Ministerio de Hacienda Crédito Público y INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 2007 Dirección General de Presupuesto Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP INDICE INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2007 Pág. I Ley Anual de Presupuesto 2007 y sus Modificaciones 1 II Resultados del Balance Fiscal 7 III Ejecución del Presupuesto de Ingresos 9 IV Ejecución del Presupuesto de Egresos 15 V 63 Anexos Estadísticos Cuadro Nº 1 Ingresos, Gastos y Financiamiento Cuadro Nº 2 Ingresos Totales Percibidos Cuadro Nº 3 Ingresos Totales Recaudadoras Cuadro Nº 3-A Detalle de Rentas con Destino Específico por Entidad Cuadro Nº 3-B Detalle de y Empresas Cuadro Nº 4 Clasificación Económica de Gastos Cuadro Nº 5 Clasificación Económica por Objeto del Gasto Cuadro Nº 6 Gastos Totales por Entidad Cuadro Nº 6-A Asignaciones y Subvenciones a Entes Descentralizados y Otras Instituciones Cuadro Nº 6 A-1 Subvenciones a Centros Religiosos, Culturales, Deportivos y Organizaciones sin fines de lucro Iglesias y Congregaciones Cuadro Nº 6 A-2 Subvenciones a Centros Religiosos, Culturales, Deportivos y Organizaciones sin fines de lucro Asociaciones y Fundaciones Percibidos Transferencias i por Corrientes Direcciones por Entes Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP INDICE INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2007 Cuadro Nº 7 Estructura Funcional del Gasto Cuadro Nº 8 Clasificación Institucional Económica (Devengado) Cuadro Nº 8-A Clasificación Institucional Económica Asignaciones y Subvenciones (Devengado) Cuadro Nº 9 Clasificación Institucional del Gasto de Capital por Tipo de Gasto Cuadro Nº 10 Detalle de Gastos de Capital (Proyectos y otros) por Clasificación Institucional por Tipo de Recursos Cuadro Nº 10-A Detalle de Gastos de Capital Asignación a Entes Descentralizados y otras Instituciones por Tipo de Recursos Cuadro Nº 11 Detalle de Gasto de Capital (Proyectos y otros) Cuadro Nº 11-A Detalle de Gasto de Capital para Asignaciones y Subvenciones (Proyectos y otros) Cuadro Nº 12 Presupuesto Ejecutado de Proyectos de Inversión y Otros Gastos de Capital por Institución y Fuentes de Financiamiento Cuadro Nº 12-A Presupuesto Ejecutado de Proyectos de Inversión y Otros Gastos de Capital de Asignaciones y Subvenciones Cuadro Nº 13 Servicio de Deuda Pública Interna Cuadro Nº 14 Servicio de Deuda Pública Externa Cuadro Nº 15 Detalle de Incorporaciones (Ampliaciones) Fuente / Institución / Proyecto o Actividad Cuadro Nº 16 Ejecución de Asignación Alivio HIPC de la deuda externa para gasto en pobreza (Gasto Total) Cuadro Nº 17 Ejecución de Asignación Alivio HIPC de la deuda externa para gasto en pobreza (Gasto Corriente) ii Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP INDICE INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2007 Cuadro Nº 18 Ejecución de Asignación Alivio HIPC de la deuda externa para gasto en pobreza (Gasto de Capital) Cuadro Nº 19 Programas Específicos Estrategia Reducción de la Pobreza (Reclasificación ERCEP) Actualizado y Devengado Cuadro Nº 20 Estrategia Reducción de la Pobreza por Fuente de Financiamiento Cuadro Nº 21 Transferencia Municipal – Total Recursos del Tesoro Cuadro Nº 21- A Transferencia Municipal Corriente – Recursos del Tesoro (Devengado) Cuadro Nº 21 - B Transferencia Municipal Capital – Recursos del Tesoro (Devengado) Cuadro Nº 21 - C Transferencia Municipal Capital – Recursos Externos (Devengado) Cuadro Nº 22 Universidades y Centros Superior, Transferencias Cuadro Nº 23 Desglose del Financiamiento Externo del Déficit Cuadro Nº 24 Ejecución de Préstamos y Donaciones Externa por Origen iii de Educación Técnica Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 2007 I LEY ANUAL DE PRESUPUESTO 2007 Y SUS MODIFICACIONES El Presupuesto General de la República 2007 fue aprobado mediante la Ley Nº 615, con un monto total de Ingresos de C$19,915.0 millones, Egresos de C$24,931.2 millones y un Déficit Presupuestario Global de C$5,016.2 millones. El déficit se encontraba financiado a través de la cooperación externa de donaciones y desembolsos de préstamos. En la aprobación se hicieron cambios al Proyecto de Presupuesto, consistente en incrementos por C$1,823.8 millones (7.6%), reducciones por C$1,048.5 millones (4.3%) y se incorporaron reasignaciones de créditos presupuestarios interinstitucionales por C$1,395.5 millones (5.8%), para un movimiento neto de C$775.3 millones, que en resumen significó el incremento al Proyecto de Presupuesto General de la República. Estos cambios o modificaciones venían acompañados con medidas destinadas a promover la austeridad y eficiencia del gasto público, mayor focalización hacia los gastos sociales y en particular lo relacionado con la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud y educación y la atención a las actividades de los sectores productivos. Las principales medidas fueron: a) Disposiciones de ordenamiento para ir reduciendo el desorden salarial existente en la administración pública y así hacer un uso racional de los fondos provenientes del erario público. El ámbito de aplicación de estas reducciones fueron los funcionarios de mayor jerarquía del Poder Ejecutivo. b) Prohibiciones y racionalización de gastos relacionados con el uso de tarjetas de crédito, gastos de representación, pago de alquiler y mantenimiento de casa (incluido personal de servicios), pagos y asignaciones de telefonía celular, pagos de dietas en instituciones y Empresas del Estado, el reembolso en concepto de gastos médicos, estipendio, bonificaciones y préstamos personales. c) Reducción del diez por ciento en las compras de bienes y servicios y contrapartida de proyectos de inversión, con fuente de financiamiento recursos del tesoro y alivio HIPC, a todas las instituciones 1 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP presupuestadas con excepción del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, Policía Nacional y Ejército de Nicaragua. Así mismo, restricciones en gasto de publicidad y propaganda y partidas para compra de maquinaria y equipo de transporte y equipo de oficina. También se redujeron partidas de transferencias corrientes a diversas empresas. d) Se garantizaron recursos para el nuevo Ministerio de Energía y Minas y los nuevos Institutos creados por la Ley No. 612, Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. e) Se destinaron mayores recursos, principalmente al Ministerio de Educación y Ministerio de Salud para fortalecer la política del nuevo Gobierno de la gratuidad de la salud y educación, y al Ministerio Agropecuario y Forestal para apoyar el nuevo programa del Bono Productivo Alimentario, del programa Hambre Cero. f) Se incorporó un monto neto de donaciones de C$530.7 millones, destinados a programas y proyectos específicos, así como para hacer uso del Alivio de deuda del BID por C$403.4 millones. Este se correspondía con una estimación de alivio de US$21.9 millones y un servicio de deuda de US$5.0 millones del primer semestre 2007, que están relacionados con los préstamos otorgados por el BID a través del Fondo de Operaciones Especiales (FOE). En el transcurso del ejercicio presupuestario, la Ley Nº 615 fue modificada en el mes de septiembre, mediante la Ley Nº 635, Ley de Modificación a la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2007. El objetivo fundamental de esta Modificación fue para atender necesidades urgentes derivadas de los efectos desvastadores provocados por el Huracán Félix en la Costa Caribe Nicaragüense, para lo cual se asignaron recursos financieros a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), Ministerio de Transporte e Infraestructura, Ministerio de Educación, Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez y Fondo de Inversión Social de Emergencia. Para mantener la racionalidad, promover la eficiencia del gasto público, y enmarcado dentro del Programa Económico Financiero (PEF) del Gobierno, se procedió a incorporar ampliaciones, reducciones y reasignaciones de recursos, de modo tal que el monto de la reforma mantuvo inalterado el Presupuesto General de Egresos. La modificación conllevó por una parte, a una reducción de los créditos presupuestarios de aquellos proyectos del programa de Inversión Pública con menor grado de 2 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP ejecución y por otra parte, a proveer mayores recursos del tesoro al Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, el desarrollo local a través de las Alcaldías Municipales, Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Transporte e Infraestructura (principalmente para la rehabilitación de caminos), Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (que incluyó recursos para el programa Usura Cero), Servicio de la Deuda Pública y otras instituciones del Estado. Asimismo, a través de la Ley No. 635, se aprovechó para incorporar en el Presupuesto General de Ingresos, mayores recursos de recaudación que se generarían con respecto a los montos previstos en el Presupuesto inicial 2007. Como producto de mejoras en la administración del sistema tributario y el logro de mantener la estabilidad económica, se incorporó un monto neto de C$486.7 millones, de los cuales C$608.3 millones correspondió a ingresos tributarios y se presentó una reducción de C$121.6 millones en el resto de las fuentes. También se incorporó un monto de alivio adicional proveniente del BID para financiar gasto en pobreza, y una reducción del financiamiento externo atado, como resultado de la subejecución que presentaba el programa de inversiones públicas. De conformidad con los ingresos y gastos de la modificación, el Déficit Global se redujo en un monto similar al incremento de los Ingresos. La Modificación presupuestaria fue consistente con el Programa Económico Financiero del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y con los compromisos asumidos con los organismos financieros internacionales, y fue coherente con el objetivo de la política económica de garantizar la estabilidad macroeconómica y asignar recursos adicionales a la reducción de la pobreza. Posteriormente, en el mes de octubre se presentó una nueva iniciativa de Ley de Modificación a la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2007, con el trámite de urgencia, la que fue aprobada en la Ley No. 639 y publicada en La Gaceta No. 214 del 7 de Noviembre del 2007. La aprobación oportuna de esta Ley de Modificación permitió dotar de mayores asignaciones presupuestarias al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), para sufragar gastos de mantenimiento e inversión en infraestructura vial, que hiciera posible mitigar los efectos de las intensas lluvias de los meses de septiembre y octubre, relacionados a fenómenos metereológicos de gran intensidad, que afectaron enormemente al país, tales como el Huracán Félix, las ondas tropicales 35 y 36, los centros de baja presión y el eje de vaguada. 3 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP En lo relacionado con el financiamiento, de esta nueva asignación, se tomó en consideración la evolución de los ingresos fiscales, correspondiente al período enero-septiembre 2007 y las perspectivas del IV trimestre 2007. En este contexto, los ingresos reales acumulados al mes de septiembre y la proyección para todo el año conllevó a un estimado de aumento de la recaudación de C$53.2 millones, lo que se explica fundamentalmente por mayores ingresos en el IVA recaudado internamente y los ingresos por intereses de depósitos en el Banco Central. La solicitud de modificación al Presupuesto General de Egresos fue de un aumento de C$53.2 millones, consistente con la modificación al Presupuesto General de Ingresos por el mismo monto, con lo cual el nivel del déficit fiscal se mantenía inalterable. El resultado consolidado de las dos modificaciones al Presupuesto se muestra a continuación: BALANCE FISCAL 2007 (Millones de Córdobas) Presupuesto Original Anual (1) I Ingresos Totales Presupuesto Modificado Anual (2) Variaciones Absoluta 3 = (2-1) Relativa (%) 4 = (2/1) 19,915.0 20,454.9 539.9 2.7 II Gasto Total 24,931.2 24,984.4 53.2 0.2 III Déficit Global (I-II) (5,016.2) (4,529.5) 486.7 9.7 5,016.2 4,529.5 (486.7) 9.7 A. Donaciones 4,548.0 4,442.0 (106.0) (2.3) B. Financ. Ext. Neto 3,593.7 3,389.6 (204.1) (5.7) C. Financ. Int. Neto (3,125.5) (3,302.1) (176.6) 5.7 IV Financiamiento Neto Además, en el transcurso del ejercicio presupuestario, a través de ampliaciones automáticas, basadas en los Artos. 7 de la Ley Nº 615, el Arto. 53 de la Ley Nº 550, Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario y el Arto. 14 de la Ley Nº 635, se incorporó al Presupuesto General de Egresos un monto de C$533.9 millones. 4 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP Los montos de estas incorporaciones se componen de la siguiente manera, y el detalle por fuente y organismo se presenta en el Anexo, Cuadro Nº 15. - Ampliaciones, fuente recursos del tesoro (Policía Nacional (Arto. 7 de la Ley No. 615)................................................................ Ampliaciones, por mayores fuentes de rentas con destino específico (Arto. 53 de la Ley Nº 550).............................................. Ampliaciones, fuente donación externa en especie (Arto. 15 de la Ley Nº 615)………………………………………………………... Ampliación fuente recursos del tesoro (SINAPRED – Arto. 14 Ley Nº 635)............................................................................................ Ampliación fuente donación externa para ayuda afectados Huracán Félix (Arto. 13 y Arto. 4 de la Ley Nº 635 y Nº 639)…….. Total C$ 51.5 millones C$ 94.2 millones C$ 14.2 millones C$100.0 millones C$273.8 millones C$533.7 De lo anterior se desprende que la suma de C$373.8 millones, equivalente al 70.0%, de las incorporaciones automáticas se destinaron para paliar las necesidades urgentes de los afectados por el Huracán Félix. A nivel institucional, estas ampliaciones automáticas al Presupuesto General de Egresos por C$533.7 millones se presentan a continuación: Total (Millones C$) - Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED).................................................................................................... 347.4 - Ministerio de Gobernación........................................................................ 83.3 - Ministerio de Transporte e Infraestructura.............................................. 22.8 - Dirección General de Servicios Aduaneros………………………………. 17.5 - Ministerio de Salud………………………................................................... 12.0 - Ministerio de Educación…………………………………………………… 11.6 - Ministerio Público……………………………………………………………… 9.6 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público............................................... 9.4 - Ministerio de Relaciones Exteriores........................................................... 5.4 - Ministerio de Defensa.................................................................................. 4.5 - Corte Suprema de Justicia………………………………………………… 3.6 - Consejo Regional Autónomo Atlántico Norte........................................ 3.0 5 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP Total (Millones C$) - Transferencias a las Alcaldías por Exploración y Explotación Minera... 2.1 - Ministerio del Trabajo…………………………………................................. 1.0 - Fondo de Desarrollo Minero ……………................................................... 0.2 - Otros............................................................................................................... 