Código Id Tipo Variable Descripcion Metas Productos Indicador

Anuncio
Código
1.1.1.1
1.1.1.2
Id Tipo Variable
Subprogramas
Descripcion Metas
Productos
Indicador
Productos
Docentes Y
CAPACITAR EL 80
Directivos Docentes
PORCIENTO UNA VEZ AL
Capacitados
AÑO A LOS
EDUCADORES,
GOBIERNOS
ESCOLARES Y
DIRECTIVOS
DOCENTES.
Subprogramas
Plan De Seguridad
Ejecutado
Valor Esperado
Ejecutado 2016
2016
8
Total presupuesto
2016
35,500,000
Rp2015
Cf Nacion
2015
Sgp 2015
0
0
Cf Depto2015
0
Sgr 2015
0
Creditos 2015
0
Otros 2015 Ejecutado 2016
0
0
Secretaría de
Educación
0
40,000,000
0
0
0
0
0
0
0
EJECUCIÓN DEL PLAN
DE SEGURIDAD EN UN
70 PORCIENTO PARA
LAS I.E Y C.E.R
1.1.1.3
Subprogramas
Secretaría de
Educación
Foro Educativo
Realizado
1
25,500,000
8,000,000
0
0
0
0
0
3,500,000
REALIZAR 4 FOROS
DURANTE LA
ADMINISTRACIÓN
ACTUAL.
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.1.7
1.1.1.8
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Secretaría de
Educación
Mobiliarios
ENTREGAR
Educativos
DOTACIONES
Entregados
(MOBILIARIOS,
IMPLEMENTOS E
INSUMOS EDUCATIVOS)
A 49 DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS RURALES
E INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.
Kit Escolares
Entregados
DISTRIBUCIÓN DE KITS
ESCOLARES AL 80
PORCIENTO DE LOS
ALUMNOS
MATRICULADOS EN LOS
CER
PARTICIPACIÓN DEL 80
Niños Benefiaciados
PORCIENTO DE LOS
Del Programa
MENORES
ESCOLARIZADOS DE
LOS C.E.R, EN EL
PROGRAMA UNA
AVENTURA POR MI
MUNICIPIO, A
REALIZARSE 2 VECES
EN EL CUATRIENIO
Población
Beneficiada
Conformación de 20
grupos por los cuatro
años, con un mínimo de 30
participantes por cada
grupo
Subprogramas
Docentes
Capacitados
11
223,500,000
0
40,800,000
0
7,400,000
50,600,000
0
0
Secretaría de
Educación
80
155,000,000
30,000,000
0
0
0
0
0
45,000,000
Secretaría de
Educación
15
120,000,000
55,000,000
20,000,000
0
0
0
0
0
Secretaría de
Educación
5
50,750,000
6,250,000
0
0
0
0
0
6,250,000
Secretaría de
Educación
1
24,200,000
3,700,000
0
0
0
0
0
5,500,000
CAPACITAR A 35
DOCENTES DEL GRADO
ONCE DE LAS I.E DEL
MUNICIPIO
1.1.2.1
Subprogramas
Secretaría de
Educación
Población Con
Educación Gratuita
GRATUIDAD PARA EL
100 PORCIENTO DE LOS
ALUMNOS
MATRICULADOS EN LAS
I.E Y CER
Responsable
100
1,822,720,000
0
633,860,000
267,000,000
0
0
0
0
Secretaría de
Educación
1.1.2.2
Subprogramas
Convenios
Firmados
4
260,000,000
70,000,000
0
0
0
0
0
70,000,000
FIRMAR 15 CONVENIOS
CON INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN TÉCNICA,
TECNOLÓGICA Y
UNIVERSITARIA
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.2.7
1.1.2.8
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Secretaría de
Educación
Facturas De
Instituciones
Educativas
CUMPLIR CON EL PAGO
Canceladas
DE FACTURAS DE
SERVICIOS PÚBLICOS A
LOS 49 CER E I.E.
COMPRA DE UN LOTE
Lote Adquirido
DE 10.000 MT2 (COMO
MÍNIMO) PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA
IE EDUCATIVA DE LO
CORREGIMIENTO DE EL
HATILLO, FINANCIADOS
CON RECURSOS DEL
CRÉDITO PARA LA
VIGENCIA 2012.
CONSTRUCCIÓN
DE 300
Ml De Malla
ML DE ENMALLADO
Construidos
PERIMETRAL PARA LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA DE
YARUMITO
CONSTRUIDOS CON
RECURSOS DE
TRANSFERENCIAS DE
MASA, DURANTE EL
Institución
Educativa
CONSTRUIR Y
Construida
REUBICAR LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA EL HATILLO
DEL MUNICIPIO DE
BARBOSA
Población
ENTREGAR CADA AÑO Beneficiada Con
Transporte
SUBSIDIO DE
TRANSPORTE AL 90
PORCIENTO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
QUE LO SOLICITEN
Subprogramas
Restaurantes
Escolares
Restaurados
49
246,000,000
0
121,000,000
0
0
0
0
0
Secretaría de
Educación
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Educación
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Educación
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Educación
350
132,600,000
0
0
0
0
0
0
62,200,000
Secretaría de
Educación
5
102,000,000
0
15,000,000
0
0
0
0
15,000,000
INTERVENIR 30
RESTAURANTES
ESCOLARES
1.1.2.9
Subprogramas
Secretaría de
Educación
Rutas
Operativizadas
12
368,000,000
0
184,000,000
0
0
0
0
0
MANTENER 12 RUTAS
DE TRANSPORTE
ESCOLAR AL AÑO
1.1.3.1
Subprogramas
Secretaría de
Educación
Plan Formulado
PLAN EDUCATIVO
MUNICIPAL
ACTUALIZADO EN UN
100 PORCIENTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Educación
1.1.3.2
Subprogramas
Simat Actualizado
1
3,900,000
1,900,000
0
0
0
0
0
0
SIMAT ACTUALIZADO EN
UN 100 PORCIENTO
1.1.3.3
1.1.3.4
Subprogramas
Secretaría de
Educación
Actividades
Ejecutadas De La
Escuela Padres
REALIZAR 32
ACTIVIDADES DE LA
ESCUELA DE PADRES
MUNICIPAL DINÁMICA Y
OPERATIVA
8
Jume Fortalecida
8
Subprogramas
50,000,000
25,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Educación
4,000,000
2,000,000
0
0
0
0
0
0
REALIZAR 32
ACTIVIDADES CON LA
JUME
1.2.1.1
Subprogramas
TENER FORTALECIDO
EN UN 80 PORCIENTO
EL CONSEJO MUNICIPAL
DE CULTURA
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Secretaría de
Educación
Consejo Municipal
De Cultura
Fortalecido
1
5,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Educación
Sistema Municipal
De Cultura
Operativizado
TENER EN
FUNCIONAMIENTO EN
UN 80 PORCIENTO EL
SISTEMA MUNICIPAL DE
CULTURA.
1
Baco De Programas
Y Proyectos
TENER CREADO Y
Culturales
FUNCIONANDO UN
BANCO DE PROGRAMAS Operativizado
Y PROYECTOS
CULTURALES Y
ARTÍSTICOS DEL
MUNICIPIO
1
Talleres Realizados
REALIZAR 120
De Promoción De
TALLERES DE
La Lectura Y La
PROMOCIÓN A LA
Escritura
LECTURA Y ESCRITURA
A LOS GRUPO DE
INICIACIÓN,
FORMACIÓN Y
PROYECCIÓN.
30
TENER CONFORMADOS
5 MESAS DE TRABAJO
POR INSTITUCIÓN Y DE
FORMA ARTICULADA
PARA EXPONER
PRODUCTOS
COLECTIVOS Y DE
EXCELENTE CALIDAD
REALIZAR 8 TALLERES
CREATIVOS CON LOS
NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES DEL
MUNICIPIO EN LOS
CUATRO AÑOS,
APOYADOS POR LOS
GESTORES
CULTURALES Y LOS
MONITORES DEL CIFCA
10,000,000
Mesas De Trabajo
Institucionales
Conformadas
4,000,000
2,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Educación
4,000,000
2,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Educación
22,500,000
5,000,000
0
0
6,250,000
0
0
0
Secretaría de
Educación
5
20,000,000
5,000,000
5,000,000
0
0
0
0
0
Secretaría de
Educación
Talleres Creativos
Realizados
2
10,000,000
5,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Educación
1.2.2.4
1.2.2.5
1.2.2.6
1.2.2.7
1.2.2.8
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Grupos De
CREAR 40 GRUPOS DE Monitorias Creados
CADA MONITORIA. (UNO
DE SEMILLERO, UNO DE
FORMACIÓN Y DOS DE
PROYECCIÓN EN LA
ZONA RURAL Y
URBANA)
CELEBRAR PARA EL
Convenios
CUATRIENIO 12
Celebrados
CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVO
S CON
ORGANIZACIONES
CULTURALES
EXISTENTE EN EL
MUNICIPIO Y LA
SUBREGIÓN
Semilleros Artisticos
Creados
CREAR 5 SEMILLEROS
DE EN LAS DIFERENTES
AÉREAS ARTÍSTICAS Y
REALIZAR
SEGUIMIENTO DEL
PROCESO
40
40,000,000
45,000,000
0
10,000,000
0
0
0
Secretaría de
Educación
3
4,000,000
2,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Educación
5
10,000,000
5,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Educación
Eventos Del Festival
REALIZAR 4 EVENTOS De La Canción
DEL FESTIVAL DE LA Realizados
CANCIÓN DE LA PIÑA DE
ORO, EN EL MACRO DE
LAS FIESTAS
TRADICIONALES DE LA
PIÑA
1
Tertulias Realizadas
12
Subprogramas
180,000,000
6,000,000
1,500,000
0
0
0
0
0
1,500,000
Secretaría de
Educación
34,000,000
12,000,000
0
0
0
0
0
5,000,000
REALIZAR EN EL
CUATRIENIO 48
TERTULIAS Y VIERNES
CULTURALES EN EL
MUNICIPIO DE BARBOSA
1.2.3.1
Subprogramas
Secretaría de
Educación
Casa De La Cultura
Restaurada
0
50,000,000
25,000,000
0
0
0
0
0
0
ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA
CASA DE LA CULTURA
DE LA ZONA URBANA
1.2.3.2
Subprogramas
MANTENER EN UN 80
PORCIENTO LA CASA
DE LA CULTURA DEL
HATILLO
1.2.3.3
1.2.4.1
Subprogramas
Subprogramas
REALIZAR 4
DOTACIONES PARA EL
CUATRIENIO EN
EQUIPOS E
IMPLEMENTOS
NECESARIOS PARA EL
DESARROLLO DE LAS
DIFERENTES ÁREAS
CULTURALES Y
ARTÍSTICAS
TENER ACTUALIZADO
EN UN 70 PORCIENTO
EL INVENTARIO DE
PATRIMONIO CULTURAL
CON EL APOYO DEL
EQUIPO DE VIGÍAS DE
PATRIMONIO DURANTE
EL CUATRIENIO
Secretaría de
Educación
Casa De La Cultura
Del Hatillo
Restaurada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Educación
Dotación Cultural
Entregada
1
250,000,000
50,000,000
0
0
75,000,000
0
0
0
Secretaría de
Educación
Inventario Municipal
Cultural Actualizado
100
10,000,000
5,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Educación
1.2.4.2
1.2.4.3
1.2.4.4
1.2.4.5
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Plan De Manejo Y
Conservación De
FORMULAR EL 100
PORCIENTO DEL PLAN Bienes Culturales
Formulado
DE MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE
BIENES CULTURALES Y
EQUIPAMIENTO DE LA
CASA DE LA CULTURA
0
Archivo Municipal
Fortalecido
1
FORTALECIMIENTO DEL
ARCHIVO MUNICIPAL Y
SOCIALIZAR LAS
ACTIVIDADES DE
GESTIÓN DOCUMENTAL
AL 100 PORCIENTO DE
LOS FUNCIONARIOS DE
LA ADMINISTRACIÓN.
REALIZACIÓN DEL
TRABAJO DE
RECOPILACIÓN Y
SISTEMATIZACIÓN DE
LOS DATOS
NECESARIOS PARA LA
ACTUALIZACIÓN DE LA
MONOGRAFÍA
MUNICIPAL,
SOCIALIZACIÓN AL 100
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Educación
60,000,000
30,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Educación
Monografia
Municipal
Actualizada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Educación
Dotación Entregada
En Materia De Tic
0
40,000,000
0
40,000,000
0
0
0
0
0
REALIZAR LA DOTACIÓN
DE LOS 49 CER E IE, Y
GARANTIZAR LA
ACCESIBILIDAD A LAS
TICS.
