería, permitiendo el más adecuado
control de los pacientes.
Por otra parte, el establecimiento para las distintas áreas de manera transversal cuenta con una
alta dotación de equipamiento para monitoreo de pacientes multiparámetros para control de
pacientes en salas básicas.
Área de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Es, sin duda, una de las áreas que dada su relevancia, ha crecido a pasos cuánticos en el
establecimiento. Es un gran aliado en la atención, pues da soporte y permite la operatividad de
múltiples sistemas informáticos que existen en el establecimiento para diferentes especialidades.
Esta Unidad cuenta con áreas:
- Soporte de Hardware y Comunicaciones.
- Sección de Análisis y desarrollo de software.
Esta Unidad da soporte a 698 computadores, 270 impresoras y 823 teléfonos IP. Además, cuenta
con 24 servidores que son soporte al gran número de información que genera el establecimiento.
Es en términos prácticos la unidad de responsable de contener la información de la producción,
registros clínicos.
Por otro lado, ha tenido un rol clave en el recambio tecnológico de equipos médicos de alto costo,
pues, a medida que cambian estos últimos, esta unidad se flexibiliza para cumplir con todos los
requerimientos y con ello obtener el máximo rendimiento en procesamiento de información y
seguridad de la información.
Nuestro establecimiento se destaca por su tecnología de alto impacto en la salud, por su
constante innovación y desarrollo de conocimiento en nuevas técnicas de trabajo facilitando y
mejorando el desempeño en que hacer diario para responder y cubrir eficientemente las múltiples
prestaciones. Es por ello, que para cubrir la falta de especialistas que integran nuestra red zonal y
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
29
macro regional, se ha desarrollado e implementado la Telemedicina, dando un salto cualitativo en
la resolutividad tanto para otros centros hospitalarios, atención primaria y para nuestro equipo
técnico – médico.
3ERA.ETAPA DE NORMALIZACIÓN.
El desarrollo de la 3era. Etapa constructiva de normalización para nuestro establecimiento, viene
de la mano, el recambio tecnológico de equipamiento tanto para el área industrial y área de
hospitalizados. De esta forma, será posible entregar a nuestra comunidad mayor confort,
seguridad, calidad durante la estadía de los pacientes y facilitando el trabajo de nuestro equipo
clínico y funcionarios del área técnica. Por otro lado, se verá acompañada de mejoras en los
sistemas de suministro energético y seguridad de las instalaciones. Se contempla la utilización de
tecnología basada en obtener ganancias solares térmicas para evitar al máximo las pérdidas
calóricas del edificio, las cuales se traducen un futuros costos de mantención y de esta forma
optimizar la utilizacion equipos de calefacción y gasto energético, dicho sea de otra manera,
concientiza y reafirma su compromiso como hospital verde, siendo amigable con el ambiente.
Vista Aérea: Proyecto de 3era. Etapa de Normalización. Fuente: Unidad de Recursos Físicos Servicio Salud Talcahuano
Vista Exterior, Entrada Alto Horno. Proyecto de 3era. Etapa de Normalización. Fuente: Unidad de Recursos Físicos
Servicio Salud Talcahuano
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
30
DOTACION FUNCIONARIA
A.- DOTACIÓN DEL PERSONAL SEGÚN LEY DE PLANTA Y DOTACIÓN
MÁXIMA AUTORIZADA POR LEY DE PRESUPUESTOS.
DOTACIÓN MÁXIMA AUTORIZADA SEGÚN LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2015
CANTIDAD DE HORAS Y CARGOS LEYES 15.076, 19.664 Y
LEY 18.834
LEY 19.664
18.834 AUTORIZADAS PARA HOSPITAL LAS HIGUERAS
(CARGOS)
(HORAS)
TALCAHUANO, SEGÚN RES. EXENTA 2452/31.12.14 DEPTO.
1.395
7.093
FINANZAS SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
LEY 15.076
(CARGOS)
100
Fuente: Fuente: Acta de Entrega de Cargo Director Hospital Las Higueras, 27 de marzo del 2015.
La dotación máxima autorizada 2015, según Resolución Exenta 2452/31.12.2014 es la que se indica en cuadro precedente. Cabe agregar
que esta información es expresado en cantidades totales y no contempla un detalle de ellas según plantas.
B.- NÓMINA DEL PERSONAL, SEGÚN CALIDAD JURÍDICA (PLANTA Y
CONTRATA)
B.1.- PERSONAL DE PLANTA
PERSONAL DE PLANTA
CALIDAD JURIDICA
LEY AFECTO
CALIDAD DEL CARGO
PLANTA
Titular
Suplente
Subrogante
Ley Nº
Ley Nº
Ley Nº
Exclusiva
Carrera
Total
18.834
19.664
15.076
confianza
Horas
DIRECTIVOS
4
0
0
4
1
0
0
5
220
PROFESIONALES
163
0
0
163
0
0
0
163
7.172
FISCALIZADORES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TECNICOS
263
0
0
263
0
0
0
263
11.572
ADMINISTRATIVOS
55
0
0
55
0
0
0
55
2.420
AUXILIARES
119
0
0
119
0
0
0
119
5.236
MEDICOS
97
0
0
0
81
16
0
97
2.263
TOTAL
701
0
0
604
82
16
0
702
28.883
Fuente: Fuente: Acta de Entrega de Cargo Director Hospital Las Higueras, 27 de marzo del 2015.
*La nómina detallada de los funcionarios de planta, se encuentra a disposición en la Unidad de Personal del Hospital.
** Según DIPRES, febrero del 2015
B.2.- PERSONAL A CONTRATA
PERSONAL A CONTRATA
LEY AFECTO
TOTAL
CARGO
Ley Nº 18.834
Ley Nº 19.664
Ley Nº 15.076
SEGÚN
CARGOS
HORAS
CARGOS
HORAS
CARGOS
HORAS
PLANTAS
DIRECTIVOS
0
0
0
0
0
0
0
PROFESIONALES
293
12.122
0
0
0
0
293
FISCALIZADORES
0
0
0
0
0
0
0
TECNICOS
310
13.629
0
0
0
0
310
ADMINISTRATIVOS
81
3.564
0
0
0
0
81
AUXILIARES
62
2.728
0
0
0
0
62
MEDICOS
0
0
278
5.104
82
2.296
360
TOTAL
746
32.043
278
5.104
82
2.296
1.106
Fuente: Fuente: Acta de Entrega de Cargo Director Hospital Las Higueras, 27 de marzo del 2015.
PLANTA
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
TOTAL
HORAS
SEGÚN
PLANTAS
0
12.122
0
13.629
3.564
2.728
7.400
39.443
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
31
*La nómina detallada de los funcionarios a contrata, se encuentra a disposición en la Unidad de Personal del Hospital.
** Según DIPRES, febrero del 2015
B.3.- PERSONAS CONTRATADAS A HONORARIOS SUMA ALZADA.
PERSONAL CONTRATADO A HONORARIOS SUMA ALZADA Y ASIMILADOS A GRADO
CALIDAD DEL CONTRATO
Nº DE PERSONAS
Asimilado a Grado
0
Suma Alzada
251
TOTAL
251
Fuente: Fuente: Acta de Entrega de Cargo Director Hospital Las Higueras, 27 de marzo del 2015.
*Se excluyen los funcionarios del Programa SENDA, dada la naturaleza del financiamiento del mismo, conforme a indicaciones
otorgadas desde Unidad de Auditoría.
*La nómina detallada del personal contratado s Honorarios Suma Alzada, se encuentra a disposición en la Unidad de Personal del
Hospital.
B.4.- NÓMINA DE PERSONAS CONTRATADAS CORRESPONDIENTES AL CÓDIGO DEL
TRABAJO.
PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO
NECESIDAD QUE DA ORIGEN AL CONTRATO
**SIN CONTRATOS EN ESTA MODALIDAD**
TOTAL
Nº DE PERSONAS
0
0
Fuente: Fuente: Acta de Entrega de Cargo Director Hospital Las Higueras, 27 de marzo del 2015.
C.- PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIOS, SEÑALANDO QUIENES ESTÁN
EN OTROS SERVICIOS Y QUIENES SON PROVENIENTES DE OTROS
SERVICIOS.
FUNCIONARIOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS
Nº de personas en
Nº de personas en
Comisión en (o de)
FUNCIONARIOS EN COMISIÓN DE
Comisión en el sector
otros sectores de la
SERVICIOS
salud
Administración del
Estado
RECIBIDOS
1
0
ENVIADOS
1
0
TOTAL
2
0
Nº de personas en
Comisión de Servicios
1
1
2
Fuente: Fuente: Acta de Entrega de Cargo Director Hospital Las Higueras, 27 de marzo del 2015.
1.- Mario Urra Vera. Enviado en Comisión vigente en CESFAM Penco-Lirquén, Res. Exenta 4773/31.12.2014.
2.- Rodrigo Valenzuela Vega. Recibido en Comisión vigente desde Dirección Servicio de Salud, Res. Exenta 2232/31.12.2012
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
32
PRODUCCIÓN
Las cifras de producción del Hospital se traducen en información de utilidad que hay que tener en
cuenta para la Planificación Estratégica, ya que son datos duros y fidedignos que indican la
situación actual del hospital. Éste es un resumen ejecutivo que presenta solamente una muestra
de las actividades que realiza el hospital, por lo que, evidentemente, quedarán varias unidades o
actividades sin mencionar en éste pequeño informe y no por eso van a ser de menor importancia.
En el 2014, se realizaron 197.599 atenciones médicas de especialidad, 6.673 más que en 2013
(+3,5%) y 17.701 (+9,8%) más que en 2011.
Consultas Especialidad
179.898
2011
179.737
2012
190.926
2013
197.599
2014
Durante 2014 se realizaron 1.493.512 exámenes de laboratorio, 179.413 exámenes más que en
2013 (+6.7%) y 421.559 exámenes más que en 2011 (+39,3%).
En Exámenes de imagenología, se realizaron 122.602 exámenes durante 2014, 17.655 más que en
2013 (+11,3%) y 33.493 (+37,6%) más que en 2011.
Exámenes Laboratorio
1.493.512
1.297.162
1.314.099
1.071.953
2011
2012
2013
2014
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
33
Imagenología
122.602
104.228
104.947
89.109
2011
2012
2013
2014
La actividad de Pabellón también fue superior en 2014 con respecto al año anterior, se destaca el
aumento en las cirugías cardiovasculares, traumatología (+8,5%) y oftalmología (+16%). El
promedio de intervenciones mensuales totales es de 1.580 aproximadamente (considerando
Pabellón Central y Ambulatorio).
Intervenciones quirúrgicas
16.599
2011
16.724
2012
18.032
2013
19.149
2014
Las suspensiones de Pabellón han ido decreciendo desde 2013 (17,3% de cirugías suspendidas)
hasta terminar el 2014 con un índice de suspensiones de 13,5%. Lo anterior se ha logrado
monitoreando las suspensiones quirúrgicas cada semana en comité y estableciendo acciones
correctivas y preventivas.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
34
% Suspensiones por Servicio
25%
20%
15%
10%
2013
5%
2014
0%
Los motivos de suspensión de cirugías que más se repiten, son principalmente NSP (No se
presenta) paciente (21%), enfermedad intercurrente (17%), prolongación de tabla (12%) y paro
funcionarios (6%).
