Código 1.1.1.1 1.1.1.2 Id Tipo Variable Subprogramas Descripcion Metas Productos Indicador Productos Docentes Y CAPACITAR EL 80 Directivos Docentes PORCIENTO UNA VEZ AL Capacitados AÑO A LOS EDUCADORES, GOBIERNOS ESCOLARES Y DIRECTIVOS DOCENTES. Subprogramas Plan De Seguridad Ejecutado Valor Esperado Ejecutado 2016 2016 8 Total presupuesto 2016 35,500,000 Rp2015 Cf Nacion 2015 Sgp 2015 0 0 Cf Depto2015 0 Sgr 2015 0 Creditos 2015 0 Otros 2015 Ejecutado 2016 0 0 Secretaría de Educación 0 40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD EN UN 70 PORCIENTO PARA LAS I.E Y C.E.R 1.1.1.3 Subprogramas Secretaría de Educación Foro Educativo Realizado 1 25,500,000 8,000,000 0 0 0 0 0 3,500,000 REALIZAR 4 FOROS DURANTE LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL. 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Secretaría de Educación Mobiliarios ENTREGAR Educativos DOTACIONES Entregados (MOBILIARIOS, IMPLEMENTOS E INSUMOS EDUCATIVOS) A 49 DE LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Kit Escolares Entregados DISTRIBUCIÓN DE KITS ESCOLARES AL 80 PORCIENTO DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS CER PARTICIPACIÓN DEL 80 Niños Benefiaciados PORCIENTO DE LOS Del Programa MENORES ESCOLARIZADOS DE LOS C.E.R, EN EL PROGRAMA UNA AVENTURA POR MI MUNICIPIO, A REALIZARSE 2 VECES EN EL CUATRIENIO Población Beneficiada Conformación de 20 grupos por los cuatro años, con un mínimo de 30 participantes por cada grupo Subprogramas Docentes Capacitados 11 223,500,000 0 40,800,000 0 7,400,000 50,600,000 0 0 Secretaría de Educación 80 155,000,000 30,000,000 0 0 0 0 0 45,000,000 Secretaría de Educación 15 120,000,000 55,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 Secretaría de Educación 5 50,750,000 6,250,000 0 0 0 0 0 6,250,000 Secretaría de Educación 1 24,200,000 3,700,000 0 0 0 0 0 5,500,000 CAPACITAR A 35 DOCENTES DEL GRADO ONCE DE LAS I.E DEL MUNICIPIO 1.1.2.1 Subprogramas Secretaría de Educación Población Con Educación Gratuita GRATUIDAD PARA EL 100 PORCIENTO DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN LAS I.E Y CER Responsable 100 1,822,720,000 0 633,860,000 267,000,000 0 0 0 0 Secretaría de Educación 1.1.2.2 Subprogramas Convenios Firmados 4 260,000,000 70,000,000 0 0 0 0 0 70,000,000 FIRMAR 15 CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA Y UNIVERSITARIA 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Secretaría de Educación Facturas De Instituciones Educativas CUMPLIR CON EL PAGO Canceladas DE FACTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS A LOS 49 CER E I.E. COMPRA DE UN LOTE Lote Adquirido DE 10.000 MT2 (COMO MÍNIMO) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IE EDUCATIVA DE LO CORREGIMIENTO DE EL HATILLO, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL CRÉDITO PARA LA VIGENCIA 2012. CONSTRUCCIÓN DE 300 Ml De Malla ML DE ENMALLADO Construidos PERIMETRAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE YARUMITO CONSTRUIDOS CON RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE MASA, DURANTE EL Institución Educativa CONSTRUIR Y Construida REUBICAR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA Población ENTREGAR CADA AÑO Beneficiada Con Transporte SUBSIDIO DE TRANSPORTE AL 90 PORCIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE LO SOLICITEN Subprogramas Restaurantes Escolares Restaurados 49 246,000,000 0 121,000,000 0 0 0 0 0 Secretaría de Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Educación 350 132,600,000 0 0 0 0 0 0 62,200,000 Secretaría de Educación 5 102,000,000 0 15,000,000 0 0 0 0 15,000,000 INTERVENIR 30 RESTAURANTES ESCOLARES 1.1.2.9 Subprogramas Secretaría de Educación Rutas Operativizadas 12 368,000,000 0 184,000,000 0 0 0 0 0 MANTENER 12 RUTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR AL AÑO 1.1.3.1 Subprogramas Secretaría de Educación Plan Formulado PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL ACTUALIZADO EN UN 100 PORCIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Educación 1.1.3.2 Subprogramas Simat Actualizado 1 3,900,000 1,900,000 0 0 0 0 0 0 SIMAT ACTUALIZADO EN UN 100 PORCIENTO 1.1.3.3 1.1.3.4 Subprogramas Secretaría de Educación Actividades Ejecutadas De La Escuela Padres REALIZAR 32 ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE PADRES MUNICIPAL DINÁMICA Y OPERATIVA 8 Jume Fortalecida 8 Subprogramas 50,000,000 25,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Educación 4,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 REALIZAR 32 ACTIVIDADES CON LA JUME 1.2.1.1 Subprogramas TENER FORTALECIDO EN UN 80 PORCIENTO EL CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2.3 Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Secretaría de Educación Consejo Municipal De Cultura Fortalecido 1 5,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Educación Sistema Municipal De Cultura Operativizado TENER EN FUNCIONAMIENTO EN UN 80 PORCIENTO EL SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. 1 Baco De Programas Y Proyectos TENER CREADO Y Culturales FUNCIONANDO UN BANCO DE PROGRAMAS Operativizado Y PROYECTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DEL MUNICIPIO 1 Talleres Realizados REALIZAR 120 De Promoción De TALLERES DE La Lectura Y La PROMOCIÓN A LA Escritura LECTURA Y ESCRITURA A LOS GRUPO DE INICIACIÓN, FORMACIÓN Y PROYECCIÓN. 30 TENER CONFORMADOS 5 MESAS DE TRABAJO POR INSTITUCIÓN Y DE FORMA ARTICULADA PARA EXPONER PRODUCTOS COLECTIVOS Y DE EXCELENTE CALIDAD REALIZAR 8 TALLERES CREATIVOS CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO EN LOS CUATRO AÑOS, APOYADOS POR LOS GESTORES CULTURALES Y LOS MONITORES DEL CIFCA 10,000,000 Mesas De Trabajo Institucionales Conformadas 4,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Educación 4,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Educación 22,500,000 5,000,000 0 0 6,250,000 0 0 0 Secretaría de Educación 5 20,000,000 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 0 Secretaría de Educación Talleres Creativos Realizados 2 10,000,000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Educación 1.2.2.4 1.2.2.5 1.2.2.6 1.2.2.7 1.2.2.8 Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Grupos De CREAR 40 GRUPOS DE Monitorias Creados CADA MONITORIA. (UNO DE SEMILLERO, UNO DE FORMACIÓN Y DOS DE PROYECCIÓN EN LA ZONA RURAL Y URBANA) CELEBRAR PARA EL Convenios CUATRIENIO 12 Celebrados CONVENIOS INTERADMINISTRATIVO S CON ORGANIZACIONES CULTURALES EXISTENTE EN EL MUNICIPIO Y LA SUBREGIÓN Semilleros Artisticos Creados CREAR 5 SEMILLEROS DE EN LAS DIFERENTES AÉREAS ARTÍSTICAS Y REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PROCESO 40 40,000,000 45,000,000 0 10,000,000 0 0 0 Secretaría de Educación 3 4,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Educación 5 10,000,000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Educación Eventos Del Festival REALIZAR 4 EVENTOS De La Canción DEL FESTIVAL DE LA Realizados CANCIÓN DE LA PIÑA DE ORO, EN EL MACRO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE LA PIÑA 1 Tertulias Realizadas 12 Subprogramas 180,000,000 6,000,000 1,500,000 0 0 0 0 0 1,500,000 Secretaría de Educación 34,000,000 12,000,000 0 0 0 0 0 5,000,000 REALIZAR EN EL CUATRIENIO 48 TERTULIAS Y VIERNES CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA 1.2.3.1 Subprogramas Secretaría de Educación Casa De La Cultura Restaurada 0 50,000,000 25,000,000 0 0 0 0 0 0 ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA ZONA URBANA 1.2.3.2 Subprogramas MANTENER EN UN 80 PORCIENTO LA CASA DE LA CULTURA DEL HATILLO 1.2.3.3 1.2.4.1 Subprogramas Subprogramas REALIZAR 4 DOTACIONES PARA EL CUATRIENIO EN EQUIPOS E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ÁREAS CULTURALES Y ARTÍSTICAS TENER ACTUALIZADO EN UN 70 PORCIENTO EL INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL CON EL APOYO DEL EQUIPO DE VIGÍAS DE PATRIMONIO DURANTE EL CUATRIENIO Secretaría de Educación Casa De La Cultura Del Hatillo Restaurada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Educación Dotación Cultural Entregada 1 250,000,000 50,000,000 0 0 75,000,000 0 0 0 Secretaría de Educación Inventario Municipal Cultural Actualizado 100 10,000,000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Educación 1.2.4.2 1.2.4.3 1.2.4.4 1.2.4.5 Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Plan De Manejo Y Conservación De FORMULAR EL 100 PORCIENTO DEL PLAN Bienes Culturales Formulado DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA 0 Archivo Municipal Fortalecido 1 FORTALECIMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL Y SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL AL 100 PORCIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN. REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE RECOPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS DATOS NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA MONOGRAFÍA MUNICIPAL, SOCIALIZACIÓN AL 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Educación 60,000,000 30,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Educación Monografia Municipal Actualizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Educación Dotación Entregada En Materia De Tic 0 40,000,000 0 40,000,000 0 0 0 0 0 REALIZAR LA DOTACIÓN DE LOS 49 CER E IE, Y GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD A LAS TICS. 1.2.4.6 1.3.1.1 1.3.1.2 Subprogramas Subprogramas Elaboración De REALIZAR EL 80 PORCIENTO DE LOS Guión Y Curaduría ESTUDIOS TÉCNICOS Mnicipal PARA LA ELABORACIÓN DE GUIÓN Y CURADURÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MUSEO DE LA CASA DE LA CULTURA Cobertura De Regimen Subsidiado MANTENER LA COBERTURA DE 18495 BENEFICIARIOS Subprogramas REALIZAR 68 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN A LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO 1.3.1.3 1.3.2.1 Subprogramas Subprogramas Secretaría de Educación Campañas De Promoción De La Salud Realizadas Interventorías Realizadas REALIZAR 24 INTERVENTORIAS O AUDITORIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE AL RÉGIMEN SUBSIDIADO Quejas Y Reclamos En Materia De ATENDER Y RESOLVER Salud Atendidas EL 100 PORCIENTO DE LAS PQRS DE LOS