0.3 Total 533.7 Como consecuencia de estas incorporaciones, se originó la ampliación al Presupuesto General de Ingresos en un monto de C$93.3 millones, producto de los mayores ingresos de rentas con destino específico. Al relacionar las modificaciones y las incorporaciones automáticas al Presupuesto, se obtiene el Presupuesto General de la República 2007 actualizado, cuyo resultado consolidado se presenta a continuación: BALANCE FISCAL 2007 (Millones de Córdobas) Presupuesto Modificado Anual I Ingresos Totales Presupuesto Actualizado Anual Variaciones Absoluta Relativa (%) 20,454.9 20,548.2 93.3 0.5 II Gasto Total 24,984.4 25,518.3 533.9 2.1 III Déficit Global (I-II) (4,529.5) (4,970.1) (440.6) 9.7 4,529.5 4,970.1 440.6 9.7 A. Donaciones 4,442.0 4,730.1 288.1 6.5 B. Financ. Ext. Neto 3,389.6 3,389.6 - C. Financ. Int. Neto (3,302.1) (3,149.6) 152.5 IV Financiamiento Neto 6 (4.6) Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 II Dirección General de Presupuesto-MHCP RESULTADOS DEL BALANCE FISCAL La ejecución presupuestaria, de conformidad a la normativa legal vigente y según los registros del sistema de contabilidad integrada, muestra al cierre del ejercicio presupuestario 2007 los siguientes resultados: - Ingresos totales percibidos por un monto de C$20,585.2 millones, lo que significa un grado de ejecución del 100.2% respecto al presupuesto anual actualizado; recursos que permitió cumplir con las expectativas de crecimiento anual de recaudación y posibilitado el financiamiento de los gastos de los organismos para la prestación de los servicios y la ejecución de la inversión. Con relación a la recaudación del 2006, los ingresos se incrementan 17.5% y una presión fiscal que pasa del 18.0% en el 2006 a 18.7% en el 2007. Estos resultados positivos se lograron gracias a una mejor administración tributaria y aduanera. - Gastos totales devengados de C$23,819.3 millones, equivalente a un grado de ejecución de 93.3% en relación al presupuesto anual actualizado. Este nivel de ejecución es ligeramente mayor a lo observado en el 2006 que fue de 91.6%., pero mostrando un mayor dinamismo la ejecución del gasto corriente. - Déficit global de C$3.234.1 millones, de un déficit anual actualizado de C$4,970.1 millones, lo que significa un grado de ejecución de 65.1%. La subejecución obedece principalmente a un menor gasto de capital y a un buen desempeño de la recaudación. El déficit equivalente a 3.1% del PIB se mantuvo por debajo de lo estimado en el Programa Económico Financiero acordado con los organismos internacionales, en particular el déficit después de donaciones, que logró registrar un superávit de 0.6% del PIB. BALANCE FISCAL 2007 (Millones de Córdobas) CONCEPTO PRESUPUESTO ANUAL ACTUALIZADO (1) EJECUCIÓN (2) SALDO 3 = (1-2) GRADO DE EJECUC (%) 4 = (2/1) I Ingresos Totales 20,548.2 20,585.2 (37.0) 100.2 II Gastos Totales 25,518.3 23,819.3 1,699.0 93.3 (4,970.1) (3,234.1) (1,736.0) 65.1 4,970.1 3,234.1 1,736.0 65.1 A. Donaciones Externas 4,730.1 3,893.0 837.1 82.3 B. Financ. Ext. Neto 3,389.6 2,728.2 661.4 80.5 (3,149.6) (3,387.1) 237.5 107.5 III Déficit Global (I-II) IV Necesidad de Financ. C. Financ. Int. Neto 7 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP En las Necesidades de Financiamiento Neto, las donaciones externas alcanzaron un monto de C$3.893.0 millones, que equivale a un grado de ejecución de 82.3% con respecto al presupuesto anual, las que una parte (74.8%) se destina a programas y/o proyectos específicos y la otra son recursos líquidos o de apoyo presupuestario. Los recursos líquidos o de apoyo presupuestario percibidos fueron de C$982.5 millones, que representa el 83.4% de lo presupuestado en el año. Lo percibido por este concepto proviene del Gobierno de Holanda C$284.5 millones, Unión Europea C$488.1 millones, del Gobierno de Suiza C$95.7 millones, Gobierno de Noruega la suma de C$62.4 millones y el Gobierno de Finlandia C$51.8 millones. La subejecución la originaron Suecia y Gran Bretaña. Por su parte, en el Financiamiento Externo Neto, la ejecución fue de C$2,728.2 millones, o sea el 80.5% de lo presupuestado en el año y está compuesto de desembolsos de préstamos concesionales por C$3,419.4 millones, entre atados a proyectos de inversión y líquidos o de apoyo presupuestario, menos el servicio de la amortización de la deuda externa de C$691.2 millones. En los recursos líquidos o de apoyo presupuestario, lo ingresado fue de C$1,053.1 millones, lo que es ligeramente superior a lo presupuestado en el año, de los cuales C$453.6 millones provienen del Banco Mundial del préstamo N° 4243-NI, C$280.3 millones del BID, C$153.7 del KFW del préstamo PRSC II y C$165.5 millones de la OPEP. En cuanto a la amortización de la deuda externa por C$691.2 millones, el grado de ejecución es del 96.5% del total anual, los que en su mayoría se destinaron al BID, BCIE, Eximbank China, ICO-España, República de Bulgaria, Banco de México y OPEP, entre otros. En cuanto al Financiamiento Interno Neto, éste alcanzó un monto negativo de C$3,387.1 millones, de los cuales C$2,639.7 millones corresponden al pago de amortización de la deuda interna, equivalente a una ejecución del 95.1% del monto anual presupuestado. La mayor parte de estos pagos estuvieron dirigidos a cancelar Certificados de Pagos BPI’s por la suma de C$1,524.1 millones, con una ejecución equivalente del 92.6%, y al BCN por C$685.6 millones, por pagos de Bonos Bancarios y Bonos de Tesoro/Deuda Externa. Se debe señalar que se colocaron Letras y Bonos de de la República, por un monto bruto de C$326.0 millones o sea el equivalente a 52.1% de lo presupuestado en el año y las disponibilidades al final del período se aumentaron en un monto de C$1,376.2 millones. Cabe señalar que las colocaciones de Letras de Tesorería por C$184.0 millones resultó exitosa por la activa participación del INSS. Por su parte, las colocaciones de Bonos de la República por C$142.0 millones estuvo por debajo de lo estimado en el año y ocasionó la subejecución de esta fuente 8 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP de financiamiento del presupuesto. La baja ejecución se debe: a) Implementación de una política de alargamiento de plazo progresiva para desarrollar el mercado de deuda pública y en especial para mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública interna; b) las subastas competitivas y no competitivas a tres años plazo, implica un cambio en la cultura de los inversionistas, porque los mismos están acostumbrados a planificar sus inversiones financieras en títulos valores de corto plazo; y c) la especulación en el mercado financiero sobre la legalidad de los Bonos Bancarios originados por la reinversión de los CENI’S bancario, afectó el desempeño de la colocación de los Bonos de la República de Nicaragua. III EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Los ingresos percibidos durante el año alcanzaron un crecimiento satisfactorio, pues se logró colectar C$20,585.2 millones, lo que es ligeramente superior (100.2%) al presupuesto actualizado anual y siendo mayor en términos absolutos en C$37.0 millones. Respecto a 2006, registra un crecimiento de 17.5%, con lo que la presión fiscal pasó de 18.0% en el 2006 a 18.7% en el 2007. Las mayores tasas de crecimiento se registraron en el IR (20.3%), IVA (17.4%) y Comercio Exterior (17.3%), con respecto a 2006, respectivamente. Estos resultados son productos de los esfuerzos por mantener la consolidación de la estabilidad macroeconómica interna, el crecimiento, aunque moderado, de la economía y en particular las actividades realizadas para mejorar la administración del sistema tributario, relacionadas con la ampliación de la base de contribuyentes y modernización de los instrumentos de control y fiscalización, que permitieron combatir la evasión y elusión fiscal. La participación de los ingresos percibidos por dirección recaudadora es la siguiente: Dirección General de Ingresos 60.8%, Dirección General de Servicios Aduaneros 34.8% y Dirección General de Tesorería 4.4%. 9 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP A continuación se presenta un resumen de la ejecución presupuestaria de los principales rubros de ingresos fiscales según lo percibido: INGRESOS PERÍODO 2007 (Millones de Córdobas) CONCEPTO PRESUPUESTO ACTUALIZADO ANUAL (1) EJECUCIÓN Saldo GRADO DE EJECUCIÓN (%) (2) (3=1-2) (4=2/1) Ingresos Corrientes 20,548.2 20,585.3 (37.2) 100.2 1. 18,926.4 18,926.4 0.1 100.0 1.1 Sobre los Ingresos 5,758.7 5,752.7 6.0 99.9 1.2 Sobre la Prod., Cons. Y Trans. 7,293.1 7,221.6 71.6 99.0 3,164.1 937.8 2,078.8 1,112.5 3,102.5 928.6 2,107.6 1,082.9 61.6 9.2 (28.8) 29.6 98.1 99.0 101.4 97.3 1.3 Sobre el Comercio Exterior 5,874.6 5,952.1 (77.5) 101.3 2. Ingresos no Tributarios 1,348.6 1,397.0 (48.4) 103.6 3. Rentas de la Propiedad 169.1 150.9 18.2 89.3 4. Transferencias Corrientes 104.0 110.9 (6.9) 106.6 20,548.2 20,585.2 (37.0) 100.2 Ingresos Tributarios a) b) c) d) Impto. al Valor Agregado Impto. Selectivo al Consumo* Derivados del Petróleo Otros T O T A L (*) Aguardientes, rones,cervezas, cigarrillos y gaseosas. Ingresos Corrientes El componente principal en la ejecución de los ingresos corrientes de C$20.585.2 millones son los ingresos tributarios (92.0%), los que alcanzan un grado de ejecución del 100.0% respecto al presupuesto actualizado, con C$0.1 millones menos que lo estimado en el año. Los ingresos tributarios tuvieron una evolución positiva, pues como proporción del PIB pasó de 17.4% en el 2006 a 18.1% en el 2007. Su monto de C$18,926.4 millones fue aportado principalmente (89.4%) por los rubros impuesto al comercio exterior, el impuesto sobre la renta, el IVA y los derivados del petróleo. El resto de los ingresos corrientes lo absorben los ingresos no tributarios (6.8%), rentas de la propiedad (0.7%) y transferencias corrientes (0.5%). 10 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP A continuación se describe el comportamiento de la ejecución de las principales líneas de ingresos: Impuesto Sobre los Ingresos. Bajo este concepto se captaron C$5,752.7 millones, representando 0.1% por debajo (C$6.0 millones) del presupuesto actualizado del año. El Impuesto sobre la Renta es el principal componente, y creció a una tasa del 20.3%. Su participación dentro de los ingresos tributarios es del 30.4%, lo que es mayor a lo registrado en el 2006 que fue de 29.5%. Impuesto al Valor Agregado. Alcanzó una recaudación de C$3,102.5 millones, con sub-ejecución del 1.9% del presupuesto anual actualizado y una tasa de crecimiento del 17.4% respecto a la recaudación del 2006. Presenta mejoría en su comportamiento, debido a la implementación de la estrategia de “fiscalización inteligente”, que realiza una selección más efectiva de aquellos contribuyentes con mayor incumplimiento relativo. Su participación dentro de los ingresos tributarios fue de 16.4%, la que fue ligeramente mayor a lo alcanzado en el 2006 que fue de 16.3%. Impuesto Selectivo al Consumo. Este concepto agrupa las recaudaciones por rones y aguardientes, cervezas, cigarrillos y gaseosas, alcanzando una recaudación de C$928.6 millones. El monto representa el 99.0% de su presupuesto anual actualizado y un incremento del 12.0% respecto a la recaudación obtenida en el 2006. La participación dentro de los ingresos tributarios es de 4.9%, la cual es menor al 2006 que fue de 5.1%. Derivados del Petróleo. El impuesto conglobado a los derivados del petróleo presenta una recaudación de C$2,107.6 millones, lo que corresponde al 101.4% del presupuesto anual actualizado, y una tasa de crecimiento de 14.2% de la recaudación del 2006. Su participación dentro de los ingresos tributarios es de 11.1%, la que es menor a lo alcanzado en el 2006 que fue de 11.4%. Impuestos sobre el Comercio Exterior. A través de estos impuestos se recaudó la suma de C$5,952.1 millones, lo que corresponde al 101.3% del presupuesto anual actualizado y superior en 17.3% respecto a la recaudación del 2006. Los impuestos al comercio exterior representan el 31.4% de los ingresos tributarios, lo que resulta ligeramente mayor al 31.3% alcanzado en el 2006. Ingresos No Tributarios. Bajo este concepto se incorporan tasas, derechos, multas y otros ingresos no tributarios, de los cuales se colectaron en este período C$1,397.0 millones, que representan el 103.6% del presupuesto 11 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP actualizado del año y el 6.8% del total de ingresos corrientes. Estos ingresos crecieron a una tasa del 22.8% respecto a 2006. Los componentes de mayor participación son: Derecho por Aprovechamiento a los Recursos Pesqueros con C$8,7 millones, 140.7% del presupuesto actualizado, Derechos Consulares con C$63.7 millones, 102.7% del presupuesto actualizado, y un crecimiento de 4.5% respecto a lo recaudado en 2006; Derecho sobre Explotación del Sector Minero con C$33.6 millones, 119.2% del presupuesto actualizado con un decremento de 11.3% respecto a lo recaudado en 2006; Derecho de Aprovechamiento del Sector Forestal con C$5.7 millones, 109.5% del presupuesto actualizado, y 50.9% menor respecto a lo recaudado en 2006, y Rentas con Destino Específico con C$613.2 millones, 105.2% del presupuesto actualizado. En la recaudación de estas rentas sobresalen la Dirección General de Servicios Aduaneros con C$ 131.8 millones, Ministerio de Gobernación con C$121.7 millones, Corte Suprema de Justicia con C$71.3 millones, Ministerio de Salud C$68.6 millones, Ministerio Agropecuario y Forestal C$58.5 millones, y Ministerio de Transporte e Infraestructura con C$29.8 millones, entre otros. Rentas de la Propiedad. Los ingresos fueron de C$150.9 millones, lo que representa el 89.3% del presupuesto anual actualizado y un crecimiento de 56.6% respecto a lo percibido en el 2006. Está compuesto por intereses por préstamos internos con C$13.0 millones, e intereses por depósitos internos con C$ 137.9 millones. Transferencias Corrientes. Por este concepto se percibió un monto de C$110.9 millones, lo que representa el 106.6% de lo presupuestado en el año. Estos ingresos provienen de: Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos C$35.0 millones, Corporación de Zonas Francas C$30.0 millones, Petróleos de Nicaragua C$21.9 millones y Corporaciones Nacionales del Sector Público C$20.0 millones., Empresa Nacional de Alimentos Básicos C$4.0 millones. 12 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP Estructura de los Ingresos El cambio en la estructura de los ingresos tributarios entre el año 2006 y 2007 se aprecia en el siguiente gráfico: ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Enero-Diciembre 2006 - 2007 100% 6.3 5.5 80% 31.3 31.4 Otros Com. Ext. Porcentaje Petróleo 60% 11.4 11.1 5.1 5.1 40% 16.3 16.4 20% 29.5 30.4 0% Ene-Dic 2006 ISC IVA I.R. Ene-Dic 2007 Actividades de las Direcciones Recaudadoras Las direcciones recaudadoras ejecutaron sus planes de trabajo con el objetivo de ampliar y depurar la base tributaria, modernizando e implementando instrumentos de control que permitan combatir la evasión fiscal, aplicar correctamente la legislación fiscal y aduanera, y mejorar los sistemas y procesos que contribuyan a fortalecer la administración tributaria. Dirección General de Ingresos: En el año 2007, la D.G.I. inició un nuevo período de administración tributaria, aplicando una política de puertas abiertas y trato justo y equitativo con todos los contribuyentes, acorde con los lineamientos del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. A fin de brindar mejor atención a los contribuyentes se abrieron dos nuevas administraciones de renta en Managua, la Renta Central y Renta Larreynaga y ventanillas fiscales en los Municipios de Diriamba y Santa Teresa, en las instalaciones de la Bolsa Agropecuaria (BACSA) y apertura de una nueva dependencia de Catastro Fiscal en las oficinas de la DGI. Se continuó con el proceso de pagos en banco para los contribuyentes del régimen 13 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP simplificado de Cuota Fija de Managua, incorporándose BANCENTRO y BAC. Durante el período se recibieron 4,320 pagos en banco, tanto de grandes contribuyentes, como de cuota fija. Las diversas unidades de fiscalización realizaron 1,806 casos de auditorías fiscales intensivas y 125,615 revisiones extensivas. Los pagos generados por estas actuaciones fueron de C$101.4 millones (incluye impuestos C$95.5 millones y multas, intereses, recargos y otros C$5.9 millones). El universo de contribuyentes activos al final del mes de Diciembre, es de 93,981 contribuyentes, de los cuales 43,727 pertenecen al régimen general y 50,254 al de Cuota Fija. En el último trimestre 2007 se aumentó en 2,383 contribuyentes; 729 pertenecen al régimen general y 1,654 al de Cuota Fija. Las diferentes unidades de atención al contribuyente a nivel nacional atendieron en el período 110,754 consultas tributarias (visitas, llamadas telefónicas, cartas y correos electrónicos), superior en 28.0% a las atendidas en el mismo período 2006. Se iniciaron acciones tendientes a la revisión del marco normativo para el proceso de registro de nuevos contribuyentes, para lo cual se revisaron las disposiciones técnicas que regulan este sub-proceso, así como modificaciones de los formularios. Se resolvieron en tiempo y forma 102 recursos de revisión interpuestos por los contribuyentes y se tramitaron 20 recursos de apelación ante el Director General de Ingresos, para su debida presentación ante el Tribunal Administrativo Tributario. Con el propósito de fortalecer las relaciones con los diferentes sectores económicos, se realizó conferencias sobre el IR, IVA; Cuota fija dirigidas al personal de las agencias fiscales de la Alcaldía de Boaco, en Masaya se dió charla fiscal a ONG y del Código Tributario a funcionarios de INIFOM, sobre Retenciones en la Fuente; Capacitación a principales contribuyentes de las Administraciones de Renta de Managua, León, Matagalpa, Jinotega, Estelí, Chontales, Boaco, Granada, Masaya y dueños de Cyber Cafés sobre el nuevo proceso de declaración electrónica, mediante el uso de la Ventanilla Electrónica Tributaria (VET). Reuniones y encuentros con Asociaciones de Mercados, de Managua y León; con representantes de turismo, de la Cámara de Comercio, Cámara de Industria, con los Embajadores y Ministros de Hacienda de Centro América y el Caribe. 