Motivo Suspensiones 2014
NSP
21%
34%
ENFERMEDAD INTERCURRENTE
17%
PROLONGACION DE TABLA
PARO FUNCIONARIOS
4%
6%
6%
12%
FALTA DE ESTUDIO
CAMBIO DE PACIENTE
Otro Motivo
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
35
Al 31 de Diciembre de 2014 se da por alcanzada la meta de no tener ningún paciente de 2011 de la
Lista de Espera por cirugía No GES. La línea base fue de 375 pacientes de los cuales 343 eran de
traumatología, 28 de cirugía y 4 de urología
El número de días cama ocupados (DCO) del hospital durante 2014 fue levemente superior al 2013
(130 mil DCO aprox.), en comparación con el 2012 (121 mil DCO aprox.) y 2011 (126.315 DCO). El
índice ocupacional acumulado al mes de diciembre de 2014 fue de 84,8%, lo que está dentro de lo
que se pide desde el Nivel Central, sin embargo, se observan rebalses desde los servicios clínicos
de traumatología y medicina hacia otros servicios (poco más del 100% de ocupación a septiembre
cada uno). Urología también presenta índices de ocupación elevados, con un 96% en 2014. Por
otro lado, en el servicio de Pediatría tuvo una ocupación de 54,2% (Cirugía Infantil 40,5%,
Lactantes 45,9% y Segunda Infancia 52,1%).
% Ocupación de camas
100,0%
85,5%
83,4%
80,0%
84,8%
82,3%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
2011
2012
2013
2014
Las unidades de paciente crítico mantienen una alta ocupación son: UCI Coronaria 95%,
Intermedio Coronaria 93%, UCI Neonatología 90%, Intermedio Adulto 88%. Por otro lado, UCI
Adulto ha disminuido su ocupación de un 88,5% en 2013 a un 74,3% acumulado a dic-14, lo que
permite que disminuyan los traslados de pacientes hacia otros centros hospitalarios, sean éstos
públicos o privados. Las unidades de pacientes crítico con menor ocupación son UTI Pediátrica
64,5% y UCI Pediátrica con 49,4% de ocupación.
La naturaleza de los pacientes, según datos de la Unidad GRD, son predominantemente Agudos
(51%, no necesariamente ingresados en la unidad de Emergencia), 29% programados y 20%
ingresos obstétricos.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
36
Composición de Ingresos por Tipo de Paciente
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
49,2%
51,0%
51,5%
Pctes Agudos
Programados
34,7%
29,4%
29,2%
16,2%
19,1%
19,9%
2012
2013
2014
Obstetricia
Los egresos de hospitalización fueron 22.610 aprox., cifra levemente superior al 2013, que alcanzó
los 22.302 egresos (diferencia +1,4%).
Egresos
22.003
22.302
21.554
22.610
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
2011
2012
2013
2014
Los días de estada promedio, se mantienen en 5,8 para 2014, igual que 2013.
Un 5,41% de los pacientes egresados, representan las estancias más prolongadas, con un
promedio de estancia de 23,8 días. Cifra que cumple lo exigido por el Ministerio, que dice que del
total de egresos del hospital, menos del 6,5% pueden ser estancias prolongadas.
Del total de los egresos de 2014, según clasificación CIE-10, el 20% de los pacientes son
obstétricos, 13,6% enfermedades digestivas, 10,9% enfermedades del sistema circulatorio, 9,5%
traumatismos, envenenamientos y otras causas externas. 9,3% enfermedades del sistema
respiratorio, 8,9% enfermedades del aparato genitourinario y 7,2% por tumores (neoplasias). El
resto de los egresos se clasifican en diversas otras agrupaciones.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
37
Se realizaron 130.699 consultas de urgencia durante 2014, cifra levemente inferior a 2013, pero
considerablemente inferior a 2011 (-22.895 consultas equivalentes a un -14,9% menos).
Consultas de Urgencia
153.594
142.375
138.647
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
2011
2012
2013
130.699
2014
TABLA RESUMEN DE PRODUCCIÓN
Consultas Especialidad
Consultas de Urgencia
Exámenes Laboratorio
Imagenología
Intervenciones quirúrgicas
Suspensiones Pabellón
Días Cama
% Ocupación
Egresos
Días Estada
2011
2012
2013
2014
179.898
179.737
190.926
197.599
153.594
142.375
138.647
130.699
1.071.953 1.297.162 1.314.099 1.493.512
89.109
104.228
104.947
122.602
16.599
16.724
18.032
19.149
11,0%
12,0%
17,3%
13,5% 126.315
121.000
129.972
130.208
83,4%
82,3%
85,5%
84,8% 22.003
21.554
22.302
22.610
5,74
5,73
5,80
5,76
2014 vs 2013
dif
dif %
6.673
3,5%
-7.948
-5,7 %
179.413
13,7%
17.655
16,8%
1.117
6,2%
236
0,2%
308
1,4%
-0
-0,7 %
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
2014 vs 2011
dif
dif %
17.701
9,8%
-22.895
-14,9 %
421.559
39,3%
33.493
37,6%
2.550
15,4%
3.893
3,1%
607
2,8%
0
0,3 %
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
38
SITUACIÓN FINANCIERA
Ejecución Presupuestaria Año 2014
Denominación
Monto Ejecutado 2014 M$
Ingresos
Subtítulo 05 (Transferencias Corrientes)
Subtítulo 07 (Ingresos de Operación)
Subtítulo 08 (Otros Ingresos Corrientes)
Subtítulo 10 (Venta de Activos No Financieros)
Subtítulo 12 (Recuperación de Préstamos)
Subtítulo 13 (Transferencias para Gastos de Capital)
Total
51.420.917
2.004.353
1.149.115
617
1.145.344
314.024
56.034.370
Gastos
Subtítulo 21 (Gastos de Personal)
Subtítulo 22 (Bienes y Servicios de Consumo)
Subtítulo 23 (Prestaciones de Seguridad Social)
Subtítulo 29 (Adquisición de Activos No Financieros)
Subtítulo 34 (Servicio de la Deuda)
Total
29.827.847
23.901.859
992.175
430.571
2.089.463
57.241.915
Fuente: Acta de Entrega de Cargo Director Hospital Las Higueras, 27 de marzo del 2015.
En relación al Gasto del Subtítulo 21 (Gastos de Personal) ejecutado se aprecia una sobre
ejecución de un 6.86%. En relación a la ejecución del Gasto del Subtítulo 22 (Bienes y Servicios de
Consumo) se aprecia una sub ejecución de un 3.7%.
En relación a los ingresos, se aprecia una sobre ejecución del presupuesto de un 2.87%, el cual fue
destinado principalmente para el pago de la sobe ejecución del Subtítulo 21 y la Deuda de arrastre
del Subtítulo 22.
Presupuesto 2015/Ingresos
Subtítulo
Subtítulo 04 (Imposiciones Previsionales)
Subtítulo 05 (Transferencias Corrientes)
Subtítulo 07 (Ingresos de Operación)
Subtítulo 08 (Otros Ingresos Corrientes)
Subtítulo 09 (Aporte Fiscal)
Subtítulo 10 (Venta de Activos No Financieros)
Subtítulo 11 (Venta de Activos Financieros)
Subtítulo 12 (Recuperación de Préstamos)
Subtítulo 15 (Saldo inicial de Caja)
Total
Monto M$
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
0
46.644.545
1.670.825
567.441
0
0
0
370.025
0
49.252.836
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Presupuesto 2015/Gastos
Subtítulo
Subtítulo 21 (Gastos de Personal)
Subtítulo 22 (Bienes y Servicios de Consumo)
Subtítulo 23 (Prestaciones de Seguridad Social)
Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes)
Subtítulo 25 (Integros al Fisco)
Subtítulo 29 (Adquisición de Activos No Financieros)
Subtítulo 30 (Adquisición de Activos Financieros)
Subtítulo 31 (Iniciativas de Inversión)
Subtítulo 32 (Préstamos)
Subtítulo 33 (Transferencias de Capital)
Subtítulo 34 (Servicio de la Deuda)
Subtítulo 35 (Saldo final de Caja)
Total
2015- 2018
Monto M$
Fuente: Acta de Entrega de Cargo Director Hospital Las Higueras, 27 de marzo del 2015.
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
29.771.647
18.757.848
640.110
0
0
83.231
0
0
0
0
0
0
49.252.836
39
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
40
METODOLOGÍA Y FASES EN LA
ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
A comienzos de Agosto 2014, la Dirección del establecimiento encomendó a la Jefatura de la
Unidad de Calidad y Planificación la coordinación para la elaboración del Plan Estratégico 2015 2018 que deberá guiar la trasformación institucional hacia una situación deseable de mejora o
avance, en diferentes temáticas de relevancia en el desempeño del establecimiento.
En ese contexto, se propuso al Consejo Directivo un equipo y un plan de trabajo. Se constituyó así
el Equipo Operativo con profesionales de la Unidad de Calidad y Planificación, Asesores
Administrativos de los Centros de Responsabilidad y representantes de áreas administrativas,
además de funcionarios que se interesaron voluntariamente por participar en el trabajo.
En los meses de Agosto y Septiembre, se realizó capacitación en el tema que estuvo a cargo de
docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción
y a la que asistieron aproximadamente cuarenta funcionarios relacionados directamente con la
elaboración de esta herramienta de gestión. Como producto del curso se obtuvo propuesta para la
fase filosófica (Misión, Visión, Valores) y Analítica (FODA) del proceso.
La Dirección convocó luego a Consejo Técnico Ampliado, en Octubre 2014, al que asistieron
representantes y Jefaturas Médicas y del Cuidado de todos los Servicios y Unidades, Jefaturas y
representantes de las áreas administrativas, dirigentes gremiales y del voluntariado representado
en el Hospital. En la reunión se presentó evaluación del proceso de Planificación Estratégica previa
(2011 – 2014), se dio a conocer el plan de trabajo para el proceso en elaboración y se
comprometió la participación de toda la comunidad hospitalaria en el aporte de ideas que
permitiera el logro de una herramienta efectiva en la conducción del proceso transformacional.
Posterior a ello y siempre bajo la conducción del Consejo Directivo, se distribuyeron tareas a los
diferentes Centros de Responsabilidad y Áreas Administrativas que consistieron en la elaboración
y propuesta de los aspectos filosóficos y de análisis intra y extra- institucional. Cada una de tales
áreas de trabajo invitó a participar un número representativo de actores de cada una de ellas y es
así como se obtuvo propuestas de Misión, Visión y Valores institucionales que posteriormente
requirió consolidación por el Equipo Operativo y aprobación por el Consejo Directivo.
En la fase siguiente, el Equipo Directivo actualizó Políticas institucionales para llegar a delinear
Objetivos Estratégicos que permitieran su efectiva observación y desarrollo en el establecimiento.
El Equipo Operativo realizó luego un prolongado trabajo de consolidación y sistematización de la
documentación conseguida hasta ese momento para convocar posteriormente a una Jornada de
Trabajo Ampliada para discusión de aspectos centrales de lo que se planificaba.
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
41
La Jornada de Planificación Estratégica se realizó en primera etapa, el día 3 de Junio, contando
con la participación de 80 (ochenta) representantes de las diferentes áreas de trabajo en el
establecimiento y la colaboración de usuarios externos y profesionales del Servicio de Salud
Talcahuano. La Jornada tuvo como objetivo conocer los Lineamientos Estratégicos definidos por
el Nivel Directivo y atender las propuestas de los convocados en el diseño de actividades para su
logro. La actividad tuvo pleno éxito, ya que los asistentes, demostrando su interés y compromiso
institucional, laboraron con mucho empeño y entusiasmo para alcanzar efectivamente lo
planteado como producto de la actividad.
DECLARACIONES FILOSÓFICAS EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
MISIÓN HOSPITAL
Somos una institución de servicio público en salud de alta complejidad, asistencial, docente y de
investigación, cuyo propósito es brindar atención cálida, integral, respetuosa, segura, efectiva,
centrada en nuestros usuarios y su entorno social.
Para ello disponemos de infraestructura de alto nivel, tecnología de vanguardia y recurso humano
altamente calificado, comprometido y con vocación de servicio, destinados a resolver
oportunamente las necesidades de salud de nuestra población asignada.
VISIÓN HOSPITAL
Ser reconocidos como un establecimiento modelo en la atención, comprometido con nuestros
usuarios externos e internos, a la vanguardia tecnológica, altamente resolutivo y en permanente
mejora de sus procesos.
VALORES INSTITUCIONALES








Vocación de servicio.