CIUDADANOS PRESENTADAS CADA AÑO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Educación 20,000.00 15,455,040,000 0 3,890,000,000 ########### 0 0 0 151,020,000 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 17 14,000,000,000 0 7,000,000,000 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 6 70,000,000 0 35,000,000 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 100 6,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.3.1 Subprogramas Subprogramas Ese Municipal RATIFICACIÓN EN UN Pública 100 PORCIENTO DE LA NATURALEZA JURÍDICA PÚBLICA COMO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE BARBOSA 0 Convenios Realizar 4 convenios con Realizados el Hospital San Vicente de Paúl de Barbosa, para garantizar la atención a la población pobre y vulnerable sin subsidio a la demanda en servicios del primer nivel de atención 1 Subprogramas Cobertura De Vacunación 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 1,015,000,000 0 502,000,000 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 100 30,000,000 0 15,000,000 0 0 0 0 0 INCREMENTAR HASTA EL 95 PORCIENTO LA COBERTURA DE VACUNACIÓN 1.3.3.1 Subprogramas Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario Número de muertes infantil 0 30,000,000 0 15,000,000 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario Mantener en 0 la tasa de mortalidad infantil por EDA o IRA 1.3.3.2 Subprogramas Números de muerte materna 0 30,000,000 0 15,000,000 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario Mantener en 0 la tasa de muerte materna 1.3.3.2 1.3.3.3 Subprogramas Acciones Ejecutadas De Promoción Y Prevención En Salud Sexual Y Reproductiva 100 Acciones Ejecutadas De Promoción Y Prevención De Salud Oral 100 Acciones Ejecutadas De Promoción Y REALIZAR 400 Prevención De ACCIONES DE Salud Mental PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL 100 REALIZAR 400 ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA A MUJERES EN EDAD FÉRTIL Y ADOLESCENTES Subprogramas REALIZAR 400 ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL 1.3.3.4 1.3.3.5 Subprogramas Subprogramas REALIZAR EL 100 PORCIENTO DE LAS ACCIONES VIGILAR Y REPORTES DE LOS CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y ZOONOSIS Acciones Ejecutadas Sobre Reporte De Casos Por Enfermedades Transmisible Sy Zoonosis 30,000,000 0 15,000,000 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 24,000,000 0 12,000,000 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 60,000,000 0 30,000,000 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 100 70,000,000 0 35,000,000 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 1.3.3.6 1.3.3.7 1.3.3.8 1.3.3.9 Subprogramas Subprogramas Subprogramas REALIZAR 400 ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES REALIZAR 400 TALLERES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PATRONES ALIMENTICIOS ADECUADOS, FOMENTO DE LA LACTANCIA MATERNA Y 100 Ttalleres Ejecutados Sobre Promoción De Esttilo De Vida Saludable 100 Programas Ejecutados Sobre Seguridad Mantener los 6 programas Alimentaria del proyecto PANES de seguridad alimentaria por año Subprogramas Acciones de vigilancia y control en 48 toma de muestras a los acueductos urbanos y rurales 1.3.3.9 Acciones Ejecutadas Para Disminuir Las Enfermedades Crónicas Subprogramas campañas de seguridad sanitaria y del ambiente realizadas CAMPAÑAS REALIZADAS 40,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 40,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 6 2,010,800,000 36,500,000 92,000,000 329,400,000 522,100,000 0 0 12,000,000 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 12 10,000,000 0 5,000,000 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 7 10,000,000 0 5,000,000 0 0 0 0 0 Realizar 28 campañas educativas y radiales sobre seguridad sanitaria ambiental 1.3.3.9 Subprogramas Realizar 4.800 visitas de inspección al 100% de los establecimiento abiertos al público 1.3.3.10 1.3.3.11 1.3.3.12 Subprogramas Subprogramas Subprogramas REALIZAR 100 ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN ENTORNOS LABORALES FORMAL E INFORMAL EN COORDINACIÓN CON LAS ARP Y LAS IPS. FORTALECER EN UN 80 PORCIENTO LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTROL SOCIAL COPACO, COVE, CSMSS, COMPOS, GOTIS Y CLOPAD REALIZAR 100 CAPACITACIONES SOBRE LA AFILIACIÓN AL SGSS Y DE RIESGOS OCUPACIONALES A LOS CUALES SE ENCUENTRA EXPUESTA LA POBLACIÓN DEL SECTOR INFORMAL Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario Muestras de acueductos realizadas Acciones Ejecutadas Sobre Promoción Y Prevención En Ambientes Laborales Mecanismos De Participación Comunitaria Utilizados Cacitaciones Realizadas Sobre La Afiliación Al Sgsss 1,200.00 50,000,000 0 25,000,000 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 25 30,000,000 0 15,000,000 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 6 12,000,000 6,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 25 30,000,000 0 15,000,000 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 1.4.1.2 Subprogramas TENER FORMULADO EN UN 100 PORCIENTO EL PLAN DEPORTIVO MUNICIPAL 1.4.1.3 1.4.1.4 1.4.2.1 1.4.2.2 Subprogramas Subprogramas Subprogramas DOTAR CON UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A LOS DIFERENTES CLUBES DEPORTIVOS, Y BRINDAR CAPACITACIÓN PARA SU FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. IMPLEMENTAR 100 PORCIENTO UNA ADECUADA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA EL MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DEL ENTE DEPORTIVO MUNICIPAL VISITAR 57 VEREDAS Y 15 BARRIOS DEL MUNICIPIO, CON FINES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y DISPOSICIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LA VISITAS DE LOS BARRIOS. Subprogramas 7 OLIMPIADAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DURANTE EL CUATRIENIO 1.4.2.3 1.4.2.4 Subprogramas Plan Deportivo Municipal Formulado 0 0 0 0 0 0 0 0 Inder Datación De Clubes Deportivos 2 24,000,000 2,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 Inder Reestructuración Administrativa Ejecutada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inder Visitas Ejecutadas 72 30,000,000 12,000,000 6,000,000 0 1,000,000 0 0 0 Inder Olimpiadas Deportivas Realizadas 2 13,000,000 0 6,000,000 0 1,000,000 0 0 0 Inder Olimpiadas 4 OLIMPIADAS Recreativas DEPORTIVAS Y Realizadas RECREATIVAS PARA NIÑOS ESPECIALES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Subprogramas 0 Torneos Realizados 1 7,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 Inder 7 13,000,000 4,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 7 DISCIPLINAS DEPORTIVAS CON TORNEOS ORGANIZADOS EN TODAS SUS CATEGORÍAS. 1.4.2.5 1.4.2.6 Subprogramas Subprogramas Inder Comure Reactivado (realización de 14 reuniones en los 4 COMURE REACTIVADO años). Y EN FUNCIONAMIENTO DURANTE EL CUATRIENIO 3 EQUIPOS DE CONJUNTO Y 7 DEPORTISTAS INDIVIDUALES EN LA FASE DEPARTAMENTAL, 1 EQUIPO DE CONJUNTO Y 2 DEPORTISTAS INDIVIDUALES EN LA FASE NACIONAL, 1 Representaciones Deportivas Realizdas A Nivel Departamental Y Nacional 4 7,000,000 0 3,000,000 0 0 0 0 0 Inder 4 12,000,000 0 4,000,000 0 2,000,000 0 0 0 Inder 1.4.2.7 Subprogramas Dotación Entregada 1 25,000,000 4,000,000 4,000,000 0 4,500,000 0 0 0 Incrementar en un 100% la dotación e implementación deportiva del Inder Barbosa, y en un 50% la de las instituciones educativas y clubes. 1.4.2.8 Subprogramas Inder Banco Del Deporte Operativizado 1 24,000,000 2,000,000 2,000,000 0 6,000,000 0 0 0 CREACIÓN Y APERTURA DEL BANCO DEL DEPORTE. 1.4.2.9 1.4.2.10 Subprogramas Promotores Deportivos Capacitados CAPACITAR UN PROMOTOR O LÍDER DEPORTIVO POR BARRIO O VEREDA DE NUESTRO MUNICIPIO 0 Actividades Deportivas Y Recreativas Realizadas 30 Subprogramas 200 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 1.4.2.11 1.4.2.12 Subprogramas Subprogramas Inder 14,000,000 2,000,000 1,000,000 0 3,000,000 0 0 0 Inder 18,000,000 0 5,000,000 0 3,000,000 0 0 0 Inder 4 EMPRESAS Empresas MULTINACIONALES CON Vinculadas EL PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS IMPLEMENTADO Y TRABAJADO POR EL INDER Y 6 ENTIDADES ENTRE GRANDES EMPRESAS Y MIPYMES CON EL PROGRAMA DE Población Atendida 0 3,000,000 0 0 0 0 0 0 1,500,000 Inder 10,000.00 10,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 0 30000 PERSONAS ATENDIDAS Y 20000 CON UNA RUTINA DISCIPLINADA DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD. 1.4.3.1 1.4.3.2 1.4.3.3 Subprogramas Subprogramas Subprogramas ACTIVAR EL CENTRO DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA Y A TRAVÉS DE ESTE ATENDER EL 80 PORCIENTO DE LA POBLACIÓN INFANTIL ENTRE LOS 4 Y LOS 10 AÑOS EN NUESTRO MUNICIPIO ACTIVAR EL CENTRO DE EDUCADORES FÍSICOS CEFI Y BRINDAR ATENCIÓN A TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ESPECIALMENTE EN LOS GRADOS DE PRIMARIA. Inder Centro De Formación Deportiva Operativizado 1,000.00 60,000,000 10,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 Inder Centro De Educadores Fisicos Operativizado Semilleros Deportivos CREAR Y FORTALECER Apoyados 20 SEMILLEROS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS 10 21,000,000 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 4,000,000 Inder 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 Inder 1.4.3.4 Subprogramas 15 MONITORES DEPORTIVOS PARA LA ATENCIÓN DE TODOS LOS PROGRAMAS OFRECIDOS POR EL INDER 1.4.4.1 1.4.4.2 1.4.4.3 Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas 15 323,000,000 59,000,000 96,500,000 0 5,000,000 0 0 0 Inder Seleccionados CONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 20 Apoyados SELECCIONADOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS Y CATEGORÍAS, TOTALMENTE APOYADOS DESDE EL INDER Deportistas De Alto Rendimiento Apoyados ORIENTAR 5 NUEVOS DEPORTISTAS AL ALTO RENDIMIENTO SELECCIONAR 100 DEPORTISTAS DE DISCIPLINAS INDIVIDUALES QUE REPRESENTEN NUESTRO MUNICIPIO. 