14 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP Dirección General de Servicios Aduaneros (DGSA): La Dirección General de Servicios Aduaneros como institución especializada en comercio exterior, aseguró los servicios de facilitación, agilización, control y seguridad de las operaciones de comercio exterior, llevando a cabo la ejecución de programas y operativos para combatir y reducir la defraudación y el contrabando aduanero de las mercancías. En este sentido, se realizaron en el período 147 operativos y paralelamente 156 auditorías ex post a empresas importadoras. Se hizo presencia en áreas de riesgo como aduanas fronterizas, puntos ciegos, almacenes de depósito y se realizaron operativos locales y regionales. Se efectuaron 111 auditorias domiciliares a igual cantidad de personas naturales y/o jurídicas en su domicilio fiscal y se actualizó la base de datos de valor, grabándose 150,349 solicitudes que faciliten el quehacer aduanero. Se realizaron dos subastas públicas de mercadería variada. Se revisaron 88,065 declaraciones de diferentes regímenes aduaneros, de las cuales 64,279 fueron definitivas y 23,786 temporales. Se recibieron y tramitaron 7,652 solicitudes de exoneraciones a personas naturales y jurídicas, así como de regímenes aduaneros especiales, representando una base imponible (CIF) de US$514.9 millones. Se recibieron 27,641 solicitudes de trámites en el Centro de Atención al Usuario y se atendieron 12,134 consultas personalizadas. Las principales acciones de inspectorías realizadas en 2007 fueron: 887 entre captación de riesgos, recepción de denuncias, recepción de informaciones, verificación de tránsitos pendientes de arribo, entre otros. Para la correcta clasificación arancelaria de las mercancías, se publicaron durante este período resoluciones administrativas en la página web y en La Gaceta, Diario Oficial. IV EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Gasto Total La ejecución del presupuesto de egresos registra un monto total de devengado de C$23,819.3 millones, equivalente al 93.3% del presupuesto anual actualizado y mostrando en los gastos corrientes un mayor dinamismo en su ejecución. Un aspecto relevante de la ejecución del gasto es que estuvo definido por una política fiscal de disciplina, austeridad y racionalidad, 15 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP así como orientado al cumplimiento de las prioridades definidas por el GRUN, como es el mayor gasto focalizado a la reducción de la pobreza. Se destaca también los incrementos de recursos que se destinaron para atender las urgentes necesidades derivadas de los efectos del huracán Félix y las fuertes lluvias que afectaron enormemente al país en los meses de septiembre y octubre. El monto de ejecución muestra un incremento de 12.6% respecto a 2006, y si se excluye el servicio de intereses y comisiones de la deuda pública, el gasto primario muestra una tasa de crecimiento de 14.0% con respecto al 2006. El gasto del 2007 fue el equivalente a 22.7% del PIB, lo que es mayor al 20.2% del 2006, pese al gasto de las elecciones nacionales y regionales del 2006. Atendiendo la estructura del gasto, el 67.6% de la ejecución está destinada a gastos corrientes y el 32.4% al gasto de capital. PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO EJECUCIÓN 2007 (Millones de Córdobas) PRESUPUESTO ACTUALIZADO EJECUCIÓN ANUAL DEVENGADO SALDO GRADO DE EJECUCIÓN (%) Gastos Corrientes Gastos de Capital 16,544.1 8,974.2 16,113.5 7,705.8 430.6 1,268.4 97.4 85.9 GASTO TOTAL 25,518.3 23,819.3 1,699.0 93.3 Gasto Corriente Los gastos corrientes con C$16,113.5 millones de ejecución, reflejan el 97.4% de la utilización de la asignación anual actualizada y se presenta como el de mayor ejecución. Este gasto es superior en 12.1% a lo ejecutado en el 2006 y respecto al gasto corriente primario, es decir el gasto corriente total sin el servicio de intereses y comisiones de la deuda pública, su tasa de crecimiento es un poco mayor, pues con un monto de ejecución de C$14,485.0 millones supera en 14.3% lo registrado en el 2006. Este crecimiento nominal se explica por el comportamiento de los gastos de remuneraciones o servicios personales y la transferencia al sector público. 16 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP En los componentes del gasto corriente, el gasto de consumo (remuneraciones y compra de bienes y servicios) registra una ejecución de C$9,815.4 millones, que equivale a un grado de ejecución de 97.0% con relación al presupuesto anual actualizado. Su nivel de ejecución resultó similar al del gasto corriente total, pero presenta una tasa de crecimiento del 27.7% en relación a lo ejecutado en el 2006, en particular por el traslado a nómina fiscal del personal de los centros autónomos y por los ajustes salariales. El otro componente del gasto corriente es el rubro de transferencias, que presenta una ejecución de C$4,779.3 millones, equivalente al 98.5% respecto a la asignación anual actualizado y una reducción del 6.2% en relación a 2006, a causa de la eliminación del proceso de la autonomía escolar, que motivó la reasignación de los gastos a servicios personales. En cuanto a las rentas de la propiedad, o sea los intereses de la deuda pública, la ejecución fue C$1,518.9 millones, reflejando un grado de ejecución de 96.8% de su presupuesto anual actualizado y una reducción de 5.0% respecto a 2006. En lo que respecta a los gastos de consumo, la ejecución de las remuneraciones o gastos de servicios personales presenta una ejecución de C$6,788.5 millones, que equivale a un nivel de ejecución del 99.4%. El otro componente del gasto de consumo es el rubro de bienes y servicios, el que con un nivel de gasto de C$3,026.9 millones, presenta un grado de ejecución de 92.0% respecto al presupuesto anual actualizado, lo cual se vió afectado por la subejecución de la fuente de donación externa. Respecto al gasto de transferencias corrientes, este alcanzó un monto de ejecución de C$4,779.3 millones. Dentro de este concepto de gasto, sobresale lo relacionado al sector privado con un monto de C$1,080.5 millones, cuyo destino principal son los remanentes de desembolsos a los centros autónomos y subvencionados del Ministerio de Educación, con C$504.2 millones, pensiones, jubilaciones y becas con C$167.2 millones, el subsidio a las Cooperativas de Transporte de la Ciudad de Managua y Ciudad Sandino por C$23.3 millones, Asignación para Indemnización a Trabajadores con C$38.7 millones y el proyecto de apoyo a las comunidades con C$38.6 millones, entre otros. Otro rubro importante dentro de las transferencias corrientes corresponde a lo otorgado a las entidades del sector público, que alcanzó el monto de C$3,625.4 millones, destinados a diferentes instituciones descentralizadas y entes autónomos. De este total, la suma de C$1,494.7 millones fueron erogaciones a las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior que incluye el subsidio de energía eléctrica y agua potable, C$324.4 millones se destinaron a Transferencia Municipal, C$236.7 millones a la Dirección General de Ingresos, C$280.2 millones al FOMAV, C$177.5 millones a la Dirección General de Servicios Aduaneros, C$146.2 millones al 17 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP Ministerio Público y C$98.5 millones a los Consejos y Gobiernos Regionales de la Costa Atlántica, entre otros. También forman parte de las transferencias corrientes las destinadas al sector externo, o sea las cuotas a organismos internacionales, cuyo monto de ejecución fue de C$73.4 millones, de los cuales C$34.1 millones corresponden al aporte al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), C$9.7 millones a la Corte Centroamericana de Justicia y C$9.2 millones a Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), entre otras. En cuanto a las rentas de la propiedad o pago de intereses de la deuda pública, se ejecutó un monto de C$1,518.9 millones, presentando un grado de ejecución del 96.8%, lo que resultó acorde con lo programado y con los vencimientos del período. En el servicio de intereses, la deuda interna presentó un monto de ejecución de C$1,096.1 millones, de los cuales C$739.3 millones fueron a Certificados de Pagos (BPI’s) y C$327.9 millones al Banco Central de Nicaragua por pagos de Bonos Bancarios y Bonos del Tesoro/Deuda Externa. En relación al servicio de deuda externa, se cancelaron intereses por C$422.8 millones, de los cuales 88.7% (C$375.0 millones) se concentraron en el BCIE, BID, Eximbank China, Banca Comercial, Banco de México y República de Checoslovaquia. Gasto de Capital El gasto de capital o de inversión de C$7,705.8 millones, registró un grado de ejecución de 85.9% respecto a la asignación anual actualizada y muestra una tasa de crecimiento de 13.6% respecto a 2006. Fue financiado en un 29.2% con recursos del tesoro y rentas con destino específico, 11.5% con rentas del tesoro/Alivio BID, BM y FIDA, el 29.5% con desembolsos de préstamos externos y el 29.8% con donaciones externas. 18 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP El nivel de ejecución del gasto de capital por su fuente de financiamiento se muestra a continuación: GASTO DE CAPITAL EJECUCIÓN 2007 FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Millones de Córdobas) PRESUPUESTO ANUAL ACTUALIZADO EJECUCIÓN DEVENGADO SALDO % DE EJECUCIÓN Recursos del Tesoro Rentas con Destino Específico Rentas Tesoro / Alivio Donación Externa Préstamo Externo 2,249.9 55.5 926.5 2,701.3 3,041.0 2,199.9 54.4 884.8 2,295.6 2,271.1 50.0 1.1 41.7 405.7 769.9 97.8 98.1 95.5 85.0 74.7 Gasto de Capital 8,974.2 7,705.8 1,268.4 85.9 Del cuadro anterior, se puede observar que los recursos internos (tesoro, Alivio y Rentas con destino Específico) con un monto de ejecución de C$3,139.1 millones muestran un mayor dinamismo con un promedio de 97.1% respecto al presupuesto actualizado. Con fuente de donaciones externas se logró ejecutar el 85.0% y con desembolsos de préstamos externos 74.7%, respectivamente. Por otra parte, el monto ejecutado en gasto de capital representa el 32.4% del gasto total del gobierno y con respecto al PIB tiene una participación del 7.3%. Con relación a la ejecución del 2006, muestra un incremento del 13.6% (C$923.5 millones), lo que se atribuye en parte a un mayor uso de los recursos externos. La subejecución de C$1,268.5 millones, equivalente al 14.1% de lo asignado en el año, se corresponde con la siguiente composición de financiamiento. a) 60.7% se originan de desembolsos de préstamos externos. b) 32.0% de fuentes de donaciones externas. c) 4.0% corresponde a recursos del tesoro y rentas con destino especifico. d) 3.3% provienen de rentas del tesoro/Alivio HIPC. 19 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP En términos generales, los principales factores que incidieron en la subejecución del programa de inversión son: - Proceso de transición y el cambio sustantivo de políticas para reorientar la inversión a los sectores priorizados. En este sentido las instituciones concentraron sus esfuerzos en preparar una reforma al Proyecto de Presupuesto que afectó el programa de inversión pública, por lo que el gasto se concentró en los gastos operativos de los proyectos durante el primer semestre. - Atrasos en los procesos de licitación, porque en algunos casos los precios ofertados por los contratistas sobrepasaron el precio base estimado. - La implementación de medidas de austeridad y racionalización del gasto, en particular sobre gastos de consultorías, compras y adquisiciones de maquinarias y equipos de transporte y de oficina, lo que motivó plantear acciones para reasignar los recursos a otras actividades priorizadas por el Gobierno, dentro del marco de las leyes y convenios. - Así mismo, en el caso de los proyectos que son ejecutados directamente por los donantes, las instituciones siguieron enfrentando dificultades en obtener la información necesaria que les permita registrar la ejecución en el SIGFA oportunamente. Atrasos en la elaboración de los estudios y diseños de proyectos, así como proyectos aprobados que no tenían asegurado el financiamiento externo. - A nivel institucional, aproximadamente el 90% de la ejecución del gasto de capital o de inversión está concentrado en 19 instituciones. Las instituciones que tienen mayor participación dentro del gasto total de capital son las siguientes: Ministerio de Transporte e Infraestructura con el 19.6%, Transferencia Municipal 13%, Ministerio de Salud 10.1%, Ministerio Agropecuario y Forestal 9.6%, Ministerio de Educación 6.9%, Instituto de Desarrollo Rural 6.6%, el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) con el 3.8% y el Ministerio de Energía y Minas con el 2.3%. Entre las instituciones que presentan un mayor nivel de ejecución en relación al presupuesto anual actualizado, a excepción de las Universidades y Transferencia Municipal, podemos mencionar a las siguientes: Secretaria Ejecutiva del SINAPRED con el 100%, Instituto de la Pesca y Acuicultura 99.7%, Instituto de Desarrollo Rural 97.1%, Ministerio de Salud con 93.9%, Ministerio de Gobernación 91.9% y el Ministerio Agropecuario y Forestal con el 87.4%. 20 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP El cuadro siguiente muestra el grado de ejecución y la participación porcentual a nivel institucional: GASTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL EJECUCIÓN 2007 (Millones de Córdobas) Institución Presup.Anual Ejecución Grado de Actualizado Devengado Ejecución % Participac. % Ministerio de Transporte e Infraestructura 1,781.6 1,511.0 84.8% 19.6% Transferencia Municipal 1,017.3 998.6 98.2% 13.0% Ministerio Agropecuario y Forestal 848.5 741.8 87.4% 9.6% Ministerio de Salud 829.0 778.5 93.9% 10.1% Ministerio de Educación 651.6 534.6 82.1% 6.9% Instituto de Desarrollo Rural 526.1 510.7 97.1% 6.6% Fondo de Inversión Social de Emergencia 390.7 296.4 75.9% 3.8% Ministerio de Energía y Minas 218.3 175.0 80.1% 2.3% Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 201.8 157.1 77.8% 2.0% Instituto Nicaraguense de Fomento Municipal 192.2 164.8 85.7% 2.1% UCRESEP 176.8 134.4 76.0% 1.7% Ordenamiento de la Propiedad 175.4 104.1 59.4% 1.4% Secretaría Ejecutiva del SINAPRED 165.0 165.0 100.0% 2.1% Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 162.5 107.0 65.9% 1.4% Ministerio de Gobernación 151.1 138.9 91.9% 1.8% Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez 150.2 96.7 64.4% 1.3% Universidades y Centros de Educación Técnica Superior 148.5 148.5 100.0% 1.9% Corte Suprema de Justicia 129.9 81.6 62.8% 1.1% Instituto Nicaraguense de la Pesca y Acuicultura 118.9 118.5 99.7% 1.5% Resto de Instituciones 938.7 742.6 79.1% 9.6% 8,974.2 7,705.8 85.9% 100.0% Total Gasto Funcional Según la estructura funcional del gasto, o sea según la naturaleza de los servicios que las instituciones brindan a la población, la ejecución del gasto se concentró en una proporción importante en el área social, lo que está en correspondencia con la aprobación y lineamiento del Presupuesto 2007. 