1.2.4.6
1.3.1.1
1.3.1.2
Subprogramas
Subprogramas
Elaboración De
REALIZAR EL 80
PORCIENTO DE LOS Guión Y Curaduría
ESTUDIOS TÉCNICOS Mnicipal
PARA LA ELABORACIÓN
DE GUIÓN Y CURADURÍA
PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
MUSEO DE LA CASA DE
LA CULTURA
Cobertura De
Regimen
Subsidiado
MANTENER LA
COBERTURA DE 18495
BENEFICIARIOS
Subprogramas
REALIZAR 68
CAMPAÑAS DE
PROMOCIÓN A LA
AFILIACIÓN AL RÉGIMEN
SUBSIDIADO
1.3.1.3
1.3.2.1
Subprogramas
Subprogramas
Secretaría de
Educación
Campañas De
Promoción De La
Salud Realizadas
Interventorías
Realizadas
REALIZAR 24
INTERVENTORIAS O
AUDITORIAS DE
ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD
VIGENTE AL RÉGIMEN
SUBSIDIADO
Quejas Y Reclamos
En Materia De
ATENDER Y RESOLVER
Salud Atendidas
EL 100 PORCIENTO DE
LAS PQRS DE LOS
CIUDADANOS
PRESENTADAS CADA
AÑO.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Educación
20,000.00
15,455,040,000
0 3,890,000,000 ###########
0
0
0 151,020,000
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
17
14,000,000,000
0 7,000,000,000
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
6
70,000,000
0
35,000,000
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
100
6,000,000
3,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.3.1
Subprogramas
Subprogramas
Ese Municipal
RATIFICACIÓN EN UN
Pública
100 PORCIENTO DE LA
NATURALEZA JURÍDICA
PÚBLICA COMO
EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO DEL HOSPITAL
SAN VICENTE DE PAÚL
DE BARBOSA
0
Convenios
Realizar 4 convenios con
Realizados
el Hospital San Vicente de
Paúl de Barbosa, para
garantizar la atención a la
población pobre y
vulnerable sin subsidio a la
demanda en servicios del
primer nivel de atención
1
Subprogramas
Cobertura De
Vacunación
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
1,015,000,000
0
502,000,000
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
100
30,000,000
0
15,000,000
0
0
0
0
0
INCREMENTAR HASTA
EL 95 PORCIENTO LA
COBERTURA DE
VACUNACIÓN
1.3.3.1
Subprogramas
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
Número de muertes
infantil
0
30,000,000
0
15,000,000
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
Mantener en 0 la tasa de
mortalidad infantil por EDA
o IRA
1.3.3.2
Subprogramas
Números de muerte
materna
0
30,000,000
0
15,000,000
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
Mantener en 0 la tasa de
muerte materna
1.3.3.2
1.3.3.3
Subprogramas
Acciones
Ejecutadas De
Promoción Y
Prevención En
Salud Sexual Y
Reproductiva
100
Acciones
Ejecutadas De
Promoción Y
Prevención De
Salud Oral
100
Acciones
Ejecutadas De
Promoción Y
REALIZAR 400
Prevención De
ACCIONES DE
Salud Mental
PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN EN SALUD
MENTAL
100
REALIZAR 400
ACCIONES DE
PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN EN SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCTIVA A
MUJERES EN EDAD
FÉRTIL Y
ADOLESCENTES
Subprogramas
REALIZAR 400
ACCIONES DE
PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN EN SALUD
ORAL
1.3.3.4
1.3.3.5
Subprogramas
Subprogramas
REALIZAR EL 100
PORCIENTO DE LAS
ACCIONES VIGILAR Y
REPORTES DE LOS
CASOS SOSPECHOSOS
Y CONFIRMADOS DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES Y
ZOONOSIS
Acciones
Ejecutadas Sobre
Reporte De Casos
Por Enfermedades
Transmisible Sy
Zoonosis
30,000,000
0
15,000,000
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
24,000,000
0
12,000,000
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
60,000,000
0
30,000,000
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
100
70,000,000
0
35,000,000
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
1.3.3.6
1.3.3.7
1.3.3.8
1.3.3.9
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
REALIZAR 400
ACCIONES DE
PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN PARA
DISMINUIR LAS
ENFERMEDADES
CRÓNICAS NO
TRANSMISIBLES
REALIZAR 400
TALLERES DE
PROMOCIÓN,
PREVENCIÓN, ESTILOS
DE VIDA SALUDABLE,
PATRONES
ALIMENTICIOS
ADECUADOS, FOMENTO
DE LA LACTANCIA
MATERNA Y
100
Ttalleres Ejecutados
Sobre Promoción
De Esttilo De Vida
Saludable
100
Programas
Ejecutados Sobre
Seguridad
Mantener los 6 programas
Alimentaria
del proyecto PANES de
seguridad alimentaria por
año
Subprogramas
Acciones de vigilancia y
control en 48 toma de
muestras a los acueductos
urbanos y rurales
1.3.3.9
Acciones
Ejecutadas Para
Disminuir Las
Enfermedades
Crónicas
Subprogramas
campañas de
seguridad sanitaria
y del ambiente
realizadas
CAMPAÑAS
REALIZADAS
40,000,000
0
20,000,000
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
40,000,000
0
20,000,000
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
6
2,010,800,000
36,500,000
92,000,000
329,400,000
522,100,000
0
0
12,000,000
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
12
10,000,000
0
5,000,000
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
7
10,000,000
0
5,000,000
0
0
0
0
0
Realizar 28 campañas
educativas y radiales sobre
seguridad sanitaria
ambiental
1.3.3.9
Subprogramas
Realizar 4.800 visitas de
inspección al 100% de los
establecimiento abiertos al
público
1.3.3.10
1.3.3.11
1.3.3.12
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
REALIZAR 100
ACCIONES DE
PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN EN
ENTORNOS LABORALES
FORMAL E INFORMAL
EN COORDINACIÓN CON
LAS ARP Y LAS IPS.
FORTALECER EN UN 80
PORCIENTO LOS
MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA Y
CONTROL SOCIAL
COPACO, COVE, CSMSS,
COMPOS, GOTIS Y
CLOPAD
REALIZAR 100
CAPACITACIONES
SOBRE LA AFILIACIÓN
AL SGSS Y DE RIESGOS
OCUPACIONALES A LOS
CUALES SE ENCUENTRA
EXPUESTA LA
POBLACIÓN DEL
SECTOR INFORMAL
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
Muestras de
acueductos
realizadas
Acciones
Ejecutadas Sobre
Promoción Y
Prevención En
Ambientes
Laborales
Mecanismos De
Participación
Comunitaria
Utilizados
Cacitaciones
Realizadas Sobre
La Afiliación Al
Sgsss
1,200.00
50,000,000
0
25,000,000
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
25
30,000,000
0
15,000,000
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
6
12,000,000
6,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
25
30,000,000
0
15,000,000
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
1.4.1.2
Subprogramas
TENER FORMULADO EN
UN 100 PORCIENTO EL
PLAN DEPORTIVO
MUNICIPAL
1.4.1.3
1.4.1.4
1.4.2.1
1.4.2.2
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
DOTAR CON
UNIFORMES E
IMPLEMENTOS
DEPORTIVOS A LOS
DIFERENTES CLUBES
DEPORTIVOS, Y
BRINDAR
CAPACITACIÓN PARA
SU FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL.
IMPLEMENTAR 100
PORCIENTO UNA
ADECUADA
ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA PARA
EL MANEJO Y
FUNCIONAMIENTO DEL
ENTE DEPORTIVO
MUNICIPAL
VISITAR 57 VEREDAS Y
15 BARRIOS DEL
MUNICIPIO, CON FINES
DE PROMOCIÓN
DEPORTIVA Y
DISPOSICIÓN DE LAS
INSTALACIONES PARA
LA VISITAS DE LOS
BARRIOS.
Subprogramas
7 OLIMPIADAS
DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS
DURANTE EL
CUATRIENIO
1.4.2.3
1.4.2.4
Subprogramas
Plan Deportivo
Municipal
Formulado
0
0
0
0
0
0
0
0
Inder
Datación De Clubes
Deportivos
2
24,000,000
2,000,000
0
0
10,000,000
0
0
0
Inder
Reestructuración
Administrativa
Ejecutada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inder
Visitas Ejecutadas
72
30,000,000
12,000,000
6,000,000
0
1,000,000
0
0
0
Inder
Olimpiadas
Deportivas
Realizadas
2
13,000,000
0
6,000,000
0
1,000,000
0
0
0
Inder
Olimpiadas
4 OLIMPIADAS
Recreativas
DEPORTIVAS Y
Realizadas
RECREATIVAS PARA
NIÑOS ESPECIALES,
ADULTOS MAYORES Y
PERSONAS EN
SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD
Subprogramas
0
Torneos Realizados
1
7,000,000
0
1,000,000
0
1,000,000
0
0
0
Inder
7
13,000,000
4,000,000
2,000,000
0
0
0
0
0
7 DISCIPLINAS
DEPORTIVAS CON
TORNEOS
ORGANIZADOS EN
TODAS SUS
CATEGORÍAS.
1.4.2.5
1.4.2.6
Subprogramas
Subprogramas
Inder
Comure Reactivado
(realización de 14
reuniones en los 4
COMURE REACTIVADO
años).
Y EN FUNCIONAMIENTO
DURANTE EL
CUATRIENIO
3 EQUIPOS DE
CONJUNTO Y 7
DEPORTISTAS
INDIVIDUALES EN LA
FASE DEPARTAMENTAL,
1 EQUIPO DE
CONJUNTO Y 2
DEPORTISTAS
INDIVIDUALES EN LA
FASE NACIONAL, 1
Representaciones
Deportivas
Realizdas A Nivel
Departamental Y
Nacional
4
7,000,000
0
3,000,000
0
0
0
0
0
Inder
4
12,000,000
0
4,000,000
0
2,000,000
0
0
0
Inder
1.4.2.7
Subprogramas
Dotación Entregada
1
25,000,000
4,000,000
4,000,000
0
4,500,000
0
0
0
Incrementar en un 100% la
dotación e implementación
deportiva del Inder
Barbosa, y en un 50% la
de las instituciones
educativas y clubes.
1.4.2.8
Subprogramas
Inder
Banco Del Deporte
Operativizado
1
24,000,000
2,000,000
2,000,000
0
6,000,000
0
0
0
CREACIÓN Y APERTURA
DEL BANCO DEL
DEPORTE.
1.4.2.9
1.4.2.10
Subprogramas
Promotores
Deportivos
Capacitados
CAPACITAR UN
PROMOTOR O LÍDER
DEPORTIVO POR
BARRIO O VEREDA DE
NUESTRO MUNICIPIO
0
Actividades
Deportivas Y
Recreativas
Realizadas
30
Subprogramas
200 ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS
1.4.2.11
1.4.2.12
Subprogramas
Subprogramas
Inder
14,000,000
2,000,000
1,000,000
0
3,000,000
0
0
0
Inder
18,000,000
0
5,000,000
0
3,000,000
0
0
0
Inder
4 EMPRESAS
Empresas
MULTINACIONALES CON
Vinculadas
EL PROGRAMA DE
PAUSAS ACTIVAS
IMPLEMENTADO Y
TRABAJADO POR EL
INDER Y 6 ENTIDADES
ENTRE GRANDES
EMPRESAS Y MIPYMES
CON EL PROGRAMA DE
Población Atendida
0
3,000,000
0
0
0
0
0
0
1,500,000
Inder
10,000.00
10,000,000
0
0
0
5,000,000
0
0
0
30000 PERSONAS
ATENDIDAS Y 20000
CON UNA RUTINA
DISCIPLINADA DE
ACTIVIDAD FÍSICA PARA
LA SALUD.
1.4.3.1
1.4.3.2
1.4.3.3
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
ACTIVAR EL CENTRO DE
INICIACIÓN Y
FORMACIÓN
DEPORTIVA Y A TRAVÉS
DE ESTE ATENDER EL
80 PORCIENTO DE LA
POBLACIÓN INFANTIL
ENTRE LOS 4 Y LOS 10
AÑOS EN NUESTRO
MUNICIPIO
ACTIVAR EL CENTRO DE
EDUCADORES FÍSICOS
CEFI Y BRINDAR
ATENCIÓN A TODAS LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS,
ESPECIALMENTE EN
LOS GRADOS DE
PRIMARIA.