1.4.4.4 Monitores Contratados Deportitas De Representación Apoyados 20 73,000,000 26,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 Inder 2 15,000,000 5,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 Inder 0 17,000,000 0 5,000,000 0 3,000,000 0 0 0 Inder Deportista Del Año Elegido 1 8,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 ACTIVIDAD INSTITUCIONALIZADA 1.4.4.5 Subprogramas Inder Plan Padrino Implementado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 PLAN PADRINO IMPLEMENTADO 1.4.5.1 1.4.5.2 Subprogramas Inder Mantenimientos De Placas MANTENIMIENTO AL 50 Polideportivas PORCIENTO DE LAS Realizados PLACAS POLIDEPORTIVAS QUE ACTUALMENTE LO NECESITAN Subprogramas Oficina Del Inder Remodelada 0 11,000,000 500,000 0 0 5,000,000 0 0 0 Inder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REMODELAR POR COMPLETO LA OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL INDER 1.5.1.1 Subprogramas Inder Profesionales Contratados Tener 1 profesional y 3 técnico o tecnólogos para el apoyo del programa del adulto mayor. 4 192,000,000 96,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 1.5.1.2 Subprogramas Celebraciones Realizadas 1 30,000,000 15,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario Realizar 4 celebraciones del día del adulto mayor, pensionado y jubilado 1.5.1.3 Subprogramas Dataciones Entregadas 0 33,000,000 33,000,000 0 0 0 0 0 0 Apoyar en un 100% con dotación e imagen corporativa del programa de adulto mayor 1.5.1.4 Subprogramas Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario Subsidios Entregados 521 687,720,000 0 0 0 0 0 0 343,860,000 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario Apoyar la entrega de 521 subsidios al adulto mayor 1.5.1.5 Subprogramas Actividades Realizadas 2 32,000,000 16,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario Realizar 8 actividades de esparcimiento con los grupos de adulto mayor 1.5.1.6 Subprogramas Banda Dotada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REALIZAR UNA DOTACIÓN A LA BANDA MARCIAL DEL ADULTO MAYOR 1.5.1.7 Subprogramas Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario Convenios Realizados 2 120,000,000 60,000,000 0 0 0 0 0 0 Realizar 8 convenios por el cuatrienio con el centro de Bienestar del Anciano y el Hogar Buen Samaritano 1.5.2.1 1.5.2.2 1.5.2.3 Subprogramas Subprogramas Subprogramas Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario Profesional Contratado Tener contratado un profesional para el apoyo para la coordinación del programa de discapacidad y Caracterización de la población con discapacidad del Municipio 1 Población Capacitada CAPACITAR A 200 PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN SU PERFIL OCUPACIONAL CON APOYO DEL SENA Y OTRAS INSTITUCIONES 50 Aditamentos Entregados ENTREGAR EL 20 PORCIENTO DE LOS ADITAMENTOS INVENTARIADOS PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACITADA 25 60,000,000 30,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 10,000,000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 25,000,000 6,250,000 0 6,250,000 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 1.5.2.4 Subprogramas Celebraciones Realizadas 1 16,000,000 8,000,000 0 0 0 0 0 0 Realizar 4 celebraciones en el cuatrienio de la semana de la esperanza y la superación 1.5.2.5 Subprogramas REALIZAR 16 REUNIONES PARA APOYAR Y OPERATIVIZAR EL COMITÉ PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 1.5.2.6 Subprogramas Tener formulado y aprobado el proyecto de acuerdo de la política publica para las personas en situación de discapacidad 1.5.2.7 1.5.3.1 Subprogramas Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario Comité Para La Discapacidad Operativizado 3 Politica Pública Formulada 0 900,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario Convenios Realizados Realizar 4 convenios Realizar convenios con las empresas de transporte del Municipio para subsidio de transporte a la población discapacitada y adultos mayores. Subprogramas 1,800,000 Politica Pública Formulada 1 20,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Construcción de una política pública de equidad de género mediante acuerdo Municipal 1.5.3.2 Subprogramas Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario Convenios Realizados 3 12,000,000 6,000,000 0 0 0 0 0 0 Realizar 3 convenios con instituciones para acceder a cursos de formación en artes y oficios 1.5.3.3 Subprogramas Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario Proyectos Productivos Aprobados 2 Profesional Contratado 1 19,500,000 9,750,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario apoyar 8 proyectos productivos del área urbana y rural 1.5.3.4 Subprogramas 38,400,000 19,200,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario Contratar 1 profesional para apoyar la oficina de equidad de genero 1.5.3.5 Subprogramas Mujeres Destacadas RECONOCER 20 MUJERES DESTACADAS POR SU LIDERAZGO Y TRABAJO COMUNITARIO 5 24,000,000 12,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 1.5.3.6 Subprogramas REALIZAR 176 CAPACITACIONES A LAS MADRES COMUNITARIAS 1.5.4.1 Subprogramas Madres Comunitarias Capacitadas Censo Realizado 44 40,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Realizar un censo y diagnóstico de la población afro descendiente del Municipio de Barbosa 1.5.4.2 1.5.5.1 1.5.5.2 1.5.5.3 1.5.5.4 Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Población INTEGRAR EN UN 80 Afrodescendiente PORCIENTO A LA Apoyada POBLACIÓN AFRO DESCENDIENTE PARA QUE ACCEDER A LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO 15 REALIZAR 55 TALLERES Talleres Realizados FORMATIVOS REFLEXIVOS, ACTIVIDADES LÚDICAS Y CAMPAÑAS PEDAGÓGICA ALUSIVA AL FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES FAMILIARES Profesionales Contratados Contratar 2 profesionales y 1 técnico de apoyo para el cumplimiento de las actividades de comisaría de familia 55 Actividades Realizar 100 actividades Realizadas entre, talleres, reuniones de la red PAVIF, asistencias psicosociales, campañas enfocadas en la prevención de la violencia intrafamiliar y sexual (Día de la familia Barboseña 25 Subprogramas REALIZAR 4 CELEBRACIONES EN EL CUATRIENIO DEL DÍA DE LA FAMILIA. 1.5.5.5 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario Subprogramas Celebraciones Del Dia De La Familia Ejecutadas Talleres Ejecutados 10,000,000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 35,000,000 10,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 3 96,000,000 48,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 4,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 1 24,000,000 12,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 12 6,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 REALIZAR 48 TALLERES DE CRECIMIENTO PERSONAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL, PARA LA PAREJA Y EL GRUPO FAMILIAR. 1.5.6.1 Subprogramas Hogares De Paso Dar un cumplimiento del Apoyados 20% al sostenimiento de: 1 hogar de paso, 1 centro de emergencia y 1 centro de atención al adolescente infractor que permita dar continuidad a la ley 1098 de 2006. Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 3 150,000,000 30,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 1.5.6.2 1.5.6.3 1.5.6.4 Subprogramas Subprogramas INSTITUCIONALIZAR LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DARLE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO CON EL APOYO DEL ICBF , LA GOBERNACIÓN DE Realizar 30 talleres formativos reflexivos, actividades lúdicas, campañas pedagógicas alusiva a la peor forma de trabajo infantil, apoyar de ideas de negocio que permitan desarrollo económico de la fa Subprogramas FORMULACIÓN DEL ACUERDO DE POLÍTICA PUBLICA MUNICIPAL DE JUVENTUD 1.5.6.5 Subprogramas Estrategia Nacional De Cero A Siempre Operativizada 0 Talleres Ejecutados 30 30,600,000 5,000,000 5,000,000 0 7,800,000 0 0 5,000,000 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 20,000,000 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario Politica Pública De Juventud Operativizada 0 Ferias De Juventud Ejecutadas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 38,000,000 15,000,000 0 4,000,000 0 0 0 0 REALIZAR 4 FERIAS DE JUVENTUD RECREATIVO Y DEPORTIVO 1.5.6.6 Subprogramas REALIZAR 8 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD 1.5.6.7 Subprogramas Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario Actividades De Promoción Y Prevención En Salud 2 Inciativas De Emprendimiento Apoyadas 1 Clubes Juveniles Fortalecidos 3 2,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 8,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario APOYAR 4 INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO 1.5.6.8 Subprogramas 24,000,000 0 0 0 12,000,000 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario CREAR Y FORTALECER 10 CLUBES JUVENILES 1.5.6.9 1.5.6.10 Subprogramas Programas Juveniles REALIZAR 12 Ejecutados PROGRAMAS JUVENILES DE RADIO Y PUBLICIDAD IMPRESA (BOLETINES MUNICIPALES). Subprogramas Realizar 20 actividades que empoderen a los jóvenes en los espacio culturales, artísticos y deportivos Actividades Ejecutadas De Carácter Juvenil 3 8,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 5 6,400,000 3,200,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 1.5.6.11 Subprogramas coordinador contratado 1 18,450,000 9,225,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario Contratar un coordinador de la juventud 1.5.6.11 Subprogramas CREAR Y TENER FUNCIONANDO LA OFICINA DE LA JUVENTUD. 