21 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP Del total de gastos ejecutados, el 51.6% se destinó a servicios sociales y el 17.0% a los servicios económicos, que incluye infraestructura vial, servicio agropecuario y forestal, servicio de medio ambiente y recursos naturales, servicios e infraestructura para desarrollo rural y servicios industriales y comerciales, entre otros. El resto lo absorbieron los servicios de defensa, orden público y seguridad con 13.2%; los servicios de administración gubernamental con 11.3%; y el servicio de la deuda que representó el 6.9% del gasto total. En concordancia con las prioridades del GRUN, el área de servicios sociales utilizó recursos por un monto de C$12,298.9 millones, siendo sus componentes educación, salud, vivienda y servicios comunitarios, servicio social y asistencia social, y servicios recreativos, culturales y religiosos. Los gastos de servicios sociales presentan un grado de ejecución del 95.5% de su presupuesto anual actualizado y con respecto a 2006, se incrementan en 19.7% (C$1,974.4 millones). El gasto social se incrementó de 11.1% del PIB en el 2006 a 11.6% del PIB en el 2007, con aumentos en las áreas de salud y educación. El gasto de educación con C$5,276.7 millones se constituye como el principal componente en la ejecución del gasto social y del total, y muestra un crecimiento de 19.7% respecto a 2006. Por su parte, el área de salud con 22 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP un gasto de C$3,899.8 millones, alcanzó un nivel de ejecución de 98.2% respecto a su presupuesto actualizado y se incremento en 23.4% en relación a 2006. Los esfuerzos estuvieron relacionados con la política de gratuidad y acceso a los servicios públicos de educación y salud, eliminando los cobros a la población; mejoras en los indicadores de cobertura, reducción de la mortalidad materna, mejora en la retención escolar y en el número de alfabetizados. Por otra parte, en estos sectores se hicieron mejoras en la infraestructura escolar y hospitalaria, se incrementaron las raciones alimenticias escolares, así como de mochilas, útiles y textos escolares. Se mejoraron los salarios de dichos sectores y se dotaron de mayores recursos humanos para la atención de los servicios. Los servicios económicos, que incluye infraestructura vial, servicios agropecuario y forestal, medio ambiente y recursos naturales, infraestructura para desarrollo rural y servicios industriales y comerciales, es otro de los sectores que se le dió mayor atención con un monto de C$4,055.4 millones absorben el 17.0% del total de los gastos, y presenta una tasa de crecimiento de 43.1% (C$1,222.1 millones) respecto a 2006. Cabe mencionar que en esta área se encuentran los nuevos programas que se incorporaron para el combate y reducción de la pobreza. Por una parte, el Bono Productivo Alimentario, en donde se destinaron recursos para capitalizar a familias campesinas rurales en extrema pobreza, y por otro, el programa Usura Cero, consistente en el otorgamiento de microcrédito a pequeños negocios (pulperías, venta de comida, venta de ropa y venta de cosméticos, entre otros). El resto del gasto corresponde a los servicios de administración gubernamental con 11.3%, del total de los gastos, equivalente a C$2,692.8 millones; defensa, orden público y seguridad con 13.2%, es decir C$3,143.7 millones; y el servicio de la deuda que representa el 6.9% del gasto total, con un monto de C$1,628.5 millones. 23 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP La estructura funcional del gasto presenta la siguiente composición: ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL GASTO EJECUCIÓN PERIODO 2007 (Millones de Córdobas) CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN ESTRUCTURA GRADO DE ACTUALIZADO DEVENGADO EJECUCIÓN % EJECUCIÓN % Servicios Sociales Educación Salud Servicios Sociales y Asistencia Social Vivienda y Servicios Comunitarios Servicios Recreativos, Culturales y Religiosos Administración Gubernamental Defensa, Orden Público y Seguridad Servicios Económicos Deuda Pública, Intereses y Gastos Total de Gastos 12,884.1 5,591.0 3,969.7 1,299.0 1,841.1 183.3 12,298.9 5,276.7 3,899.8 1,190.5 1,749.1 182.8 51.6 22.1 16.4 5.0 7.3 0.8 95.5 94.4 98.2 91.6 95.0 99.7 3,034.5 3,218.1 4,670.2 1,711.4 2,692.8 3,143.7 4,055.4 1,628.5 11.3 13.2 17.0 6.9 88.7 97.7 86.8 95.2 25,518.3 23,819.3 100.0 93.3 Gasto en Pobreza Los gastos destinados a la reducción de la pobreza presenta una ejecución de C$14,012.6 millones, equivalente al 91.6% del presupuesto actualizado. Excluyendo el pago de los intereses y comisiones de la deuda pública, la ejecución de dicho gasto absorbe el 63.1% del gasto total anual primario, que presenta un incremento de 12.2% (C$2,568.5 millones) a lo ejecutado en 2006. El gasto en pobreza se incrementó de 12.3% del PIB en el 2006 a 13.3% del PIB en el 2007. Aún cuando esta evolución es favorable, los niveles de pobreza siguieron siendo una prioridad en las asignación de los recursos. En su composición, los gastos corrientes destinado a la reducción de la pobreza es de C$7,328.7 millones, y se incrementa en 29.3% (C$1,661.7 millones) respecto a lo ejecutado en el 2006. Por su parte, el gasto de capital de C$6,683.9 millones, presenta un incremento de 15.7% (C$906.8 millones), respectivamente. 24 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP GASTOS EN POBREZA EJECUCIÓN PERIODO 2007 (Millones de Córdobas) CONCEPTO GASTO CORRIENTE GASTO CAPITAL TOTAL % Total Pobreza 7,328.7 6,683.9 14,012.6 63.1 No Pobreza 7,156.3 1,021.9 8,178.2 36.9 Total Gastos 14,485.0 7,705.8 22,190.8 100.0 Nota: No incluye intereses y comisiones de la deuda pública por C$1,628.5 Este gasto total de pobreza ejecutado de C$14,012.6 millones está financiado así: a) 51.7% (C$7,251.3 millones) con recursos del tesoro y rentas con destino específico, b) 15.9% (C$2,231.0 millones) con recursos del Tesoro/Alivio HIPC, c) 14.5% (C$2,030.0 millones) de desembolsos de préstamos externos, d) 17.8% (C$2,500.3 millones) de fuentes de donaciones externas atadas a programas y proyectos. Cabe señalar que los recursos del tesoro y rentas con destino específico se incrementan 21.8% (C$1,296.2 millones) con respecto a lo ejecutado en el 2006, la fuente de tesoro/Alivio HIPC se incrementa en 33.4% (C$558.5 millones), lo mismo sucede con el financiamiento de los recursos externos destinados al gasto en combate a la pobreza que presenta un aumento de 18.7% (C$713.7 millones). 25 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP A continuación se presentan las quince principales instituciones que ejecutaron el 94.5% (C$13,248.6 millones) del total de gasto en pobreza, de los cuales los ministerios de salud y educación absorben el 52.7% del total: EJECUCIÓN GASTO DE POBREZA EJECUCION 2007 (Millones de Córdobas) INSTITUCIONES PRESUPUESTO ACTUALIZADO Ministerio de Salud Ministerio de Educación Ministerio de Transporte e Infraestructura Transferencia Municipal Ministerio Agropecuario y Forestal Instituto de Desarrollo Rural Fondo de Inversion Social de Emergencia Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal Ministerio de Fomento, Industria y Comercio Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Ordenamiento de la Propiedad Secretaría Ejectiva - SINAPRED Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura Ministerio de Energía y Minas Resto Total Gastos EJECUCIÓN SALDO % DE EJECUCIÓN 3,885.7 3,848.2 1,756.6 1,341.7 873.0 503.2 390.7 219.9 199.5 186.5 184.6 175.4 447.4 140.5 218.4 921.8 3,847.4 3,536.5 1,495.4 1,323.0 777.9 487.8 296.4 166.3 177.5 130.2 144.8 104.1 447.4 140.0 173.9 764.0 38.3 311.7 261.2 18.7 95.1 15.4 94.3 53.6 22.0 56.3 39.8 71.3 0.5 44.5 157.8 99.0 91.9 85.1 98.6 89.1 96.9 75.9 75.6 89.0 69.8 78.4 59.3 100.0 99.6 79.6 82.9 15,293.1 14,012.6 1,280.5 91.6 Análisis Institucional del Gasto La ejecución presupuestaria a nivel institucional refleja que aproximadamente el 70% de la ejecución total del gasto esta concentrado en las siguientes instituciones: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Universidades y Centros de Educación Técnica Superior, Ministerio de Transporte e Infraestructura, Transferencia Municipal, Ministerio de Gobernación, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Agropecuario y Forestal, Ministerio de Defensa y el Instituto de Desarrollo Rural. Así mismo, el 6.8% correspondió al pago del Servicio de la Deuda Pública y el 23.2% al resto de las instituciones. Los Ministerios y Entes Descentralizados que presentan un mayor grado de ejecución en relación a su presupuesto anual actualizado, son los siguientes: Ministerio de Defensa 99.5%, Ministerio de Relaciones Exteriores 98.6%, Ministerio de Salud 98.2%, Ministerio de Gobernación 98.2%, Instituto de Desarrollo Rural 97.1%, %, Ministerio del Trabajo 94.8% y el Ministerio de Educación con 91.9%. 26 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP Los Ministerios y Entes Descentralizados que reflejan un menor grado de ejecución en relación a su presupuesto anual actualizado, son los siguientes: FISE con 75.9%, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 76.5% y el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez con el 78.2%. El siguiente cuadro y gráfico muestran el grado de ejecución y participación porcentual a nivel institucional en relación al presupuesto anual actualizado: GASTO INSTITUCIONAL 2007 (Millones de C$) INSTITUCION PRESUPUESTO ACTUALIZADO ASAMBLEA NACIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CONSEJO SUPREMO ELECTORAL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA MINISTERIO DE GOBERNACION MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES MINISTERIO DE DEFENSA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO MINISTERIO DE EDUCACION MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DEL TRABAJO MINISTERIO DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL FONDO INVERSION SOCIAL DE EMERGENCIA (FISE) EMPRESA NIC. DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUC.TEC.SUPERIOR TRANSFERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA EJECUTIVA DEL SINAPRED SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA OTRAS INSTITUCIONES TOTAL 27 EJECUCION GRADO DE EJECUCION % PARTICIP. % 347.1 1,042.5 255.4 160.9 204.0 1,299.9 388.3 731.5 153.4 250.2 3,865.9 1,076.4 1,860.5 3,962.4 97.3 239.3 246.7 44.2 259.6 220.4 527.7 390.7 70.5 46.7 40.4 1,643.2 1,341.7 464.4 1,711.4 2,575.7 344.6 993.7 248.0 140.2 177.1 1,276.1 382.8 728.2 133.5 191.5 3,553.5 959.3 1,584.0 3,892.5 92.2 194.3 193.0 36.6 209.9 192.9 512.3 296.4 66.3 46.7 34.2 1,643.2 1,323.0 464.4 1,628.5 2,280.4 99.3 95.3 97.1 87.1 86.8 98.2 98.6 99.5 87.0 76.5 91.9 89.1 85.1 98.2 94.8 81.2 78.2 82.8 80.9 87.5 97.1 75.9 94.0 100.0 84.7 100.0 98.6 100.0 95.2 88.5 1.4 4.2 1.0 0.6 0.7 5.4 1.6 3.1 0.6 0.8 14.9 4.0 6.7 16.3 0.4 0.8 0.8 0.2 0.9 0.8 2.2 1.2 0.3 0.2 0.1 6.9 5.6 1.9 6.8 9.6 25,518.3 23,819.3 93.3 100.0 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP A continuación se presenta un análisis del gasto a nivel de los Ministerios y principales instituciones descentralizadas: Ministerio de Gobernación El presupuesto anual actualizado de este Ministerio fue de C$1,299.9 millones, de los cuales C$1,148.8 millones correspondieron a gastos corrientes y C$151.1 millones a gasto de capital. La ejecución total alcanzada en ese período fue de C$1,276.1 millones, lo que significa el 98.1% del presupuesto anual actualizado y con una participación del 5.4% dentro del gasto total del gobierno. El gasto corriente presenta una ejecución de C$1,137.2 millones, lo que equivale al 99% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del 11.8% (C$120.0 millones). Así mismo, el 65% de lo ejecutado se destinó al gasto en remuneraciones y el 35% corresponde a la compra de bienes y servicios y transferencias corrientes. El gasto de capital alcanzó una ejecución de C$138.9 millones, lo que equivale al 91.9% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la ejecución del 2006 muestra un incremento del 245% (C$98.6 millones). Con respecto al financiamiento de la ejecución del gasto de capital, el 66% corresponde a recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 34% a recursos del tesoro y rentas con destino especifico. Entre los principales mencionan los siguientes: proyectos y/o programas ejecutados ) Ampliación y Equipamiento para cobertura rural y municipal de la Policía C$35.9 millones ) Programa de Seguridad Ciudadana C$17.9 millones ) Otros gastos de capital C$55.9 millones (*) se (*) Logística y Mantenimiento de Equipos y Locales y Fortalecimiento y Reestructuración de la Policía Nacional de Nicaragua. Ministerio de Relaciones Exteriores El presupuesto anual actualizado de este Ministerio fue de C$388.3 millones, de los cuales C$379.6 millones correspondieron a gastos corrientes y 28 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP C$8.7 millones a gasto de capital y la ejecución total alcanzada en ese período fue de C$382.8 millones, lo que representa el 98.5% del presupuesto anual actualizado. El gasto corriente muestra un monto ejecutado de C$374.1 millones, lo que equivale al 98.5% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del 13.2% (C$43.6 millones). Del monto ejecutado, el 52% se destinó al pago de remuneraciones y el 48% a la compra de bienes y servicios y transferencias corrientes. Por su parte, el gasto de capital fue ejecutado en 100% y su financiamiento total es con fuente de recursos del tesoro. Ministerio de Defensa El presupuesto anual actualizado de este Ministerio fue de C$731.5 millones, de los cuales C$698.4 millones correspondieron a gastos corrientes y C$33.1 millones a gasto de capital, siendo que la ejecución total alcanzada en ese período fue de C$728.2 millones, lo que representa el 99.5% del presupuesto anual actualizado. El gasto corriente muestra un monto ejecutado de C$696.5 millones, lo que equivale al 99.7% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del 12.4% (C$77.1 millones). Del monto ejecutado, el 58% se destinó al pago de remuneraciones y el 42% a la compra de bienes y servicios y transferencias corrientes. Por su parte, el gasto de capital presenta una ejecución del 95.5% (C$31.7 millones) y su financiamiento total es con fuente de recursos del tesoro. Del monto ejecutado, el 63% correspondió a actividades de Defensa Nacional y el 37% fue destinado a tareas de prevención de desastres en comunidades de León ante amenazas volcánicas, prevención de incendios forestales en Nueva Segovia, entre otras. Ministerio de Hacienda y Crédito Público El presupuesto anual actualizado de este Ministerio fue de C$153.4 millones, de los cuales C$120.2 millones correspondieron a gastos corrientes y C$33.2 millones a gasto de capital siendo que la ejecución total alcanzada en ese período fue de C$133.5 millones, lo que representa el 87% del presupuesto anual actualizado. 29 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP El gasto corriente muestra una ejecución de C$110.6 millones, lo que equivale al 92% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 refleja un incremento del 18.2% (C$17.0 millones). Del monto ejecutado, el 63% se destinó al pago de remuneraciones y el 37% a la compra de bienes y servicios y transferencias corrientes. Por su parte, el gasto de capital alcanzó una ejecución de C$22.8 millones (68.7%), de los cuales el 87% fue financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 13% con recursos del tesoro y rentas don destino especifico. Entre los principales mencionan los siguientes: proyectos y/o programas ejecutados se ) Segundo Proyecto de Municipios Rurales/Apoyo al Proceso de Reforma de Descentralización con una ejecución de C$14.8 millones y financiado con préstamo del Banco Mundial. ) Programación y Priorización Sectorial del PND con una ejecución de C$3.5 millones y financiado con préstamo del BID. Ministerio de Fomento, Industria y Comercio El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$250.2 millones, de los cuales C$87.7 millones correspondieron a gastos corrientes y C$162.5 millones a gasto de capital y la ejecución total alcanzada en ese período fue de C$191.5 millones, lo que significa el 76.6% del presupuesto anual actualizado. El gasto corriente muestra un monto ejecutado de C$84.5 millones, lo que equivale al 96.3% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra una disminución del 6% (C$5.3 millones). Del monto ejecutado, el 67% se destinó al gasto en remuneraciones y el 33% corresponde a la compra de bienes y servicios y transferencias corrientes. El gasto de capital alcanzó una ejecución de C$107.0 millones, lo que equivale al 65.8% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la ejecución del 2006 muestra un disminución del 143% (C$152.6 millones). Por otra parte, el 60% del gasto de capital fue financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 40% con recursos del tesoro. 