Solidaridad.
Respeto y Tolerancia.
Compromiso y Responsabilidad Institucional.
Ética, Probidad y Transparencia.
Espíritu de superación.
Comprometidos con el medio ambiente.
Calidad y seguridad en la atención.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
42
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO (FODA)
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Matriz FODA.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
43
POLITICAS INSTITUCIONALES
1. POLÍTICA DE GESTIÓN CLÍNICA Y DE DESARROLLO DEL CAMPO
CLÍNICO
La gestión clínica deberá contribuir a la atención integral del paciente, asegurando la mejora
continua de la calidad, oportunidad y seguridad de los procesos asistenciales, favoreciendo la
accesibilidad y continuidad de la atención sanitaria de la red, descentralizando la gestión de los
recursos utilizados en la práctica clínica, fortaleciendo la coordinación asistencial mediante una
organización centrada en el paciente y su entorno socio-familiar así como también contribuir al
desarrollo del vínculo asistencial docente e investigación.
En el contexto de Hospital Autogestionado en red, esta política se abordará a través de las
siguientes áreas de acción:
1.
2.
3.
4.
Gestión de listas de espera.
Gestión de la Cartera de Servicio.
Actualización permanente de los modelos de atención.
Potenciar el uso de la información de GRD/WINSIG para la gestión clínica.
2. POLÍTICA DE CALIDAD
El Hospital las Higueras, habiendo alcanzado acreditación en calidad y seguridad de la atención,
mantendrá su compromiso por la mejora continua de sus procesos clínico administrativos, con el
objeto de garantizar la satisfacción de sus usuarios externos e internos.
Para ello, centrará su labor en:
1. Mantención de acreditación hospitalaria.
2. Promoción permanente de la cultura de calidad en el quehacer hospitalario.
3. Mantención y actualización de autorización sanitaria institucional.
3. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
La Política de Recursos Humanos del Hospital Las Higueras busca disponer del personal
requerido para satisfacer las necesidades de salud de la población a su cargo, suficiente en
cantidad, competente y comprometido con los objetivos sanitarios de la institución y de la red a
la cual pertenece, a través del establecimiento de condiciones laborales que favorezcan su
desarrollo integral y el uso eficiente de los recursos financieros y técnicos.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
44
Sus principales ámbitos de acción serán los de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Descripción de Cargo y Perfiles por Competencias;
Reclutamiento y Selección del Personal;
Acogida e Integración de Personas;
Gestión y Supervisión de Personal;
Calificaciones y Evaluación de Desempeño;
Formación y Capacitación Funcionaria;
Desarrollo Organizacional y Personal;
Compensaciones y Reconocimiento y por último
Conciliación de la Vida Laboral y Personal.
4. POLÍTICA DE CONTROL DE GESTIÓN
Se establecerá un sistema de control de gestión liderado por un equipo profesional que brinde
asesoramiento a la Dirección del Hospital para alcanzar eficientemente sus objetivos a corto,
mediano y largo plazo; ayudando al mejor uso de los recursos disponibles (técnicos, humanos,
financieros, etc.).
En dicho sistema coexistirán las distintas herramientas de control de gestión que se ocupan
actualmente y se adoptarán otros mecanismos, según requerimiento, para medir los distintos
objetivos de la organización.
5. POLÍTICA DE GESTIÓN FINANCIERA
El compromiso productivo con las autoridades sanitarias responderá a la disponibilidad
presupuestaria y estructura de ingresos, supervigilando el cumplimiento del proceso integral de
producción para prevenir desequilibrios presupuestarios. En correspondencia con lo anterior, se
deberá velar por un control permanente, adecuado y eficiente, del uso de los limitados recursos
financieros y la estructura de costo del proceso productivo, factores claves para garantizar un
oportuno equilibrio financiero. Esto último será el objetivo central del área.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
45
6. POLÍTICA DE RECURSOS FÍSICOS
Gestionará la mantención de infraestructura, equipamiento médico e industrial para brindar
seguridad, confiabilidad, oportunidad y continuidad garantizando su operatividad, de acuerdo a
los estándares, normativas y presupuestos establecidos.
A su vez, participará en la detección de necesidades para la inversión y adquisición de nuevos
equipos y equipamiento, mediante diferentes vías de financiamiento, realizando vigilancia en
avances tecnológicos médicos e industriales y de eficiencia energética para ayudar a la
sustentabilidad y cuidado del medioambiente.
7. POLÍTICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
El Hospital Las Higueras asegura la confiabilidad, confidencialidad, oportunidad e integridad de la
información Institucional, articulando los diferentes componentes tecnológicos sin desconocer las
autonomías de los diferentes actores en el proceso, contribuyendo así en la toma de decisiones
efectivas, eficientes y confiables, tanto en los procesos clínicos como administrativos,
incorporando tecnología de punta y sistemas innovadores e integrados.
8. POLÍTICA DE SATISFACCIÓN USUARIA
La gestión asistencial del establecimiento está orientada a satisfacer las expectativas de sus
usuarios, las cuales conoce y evalúa periódicamente, con el objetivo central de generar iniciativas
que permitan lograrlas,
respecto de: información, trato, acompañamiento durante la
hospitalización, autocuidado, enfoque familiar y comunitario, recepción o admisión de pacientes.
Con el objeto de alcanzar lo planteado, se desarrollarán siguientes ámbitos:
1. Desarrollo amplio y completo del Programa Hospital Amigo promovido por el Nivel Central.
2. Evaluación permanente del estado de situación de satisfacción del usuario, con el objeto de
tomar oportunamente las medidas correctoras que procedan.
3. Fortalecimiento del sistema de manejo de solicitudes ciudadanas orientado a la disminución
de reclamaciones, captación y respuesta efectiva y oportuna de éstas.
4. Mejora de la calidad de información entregada en la atención de usuarios.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
46
9. POLÍTICA DE AUDITORÍA
El Hospital Las Higueras, a través de la Unidad de Auditoría, realiza servicios de asesoría y
aseguramiento para el logro de sus objetivos institucionales, por medio de un enfoque sistémico
y profesional tendiente a evaluar y mejorar la efectividad de los sistemas de control y gestión de
riesgo, proporcionando en forma oportuna recomendaciones, asesorías o advertencias, a fin de
asegurar el buen uso de los recursos del Estado y el ejercicio de la función pública, de acuerdo a
los principios de probidad y transparencia, conforme el marco legal, técnico y de buenas
prácticas.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
MAPA ESTRATÉGICO HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
47
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
48
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN CLÍNICA Y DE DESARROLLO DEL CAMPO CLÍNICO
POLITICA
De Gestión Clínica y de Desarrollo del Campo Clínico
La gestión clínica deberá contribuir a la atención integral del paciente, asegurando la mejora continua de la calidad, oportunidad y seguridad de los procesos asistenciales, favoreciendo la accesibilidad
y continuidad de la atención sanitaria de la red, descentralizando la gestión de los recursos utilizados en la práctica clínica, fortaleciendo la coordinación asistencial mediante una organización centrada
en el paciente y su entorno socio-familiar así como también contribuir al desarrollo del vínculo asistencial docente e investigación
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº1
1.- Gestionar cartera de prestaciones en base a objetivos sanitarios específicos, ajustándose a marco presupuestario.
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
VERIFICADOR
Contar con
procedimiento de
armado de Cartera
de Servicios del
Hospital.
SDM
Documento
instruye armado
de Cartera de
Servicios
Anualmente se
actualiza cartera, si
se han presentado
solicitudes de
modificación.
SDM
Cartera año
100%
3.- Difundir
Toda nueva cartera
carteras de
Existencia de Ord. es de conocimiento
servicios por
conductor y Res.
en todo el
unidades o centros Aprobatoria CIRA establecimiento y
de costo
Gestor de red.
SDM
Ord. conductor
institucional y Res.
Aprobatoria de
CIRA.
100%
Durante el período
se capacita, al
menos, al 30% de
las jefaturas de
Centros de Costo
relevantes
SDA
Listado de
asistencia a
capacitaciones
1.- Protocolizar
armado de la
cartera de
servicios.
1.a- Relevar a la cartera
de prestaciones como
marco regulatorio de la
gestión clínica
1.b.- Incorporar
elementos de la gestión
financiera administrativa a
la gestión de los servicios
clínicos o centros de
costo.
2.- Actualizar
periódicamente
cartera.
1.- Capacitar a
personal clínico en
conceptos de la
gestión financiera
INDICADOR
Existencia de
Procedimiento de
armado de
Cartera de
Servicios
SI/NO
Documento
formal de
actualización de
la cartera de
servicios
SI/NO
(Jefaturas de C.C.
capacitadas/
Jefaturas de C.C.
existentes)*100
META
META 2015
META 2016
META 2017
META 2018
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Preparación de
las
capacitaciones
15% de
Jefaturas
capacitadas
30% de
Jefaturas
capacitadas
100%
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2.-Realizar
procesos de costeo
prestaciones en
trabajo
colaborativo
clínicoadministrativo
(Prestaciones
relevantes
costeadas/Presta
ciones
relevantes)*100
Al final del período,
se costean
prestaciones
relevantes de alto
costo.
SDA
2015- 2018
49
5% de
prestaciones
relevantes
costeadas
8% de
prestaciones
relevantes
costeadas.
META 2016
META 2017
META 2018
30%
60%
100%
Listado anual de
prestaciones
costeadas
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2
Mejora y/o rediseño de procesos de atención con el objetivo de lograr eficiencia operacional.
OBJETIVO ESPECIFICO
2.a.- Realizar
levantamiento de
principales procesos de
atención
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
RESPONSABLE
VERIFICADOR
1.- Constituir equipo de
trabajo para elaborar
localmente los procesos
de atención definidos
como prioritarios en
centros de costo
específicos.
2.- Definir procesos de
centros de costo
prioritarios.
(N° de C.C.
clínicos cuentan
con elaboración
de procesos de
atención
relevantes/N° de
C.C. clínicos)*100
Cada Centro de
Costo Clínico
cuenta con, al
menos, 2
procesos de
atención
elaborados.
SDM
Informe SDM
3.- Proposición de mapa
de procesos.
Existe Mapa de
Procesos
SI/NO
El Hospital
cuenta con mapa
de procesos
clínicos
relevantes.
SDM
Documento con
Mapa de
Procesos
1.- Elaborar y/o actualizar
Procesos de Atención en
Esterilización
Procesos de
Atención de
Esterilización
elaborados
SI/NO
100% al 2016.
Jefe C.C. y
Unidades de
Apoyo
Documento
Procesos de
Atención en
Esterilización
2.- Evaluar procesos de
atención de Esterilización
(N° de procesos
de atención en
Esterilización
cumplen
diseño/N° de
procesos de
atención en
Esterilización)
*100
Los procesos de
atención en
Esterilización se
ajustan a diseño.
Jefe Unidad de
Esterilización
Informe de
evaluación
realizado por
Jefatura de
Esterilización
2.b.- Diseñar procesos
de atención relevantes
en Unidades de Apoyo
META 2015
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
100%
100%
100%
10%
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
50
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3
Mantener y fortalecer el desarrollo efectivo de la utilización del campo de formación e investigación en el establecimiento.
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
1.-Implementar
Subunidad Encargada de
RAD
3.a.- Participar de la
actualización de la RAD,
de acuerdo a normativas
ministeriales vigentes.
3.b.- Implementar las
características exigibles
de calidad en el ámbito
de la Dignidad del
Paciente.
3.c.- Promover, regular y
monitorear actividades
de investigación con
nuestro campo clínico.
INDICADOR
Existencia
Subunidad
SI/NO
Existencia de
2.- Actualización de
definición de CF de
capacidad formadora de
pregrado del
acuerdo a lo establecido
establecimiento
por norma vigente.
SI/NO
Existencia de
2.- Actualización de
definición de
costos derivados del uso
costos por empleo
de los campos clínicos de
del campo clínico
pregrado.