1.5.6.12 1.5.7.1 Subprogramas Subprogramas Oficina De La Juventud Operativizada 50 TALLERES Talleres Formativos FORMATIVOS Ejecutados REFLEXIVOS, ACTIVIDADES LÚDICAS, CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS ALUSIVAS AL FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES FAMILIARES. Profesionales Contratados 1 18,450,000 9,225,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 54 10,000,000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 3 49,200,000 24,600,000 0 0 0 0 0 0 Contratar 2 personas que asesoren y coordinen actividades con las JAC y asociaciones en General 1.5.7.2 Subprogramas Brindar asesoría profesional y técnica en convenios con Asocomunal , fundación social y la gobernación de Antioquia 1.5.7.3 1.5.7.4 1.5.7.5 1.5.7.6 Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario Convenios Realizados 10 4,000,000 0 0 0 0 0 6,000,000 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario Presidentes De Juntas De Acción REALIZAR 4 Comunal Con CELEBRACIÓN Y RECONOCIMIENTO A Distinción LOS DIGNATARIOS QUE SOBRE SALEN POR SU LABOR CON LA COMUNIDAD 1 Dignatarios REALIZACIÓN DE Capacitados TALLERES O DIPLOMADOS A LOS NUEVOS DIGNATARIOS EN ASOCIO CON ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y UNIVERSIDADES 1 Smpp Operativizado Dar cumplimiento al acuerdo 010 de 2011 por medio del cual se establece como política publica el sistema de planeación municipal bajo la metodología denominada SMPP ALDEAS. Apoyar desde la oficina de Población desarrollo comunitario la Beneficiada participación de las comunidades en sus organizaciones cívicas y culturales. Proyecto Estratégico ALDEAS: EDIFICANDO EL MAÑANA 20,000,000 10,000,000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 16,000,000 8,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 11 2,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 0 405,000,000 2,500,000 0 0 0 0 0 200,000,000 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 1.5.7.7 1.5.7.8 1.5.7.9 1.5.8.1 1.5.8.2 Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Veedurías Y REACTIVACIÓN DE LAS Comites VEEDURÍAS, COMITÉS Municipales Operativizados MUNICIPALES Y LEGALMENTE CONSTITUIDOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL SOCIAL ENCUENTROS COMUNITARIOS Y VEREDALES ENTRE LA POBLACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DONDE SE BUSCARAN SOLUCIONES A SUS NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS. APOYAR Y PROMOVER LAS ORGANIZACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS Y POBLACIÓN QUE LIDEREN LA PROBLEMÁTICA A SOCIALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN ACOMPAÑAMIENTO A 704 FAMILIAS DEL MUNICIPIO CON EL FIN DE LEVANTAR LA LÍNEA DE BASE FAMILIAR, CONSTRUCCIÓN DEL PLAN FAMILIAR Y SEGUIMIENTOS A LOS LOGROS BÁSICOS Subprogramas Encuentros Realizados 2 5,000,000 2,500,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario 4 40,000,000 18,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario Organizaciones Apoyadas 1 4,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario Familias Acompañadas 676 77,182,000 10,000,000 0 0 57,182,000 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario Población Beneficiada 1,261.00 659,910,000 18,000,000 0 0 311,955,000 0 0 0 Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario Aumentar a 1361 los cupos para el subsidio de familias en acción 1.5.9.1 Subprogramas Compos Operativizado 4 6,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 REALIZAR 16 REUNIONES PARA LA OPERATIVIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DEL COMPOS 2.1.1.1 Subprogramas Secretaría De Bienestar Social Y Desarrollo Comunitario Censo Agropecuario Municipal Formulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TENER ELABORADO EL CENSO AGROPECUARIO MUNICIPAL 2.1.1.2 2.1.1.3 Subprogramas Secretaría agricultura y Medio Ambiente Centro De Transformación TENER DOTADO Y Operativizado FUNCIONANDO EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIO Subprogramas POSICIONAR EN EL MERCADO LOCAL Y REGIONAL 5 PRODUCTOS AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE BARBOSA Productos Posicionados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaría agricultura y Medio Ambiente 2 80,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 Secretaría agricultura y Medio Ambiente 2.1.1.4 Subprogramas Productos Transformados 2 200,000,000 12,500,000 37,500,000 0 50,000,000 0 0 0 MEJORAR 8 PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE MAYOR IMPORTANCIA EN EL MUNICIPIO. 2.1.1.5 Subprogramas Secretaría agricultura y Medio Ambiente Convenio Realizado 0 440,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 200,000,000 REALIZAR UN CONVENIO PARA FORMALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 2.1.1.6 Subprogramas Secretaría agricultura y Medio Ambiente Asociaciones Fortalecidas 3 20,000,000 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 0 FORTALECER 5 ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 2.1.1.7 Subprogramas Secretaría agricultura y Medio Ambiente Visitas De Asistencia Tecnica Ejecutadas 1,440.00 72,000,000 0 36,000,000 0 0 0 0 0 ASISTIR 5760 PRODUCTORES RURALES 2.1.1.8 Subprogramas Secretaría agricultura y Medio Ambiente Consejos De Desarrollo Rural Ejecutados 4 1,000,000 500,000 0 0 0 0 0 0 REALIZAR 12 CONSEJOS RURALES EN EL CUATRIENIO 2.1.1.9 Subprogramas Secretaría agricultura y Medio Ambiente Convenios Realizados 3 125,000,000 0 12,500,000 0 62,500,000 0 0 0 Realizar 12 convenios con instituciones Universitarias, ONG y entidades publicas y privadas para mejorar la producción agrícola 2.1.1.10 Subprogramas Secretaría agricultura y Medio Ambiente Plan Agropecuario Municipal Formulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaría agricultura y Medio Ambiente TENER FORMULADO UN PAM 2.1.1.11 Subprogramas Escrituras Formalizadas 25 50,000,000 25,000,000 0 0 0 0 0 0 FORMALIZAR 100 ESCRITURAS A PRODUCTORES RURALES 2.1.1.12 Subprogramas Secretaría agricultura y Medio Ambiente Huertas Familiares Fortalecidas ESTABLECER POR AÑO 150 HUERTAS FAMILIARES 150 20,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0 Secretaría agricultura y Medio Ambiente 2.1.2.1 2.1.2.2 Subprogramas Plan De Desarrollo Economico TENER FORMULADO EN Formulado UN 100 PORCIENTO EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA Subprogramas Reuniones Ejecutadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 2 16800000 6,000,000 0 0 2,400,000 0 0 0 CONVOCAR 8 REUNIONES CON LAS DIFERENTES MESAS DE COMPETITIVIDAD LOCAL Y REGIONAL 2.1.3.1 Subprogramas Secretaria de planeacion e infraestructura Plan De Marketing Territorial Ejecutado 0 12000000 6,000,000 0 0 0 0 0 0 GENERAR EL PLAN DE MARKETING TERRITORIAL 2.1.3.2 Subprogramas Secretaria de planeacion e infraestructura Ruedas De Negocio Realizadas 6 40000000 10,000,000 0 0 0 0 0 10,000,000 Secretaria de planeacion e infraestructura REALIZAR 24 FERIAS Y RUEDAS DE NEGOCIO 2.2.1.1 Subprogramas Capacitaciones Realizadas 4 32000000 8,000,000 0 0 0 0 0 8,000,000 Secretaria de planeacion e infraestructura Realizar 16 capacitaciones sobre empleo 2.2.1.2 Subprogramas Alianzas Realizadas 0 20000000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 REALIZAR 5 ALIANZAS CON EMPRESAS LOCALES Y REGIONALES 2.2.1.3 Subprogramas Secretaria de planeacion e infraestructura Capacitaciones Realizadas 2 12000000 6,000,000 0 0 0 0 0 0 Realizar 8 capacitaciones para el fortalecimiento del banco de empleo 2.2.2.1 2.2.2.2 Subprogramas Secretaria de planeacion e infraestructura Parque Tecnológicos APOYO A LA CREACIÓN Creados DE 2 PARQUES TECNOLÓGICOS, INDUSTRIALES O ZONAS FRANCAS Subprogramas Convenios Realizados Realizar 4 convenios con instituciones públicas y privadas para proyectos que generen empleo 0 10000000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 1 40000000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 2.2.2.3 Subprogramas Convenios Realizados 0 270000000 80,000,000 20,000,000 0 0 0 0 35,000,000 Secretaria de planeacion e infraestructura Realizar 2 convenios con instituciones universitarias 2.2.2.4 Subprogramas Mipymes Apoyadas 10 9000000 4,500,000 0 0 0 0 0 0 FOMENTAR Y PROMOVER 50 MIPYMES EN EL MUNICIPIO 2.2.2.5 Subprogramas Secretaria de planeacion e infraestructura Emprendimienyos Productivos Formalizados 5 10000000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 FORMALIZAR 20 EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 2.2.2.6 2.2.2.7 2.2.2.8 Subprogramas Subprogramas Secretaria de planeacion e infraestructura FORMULAR Y Proyecto De PRESENTAR 1 Acuerdo Presentado PROYECTO DE ACUERDOS SOBRE INCENTIVOS TRIBUTARIOS A EMPRESAS QUE SE ASIENTAN EN EL MUNICIPIO Y GENEREN EMPLEO Cooperativas O Asociaciones APOYAR 6 Apoyadas COOPERATIVAS, CORPORACIONES, FUNDACIONES O ENTIDADES ASOCIATIVAS Subprogramas Alianzas Público Privadas Realizadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 2 24000000 12,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 1 40000000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 REALIZACIÓN DE TRES ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS DURANTE LOS 4 AÑOS DE GOBIERNO 2.2.2.9 Subprogramas Secretaria de planeacion e infraestructura Fortalecimiento De 5 Encadenamientos Productivos 1 2000000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 FORTALECIMIENTO DE 4 ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS 2.2.3.1 2.2.3.2 Subprogramas Secretaria de planeacion e infraestructura Capacitaciones REALIZAR 16 Relizadas CAPACITACIONES SOBRE COMPETENCIAS LABORALES, GESTIÓN DE PROYECTOS, PLANES DE NEGOCIO Y ACCESO A FINANCIAMIENTO Subprogramas Convenio Realizado Realizar un convenio para formalización y fortalecimiento empresarial. 