Inder
Centro De
Formación
Deportiva
Operativizado
1,000.00
60,000,000
10,000,000
20,000,000
0
0
0
0
0
Inder
Centro De
Educadores Fisicos
Operativizado
Semilleros
Deportivos
CREAR Y FORTALECER Apoyados
20 SEMILLEROS
DEPORTIVOS EN LAS
DIFERENTES
DISCIPLINAS
10
21,000,000
3,000,000
3,000,000
0
0
0
0
4,000,000
Inder
0
10,000,000
10,000,000
0
0
0
0
0
0
Inder
1.4.3.4
Subprogramas
15 MONITORES
DEPORTIVOS PARA LA
ATENCIÓN DE TODOS
LOS PROGRAMAS
OFRECIDOS POR EL
INDER
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.4.3
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
15
323,000,000
59,000,000
96,500,000
0
5,000,000
0
0
0
Inder
Seleccionados
CONFORMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE 20 Apoyados
SELECCIONADOS EN
LAS DIFERENTES
DISCIPLINAS Y
CATEGORÍAS,
TOTALMENTE
APOYADOS DESDE EL
INDER
Deportistas De Alto
Rendimiento
Apoyados
ORIENTAR 5 NUEVOS
DEPORTISTAS AL ALTO
RENDIMIENTO
SELECCIONAR 100
DEPORTISTAS DE
DISCIPLINAS
INDIVIDUALES QUE
REPRESENTEN
NUESTRO MUNICIPIO.
1.4.4.4
Monitores
Contratados
Deportitas De
Representación
Apoyados
20
73,000,000
26,000,000
0
0
10,000,000
0
0
0
Inder
2
15,000,000
5,000,000
2,000,000
0
0
0
0
0
Inder
0
17,000,000
0
5,000,000
0
3,000,000
0
0
0
Inder
Deportista Del Año
Elegido
1
8,000,000
0
2,000,000
0
2,000,000
0
0
0
ACTIVIDAD
INSTITUCIONALIZADA
1.4.4.5
Subprogramas
Inder
Plan Padrino
Implementado
1
0
0
0
0
0
0
0
0
PLAN PADRINO
IMPLEMENTADO
1.4.5.1
1.4.5.2
Subprogramas
Inder
Mantenimientos De
Placas
MANTENIMIENTO AL 50
Polideportivas
PORCIENTO DE LAS
Realizados
PLACAS
POLIDEPORTIVAS QUE
ACTUALMENTE LO
NECESITAN
Subprogramas
Oficina Del Inder
Remodelada
0
11,000,000
500,000
0
0
5,000,000
0
0
0
Inder
0
0
0
0
0
0
0
0
0
REMODELAR POR
COMPLETO LA OFICINA
DE LA ADMINISTRACIÓN
DEL INDER
1.5.1.1
Subprogramas
Inder
Profesionales
Contratados
Tener 1 profesional y 3
técnico o tecnólogos para
el apoyo del programa del
adulto mayor.
4
192,000,000
96,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
1.5.1.2
Subprogramas
Celebraciones
Realizadas
1
30,000,000
15,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
Realizar 4 celebraciones
del día del adulto mayor,
pensionado y jubilado
1.5.1.3
Subprogramas
Dataciones
Entregadas
0
33,000,000
33,000,000
0
0
0
0
0
0
Apoyar en un 100% con
dotación e imagen
corporativa del programa
de adulto mayor
1.5.1.4
Subprogramas
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
Subsidios
Entregados
521
687,720,000
0
0
0
0
0
0 343,860,000
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
Apoyar la entrega de 521
subsidios al adulto mayor
1.5.1.5
Subprogramas
Actividades
Realizadas
2
32,000,000
16,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
Realizar 8 actividades de
esparcimiento con los
grupos de adulto mayor
1.5.1.6
Subprogramas
Banda Dotada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
REALIZAR UNA
DOTACIÓN A LA BANDA
MARCIAL DEL ADULTO
MAYOR
1.5.1.7
Subprogramas
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
Convenios
Realizados
2
120,000,000
60,000,000
0
0
0
0
0
0
Realizar 8 convenios por el
cuatrienio con el centro de
Bienestar del Anciano y el
Hogar Buen Samaritano
1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.2.3
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
Profesional
Contratado
Tener contratado un
profesional para el apoyo
para la coordinación del
programa de discapacidad
y Caracterización de la
población con
discapacidad del Municipio
1
Población
Capacitada
CAPACITAR A 200
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD SEGÚN
SU PERFIL
OCUPACIONAL CON
APOYO DEL SENA Y
OTRAS INSTITUCIONES
50
Aditamentos
Entregados
ENTREGAR EL 20
PORCIENTO DE LOS
ADITAMENTOS
INVENTARIADOS PARA
LA POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE
DISCAPACITADA
25
60,000,000
30,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
10,000,000
5,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
25,000,000
6,250,000
0
6,250,000
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
1.5.2.4
Subprogramas
Celebraciones
Realizadas
1
16,000,000
8,000,000
0
0
0
0
0
0
Realizar 4 celebraciones
en el cuatrienio de la
semana de la esperanza y
la superación
1.5.2.5
Subprogramas
REALIZAR 16
REUNIONES PARA
APOYAR Y
OPERATIVIZAR EL
COMITÉ PARA LA
POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD
1.5.2.6
Subprogramas
Tener formulado y
aprobado el proyecto de
acuerdo de la política
publica para las personas
en situación de
discapacidad
1.5.2.7
1.5.3.1
Subprogramas
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
Comité Para La
Discapacidad
Operativizado
3
Politica Pública
Formulada
0
900,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
Convenios
Realizados
Realizar 4 convenios
Realizar convenios con las
empresas de transporte
del Municipio para subsidio
de transporte a la
población discapacitada y
adultos mayores.
Subprogramas
1,800,000
Politica Pública
Formulada
1
20,000,000
10,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Construcción de una
política pública de equidad
de género mediante
acuerdo Municipal
1.5.3.2
Subprogramas
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
Convenios
Realizados
3
12,000,000
6,000,000
0
0
0
0
0
0
Realizar 3 convenios con
instituciones para acceder
a cursos de formación en
artes y oficios
1.5.3.3
Subprogramas
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
Proyectos
Productivos
Aprobados
2
Profesional
Contratado
1
19,500,000
9,750,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
apoyar 8 proyectos
productivos del área
urbana y rural
1.5.3.4
Subprogramas
38,400,000
19,200,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
Contratar 1 profesional
para apoyar la oficina de
equidad de genero
1.5.3.5
Subprogramas
Mujeres
Destacadas
RECONOCER 20
MUJERES DESTACADAS
POR SU LIDERAZGO Y
TRABAJO COMUNITARIO
5
24,000,000
12,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
1.5.3.6
Subprogramas
REALIZAR 176
CAPACITACIONES A LAS
MADRES
COMUNITARIAS
1.5.4.1
Subprogramas
Madres
Comunitarias
Capacitadas
Censo Realizado
44
40,000,000
20,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realizar un censo y
diagnóstico de la población
afro descendiente del
Municipio de Barbosa
1.5.4.2
1.5.5.1
1.5.5.2
1.5.5.3
1.5.5.4
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Población
INTEGRAR EN UN 80
Afrodescendiente
PORCIENTO A LA
Apoyada
POBLACIÓN AFRO
DESCENDIENTE PARA
QUE ACCEDER A LOS
DIFERENTES
PROGRAMAS SOCIALES
DEL MUNICIPIO
15
REALIZAR 55 TALLERES Talleres Realizados
FORMATIVOS
REFLEXIVOS,
ACTIVIDADES LÚDICAS
Y CAMPAÑAS
PEDAGÓGICA ALUSIVA
AL FORTALECIMIENTO
DE LOS VALORES
FAMILIARES
Profesionales
Contratados
Contratar 2 profesionales y
1 técnico de apoyo para el
cumplimiento de las
actividades de comisaría
de familia
55
Actividades
Realizar 100 actividades
Realizadas
entre, talleres, reuniones
de la red PAVIF,
asistencias psicosociales,
campañas enfocadas en la
prevención de la violencia
intrafamiliar y sexual (Día
de la familia Barboseña
25
Subprogramas
REALIZAR 4
CELEBRACIONES EN EL
CUATRIENIO DEL DÍA DE
LA FAMILIA.
1.5.5.5
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
Subprogramas
Celebraciones Del
Dia De La Familia
Ejecutadas
Talleres Ejecutados
10,000,000
5,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
35,000,000
10,000,000
5,000,000
0
5,000,000
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
3
96,000,000
48,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
4,000,000
2,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
1
24,000,000
12,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
12
6,000,000
3,000,000
0
0
0
0
0
0
REALIZAR 48 TALLERES
DE CRECIMIENTO
PERSONAL E
INTELIGENCIA
EMOCIONAL, PARA LA
PAREJA Y EL GRUPO
FAMILIAR.
1.5.6.1
Subprogramas
Hogares De Paso
Dar un cumplimiento del
Apoyados
20% al sostenimiento de: 1
hogar de paso, 1 centro de
emergencia y 1 centro de
atención al adolescente
infractor que permita dar
continuidad a la ley 1098
de 2006.
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
3
150,000,000
30,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
1.5.6.2
1.5.6.3
1.5.6.4
Subprogramas
Subprogramas
INSTITUCIONALIZAR LA
ESTRATEGIA DE CERO
A SIEMPRE MEDIANTE
LA FORMULACIÓN DE
UN PLAN DE ACCIÓN
PARA DARLE
CUMPLIMIENTO Y
SEGUIMIENTO CON EL
APOYO DEL ICBF , LA
GOBERNACIÓN DE
Realizar 30 talleres
formativos reflexivos,
actividades lúdicas,
campañas pedagógicas
alusiva a la peor forma de
trabajo infantil, apoyar de
ideas de negocio que
permitan desarrollo
económico de la fa
Subprogramas
FORMULACIÓN DEL
ACUERDO DE POLÍTICA
PUBLICA MUNICIPAL DE
JUVENTUD
1.5.6.5
Subprogramas
Estrategia Nacional
De Cero A Siempre
Operativizada
0
Talleres Ejecutados
30
30,600,000
5,000,000
5,000,000
0
7,800,000
0
0
5,000,000
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
20,000,000
5,000,000
5,000,000
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
Politica Pública De
Juventud
Operativizada
0
Ferias De Juventud
Ejecutadas
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
38,000,000
15,000,000
0
4,000,000
0
0
0
0
REALIZAR 4 FERIAS DE
JUVENTUD
RECREATIVO Y
DEPORTIVO
1.5.6.6
Subprogramas
REALIZAR 8
ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN EN SALUD
1.5.6.7
Subprogramas
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
Actividades De
Promoción Y
Prevención En
Salud
2
Inciativas De
Emprendimiento
Apoyadas
1
Clubes Juveniles
Fortalecidos
3
2,000,000
0
0
1,000,000
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
8,000,000
4,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
APOYAR 4 INICIATIVAS
DE EMPRENDIMIENTO
1.5.6.8
Subprogramas
24,000,000
0
0
0
12,000,000
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
CREAR Y FORTALECER
10 CLUBES JUVENILES
1.5.6.9
1.5.6.10
Subprogramas
Programas
Juveniles
REALIZAR 12
Ejecutados
PROGRAMAS
JUVENILES DE RADIO Y
PUBLICIDAD IMPRESA
(BOLETINES
MUNICIPALES).
Subprogramas
Realizar 20 actividades
que empoderen a los
jóvenes en los espacio
culturales, artísticos y
deportivos
Actividades
Ejecutadas De
Carácter Juvenil
3
8,000,000
4,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
5
6,400,000
3,200,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
1.5.6.11
Subprogramas
coordinador
contratado
1
18,450,000
9,225,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
Contratar un coordinador
de la juventud
1.5.6.11
Subprogramas
CREAR Y TENER
FUNCIONANDO LA
OFICINA DE LA
JUVENTUD.
