Subgerencia de Administración y Finanzas Departamento de Contabilidad PROCEDIMIENTO INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CAPUAL Este documento contiene información de uso interno y propiedad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Aérea Ltda. (CAPUAL) que ha sido preparada estrictamente con el propósito de ser utilizada internamente en la Compañía y no podrá ser proporcionada o revelada parcial o totalmente a terceros sin la autorización expresa de CAPUAL. Procedimiento Integración de Contabilidad Uso Interno Subgerencia de Administración y Finanzas Departamento de Contabilidad 1. ANTECEDENTES La validación de registros contables es una actividad que consiste en la aplicación manual de una serie de tareas cuyos objetivos son asegurar que todos los registros ingresados al sistema FlexLine ERP de CAPUAL son correctos. 2. OBJETIVO Y ALCANCE El presente procedimiento define las actividades para la validación de la integridad de la información que es cargada en el Sistema FlexLine ERP. Procedimiento Integración de Contabilidad Pág. 2 Subgerencia de Administración y Finanzas Departamento de Contabilidad 3. DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN AL SISTEMA FLEXLINE ERP. Recursos Requeridos: Sistema ERP, BD (Genesis Dia), MS Excel, MS Outlook, SQL Server, Consultas SQL (Query). Frecuencia del Proceso: Diario y Mensual. Nota: Este proceso se realiza de forma diaria. Tambien es realizada de forma mensual para validar si existieran algunas modificaciones como reversas o procesos internos dentro de los sistemas para de esta forma tomar las medidas de rectificaciones correspondientes. N° Actividad Responsable de Ejecución 1 El analista junior ingresa al sistema FlexLine ERP. ANALISTA CONTABLE JUNIOR 2 El analista junior selecciona el modulo contabilidad -> movimientos -> integrador de comprobantes. ANALISTA CONTABLE JUNIOR 3 El analista junior selecciona todos los comprobantes del sistema genesis mostrado en la lista y ejecuta el boton integrar que se encuentra disponible en la pantalla del integrador de comprobantes. ANALISTA CONTABLE JUNIOR 4 El sistema procesa la información generando un número propio y dejando como información (campo) el número de comprobante del sistema génesis ingresado. SISTEMA FLEXLINE ERP 5 El sistema al procesar la información tiene la funcionalidad de validar que la cuadratura del debe y haber del número de comprobante de génesis se encuentre conciliada de no ser así el sistema no ingresa el registro. SISTEMA FLEXLINE ERP 6 Finalizado el proceso de integración de los comprobantes génesis al sistema FlexLine ERP este último muestra un detalle de la cantidad de registros ingresados. SISTEMA FLEXLINE ERP Nota: Los registros cargados tienen desfasé de 1 día por el procesamiento nocturno de la información generada en el día anterior por el sistema génesis. Procedimiento Integración de Contabilidad Pág. 3 Subgerencia de Administración y Finanzas Departamento de Contabilidad PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN AL SISTEMA FLEXLINE ERP. Recursos Requeridos: Sistema ERP, BD (Genesis Dia), MS Excel, MS Outlook, SQL Server, Consultas SQL (Query). Frecuencia del Proceso: Diario y Mensual. Nota: Este proceso se realiza de forma diaria. Tambien es realizada de forma mensual para validar si existieran algunas modificaciones como reversas o procesos internos dentro de los sistemas para de esta forma tomar las medidas de rectificaciones correspondientes. N° Actividad Responsable de Ejecución El analista junior terminado el proceso de carga de la información al sistema FlexLine ERP, realiza el proceso de validación de los datos ingresados con las siguiente actividades: 1. Ejecuta 2 consultas SQL para traer la información generada tanto por el sistema génesis y la información ingresada al sistema FlexLine ERP. 7 2. Esta información es trabajada posteriormente en una planilla Excel en la cual se realiza el proceso de conciliación de la información. ANALISTA CONTABLE JUNIOR 3. Luego del trabajo de comparación de cada uno de los comprobantes ingresados al sistema FlexLine ERP se evalúa si existieran registros no conciliados estos son informados al analista contable sénior para su resolución. 8 El analista sénior realiza la misma operación que el analista junior en paralelo para comprobar la consistencia de los registros conciliados manualmente entre ambos. Procedimiento Integración de Contabilidad ANALISTA CONTABLE SENIOR Pág. 4 Subgerencia de Administración y Finanzas Departamento de Contabilidad PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN AL SISTEMA FLEXLINE ERP. Recursos Requeridos: Sistema ERP, BD (Genesis Dia), MS Excel, MS Outlook, SQL Server, Consultas SQL (Query). Frecuencia del Proceso: Diario y Mensual. Nota: Este proceso se realiza de forma diaria. Tambien es realizada de forma mensual para validar si existieran algunas modificaciones como reversas o procesos internos dentro de los sistemas para de esta forma tomar las medidas de rectificaciones correspondientes. N° Actividad Responsable de Ejecución Si el analista senior detecta un problemas de conciliación en algun comprabante ingresado este procede a realizar los siguientes actividades: 1. Ejecuta consultas en SQL para traer la información detallada (asientos contables) de las operaciones realizadas por el número de comprobando génesis. 2. Identifica el problema y le da una solución. 9 3. Esta solución es validada en conjunto con la Jefatura del Departamento de Contabilidad. ANALISTA CONTABLE SENIOR / JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 4. Previa aprobación de la Jefa del Departamento de Contabilidad se envia la información rectificada mediante planilla excel al administrador de base de datos con el detalle de la falla para que proceda con la modificación dentro de la base de datos. Para de esta forma dar solución al registro con porblemas y ser ingresada al sistema FlexLine ERP para su contabilización. Procedimiento Integración de Contabilidad Pág. 5 Subgerencia de Administración y Finanzas Departamento de Contabilidad 1. CONTROL DEL DOCUMENTO HISTORIA DEL DOCUMENTO Nombre del Documento: PRO 001 Integración de la Información Creado por: Jessica Bustamante Responsable del Documento: Jefe (a) del Departamento de Contabilidad Aprobado por: SubGerencia de Administración y Finanzas Fecha de Creación: 26/04/2013 CONTROL DE VERSIONES Versión Fecha de Vigencia 1.0 Aprobación Comentario SubGerencia de Administración y Finanzas Creación del documento. Primera versión. (*) La presente versión substituye completamente a todas las precedentes, de manera que éste sea el único documento válido de entre todos los de la serie. *** Fin del Documento *** Procedimiento Integración de Contabilidad Pág. 6