4 8000000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 0 2000000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 2.3.1.1 Subprogramas Plan Turistico Actualizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TENER UN PLAN TURÍSTICO MUNICIPAL ACTUALIZADO 2.3.1.2 Subprogramas Secretaria de planeacion e infraestructura Demanda Turistica Aumentada 10 40000000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 AUMENTAR LA DEMANDA TURÍSTICA EN UN 30 PORCIENTO EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA 2.3.1.3 Subprogramas Secretaria de planeacion e infraestructura Reuniones Realizadas 10 4000000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 REALIZAR 40 REUNIONES PARA DINAMIZAR EL CONSEJO MUNICIPAL DE TURISMO 2.3.1.4 2.3.2.1 Subprogramas Secretaria de planeacion e infraestructura Prestadores TENER LEGALIZADO EL Turisticos 70 PORCIENTO DE LOS Legalizados PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS (CENTROS DE RECREO, FINCAS DE ALQUILER, ETC) 0 Proyectos Formulados 0 Subprogramas 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 8000000 8,000,000 0 0 0 0 0 0 Formular 3 proyectos para el fondo de promoción turístico 2.3.2.2 Subprogramas Secretaria de planeacion e infraestructura Fiestas Realizadas 1 264000000 2,000,000 0 0 130,000,000 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura REALIZAR 4 FIESTAS DE LA PIÑA Y EL TREN 2.3.2.3 Subprogramas REALIZAR UN ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO 3.1.1.1 3.1.1.2 Subprogramas Encadenamiento Productivo Realizado Predios Adquiridos ADQUIRIR 4 PREDIOS QUE SEAN DE INTERÉS AMBIENTAL Y ECO TURÍSTICO 2000000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Visitas Realizadas De Asesoria Y REALIZAR 1200 VISITAS Acompañamiento A La Biodiversidad DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA BIODIVERSIDAD Y EL PATRIMONIO NATURAL Subprogramas 1 300 72,000,000 18,000,000 18,000,000 0 0 0 0 0 Secretaría agricultura y Medio Ambiente 1 279,000,000 89,500,000 0 0 50,000,000 0 0 0 Secretaría agricultura y Medio Ambiente 3.1.1.3 Subprogramas Proyectos Ejecutados 4 145,000,000 50,000,000 12,500,000 0 0 7,500,000 0 0 EJECUTAR 16 PROYECTOS DE CUIDADO, LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN DE MICRO CUENCAS 3.1.1.4 Subprogramas Realizar 3 convenios con entidades publicas y privadas para la ejecución del proyecto de control de emisión y contaminación del aire 3.1.1.5 Subprogramas Secretaría agricultura y Medio Ambiente Convenios Realizados 1 152,000,000 8,000,000 0 0 68,000,000 0 0 0 Secretaría agricultura y Medio Ambiente Visitas Realizadas 10 24,000,000 12,000,000 0 0 0 0 0 0 REALIZAR 40 VISITAS DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS MINEROENERGÉTICOS Y A LAS COMUNIDADES EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA. 3.1.1.6 Subprogramas Secretaría agricultura y Medio Ambiente Capacitaciones Ejecutadas 2 8,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 REALIZAR 8 CAPACITACIONES SOBRE BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS 3.1.1.7 Subprogramas Secretaría agricultura y Medio Ambiente Politica Pública Formulada 25 20,000,000 5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 0 Implementar en un 100% de la política pública de CIDEAM 3.1.1.8 Subprogramas Secretaría agricultura y Medio Ambiente Capacitaciones Realizadas 2 8,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 0 Realizar 8 capacitaciones a lideres y promotores ambientales 3.1.1.9 3.1.1.10 Subprogramas Secretaría agricultura y Medio Ambiente Sistema De TENER DISEÑADO E Información IMPLEMENTADO EN UN Geografico Inplementado 50 PORCIENTO EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO MUNICIPAL Subprogramas Pomca Formulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaría agricultura y Medio Ambiente 0 100,000,000 0 0 0 100,000,000 0 0 0 TENER FORMULADO 1 POMCA DE UNA MICRO CUENCA DE INTERÉS MUNICIPAL 3.1.1.11 Subprogramas Secretaría agricultura y Medio Ambiente Terreno Dispuesto Para Escombrera Municipal TENER UNA ESCOMBRERA MUNICIPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaría agricultura y Medio Ambiente 3.1.1.12 Subprogramas Realización de 2 gestiones para buscar compensaciones y mitigaciones para los impactos ambientales que se generan en el Municipio 3.1.1.13 Subprogramas Convenios Realizados 0 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría agricultura y Medio Ambiente Sistema de Gestión Ambiental Formulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TENER FORMULADO UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 3.1.1.14 Subprogramas Secretaría agricultura y Medio Ambiente Pgirs Implementado 20 50,000,000 12,500,000 12,500,000 0 0 0 0 0 IMPLEMENTAR EN UN 80 PORCIENTO LOS COMPONENTES DEL PGIRS 3.1.2.1 Subprogramas Secretaría agricultura y Medio Ambiente Capacitaciones Realizadas 1 500,000 250,000 0 0 0 0 0 0 Realización de 4 jornadas de capacitación en protección ambiental 3.1.2.2 Subprogramas Secretaría agricultura y Medio Ambiente Capacitaciones Realizadas 1 2,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 Realización de cuatro jornadas de capacitación en protección ambiental 3.1.2.3 Subprogramas Secretaría agricultura y Medio Ambiente Actividades Realizadas 2 40,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 Desarrollo de 4 actividades de prevención y atención a la fauna domestica 3.1.2.4 Subprogramas Secretaría agricultura y Medio Ambiente Número de hogares de paso creados 1 120,000,000 60,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría agricultura y Medio Ambiente Creación de un centro de alojamiento transitorio 3.1.2.4 Subprogramas Jornadas De Adopción Ejecutadas 1 4,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría agricultura y Medio Ambiente Realización de 4 jornadas de adopción 3.2.1.1 Subprogramas Operativización De REALIZAR 14 La Comisión De REUNIONES PARA LA Transito Y PUESTA EN MARCHA Y Transporte DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA COMISIÓN DE TRANSITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 4 2,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaria de transito y transporte 3.2.1.2 Subprogramas Actividades Realizadas 10 30,000,000 15,000,000 0 0 0 0 0 0 Realizar 40 actividades sobre prevención y educación vial 3.2.1.3 Subprogramas Secretaria de transito y transporte Kilometros Urbanos Señalizados 20 22,000,000 11,000,000 0 0 0 0 0 0 SEÑALIZAR EL 100 PORCIENTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO 3.2.1.4 Subprogramas Secretaria de transito y transporte Guardas Juveniles Capacitados 15 30,000,000 15,000,000 0 0 0 0 0 0 TENER 15 GUARDAS CÍVICOS JUVENILES CAPACITADOS Y OPERANDO 3.2.1.5 3.2.1.6 3.2.1.7 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.2.3 Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas DESARROLLAR EL 100 Actividades Desarrolladas PORCIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MERCADEO DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE RENOVAR Y MANTENER Equipos Renovados EN UN 80 PORCIENTO LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LOS AGENTES Y LA SECRETARIA DE TRANSITO ASÍ COMO LAS MAQUINAS, EQUIPOS Y VEHÍCULOS Proyectos Formulados Realizar 8 reuniones con entidades publicas y privadas para gestionar el proyecto del centro de movilización local e intermunicipal REALIZACIÓN DE 4 Estudios Realizados ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA ADECUACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA, QUE INCLUYA DX, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES Y ESTUDIOS DE CONVENIENCIA, Puentes REALIZACIÓN DE 4 PUENTES EN LA ZONA Construidos RURAL DEL MUNICIPIO, DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DE LAS VEREDAS QUE LO REQUIERAN PARA MEJORAR SU CONECTIVIDAD Ejes Viales INTERVENCIÓN DE 16 Intervenidos EJES VIALES CON OBRAS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DURANTE EL CUATRIENIO. Secretaria de transito y transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de transito y transporte 100 28,000,000 18,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaria de transito y transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de transito y transporte 1 70000000 35,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 1 90000000 10,000,000 20,000,000 0 15,000,000 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 4 160000000 0 20,000,000 0 60,000,000 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 3.2.2.4 3.2.2.5 3.2.2.6 3.2.2.7 3.2.2.8 3.2.2.9 3.2.2.10 3.2.2.11 3.2.2.12 Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN CADA UNO DE LOS 15 BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DEL CORREGIMIENTO DE EL HATILLO, INCLUYENDO SEÑALIZACIÓN Y INTERVENCIÓN DEL 50 PORCIENTO DE LOS EJES VIALES RURALES (14 EJES) DURANTE LOS 4 AÑOS DE GOBIERNO, PRIORIZANDO LAS VEREDAS DE MAYOR DENSIDAD POBLACIONAL REALIZACIÓN DE 4 COMPRAS DE MATERIALES PARA APOYAR LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 118 KM DE RED TERCIARIA, DURANTE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DEL 100 PORCIENTO DE LAS INTERVENCIONES EN OBRAS DE ADECUACIÓN VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA QUE REALICE EL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO REALIZACIÓN DE 80 OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSALES EN LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO, ACOMPAÑADAS DE LAS CUNETAS EN CONCRETO QUE SE REQUIERAN, OBRAS A REALIZARSE DURANTE REALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE 2000 JORNALES DURANTE EL CUATRIENIO PARA EL MANTENIMIENTO Y ROCERÍA DE LAS VÍAS TERCIARIAS REALIZACIÓN DE 8 CONTRATOS DURANTE EL CUATRIENIO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED TERCIARIA Y SECUNDARIA MUNICIPAL (130 KM) APOYO EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE 16 KM DE ENRIELADOS DE LA ZONA RURAL DURANTE EL CUATRIENIO Obras De Mantenimiento Vial Realizadas 4 80000000 25,000,000 0 0 0 0 15,000,000 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Ejes Viales Del Nivel Rural Intervenidos 4 650000000 100,000,000 0 0 0 250,000,000 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Contratos De Compra De Material Realizados 1 250000000 0 150,000,000 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Intervenciones De Adecuación Vial Realizadas 25 180000000 90,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Obras De Drenaje Realizadas 20 192000000 0 96,000,000 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Caminos De Herradura Intervenidos 600 24000000 12,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Mantenimiento De Red Terciaria Elaborados 2 200000000 100,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Kilometros De Enrielado Contruido Andenes Y Vías CONSTRUCCIÓN DE 4 Perimetrales Construidas KILÓMETROS DE ANDENES Y VÍAS PERIMETRALES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DURANTE LOS 4 AÑOS DE GOBIERNO 4 784000000 100,000,000 292,000,000 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 1 240000000 120,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 3.3.1.1 3.3.1.2 3.3.1.3 Subprogramas Subprogramas FORMULACIÓN DE 8 Proyectos De PROYECTOS EN Vivienda MATERIA DE VIVIENDA Formulados CON SUS RESPECTIVOS ESTUDIOS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE COFINANCIACIÓN Inventario De Tirras Formulado REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE TIERRAS MUNICIPAL Y LOCALIZACIÓN EN CARTOGRAFÍA DE LOS LOTES DISPONIBLES Subprogramas Mejoramientos De Vivienda Realizados 1 