Nomina de acreditados CODIGO DEL INSTRUCTIVO: 42-DCF-PO2-I02/REV.00 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Manejo y control de tesorería. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 42-DCF-P02/REV.00 Realizar el pago a los acreditados a través de los diferentes medios de pagos a fin de llevar un control sobre el pago de los créditos educativos otorgados. I. Objetivo El proceso de Aplicación de la Nómina abarca las siguientes actividades: 1. Generar archivos bancarios. 2. Subir archivo al banco. 3. Bajar archivo bancario. 4. Conciliar Depósitos vs. Nomina. 5. Aplicación de la Nómina. II. Alcance CT. Coordinador técnico contable DCF. Dirección de contabilidad finanzas y administración III. Glosario IV. Diagrama de procesos Unidades Administrativas Nomina de acreditados Inicio Generar archivos bancarios Conectarse al portal de internet Subir archivo al banco Bajar archivo bancario ¿Quedan movimientos pendientes de conciliar? No Si Aplicación de la nomina Generar póliza Imprimir reportes Fin - Reporte de banco - Reporte de ministraciones efectivas 42-DCF-PO2-I02/REV.00 V. Descripción de procesos Detalle de las actividades involucradas en el proceso de aplicación de nómina Generar Archivos Bancarios Actividad 1. Actores CT DCF Generación de la pre nomina Entradas Generación del archivo bancario. Salidas PlaSA-ICEES Herramientas Descripción de la actividad: El responsable de la Unidad Administrativa de Contabilidad, Finanzas y Administración, genera los archivos bancarios que serán enviados al banco para la realización de los pagos Subir el archivo al banco. Actividad 2. Actores CT DCF Archivos Bancarios Entradas Realización de los pagos a los acreditados Salidas PlaSA-ICEES Herramientas Descripción de la actividad: 1. El responsable de la unidad administrativa de Contabilidad y Finanzas, una vez que se haya generado la nómina que será pagada y generado el archivo bancario con las correspondientes verificaciones se sube el archivo al banco por medio del portal de internet. 42-DCF-PO2-I02/REV.00 Bajar el archivo Bancario Actividad 3. Actores CT DCF Realización de los Pagos Entradas Reporte de los pagos realizados. Salidas PlaSA-ICEES. Herramientas Descripción de la actividad: El responsable de la Unidad Administrativa de Contabilidad y Finanzas, baja los archivos bancarios que regresa el banco con los pagos realizados, así como también la lista de los pagos que no se pudieron realizar. Consolidar Depósitos vs. Nominas. Actividad 4. Actores CT DCF Generación de layout de transferencia bancaria Entradas Consolidación de aplicación bancaria. Salidas PlaSA-ICEES. Herramientas Descripción de la actividad: 1. El responsable de la Unidad Administrativa de Contabilidad y Finanzas, al Referirse a las políticas de acceso. 2. Selecciona la opción de conciliación de aplicación de pagos. 3. En pantalla se muestra todos los pagos que se mandaron al banco y en una parte los pagos que se pudieron realizar y así como también los que no. 4. También se muestra: Número de expediente, Número de cuenta del acreditado, importe. 5. Existe la opción de exportar archivo bancario, es el archivo que regresa el banco indicando aquellos que si fueron aplicados y la información se muestra en el cuadro de información del banco. En la parte de abajo existe una sumatoria de lo que se mandó al banco y lo que se exporto del banco y una diferencia. 6. Una vez cargada la información el sistema marca como aplicados a todos aquellos pagos que si fueron reconocidos por el banco y a los que no, quedan como pendientes de aplicar. 7. Ya que esta revisada la información se le da reconocer pagos esta acción de poder a los pagos de nómina que se generaron aplicados y a los que no se aplicaron quedan como pendientes de aplicar. 42-DCF-PO2-I02/REV.00 8. Se imprime un reporte indicando los que si se aplicaron y los que no se aplicaron en hojas separadas, este reporte trae un concentrado donde se indica el monto total reconocido por el banco y lo no reconocido y un total sumando los dos, se muestra un listado de todos los acreditados que si recibieron la nómina y los que no, este listado tiene lo siguiente: número expediente, nombre, escuela, carrera y semestre, importe. 9. Se genera la póliza de la nómina. 42-DCF-PO2-I02/REV.00