1.5.6.12
1.5.7.1
Subprogramas
Subprogramas
Oficina De La
Juventud
Operativizada
50 TALLERES
Talleres Formativos
FORMATIVOS
Ejecutados
REFLEXIVOS,
ACTIVIDADES LÚDICAS,
CAMPAÑAS
PEDAGÓGICAS
ALUSIVAS AL
FORTALECIMIENTO DE
LOS VALORES
FAMILIARES.
Profesionales
Contratados
1
18,450,000
9,225,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
54
10,000,000
5,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
3
49,200,000
24,600,000
0
0
0
0
0
0
Contratar 2 personas que
asesoren y coordinen
actividades con las JAC y
asociaciones en General
1.5.7.2
Subprogramas
Brindar asesoría
profesional y técnica en
convenios con
Asocomunal , fundación
social y la gobernación de
Antioquia
1.5.7.3
1.5.7.4
1.5.7.5
1.5.7.6
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
Convenios
Realizados
10
4,000,000
0
0
0
0
0
6,000,000
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
Presidentes De
Juntas De Acción
REALIZAR 4
Comunal Con
CELEBRACIÓN Y
RECONOCIMIENTO A Distinción
LOS DIGNATARIOS QUE
SOBRE SALEN POR SU
LABOR CON LA
COMUNIDAD
1
Dignatarios
REALIZACIÓN DE
Capacitados
TALLERES O
DIPLOMADOS A LOS
NUEVOS DIGNATARIOS
EN ASOCIO CON
ENTIDADES PUBLICAS,
PRIVADAS Y
UNIVERSIDADES
1
Smpp Operativizado
Dar cumplimiento al
acuerdo 010 de 2011 por
medio del cual se
establece como política
publica el sistema de
planeación municipal bajo
la metodología
denominada SMPP
ALDEAS.
Apoyar desde la oficina de Población
desarrollo comunitario la Beneficiada
participación de las
comunidades en sus
organizaciones cívicas y
culturales. Proyecto
Estratégico ALDEAS:
EDIFICANDO EL
MAÑANA
20,000,000
10,000,000
5,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
16,000,000
8,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
11
2,000,000
1,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
0
405,000,000
2,500,000
0
0
0
0
0 200,000,000
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
1.5.7.7
1.5.7.8
1.5.7.9
1.5.8.1
1.5.8.2
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Veedurías Y
REACTIVACIÓN DE LAS Comites
VEEDURÍAS, COMITÉS Municipales
Operativizados
MUNICIPALES Y
LEGALMENTE
CONSTITUIDOS PARA
IMPLEMENTACIÓN DE
CONTROL SOCIAL
ENCUENTROS
COMUNITARIOS Y
VEREDALES ENTRE LA
POBLACIÓN Y LA
ADMINISTRACIÓN
DONDE SE BUSCARAN
SOLUCIONES A SUS
NECESIDADES BÁSICAS
INSATISFECHAS.
APOYAR Y PROMOVER
LAS ORGANIZACIONES
LEGALMENTE
CONSTITUIDAS Y
POBLACIÓN QUE
LIDEREN LA
PROBLEMÁTICA A
SOCIALIZAR MEDIANTE
EL SISTEMA DE
PARTICIPACIÓN
ACOMPAÑAMIENTO A
704 FAMILIAS DEL
MUNICIPIO CON EL FIN
DE LEVANTAR LA LÍNEA
DE BASE FAMILIAR,
CONSTRUCCIÓN DEL
PLAN FAMILIAR Y
SEGUIMIENTOS A LOS
LOGROS BÁSICOS
Subprogramas
Encuentros
Realizados
2
5,000,000
2,500,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
4
40,000,000
18,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
Organizaciones
Apoyadas
1
4,000,000
2,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
Familias
Acompañadas
676
77,182,000
10,000,000
0
0
57,182,000
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
Población
Beneficiada
1,261.00
659,910,000
18,000,000
0
0
311,955,000
0
0
0
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
Aumentar a 1361 los
cupos para el subsidio de
familias en acción
1.5.9.1
Subprogramas
Compos
Operativizado
4
6,000,000
3,000,000
0
0
0
0
0
0
REALIZAR 16
REUNIONES PARA LA
OPERATIVIZACIÓN Y EL
FORTALECIMIENTO DEL
COMPOS
2.1.1.1
Subprogramas
Secretaría De
Bienestar Social Y
Desarrollo
Comunitario
Censo Agropecuario
Municipal
Formulado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TENER ELABORADO EL
CENSO AGROPECUARIO
MUNICIPAL
2.1.1.2
2.1.1.3
Subprogramas
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
Centro De
Transformación
TENER DOTADO Y
Operativizado
FUNCIONANDO EL
CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN DE
PRODUCTOS
AGROPECUARIO
Subprogramas
POSICIONAR EN EL
MERCADO LOCAL Y
REGIONAL 5
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS DEL
MUNICIPIO DE BARBOSA
Productos
Posicionados
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
2
80,000,000
20,000,000
20,000,000
0
0
0
0
0
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
2.1.1.4
Subprogramas
Productos
Transformados
2
200,000,000
12,500,000
37,500,000
0
50,000,000
0
0
0
MEJORAR 8
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS DE
MAYOR IMPORTANCIA
EN EL MUNICIPIO.
2.1.1.5
Subprogramas
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
Convenio Realizado
0
440,000,000
20,000,000
0
0
0
0
0 200,000,000
REALIZAR UN
CONVENIO PARA
FORMALIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL
2.1.1.6
Subprogramas
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
Asociaciones
Fortalecidas
3
20,000,000
5,000,000
5,000,000
0
0
0
0
0
FORTALECER 5
ASOCIACIONES DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
2.1.1.7
Subprogramas
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
Visitas De
Asistencia Tecnica
Ejecutadas
1,440.00
72,000,000
0
36,000,000
0
0
0
0
0
ASISTIR 5760
PRODUCTORES
RURALES
2.1.1.8
Subprogramas
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
Consejos De
Desarrollo Rural
Ejecutados
4
1,000,000
500,000
0
0
0
0
0
0
REALIZAR 12 CONSEJOS
RURALES EN EL
CUATRIENIO
2.1.1.9
Subprogramas
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
Convenios
Realizados
3
125,000,000
0
12,500,000
0
62,500,000
0
0
0
Realizar 12 convenios con
instituciones Universitarias,
ONG y entidades publicas
y privadas para mejorar la
producción agrícola
2.1.1.10
Subprogramas
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
Plan Agropecuario
Municipal
Formulado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
TENER FORMULADO UN
PAM
2.1.1.11
Subprogramas
Escrituras
Formalizadas
25
50,000,000
25,000,000
0
0
0
0
0
0
FORMALIZAR 100
ESCRITURAS A
PRODUCTORES
RURALES
2.1.1.12
Subprogramas
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
Huertas Familiares
Fortalecidas
ESTABLECER POR AÑO
150 HUERTAS
FAMILIARES
150
20,000,000
0
10,000,000
0
0
0
0
0
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
2.1.2.1
2.1.2.2
Subprogramas
Plan De Desarrollo
Economico
TENER FORMULADO EN Formulado
UN 100 PORCIENTO EL
PLAN DE DESARROLLO
ECONÓMICO DEL
MUNICIPIO DE BARBOSA
Subprogramas
Reuniones
Ejecutadas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
2
16800000
6,000,000
0
0
2,400,000
0
0
0
CONVOCAR 8
REUNIONES CON LAS
DIFERENTES MESAS DE
COMPETITIVIDAD LOCAL
Y REGIONAL
2.1.3.1
Subprogramas
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Plan De Marketing
Territorial Ejecutado
0
12000000
6,000,000
0
0
0
0
0
0
GENERAR EL PLAN DE
MARKETING
TERRITORIAL
2.1.3.2
Subprogramas
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Ruedas De Negocio
Realizadas
6
40000000
10,000,000
0
0
0
0
0
10,000,000
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
REALIZAR 24 FERIAS Y
RUEDAS DE NEGOCIO
2.2.1.1
Subprogramas
Capacitaciones
Realizadas
4
32000000
8,000,000
0
0
0
0
0
8,000,000
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Realizar 16 capacitaciones
sobre empleo
2.2.1.2
Subprogramas
Alianzas Realizadas
0
20000000
10,000,000
0
0
0
0
0
0
REALIZAR 5 ALIANZAS
CON EMPRESAS
LOCALES Y
REGIONALES
2.2.1.3
Subprogramas
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Capacitaciones
Realizadas
2
12000000
6,000,000
0
0
0
0
0
0
Realizar 8 capacitaciones
para el fortalecimiento del
banco de empleo
2.2.2.1
2.2.2.2
Subprogramas
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Parque
Tecnológicos
APOYO A LA CREACIÓN Creados
DE 2 PARQUES
TECNOLÓGICOS,
INDUSTRIALES O ZONAS
FRANCAS
Subprogramas
Convenios
Realizados
Realizar 4 convenios con
instituciones públicas y
privadas para proyectos
que generen empleo
0
10000000
10,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
1
40000000
20,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
2.2.2.3
Subprogramas
Convenios
Realizados
0
270000000
80,000,000
20,000,000
0
0
0
0
35,000,000
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Realizar 2 convenios con
instituciones universitarias
2.2.2.4
Subprogramas
Mipymes Apoyadas
10
9000000
4,500,000
0
0
0
0
0
0
FOMENTAR Y
PROMOVER 50 MIPYMES
EN EL MUNICIPIO
2.2.2.5
Subprogramas
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Emprendimienyos
Productivos
Formalizados
5
10000000
5,000,000
0
0
0
0
0
0
FORMALIZAR 20
EMPRENDIMIENTOS
PRODUCTIVOS
2.2.2.6
2.2.2.7
2.2.2.8
Subprogramas
Subprogramas
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
FORMULAR Y
Proyecto De
PRESENTAR 1
Acuerdo Presentado
PROYECTO DE
ACUERDOS SOBRE
INCENTIVOS
TRIBUTARIOS A
EMPRESAS QUE SE
ASIENTAN EN EL
MUNICIPIO Y GENEREN
EMPLEO
Cooperativas O
Asociaciones
APOYAR 6
Apoyadas
COOPERATIVAS,
CORPORACIONES,
FUNDACIONES O
ENTIDADES
ASOCIATIVAS
Subprogramas
Alianzas Público
Privadas Realizadas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
2
24000000
12,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
1
40000000
20,000,000
0
0
0
0
0
0
REALIZACIÓN DE TRES
ALIANZAS PÚBLICO
PRIVADAS DURANTE
LOS 4 AÑOS DE
GOBIERNO
2.2.2.9
Subprogramas
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Fortalecimiento De
5 Encadenamientos
Productivos
1
2000000
1,000,000
0
0
0
0
0
0
FORTALECIMIENTO DE 4
ENCADENAMIENTOS
PRODUCTIVOS
2.2.3.1
2.2.3.2
Subprogramas
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Capacitaciones
REALIZAR 16
Relizadas
CAPACITACIONES
SOBRE COMPETENCIAS
LABORALES, GESTIÓN
DE PROYECTOS,
PLANES DE NEGOCIO Y
ACCESO A
FINANCIAMIENTO
Subprogramas
Convenio Realizado
Realizar un convenio para
formalización y
fortalecimiento
empresarial.
