Poder Legislativo del Estado de Campeche Auditoría Superior del Estado CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Clave CPNC Documento CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Última revisión 20150131 Página 1 Poder Legislativo del Estado de Campeche Auditoría Superior del Estado 1. OBJETIVO Identificar y controlar los Informes del Resultado que se obtengan de la REFISCUP que presenten alguna inconformidad para evitar su uso en un futuro por el Congreso. 2. RESPONSABILIDAD Será responsabilidad de los Directores de Auditoría (Etapa de Planeación Detallada y Ejecución), del Auditor Superior (Etapa de Planeación General y Comunicación de Resultados) y del Director de Asuntos Jurídicos (Integración de Observaciones No Solventadas), la detección de los productos no conforme a través de las hojas de Verificación, realizándose por cada etapa del proceso de REFISCUP y por cada Informe del Resultado que se realice. 3. REQUISITOS Para identificar la no conformidad de los productos proporcionados, se ha establecido las hojas de Verificación para la Planeación General, Planeación Detallada, Ejecución, Comunicación de Resultados, Revisión del Auditor Superior y del Comité de Calidad (RAS) e Integración de Observaciones No Solventadas, mismos que acompañará al Informe del Resultado cuando se almacene en la oficina del Auditor Superior. 4. ACTIVIDADES I.- El Auditor Superior, Directores de Auditoría o Director de Asuntos Jurídicos, dependiendo de la etapa, verificará la conformidad de todos los productos de manera individual. II.- Se registran las no conformidades en las hojas de Verificación correspondiente. III.- Los Registros de Producto No Conforme serán entregados al Responsable del SGC el último día de cada mes, para que se incluya un resumen en la revisión del Auditor Superior de la ASECAM y del Comité de Calidad. Los Registros de Producto No Conforme serán conservados por el Responsable del SGC por un periodo de 10 años. IV.- El Auditor Superior o Directores de Auditoría, dependiendo de la etapa, coordinará las Acciones Correctivas que se requieran antes de pasar a la siguiente etapa del proceso de REFISCUP o a la entrega al Cliente, para lo cual deberá liberarse a través de las hojas de Verificación correspondiente. V.- Las no conformidades recurrentes o no resueltas, por el motivo que fuere, serán tratadas conforme el procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. 5. FORMATOS Hoja de Verificación de la Integración del Programa Anual de Visitas Domiciliarias, Revisiones de Gabinete, Inspecciones y Verificaciones Hoja de Verificación de Trabajos de Auditoría Hoja de Verificación Planeación Detallada Hoja de Verificación Pliego de Observaciones Clave CPNC Documento CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Última revisión 20150131 Página 2 Poder Legislativo del Estado de Campeche Auditoría Superior del Estado Hoja de Verificación Seguimiento del Programa Anual de Visitas Domiciliarias, Revisiones de Gabinete, Inspecciones y Verificaciones Hoja de Verificación Recepción de información y documentación requerida Hoja de Verificación Integración de observaciones no solventadas Hoja de Verificación Informe del Resultado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública Hoja de Verificación Dictamen técnico para efecto de la elaboración definitiva del Informe del Resultado Hoja de Verificación Dictamen final de solventación Clave CPNC Documento CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Última revisión 20150131 Página 3