30 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Entre los principales mencionan los siguientes: Dirección General de Presupuesto-MHCP proyectos y/o programas ) Programa Usura Cero (Programa de Micro Créditos) ejecutados C$41.7 se millones El objetivo de este programa es impulsar el desarrollo de las mujeres jefas de familia. Principalmente financia los negocios de pulperías, venta de comida, venta de ropa, venta de cosméticos, entre otros y a pesar de que el presupuesto para financiar este programa se aprobó a finales del mes de Septiembre del 2007 se logró obtener resultados importantes durante este período, de los cuales se pueden mencionar: • Recepción de 11,536 solicitudes de créditos, 9,987 visitas domiciliares para verificar información de socias y capacitación de 9,544 socias, tanto en pre y post crédito. • Se efectuaron 964 visitas de post crédito para confirmar la utilización del crédito en los planes de negocios elaborados. • Se ha recuperado C$9.4 millones, de los cuales se han colocado nuevamente la suma de C$1.9 millones. • Se tiene una cartera vigente de C$43.7 millones, con los cuales se han atendido a 8,294 socias organizadas en 1,252 Grupos Solidarios, en 283 barrios y 9 mercados de la ciudad de Managua. ) Programa Nacional C$12.3 millones de Desarrollo de las MIPYME Nicaragüenses • Se diseñó el sistema de información estadísticas para las MIPYME. • Se promovió la Política Nacional de Innovación Tecnológica. • Se crearon cinco centros de apoyo a las MIPYME en los departamentos de Masaya, Granada, León, Matagalpa y Esteli. • Se capacitaron a 2,116 empresarios productivos de distintos departamentos. • Apoyo y coordinación de servicios para organizaciones MIPYMES de los diferente sectores. 31 representantes de sectores Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP ) Apoyo a la Innovación Tecnológica en Nicaragua C$10.4 millones • Se aprobaron 12 planes de innovación tecnológica. • Avances en las especificaciones técnicas para la compra de equipos especializados del Laboratorio de Metrologia (LANAMET). • La Oficina Nacional de Acreditación (ONA) cuenta con un manual para la implementación del sistema de gestión a la calidad de conformidad con la ISO 17011. • El Laboratorio Nacional de Metrologia (LANAMET) cuenta con un manual de la calidad y 5 técnicos capacitados en la implementación del sistema de gestión a la calidad. La no firma del convenio con el donante SECO-COSUDE, Adendum del programa PROMIPYME efectuado hasta en el mes de diciembre y la no legalización de los proyectos sin flujo de fondos, fueron algunas de las causas que afectaron la ejecución en este Ministerio. Ministerio de Educación El presupuesto anual actualizado de este Ministerio fue de C$3,865.9 millones, de los cuales C$3,214.3 millones correspondieron a gastos corrientes y C$651.6 millones a gasto de capital. La ejecución total alcanzada fue de C$3,553.5 millones, lo que significa el 92% del presupuesto anual actualizado, con una participación del 15% dentro del gasto total del gobierno y representa el 3.4% del PIB. El gasto corriente presenta una ejecución de C$3,018.9 millones, lo que equivale al 94% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del 29.3% (C$684.6 millones). Así mismo, el 64% de lo ejecutado (C$1,925.5 millones) corresponde al pago de remuneraciones del personal docente y de apoyo, el 21% a las transferencias corrientes (C$641.9 millones), las que en su mayoría se destinaron a los centros escolares autónomos y subvencionados, y el 15% a la compra de bienes y servicios (C$451.5 millones). Cabe señalar que el 85% del monto ejecutado en compra de bienes y servicios está concentrado en los siguientes rubros de gasto: Servicios básicos, mantenimiento de edificios y locales, cursos de capacitación, publicaciones, viáticos al interior, alimentos para personas, vestuario, textos de enseñanza y útiles educacionales. 32 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP El gasto de capital alcanzó una ejecución de C$534.6 millones, lo que equivale al 82% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la ejecución del 2006 muestra una disminución del 17.3% (C$92.4 millones). Con respecto al financiamiento de la ejecución del gasto de capital, el 64% corresponde a recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 36% a recursos del tesoro, que incluye Alivio HIPC. Por su parte, las inversiones ejecutadas generaron 694 empleos. Entre los principales encuentran los siguientes: proyectos y/o programas ejecutados se ) Rehabilitación de Infraestructura Escolar en los departamentos de Rivas, Boaco y Chontales (Fase IV) - C$102.0 millones Adquisición y distribución de 47 toldos (aulas móviles), construcción de obras exteriores en 10 Centros Escolares de San Lorenzo y Camoapa, avances en la construcción de obras exteriores y letrinas en 18 Centros Escolares del Departamento de Chontales, avances en la construcción de 60 aulas en centros escolares del departamento de Chontales y distribución de 8,900 paquetes de material didáctico a 10 centros escolares. ) Rehabilitación de Instalaciones Escolares de la Educación Básica y Media del departamento de Managua – C$31.7 millones ) Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE) C$89.9 millones ) Programa de Alimentación (PAE) C$68.1 millones Se distribuyeron un total de 12,462.5 toneladas métricas de alimentos, beneficiándose a 845,992 niños y niñas escolares en 8,195 centros en las dos regiones autónomas y en los quince departamentos del país. ) Construcción del Instituto Tecnológico para la Excelencia Académica C$26.2 millones Incluye la construcción de 15 aulas de clase, 5 laboratorios, edificio para biblioteca, cocina comedor, edificio administrativo y dormitorios para alumnos y docentes y equipamiento. El porcentaje subejecutado en inversiones se atribuye principalmente a los siguientes factores: Ö Problema de legalización de los terrenos para la construcción de escuelas, impidiendo iniciar los procesos de licitaciones según lo programado. 33 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP Ö No se formularon a su debido tiempo las especificaciones técnicas de parte de la institución para la adquisición de los equipos. Principales Logros Institucionales: • A través de la Campaña Nacional de Alfabetización se atendieron a 59,292 ciudadanos iletrados y 51,147 en educación de adultos por medio de los Centros de Educación Básica de Adultos (CEDA) y enseñanza radiofónica. • La matricula escolar se incrementó aproximadamente en 14% de nuevos estudiantes con un total de 1,333,274 estudiantes, como producto de la eliminación de los cobros en las escuelas públicas. • La retención escolar fue del 84.8% en educación preescolar, 86.7% en educación primaria y 80.3% en educación secundaria, lo anterior, producto de la eliminación de cobros en las escuelas y ampliación de la cobertura en la distribución del alimento escolar. • Se contrataron 3,371 nuevos docentes. • Se amplió a 1,832 docentes, la participación de profesionalización de docentes empíricos de educación primaria, facilitados por las Escuelas Normales del país. • Integración de las universidades públicas y privadas en el proceso de transformación de la educación básica y media por medio de la integración de sus miembros en las comisiones nacionales. 34 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP El cuadro siguiente muestra el comportamiento de la ejecución en el 2007 de las principales metas e indicadores sociales: Ministerio de Educación Metas e Indicadores Sociales Indicadores Unidad de Medida Ejecución 2007 Metas (Impacto) 1. Tasa neta de escolarización de primaria 2. Tasa de analfabetismo Tasa Tasa 86.5 20.2 Estudiantes Personas 810,794 59,292 Porcentaje Porcentaje Porcentaje 84.8 86.7 80.3 Porcentaje Porcentaje 9.9 5.8 Porcentaje Porcentaje 81.7 71.3 Estudiantes Estudiantes Estudiantes Miles de unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Docentes 181,113 810,794 341,367 157,468 50,000 678,804 328 44,589 3,371 Indicadores de desempeño 1. Matrícula de educación primaria 2. Números de alfabetizados Indicadores de seguimiento 1. Porcentaje de retención Preescolar Primaria Secundaria 2. Porcentaje de repetición Primaria Secundaria 3. Porcentaje de aprobación Primaria Secundaria 4. Matrícula Preescolar Primaria Secundaria 5. Raciones alimenticias 6. Mochila y útiles escolares 7. Cantidad de textos escolares 8. Aulas rehabilitadas y construidas 9. Pupitres 10. Número de maestros Fuente: MINED Ministerio Agropecuario y Forestal El presupuesto anual actualizado de este Ministerio fue de C$1,076.4 millones, de los cuales C$227.9 millones correspondieron a gastos corrientes y C$848.5 millones a gasto de capital. 35 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP La ejecución total alcanzada en el 2007 fue de C$959.3 millones, lo que significa el 89.1% del presupuesto anual actualizado y con una participación del 4% dentro del gasto total del gobierno. El gasto corriente presenta una ejecución de C$217.5 millones, lo que equivale al 95.4% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del 40% (C$62.1 millones). Por su parte, el 40% de lo ejecutado se destinó al gasto en remuneraciones y el 60% corresponde a la compra de bienes y servicios y transferencias corrientes. El gasto de capital alcanzó una ejecución de C$741.8 millones, lo que equivale al 87.4% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la ejecución del 2006 muestra un incremento del 90.4% (C$352.2 millones). Por otra parte, el 71% del gasto de capital fue financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 29% con recursos del tesoro. Entre los principales mencionan los siguientes: proyectos ) Bono Productivo Alimentario y/o programas ejecutados se C$173.1 millones Este programa fue ejecutado en un 100% y los recursos se utilizaron para capitalizar a familias campesinas a través de un bono entregado a mujeres jefes de familias y a pesar de la entrada tardía de este programa a finales de Junio del 2007 se sobre cumplió la meta en 3,695 familias atendidas en relación a lo programado en el año, para totalizar 8,695 familias atendidas desde que inicio este programa. Las familias beneficiadas se encuentran ubicadas en los departamentos de: Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Regiones Autónomas Atlántico Norte y Atlántico Sur. ) Asistencia alimentaria para personas afectadas por desastres C$80.6 millones ) Apoyo a familias rurales en zonas afectadas por sequías e inundaciones C$56.7 millones En estos dos programas se distribuyeron un total de 7,496.67 toneladas métricas de alimentos: maíz, arroz, fríjol, arveja, aceite, cereal y carne enlatada beneficiando a 9,852 familias de pequeños productores de subsistencia, 26,316 mujeres embarazadas y madres lactantes, 36,616 niños-as entre 7 a 24 meses, 15,347 niños-as de preescolares rurales y 52,644 niños-as de primarias rurales. 36 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP ) Fondo de Desarrollo Agropecuario (FONDEAGRO) Fase II C$60.9 millones Ha contribuido al fortalecimiento institucional del MAGFOR, representado en las Delegaciones Departamentales de Matagalpa y Jinotega, reforzando las capacidades del personal, apoyo en equipos y mejoramiento en la infraestructura a fin de mejorar el desempeño en su funcionalidad, así mismo incluye el reforzamiento en la red de promotores rurales con más de 400 productores integrados. Se construyeron dos oficinas en los municipios del Cuá y Matiguás y se compró casa en Jinotega para oficina de la Delegación Departamental. ) Proyecto de Tecnología Agrícola Fase II (INTA-PRORURAL) C$57.1 millones ) Proyecto de Tecnología Agrícola Fase II (MAGFOR-PRORURAL) C$49.0 millones ) Prog. Sectorial de Desarrollo Rural Productivo Sostenible (PRORURAL) C$47.3 millones Estos tres proyectos y programa incluyen un mayor énfasis en la Producción Agroalimentaria, crédito y acopio de la producción, con un enfoque hacia los campesinos y campesinas pobres, mujeres, jóvenes rurales y de la Costa Caribe Nicaragüense. De igual manera, se impulsó el diálogo con la cooperación en los niveles sectorial y bilateral. Así mismo, se elaboró e implementó la metodología de planificación 2008 que incluyó participación directa de los actores en los territorios, quienes actualizaron la demanda, utilizando mecanismos de participación ciudadana y lográndose presentar planes operativos sectoriales del 2008 que incluyen las acciones conjunta de todas las instituciones ejecutoras de PRORURAL, bajo los lineamientos de la política y los objetivos del GRUN. ) Programa Nacional Libra por Libra C$39.4 millones Se realizaron acciones de entrega de semilla mejorada, la meta proyectada para el 2007 fue de 177,425 manzanas alcanzando en el año una ejecución del 97% y beneficiando a 134,905 productores(as), con un estimado total de 95,224 qq de semilla entregada en los rubros de maíz, fríjol, arroz y sorgo blanco. ) Servicios de Sanidad Agropecuario y Forestal C$27.7 millones Se rehabilitaron dos laboratorios de sanidad vegetal y animal ubicados en el departamento de Rivas, también se adquirió vacunas, drogas y 37 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP biológicos para abastecer los laboratorios del MAGFOR, MINSA y MIFIC, de igual forma, se compró plaguicidas, equipos de aplicación para el control de langosta voladora y equipos de trazabilidad para ganado bovino, se compraron siete contenedores para puestos móviles de Cuarentena Agropecuaria y se realizó estudio sobre las tarifas de sanidades agropecuarias. Entre los principales problemas presentados durante la ejecución se pueden mencionar: Ö Replanteamiento de términos de referencia de convenios de donación y contratos de préstamos con las fuentes bilaterales y multilaterales de cooperación. Ö Atrasos en los desembolsos de recursos externos, tal es el caso del proyecto PRORURAL, el que los desembolsos se efectuaron hasta en el mes de mayo, reflejándose en la subejecución del proyecto Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sostenible y el proyecto Programa Nacional Libra por Libra. Ministerio de Transporte e Infraestructura El presupuesto anual actualizado fue de C$1,860.5 millones, de los cuales C$79.0 millones correspondió a gasto corriente y C$1,781.5 millones a gasto de capital. La ejecución total alcanzada en el 2007 fue de C$1,584.0 millones, lo que significa el 85.1% del presupuesto anual actualizado y con una participación del 6.6% dentro del gasto total del gobierno. El gasto corriente presenta una ejecución de C$73.0 millones, lo que equivale a 92.4% del monto anual actualizado, en este concepto de gasto. En comparación con lo ejecutado en el 2006, muestra una leve disminución del 8.3% (C$6.1 millones). El gasto de capital muestra un monto ejecutado de C$1,511.0 millones, lo que significa el 84.8% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la ejecución del 2006 muestra un incremento del 84.5% (C$692.0 millones). Por su parte, el 60% del gasto de capital fue financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 40% con recursos del tesoro. Por otra parte, el programa de inversión ejecutado por este Ministerio generó 4,366 empleos. 38 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Entre los principales mencionan los siguientes: Dirección General de Presupuesto-MHCP proyectos y/o programas ejecutados se ) Proyecto Vial para la Competitividad de la Zona II (BID 1530/SF-NI) C$348.6 millones ) Programa de Apoyo al Sector Transporte (PAST) Fase 2 C$137.0 millones ) Pavimentación de la Carretera Guayacan-Jinotega C$111.8 millones ) IV Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras C$109.5 millones ) Rehabilitación de Caminos Intermunicipales C$107.8 millones ) Rehabilitación de la Carretera Sébaco-Matagalpa C$ 83.0 millones ) Plan Vial de Competitividad Zona III, León, Matagalpa, Jinotega C$ 81.9 millones Al finalizar el año el Ministerio de Transporte logró atender un total de 5,906.13 km, de los cuales 5,804.15 km corresponden a mantenimiento de caminos pavimentados y no pavimentados, 101.98 Km. de construcción y rehabilitación en las carreteras, Chinandega – El Viejo, Chinandega – Corinto, Telica – Malpaisillo, El Viejo – El Congo, Sébaco – Matagalpa, Guayacán – Jinotega, Granada – Empalme Guanacaste, Ciudad Sandino – Zona Franca, Chinandega – Guasaule; así como el adoquinado de los tramos Masaya – Tisma, acceso a Comarca Waswalí, acceso a Comarca Chácara y el mantenimiento, reparación y construcción de 1,528.14 ml de obras de drenaje. Es importante destacar la ejecución de los Proyectos de Rehabilitación de Caminos Huracán Félix con un presupuesto de C$34.7 millones y un grado de ejecución del 100% a través del cual se atendió un total del 265 Km. de la Región Autónoma del Atlántico Norte afectados por el Huracán Félix. También la ejecución del proyecto Plan Emergencia de la Red Vial Invierno 2007, con un presupuesto de C$48.8 millones y una ejecución del 96.7% atendiendo un total de 318.81 Km. de las principales vías afectadas por las lluvias en los departamentos de Managua, Granada, León, Chinandega, Boaco, Matagalpa, Jinotega, Madriz y Nueva Segovia. 