SI/NO
1.-Protocolo
actualizado y
formalizado SI/NO
2.- (Nº de
1.- Revisión y difusión de
actividades de
protocolos relacionados.
difusión
ejecutadas/Nº de
actividades de
difusión
programadas) *100
(N° de actividades
2.- Aplicación y control de
de control
actividades incluidas en
realizadas/N°
protocolo por nivel y
actividades de
carrera.
control
programadas)*100
Existencia de
1.-Actualizar normativas
Protocolo de
locales para facultar la
regulación de la
realización de
investigación
investigación en el
actualizado
establecimiento
SI/NO
META
RESPONSABLE
VERIFICADOR
META 2015
Contar con
Subunidad de
RAD.
Dirección
Rex. Formaliza
Subunidad
100%
Contar con
definición de
CF.
Encargado
RAD
Documento
físico y/o digital
sobre CF
100%
100%
100%
100%
Documento
físico y/o digital
sobre mayores
costo
META 2016
Contar con
definición de
costos por
empleo del
campo clínico.
Encargado
RAD
Contar con
protocolos
actualizados y
difundidos al
final del
período.
Unidad de
Calidad
1.-Protocolo
2.-Documentos
de difusión
100%
Efectuar
control
oportuno por
nivel y carrera
del protocolo
respectivo.
Unidad de
Calidad
Informe anual
actividades
Unidad
encargada RAD
50%
Contar con
normativa
local
actualizada de
investigación.
Jefe U. de
Regulación de
la
Investigación
Protocolo
actualizado
100%
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
META 2017
75%
META 2018
100%
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2.- Difusión de normas
vigentes relacionadas con
la investigación clínica
(N° de actividades
de difusión
realizadas/N°
actividades de
difusión
programadas)*100
Contar con
protocolos
actualizados y
difundidos al
final del
período.
Jefe U. de
Regulación de
la
Investigación
Informe anual
actividades
Unidad
encargada
2015- 2018
100%
51
100%
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE CALIDAD
POLITICA
De Calidad
El Hospital las Higueras, habiendo alcanzado acreditación en calidad y seguridad de la atención, mantendrá su compromiso por la mejora continua de sus procesos clínico administrativos, con el
objeto de garantizar la satisfacción de sus usuarios externos e internos
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1
Lograr la re-acreditación el año 2018, propendiendo a la incorporación y permanencia de una cultura de calidad en el quehacer institucional y contando con autorización sanitaria actualizada de todas
sus instalaciones.
OBJETIVO ESPECIFICO
1.a- Ampliar el
concepto de Calidad y
Seguridad hacia todos
los Servicios, Unidades
y Áreas, involucrando
a aquéllos que no
tienen verificadores o
no son punto de
verificación.
ACTIVIDADES
1.-Identificar los
Servicios, Unidades y
Áreas que no son punto
de verificación, según
Pauta de Cotejo de
Manual de Acreditación
de Atención Cerrada.
INDICADOR
Porcentaje de
Servicios y
Unidades
identificadas
2.-Detectar y
potenciara líderes
(referentes de calidad) (Nº de referentes
dentro de los Servicios
de calidad
y Unidades no incluídos
formalizados/
en Manual de
Total de servicios
Acreditación para
priorizados)*100
difundir el Proceso de
Acreditación.
META
Todos los Servicios
y Unidades
relacionadas con la
atención de
pacientes aplican
estándares de
calidad y seguridad
en sus
prestaciones, en
base a
incorporación de
una Cultura de la
Calidad en la
Institución
RESPONSABLE
VERIFICADOR
Equipo Unidad
de Calidad
Lista de Servicios y
Unidades que no
son punto de
verificación y que
se priorizan por
criterios de calidad
y seguridad.
100% de
Servicios y
Unidades y sus
líderes
identificados y
comprometido
s en la tarea.
Rex. que formaliza
a Referentes de
calidad
Detección de
líderes en el
50% de los
Servicios y
Unidades
priorizados.
Equipo Unidad
de Calidad
META 2015
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
META 2016
META 2017
Detección de
líderes en el
100% de los
Servicios y
Unidades
priorizados.
META 2018
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
3.- Desarrollar,
implementar y
potenciarlas
actividades de difusión
de aspectos
relacionados con
calidad y seguridad de
la atención Servicios y
Unidades priorizados,
abarcando el mayor
porcentaje de
funcionarios posible.
4.-Difundir hacia el
usuario externo el
concepto de Calidad y
Seguridad,
incorporando a los
encargados de
Participación Social en
dicha actividad.
5.- Incorporar temas
relevantes de Calidad y
Seguridad, de acuerdo
a realidad local, en
Programa de
Orientación de
funcionarios nuevos de
cada Servicio.
1.b- Consolidar el
concepto de Calidad y
Seguridad de la
atención en Servicios,
Unidades Acreditadas.
Existencia de
Programa de
Difusión de
Acreditación
SI/NO
Equipo Unidad
de Calidad
Programa de
Difusión de
Acreditación
100%
elaborado.
Programa de
Difusión de
Acreditación
100%
elaborado.
Programa de
Difusión de
Acreditación
100%
elaborado.
Unidad de
Participación
Social/ Equipo
Unidad de
Calidad
1.-Plan de Trabajo.
2.- Informe de
Evaluación anual
del Plan de
Trabajo.
100% del Plan
de Trabajo
elaborado
100% de
cumplimiento
del Plan
100% de
cumplimiento
del Plan
1.-Elaboración
de propuesta
de temática a
incorporar en
Programas
(1er sem)
2.-30%
60% de
Programas de
Orientación
incorporan
temática de
Calidad y
Seguridad.
100% de
Programas de
Orientación
incorporan
temática de
Calidad y
Seguridad.
Realización
Curso Anual
Realización
Curso Anual
Realización
Curso Anual
Incorporación
progresiva del
usuario externo en
cultura de Calidad y
Seguridad de la
atención.
1.- Existencia de
Plan de Trabajo
SI/NO
2.- (Nº de
funcionarios
orientados /Nº
de funcionarios
incorporados)*
100
A Dic 2018, todos
los Servicios
Clínicos realizan
Orientación,
incorporando
temas de Calidad y
Seguridad, al 100%
de funcionarios
nuevos.
Equipo Unidad
de Calidad
Programa de
Orientación por
Servicio.
Ejecución anual de
cursos de Calidad y
Seguridad a
funcionarios
activos.
Equipo Unidad
de Calidad
Informe de
Ejecución de
Evaluación PAC
Equipo Unidad
de Calidad
1.-BP Identificadas.
2,.Plan de difusión
elaborado e
implementado. 3.Evaluación de la
implementación de
BP en Servicios.
Promover buenas
prácticas
relacionadas con la
Calidad y Seguridad
de la atención.
52
Programa de
Difusión de
Acreditación
elaborado.
Porcentaje
agrupaciones
usuarios
externos que
reciben difusión
temática.
1.-Realizar Jornadas de
(Nº de cursos
Capacitación en Calidad
realizado/Nº de
y Seguridad del
cursos
Paciente a través del
programados)*
Programa Anual de
100
Capacitación.
2. Identificar, difundir
y replicar las buenas
Porcentaje de BP
prácticas
locales
(BP)desarrolladas en los
difundidas a
distintos Servicios y
través de la Red
Unidades Clínicas del
de Calidad.
Hospital.
2015- 2018
Preparación
curso para
Incorporación
en PAC
Detección y
difusión BP
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
Detección y
difusión BP
Implementació Implementació
n de 50% de
n de 100% de
BP
BP
identificadas y identificadas y
difundidas
difundidas
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
3. Retroalimentar
resultados de
autoevaluaciones (AE)
trimestrales realizadas
en el Hospital a todos
los miembros del
equipo de salud
evaluados.
(Nº de Servicios
evaluados que
conocen
resultado AE/N°
Servicios
evaluados)*100
Los Servicios
evaluados conocen
el resultado de
cada
Autoevaluación
realizada, a fin de
incorporar las
medidas de mejora
que procedan.
Equipo de
Calidad
Ord. conductor con
envío de resultados
de AE.
Resultados
difundidos en
10% de
Servicios
evaluados.
Resultados
difundidos en
30% de
Servicios
evaluados.
Elaboración
Plan de
Trabajo
100%
desarrollo del
Plan de
Trabajo.
Cumplimiento
100% Plan de
Calidad.
2015- 2018
53
Resultados
difundidos en
50% de
Servicios
evaluados.
Resultados
difundidos en
80% de
Servicios
evaluados.
Cumplimiento
100% Plan de
Calidad.
Cumplimiento
100% Plan de
Calidad.
1.c- Desarrollar las
características no
obligatorias no
priorizadas en el
primer Proceso de
Acreditación.
1.- Planificar y gestionar
metodología de trabajo
para la implementación
de las características no
desarrolladas:
Porcentaje de
conformación de
características no
equipo de trabajo,
obligatorias
designación de
desarrolladas a
responsables,
2016
elaboración del
Protocolo, difusión del
Protocolo e
implementación.
Lograr
implementar
características de
acreditación no
desarrolladas
previamente a
Diciembre 2016.
Equipo de
Calidad
1.- Contar con la
Planificación y
Metodología.
2. - Protocolo e
indicador
implementados.
1.d- Mantener el
porcentaje de
cumplimiento
características de
Acreditación.
Porcentaje de
1.-Desarrollo de Plan de
cumplimiento de
trabajo anual de
planes anuales
Calidad
de calidad.
Cumplimiento
100% anual del
Plan de Calidad
Equipo de
Calidad
Informes de
Evaluación del Plan
Anual de Calidad.
Cumplimiento
100% Plan de
Calidad.
Encargado
Oficina de
Autorización
Sanitaria
Informe Anual de
Cumplimiento de
Actividades del
Plan de Trabajo de
Oficina de
Autorización
Sanitaria.
Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento
100% Plan de
100% Plan de
100% Plan de
100% Plan de
Trabajo Oficina Trabajo Oficina Trabajo Oficina Trabajo Oficina
de
de
de
de
Autorización
Autorización
Autorización
Autorización
Sanitaria.
Sanitaria.
Sanitaria.
Sanitaria.
1.e- Mantener
Autorización Sanitaria
vigente de todas las
instalaciones
hospitalarias
1.- Cumplir el 100% de
actividades del Plan de
Trabajo Anual de Of. de
A.S.
Porcentaje de
cumplimiento
del Plan de
Trabajo Anual
Toda nueva
instalación contará
con Autorización
Sanitaria vigente,
previa a su
operación.
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
54
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS
POLITICA
De Recursos Humanos
La Política de Recursos Humanos del Hospital Las Higueras busca disponer del personal requerido para satisfacer las necesidades de salud de la población a su cargo, suficiente en cantidad,
competente y comprometido con los objetivos sanitarios de la institución y de la red a la cual pertenece, a través del establecimiento de condiciones laborales que favorezcan su desarrollo integral y el
uso eficiente de los recursos financieros y técnicos.
Sus principales ámbitos de acción serán los de:
- Descripción de Cargo y Perfiles por Competencias;
- Reclutamiento y Selección del Personal;
- Acogida e Integración de Personas;
- Gestión y Supervisión de Personal;
- Calificaciones y Evaluación de Desempeño;
- Formación y Capacitación Funcionaria;
- Desarrollo Organizacional y Personal;
- Compensaciones y Reconocimiento y por último
- Conciliación de la Vida Laboral y Personal.
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1
Desarrollar planificación del recurso humano, con el objeto de establecer brechas y definir competencias a través de la definición de cargos y perfiles.
OBJETIVO ESPECIFICO
1.a- Determinar
brechas de RRHH,
mantenerlas
actualizadas y
gestionar su
implementación
conciliando las
necesidades locales y
estándares
nacionales.
ACTIVIDADES
1.- Confeccionar
Manual de
Procedimiento
para efectuar
Estudio de
Brechas de RRHH
2.- Realizar
estudio de
brechas anual en
forma conjunta
con Unidades y
Servicios.