20000000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 25 600000000 100,000,000 100,000,000 0 0 0 0 0 Realización de 200 Mejoramientos de vivienda en la zona urbana durante el cuatrienio de gobierno 3.3.1.4 Subprogramas Secretaria de planeacion e infraestructura Terrenos Habilitados 2 0 0 0 0 0 0 0 0 HABILITAR DOS LOTES DENTRO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIP Y VIS 3.3.1.5 3.3.1.6 3.3.1.7 Subprogramas Subprogramas Mejoramientos De Vivienda De La REALIZACIÓN DE 600 Zona Rural MEJORAMIENTOS DE Ejecutados VIVIENDA EN LA ZONA RURAL DURANTE EL CUATRIENIO DE GOBIERNO 50 1 Proyectos De Construcción Apoyados 5 Subprogramas Subprogramas 1000000000 400,000,000 0 0 400,000,000 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Proyectos De Construcción Apoyo a 4 proyectos de Apoyados construcción de vivienda nueva VIS y VIP (Proyecto Palma de Barbosa, los Almendros etapa II y III), Chicharras y el Morro. Apoyo para la construcción de 20 viviendas de interés prioritario en la zona rural del Municipio de barbosa 3.3.1.8 Secretaria de planeacion e infraestructura 450000000 125,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 250000000 0 125,000,000 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Mejoramientos De Vivienda Realizados 5 60000000 0 0 40,000,000 0 0 0 0 Realización de 40 Mejoramientos de vivienda afectadas por ola invernal en la zona rural durante el cuatrienio de gobierno 3.3.1.9 Subprogramas Opv Apoyadas APOYO A 4 O.P.V. MUNICIPALES CON OBRAS DE LICENCIAMIENTO Y URBANISMO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDA DURANTE LOS 4 AÑOS DE GOBIERNO Secretaria de planeacion e infraestructura 1 250000000 125,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 3.3.1.10 3.3.1.11 3.3.1.12 3.3.1.13 3.3.1.14 3.4.1.1 3.4.1.2 3.4.1.3 3.4.1.4 Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Gestión interinstucional Proyecto Formulado para la construcción de 150 viviendas para la reubicación de igual número de familias afectadas por la ola invernal en zonas urbanas y centros poblados, a realizarse durante e Proyectos Realizar la formulación de Formulados 8 proyectos durante el cuatrienio para la gestionar ante diferentes instancias del orden Departamental, Nacional e Internacional la reubicación de barrios subnormales, Realización de 4 contratos de suministro de materiales para el mejoramiento, mantenimiento y adecuación de viviendas de la zona urbana y rural, durante los 4 años de gobierno MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE 2 KM DE VÍAS URBANAS Y PERIMETRALES CON PAISAJISMO, JARDINERÍA, ZONAS VERDES, SEÑALIZACIÓN Y ÁRBOLES URBANOS, DURANTE LOS 3 PRIMEROS AÑOS REALIZACIÓN DE DE LA TITULACIÓN DE 200 VIVIENDAS DE LA ZONA URBANA Y DE CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO, INCLUYENDO LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, DURANTE LAS VIGENCIAS 2012EL Y REALIZAR DURANTE SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2012 LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INCLUYENDO EL EXPEDIENTE MUNICIPAL Y EL SISTEMA DE Realizar durante el segundo semestre del año 2012 la revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento territorial, incluyendo el expediente municipal y el sistema de georeferenciación Contratos Realizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 1 20000000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 1 200000000 0 100,000,000 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Kilometros De Vías Urbanas Mejorados 0 49000000 10,000,000 0 0 39,000,000 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Viviendas Tituladas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Pbot Ajustado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Pbot Ajustado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Plan Maestro De FORMULACIÓN DEL Espacio Público PLAN MAESTRO DE Formulado ESPACIO PÚBLICO, ZONAS VERDES Y MOVILIDAD URBANA DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2012 0 Sede Administrattiva Realización de los estudios Construida y diseños para la construcción de la nueva sede administrativa y de gobierno durante el primer semestre del año 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 3.4.1.5 3.4.1.6 3.4.1.7 3.4.1.8 Subprogramas Subprogramas Subprogramas Sede Administrattiva Construcción de la nueva Construida sede administrativa y de Gobierno 280 mt2, durante el segundo semestre del año 2012 y el primer semestre del año 2013. REALIZACIÓN DE LA Corregiduría CONTRATACIÓN PARA Restaurada EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CORREGIDURÍA DEL CORREGIMIENTO DE EL HATILLO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2012 Kiosco Municipal REALIZACIÓN DE LA Restaurado CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL KIOSCO MUNICIPAL, DURANTE EL AÑO 2013 Subprogramas Km De Espacio Publico Adecuados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 0 300000000 50,000,000 0 0 250,000,000 0 0 0 ADECUACIÓN DE 5 KILÓMETROS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CICLO RUTAS 3.4.1.9 3.4.1.10 3.4.1.11 3.4.1.12 3.4.1.13 Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Secretaria de planeacion e infraestructura Mt2 Construidos CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA PLAZOLETA DE LA PLAZA DE MERCADO (APROXIMADAMENTE 160 MT2), DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2012 Gestión del proyecto y Proyecto Formulado cofinanciación para la realización de las obras de adecuación, mantenimiento y mejoramiento de la unidad deportiva Los Búcaros durante los 4 años de gobierno, desarrollando la o Parques Infantiles Construidos CONSTRUCCIÓN DE 6 PARQUES INFANTILES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 0.2 384000000 0 0 0 192,000,000 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 0 4500000 0 4,500,000 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Plazoletas Publicas MEJORAMIENTO DE LAS Mejoradas 2 PLAZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2012. (DIEGO ECHAVARRÍA MISAS Y SIMÓN BOLÍVAR) 0 Puentes Mejorados 1 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 4 PUENTES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DURANTE LOS 4 AÑOS DE GOBIERNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 80000000 28,000,000 0 0 12,000,000 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 3.4.1.14 3.4.1.15 3.4.1.16 3.4.1.17 3.4.1.18 3.4.1.19 3.4.1.20 3.4.1.21 3.4.1.22 Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas CONSTRUCCIÓN DEL Km De Obra CORREDOR Construidos PAISAJÍSTICO, ECOLÓGICO Y JARDÍN VERDE A LO LARGO DE LOS 4.5 KM2 DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO Y SUS PERÍMETRO URBANO, DURANTE EL SEGUNDO Proyectos Formulados Gestión de 4 proyectos para la construcción de cubiertas de placas polideportivas de la zona urbana y rural, durante el cuatrienio. REFORMULACIÓN Y AJUSTE DEL PLAN LOCAL DE ACCESIBILIDAD PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DURANTE EL SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO 2013 CONTRATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL APLICATIVO PARA LA LIQUIDACIÓN Y GEOREFERENCIACIÓN DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DURANTE EL SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO CONSTRUCCIÓN DE 4 PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DURANTE LOS 4 AÑOS DE GOBIERNO, CON UNAS DIMENSIONES REGLAMENTARIAS DE 608 MT2 POR PLACA. Realización de 4 contratos, uno cada vigencia fiscal y durante los 4 año de gobierno para la realización de las obras de mantenimiento, reparación, adecuación y mejoramiento de la planta de beneficio CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN EL CORREGIMIENTO DE EL HATILLO SOBRE EL RÍO MEDELLÍN, CON LA FINANCIACIÓN DE COLOMBIA HUMANITARIA, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO TERMINACIÓN DEL 100 PORCIENTO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE EL HATILLO, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2012 REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LOS 2600 MT2 DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO PARA OTROS PROYECTOS INSTITUCIONALES COMO LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 0 150000000 50,000,000 0 0 100,000,000 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Plan Local De Accesibilidad Para Población Discapacitada Formulado 0 Software Adquirido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Placas Polideportivas Construidas 0 45000000 0 20,000,000 0 25,000,000 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Contratos Realizados 1 90000000 15,000,000 10,000,000 0 0 0 0 20,000,000 Secretaria de planeacion e infraestructura Puente Peatonal Construido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Parque Del Hatillo Construido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Centro De Acopio Restaurado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 3.4.1.23 3.4.2.1 3.4.2.2 3.4.2.3 3.4.2.4 3.4.2.5 3.4.2.6 3.4.2.7 3.4.2.8 Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Instituciones Realizar las obras de Municipales mantenimiento, reparación Mejoradas y adecuación del 100% de las sedes e instituciones Municipales (Centro de rehabilitación, casas de la cultura, corregidurías, biblioteca municipal, torr 3 Proyectos Formulados 0 Formulación de 4 proyectos para aumentar el espacio público efectivo, consistente el adecuación de zonas verdes, jardines urbanos, antejardines, parques lineales, corredores peatonales y retiro de cer Realización de una contratación para la adecuación del separador central de la avenida, la iluminación, el amoblamiento, la señalización y la adecuación de zonas verdes y corredor peatonal; todo ello Realización de una contratación para la adecuación de 4 carreras y 2 calles de la zona urbana con una extensión aproximada de 3.5 Km, obra a realizarse durante el segundo semestre del año 2012 y prime EJECUCIÓN DE OBRAS URBANISMO EN LA CALLE 16, LO QUE INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE 100 ML DE ANDENES, SEÑALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS. OBRA A REALIZARSE DE EN LAS EL REALIZACIÓN OBRAS DE ADECUACIÓN DE