Asunto: Remisión informe nro. DFOE-SOC-IF-23

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División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización de Servicios Sociales
Al contestar refiérase
al oficio Nº
18997
18 de diciembre del 2015
DFOE-SOC-1195
Licenciado
Jorge Arturo Hernández Castañeda
Auditor Interno
CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL
Estimado señor:
Asunto:
Remisión informe nro. DFOE-SOC-IF-23- 2015 acerca la auditoría
financiera realizada en el FODESAF sobre las deficiencias
significativas de control interno identificadas en el dictamen de los
estados financieros 2014
Para su conocimiento, me permito remitirle copia del Informe nro. DFOE-SOC-IF-232015 acerca la auditoría financiera realizada en el FODESAF sobre las deficiencias
significativas de control interno identificadas en el dictamen de los estados financieros
2014.
Con respecto a las disposiciones del citado informe esta Área de Fiscalización, es
la instancia técnica responsable de verificar su oportuno y efectivo cumplimiento y la
competente para determinar si dichas disposiciones se han cumplido o no. Para efectos de
esa verificación, esta Área podrá solicitarle expresamente a esa Auditoría su colaboración
en los asuntos que requiera
Atentamente,
Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA
GERENTE DE ÁREA
MCU/MEJM/LDJA/tlp
Adjunto: Lo indicado
G:
2015000578-4
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