3.- Solicitar a
Dirección
Servicio de Salud
cierre de brechas
obtenido del
Estudio.
INDICADOR
META
RESPONSABLE
VERIFICADOR
META 2015
Existencia de Manual de
Procedimiento elaborado
SI / NO
Contar con
Metodología
disponible para
efectuar estudio
de brechas
Jefe Área
RRHH
Manual de
Procedimiento
disponible
para uso
Manual
elaborado a
Junio (100%)
Existencia de Estudio de
brechas elaborado
SI / NO
Identificar las
brechas existentes
en materia de
recursos humanos
con el objeto de
solicitar su cierre
Jefe Área
RRHH
Estudio de
brechas
elaborado
Existencia de Solicitud
realizada
SI/NO
Efectuar los
requerimientos de
cierre de brechas
de recursos
humanos
detectados
Jefe Área
RRHH
Solicitud
realizada y
enviada vía
Ord. a
Dirección del
SST
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
META 2016
META 2017
META 2018
Estudio de
brechas
elaborado 2°
sem. (100%)
Estudio de
brechas
elaborado
(100%)
Estudio de
brechas
elaborado
(100%)
Efectuar el
100% de las
solicitudes de
cierre de
brechas en el
período
Efectuar el
100% de las
solicitudes de
cierre de
brechas en el
período
Efectuar el
100% de las
solicitudes de
cierre de
brechas en el
período
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
4.- Evaluar
anualmente la
resolución de
brechas
alcanzada
Existencia de Informe de
resultados de cierre de
brechas
SI/NO
Determinar los
resultados
obtenidos de los
requerimientos de
cierre de brechas
de recursos
humanos.
Instaurar el uso de
los Perfiles de
(N° de procesos de
Competencia
Reclutamiento y Selección
1.-Utilizar en los
confeccionados
con utilización de los
Procesos de
por la Red del
Perfiles de Competencia
Reclutamiento y
Servicio de Salud
confeccionados por la Red
Selección perfiles
Thno. en los
del Servicio de Salud Thno /
de competencia
procesos de
N° Total de procesos de
vigentes.
Reclutamiento y
Reclutamiento y
Selección, con el
1.b- Contar con RRHH
Selección)*100
objeto de atraer al
seleccionado a través
mejor RR.HH.
de Perfiles por
Competencias
Determinar los
(Niveles de Desarrollo
(N° de funcionarios en cuyo
resultados
2.- Evaluar la
de Competencias)*
proceso de selección se
obtenidos del uso
efectividad de
utilizó Perfiles de
de los Perfiles de
realizar los
Competencia año t y tienen
Competencia
Procesos de
renovación de contrato
confeccionados
Reclutamiento y
para año t+1/ (N° de
por la Red del
Selección a
funcionarios en cuyo
Servicio de Salud
través de perfiles
proceso de selección se
Thno. en los
de competencia
utilizó Perfiles de
procesos de
vigentes.
Competencia año t ) *100
Reclutamiento y
Selección.
Lograr la
1.- Efectuar
(Nº de Servicios y Unidades incorporación del
proceso de
1.c- Propender a la
que realizan detección de
Modelo del
Detección de
homologación de
necesidades según modelo Servicio Civil, en
Necesidades de
Desempeño de los
del Servicio Civil en año t
la DNC y ejecución
Capacitación por
funcionarios (RRHH)
/Nº Servicios y Unidades
de actividades,
Servicios y
según perfiles por
que realizan proceso de
que contribuyan a
Unidades según
competencia.
detección de
la mejora de
Modelo del
necesidades)*100
desempeños
Servicio Civil
esperados, para
2015- 2018
55
Jefe Área
RRHH
Informe de
resultados
elaborado
Informe de
resultados de
cierre de
brechas (100%)
Informe de
resultados de
cierre de
brechas (100%)
Informe de
resultados de
cierre de
brechas (100%)
Jefe de Ciclo
de Vida
Laboral
Informe Anual
de Ciclo de
Vida Laboral
que contenga:
resumen de
uso de Perfiles
de
Competencia
utilizados en
Procesos de
Reclutamiento
y Selección.
Utilizar en el
100% de los
procesos de
Reclutamiento
y Selección los
Perfiles de
Competencia
confeccionados
por la Red del
Servicio de
Salud Thno.
Utilizar en el
100% de los
procesos de
Reclutamiento
y Selección los
Perfiles de
Competencia
confeccionados
por la Red del
Servicio de
Salud Thno.
Utilizar en el
100% de los
procesos de
Reclutamiento
y Selección los
Perfiles de
Competencia
confeccionados
por la Red del
Servicio de
Salud Thno.
Jefe de Ciclo
de Vida
Laboral.
Informe
emitido por
RRHH
respecto de
funcionarios
seleccionados
con perfil de
competencia
que renuevan
o no renuevan
contrato
Obtener un
Obtener un
Obtener un
80% de
60% de
70% de
renovación de
renovación de
renovación de
contratos en
contratos en
contratos en
funcionarios
funcionarios
funcionarios
seleccionados
seleccionados
seleccionados
con Perfiles por
con Perfiles por con Perfiles por
Competencias
Competencias
Competencias
en el período
en el período
en el período
de la
de la Institución de la Institución
Institución en
en el período
en el período
el período
Jefe de
Capacitación
Informe Anual
de
Capacitación
con resumen
de proceso de
DNC según
Modelo del
Servicio Civil,
Programa
anual de
Tener 1 Servicio
y/o Unidad que
realiza
detección de
necesidades
según Modelo
del Servicio Civil
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
Tener 2
Servicios y/o
Unidades que
realizan
detección de
necesidades
según Modelo
del Servicio Civil
Tener 3
Servicios y/o
Unidades que
realizan
detección de
necesidades
según Modelo
del Servicio
Civil
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2.- Incorporar en
Programa de
Capacitación
actividades
específicas que
apunten al cierre
de brechas
detectadas a
través del
Modelo del
Servicio Civil
3.- Evaluar el
impacto del
proceso de
capacitación
orientado a
habilitación de
competencias.
(Nº de actividades de
capacitación basadas en
detección de necesidades
según Modelo del Servicio
Civil** ejecutadas a través
del PAC en año t/Nº total
de necesidades de
capacitación programadas
según Modelo del Servicio
Civil en año t)*100
N° de funcionarios
capacitados que adquieren
competencias definidas x
100/ N° de funcionarios
capacitados
perfiles definidos.
Jefe de
Capacitación
Habilitar
progresivamente
a funcionarios en
competencias
necesarias en sus
lugares de trabajo
Capacitación y
su resolución
aprobatoria.
Resumen de
ejecución PAC
Jefe de
Capacitación
* La confección de Perfiles de Cargo por Competencia es realizada a nivel de red, liderada por la Dirección de Servicio.
DNC = Detección de necesidades de capacitación
** Aplica a Servicio y/o Unidades que efectúen DNC en base a Modelo del Servicio Civil.
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
2015- 2018
Incorporar 1
Incorporar 2
actividad de
actividades de
capacitación
capacitación
para lograr
para lograr
cierre de brecha
cierre de
en la
brecha en la
habilitación por habilitación por
competencias.
competencias.
60% de
capacitados
adquieren
competencias
predefinidas
60% de
capacitados
adquieren
competencias
predefinidas
56
Incorporar 3
actividades de
capacitación
para lograr
cierre de
brecha en la
habilitación
por
competencias.
60% de
capacitados
adquieren
competencias
predefinidas
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
57
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2
Potenciar la mantención y retención del personal, con el objeto de mejorar su satisfacción.
OBJETIVO ESPECIFICO
2.a- Potenciar y
desarrollar Política de
Reconocimiento.
2.b- Propender al
acceso igualitario de
asignaciones según
normativa vigente.
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
1.-Difundir
Política de
Reconocimiento
(N° de actividades de
difusión realizadas
año t /N° actividades
de difusión
programadas año
t)*100
Incrementar el nivel
de conocimiento de
los funcionarios de
las políticas de
reconocimiento
existentes en la
Institución
2.- Implementar
actividades del
Programa de
Reconocimiento
(N° de actividades
implementadas año
t/N° actividades
programadas año
t)*100
Aumentar la
motivación y
productividad de
los funcionarios en
el desempeño de
sus funciones
3.- Evaluar la
efectividad de la
implementación
del Programa de
Reconocimiento
Porcentaje de
variación observado
en encuestas
realizadas sobre el
tema al inicio y
término de esta PE
La Política de
reconocimiento es
conocida por el
70% de
encuestados y
alcanza 50% de
mejora, respecto
de LB
1.- Mantener
actualizada la
información de
brechas
asignaciones
(Leyes 19.264 y
19.536)
(N° informes
realizados año t/ N°
informes
programados año
t)*100
Contar con
información
actualizada de
brechas de
diferentes
asignaciones
Solicitud realizada
SI/NO
Efectuar los
requerimientos de
cierre de brechas
de las distintas
asignaciones
detectadas
2.- Solicitar
periódicamente a
nivel central el
cierre de brechas
de las distintas
asignaciones
RESPONSABLE
VERIFICADOR
Jefe Área
RRHH
Correo
electrónicos de
difusión, afiches,
ícono con
información de
política de
reconocimiento
en Plataforma
Institucional.
Jefe Área
RRHH
Jefe Área
RRHH
META 2015
Informe Anual
que contenga:
resumen de
nivel de
implementación.
Encuesta basal y
de final del
proceso.
META 2016
META 2017
META 2018
Realizar el 100%
de las
actividades de
difusión
programadas en
período
Realizar el 100%
Realizar el 100%
de las
de las actividades
actividades de
de difusión
difusión
programadas en
programadas en
período
período
Implementar el
100% de las
actividades
programadas en
período
Implementar el
Realizar el 100%
100% de las
de las actividades
actividades
programadas en
programadas en
período
período
Encuesta basal
aplicada
durante 1er
sem.
70% de
conocimiento de
la Política de
Reconocimiento
y 50% de mejora
respecto a
encuesta basal.
Jefe Área
RRHH
Informes de
brechas de
distintas
asignaciones
elaborado y
actualizado cada
semestre
Efectuar el 100% Efectuar el 100%
de informes de
de informes de
brechas
brechas
programados en programados en
período
período
Efectuar el 100%
de informes de
brechas
programados en
período
Jefe Área
RRHH
Solicitud
realizada y
enviada vía Ord.
a nivel central,
anualmente
Efectuar el 100% Efectuar el 100%
de las
de las
solicitudes de
solicitudes de
cierre de
cierre de
brechas en el
brechas en el
período
período
Efectuar el 100%
de las solicitudes
de cierre de
brechas en el
período
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2.c- Promover
estrategias de
conciliación de la vida
laboral, personal y
familiar,
contribuyendo a
mejorar la Calidad de
Vida de los
Funcionarios/as.
1.- Identificar
ámbitos de
intervención y
de interés de los
funcionarios de
acuerdo a ejes de
Calidad de Vida
Laboral:
Derechos,
Condiciones y
Ambientes
Laborales
Informe con
identificación y
priorización interés
de los
funcionarios/as de
acuerdo a los ejes de
Calidad de Vida
Laboral
SI NO
2.- Diseñar Plan
de Intervención
ámbitos de
interés
susceptibles de
ser intervenidos
de acuerdo a Ejes
de Calidad de
Vida laboral
Plan de Intervención
elaborado
SI / NO
3.-Ejecución de
Plan de
Intervención de
acuerdo a la
priorización de
los ámbitos
identificados. De
acuerdo a ejes de
Calidad de Vida
Laboral
(N° de actividades
realizadas en los
ámbitos priorizados
año t/N° de
actividades
programadas en los
ámbitos priorizados
año t)*100
Oficializar ámbitos
de interés
susceptibles de ser
intervenidos que
permitan mejorar y
potenciar la
conciliación de la
vida laboral,
personal y familiar
de los
funcionarios/as del
establecimiento de
acuerdo a ejes de
Calidad de Vida.
