Listado General de Ordenes de Compra

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PAGINA :
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
Listado General de Ordenes de Compra
Ejercicio:
2016
1114-0029-000
Entidad:
Unidad Compradora:
1
OC No.
Fecha
227
02/05/2016
-
COORDINADORA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE
COMPRAS CONRED
Nit
Nombre del Proveedor
25923994
MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA
Estado
Monto
APROBADO
1
DE
01/06/2016
10:45.38
R00810962.rpt
Saldo por Liquidar
Nog
Metodo
0.00 4,783,298
79,750.00
3
DIR
MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA (MULTINSA) / ADQUISICIÓN DE DOS MIL QUINIENTAS (2,500) FRAZADAS TIPO PONCHO PARA ABASTECIMIENTO DE AYUDA HUMANITARIA PARA LA BODEGA DE
LA SE-CONRED PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO.
228
02/05/2016
91715385
TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
APROBADO
0.00 4,783,034
89,037.50
DIR
ADQUISICION DE 850 RACIONES FAMILIARES PARA ABASTECIMIENTO DE AYUDA HUMANITARIA PARA LA BODEGA DE LA SE-CONRED PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO
229
02/05/2016
332917
COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
APROBADO
8,827.50
0.00
DIR
0.00
DIR
COMPRA DE CATARINA PARA PICK UP TOYOTA HI-LUX PLACAS O-802BBG MODELO 2009 ASIGNADO AL DELEGADO DEPARTAMENTAL DE PETEN PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO
230
02/05/2016
332917
COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
APROBADO
5,730.00
COMPRA DE TRANSMISION DOBLE PARA VEHICULO PICK UP TOYOTA HI-LUX PLACAS O-109BBB ASIGNADO AL DELEGADO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO
232
02/05/2016
332917
COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
APROBADO
0.00
DIR
1,375.00
0.00
DIR
852.75
0.00
DIR
4,112.25
COMPRA DE BOSTER PARA PICK UP TOYOTA HI-LUX PLACAS O-798BBG MODELO 2009 ASIGNADO AL DELEGADO DE PETEN PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO
233
02/05/2016
5090563
CHEN DONIS DE LOPEZ LILI ELIZABETH
APROBADO
COMPRA DE REPUESTO PARA CAMIONETA DAIHATSU TERIOS PLACAS P-470DGH ASIGNADO A TRANASPORTES PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO
240
02/05/2016
332917
COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
APROBADO
COMPRA DE UNA TOLVA DE RADIADOR PARA VEHICULO PICK UP TOYOTA HI-LUX PLACAS O-116BBB ASIGNADO A DELEGADO DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO
251
03/05/2016
14943611
LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
APROBADO
9,700.00
0.00
DIR
LAX TRAVEL, S.A. / POR ADQUISICIÓN DE 1 BOLETO AÉREO CON DESTINO A GUAYAQUIL, ECUADOR - GUAYAQUIL ECUADOR - GUATEMALA PARA LA LICENCIADA KELLY ARGUETA QUIEN VIAJARA CON EL EQUIPO
EXPERTO QUE APOYARA EN LAS EVALUACIONES ESTRUCTURALES POR DAÑOS CAUSADOS POR EL TERREMOTO QUE AZOTÓ ECUADOR
252
03/05/2016
41796438
MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
APROBADO
69,741.00
0.00 4,808,118
DIR
MAXIMA TRAVEL, S.A. / POR COMPRA DE 7 BOLETOS AÉREOS IDA Y VUELTA CON DESTINO A GUAYAQUIL, ECUADOR PARA EL EQUIPO EXPERTO QUE APOYARÁ EN LAS EVALUACIONES ESTRUCTURALES POR
DAÑOS CAUSADOS POR EL TERREMOTO QUE AZOTÓ ECUADOR
253
04/05/2016
7488106
CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA
APROBADO
135.00
0.00
DIR
PAGO A LA EMPRESA CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO TELEFONICO EN BODEGA DE CONRED, WATERMANIA I, UBICADA EN AVENIDA HINCAPIE 22-44 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
08-03-16 AL 07-04-16.