39 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP Durante la ejecución del programa de inversión pública se presentaron los siguientes problemas que incidieron en la sub-ejecución del mismo: Ö Atrasos en los procesos de licitación de las obras y diseños, sobre todo trámites engorrosos exigidos por la Ley de Contrataciones del Estado. Ö Trámites de no objeción con los organismos financiadores, como sucedió con el Proyecto Vial Para la Competitividad de la Zona II (BID 1530 / SF – NI). Ö Litigios con los contratistas, al igual que el incumplimiento de estos, por ejemplo el proyecto Rehabilitación de Carreteras (BID 1088 / SF– NI). Ö Atrasos de parte del BCIE para identificar el organismo financiador. Esto se dió en los proyectos Pavimentación Carretera Costanera Litoral Sur y Rehabilitación de Carretera Chinandega Guasaule (BCIE 1576). El cuadro siguiente muestra el comportamiento de la ejecución en el 2007 de los principales indicadores de gestión: Ministerio de Transporte Indicadores de Gestión Indicadores Unidad de Medida Ejecución 2007 Porcentaje Porcentaje Kilometros Kilometros Kilómetros Kilómetros 3.59 0.85 82.52 19.46 73.00 3,552.45 Kilómetros Kilómetros Metros Lineales 359.45 1,819.25 1,528.14 Construcción de Carreteras % de Km de Carreteras Rehabilitadas o Mejoradas de la Red Vial Pavimentada % de Km ampliado en la Red Vial Pavimentada Kilometros de Carreteras Rehabilitados o Mejorados en la Red Vial Pavimentada Kilometros ampliados en la Red Vial Pavimentada Cantidad de Kilómetros atendidos en la Red Vial Mantenible Cantidad de Kilómetros atendidos en su derecho de vía Conservación de la Red Vial Cantidad de Kilómetros atendidos en la Red Vial Pavimentada Cantidad de Kilómetros atendidos en la Red Vial No Pavimentada Cantidad de metros lineales de obras de drenaje menor Fuente: MTI Ministerio de Salud El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$3,962.4 millones, de los cuales C$3,133.4 millones correspondieron a gasto corriente y C$829.0 millones a gasto de capital. 40 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP La ejecución total alcanzada en ese periodo fue de C$3,892.5 millones, lo que significa el 98.2% del presupuesto anual actualizado, con una participación del 16.3% dentro del gasto total del gobierno y representa el 3.7% del PIB. El gasto corriente presenta una ejecución de C$3,114.0 millones, lo que equivale al 99.4% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del 22.4% (C$569.3 millones). Así mismo, el 60% (C$1,865.9 millones) de lo ejecutado esta concentrado en el gasto de remuneraciones del personal médico y administrativo, el 35% (C$1,086.8 millones) corresponde a la compra de bienes y servicios y el 5% (C$161.3 millones) a las transferencias corrientes destinadas en su mayoría al pago de becas y de pensiones y jubilaciones. Es importante mencionar que del monto total ejecutado en bienes y servicios, el 78% corresponde a los siguientes rubros de gasto: Servicios básicos, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, viáticos al interior, alimentos para personas, combustibles y lubricantes, productos medicinales y farmacéuticos y útiles menores medico-quirúrgicos, sobresaliendo el monto ejecutado en compra de medicamentos y material de reposición periódica por la suma de C$494.9 millones. El gasto de capital refleja una ejecución de C$778.5 millones, lo que equivale al 93.9% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la ejecución del 2006 muestra un incremento del 31.1% (C$184.9 millones). Por otra parte, el 80% del gasto de capital fue financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 20% con recursos del tesoro y rentas con destino especifico. Entre los principales mencionan los siguientes: proyectos ) Programa de Ampliación de Cobertura y/o programas ejecutados se C$280.7 millones Corresponde a la compra del paquete básico de servicios referido a gastos operativos en capacitación y movilización de brigadas médicas para cumplir la meta establecida en la estrategia de extensión de cobertura por prestación de servicios múltiples en las diferentes comunidades y al fortalecimiento de la atención primaria rural. Esta incluye la contratación de médicos y personal de enfermería para garantizar la estrategia de extensión de cobertura, con el fin de mejorar la atención en salud en las zonas rurales. 41 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP ) Rehabilitación de Hospitales Nacionales C$90.8 millones Se realizaron obras de rehabilitación de: sistema eléctrico, hidrosanitarios, techos, elevadores, quirófanos, áreas de partos y neonatología, suministro e instalación de calderas, incineradores y plantas de emergencia, entre otras. ) Sustitución y Equipamiento del Hospital Jose Niebrowski de Boaco C$88.6 millones Incluye la finalización de obras de: acometida de agua potable, canal pluvial de concreto, acceso a adoquinado Fase I y fundaciones. ) Programa de Dotación de Equipamiento Médico C$51.5 millones Adquisición de 11 Torres Laparoscopicas, 1,500 camas con sus mesas de noche, 4 plantas de emergencias, instrumental quirúrgico para hospitales y diversos equipos para centros y puestos de salud. ) Mejoramiento de Unidades de Salud de Atención Primaria C$44.8 millones Rehabilitación y/o construcción de centros y puesto de salud, casas maternas, reparación del sistema eléctrico del Silais de Chontales, rehabilitación de bodegas de insumos médicos de los Silais de San Carlos y Chinandega, entre otros. La sub-ejecución del gasto de capital fue originada principalmente por las siguientes causas: Ö Solicitud de aprobación a la modificación del plan anual de adquisiciones y contrataciones acordado al inicio de año con el Banco Mundial y el BID. Ö Falta de diseños terminados para iniciar los procesos de licitación de las obras. Ö Licitaciones declaradas desiertas debido a que la oferta superaba el valor previsto de la obra, provocando atrasos en el proceso de contrataciones. Principales Logros Institucionales: • Restitución a los ciudadanos de su derecho a la salud por la implementación de la política de gratuidad de los servicios de salud. 42 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP • Participación de la población en espacios de gestión y de ejecución de acciones comunitarias dirigidas a preservar la salud y prevenir enfermedades. • Reducción de la mortalidad materna esperada para este año de 96.0 % a 80.2 % por cada 100 mil nacidos vivos registrados. • Incremento en atención de servicios de salud debido a la gratuidad en los servicios y a la confianza de la población en los servicios de salud públicos, lo que se refleja en: 8,875,806 Consultas Médicas, 151,034 Intervenciones Quirúrgicas, y 328,759 Egresos Hospitalarios. • Con respecto a la Tasa de incidencia del Dengue clásico se refleja una reducción mayor que lo esperado, al pasar de 17.5 % a 11.2 % por cada 10,000 habitantes logrando abatizar 2,936,309 viviendas y fumigación por nebulización en 738,398 viviendas. El cuadro siguiente muestra el comportamiento de la ejecución en el 2007 de las principales metas e indicadores sociales: Ministerio de Salud Metas e indicadores Sociales Indicadores Metas (Impacto) Mortalidad materna Indicadores de desempeño Número de niños < de 1 año inmunizados con pentavalente Número de niños > de 1 año inmunizados con MMR Parto Institucional Indicadores de seguimiento Consultas médicas Intervenciones Quirúrgicas Egresos Hospitalarios (agudos, crónicos y con servicio de camas) Control de VPCD menor de 1 año Atención de Planificación Familiar Cuarto control prenatal Número de casos de tuberculosis Incidencia de casos de Dengue Vivienda fumigadas Viviendas abatizadas Personas VIH/SIDSA con tratamiento Control de puerperio Número de hospitales Rehabilitados Centros de salud Rehabilitados Puestos de salud Rehabilitados Casas maternas Rehabilitados Nuevos Número de empleados en salud Fuente: MINSA 43 Unidad de Medida Ejecución 2007 Tasa x 100 mil 80.2 Niños inmunizados Niños inmunizados Partos 137,338 141,953 105,231 Consultas Unidades Unidades 8,875,806 151,034 328,759 Unidades Unidades Unidades Casos Tasa por 10,000 Viviendas Viviendas Casos Unidades 621,215 1,232,572 83,461 2,287 11.2 738,398 2,936,309 629 96,449 Unidades 21 Unidades 20 Unidades 5 Unidades Unidades Médicos, enfermeras, Auxiliares y Técnicos 5 3 1,436 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP Ministerio del Trabajo Esta institución presentó un presupuesto anual actualizado de C$97.3 millones, de los cuales C$50.0 millones corresponden a gastos corrientes y C$47.3 millones a gasto de capital. La ejecución total alcanzada en ese período fue de C$92.2 millones, lo que representa el 94.8% del presupuesto actualizado. El gasto corriente muestra una ejecución de C$48.2 millones, lo que equivale al 96.4% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 refleja un incremento del 11.5% (C$5.0 millones). Del monto ejecutado, el 59% se destinó al pago de remuneraciones y el 41% a la compra de bienes y servicios y transferencias corrientes. Por su parte, el gasto de capital alcanzó una ejecución de C$44.0 millones (93%), de los cuales el 46% fue financiado con recursos de donaciones externas y el 54% con recursos del tesoro. Cabe señalar que el 96% de la inversión realizada corresponde a proyectos ejecutados por el INATEC. Entre los principales mencionan los siguientes: proyectos y/o programas ejecutados se ) Formación Ocupacional e Inserción Laboral (INATEC) C$19.1 millones. ) Programa de Capacitación y Autoconstrucción de Viviendas C$9.2 millones. ) Construcción II Etapa del Instituto Técnico Agropec.-Nandaime C$7.0 millones Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$239.3 millones, de los cuales C$37.5 millones correspondieron a gastos corrientes y C$201.8 millones a gasto de capital. La ejecución total alcanzada en ese período fue de C$194.3 millones, lo que significa el 81.2% del presupuesto anual actualizado. El gasto corriente muestra un monto ejecutado de C$37.2 millones, lo que equivale al 99.2% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del 18.5% (C$5.8 millones). Del monto ejecutado, el 58% se destinó al gasto en 44 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP remuneraciones y el 42% corresponde a la compra de bienes y servicios y transferencias corrientes. El gasto de capital alcanzó una ejecución de C$157.1 millones, lo que equivale al 77.8% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la ejecución del 2006 muestra un disminución del 40% (C$103.5 millones). En cuanto al financiamiento, el 85% de este gasto fue financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 15% con recursos del tesoro y rentas con destino especifico. Como resultado de la ejecución del programa de inversión institucional, el MARENA generó 365 empleos. Entre los principales mencionan los siguientes: proyectos y/o programas ejecutados se ) Programa Socio Ambiental y Desarrollo Forestal II (POSAF II) C$77.9 millones. ) Programa de Apoyo al Sector Medio Ambiente (PASMA C$17.4 millones. II FASE) ) Programa de Apoyo Institucional a la Gestión Ambiental C$17.3 millones. ) Desarrollo Humano y Medio Ambiente en la Reserva de Biósfera del Sur Este de Nicaragua - C$10.5 millones. A continuación se mencionan las principales acciones efectuadas en el 2007 por el MARENA: • Realización de 118 Obras Comunales para la Prevención y Mitigación ante fenómenos naturales, atendiendo 37 sitios críticos de alta vulnerabilidad, estabilizando cauces, caminos-cauces y riberas de ríos, beneficiando a 15,300 familias rurales con la reducción de la exposición a alto riesgo por derrumbe e inundaciones en los municipios de Managua, San Francisco Libre, El Crucero, Palacaguina, Yalaguina, Murra, Quilalí, San Juan del Río Coco, Jalapa, Santa Teresa y Dolores. • Dentro del programa POSAF II se establecieron y manejaron 14,219 hectáreas de sistemas agroforestales, silvopastoriles y de saneamiento forestal por afectación de la plaga del gorgojo descortezador, con pequeños y medianos productores, beneficiando a 20,000 familias en áreas prioritarias de los Departamentos de Managua, Matagalpa, Jinotega, Estelí, Nueva Segovia y Carazo. • Para fortalecer la protección y vigilancia de las Áreas Protegidas se construyeron dos Torres de Control de Incendios en la Reserva Natural 45 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP Forestal Dipilto y Jalapa, que contribuirá a la prevención y alerta temprana de los incendios forestales, beneficiando a 500 familias del municipio de Dipilto. • Se construyó el Centro de Gestión de la Reserva Natural Datanlí – El Diablo ubicada en el Departamento de Jinotega, con 250 Mts2 para brindar información sobre las potencialidades de la reserva a los turistas nacionales e internacionales y facilitar la gestión de vigilancia y control. • Se desarrollaron acciones dirigidas a establecer sistemas productivos adaptativos con enfoque agroambiental para el manejo sostenible de la tierra en zonas secas, aplicándose por 135 productores con tecnologías para mitigar la sequía y mantener la integridad del ecosistema y la fertilidad de los suelos en los municipios de El Sauce, Achuapa, San Francisco del Norte y Cinco Pinos. • Liberación de 1,500 tortuguillas de río, provenientes del zoocriadero Centro Ecológico Los Guatuzos , liberadas en el Lago de Nicaragua, en las costas frente a San Carlos, como parte de un plan de aseguramiento de las subsistencia de la fauna de agua dulce que desarrolla MARENA en conjunto con FUNDAR. • Conclusión de 32 Planes de Manejo de Fincas para la aplicación de sistemas de producción amigables con el medio ambiente en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas de la Reserva Biológica Indio Maíz, en el municipio de El Castillo. • Se elaboraron y aprobaron los Planes de Ordenamiento Urbano de los municipios de El Castillo y Boca de Sábalo en Río San Juan, permitiéndoles a las Alcaldías y a estos Municipios contar con una herramienta estratégica urbanística y ser áreas protegidas con alta potencialidad turística y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. • Se construyó una Planta de Acopio de 230 Mts2 y lavado de raíces y tubérculos en el Municipio de El Castillo – Río San Juan, a través de la cual se permitirá elevar el valor agregado de productores de raíces y tubérculos ubicados en el área de amortiguamiento de la Reserva Biológica Indio Maíz, beneficiando a 37 familias directamente y 145 familias indirectamente. Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$246.7 millones, de los cuales C$96.5 millones correspondieron a gastos corrientes y 46 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP C$150.2 millones a gasto de capital. La ejecución total alcanzada en ese período fue de C$193.0 millones, lo que representa el 78.2% del presupuesto anual actualizado. El gasto corriente muestra un monto ejecutado de C$96.3 millones, lo que equivale al 99.7% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del 11% (C$9.6 millones). Del monto ejecutado, el 50% se destinó a las transferencias corrientes, el 38% al pago de remuneraciones y el 12% correspondió a la compra de bienes y servicios. Por su parte, el gasto de capital alcanzó una ejecución de C$96.7 millones, lo que equivale al 64.3% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la ejecución del 2006 muestra una disminución del 123% (C$119.1 millones). En cuanto al financiamiento, el 45% de este gasto fue financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 55% con recursos del tesoro. Entre los principales mencionan los siguientes: proyectos y/o programas ejecutados se ) Programa de Atención Integral a la Niñez Nicaragüense Fase III C$40.8 millones. ) Programa de Red de Protección Social Fase III C$17.6 millones. ) Asistencia Integrada a Mujeres y Niños Vulnerables C$10.1 millones. La baja ejecución en este Ministerio tuvo como principales causas las siguientes: Ö Cambio de modalidad en la operación de los proyectos que se ejecutan por entidades participantes. Ö Eliminación de transferencias en efectivo, por atención de habilitación a las familias en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad. Ö Disminución de las consultorías internas y externas para reorientar los recursos a la construcción y rehabilitación de delegaciones territoriales y centros de protección social y especial. 