Diseñar Plan de
Intervención que
permita mejorar y
potenciar la
conciliación de la
vida laboral,
personal y familiar
de los
funcionarios/as del
establecimiento de
acuerdo a ejes de
Calidad de Vida.
Mejorar y potenciar
la conciliación de la
vida laboral,
personal y familiar
de los
funcionarios/as del
establecimiento de
acuerdo a ejes de
Calidad de Vida.
Jefe Área
RRHH / Jefe
de USO
Informe con
identificación y
priorización de
ámbitos de
intervención.
Informe
elaborado
(100%) al 1º
semestre
Jefe Área
RRHH / Jefe
de USO
Plan de
Intervención
elaborado
Plan de
Intervención
diseñado
(100%)al 2º
semestre
Jefe Área
RRHH / Jefe
de USO
Informe Anual
de RRHH que
contenga:
resumen de
nivel de
ejecución y de
efectividad de
Plan de
Intervención.
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
2015- 2018
Lograr un 80%
de ejecución del
Plan de
Intervención en
el período
58
Lograr un 90% de
ejecución del
Plan de
Intervención en
el período
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
4.- Evaluar
efectividad de
Plan de
Intervención en
ámbitos de
interés que
mejoren la
conciliación de la
vida laboral,
personal y
familiar de los
funcionarios de
acuerdo a ejes de
Calidad de Vida.
Informe de
evaluación de
impacto del Plan de
Intervención
elaborado
SI/NO
Determinar los
resultados
obtenidos de la
ejecución del Plan
de Intervención en
ámbitos de interés
que mejoren la
conciliación de la
vida laboral,
personal y familiar
de los funcionarios
de acuerdo a ejes
de Calidad de Vida.
Jefe Área
RRHH / Jefe
de USO
Informe de
evaluación de
impacto del Plan
de Intervención
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
2015- 2018
59
Realizar
evaluación de
impacto al 100%
de las acciones
priorizadas en el
Plan de
intervención
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
60
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE CONTROL DE GESTIÓN
POLITICA
De Control de Gestión
Se establecerá un sistema de control de gestión liderado por un equipo profesional que brinde asesoramiento a la Dirección del Hospital para alcanzar eficientemente sus objetivos a corto, mediano y
largo plazo; ayudando al mejor uso de los recursos disponibles (técnicos, humanos, financieros, etc.).
En dicho sistema coexistirán las distintas herramientas de control de gestión que se ocupan actualmente y se adoptarán otros mecanismos, según requerimiento, para medir los distintos objetivos de
la organización.
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1
Asesorar a la Dirección y al Hospital en general en la toma de decisiones, aportando con información oportuna, análisis periódico de indicadores y metas, proponiendo estrategias de mejora.
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
1.a.- Crear Unidad
asesora
multidisciplinaria de
Control y Análisis de la
Gestión (UCAG)
1.- Diseñar Modelo de
Funcionamiento de la
Unidad de Control y
Análisis de Control de
Gestión
1.- Ejecutar puesta en
marcha del equipo de
Unidad de Análisis y
Control de la Gestión
2.- Implementar
estrategias de
socialización
permanente respecto
del funcionamiento y
competencias de la
Unidad de Análisis y
Control de la Gestión
1.b- Operativizar el
Modelo de
Funcionamiento de la
Unidad de Análisis y
Control de la Gestión
3.- Entrega de Informes
periódicos (de acuerdo
a cada herramienta de
gestión) a equipo
directivo
INDICADOR
META
RESPONSABLE
VERIFICADOR
Existencia de
Manual
organizacional
SI/NO
Contar con UCAG
creada y en
funcionamiento
Director
Hospital
Rex. que aprueba
Manual
Organizacional de
la Unidad
Dar a conocer labores
de la Unidad y
resultados
principales.
Director
Hospital
Presentación en
Consejo Técnico
de informe de
resultados 2015
Jefe UCAG
1.- Programa anual
de actividades de
socialización.
2.- Informe de
actividades
realizadas por
UCAG.
Jefe UCAG
Documento de
recepción de la
Dirección del
establecimiento.
Presentación en
Consejo Técnico
realizada
SI/NO
(N° de actividades
de socialización
ejecutadas en
periodo t / N° de
actividades de
socialización
programadas en el
periodo t)*100
(N° de informes
entregados al
equipo directivo en
el periodo t / N° de
informes
programados en
periodo t)*100
Socializar respecto
del funcionamiento y
competencias de la
Unidad de Análisis y
Control de la Gestión.
Dar a conocer
resultados
actualizados a equipo
directivo para la toma
de decisiones.
META 2015
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
META 2016
META 2017
META 2018
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
(primer
semestre)
100%
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
1.c- Evaluar
funcionamiento de la
Unidad de Control y
Análisis de la Gestión
1.- Reportar a Consejo
Directivo la evaluación
semestral de la Unidad
de Análisis y Control de
Gestión.
2.- Realizar proceso de
evaluación y
satisfacción periódico
(semestral) de la UCAG
por parte del equipo
directivo.
Existencia de
informe semestral
documentado.
SI/NO
Existencia de un
informe que sirva de
insumo correctivo
para la UCAG.
SI/NO
Mantener en
conocimiento a
Consejo Directivo de
temáticas vinculadas
a la UCAG.
Disponer de
información
actualizada y
oportuna para
efectuar mejoras en
UCAG
2015- 2018
61
Jefe UCAG
Documento de
recepción de la
Dirección del
establecimiento.
100%
100%
100%
Equipo Directivo
Documento de
evaluación de la
UCAG.
100%
100%
100%
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
62
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE GESTIÓN FINANCIERA
POLITICA
De Gestión Financiera
El compromiso productivo con las autoridades sanitarias responderá a la disponibilidad presupuestaria y estructura de ingresos, supervigilando el cumplimiento del proceso integral de producción
para prevenir desequilibrios presupuestarios. En correspondencia con lo anterior, se deberá velar por un control permanente, adecuado y eficiente, del uso de los limitados recursos financieros y la
estructura de costo del proceso productivo, factores claves para garantizar un oportuno equilibrio financiero. Esto último será el objetivo central del área.
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1
Propender al equilibrio financiero, ajustando gastos a presupuesto y a una adecuada recuperación de ingresos.
OBJETIVO ESPECIFICO
1.a- Alcanzar un
manejo
presupuestario
efectivo desde las
Unidades Clínicas.
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
1.- Definir
especialidades críticas
según criterio
financiero y sus
referentes técnicos.
1.-Existencia de
Unidades Clínicas
rankeadas según
criterio financiero.
SI/NO
2.-Existencia de
referente formal de
cada Unidad priorizada.
SI/NO
Contar Unidades
rankeadas y con
referentes
técnicos
respectivos.
2.- Diseñar Manual de
Control Presupuestario
aplicable por el área
clínica, actualizado
cada 2 años.
1.- Existencia de un
Manual de Control
Presupuestario
actualizado.
SI/NO
Contar con
Manual de
Control
Presupuestario
actualizado y
disponible para
su uso.
Porcentaje de
referentes técnicos
capacitados.
Contar con
Referentes
Técnicos
capacitados en
temáticas
presupuestarias.
3.- Capacitar a
Referentes Técnicos en
procedimientos de
programación y gastos
de la producción para
el Control
Presupuestario.
RESPONSABLE
Jefa de Área
Abastecimiento y
Jefe de Área
Adm. y Finanzas
VERIFICADOR
META 2015
META 2016
Documento Formal
emitido por al área
con ranking y
Referentes
Técnicos de cada
Unidad priorizada.
1.-100%
2.- 100%
Manual de Control
Presupuestario
actualizado.
100%
Programa de
Capacitación y
Nómina de
Asistencia.
30%
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
META 2017
META 2018
Actualización
100%
50%
75%
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
[(Número de
licitaciones L1 en el
4.- Evaluación de las
período/Total de
mejoras en control
licitaciones en el
presupuestario a través
periodo x 0,5) +
de disminución del
(Número de órdenes de
porcentaje de compras
compra vía Trato
vía Licitaciones tipo L1
Directo en el
y Trato Directo.
período/Total de
órdenes de compra en
el período x 0,5)]*100
1.- Establecer
diagnóstico de la
calidad de los registros
Existencia de
clínicos asociados a
Diagnóstico
Prestaciones Valoradas
SI/NO
en muestra aleatoria de
4 Unidades Críticas.
1.b- Mejorar
procedimientos
administrativos de
recaudación de
ingresos.
1.c- Efectuar
seguimiento y control
de Ingresos Propios
Lograr mejoras
en control
presupuestario
mediante
disminución de
compras vía
Licitaciones tipo
L1 y Trato
Directo.
SIS-Q
Establecer
principales
errores de
calidad de
registros para
establecer
mejoras.
Informe de SDM
100% (1er
Semestre)
Plan de Trabajo
elaborado
100%
(2° semestre)
Existencia de un Plan
de Trabajo basado en el
Lograr mejorar la
informe diagnóstico
calidad de los
realizado previamente.
registros para
SI/NO
evitar la
(Nº actividades del Plan disminución en
3.- Implementar Plan
implementadas en el
la recaudación
de Trabajo para de
período/Nº actividades
de ingresos.
registros PPV.
planificadas en el
período)*100
Existencia de Informe
Evaluar el nivel
4.- Evaluar
de Evaluación
de mejora en la
implementación del
semestral del Plan de
calidad de los
Plan de Trabajo
Trabajo
registros.
SI/NO
Existencia de Informe
Establecer
1.- Elaborar diagnóstico Diagnóstico por parte
situación actual
de situación en cobro
de la Jefatura de Área
de en cobro de
de LM y accidentes del
Adm. y Finanzas y
LM y accidentes
tránsito
visado por SDA
del tránsito
SI/NO
≤ 20%
≤15%
2015- 2018
63
≤ 10%
≤10%
100%
100%
Jefa CC PPV-GES
y Jefa CC Usuario
Externo
2.- Elaborar Plan de
Trabajo para de calidad
de registros.
SDM
Informe de
cumplimiento
suscrito por SDM
SDM
Informe de
Evaluación
Jefe de Área
Adm. y Finanzas
Informe de
cumplimiento
suscrito por SDA
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
100%
100% (1er
Semestre)
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2.- Elaborar Plan de
Trabajo para mejora de
cobro Ingresos Propios
3.- Implementar Plan
de Trabajo para mejora
de cobro Ingresos
Propios
1.d- Actualizar Sistema
de Control de
Admisión de Pacientes
Existencia de un Plan
de Trabajo basado en el
informe diagnóstico
realizado previamente. Lograr mejorar la
situación actual
SI/NO
de cobro de LM y
(Nº de actividades del
accidentes del
plan implementadas en
tránsito.
el período/Nº de
actividades planificadas
en el período)*100
4.- Evaluar
implementación Plan
de Trabajo (relacionar
con A.3.3)
Existencia Informe de
Evaluación del Plan de
Trabajo
SI/NO
1.- Elaborar estudio que
permita precisar gasto
en usuarios no
beneficiarios
previsionales,
jurisdiccionales, y otros.
Existencia de Estudio
SI/NO.
1.- Actualización y/o
elaboración de Manual
de Procedimientos de
Admisión.
2.- Capacitar a todo/as
los/as admisionistas en
el nuevo Manual.
1.- Existencia de
Manual de
Procedimientos
actualizado de
Admisión
SI/NO
2.- Porcentaje de
funcionarios de
Admisión capacitados
en relación al total.
Realizar evaluación
financiera para
observar impacto del
nuevo proceso de
admisión
Variación porcentual
del gasto en usuarios
no beneficiarios en
relación a la LB fijada
por estudio del año
2016.
Evaluar el nivel
de mejora en
cobro de
ingresos propios.
Establecer nivel
de gasto en
usuarios no
beneficiarios
previsionales,
jurisdiccionales,
y otros.