4
8000000
4,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
0
2000000
1,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
2.3.1.1
Subprogramas
Plan Turistico
Actualizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TENER UN PLAN
TURÍSTICO MUNICIPAL
ACTUALIZADO
2.3.1.2
Subprogramas
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Demanda Turistica
Aumentada
10
40000000
20,000,000
0
0
0
0
0
0
AUMENTAR LA
DEMANDA TURÍSTICA
EN UN 30 PORCIENTO
EN EL MUNICIPIO DE
BARBOSA
2.3.1.3
Subprogramas
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Reuniones
Realizadas
10
4000000
2,000,000
0
0
0
0
0
0
REALIZAR 40
REUNIONES PARA
DINAMIZAR EL
CONSEJO MUNICIPAL
DE TURISMO
2.3.1.4
2.3.2.1
Subprogramas
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Prestadores
TENER LEGALIZADO EL Turisticos
70 PORCIENTO DE LOS Legalizados
PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS
(CENTROS DE RECREO,
FINCAS DE ALQUILER,
ETC)
0
Proyectos
Formulados
0
Subprogramas
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
8000000
8,000,000
0
0
0
0
0
0
Formular 3 proyectos para
el fondo de promoción
turístico
2.3.2.2
Subprogramas
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Fiestas Realizadas
1
264000000
2,000,000
0
0
130,000,000
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
REALIZAR 4 FIESTAS DE
LA PIÑA Y EL TREN
2.3.2.3
Subprogramas
REALIZAR UN
ENCADENAMIENTO
PRODUCTIVO DEL
SECTOR TURÍSTICO EN
EL MUNICIPIO
3.1.1.1
3.1.1.2
Subprogramas
Encadenamiento
Productivo
Realizado
Predios Adquiridos
ADQUIRIR 4 PREDIOS
QUE SEAN DE INTERÉS
AMBIENTAL Y ECO
TURÍSTICO
2000000
1,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Visitas Realizadas
De Asesoria Y
REALIZAR 1200 VISITAS Acompañamiento A
La Biodiversidad
DE ASESORÍA Y
ACOMPAÑAMIENTO A LA
BIODIVERSIDAD Y EL
PATRIMONIO NATURAL
Subprogramas
1
300
72,000,000
18,000,000
18,000,000
0
0
0
0
0
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
1
279,000,000
89,500,000
0
0
50,000,000
0
0
0
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
3.1.1.3
Subprogramas
Proyectos
Ejecutados
4
145,000,000
50,000,000
12,500,000
0
0
7,500,000
0
0
EJECUTAR 16
PROYECTOS DE
CUIDADO, LIMPIEZA Y
RECUPERACIÓN DE
MICRO CUENCAS
3.1.1.4
Subprogramas
Realizar 3 convenios con
entidades publicas y
privadas para la ejecución
del proyecto de control de
emisión y contaminación
del aire
3.1.1.5
Subprogramas
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
Convenios
Realizados
1
152,000,000
8,000,000
0
0
68,000,000
0
0
0
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
Visitas Realizadas
10
24,000,000
12,000,000
0
0
0
0
0
0
REALIZAR 40 VISITAS DE
SEGUIMIENTO A LOS
PROYECTOS MINEROENERGÉTICOS Y A LAS
COMUNIDADES EN LAS
ZONAS DE INFLUENCIA.
3.1.1.6
Subprogramas
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
Capacitaciones
Ejecutadas
2
8,000,000
4,000,000
0
0
0
0
0
0
REALIZAR 8
CAPACITACIONES
SOBRE BUENAS
PRACTICAS AGRÍCOLAS
3.1.1.7
Subprogramas
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
Politica Pública
Formulada
25
20,000,000
5,000,000
0
0
5,000,000
0
0
0
Implementar en un 100%
de la política pública de
CIDEAM
3.1.1.8
Subprogramas
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
Capacitaciones
Realizadas
2
8,000,000
2,000,000
0
0
2,000,000
0
0
0
Realizar 8 capacitaciones
a lideres y promotores
ambientales
3.1.1.9
3.1.1.10
Subprogramas
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
Sistema De
TENER DISEÑADO E Información
IMPLEMENTADO EN UN Geografico
Inplementado
50 PORCIENTO EL
SISTEMA DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICO
MUNICIPAL
Subprogramas
Pomca Formulado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
0
100,000,000
0
0
0
100,000,000
0
0
0
TENER FORMULADO 1
POMCA DE UNA MICRO
CUENCA DE INTERÉS
MUNICIPAL
3.1.1.11
Subprogramas
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
Terreno Dispuesto
Para Escombrera
Municipal
TENER UNA
ESCOMBRERA
MUNICIPAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
3.1.1.12
Subprogramas
Realización de 2 gestiones
para buscar
compensaciones y
mitigaciones para los
impactos ambientales que
se generan en el Municipio
3.1.1.13
Subprogramas
Convenios
Realizados
0
2,000,000
2,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
Sistema de Gestión
Ambiental
Formulado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TENER FORMULADO UN
SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL MUNICIPAL
3.1.1.14
Subprogramas
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
Pgirs Implementado
20
50,000,000
12,500,000
12,500,000
0
0
0
0
0
IMPLEMENTAR EN UN 80
PORCIENTO LOS
COMPONENTES DEL
PGIRS
3.1.2.1
Subprogramas
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
Capacitaciones
Realizadas
1
500,000
250,000
0
0
0
0
0
0
Realización de 4 jornadas
de capacitación en
protección ambiental
3.1.2.2
Subprogramas
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
Capacitaciones
Realizadas
1
2,000,000
1,000,000
0
0
0
0
0
0
Realización de cuatro
jornadas de capacitación
en protección ambiental
3.1.2.3
Subprogramas
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
Actividades
Realizadas
2
40,000,000
10,000,000
10,000,000
0
0
0
0
0
Desarrollo de 4 actividades
de prevención y atención a
la fauna domestica
3.1.2.4
Subprogramas
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
Número de hogares
de paso creados
1
120,000,000
60,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
Creación de un centro de
alojamiento transitorio
3.1.2.4
Subprogramas
Jornadas De
Adopción
Ejecutadas
1
4,000,000
2,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría
agricultura y Medio
Ambiente
Realización de 4 jornadas
de adopción
3.2.1.1
Subprogramas
Operativización De
REALIZAR 14
La Comisión De
REUNIONES PARA LA
Transito Y
PUESTA EN MARCHA Y
Transporte
DESARROLLO DE LOS
OBJETIVOS DE LA
COMISIÓN DE TRANSITO
Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
4
2,000,000
1,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
transito y
transporte
3.2.1.2
Subprogramas
Actividades
Realizadas
10
30,000,000
15,000,000
0
0
0
0
0
0
Realizar 40 actividades
sobre prevención y
educación vial
3.2.1.3
Subprogramas
Secretaria de
transito y
transporte
Kilometros Urbanos
Señalizados
20
22,000,000
11,000,000
0
0
0
0
0
0
SEÑALIZAR EL 100
PORCIENTO DE LA
ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO
3.2.1.4
Subprogramas
Secretaria de
transito y
transporte
Guardas Juveniles
Capacitados
15
30,000,000
15,000,000
0
0
0
0
0
0
TENER 15 GUARDAS
CÍVICOS JUVENILES
CAPACITADOS Y
OPERANDO
3.2.1.5
3.2.1.6
3.2.1.7
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
DESARROLLAR EL 100 Actividades
Desarrolladas
PORCIENTO DE LAS
ACTIVIDADES DE
MERCADEO DEL
PORTAFOLIO DE
SERVICIOS DE LA
SECRETARIA DE
TRANSITO Y
TRANSPORTE
RENOVAR Y MANTENER Equipos Renovados
EN UN 80 PORCIENTO
LA IMAGEN
INSTITUCIONAL DE LOS
AGENTES Y LA
SECRETARIA DE
TRANSITO ASÍ COMO
LAS MAQUINAS,
EQUIPOS Y VEHÍCULOS
Proyectos
Formulados
Realizar 8 reuniones con
entidades publicas y
privadas para gestionar el
proyecto del centro de
movilización local e
intermunicipal
REALIZACIÓN DE 4
Estudios Realizados
ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD PARA LA
ADECUACIÓN DE LA
RED VIAL TERCIARIA,
QUE INCLUYA DX,
PRESUPUESTOS,
ESPECIFICACIONES Y
ESTUDIOS DE
CONVENIENCIA,
Puentes
REALIZACIÓN DE 4
PUENTES EN LA ZONA Construidos
RURAL DEL MUNICIPIO,
DE ACUERDO A LAS
PRIORIDADES DE LAS
VEREDAS QUE LO
REQUIERAN PARA
MEJORAR SU
CONECTIVIDAD
Ejes Viales
INTERVENCIÓN DE 16 Intervenidos
EJES VIALES CON
OBRAS DE
PROTECCIÓN Y
ESTABILIZACIÓN DE
TALUDES DURANTE EL
CUATRIENIO.
Secretaria de
transito y
transporte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
transito y
transporte
100
28,000,000
18,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
transito y
transporte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
transito y
transporte
1
70000000
35,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
1
90000000
10,000,000
20,000,000
0
15,000,000
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
4
160000000
0
20,000,000
0
60,000,000
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
3.2.2.4
3.2.2.5
3.2.2.6
3.2.2.7
3.2.2.8
3.2.2.9
3.2.2.10
3.2.2.11
3.2.2.12
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
REALIZACIÓN DE OBRAS
DE MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO VIAL
EN CADA UNO DE LOS
15 BARRIOS DE LA
CABECERA MUNICIPAL
Y DEL CORREGIMIENTO
DE EL HATILLO,
INCLUYENDO
SEÑALIZACIÓN Y
INTERVENCIÓN DEL 50
PORCIENTO DE LOS
EJES VIALES RURALES
(14 EJES) DURANTE LOS
4 AÑOS DE GOBIERNO,
PRIORIZANDO LAS
VEREDAS DE MAYOR
DENSIDAD
POBLACIONAL
REALIZACIÓN DE 4
COMPRAS DE
MATERIALES PARA
APOYAR LA
CONSTRUCCIÓN,
MANTENIMIENTO,
ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS
118 KM DE RED
TERCIARIA,
DURANTE
REALIZAR
EL
ACOMPAÑAMIENTO DEL
100 PORCIENTO DE LAS
INTERVENCIONES EN
OBRAS DE ADECUACIÓN
VIAL Y DE
INFRAESTRUCTURA
QUE REALICE EL
MUNICIPIO DURANTE EL
CUATRIENIO
REALIZACIÓN
DE 80
OBRAS DE DRENAJE
TRANSVERSALES EN
LAS VÍAS TERCIARIAS
DEL MUNICIPIO,
ACOMPAÑADAS DE LAS
CUNETAS EN
CONCRETO QUE SE
REQUIERAN, OBRAS A
REALIZARSE DURANTE
REALIZACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN DE
2000 JORNALES
DURANTE EL
CUATRIENIO PARA EL
MANTENIMIENTO Y
ROCERÍA DE LAS VÍAS
TERCIARIAS
REALIZACIÓN DE 8
CONTRATOS DURANTE
EL CUATRIENIO PARA
LA REALIZACIÓN DE
OBRAS DE
MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE LA RED
TERCIARIA Y
SECUNDARIA
MUNICIPAL (130 KM)
APOYO EN EL PROCESO
DE CONSTRUCCIÓN,
MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y
ADECUACIÓN DE 16 KM
DE ENRIELADOS DE LA
ZONA RURAL DURANTE
EL CUATRIENIO
Obras De
Mantenimiento Vial
Realizadas
4
80000000
25,000,000
0
0
0
0
15,000,000
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Ejes Viales Del
Nivel Rural
Intervenidos
4
650000000
100,000,000
0
0
0
250,000,000
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Contratos De
Compra De Material
Realizados
1
250000000
0
150,000,000
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Intervenciones De
Adecuación Vial
Realizadas
25
180000000
90,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Obras De Drenaje
Realizadas
20
192000000
0
96,000,000
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Caminos De
Herradura
Intervenidos
600
24000000
12,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Mantenimiento De
Red Terciaria
Elaborados
2
200000000
100,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Kilometros De
Enrielado Contruido
Andenes Y Vías
CONSTRUCCIÓN DE 4 Perimetrales
Construidas
KILÓMETROS DE
ANDENES Y VÍAS
PERIMETRALES EN LA
ZONA URBANA Y RURAL
DURANTE LOS 4 AÑOS
DE GOBIERNO
4
784000000
100,000,000
292,000,000
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
1
240000000
120,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
Subprogramas
Subprogramas
FORMULACIÓN DE 8
Proyectos De
PROYECTOS EN
Vivienda
MATERIA DE VIVIENDA
Formulados
CON SUS RESPECTIVOS
ESTUDIOS PARA LA
GESTIÓN DE
PROYECTOS ANTE LAS
DIFERENTES
INSTANCIAS DE
COFINANCIACIÓN
Inventario De Tirras
Formulado
REALIZACIÓN DEL
INVENTARIO DE
TIERRAS MUNICIPAL Y
LOCALIZACIÓN EN
CARTOGRAFÍA DE LOS
LOTES DISPONIBLES
Subprogramas
Mejoramientos De
Vivienda Realizados
1
20000000
10,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
25
600000000
100,000,000
100,000,000
0
0
0
0
0
Realización de 200
Mejoramientos de vivienda
en la zona urbana durante
el cuatrienio de gobierno
3.3.1.4
Subprogramas
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Terrenos
Habilitados
2
0
0
0
0
0
0
0
0
HABILITAR DOS LOTES
DENTRO DEL MUNICIPIO
DE BARBOSA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE VIP
Y VIS
3.3.1.5
3.3.1.6
3.3.1.7
Subprogramas
Subprogramas
Mejoramientos De
Vivienda De La
REALIZACIÓN DE 600
Zona Rural
MEJORAMIENTOS DE
Ejecutados
VIVIENDA EN LA ZONA
RURAL DURANTE EL
CUATRIENIO DE
GOBIERNO
50
1
Proyectos De
Construcción
Apoyados
5
Subprogramas
Subprogramas
1000000000
400,000,000
0
0
400,000,000
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Proyectos De
Construcción
Apoyo a 4 proyectos de
Apoyados
construcción de vivienda
nueva VIS y VIP (Proyecto
Palma de Barbosa, los
Almendros etapa II y III),
Chicharras y el Morro.