PISOS, 391 MT2 INCLUYE ESCALERAS, DE LA CASA DE LA CULTURA, DE LA PRIMERA Y SEGUNDA PLANTA, OBRA A FINANCIARSE CON RECURSOS DE MASA Y Construcción , adecuación y dotación de la sede del adulto mayor, en el segundo nivel del centro de acopio, una vez hecha la reasignación de áreas por un total de 300 mt2, obra a realizarse durante la CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE DE LA DISCAPACIDAD, EN EL SEGUNDO NIVEL DEL CENTRO DE ACOPIO, UNA VEZ HECHA LA REASIGNACIÓN DE ÁREAS POR UN TOTAL CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SANTA MÓNICA CON RECURSOS DE FINANCIACIÓN DEL AMVA, OBRA A REALIZARSE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2012 E INICIO DEL AÑO 180000000 45,000,000 45,000,000 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 15000000 15,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Contrato Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Contrato Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Obras De Urbanismo Ejecutadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Mts De Piso Construidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Dotación Entregada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Sede Dotada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Parque Restaurado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 3.4.2.9 3.4.2.10 3.4.2.11 3.4.2.12 3.5.1.1 3.5.1.2 3.5.1.3 3.5.1.4 3.5.1.5 Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas EJECUCIÓN DEL Proyecto Ejecutado PROYECTO DE MIB QUE BENEFICIA 235 FAMILIAS DEL BARRIO EL PROGRESO Y BARRIOS DE JESÚS, PROYECTO COFINANCIADO POR EL AMVA A EJECUTARSE DURANTE EL AÑO 2013 Y 2014. REALIZACIÓN DE LAS Urbanismo OBRAS DE URBANISMO, Ejecutado AMOBLAMIENTO URBANO, PAISAJISMO Y ZONA VERDES EN EL CORREGIMIENTO DE EL HATILLO, DURANTE EL CUATRIENIO DE GOBIERNO. Obras De CONTRATACIÓN DE LAS Adecuación OBRAS DE ADECUACIÓN Realizadas Y MEJORAMIENTO DE LAS TRIBUNAS Y CANCHA DE FÚTBOL MUNICIPAL, DURANTE LA VIGENCIA 2013. REALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, INTERVENTORIA Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA EL 100 PORCIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE REALICE EL MUNICIPIO, SE ESTIMA QUE SON DE 10 FORMULACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, PRIORIZANDO LAS VEREDAS CON CER, CON MAYOR DENSIDAD POBLACIONAL CON CONSTRUCCIÓNY DE LA CUARTA ETAPA DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES CON UN NÚMERO ESTIMADO DE 4500 BENEFICIARIOS, 1923 ML DE REDES DE ACUEDUCTO Y 1.705 Construcción de la quinta etapa del proyecto de extensión y reposición de redes con un número estimado de 6000 beneficiarios y XXX ml de redes de acueducto y alcantarillado, durante el año 2015 ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DEL PLAN HÍDRICO MUNICIPAL, INCLUYENDO CARTOGRAFÍA, GEOREFERENCIACIÓN, Y CONSULTA DE Y COFINANCIACIÓN CONSTRUCCIÓN DIRECTA DE 10 PLANTAS DE POTABILIZACIÓN DE ACUEDUCTOS VEREDALES, OBRA QUE BENEFICIARÍA A 4000 USUARIOS DE LA ZONA RURAL Y SE Interventorias Realizadas 0 150000000 50,000,000 0 100,000,000 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 0.2 100000000 20,000,000 40,000,000 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 1 96000000 48,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Estudios Y Deseños Entregados 0 45000000 0 30,000,000 0 0 15,000,000 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Obra Ejecutada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Proyecto Formulado 1 3500000000 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Plan Hidrico Municipal Formulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Construcción De Plantas De Potabilización Cofinanciadas 0 700000000 200,000,000 200,000,000 0 0 200,000,000 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 3.5.1.6 3.5.1.7 Subprogramas Pozos Sépticos Escolares CONSTRUCCIÓN, Construidos MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE 40 POZOS ESCOLARES DURANTE LA VIGENCIA 2012 - 2015 5 Pozos Sépticos Construidos 60 Subprogramas CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE 360 POZOS DOMICILIARIOS LA VIGENCIA 2012 - 2015 3.5.1.8 3.5.1.9 3.5.1.10 3.5.1.11 3.6.1.1 3.6.1.2 Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas 0 0 0 0 16,000,000 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 300000000 0 0 0 100,000,000 0 50,000,000 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Capacitaciones Realizadas Realización de 4 Capacitaciones a dignatarios y fontaneros de 45 acueductos veredales, equivalente al 100% de cobertura, durante los 4 años de Gobierno. 1 Acueductoe¿S COFINANCIACIÓN PARA Mejorados LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 2 ACUEDUCTOS MULTIVEREDALES DURANTE LOS 4 AÑOS DE GOBIERNO. 0 Entrega de 20 subsidios en Subsidios materiales y/o especie Entregados para igual número de acueductos veredales, con un número estimado de beneficiarios de 1000 personas, meta a realizarse durante los 4 años de gobierno Transferencias REALIZACIÓN DEL 100 Realizadas PORCIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 5 Camapañas De Prevención De Desastres REALIZAR 8 CAMPAÑAS Ejecutadas PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES Subprogramas 32000000 Grupos Ambientales Creados 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 150000000 50,000,000 50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 100000000 0 50,000,000 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 12 905000000 0 435,000,000 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 2 55000000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 2 25000000 12,500,000 0 0 0 0 0 0 CREA Y FORTALECER 10 GRUPOS AMBIENTALES CUIDA 3.6.1.3 Subprogramas Secretaria de planeacion e infraestructura Planes Escolares Actualizados ACTUALIZAR 12 PLANES ESCOLARES DE EMERGENCIA CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 3 2000000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 3.6.1.4 3.6.2.1 Subprogramas Simulacros Realizados REALIZAR 10 SIMULACIONES, SIMULACROS Y SALIDAS DE CAMPO CON LA POBLACIÓN CAPACITADA EN GESTIÓN DEL RIESGO Subprogramas TENER ACTUALIZADO EN UN 100 PORCIENTO EL MAPA DE RIESGOS DEL MUNICIPIO 3.6.2.2 3.6.2.3 Subprogramas Estudio De Amenazas Y Riesgos Formulado 2500000 1,500,000 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Plan Municipal De REALIZACIÓN DE LA Gestión Del Riesgo ACTUALIZACIÓN DEL Formulado PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, 1 DOCUMENTO, META A REALIZARSE DURANTE EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO 2012. Subprogramas 2 Plec Formulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 0 2500000 2,500,000 0 0 0 0 0 0 REALIZACIÓN DE UN DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DEL PLEC, DURANTE LA VIGENCIA 2012 - 2013 3.6.2.4 3.6.3.1 3.6.3.2 3.6.3.3 3.6.3.4 Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Secretaria de planeacion e infraestructura Plan De Adaptación FORMULACIÓN E Al Cambio Climatico IMPLEMENTACIÓN DEL Formulado PLAN, DE LA POLÍTICA Y DE LA ESTRATEGIA PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, DURANTE LA VIGENCIA 2012 - 2013 CONFORMACIÓN DE LA Ugrd Confomada UNIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO (CLOPAD REFORZADO), CON ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, TÉCNICO, LOGÍSTICO Y FINANCIERO. FORMULACIÓN E Organismos Del Socorro Dotados REALIZACIÓN DE UNA DOTACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO PERTENECIENTES AL CLOPAD CREACIÓN DE UN CENTRO MUNICIPAL DE RESERVAS PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS Y VÍCTIMAS, CONSISTENTE EN ALIMENTOS, FRAZADAS, SACOS DE DORMIR, CARPAS, COCINETAS, MOTOBOMBAS, ENTRE CREACIÓN DE UN BANCO DE MATERIALES PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL. Centro Municipal De Reservas Operativizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 3 80000000 10,000,000 10,000,000 0 20,000,000 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 1 20000000 0 0 0 10,000,000 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Banco De Materiales Operativizado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 3.6.4.1 Subprogramas REALIZAR 40 OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL MUNICIPIO 3.6.4.2 Subprogramas Obras De Mitigación Del Riesgo Ejecutadas 10 500000000 50,000,000 0 0 200,000,000 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Obras De Drenaje Ejeciutadas 5 50000000 25,000,000 0 0 0 0 0 0 REALIZAR 20 OBRAS DE DRENAJE PARA EVITAR PROCESOS EROSIVOS 3.6.4.3 3.6.5.1 Subprogramas Secretaria de planeacion e infraestructura Obras De Adecuación De Cauces Y Canales REALIZAR 4 OBRAS DE Ejecutadas ADECUACIÓN DE CAUCES Y CANALES Subprogramas Población Beneficiada 1 100000000 10,000,000 0 0 40,000,000 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Realizar apoyo de ayudas humanitarias básicas del 70% a familias afectadas por emergencias 3.6.5.2 Subprogramas Secretaria de planeacion e infraestructura Albergue Dotado 0 225000000 75,000,000 0 0 0 0 0 150,000,000 CONSTRUIR Y DOTAR UN ALBERGUE TEMPORAL PARA FAMILIAS AFECTADAS POR EMERGENCIAS 3.6.5.3 Subprogramas Secretaria de planeacion e infraestructura Arriendos Otorgados 25 45000000 22,500,000 0 0 0 0 0 0 ENTREGAR 100 SUBSIDIOS DE ARRIENDO A FAMILIAS AFECTADAS POR EMERGENCIAS 3.7.1.1 Subprogramas INSTALACIÓN DE 600 LUMINARIAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, DURANTE LOS 4 AÑOS DE GOBIERNO 3.7.1.2 Subprogramas CONTRATACIÓN DE 4 ALUMBRADOS NAVIDEÑOS PARA LOS 4 AÑOS DE GOBIERNO. 