Plan de Trabajo
elaborado
2015- 2018
64
100%
(2° semestre)
Informe de
cumplimiento
suscrito por Jefe de
Finanzas y validado
por SDA
100%
100%
Informe de
Evaluación
100%
(2°
semestre)
100%
(2°
semestre)
2.- 60%
2.- 90%
Jefe de Área
Adm. y Finanzas
Estudio elaborado
100% (1er
Semestre)
Lograr establecer
un mejor control
en la admisión
de pacientes.
Jefe de U. de
Admisión
1.-Manual de
procedimientos
actualizado.
2.- Nómina de
asistencia a
capacitación.
1.- 100% (1er
Semestre)
2.- 30%
Medir impacto
de la
implementación
de mejoras en
mejor control en
sistema de
admisión de
pacientes.
Jefe de Área
Adm. y Finanzas
Informe de análisis
de Jefe de Área de
Finanzas
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
↓10%
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
65
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS FÍSICOS
POLITICA
De Recursos Físicos
Gestionará la mantención de infraestructura, equipamiento médico e industrial para brindar seguridad, confiabilidad, oportunidad y continuidad garantizando su operatividad, de acuerdo a los
estándares, normativas y presupuestos establecidos.
A su vez, participará en la detección de necesidades para la inversión y adquisición de nuevos equipos y equipamiento, mediante diferentes vías de financiamiento, realizando vigilancia en avances
tecnológicos médicos e industriales y de eficiencia energética para ayudar a la sustentabilidad y cuidado del medioambiente.
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1
Lograr el funcionamiento óptimo y permanente del equipamiento e instalaciones para brindar una atención de calidad y segura a nuestros usuarios.
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
1.a- Mantener y/o
mejorar lo alcanzado en
1º Acreditación
hospitalaria, en los
ámbitos de equipamiento
médico e
instalaciones.(EQ 1.2,EQ
2.1, EQ 2.2, INS 3.1, INS
3.2)
1.-Realizar
seguimiento anual
de vida útil equipos
críticos, con el
objeto de contar con
Informe anual de
reposición
2.-Mantener
funcionamiento
permanente y
regular del Comité
de Inversiones, con
el objeto de contar
con Plan de
Inversiones anual.
3.- Elaborar y
ejecutar Programa
Anual de
Mantención de
Equipos Críticos y
Relevantes, de
acuerdo a lo
requerido por
Acreditación
INDICADOR
META
Existencia de Informe
anual de reposición
equipamiento entregado
a Noviembre
SI/NO
Asegurar la
manutención anual
de equipos e
instalaciones,
priorizando lo
requerido por
Acreditación
(Nº de reuniones
realizadas/N° de
reuniones
programadas)*100
Efectuar, al menos,
2 reuniones
semestrales
(Número de equipos
críticos y relevantes con
mantención
oportuna/Número total
de equipos críticos
programados con
mantención en el
período]*100
100% anual
RESPONSABLE
Jefe de Equipos
Médicos/
SDA
VERIFICADOR
META 2015 META 2016 META 2017 META 2018
Informe Anual
100%
100%
100%
100%
Informe Anual
100%
100%
100%
100%
Informe anual de
Mantenciones de
Equipos Médicos
100%
100%
100%
100%
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
4.-Ejecutar Programa
Anual de
Mantención
Instalaciones, de
acuerdo a lo
requerido por
Acreditación
1.b- Operativizar el
desarrollo de los planes
de manutención para
equipamiento e
instalaciones no
precisadas en proceso de
Acreditación.
1.c- Rediseñar
organizacionalmente el
Área de RR.FF. para
optimizar su
funcionamiento.
1.-Elaborar
metodología de
asignación de
criticidad del
equipamiento
2.-Aplicar método de
criticidad y
manutención de
equipos no
considerados en el
contexto de la
acreditación.
3.-Contar con
registro actualizado
de mantención de
los equipos en
comodato con las
empresas externas.
(Número total de
instalaciones con
mantención
oportuna/Número total
de instalaciones
programadas con
mantención en el
período]*100
Existencia de
metodología de
asignación de criticidad
SI/NO
Existencia de ranking de
criticidad de equipos
priorizados
SI/NO
Instalar la
manutención de
equipos como
actividad central
para seguridad de la
atención.
(N° de equipos en
comodato con
mantenciones vigentes/
N° total de equipos en
comodato)*100
Elaborar diagnóstico
situacional del Área.
Documento de
diagnóstico y análisis
elaborado
SI/NO
Proponer a Dirección
un Plan de Mejora
priorizado basado en
diagnóstico
situacional del Área.
Existencia de Plan de
Mejora recepcionado en
Dirección
SI/NO
Implementar Plan de
Mejora, de acuerdo
a lo resuelto por
Dirección.
(Nº de actividades
implementadas/Nº de
actividades
programadas)*100
Informe anual de
Mantenciones de
Instalaciones
100%
Jefe Equipos
Médicos
Metodología de
asignación de
criticidad elaborada
y disponible para su
uso.
100%
Jefe de Equipos
Médicos
100% anual
Contar con
información de base
a objeto de priorizar
las problemáticas
detectadas para
intervenir.
Someter a
aprobación de
Dirección de
problemáticas
detectadas factibles
de ser solucionadas
en período
Lograr reestructuras
organizacionales en
el Área.
2015- 2018
66
100%
100%
100%
Nómina de equipos
rankeados y
priorizados.
20%
40%
50%
Jefe de Equipos
Médicos
Informe anual de
mantención de
equipos en
comodato
100%
100%
100%
Jefe Área RR.FF.
Documento físico
y/o digital
elaborado
100%
1er sem
Documento físico
y/o digital
elaborado.
100%
2° sem
100%
100%
Jefe Área RR.FF.
Jefe Área RR.FF.
Informe de
cumplimiento
emitido por SDA.
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
1.d- Mantener, promover
y potenciar el desarrollo
del Programa de
Hospitales Verdes
Elaborar Informe
final de rediseño
organizacional
Existencia de Informe de
Evaluación
SI/NO
1.-Elaborar un Plan
de Desarrollo del
PHV, con objetivos
que respondan a
orientaciones del
Minsal y a
implementar en el
plazo de la presente
Planificación
estratégica.
Existencia de Plan de
Desarrollo elaborado y
aprobado por Dirección
del Hospital y SST.
SI/NO
(Nº de actividades
anuales desarrolladas/Nº
de actividades anuales
programadas)*100
Al final período de
esta PE, se espera
contar con un Área
de RR.FF. rediseñada
conforme a la
priorizado y
priorizado por
Dirección.
Al 2018, el Hospital
ha logrado potenciar
su condición de
Hospital Verde.
Jefe Área RR.FF.
2015- 2018
Informe de
Evaluación
elaborado.
Plan de Desarrollo
elaborado y
aprobado
67
100%
100% 2°
sem.
SDA
Informe
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
100%
100%
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
68
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SISTEMAS DE INFORMACION
POLITICA
De Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
El Hospital Las Higueras asegura la confiabilidad, confidencialidad, oportunidad e integridad de la información Institucional, articulando los diferentes componentes tecnológicos incorporando las
autonomías de los diferentes actores en el proceso, contribuyendo así en la toma de decisiones efectivas, eficientes y confiables, tanto en los procesos clínicos como administrativos, incorporando en
la medida de lo posible, tecnología de punta y sistemas innovadores e integrados, en continua evaluación.
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1
Potenciar el desarrollo y uso de los sistemas informáticos para fortalecer la calidad, integridad, oportunidad y seguridad de la información. (almacenamiento, buen uso de recursos informáticos)
OBJETIVO ESPECIFICO
1.a- Implementar,
actualizar y/o renovar
el equipamiento con
calidad, seguridad y
garantía tecnológica.
1.b- Tener contratos
de mantención
vigentes y
actualizados para el
equipamiento y
equipos informáticos.
ACTIVIDADES
INDICADOR
1.-Realizar diagnóstico de
equipos existentes y nivel de
obsolescencia por centro de
costo.
(Nº de PC
obsoletos/Σ total de
PC)*100
2.-Incorporar anualmente
Informe de brechas
equipamiento informático en
Plan de Inversiones.
Existencia de
Informe de brechas
equipos en PI
SI/NO
3.-Incluir en las EE.TT. futuras
exigible la Garantía Tecnológica
correspondiente a los
requerimientos del momento.
(Nº de sistemas
informáticos con
garantía
tecnológica/Nº total
de Sistemas
Informáticos)*100
Existencia de
catastro de
contratos
SI/NO
1.- Realizar catastro de
contratos existentes.
META
Contar con
información
actualizada de
equipos existentes y
nivel de
obsolescencia.
Reducir
gradualmente
brechas de
equipamiento
informático.
RESPONSABLE
VERIFICADOR
META 2015 META 2016 META 2017 META 2018
Informe de
diagnóstico
elaborado enviado
a SDA
20%
60%
90%
Plan anual de
Inversiones
100%
100%
100%
Contar con garantías
tecnológicas
exigibles en caso de
requerirse.
Registro disponible
en Of TIC
30%
60%
90%
Establecer la
vigencia de los
contratos de
mantención para el
equipamiento y
equipos
informáticos.
Registro de
contratos
disponible en Área
TIC
≥30%
≥70%
Jefe Área TIC
Jefe Área TIC
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
100%
100%
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2.-Confeccionar (y adquirir)
contratos de equipamiento
médico que incorporen
requerimiento de mantención.
1.c- Educar y
responsabilizar al
usuario interno del
buen uso de las
herramientas
tecnológicas.
1.- Capacitar a los usuarios
internos para el uso correcto de
las tecnologías.(Curso en línea
en la intranet)
2.- Incluir, desde el origen, a
Jefatura TIC en los proyectos
tecnológicos nuevos.
(Incorporación en Comité de
Inversiones
(Nº de contratos
tecnológicos de
equipamiento
médico con
requerimientos de
mantención/ Nº
total de contratos
tecnológicos)*100
(Nº de funcionarios
capacitados en
período/Nº de
funcionarios
programados para
capacitar en
período)*100
Jefatura TIC
incorporada a
Comité de
Inversiones
SI/NO
Contar con
contratos
tecnológicos de
equipamiento
médico que posean
requerimientos e
mantención
exigibles.
2015- 2018
69
Jefe Equipos
Médicos y Jefe
Área TIC
Registro de
contratos
disponible en Área
TIC
40%
60%
80%
Fomentar el
correcto uso de las
tecnologías en el
establecimiento.
Jefe Área TIC
Informe con
identificación de
contenidos de
curso y número de
funcionarios
capacitados.
≥30%
≥70%
100%
Optimizar los
proyectos de
inversiones en
tecnologías,
mejorando la toma
de decisiones del
Comité de
Inversiones.
Subdirección
Administrativa
Asistencia de
representante TIC a
reuniones Comité
de Inversiones.
80%
80%
80%
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2
Fortalecer la implementación del Proyecto SIDRA en la institución. (Nuevos Módulos)
OBJETIVO ESPECIFICO
2.a- Lograr el registro
completo y adecuado de la
información médica y de
profesionales no médicos
en SIDRA.
2.b- Adaptar los nuevos
módulos a la realidad local
en conjunto con el SST
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
RESPONSABLE
VERIFICADOR
1.- Revisar, al menos
bimensualmente, los
registros en SIDRA, con el
objeto de instruir su
mejora.
(N° de revisiones
realizadas/N°
revisiones
programadas)*100
Detectar
problemas en los
registros en SIDRA,
para mejorarlos.
Referente SIDRA
Hospital
Informes de
Revisión
elaborados.
100%
100%
100%
(N° capacitaciones
realizadas/N°
capacitaciones
programadas)*100
Existencia de súper
usuario
SI/NO
Mejorar los
registros en la
herramienta
SIDRA.
Lograr una mejor y
oportuna
adaptación a la
Jefe Área TIC y AU
existentes
Lista de asistencia a
capacitación.
100%
100%
100%
Área TIC y
Coordinación
SIDRA SST
Súper usuario
operativo.
100%
100%
100%
2.- Realizar, al menos 4
capacitaciones anuales en
uso de SIDRA.