Apoyo para la construcción
de 20 viviendas de interés
prioritario en la zona rural
del Municipio de barbosa
3.3.1.8
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
450000000
125,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
250000000
0
125,000,000
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Mejoramientos De
Vivienda Realizados
5
60000000
0
0
40,000,000
0
0
0
0
Realización de 40
Mejoramientos de vivienda
afectadas por ola invernal
en la zona rural durante el
cuatrienio de gobierno
3.3.1.9
Subprogramas
Opv Apoyadas
APOYO A 4 O.P.V.
MUNICIPALES CON
OBRAS DE
LICENCIAMIENTO Y
URBANISMO PARA EL
DESARROLLO DE
PROYECTOS DE
VIVIENDA DURANTE LOS
4 AÑOS DE GOBIERNO
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
1
250000000
125,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
3.3.1.10
3.3.1.11
3.3.1.12
3.3.1.13
3.3.1.14
3.4.1.1
3.4.1.2
3.4.1.3
3.4.1.4
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Gestión interinstucional Proyecto Formulado
para la construcción de
150 viviendas para la
reubicación de igual
número de familias
afectadas por la ola
invernal en zonas urbanas
y centros poblados, a
realizarse durante e
Proyectos
Realizar la formulación de
Formulados
8 proyectos durante el
cuatrienio para la gestionar
ante diferentes instancias
del orden Departamental,
Nacional e Internacional la
reubicación de barrios
subnormales,
Realización de 4 contratos
de suministro de
materiales para el
mejoramiento,
mantenimiento y
adecuación de viviendas
de la zona urbana y rural,
durante los 4 años de
gobierno
MEJORAMIENTO Y
ADECUACIÓN DE 2 KM
DE VÍAS URBANAS Y
PERIMETRALES CON
PAISAJISMO,
JARDINERÍA, ZONAS
VERDES, SEÑALIZACIÓN
Y ÁRBOLES URBANOS,
DURANTE LOS 3
PRIMEROS
AÑOS
REALIZACIÓN
DE DE
LA
TITULACIÓN DE 200
VIVIENDAS DE LA ZONA
URBANA Y DE CENTROS
POBLADOS DEL
MUNICIPIO,
INCLUYENDO LOS
ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVOS, DURANTE
LAS VIGENCIAS
2012EL
Y
REALIZAR
DURANTE
SEGUNDO SEMESTRE
DEL AÑO 2012 LA
REVISIÓN Y AJUSTE DEL
PLAN BÁSICO DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL,
INCLUYENDO EL
EXPEDIENTE MUNICIPAL
Y EL SISTEMA DE
Realizar durante el
segundo semestre del año
2012 la revisión y ajuste
del Plan Básico de
Ordenamiento territorial,
incluyendo el expediente
municipal y el sistema de
georeferenciación
Contratos
Realizados
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
1
20000000
10,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
1
200000000
0
100,000,000
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Kilometros De Vías
Urbanas Mejorados
0
49000000
10,000,000
0
0
39,000,000
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Viviendas Tituladas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Pbot Ajustado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Pbot Ajustado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Plan Maestro De
FORMULACIÓN DEL
Espacio Público
PLAN MAESTRO DE
Formulado
ESPACIO PÚBLICO,
ZONAS VERDES Y
MOVILIDAD URBANA
DURANTE EL SEGUNDO
SEMESTRE DEL AÑO
2012
0
Sede
Administrattiva
Realización de los estudios
Construida
y diseños para la
construcción de la nueva
sede administrativa y de
gobierno durante el primer
semestre del año 2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
3.4.1.5
3.4.1.6
3.4.1.7
3.4.1.8
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Sede
Administrattiva
Construcción de la nueva
Construida
sede administrativa y de
Gobierno 280 mt2, durante
el segundo semestre del
año 2012 y el primer
semestre del año 2013.
REALIZACIÓN DE LA
Corregiduría
CONTRATACIÓN PARA
Restaurada
EL MANTENIMIENTO,
ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA
CORREGIDURÍA DEL
CORREGIMIENTO DE EL
HATILLO DURANTE EL
SEGUNDO SEMESTRE
DEL AÑO 2012
Kiosco Municipal
REALIZACIÓN DE LA Restaurado
CONTRATACIÓN PARA
EL MANTENIMIENTO,
ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL
KIOSCO MUNICIPAL,
DURANTE EL AÑO 2013
Subprogramas
Km De Espacio
Publico Adecuados
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
0
300000000
50,000,000
0
0
250,000,000
0
0
0
ADECUACIÓN DE 5
KILÓMETROS DE
ESPACIO PÚBLICO PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE
CICLO RUTAS
3.4.1.9
3.4.1.10
3.4.1.11
3.4.1.12
3.4.1.13
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Mt2 Construidos
CONSTRUCCIÓN DE LA
CUBIERTA DE LA
PLAZOLETA DE LA
PLAZA DE MERCADO
(APROXIMADAMENTE
160 MT2), DURANTE EL
SEGUNDO SEMESTRE
DEL AÑO 2012
Gestión del proyecto y
Proyecto Formulado
cofinanciación para la
realización de las obras de
adecuación,
mantenimiento y
mejoramiento de la unidad
deportiva Los Búcaros
durante los 4 años de
gobierno, desarrollando la
o
Parques Infantiles
Construidos
CONSTRUCCIÓN DE 6
PARQUES INFANTILES
EN LA ZONA URBANA Y
RURAL DEL MUNICIPIO
DURANTE EL
CUATRIENIO
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
0.2
384000000
0
0
0
192,000,000
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
0
4500000
0
4,500,000
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Plazoletas Publicas
MEJORAMIENTO DE LAS Mejoradas
2 PLAZAS PÚBLICAS DEL
MUNICIPIO DURANTE EL
SEGUNDO SEMESTRE
DEL AÑO 2012. (DIEGO
ECHAVARRÍA MISAS Y
SIMÓN BOLÍVAR)
0
Puentes Mejorados
1
MANTENIMIENTO,
ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE 4
PUENTES DE LA ZONA
URBANA Y RURAL DEL
MUNICIPIO DURANTE
LOS 4 AÑOS DE
GOBIERNO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
80000000
28,000,000
0
0
12,000,000
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
3.4.1.14
3.4.1.15
3.4.1.16
3.4.1.17
3.4.1.18
3.4.1.19
3.4.1.20
3.4.1.21
3.4.1.22
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
CONSTRUCCIÓN DEL
Km De Obra
CORREDOR
Construidos
PAISAJÍSTICO,
ECOLÓGICO Y JARDÍN
VERDE A LO LARGO DE
LOS 4.5 KM2 DE LA
ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO Y SUS
PERÍMETRO URBANO,
DURANTE EL SEGUNDO
Proyectos
Formulados
Gestión de 4 proyectos
para la construcción de
cubiertas de placas
polideportivas de la zona
urbana y rural, durante el
cuatrienio.
REFORMULACIÓN Y
AJUSTE DEL PLAN
LOCAL DE
ACCESIBILIDAD PARA LA
POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD
DURANTE EL SEGUNDO
AÑO DE GOBIERNO 2013
CONTRATACIÓN DE LA
REALIZACIÓN DEL
APLICATIVO PARA LA
LIQUIDACIÓN Y
GEOREFERENCIACIÓN
DE LAS LICENCIAS DE
CONSTRUCCIÓN
DURANTE EL SEGUNDO
AÑO DE GOBIERNO
CONSTRUCCIÓN DE 4
PLACAS
POLIDEPORTIVAS EN LA
ZONA URBANA Y RURAL
DEL MUNICIPIO
DURANTE LOS 4 AÑOS
DE GOBIERNO, CON
UNAS DIMENSIONES
REGLAMENTARIAS DE
608 MT2 POR PLACA.
Realización de 4 contratos,
uno cada vigencia fiscal y
durante los 4 año de
gobierno para la
realización de las obras de
mantenimiento,
reparación, adecuación y
mejoramiento de la planta
de beneficio
CONSTRUCCIÓN DEL
PUENTE PEATONAL EN
EL CORREGIMIENTO DE
EL HATILLO SOBRE EL
RÍO MEDELLÍN, CON LA
FINANCIACIÓN DE
COLOMBIA
HUMANITARIA,
DURANTE EL PRIMER
SEMESTRE DEL AÑO
TERMINACIÓN DEL 100
PORCIENTO DE LAS
OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DEL
PARQUE CENTRAL DEL
CORREGIMIENTO DE EL
HATILLO, DURANTE EL
PRIMER SEMESTRE DEL
AÑO 2012
REALIZACIÓN DE LAS
OBRAS DE ADECUACIÓN
DE LOS 2600 MT2 DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL
CENTRO DE ACOPIO
PARA OTROS
PROYECTOS
INSTITUCIONALES
COMO LA SECRETARÍA
DE TRÁNSITO Y
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
0
150000000
50,000,000
0
0
100,000,000
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Plan Local De
Accesibilidad Para
Población
Discapacitada
Formulado
0
Software Adquirido
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Placas
Polideportivas
Construidas
0
45000000
0
20,000,000
0
25,000,000
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Contratos
Realizados
1
90000000
15,000,000
10,000,000
0
0
0
0
20,000,000
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Puente Peatonal
Construido
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Parque Del Hatillo
Construido
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Centro De Acopio
Restaurado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
3.4.1.23
3.4.2.1
3.4.2.2
3.4.2.3
3.4.2.4
3.4.2.5
3.4.2.6
3.4.2.7
3.4.2.8
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Instituciones
Realizar las obras de
Municipales
mantenimiento, reparación
Mejoradas
y adecuación del 100% de
las sedes e instituciones
Municipales (Centro de
rehabilitación, casas de la
cultura, corregidurías,
biblioteca municipal, torr
3
Proyectos
Formulados
0
Formulación de 4
proyectos para aumentar
el espacio público efectivo,
consistente el adecuación
de zonas verdes, jardines
urbanos, antejardines,
parques lineales,
corredores peatonales y
retiro de cer
Realización de una
contratación para la
adecuación del separador
central de la avenida, la
iluminación, el
amoblamiento, la
señalización y la
adecuación de zonas
verdes y corredor
peatonal; todo ello
Realización de una
contratación para la
adecuación de 4 carreras y
2 calles de la zona urbana
con una extensión
aproximada de 3.5 Km,
obra a realizarse durante
el segundo semestre del
año 2012 y prime
EJECUCIÓN DE OBRAS
URBANISMO EN LA
CALLE 16, LO QUE
INCLUYE LA
CONSTRUCCIÓN DE 100
ML DE ANDENES,
SEÑALIZACIÓN,
CONSTRUCCIÓN DE
CUNETAS. OBRA A
REALIZARSE DE
EN LAS
EL
REALIZACIÓN
OBRAS DE ADECUACIÓN
DE PISOS, 391 MT2
INCLUYE ESCALERAS,
DE LA CASA DE LA
CULTURA, DE LA
PRIMERA Y SEGUNDA
PLANTA, OBRA A
FINANCIARSE CON
RECURSOS DE MASA Y
Construcción , adecuación
y dotación de la sede del
adulto mayor, en el
segundo nivel del centro
de acopio, una vez hecha
la reasignación de áreas
por un total de 300 mt2,
obra a realizarse durante
la
CONSTRUCCIÓN ,
ADECUACIÓN Y
DOTACIÓN DE LA SEDE
DE LA DISCAPACIDAD,
EN EL SEGUNDO NIVEL
DEL CENTRO DE
ACOPIO, UNA VEZ
HECHA LA
REASIGNACIÓN DE
ÁREAS
POR UN TOTAL
CONSTRUCCIÓN
DE
PARQUE CENTRAL DEL
BARRIO SANTA MÓNICA
CON RECURSOS DE
FINANCIACIÓN DEL
AMVA, OBRA A
REALIZARSE DURANTE
EL SEGUNDO
SEMESTRE DEL AÑO
2012 E INICIO DEL AÑO
180000000
45,000,000
45,000,000
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
15000000
15,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Contrato Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Contrato Realizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Obras De
Urbanismo
Ejecutadas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Mts De Piso
Construidos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Dotación Entregada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Sede Dotada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Parque Restaurado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
3.4.2.9
3.4.2.10
3.4.2.11
3.4.2.12
3.5.1.1
3.5.1.2
3.5.1.3
3.5.1.4
3.5.1.5
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
EJECUCIÓN DEL
Proyecto Ejecutado
PROYECTO DE MIB QUE
BENEFICIA 235 FAMILIAS
DEL BARRIO EL
PROGRESO Y BARRIOS
DE JESÚS, PROYECTO
COFINANCIADO POR EL
AMVA A EJECUTARSE
DURANTE EL AÑO 2013
Y 2014.