3.7.1.3 Subprogramas Secretaria de planeacion e infraestructura Luminarias Instaladas 100 44800000 22,400,000 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Alumbrados Navideños Instalados REALIZACIÓN DE LA Redes De Gas GESTIÓN ANTE EPM Domiciliario Nuevas PARA LA CONEXIÓN DE MÁS DE 200 FAMILIAS DE LA ZONA URBANA QUE REQUIEREN CONEXIÓN A LAS REDES DE GAS DOMICILIARIO 1 400000000 200,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 50 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 3.7.1.4 3.7.1.5 3.7.1.6 3.7.1.7 3.7.1.8 3.7.1.9 Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Cobertura Urbana De Recolección De MANTENER LA COBERTURA URBANA Basuras DE RECOLECCIÓN Y ASEO EN UN 100 PORCIENTO Y AMPLIAR A UN 80 PORCIENTO A LA ZONA RURAL 90 Cobertura De Conexión A Internet 75 CONECTIVIDAD AL SERVICIO DE INTERNET AL 100 PORCIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA URBANA Y DEL 75 PORCIENTO DE LA ZONA RURAL. REALIZACIÓN DE 200 VISITAS A ALCANTARILLADOS, SISTEMAS SÉPTICOS RURALES Y ACUEDUCTOS VEREDALES, PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL DE VECTORES Y APOYO Y COFINANCIACIÓN AL 25 PORCIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES (11 ACUEDUCTOS) EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y POTABILIZACIÓN. APOYO AL 100 PORCIENTO DE LAS 11 ALDEAS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS COLECTIVOS Y/O ALCANTARILLADLOS. Subprogramas DISMINUIR LAS NBI EN SERVICIOS PÚBLICOS DE 0,5 PORCIENTO AL 0.3 PORCIENTO EN PROMEDIO SEGÚN ESTADÍSTICAS DEL DNP 4.1.1.1 Subprogramas 157500000 23,625,000 55,125,000 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura 150000000 0 25,000,000 0 0 50,000,000 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Controles Realizados 50 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Acueductos Intervenidos 1 125000000 0 100,000,000 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Aldeas Apoyadas 1 250000000 0 140,000,000 0 60,000,000 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Indice De Nbi En Servicios Publicos 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaria de planeacion e infraestructura Consejo Municipal De Seguridad Operativizado 12 2,400,000 1,200,000 0 0 0 0 0 0 CREACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGURIDAD 4.1.1.2 Subprogramas Secretaría de Gobierno Vehiculos Adquiridos 0 36,000,000 36,000,000 0 0 0 0 0 0 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA NACIONAL 4.1.1.3 Subprogramas Secretaría de Gobierno Dataciones Entregadas Realizar 4 dotaciones anuales para la fuerza pública en materiales, equipos y enseres 1 40,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Gobierno 4.1.1.4 4.1.1.5 Subprogramas Agentes APOYO LOGÍSTICO A 65 Beneficiados AGENTES DE LA FUERZA PÚBLICA, AGRUPADOS EN EL COMANDO DE POLICÍA DE LA ZONA URBANA Y DEL CORREGIMIENTO DE EL HATILLO Subprogramas OPERATIVIZACIÓN EN UN 100 PORCIENTO DEL FONSET Y PROYECCIÓN AL 100 PORCIENTO DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA URBANA Y RURAL 4.1.1.6 Subprogramas Fonset Operativizado 1 40,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Gobierno 1 10,000,000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Gobierno Agentes Nuevos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEJORAMIENTO DEL PIE DE FUERZA DEL MUNICIPIO 4.1.1.7 Subprogramas Secretaría de Gobierno Semana De La Seguridad Vial Implementada 1 20,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 IMPLEMENTACIÓN DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 4.1.1.8 Subprogramas Secretaría de Gobierno Policias Bachilleres Nuevos 10 240,000,000 120,000,000 0 0 0 0 0 0 10 POLICÍAS BACHILLERES POR AÑO PARA EL PRESERVAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA 4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3 4.1.2.4 Subprogramas Subprogramas Subprogramas Subprogramas Secretaría de Gobierno Plan Integral De Seguridad Y AJUSTAR EL PLAN Convivencia INTEGRAL DE Formulado SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y REALIZAR SU LANZAMIENTO JORNADAS DE PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD FORTALECIMIENTO LOGISTICO Y TEGNOLOGICO DE LA DE LA POLICÍA. FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA COMUNITARIA, DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y CÍVICA JUVENIL DEL CREACIÓN DEL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA Y REUNIRSE 4 VECES AL AÑO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Gobierno Procesos De Participación Ciudadana Ejecutados 2 Fortalecimiento De La Policia 3 21,340,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Gobierno 2,000,000,000 108,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Gobierno Comité De Orden Publico Creado 4 2,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Gobierno 4.1.2.5 4.1.3.1 Subprogramas Subprogramas CAPACITACIÓN GENERAL DE LOS NIÑOS, JÓVENES, DOCENTES, DIRECTIVOS Y PADRES DE FAMILIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TEMA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN POSI 4.1.3.2 4.1.3.3 Subprogramas 4 Sistema De Información Posi Operativizado 1 Subprogramas Subprogramas 8,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Gobierno 126,000,000 63,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Gobierno Censo Actual De Población TENER ACTUALIZADO Desplazada EN UN 100 PORCIENTO Actualizado EL CENSO DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA INSTALACIÓN DEL COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL 4.1.3.4 Porcesos De Convivencia Con Acompañamiento Institucional Comité De Justicia Transicional Operativizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Gobierno 4 2,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Gobierno Piu Operativizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PARA EL 2015 TENER FORMULADO Y EN EJECUCIÓN EL PIU 4.1.3.5 Subprogramas CONFORMACIÓN Y OPERATIVIZACIÓN DE LAS MESAS DE VÍCTIMAS Y APOYO AL 10 PORCIENTO DE LAS VÍCTIMAS 4.1.3.6 5.1.1.1 Subprogramas Subprogramas Secretaría de Gobierno Mesa De Victimas Operativizadas 250 500,000,000 250,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Gobierno APOYO LOGÍSTICO, Apoyo Logistico PROFESIONAL, Entregado TECNOLÓGICO, FÍSICOESPACIAL Y EN MOVILIDAD, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTAN LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DE Norma Ntcgp 1000 Operativizada 1 20,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Gobierno 1 140,000,000 70,000,000 0 0 0 0 0 0 Implementar el NTCGP 1000: 2009 Gestión Publica 5.1.2.1 Subprogramas Secretaría de Hacienda Norma Ntcgp 1000 Operativizada DESARROLLAR Y EVALUAR EL 90 PORCIENTO DE LAS ACCIONES DEL MECI EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Hacienda 5.2.1.1 5.2.1.2 Subprogramas Empleados Con Procesos De Inducción Y INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DEL 100 Reinducción PORCIENTO DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO Subprogramas 1 2,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Gobierno Funcionarios Capacitados 1 6,120,000 3,060,000 0 0 0 0 0 0 CAPACITAR AL 100 PORCIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO 5.2.1.3 Subprogramas Secretaría de Gobierno Vehiculos Renovados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RENOVAR EL 100 PORCIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 5.2.1.4 5.4.1.1 Subprogramas Subprogramas Secretaría de Gobierno MANUAL DE FUNCIONES Manual De Funciones DE EMPLEADOS DE PLANTA MUNICIPAL, Elaborado ELABORADO EN UN 100 PORCIENTO. CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A CADA UNO DE LOS FUNCIONARIOS Seguros Adquiridos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Gobierno 100,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 TENER EL 100 PORCIENTO DE LOS MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCIÓN ASEGURADOS 5.4.1.2 5.4.1.3 Subprogramas Secretaría de Gobierno Porceso De Rendición De REALIZAR 4 PROCESOS Cuentas Ejecutados DE RENDICIÓN DE CUENTAS DURANTE EL CUATRIENIO PARA EL 100 PORCIENTO DE LA POBLACIÓN. Subprogramas Deuda Publica Saldada 2 2,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Gobierno 2,222,000.00 4,445,000,000 2,222,000,000 0 0 0 0 0 0 Reducción en un 75% del Nivel de Deuda Pública del Municipio 5.3.1.1 Subprogramas Secretaría de Gobierno Video Institucional Elaborado 1 12,000,000 9,000,000 0 0 0 0 0 0 ELABORACIÓN DEL VIDEO INSTITUCIONAL 5.3.1.2 Subprogramas Oficina de comunicaciones Equipos Adquiridos ADQUISICIÓN , MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE 7 96,494,000 48,247,000 0 0 0 0 0 0 Oficina de comunicaciones 5.3.1.3 Subprogramas Boletines Entregados 7 130,000,000 65,000,000 0 0 0 0 0 0 PROMOCIÓN DEL 90% DE IMAGEN INSTITUCIONAL 5.3.1.4 Subprogramas Oficina de comunicaciones Eventos Realizados 8 370,000,000 185,000,000 0 0 0 0 0 0 REALIZACIÓN DEL 100 PORCIENTO DE LOS EVENTOS DE INTERÉS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO 5.3.1.5 5.3.1.6 Subprogramas Proceso De Gobierno En Línea PROMOCIÓN Y Operativizados CAPACITACIÓN DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS QUE MANEJA GOBIERNO EN LÍNEA Y PÁGINA WEB 0 Sistemas De Información Desentralizados 10 Subprogramas DESCENTRALIZAR EN UN 80 PORCIENTO LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 5.3.1.7 Oficina de comunicaciones Subprogramas 56,000,000 20,000,000 0 0 16,000,000 0 0 0 Oficina de comunicaciones 18,000,000 9,000,000 0 0 0 0 0 0 Oficina de comunicaciones Equipos Adquiridos 0 25,000,000 25,000,000 0 0 0 0 0 0 Adquisición de los equipos de cómputo y medios audiovisuales que soporten el 100% de las actividades institucionales 5.5.1.1 Subprogramas Oficina de comunicaciones Restructuración Administrativa Realizada 0 684,000,000 342,000,000 0 0 0 0 0 0 Creación de 14 cargos, para la nueva planta 5.5.1.2 Subprogramas Secretaría de Hacienda Personas Contratadas 6 304,000,000 152,000,000 0 0 0 0 0 0 Recaudo financiero Fiscalización 5.5.1.3 Subprogramas Secretaría de Hacienda Recaudo recuperado de cartera 1,500,000.00 3,000,000,000 1,500,000,000 0 0 0 0 0 0 Recuperar en el corto mediano y largo plazo un total de 6.000 mil millones adeudados al municipio de Barbosa 5.5.1.4 Subprogramas Secretaría de Hacienda Predios Rurales actualizados Actualizar el 100% de los predios Rurales del Municipio, equivalente a 10915, durante la vigencia 2012-2015. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Hacienda 5.5.1.5 Subprogramas Campaña tributaria ejecutada 1 3,140,000 1,570,000 0 0 0 0 0 0 Realización de campaña para la Cultura tributaria en Barbosa 5.5.1.6 Subprogramas Secretaría de Hacienda Estatuto tributario municipal actualizado 0 Ajuste al Estatuto Tributario Municipal 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 Secretaría de Hacienda