254
04/05/2016
1336507K
DE LEON GARCIA SERVANDO DAVID
APROBADO
3,000.00
0.00
DIR
SERVICIO DE CORRECCION DE DUCTOS DE SUMINISTROS, TUBO DE DRENAJE, DUCTOS DE RETORNO Y SERVICIO DE INSTALACION DE BANDEJA DE DRENAJE Y TERMOSTATO PARA REPARACION DE AIRE
ACONDICIONADO SPLIT DUCTO DE LOS SALONES DE TOMA DE DECISIONES Y SESIONES
255
04/05/2016
9795146
LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
APROBADO
1,436.00
0.00
DIR
LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA S.A. / POR COMPRA DE 4 VENTILADORES DE PISO PARA USO DEL PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE CONRED
257
05/05/2016
3558541
MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO
APROBADO
500.00
0.00
DIR
SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN INSTALACIONES DE CONRED UBICADA EN AVENIDA HINCAPIÉ 21-72 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SEGUN FACTURA SERIE C 3676, POR UN VALOR
DE Q.500.00.
259
06/05/2016
5090563
CHEN DONIS DE LOPEZ LILI ELIZABETH
APROBADO
51,005.00
POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE CONRED PLACAS O-546BBF, O-545BBF, O-544BBF, O-549BBF, O-548BBF, P-470DGH PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO
29,075.00
DIR
PAGINA :
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
Listado General de Ordenes de Compra
Ejercicio:
2016
1114-0029-000
Entidad:
Unidad Compradora:
1
OC No.
Fecha
261
06/05/2016
-
COORDINADORA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE
COMPRAS CONRED
Nit
Nombre del Proveedor
3213501
CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
Estado
APROBADO
Monto
2
DE
01/06/2016
10:45.38
R00810962.rpt
Saldo por Liquidar
90,000.00
Nog
3
Metodo
0.00 4,783,123
DIR
CENTRAL DE ALIMENTOS S.A./ POR ADQUISICIÓN DE 2,000 RACIONES PARA ADULTO 3 TIEMPOS PARA ABASTECIMIENTO DE AYUDA HUMANITARIA PARA LA BODEGA DE LA SE-CONRED, PARA LA GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGO.
262
09/05/2016
12161055
DEL VALLE CASTILLO DE SAGASTUME MARTA JOSEFINA
APROBADO
8,134.00
0.00
DIR
PAGO A DEL VALLE CASTILLO DE SAGASTUME MARTA JOSEFINA, POR 46 TIEMPOS DE ALIMENTACION ORDINARIO, 394 TIEMPOS DE ALIMENTACION TURNO, 15 TIEMPOS DE ALIMENTACION EXTRAORDINARIO Y 3
REFACCIONES,FACTURA SERIE D NUMERO 3 POR UN VALOR DE Q 8,134.00; CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2016.
266
11/05/2016
53578155
LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA
APROBADO
1,800.00
0.00
DIR
399.00
0.00
DIR
0.00
DIR
DOS SUSCRIPCIONES A LEYES PARA CONSULTA DE LA LEGISLACION DE GUATEMALA VIA INTERNET POR UN PERIODO DE UN AÑO.
268
12/05/2016
74859005
SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y
APROBADO
SERVICIO DE CABLE E INTERNET EN INSTALACIONES DE CONRED, SECRETARIA EJECUTIVA, UBICADA EN AVENIDA HINCAPIÉ 21-72 ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.
269
13/05/2016
3306518
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE
APROBADO
596.64
PAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DE CONRED UBICADA EN LA AVENIDA HINCAPIE 21-72 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,016.SEGUN FACTURA SERIE AH 578920.
271
17/05/2016
57313008
DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA
APROBADO
6,150.60
0.00
DIR
PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA, DEL ACUERDO 01-2016 EMITIDO POR EL CONSEJO NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES, ACTUALIZACION DE LA NRD-3, ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.
290
19/05/2016
7488106
CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA
APROBADO
2,196.34
0.00
DIR
PAGO A LA EMPRESA CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO TELEFONICO EN LAS INSTALACIONES DE CONRED, UBICADAS EN AVENIDA HINCAPIE 21-72 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2703-16 AL 26-04-16.