REALIZACIÓN DE LAS Urbanismo
OBRAS DE URBANISMO, Ejecutado
AMOBLAMIENTO
URBANO, PAISAJISMO Y
ZONA VERDES EN EL
CORREGIMIENTO DE EL
HATILLO, DURANTE EL
CUATRIENIO DE
GOBIERNO.
Obras De
CONTRATACIÓN DE LAS Adecuación
OBRAS DE ADECUACIÓN Realizadas
Y MEJORAMIENTO DE
LAS TRIBUNAS Y
CANCHA DE FÚTBOL
MUNICIPAL, DURANTE
LA VIGENCIA 2013.
REALIZACIÓN DE LA
SUPERVISIÓN,
INTERVENTORIA Y
ACOMPAÑAMIENTO
SOCIAL PARA EL 100
PORCIENTO DE LOS
CONTRATOS DE OBRA
QUE REALICE EL
MUNICIPIO, SE ESTIMA
QUE SON DE 10
FORMULACIÓN
ESTUDIOS Y
PROYECTOS EN
MATERIA DE AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO,
PRIORIZANDO LAS
VEREDAS CON CER,
CON MAYOR DENSIDAD
POBLACIONAL
CON
CONSTRUCCIÓNY DE
LA
CUARTA ETAPA DEL
PROYECTO DE
EXTENSIÓN Y
REPOSICIÓN DE REDES
CON UN NÚMERO
ESTIMADO DE 4500
BENEFICIARIOS, 1923
ML DE REDES DE
ACUEDUCTO Y 1.705
Construcción de la quinta
etapa del proyecto de
extensión y reposición de
redes con un número
estimado de 6000
beneficiarios y XXX ml de
redes de acueducto y
alcantarillado, durante el
año 2015
ELABORACIÓN DEL
DOCUMENTO DE
DIAGNÓSTICO Y
FORMULACIÓN DEL
PLAN HÍDRICO
MUNICIPAL,
INCLUYENDO
CARTOGRAFÍA,
GEOREFERENCIACIÓN,
Y CONSULTA DE Y
COFINANCIACIÓN
CONSTRUCCIÓN
DIRECTA DE 10
PLANTAS DE
POTABILIZACIÓN DE
ACUEDUCTOS
VEREDALES, OBRA QUE
BENEFICIARÍA A 4000
USUARIOS DE LA ZONA
RURAL Y SE
Interventorias
Realizadas
0
150000000
50,000,000
0
100,000,000
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
0.2
100000000
20,000,000
40,000,000
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
1
96000000
48,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Estudios Y Deseños
Entregados
0
45000000
0
30,000,000
0
0
15,000,000
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Obra Ejecutada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Proyecto Formulado
1
3500000000
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Plan Hidrico
Municipal
Formulado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Construcción De
Plantas De
Potabilización
Cofinanciadas
0
700000000
200,000,000
200,000,000
0
0
200,000,000
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
3.5.1.6
3.5.1.7
Subprogramas
Pozos Sépticos
Escolares
CONSTRUCCIÓN,
Construidos
MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y
ADECUACIÓN DE 40
POZOS ESCOLARES
DURANTE LA VIGENCIA
2012 - 2015
5
Pozos Sépticos
Construidos
60
Subprogramas
CONSTRUCCIÓN,
MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y
ADECUACIÓN DE 360
POZOS DOMICILIARIOS
LA VIGENCIA 2012 - 2015
3.5.1.8
3.5.1.9
3.5.1.10
3.5.1.11
3.6.1.1
3.6.1.2
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
0
0
0
0
16,000,000
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
300000000
0
0
0
100,000,000
0
50,000,000
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Capacitaciones
Realizadas
Realización de 4
Capacitaciones a
dignatarios y fontaneros de
45 acueductos veredales,
equivalente al 100% de
cobertura, durante los 4
años de Gobierno.
1
Acueductoe¿S
COFINANCIACIÓN PARA Mejorados
LA CONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE 2
ACUEDUCTOS
MULTIVEREDALES
DURANTE LOS 4 AÑOS
DE GOBIERNO.
0
Entrega de 20 subsidios en Subsidios
materiales y/o especie Entregados
para igual número de
acueductos veredales, con
un número estimado de
beneficiarios de 1000
personas, meta a
realizarse durante los 4
años de gobierno
Transferencias
REALIZACIÓN DEL 100 Realizadas
PORCIENTO DE LAS
TRANSFERENCIAS AL
FONDO DE
SOLIDARIDAD Y
REDISTRIBUCIÓN DEL
INGRESO
5
Camapañas De
Prevención De
Desastres
REALIZAR 8 CAMPAÑAS Ejecutadas
PARA LA PREVENCIÓN
DE DESASTRES
Subprogramas
32000000
Grupos Ambientales
Creados
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
150000000
50,000,000
50,000,000
0
0
50,000,000
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
100000000
0
50,000,000
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
12
905000000
0
435,000,000
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
2
55000000
5,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
2
25000000
12,500,000
0
0
0
0
0
0
CREA Y FORTALECER 10
GRUPOS AMBIENTALES
CUIDA
3.6.1.3
Subprogramas
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Planes Escolares
Actualizados
ACTUALIZAR 12 PLANES
ESCOLARES DE
EMERGENCIA CON LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
3
2000000
1,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
3.6.1.4
3.6.2.1
Subprogramas
Simulacros
Realizados
REALIZAR 10
SIMULACIONES,
SIMULACROS Y SALIDAS
DE CAMPO CON LA
POBLACIÓN
CAPACITADA EN
GESTIÓN DEL RIESGO
Subprogramas
TENER ACTUALIZADO
EN UN 100 PORCIENTO
EL MAPA DE RIESGOS
DEL MUNICIPIO
3.6.2.2
3.6.2.3
Subprogramas
Estudio De
Amenazas Y
Riesgos Formulado
2500000
1,500,000
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Plan Municipal De
REALIZACIÓN DE LA
Gestión Del Riesgo
ACTUALIZACIÓN DEL
Formulado
PLAN DE GESTIÓN
INTEGRAL DEL RIESGO,
1 DOCUMENTO, META A
REALIZARSE DURANTE
EL PRIMER AÑO DE
GOBIERNO 2012.
Subprogramas
2
Plec Formulado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
0
2500000
2,500,000
0
0
0
0
0
0
REALIZACIÓN DE UN
DOCUMENTO DE
FORMULACIÓN DEL
PLEC, DURANTE LA
VIGENCIA 2012 - 2013
3.6.2.4
3.6.3.1
3.6.3.2
3.6.3.3
3.6.3.4
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Plan De Adaptación
FORMULACIÓN E
Al Cambio Climatico
IMPLEMENTACIÓN DEL
Formulado
PLAN, DE LA POLÍTICA Y
DE LA ESTRATEGIA
PARA LA ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO,
DURANTE LA VIGENCIA
2012 - 2013
CONFORMACIÓN DE LA
Ugrd Confomada
UNIDAD DE GESTIÓN
INTEGRAL DEL RIESGO
(CLOPAD REFORZADO),
CON
ACOMPAÑAMIENTO
SOCIAL, TÉCNICO,
LOGÍSTICO Y
FINANCIERO.
FORMULACIÓN E
Organismos Del
Socorro Dotados
REALIZACIÓN DE UNA
DOTACIÓN DE LOS
ORGANISMOS DE
SOCORRO
PERTENECIENTES AL
CLOPAD
CREACIÓN DE UN
CENTRO MUNICIPAL DE
RESERVAS PARA LA
ATENCIÓN DE EVENTOS
Y VÍCTIMAS,
CONSISTENTE EN
ALIMENTOS, FRAZADAS,
SACOS DE DORMIR,
CARPAS, COCINETAS,
MOTOBOMBAS, ENTRE
CREACIÓN DE UN
BANCO DE MATERIALES
PARA EL SUMINISTRO
DE ELEMENTOS PARA
EL MEJORAMIENTO Y
REPARACIÓN DE
VIVIENDAS AFECTADAS
POR LA OLA INVERNAL.
Centro Municipal De
Reservas
Operativizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
3
80000000
10,000,000
10,000,000
0
20,000,000
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
1
20000000
0
0
0
10,000,000
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Banco De
Materiales
Operativizado
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
3.6.4.1
Subprogramas
REALIZAR 40 OBRAS DE
MITIGACIÓN DE
RIESGOS EN EL
MUNICIPIO
3.6.4.2
Subprogramas
Obras De Mitigación
Del Riesgo
Ejecutadas
10
500000000
50,000,000
0
0
200,000,000
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Obras De Drenaje
Ejeciutadas
5
50000000
25,000,000
0
0
0
0
0
0
REALIZAR 20 OBRAS DE
DRENAJE PARA EVITAR
PROCESOS EROSIVOS
3.6.4.3
3.6.5.1
Subprogramas
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Obras De
Adecuación De
Cauces Y Canales
REALIZAR 4 OBRAS DE Ejecutadas
ADECUACIÓN DE
CAUCES Y CANALES
Subprogramas
Población
Beneficiada
1
100000000
10,000,000
0
0
40,000,000
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
100
0
0
0
0
0
0
0
0
Realizar apoyo de ayudas
humanitarias básicas del
70% a familias afectadas
por emergencias
3.6.5.2
Subprogramas
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Albergue Dotado
0
225000000
75,000,000
0
0
0
0
0 150,000,000
CONSTRUIR Y DOTAR
UN ALBERGUE
TEMPORAL PARA
FAMILIAS AFECTADAS
POR EMERGENCIAS
3.6.5.3
Subprogramas
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Arriendos
Otorgados
25
45000000
22,500,000
0
0
0
0
0
0
ENTREGAR 100
SUBSIDIOS DE
ARRIENDO A FAMILIAS
AFECTADAS POR
EMERGENCIAS
3.7.1.1
Subprogramas
INSTALACIÓN DE 600
LUMINARIAS EN LA
ZONA URBANA Y RURAL
DEL MUNICIPIO,
DURANTE LOS 4 AÑOS
DE GOBIERNO
3.7.1.2
Subprogramas
CONTRATACIÓN DE 4
ALUMBRADOS
NAVIDEÑOS PARA LOS 4
AÑOS DE GOBIERNO.
3.7.1.3
Subprogramas
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Luminarias
Instaladas
100
44800000
22,400,000
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Alumbrados
Navideños
Instalados
REALIZACIÓN DE LA Redes De Gas
GESTIÓN ANTE EPM Domiciliario Nuevas
PARA LA CONEXIÓN DE
MÁS DE 200 FAMILIAS
DE LA ZONA URBANA
QUE REQUIEREN
CONEXIÓN A LAS
REDES DE GAS
DOMICILIARIO
1
400000000
200,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
50
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
3.7.1.4
3.7.1.5
3.7.1.6
3.7.1.7
3.7.1.8
3.7.1.9
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Cobertura Urbana
De Recolección De
MANTENER LA
COBERTURA URBANA Basuras
DE RECOLECCIÓN Y
ASEO EN UN 100
PORCIENTO Y AMPLIAR
A UN 80 PORCIENTO A
LA ZONA RURAL
90
Cobertura De
Conexión A Internet
75
CONECTIVIDAD AL
SERVICIO DE INTERNET
AL 100 PORCIENTO DE
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA
ZONA URBANA Y DEL 75
PORCIENTO DE LA
ZONA RURAL.
