Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cancerología X. Resultados de las Auditorías al Ejercicio Presupuestal A. Número y tipo de Auditorías a realizar por el Órgano Interno de Control, en el ejercicio presupuestal 2016. Tipo de Revisiones Número de Revisiones I. Auditorías Integrales 0 II. Auditorías Específicas 0 III. Auditorías de Programas 4 IV. Seguimientos 4 V. Auditorías de Desempeño 3 VI. Adicionales 0 11 Total B. Número total de observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control (OIC) al Instituto durante el periodo de enero a junio de 2016. Número de Revisiones Efectuadas Número de Observaciones Determinadas y 1 6 Segundo Auditoría No. 04.370/2016, denominada “Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud”. 1 0 Segundo Auditoría No. 12.350/2016, denominada “Presupuesto-Gasto Corriente” 1 0 3 6 Trimestre de la Auditoría Primero Descripción Auditoría: 01.210/2016 Adquisiciones, Arrendamientos Servicios Total Nota: Las Auditorías 04.370/2016 y 12.350/2016, se encuentra en proceso de ejecución, motivo por el cual no se muestra el número de observaciones determinadas. Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cancerología X. Resultados de las Auditorías al Ejercicio Presupuestal C. D. Seguimiento de los resultados de auditoría en el periodo de enero a marzo de 2016: Saldo Inicial de observaciones al 1° de abril de 2016 Observaciones determinadas en el segundo trimestre 2016 Observaciones atendidas al segundo trimestre 2016 Saldo final de observaciones al 33 de junio 2016 19 16 9 26 Reporte de observaciones pendientes de solventar a junio de 2016. Instancia Fiscalizadora Órgano Interno de Control No. de Observaciones Rubro Actividades Específicas Institucionales 08 Auditor Externo Ejercicio Fiscal 2015 01 Auditor Externo Ejercicio Fiscal 2016 09 Auditoría Superior de la Federación Cuenta Pública 2014 08 Total 26