291
19/05/2016
57629838
QUIÑONEZ IRMA ELIZABETH
APROBADO
6,684.00
0.00
DIR
PAGO A QUIÑONEZ IRMA ELIZABETH POR 209 TIEMPOS DE ALIMENTACION TURNO, 153 TIEMPOS DE ALIMENTACION ORDINARIO,3 TIEMPOS DE ALIMENTACION EXTRAORDINARIO Y 35 REFACCIONES, SEGUN
FACTURA SERIE B NO. 0003 POR UN VALOR DE Q 6,684.00 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2016
293
19/05/2016
332917
COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
APROBADO
624.99
0.00
DIR
SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE LA BOBINA DE BOMBA DE INYECCION PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA LAND CRUISER PLACAS O-355BBH ASIGNADA AL DIRECTOR SCI, MODELO 2001 PRA LA
GESTION INTEGRAL DE RIESGO
297
23/05/2016
8069468
ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA
APROBADO
350.00
0.00
DIR
0.00
DIR
0.00
DIR
0.00
DIR
RENOVACION DE SUSCRIPCION DE MEDIO ESCRITO (EL PERIODICO) PARA MONITOREO DE MEDIOS RELACIONADOS CON LA SE-CONRED, PERIODO DEL 08/05/2016 AL 31/12/2016
298
23/05/2016
5301629
CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA
APROBADO
499.00
RENOVACION DE SUSCRIPCION DE MEDIO ESCRITO (SIGLO 21) PARA MONITOREO DE MEDIOS RELACIONADOS CON LA SE-CONRED, PERIODO DEL 01/05/2016 AL 31/12/2016
299
23/05/2016
5301629
CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA
APROBADO
499.00
RENOVACION DE SUSCRIPCION DE MEDIO ESCRITO (AL DIA) PARA MONITOREO DE MEDIOS RELACIONADOS CON LA SE-CONRED, PERIODO DEL 01/05/2016 AL 31/12/2016
301
24/05/2016
37229966
CLOROS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA
APROBADO
469.26
PAGO A LA EMPRESA CLOROS Y QUIMICOS, SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO DE AGUA EN BODEGAS I Y II (WATERMANAI) DE CONRED, UBICADA EN AVENIDA HINCAPIÉ 22-44 ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2,016.
PAGINA :
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
Listado General de Ordenes de Compra
Ejercicio:
2016
1114-0029-000
Entidad:
Unidad Compradora:
1
OC No.
Fecha
302
24/05/2016
-
COORDINADORA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE
COMPRAS CONRED
Nit
Nombre del Proveedor
9929290
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD
Estado
APROBADO
Monto
3
DE
01/06/2016
10:45.38
R00810962.rpt
Saldo por Liquidar
174.00
Nog
0.00
3
Metodo
DIR
SERVICIO DE CABLE EN INSTALACIONES DE CONRED, UBICADA EN AVENIDA HINCAPIÉ 21-72 ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NUMERO 160,002,680,806.
309
26/05/2016
2515835K
OVANDO RECINOS LUIS ENRIQUE
APROBADO
4,450.00
0.00
DIR
COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU(1 TONELADA) MAS SERVICIO DE INSTALACION PARA LA DIRECCION RE RECURSOS HUMANOS DE LA SE-CONRED
310
26/05/2016
36424099
VILLATORO PEREZ WILLIAM RODOLFO
APROBADO
11,998.19
0.00
DIR
POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CAMION ISUZU FTS MODELO 2008, VEHICULOS PROPIEDAD DE CONRED PLACAS O-807BBG Y O-806BBG PARA GESTION INTEGRAL DE RIESGO
314
27/05/2016
5226686
GRUPO DE ASESORES EN PROYECTOS DE INFORMATICA
APROBADO
30,284.30
0.00 4,905,865
DIR
GRUPO DE API, S.A. / POR RENOVACIÓN DE SERVICIO DE PROTECCIÓN DE CONTENIDO WEB POR UN (1) AÑO Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS Y ANTI SPAM PARA PROTECCIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO POR UN (1) AÑO, PARA LA SE-CONRED.
318
31/05/2016
7269595
FERCA, SOCIEDAD ANONIMA
APROBADO
4,898.00
0.00
DIR
FERCA S.A. / POR COMPRA DE CABLE UTP, PATCHCORD, CANALETAS, CAJAS DOBLES PARA CANALETA, PLACA 2 PUERTOS, TAPA FINAL PARA CANALETA, ÁNGULO INTERNO PARA CANALETA Y UNIÓN DE
CANALETA, PARA REESTRUCTURAR LA RED EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
319
31/05/2016
30598699
CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE
APROBADO
5,990.00
0.00
DIR
MAYNOR ENRIQUE CARRILLO RODRIGUEZ (ATISA) / POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO DE FABRICA PARA LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE DE REDUCCIÓN
DE RIESGO Y LA SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, DE LA SE-CONRED
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