REALIZACIÓN DE 200
VISITAS A
ALCANTARILLADOS,
SISTEMAS SÉPTICOS
RURALES Y
ACUEDUCTOS
VEREDALES, PARA LA
REALIZACIÓN DEL
CONTROL DE
VECTORES Y
APOYO Y
COFINANCIACIÓN AL 25
PORCIENTO DE LOS
ACUEDUCTOS
VEREDALES (11
ACUEDUCTOS) EN
OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA Y
POTABILIZACIÓN.
APOYO AL 100
PORCIENTO DE LAS 11
ALDEAS EN OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE
SISTEMAS SÉPTICOS
COLECTIVOS Y/O
ALCANTARILLADLOS.
Subprogramas
DISMINUIR LAS NBI EN
SERVICIOS PÚBLICOS
DE 0,5 PORCIENTO AL
0.3 PORCIENTO EN
PROMEDIO SEGÚN
ESTADÍSTICAS DEL DNP
4.1.1.1
Subprogramas
157500000
23,625,000
55,125,000
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
150000000
0
25,000,000
0
0
50,000,000
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Controles
Realizados
50
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Acueductos
Intervenidos
1
125000000
0
100,000,000
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Aldeas Apoyadas
1
250000000
0
140,000,000
0
60,000,000
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Indice De Nbi En
Servicios Publicos
0.3
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria de
planeacion e
infraestructura
Consejo Municipal
De Seguridad
Operativizado
12
2,400,000
1,200,000
0
0
0
0
0
0
CREACIÓN DEL
CONCEJO MUNICIPAL
SEGURIDAD
4.1.1.2
Subprogramas
Secretaría de
Gobierno
Vehiculos
Adquiridos
0
36,000,000
36,000,000
0
0
0
0
0
0
MEJORAMIENTO DEL
PARQUE DEL PARQUE
AUTOMOTOR DE LA
POLICÍA NACIONAL
4.1.1.3
Subprogramas
Secretaría de
Gobierno
Dataciones
Entregadas
Realizar 4 dotaciones
anuales para la fuerza
pública en materiales,
equipos y enseres
1
40,000,000
20,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Gobierno
4.1.1.4
4.1.1.5
Subprogramas
Agentes
APOYO LOGÍSTICO A 65
Beneficiados
AGENTES DE LA
FUERZA PÚBLICA,
AGRUPADOS EN EL
COMANDO DE POLICÍA
DE LA ZONA URBANA Y
DEL CORREGIMIENTO
DE EL HATILLO
Subprogramas
OPERATIVIZACIÓN EN
UN 100 PORCIENTO DEL
FONSET Y PROYECCIÓN
AL 100 PORCIENTO DE
LA POBLACIÓN DE LA
ZONA URBANA Y RURAL
4.1.1.6
Subprogramas
Fonset
Operativizado
1
40,000,000
20,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Gobierno
1
10,000,000
5,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Gobierno
Agentes Nuevos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEJORAMIENTO DEL
PIE DE FUERZA DEL
MUNICIPIO
4.1.1.7
Subprogramas
Secretaría de
Gobierno
Semana De La
Seguridad Vial
Implementada
1
20,000,000
10,000,000
0
0
0
0
0
0
IMPLEMENTACIÓN DE
LA SEMANA DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA
4.1.1.8
Subprogramas
Secretaría de
Gobierno
Policias Bachilleres
Nuevos
10
240,000,000
120,000,000
0
0
0
0
0
0
10 POLICÍAS
BACHILLERES POR AÑO
PARA EL PRESERVAR
LA CONVIVENCIA
CIUDADANA
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3
4.1.2.4
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Subprogramas
Secretaría de
Gobierno
Plan Integral De
Seguridad Y
AJUSTAR EL PLAN
Convivencia
INTEGRAL DE
Formulado
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA
CIUDADANA Y REALIZAR
SU LANZAMIENTO
JORNADAS DE
PROMOCIÓN Y
SOCIALIZACIÓN DE LOS
PROCESOS DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN LOS
PROCESOS DE
CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD
FORTALECIMIENTO
LOGISTICO Y
TEGNOLOGICO DE LA
DE LA POLICÍA.
FORTALECIMIENTO DE
LA POLICIA
COMUNITARIA, DE
INFANCIA Y
ADOLESCENCIA Y
CÍVICA JUVENIL DEL
CREACIÓN DEL COMITÉ
DE ORDEN PÚBLICO
DEL MUNICIPIO DE
BARBOSA Y REUNIRSE 4
VECES AL AÑO.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Gobierno
Procesos De
Participación
Ciudadana
Ejecutados
2
Fortalecimiento De
La Policia
3
21,340,000
10,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Gobierno
2,000,000,000
108,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Gobierno
Comité De Orden
Publico Creado
4
2,000,000
1,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Gobierno
4.1.2.5
4.1.3.1
Subprogramas
Subprogramas
CAPACITACIÓN
GENERAL DE LOS
NIÑOS, JÓVENES,
DOCENTES,
DIRECTIVOS Y PADRES
DE FAMILIA DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL
TEMA DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA
IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN POSI
4.1.3.2
4.1.3.3
Subprogramas
4
Sistema De
Información Posi
Operativizado
1
Subprogramas
Subprogramas
8,000,000
4,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Gobierno
126,000,000
63,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Gobierno
Censo Actual De
Población
TENER ACTUALIZADO Desplazada
EN UN 100 PORCIENTO Actualizado
EL CENSO DE LA
POBLACIÓN
DESPLAZADA
INSTALACIÓN DEL
COMITÉ TERRITORIAL
DE JUSTICIA
TRANSICIONAL
4.1.3.4
Porcesos De
Convivencia Con
Acompañamiento
Institucional
Comité De Justicia
Transicional
Operativizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Gobierno
4
2,000,000
1,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Gobierno
Piu Operativizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PARA EL 2015 TENER
FORMULADO Y EN
EJECUCIÓN EL PIU
4.1.3.5
Subprogramas
CONFORMACIÓN Y
OPERATIVIZACIÓN DE
LAS MESAS DE
VÍCTIMAS Y APOYO AL
10 PORCIENTO DE LAS
VÍCTIMAS
4.1.3.6
5.1.1.1
Subprogramas
Subprogramas
Secretaría de
Gobierno
Mesa De Victimas
Operativizadas
250
500,000,000
250,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Gobierno
APOYO LOGÍSTICO,
Apoyo Logistico
PROFESIONAL,
Entregado
TECNOLÓGICO, FÍSICOESPACIAL Y EN
MOVILIDAD, PARA EL
DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES QUE
ADELANTAN LOS
ORGANISMOS
ENCARGADOS DE
Norma Ntcgp 1000 Operativizada
1
20,000,000
10,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Gobierno
1
140,000,000
70,000,000
0
0
0
0
0
0
Implementar el NTCGP
1000: 2009 Gestión
Publica
5.1.2.1
Subprogramas
Secretaría de
Hacienda
Norma Ntcgp 1000 Operativizada
DESARROLLAR Y
EVALUAR EL 90
PORCIENTO DE LAS
ACCIONES DEL MECI EN
LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Hacienda
5.2.1.1
5.2.1.2
Subprogramas
Empleados Con
Procesos De
Inducción Y
INDUCCIÓN Y
REINDUCCIÓN DEL 100 Reinducción
PORCIENTO DE LOS
EMPLEADOS DEL
MUNICIPIO
Subprogramas
1
2,000,000
1,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Gobierno
Funcionarios
Capacitados
1
6,120,000
3,060,000
0
0
0
0
0
0
CAPACITAR AL 100
PORCIENTO DE LOS
FUNCIONARIOS DEL
MUNICIPIO
5.2.1.3
Subprogramas
Secretaría de
Gobierno
Vehiculos
Renovados
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RENOVAR EL 100
PORCIENTO DE LOS
VEHÍCULOS DE LA
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
5.2.1.4
5.4.1.1
Subprogramas
Subprogramas
Secretaría de
Gobierno
MANUAL DE FUNCIONES Manual De
Funciones
DE EMPLEADOS DE
PLANTA MUNICIPAL, Elaborado
ELABORADO EN UN 100
PORCIENTO.
CUMPLIMIENTO DE LAS
FUNCIONES ASIGNADAS
A CADA UNO DE LOS
FUNCIONARIOS
Seguros Adquiridos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Gobierno
100,000.00
0
0
0
0
0
0
0
0
TENER EL 100
PORCIENTO DE LOS
MUEBLES E INMUEBLES
DE LA INSTITUCIÓN
ASEGURADOS
5.4.1.2
5.4.1.3
Subprogramas
Secretaría de
Gobierno
Porceso De
Rendición De
REALIZAR 4 PROCESOS
Cuentas Ejecutados
DE RENDICIÓN DE
CUENTAS DURANTE EL
CUATRIENIO PARA EL
100 PORCIENTO DE LA
POBLACIÓN.
Subprogramas
Deuda Publica
Saldada
2
2,000,000
1,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Gobierno
2,222,000.00
4,445,000,000
2,222,000,000
0
0
0
0
0
0
Reducción en un 75% del
Nivel de Deuda Pública del
Municipio
5.3.1.1
Subprogramas
Secretaría de
Gobierno
Video Institucional Elaborado
1
12,000,000
9,000,000
0
0
0
0
0
0
ELABORACIÓN DEL
VIDEO INSTITUCIONAL
5.3.1.2
Subprogramas
Oficina de
comunicaciones
Equipos Adquiridos
ADQUISICIÓN ,
MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN DE
EQUIPO DE COMPUTO Y
SOFTWARE
7
96,494,000
48,247,000
0
0
0
0
0
0
Oficina de
comunicaciones
5.3.1.3
Subprogramas
Boletines Entregados
7
130,000,000
65,000,000
0
0
0
0
0
0
PROMOCIÓN DEL 90%
DE IMAGEN
INSTITUCIONAL
5.3.1.4
Subprogramas
Oficina de
comunicaciones
Eventos Realizados
8
370,000,000
185,000,000
0
0
0
0
0
0
REALIZACIÓN DEL 100
PORCIENTO DE LOS
EVENTOS DE INTERÉS
PÚBLICOS DEL
MUNICIPIO
5.3.1.5
5.3.1.6
Subprogramas
Proceso De
Gobierno En Línea
PROMOCIÓN Y
Operativizados
CAPACITACIÓN DE LOS
PROCESOS Y
SERVICIOS QUE
MANEJA GOBIERNO EN
LÍNEA Y PÁGINA WEB
0
Sistemas De
Información
Desentralizados
10
Subprogramas
DESCENTRALIZAR EN
UN 80 PORCIENTO LOS
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN DE LA
ALCALDÍA MUNICIPAL
5.3.1.7
Oficina de
comunicaciones
Subprogramas
56,000,000
20,000,000
0
0
16,000,000
0
0
0
Oficina de
comunicaciones
18,000,000
9,000,000
0
0
0
0
0
0
Oficina de
comunicaciones
Equipos Adquiridos
0
25,000,000
25,000,000
0
0
0
0
0
0
Adquisición de los equipos
de cómputo y medios
audiovisuales que
soporten el 100% de las
actividades institucionales
5.5.1.1
Subprogramas
Oficina de
comunicaciones
Restructuración Administrativa Realizada
0
684,000,000
342,000,000
0
0
0
0
0
0
Creación de 14 cargos,
para la nueva planta
5.5.1.2
Subprogramas
Secretaría de
Hacienda
Personas Contratadas
6
304,000,000
152,000,000
0
0
0
0
0
0
Recaudo financiero
Fiscalización
5.5.1.3
Subprogramas
Secretaría de
Hacienda
Recaudo recuperado de cartera
1,500,000.00
3,000,000,000
1,500,000,000
0
0
0
0
0
0
Recuperar en el corto
mediano y largo plazo un
total de 6.000 mil millones
adeudados al municipio de
Barbosa
5.5.1.4
Subprogramas
Secretaría de
Hacienda
Predios Rurales actualizados
Actualizar el 100% de los
predios Rurales del
Municipio, equivalente a
10915, durante la vigencia
2012-2015.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Hacienda
5.5.1.5
Subprogramas
Campaña tributaria ejecutada
1
3,140,000
1,570,000
0
0
0
0
0
0
Realización de campaña
para la Cultura tributaria en
Barbosa
5.5.1.6
Subprogramas
Secretaría de
Hacienda
Estatuto tributario municipal actualizado
0
Ajuste al Estatuto
Tributario Municipal
10,000,000
10,000,000
0
0
0
0
0
0
Secretaría de
Hacienda
Descargar