1.-Contar con un súper
usuario que pueda probar
el flujo completo.
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
META 2015 META 2016 META 2017 META 2018
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2.- Lograr permanencia o
acceso de personal
capacitador de la empresa
proveedora durante
mínimo 3 meses en el
Servicio donde se
implementa un módulo.
Existencia de
permanencia o
acceso de personal
capacitador de la
empresa
proveedora durante
mínimo 3 meses
SI/NO
3.- Dar a conocer al
proveedor el flujo
completo del Servicio
donde se implementará un
módulo contando con
presencia de éste en el CC 1
mes antes.
Existencia de
presencia de
proveedor en
Servicio con 1 mes
de anticipación
SI/NO
2015- 2018
70
realidad local de
nuevos módulos
SIDRA.
Coordinación
SIDRA SST
100%
100%
100%
100%
Coordinación
SIDRA SST
100%
100%
100%
100%
META 2016
META 2017
META 2018
≥30%
≥30%
≥30%
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3
Potenciar la mantención y retención del personal, con el objeto de mejorar su satisfacción.
OBJETIVO ESPECIFICO
3.a- Potenciar las
competencias y motivación
del personal TI
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
(Nº de funcionarios
capacitados en
1.- Fortalecer las
Contar con
período/Nº de
competencias del personal
personal altamente
funcionarios
del Área en temáticas
capacitado en el
programados para
informáticas.
Área.
capacitar en
período)*100
RESPONSABLE
Jefe Área TIC
VERIFICADOR
Informe con
identificación de
funcionarios
capacitados y
curso efectuado.
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
META 2015
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
71
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4
Habilitar políticas de comunicación e información digital internas y externas. (página Web, Intranet y aplicaciones nuevas) .
OBJETIVO ESPECIFICO
4.a- Potenciar equipamiento
de la página web del
Hospital e intranet.
ACTIVIDADES
INDICADOR
1.-Potenciar y mantener
actualizada plataforma de
intranet, de manera de
hacer ella una
herramienta de trabajo
más amigable.
Existencia de
plataforma de
intranet
rediseñada y
actualizada SI/NO
2.- Mejorar la página web,
incorporando para ello un
diseñador web
Existencia de
diseñador web en
Área TIC
SI/NO
META
Disponer de una
herramienta
amigable y
actualizada para
uso de los
funcionarios.
Contar con página
web actualizada y
rediseñada para
consulta.
RESPONSABLE
VERIFICADOR
META 2015
META 2016
META 2017
META 2018
Jefe Área TIC
Plataforma
rediseñada.
30%
50%
70%
100%
Jefe Área TIC
Página web
rediseñada.
100%
100%
100%
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
72
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SATISFACCIÓN USUARIA
POLITICA
De Satisfacción Usuaria
La gestión asistencial del establecimiento está orientada a satisfacer las expectativas de sus usuarios, las cuales conoce y evalúa periódicamente, con el objetivo central de generar iniciativas que
permitan lograrlas, respecto de: información, trato, acompañamiento durante la hospitalización, autocuidado, enfoque familiar y comunitario, recepción o admisión de pacientes.
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1
Fortalecer la satisfacción usuaria en relación a la demanda de atención en salud
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
1.a- Sistematizar los
resultados de las
herramientas de
diagnóstico de
satisfacción usuaria
para elaborar Plan de
Abordaje 2015-2018)
1.- Constituir equipo de
trabajo para la
sistematización de resultados
de las distintas herramientas
de diagnóstico de satisfacción
usuaria
2.- Efectuar análisis de los
resultados de las distintas
herramientas de diagnóstico
de satisfacción usuaria que
servirán de insumo para
elaborar Plan de Abordaje
(2015-2018)
1.b- Elaborar Plan de
Abordaje 2015-2018
de Satisfacción
Usuaria
INDICADOR
META
VERIFICADOR
RESPONSABLE
Existencia de Equipo
de trabajo
constituído
SI/NO
Contar con
equipo de
trabajo
formalizado
Resolución
Exenta que
establece equipo
de trabajo y
funciones
Jefe OIRS
Equipo
constituído
(100%)
Informe de
Análisis
elaborado
Jefe OIRS
Informe de
Análisis
elaborado
(100%)
Plan de Abordaje
2015-2018
elaborado
Jefe Equipo de
Trabajo
Satisfacción
Usuaria
Plan de
Abordaje
2015-2018
elaborado
(100%)
Informe Anual
que contenga
resumen de
actividades de
socialización de
Plan de Abordaje
2015-2018 de
Satisfacción
Usuaria
Jefe Equipo de
Trabajo
Satisfacción
Usuaria
Realizar el
100% de las
actividades de
socialización
programadas
en período
Existencia de Informe
de Análisis elaborado
SI/NO
1.- Elaboración del Plan de
Abordaje 2015-2018 de
Satisfacción Usuaria
Existencia de Plan de
Abordaje 2015-2018
SI/NO
2.- Socializar Plan de Abordaje
2015-2018 de Satisfacción
Usuaria
(N° de actividades de
socialización
implementadas año
t/N° actividades de
socialización
programadas año
t)*100
Identificar áreas
prioritarias
factibles de
intervención
relacionadas a la
satisfacción
usuaria
Contar con Plan
de Abordaje
2015-2018 de
Satisfacción
Usuaria
Dar a conocer
Plan de Abordaje
2015-2018 de
Satisfacción
Usuaria
META 2015
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
META 2016
META 2017
META 2018
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
3.- Implementar actividades
de Plan de Abordaje 20152018 de Satisfacción Usuaria
(N° de actividades
implementadas año
t/N° actividades
programadas año
t)*100
Implementar
Plan de Abordaje
2015-2018 de
Satisfacción
Usuaria que
permita abordar
situaciones
problemas
detectadas por
herramientas de
diagnóstico
Informe Anual
que contenga
resumen de nivel
de
implementación
de Plan de
Abordaje 20152018 de
Satisfacción
Usuaria
Jefe Equipo de
Trabajo
Satisfacción
Usuaria
4.- Evaluar la efectividad de la
implementación del Plan de
Abordaje 2015-2018 de
Satisfacción Usuaria, a través
de herramienta consensuada
por el equipo a cargo del plan
Existencia de
instrumento de
evaluación diseñado
SI NO
Contar con
instrumento de
evaluación de la
aplicación del
Plan de Abordaje
Instrumento de
evaluación
Jefe Equipo de
Trabajo
Satisfacción
Usuaria
Implementar
el 100% de
las actividades
programadas
del período
2015- 2018
Implementar
el 100% de
las
actividades
programadas
del período
73
Implementar
el 100% de
las
actividades
programadas
en período
100%
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2
Fortalecer la captación, análisis, respuesta efectiva y oportuna de las solicitudes ciudadanas, con el objeto de aprendizaje que permita atender mejor las expectativas del usuario.
OBJETIVO ESPECIFICO
2.a- Garantizar
cumplimiento de
requisitos de calidad
en la gestión de
reclamos.
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
1.- Efectuar supervisión
semestral de los puntos
donde se efectúan las
captaciones ciudadanas,
en los distintos servicios
del HLH.
(Nº de evaluaciones
semestrales realizadas
en año t/Nº de
evaluaciones
semestrales
programadas en año
t)*100
Detectar y corregir
oportunamente
incumplimiento de
normas en materia
de reclamos.
Normas en gestión de
reclamos actualizadas
SI/NO
Contar con normas
de gestión
actualizadas para
aplicación del
personal de
Servicios Clínicos.
2.- Actualizar normas en
gestión de reclamos con
personal involucrado en
Servicios Clínicos.
RESPONSABLE
VERIFICADOR
META 2015
META 2016
META 2017
META 2018
Jefe OIRS
Informe Anual con
100% de
100% de
100% de
100% de
nivel de
evaluaciones evaluaciones evaluaciones evaluaciones
cumplimiento de
programadas programadas programadas programadas
evaluaciones
realizadas
realizadas
realizadas
realizadas
programadas.
Jefe OIRS
Normas en gestión
de reclamos
actualizadas.
Normas en
gestión de
reclamos
actualizadas
(100%)
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
Normas en
gestión de
reclamos
actualizadas
(100%)
Normas en
gestión de
reclamos
actualizadas
(100%)
Normas en
gestión de
reclamos
actualizadas
(100%)
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
3.- Efectuar análisis
semestral de reclamos.
Informe de análisis
semestral presentado
en Consejo Técnico y
entregado a Unidad de
Calidad
SI/NO
4.- Revisar anualmente
vigencia del Protocolo DP
1.2 de Acreditación.
Informe de revisión
entregado a Unidad de
Calidad
SI/NO
5.- Realizar monitoreo
semestral de oportunidad
de respuesta a reclamos.
Informe de monitoreo
de oportunidad de
respuesta presentado
en Consejo Técnico.
Dar a conocer a los
Servicios del
Hospital situación
de reclamos
institucional y local
Mantener
Protocolo
actualizado, según
necesidad de la
Institución.
Contar con la
totalidad de
reclamos
respondidos
dentro de plazo
legal.
Jefe OIRS
Informe de análisis
semestral
Contar con 2
presentado en
informes de
Consejo Técnico y
análisis
entregado a
(100%)
Unidad de Calidad.
Jefe OIRS
Informe de
revisión entregado
a Unidad de
Calidad.
Jefe OIRS
Informe de
monitoreo de
oportunidad de
respuesta
presentado en
Consejo Técnico.
2015- 2018
74
Contar con 2
informes de
análisis
(100%)
Contar con 2
informes de
análisis
(100%)
Contar con 2
informes de
análisis
(100%)
Informe de
revisión
entregado
(100%)
Informe de
revisión
entregado
(100%)
Informe de
revisión
entregado
(100%)
Informe de
revisión
entregado
(100%)
Contar con 2
informes de
análisis
(100%)
Contar con 2
informes de
análisis
(100%)
Contar con 2
informes de
análisis
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Contar con 2
informes de
análisis
(100%)
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2015- 2018
75
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE AUDITORIA
POLITICA
De Auditoría
Auditoría interna está orientada a prestar asesoría y aseguramiento a la Dirección del establecimiento para el logro de sus objetivos, por medio de un enfoque sistémico y profesional tendiente a
evaluar y mejorar la efectividad de los sistemas de control y gestión de riesgos tanto del área clínica como administrativo-financiera, proporcionando en forma oportuna recomendaciones, asesorías o
advertencias, a fin de asegurar el buen uso de los recursos del estado y el ejercicio de la función pública, de acuerdo a los principios de probidad y transparencia, conforme al marco legal, técnico y de
buenas prácticas.
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1
Dar cumplimiento efectivo a Plan de Auditoría definido anualmente atendiendo a instrucciones gubernamentales e institucionales.
OBJETIVO ESPECIFICO
1.a- Cumplir con Plan Anual
de Auditoría Institucional.
ACTIVIDADES
1.-Según Plan
anual
INDICADOR
META
RESPONSABLE
VERIFICADOR
META 2015
META 2016
META 2017
META 2018
(Nº de actividades
realizadas/Nº de
actividades
programadas)*100
Cumplir con Plan
Anual de Auditoría
Institucional
conforme a lo
programado.
Auditor Hospital
Informe de
Evaluación anual
100%
100%
100%
100%
META 2016
META 2017
META 2018
100%
100%
100%
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2
Dar cumplimiento a metas del Plan estratégico de Auditoría Interna definido para Red Asistencial
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
2.a- Participar en la
elaboración, implementación
(Nº de metas
y obtención de metas
2.- Definidas por alcanzadas en año t/Nº
establecidas por la Red
la red Asistencial de metas programadas
Asistencial en Plan Anual de
año t)*100
Auditoría Interna.
META
RESPONSABLE
VERIFICADOR
Alcanzar un 100% de
cumplimiento en
metas establecidas
por la Red Asistencial
en Plan Anual de
Auditoría Interna.
Auditor Hospital
Informe de
Evaluación Anual
META 2015
HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
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