47 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP Nivel de cumplimiento de principales objetivos institucionales: • A través del “Programa de Atención integral a niños y niñas menores de 6 años en condiciones de pobreza” fueron beneficiados a nivel nacional 10,340 niños y niñas, lo que significa un 10.5% de incremento en relación al año 2006. • Con la ejecución del “Programa de Atención integral a niños, niñas y adolescentes (NNA) entre 7 a 18 años en alto riesgo social “ fueron atendidos 4,050 niños y niñas y adolescentes, se capacitaron 2,500 padres y madres de familia mediante Escuelas de Padres. Así mismo fueron atendidos 4,858 niños, niñas y adolescentes en la modalidad de Hogares Infantiles Comunitarios a lo largo del país. • Reintegración de 1,341 niños, niñas y adolescentes a su hogar biológico, que se encontraban en diferentes situaciones de riesgo, lo que conlleva a un fortalecimiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad e integración de 289 niños, niñas y adolescentes a Hogares Sustitutos como medida de protección especial. • Beneficiados 4,146 niños, niñas y adolescentes a través de las conciliaciones familiares, por medio de la entrega de sus respectivas pensiones alimenticias. • Asegurados por la Comisión de Suministros del SINAPRED con la coordinación interinstitucional del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, 230,637 pobladores afectados por el paso del Huracán Félix por la RAAN y por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias en los departamentos de occidente y centro norte del país. • Beneficiadas 5,889 personas adultas mayores que se encuentran en abandono y/o situación de extrema pobreza con la entrega de un paquete alimenticio, y atendidas con servicios de acompañamiento y orientación de parte de las delegaciones departamentales y nivel central. • Garantizada la entrega del Bono Alimenticio por un monto total de C$2.500.000.00 a 4,748 buzos, cayuqueros, trabajadores del mar, mujeres piquineras y exbuzos lisiados a los cuales se les beneficia como consecuencia de los 3 meses de la veda de langosta decretada cada año por el MARENA. 48 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP Procuraduría General de la República El presupuesto actualizado de esta entidad fue de C$44.2 millones, de los cuales C$32.9 millones correspondieron a gastos corrientes y C$11.3 millones a gasto de capital, siendo que la ejecución total alcanzada en ese período fue de C$36.6 millones, lo que representa el 82.7% del presupuesto anual. El gasto corriente muestra una ejecución de C$30.9 millones, lo que equivale al 94% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 refleja un incremento del 17.5% (C$4.6 millones). Del monto ejecutado, el 75% se destinó al pago de remuneraciones y el 25% a la compra de bienes y servicios. Por su parte, el gasto de capital alcanzó una ejecución de C$5.7 millones (50%), de los cuales el 96% fue financiado con recursos de donaciones externas y el 4% con recursos del tesoro destinados principalmente a la ejecución de proyecto denominado “Apoyo a la Descentralización de la Procuraduría Ambiental”, con un monto ejecutado de C$3.7 millones. Ministerio de Energía y Minas El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$259.6 millones, de los cuales C$41.3 millones corresponden a gastos corrientes y C$218.3 millones a gasto de capital y la ejecución total alcanzada en ese período fue de C$209.9 millones, lo que significa el 80.8% del presupuesto anual actualizado. El gasto corriente muestra un monto ejecutado de C$35.0 millones, lo que equivale al 84.5% del monto anual actualizado en este concepto de gasto. Del monto ejecutado, el 54% se destinó al gasto en remuneraciones y el 46% corresponde a la compra de bienes y servicios y transferencias corrientes. El gasto de capital alcanzó una ejecución de C$174.9 millones, lo que equivale al 80.1% del presupuesto anual actualizado. Por otra parte, el 73% del gasto de capital fue financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 27% con recursos del tesoro. La ejecución del programa de inversiones en este Ministerio generó 2,037 empleos. 49 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Entre los principales mencionan los siguientes: Dirección General de Presupuesto-MHCP proyectos y/o programas ejecutados ) Proyecto de Electrificación Rural para Zonas Aisladas (PERZA/BM) millones ) Electrificación Rural se C$58.3 C$31.2 millones ) Desarrollo de la Hidroelectricidad C$29.3 millones a Pequeña Escala-Uso Productivo - ) Fondo de Apoyo a Redes de Organizaciones Locales Electrif. Rural C$14.9 millones Las obras ejecutadas corresponden básicamente a: • Electrificación Rural a 255 comunidades, beneficiando a 34,773 habitantes en los quince departamentos y las dos regiones del país, con la construcción total de 341 Km. de redes de distribución. • Finalización de la construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica Río Bravo. • Adjudicación de contrato para la construcción de las obras civiles de la Pequeña Central Hidroeléctrica El Naranjo y se adquirieron los equipos cuyo arribo está planificado para el mes de febrero de 2008. • Se concluyó la construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica Bilampí y se instaló la distribución a las primeras 240 viviendas. • Adjudicación de contrato para construcción de las redes eléctricas de la Pequeña Central Hidroeléctrica Salto Mollejones. Principales problemas en la ejecución: Ö Las licitaciones se hicieron efectivas hasta el segundo semestre del año. Ö Los donantes no presentaron oportunamente la información financiera y avances de la ejecución de los proyectos que ejecutan de manera directa, tal es el caso de Programa de Eficiencia Energética para los sectores industriales y comercial, Programa de Asistencia Técnica para mejorar la oferta de energía a pequeña escala y el Programa Eurosolar. 50 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$220.4 millones, de los cuales C$28.2 millones correspondieron a gastos corrientes y C$192.2 millones a gasto de capital. La ejecución total alcanzada fue de C$192.9 millones, lo que representa el 87.5% del presupuesto anual. El gasto corriente muestra una ejecución de C$28.2 millones, lo que equivale al 100% del monto anual actualizado en este concepto de gasto, siendo que el 61% se destinó al pago de remuneraciones y el 39% correspondió a la compra de bienes y servicios. Por su parte, el gasto de capital alcanzó una ejecución de C$164.8 millones, lo que equivale al 85.7% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la ejecución del 2006 muestra una disminución del 42% (C$69.4 millones). En cuanto al financiamiento, el 89% de este gasto fue financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 11% con recursos del tesoro. Entre los principales programas y/o proyectos se mencionan los siguientes: ) Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal (BID) C$65.7 millones. ) Programa del Fortalecimiento de la Gestión Municipal y Desarrollo Local C$43.9 millones. ) Programa de Desarrollo Local y Seguridad Alimentaria (PRODELSA) C$15.2 millones Instituto de Desarrollo Rural El presupuesto actualizado de este instituto fue de C$527.7 millones, de los cuales C$1.6 millones correspondieron a gastos corrientes y C$526.1 millones a gasto de capital. La ejecución total alcanzada en ese período en gasto de capital fue de C$510.7 millones, lo que representa el 97% del presupuesto anual de inversiones y con respecto al monto ejecutado en el 2006, muestra un incremento del 2.6% (C$12.9 millones). Del monto total ejecutado en gasto de capital, el 93% fue financiado con recursos de desembolsos de préstamos y donaciones externas y el 7% con recursos del tesoro. 51 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Entre los principales mencionan los siguientes: Dirección General de Presupuesto-MHCP programas y/o proyectos ejecutados se ) Programa de Reactivación Productiva Rural (PRPR/BID-1110-SF-NI) C$337.1 millones. ) Desarrollo Local en el Departamento de Rivas C$51.6 millones. ) Programa de Desarrollo Económico de la Zona Seca de Nicaragua C$40.5 millones. ) Programa de Fortalecimiento al Desarrollo Rural y Reducción de Pobreza C$39.9 millones. ) Programa Sectorial de Desarrollo Rural Producto Sostenible C$22.4 millones. Infraestructura Productiva: • Construcción de 19 Kms. de carretera Rama Kukra Hill – Laguna de Perlas. • Construcción 19 Kms del tramo de camino Estelí – Las Aceitunas. • Rehabilitación de 322 Km. de camino en los circuitos cafetaleros ubicados en La Dalia, Aranjuez, La Danta, El Bálsamo, Matagalpa; La Fundadora, El Cuá, El Peten, la red del banano en Bocaycito, El Diamante los Chagüitones, Las Cuchillas en Jinotega y caminos rehabilitados para apoyar a la producción lechera en Yalguas, La Danta-Dulce Nombre. • Mantenimiento de 180 Kms de caminos en Ubú-Wasayanba, La Calamidad –San Pablo; La Pedrera-Wanawas, Santa Cruz-Balgua-San Pedro, Salinas Grandes, La Paz Centro-Amatitlan, El Zungano, Tauquil, Okonwas, Eskambray, El Rosario, San José Masatepe, La PaquitaTolesmaida. • Construcción de dos puentes ubicados en Río Pantasma y la Arenita en Boaco. • Se establecieron redes de agua potable para abastecer a sectores productivos en las Comunidades de El Realejo, Santa Lucia, La Libertad, San Pedro de Lóvago. 52 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP Desarrollo a la Producción: • Distribución de 46,343 quintales de fertilizante NPK y 91,526 quintales de UREA a productores de las cooperativas Agroforestal Ranchería, José Alberto Munguía, San Martín R.L., El viejo, La Trinidad, La Esperanza; a las Asociaciones Cafetaleros Alvino Estelí, ubicadas en el Municipio del Norte Chinandega; y a los productores de Santa Lucía, Ticuilcan, ATC Astillero Rivas, Asociación de Trabajadores de Nindirí, Alcaldías Municipales de Juigalpa, Moyogalpa. • Creación de cuatro microempresas de pesca de langosta y camarones, beneficiando a 120 mujeres de Bilwi, Dakra, Pahara, Cayos Miskitos. • Se establecieron 106 hectáreas de plantaciones de Cocoteros con la comunidad étnica Ramacay en Bluefields, beneficiando a 62 mujeres y 44 hombres. • Se establecieron centros de acopio de granos básicos y plátano en las comunidades Tasba Raya y Río Coco. Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) El presupuesto actualizado de esta entidad fue de C$390.7 millones, correspondiendo en su totalidad a gasto de capital y la ejecución total alcanzada en ese período fue de C$296.4 millones, lo que representa el 75.9% del presupuesto anual. Con respecto al monto ejecutado en el 2006 muestra una disminución del 10.3% (C$34.0 millones). Del monto total ejecutado, el 72% fue financiado con recursos de desembolsos de préstamos y donaciones externas y el remanente con recursos del tesoro. Entre los principales mencionan los siguientes: proyectos y/o programas ejecutados se ) Programa de Inversión Social Municipal (BID-1679/SF-NI) C$152.4 millones. ) Desarrollo Institucional FISE C$58.5 millones. ) Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural C$29.2 millones. ) Programa Fomento del Desarrollo Local y la Gobernanza C$25.4 millones. 53 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 A nivel de principalmente a: sector, Dirección General de Presupuesto-MHCP las inversiones efectuadas corresponden Agua y Saneamiento: • Construcción de tres miniacueductos por bombeo eléctrico en los municipios de El Viejo, El Almendro y San Pedro del Norte. • Ampliación de miniacueducto por bombeo eléctrico en el municipio de El Viejo. • Construcción de cinco sistemas de agua potable en los municipios de San Pedro del Norte, Diría, Siuna y Cárdenas. • Ampliación de dos sistemas de agua potable en los municipios de San Pedro del Norte en Chinandega y Granada. • Construcción de veintiséis pozos en San Pedro del Norte, La Concordia, Rosita, San Miguelito, Acoyapa, Teustepe, El Almendro, Santo Tomás del Norte y Villa Nueva. • Construcción de 519 letrinas en Mulukukú, San Pedro del Norte, Santo Tomás del Norte y Villa Nueva. • Rehabilitación de un sistema de agua potable en el municipio de Terrabona. • En proceso de construcción sistema de agua potable en el municipio de El Rama. • En proceso construcción de 5 pozos en San José de los Remates. Educación: • Reemplazo de veintitrés escuelas ubicadas en los municipios de Puerto Morazán, San José de Bocay, Matigüás, Siuna, Waslala, El Tortuguero, Paiwas, El Castillo, Morrito, La Conquista, La Trinidad, Jinotega, El Jicaral, Santa Rosa del Peñón, San José de Cusmapa, Rancho Grande y San Miguelito. • Reparación de cinco escuelas en los municipios de Nagarote, El Tortuguero y Nueva Guinea. • Ampliación de tres escuelas en los municipios de Mulukukú, Moyogalpa y San Juan del Sur. 54 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP • Avances en la ejecución del reemplazo de dos escuelas en Achuapa y un Instituto en Quezalguaque. • Avances en la ejecución la ampliación de dos escuelas ubicados en Jinotega y San Lucas. Salud: • Reemplazo del Centro y Puestos de Salud de Camoapa, Tisma y Siuna. • Construcción de dos casas maternas en los municipios de Muy-Muy y El Rama. • Avances en la ejecución del reemplazo del Centro y Puesto de Salud de Nindirí y Wiwilí de Jinotega. Obras y Servicios Comunitarios: • Construcción de cuatro puentes vados en los municipios de San Pedro de Lóvago y Muelle de los Bueyes y Altagracia. • Construcción de 9,200 metros lineales de andenes en los municipios de Masaya, San Juan del Sur y Puerto Cabezas. • Construcción de muro de contención en el municipio de Posoltega. • Construcción de sistema de alcantarillado pluvial en el tramo de camino El Coyotepe-Entrada a la Flores en Masaya. • Rehabilitación de Cancha Deportiva en el municipio de Moyogalpa. • Construcción de 3,170 metros lineales de cunetas en San Pedro de Lóvago. • En proceso el reemplazo del Mercado Municipal de Jinotepe. Principales problemas en la ejecución: Ö Los manuales del ciclo del proyecto para el segundo semestre del año no habían sido definidos por el FISE. Ö Limitación en el manejo del ciclo del proyecto, por parte de las municipalidades. 55 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP Ö Atrasos en la entrega de los formularios de los proyectos por parte de las Alcaldías. Ö La OPEP demoró en depositar los fondos de financiamientos. Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados El presupuesto actualizado de la transferencia de capital asignada a esta Empresa fue de C$67.5 millones y muestra una ejecución de C$63.3 millones, lo que significó el 93.8% respecto al presupuesto anual. Como resultado de la ejecución institucional, ENACAL generó 1,108 empleos. del programa de inversión Entre las principales inversiones efectuadas en el 2007 se pueden mencionar los siguientes: • Mejoras en los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de las ciudades de Estelí, Ocotal y Ciudad Sandino, beneficiando a 286, 500 ciudadanos. • Construcción del sistema de agua potable para 4 barrios de Managua, favoreciendo a 32,000 personas y construcción de los sistemas de agua potable para las comunidades de Las Viudas y Jocote Dulce, beneficiando a 4,834 personas. • Ejecución de diversos proyectos de agua y saneamiento en las ciudades de Boaco, Chinandega, Masaya y Carazo, beneficiando a 36,000 familias. • En construcción las plantas de tratamiento de la ciudad de Managua, prevista a concluirse en agosto de 2008 como parte de las acciones para el saneamiento del lago. • En ampliación el sistema de agua potable para la ciudad de Juigalpa que beneficiará a 68,500 usuarios, programado a concluir en diciembre 2008. • En proceso la optimización del sistema de distribución del agua potable para la ciudad de Managua, prevista a concluirse en septiembre 2008. • Legalización de 5 mil usuarios en asentamientos, incorporación de 7 mil nuevos usuarios en zonas urbanas y rehabilitación de 63 estaciones de bombeo en diversos municipios del país. 56 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP El cuadro siguiente muestra el comportamiento de la ejecución en el 2007 de las principales metas e indicadores sociales: ENACAL Metas e Indicadores Sociales Indicadores Metas (Impacto) Cobertura efectiva de agua potable urbano Cobertura de acueducto sanitario Indicadores de desempeño Medidores instalados Volumen de agua residuales tratadas Indicadores de seguimiento Indice de micro medición Indice de tratamiento de aguas residuales Conexiones activas de agua potable Conexiones de alcantarillado sanitario Producción de agua Cobertura de agua Tratamiento de aguas residuales colectadas Unidad de Medida Ejecución 2007 Porcentaje Porcentaje 65.0 36.1 Unidades Miles de m3 17,533 24,038.0 Porcentaje Porcentaje Unidades Unidades Miles de m3 Porcentaje Porcentaje 41.0 25.7 490,059 185,710 273,121.0 90.0 37.3 FUENTE: ENACAL Instituto de la Vivienda Urbana y Rural El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$46.7 millones, de los cuales C$13.5 millones correspondieron a gastos corrientes y C$33.2 millones a gasto de capital. La ejecución total alcanzada fue del 100% con relación al presupuesto anual. En cuanto al gasto corriente, el 50% se destinó al pago de remuneraciones y el 50% correspondió a la compra de bienes y servicios y con relación al gasto de capital, el 64% fue financiado con recursos externos de desembolsos de préstamos y el 36% con recursos del tesoro. Entre las principales inversiones efectuadas se mencionan las siguientes: • Entrega de 1,378 subsidios a familias de escasos recursos para la construcción de igual número de viviendas en municipios de los departamentos de León, Madriz, Managua, Chontales, RAAS, Chinandega, Boaco, Matagalpa, Granada, Carazo, RAAN, Estelí, Masaya y Río San Juan. 57 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 • Dirección General de Presupuesto-MHCP Construcción de 573 viviendas en los municipios de Chichigalpa, El Tortuguero, Teustepe, Santa Rosa del Peñón, Puerto Morazán y Diriamba. Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica El presupuesto actualizado de la transferencia de capital asignada a esta Empresa fue de C$40.4 millones y alcanzó una ejecución de C$34.2 millones, lo que significo el 84.7% respecto al presupuesto anual. Entre las principales inversiones efectuadas en el 2007 se pueden mencionar los siguientes: • Inicio de modernización y ampliación de las subestaciones Granada, Las Banderas, Boaco, Nandaime, Ticuantepe II Etapa y Tipitapa. • Avances en la construcción de la interconexión eléctrica Bluefields - El Bluff, y la línea de transmisión Matiguás - Siuna - Triangulo Minero, obras que están previstas a concluirse en el primer trimestre 2008. • Reforzamiento de puntos de interconexión de la línea de transmisión en territorio nicaragüense del sistema de Interconexión eléctrica para América Central (SIEPAC). La sub-ejecución mostrada se atribuye a que las ofertas presentadas por las empresas que participaron en los procesos de licitación no cumplieron con los requerimientos de los documentos bases, lo que dió como resultado que se declaran desiertas las licitaciones. Universidades y Centros de Educación Técnica Superior El presupuesto actualizado y devengado fue de C$1,643.2 millones, de los cuales C$1,494.7 millones correspondieron a transferencia corriente y C$148.5 millones a transferencia de capital. El monto devengado por las Universidades representa el 6.9% del gasto total del gobierno y con una participación del 1.6% con respecto al PIB. Del total devengado en transferencia corriente, C$147.3 millones fueron destinados al pago de servicio de energía eléctrica, agua potable y telefonía nacional de las Universidades. Transferencia Municipal El presupuesto anual actualizado de la partida de transferencia municipal fue de C$1,341.7 millones, de los cuales C$324.4 millones 58 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP correspondieron a transferencia corriente y C$1,017.3 millones a transferencia de capital. La transferencia de capital estaba financiada con C$998.6 millones de recursos del tesoro y C$18.7 millones con fuente de donación externa del Gobierno de Gran Bretaña. En el 2007 la transferencia municipal tienen una participación del 5.6% dentro del gasto total del gobierno y representa el 1.3% del PIB. De conformidad a las disposiciones presupuestarias para los desembolsos de transferencias establecidas en la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2007 y a la Ley No.466, Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público transfirió a las municipalidades el 100% de los fondos presupuestados con recursos del tesoro. Con respecto al monto presupuestado con fuente de donación externa no se efectuó el desembolso debido que al cierre del ejercicio presupuestario 2007 dichos recursos no se encontraban disponibles en las cuentas del tesoro. Conforme los registros del sistema TRANSMUNI las municipalidades informaron una ejecución de C$1,247.8 millones, lo que representa el 94.3% en relación al monto total transferido por el MHCP. Del total ejecutado, C$306.3 millones corresponden a gastos corrientes y C$941.5 millones a ejecución de proyectos de inversión, fortalecimiento institucional municipal y otros gastos de capital. Con respecto a la ejecución del gasto corriente, las municipalidades destinaron el 65% al gasto de personal, el 26% a la compra de bienes y servicios y el 9% a otros gastos corrientes. En cuanto a las principales inversiones realizadas por las municipalidades con la transferencia de capital, se mencionan las siguientes: Ö 574 proyectos por un monto de C$316.9 millones correspondiente a obras de construcción, reparación y revestimiento de calles y cunetas, obras conexas y estudios de factibilidad. Ö 652 proyectos por la suma de C$202.3 millones destinados a obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales, puentes y obras conexas, así como elaboración de estudios de factibilidad. Ö 474 proyectos por un monto de C$87.7 millones correspondiente a construcción y/o rehabilitación de andenes, bulevares, sistemas de drenajes, puentes peatonales, parques, plazas mercados, cementerios, rastros, terminales de buses, parques, iglesias, centros comunales, entre otros. 59 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP Ö 309 proyectos por la suma de C$82.3 millones destinados al Fortalecimiento Institucional Municipal (incluye capacitación al personal, elaboración de manuales, estudios y diagnósticos), adquisición de equipo automotor, equipo y mobiliario de oficina, construcción y/o rehabilitación de oficinas municipales, entre otros. Ö 464 proyectos por un monto de C$69.7 millones los que fueron destinados a la construcción, ampliación y mejoramiento de sistemas de agua potable y sistemas de alcantarillado en el área urbana, así como la construcción de sistemas de agua potable, mini acueductos, pozos y letrinas en el área rural. Ö 228 proyectos con una inversión de C$58.1 millones correspondiente a obras de construcción y rehabilitación de centros culturales e instalaciones deportivas, así como dotación de materiales deportivos a participantes en diferentes disciplinas deportivas en cada uno de los municipios. Ö 215 proyectos por un monto de C$44.7 millones destinados a la construcción y rehabilitación de viviendas, plan piso y techo, entrega de láminas de zinc para familia de escasos recursos, adquisición de terrenos para viviendas, entre otros. Ö 272 proyectos por la suma de C$38.2 millones que corresponden a obras de construcción y rehabilitación de centros y puestos de salud, construcción de preescolares, construcción y reparación de escuelas, construcción y reparación de institutos de secundaria y técnicos, de dotación de equipos, programas de alfabetización, entrega de textos y becas a estudiantes, entre otros. Ö 94 proyectos con un monto de C$15.9 millones destinados a obras de electrificación en barrios y comunidades y compra e instalación de luminarias para el área urbana de diferentes municipios. Ö 19 municipalidades invirtieron la suma de C$30.8 millones en la compra de módulos de construcción los que fueron utilizados básicamente en la ejecución de proyectos de construcción y/o rehabilitación de caminos. Secretaría Ejecutiva SINAPRED El monto de los recursos asignados originalmente a esta Secretaría fue de C$17.0 millones. Durante la ejecución y para atender las necesidades urgentes derivadas de los efectos devastadores provocados por el huracán Félix, a través de la Ley N° 635, Ley de Modificación, Ley Anual de Presupuesto General de la República 2007, se le aumentó un monto de 60 Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP C$100.0 millones, con fuente tesoro, y además, de conformidad al Arto. 14 de la misma Ley se autorizó a desembolsarle adicionalmente un monto igual (C$100.0 millones), para atender necesidades adicionales que pudieran derivarse de los efectos de dicho fenómeno natural. Igualmente y conforme los Artos 13 de la Ley N° 635 y Arto. 4 de la Ley N° 639, Ley de Modificación a la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2007 se facultó para incorporar al presupuesto, donaciones de bienes y recursos externos e internos, tanto para los mismos fines, como para atender los daños en todo el territorio nacional ocasionado por intensas lluvias. Por estas normativas, se incorporó al presupuesto de SINAPRED un monto de donaciones de C$247.4 millones, proveniente de: Gobierno de Venezuela la suma de C$221.4 millones, Alba Caribe C$18.8 millones, y Gobierno de Francia C$7.2 millones. En total, el presupuesto actualizado fue de C$464.5 millones, los cuales se desembolsaron en su totalidad. La ayuda para los afectados por el Huracán Félix y por las intensas lluvias en todo el territorio nacional, por la suma de C$447.5 millones, se destinaron y comprometieron en: compra y transporte de alimentos, compra de semillas, reparación de caminos, adquisición de láminas de zinc y avituallamiento para la población, entre otros. 61 V. ANEXOS ESTADISTICOS Cuadro No. 1 Gobierno Central Ingresos, Gastos y Financiamiento Ejecución Período 2007 Córdobas CONCEPTO I. Ingresos Totales A. Ingresos Corrientes Ingresos Tributarios Ingresos no Tributarios Rentas de la Propiedad Transferencias Corrientes II. Gastos Totales Presupuesto Actualizado Ejecución Devengado Grado de Ejecución % 20,548,225,284.04 20,585,208,897.40 100.2 20,548,225,284.04 18,926,480,877.00 1,348,627,548.04 169,072,859.00 104,044,000.00 20,585,208,897.40 18,926,379,325.22 1,396,995,233.52 150,928,147.31 110,906,191.35 100.2 100.0 103.6 89.3 106.6 25,518,320,992.64 23,819,333,733.35 93.3 A. Gastos Corrientes Gastos de Consumo Rentas de la Propiedad Transferencias Corrientes 16,544,063,059.52 10,120,417,933.74 1,569,794,762.00 4,853,850,363.78 16,113,524,503.70 9,815,360,601.37 1,518,873,540.52 4,779,290,361.81 97.4 97.0 96.8 98.5 B. Gastos de Capital Inversión Real Directa Transferencias de Capital Inversión Financiera 8,974,257,933.12 4,732,794,670.62 4,199,600,280.50 41,862,982.00 7,705,809,229.65 3,927,568,000.40 3,736,533,279.25 41,707,950.00 85.9 83.0 89.0 (4,970,095,708.60) (3,234,124,835.95) 65.1 4,970,095,708.60 3,234,124,835.95 65.1 4,730,143,262.67 3,389,650,678.00 4,105,855,007.00 (716,204,329.00) (3,149,698,232.07) (2,776,937,106.00) 20,792,000.00 625,600,000.00 (1,019,153,126.07) 3,892,979,075.63 2,728,215,617.79 3,419,428,351.64 (691,212,733.85) (3,387,069,857.47) (2,639,723,480.95) 738,297.03 325,963,107.00 (1,376,247,402.79) 302,199,622.24 82.3 80.5 83.3 96.5 107.5 95.1 3.6 52.1 135.0 III. Déficit Presupuestario Global ( I - II ) IV. Necesidad de Financiamiento Neto A. B. C. Donaciones Externas Financiamiento Externo Neto Desembolsos Amortización Financiamiento Interno Neto Amortización Ingresos Netos de Privatización Bonos de la República de Nicaragua Aumento de Disponibilidades * Otros *: No incluye en la ejecución variación de disponibilidades por menos C$66,349,970.03 de Fondos de Terceros de depósitos en garantía de la Dirección General de Migración y Extranjería. Cuadro No. 2 Gobierno Central Ingresos Totales Percibidos Período 2007 Córdobas Presupuesto Actualizado CONCEPTO INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS Sobre los Ingresos Impuesto sobre la Renta Otros Impuestos Ingresos Percibidos Grado de Ejecución % 20,548,225,284.04 18,926,480,877.00 5,758,689,517.00 5,758,380,633.00 308,884.00 20,585,208,897.40 18,926,379,325.22 5,752,664,684.60 5,752,242,055.73 422,628.87 100.2 100.0 99.9 99.9 136.8 7,293,163,583.00 3,164,057,857.00 3,078,249,917.00 144,572,992.00 487,548,421.00 161,298,388.00 144,360,220.00 2,078,752,465.00 61,717,431.00 1,023,663,791.00 27,192,018.00 7,221,603,754.26 3,102,455,793.24 3,073,398,989.08 144,465,258.80 479,595,677.69 158,451,853.80 146,075,475.89 2,107,610,033.22 37,200,689.68 1,025,464,639.93 20,284,332.01 99.0 98.1 99.8 99.9 98.4 98.2 101.2 101.4 60.3 100.2 74.6 5,874,627,777.00 974,788,509.00 140,370.00 4,874,362,344.00 25,336,554.00 5,952,110,886.36 1,003,872,989.43 105,277.41 4,922,483,140.54 25,649,478.98 101.3 103.0 75.0 101.0 101.2 1,348,627,548.04 1,188,628.00 1,188,628.00 146,186,167.70 62,004,061.00 36,874,877.70 28,229,863.00 5,037.00 1,885,639.00 6,194,677.00 5,247,256.00 170,254.00 5,574,503.00 35,644,031.00 791,723.00 245,096.00 1,074,000.00 1,525,421.00 32,007,791.00 1,165,608,721.34 80,616,855.00 207,085,690.00 7,941,466.00 288,247,797.00 581,716,913.34 1,396,995,233.52 1,304,626.01 1,304,626.01 148,440,837.57 63,682,929.73 29,140,807.16 33,638,667.72 4,536.97 1,485,639.10 8,718,574.01 5,747,362.07 128,546.09 5,893,774.72 36,341,288.45 692,753.08 183,822.00 877,859.46 2,484,774.26 32,102,079.65 1,210,908,481.49 78,143,203.32 228,811,374.78 8,445,640.96 282,319,382.70 613,188,879.73 103.6 109.8 109.8 101.5 102.7 79.0 119.2 90.1 78.8 140.7 109.5 75.5 105.7 102.0 87.5 75.0 81.7 162.9 100.3 103.9 96.9 110.5 106.3 97.9 105.4 RENTAS DE LA PROPIEDAD Intereses Obtenidos por Préstamos. Intereses por Préstamos Internos Intereses Obtenidos por Depósitos. Intereses por Depósitos Internos 169,072,859.00 30,200,000.00 30,200,000.00 138,872,859.00 138,872,859.00 150,928,147.31 13,049,279.50 13,049,279.50 137,878,867.81 137,878,867.81 89.3 43.2 43.2 99.3 99.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Sector Público De Entes Autónomos No Empresariales De Empresas Públicas No Financieras 104,044,000.00 104,044,000.00 80,044,000.00 24,000,000.00 110,906,191.35 110,906,191.35 85,023,000.00 25,883,191.35 106.6 106.6 106.2 107.8 20,548,225,284.04 20,585,208,897.40 100.2 Sobre la Producción, Consumo y Trans. Int. Impuesto al Valor Agregado IVA Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) Rones y Aguardientes Cervezas Cigarrillos Gaseosas Derivados del Petróleo Otros Selectivos al Consumo Impuesto Selectivo al Consumo a la Importación Impuesto de Timbres Fiscales (ITF) Impuestos sobre el Comercio Exterior Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) Arancel Temporal de Protección (ATP) Impuesto al Valor Agregado de las Importaciones 35% a Bienes y Serv. proced. u origen Hondureño y Colombiano INGRESOS NO TRIBUTARIOS Tasas Otros Servicios del Sector Forestal Derechos Derechos Consulares Derecho de Superficie (Exploración S. Minero) * Derecho sobre Explotación (Sector Minero) Derecho Superficial de Recursos Geotérmicos Derecho de Explotación de Recursos Geotérmicos Derechos por Aprovecham. a los Rec. Pesqueros Derecho de Aprovechamiento Sector Forestal Derechos de Vigencia Sector Forestal Derechos de Vigencia Sector Pesca Multas Multas al Sector Forestal Multas por Derecho de Superficie y Explotación Minera Multas por Infracciones de Tránsito Multas del Sector Pesca Otras Multas Otros Ingresos No Tributarios Utilidad por Dif. de Cambios Otros Ingresos No Tributarios Subastas por Decomiso Tributo Especial para FOMAV Rentas con Destino Especifico TOTAL DE INGRESOS * : El Presupuesto Actualizado incluye un monto de C$ 904,805.73 que en el e-SIGFA se clasificó como Renta con Destino Específico. Ejecución de Ingresos 2007 Estructura de Ingresos Rentas.Dest. Esp. 2.98% IVA 15.07% Impto. s/ la Renta 27.94% Otros 7.27% ISC 14.93% S/Comercio Ext. 28.91% Otros Ing. no Trib. 2.90% Total de Ingresos C$20,585,208,897.40 Cuadro No. 3 Gobierno Central Ingresos Totales Percibidos por Direcciones Recaudadoras Período 2007 Córdobas DIRECCIONES GENERALES INGRESOS SERVICIOS TESORERIA ADUANEROS CONCEPTO INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS Sobre los Ingresos Impuesto sobre la Renta Otros Impuestos Sobre la Producción, Consumo y Trans. Int. Impuesto al Valor Agregado IVA Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) Rones y Aguardientes Cervezas Cigarrillos Gaseosas Derivados del Petróleo Otros Selectivos al Consumo Impuesto Selectivo al Consumo a la Importación Impuesto de Timbres Fiscales (ITF) 12,517,071,786.99 11,938,135,409.46 5,742,587,747.22 5,742,165,118.35 422,628.87 7,160,863,015.17 6,988,243,915.76 10,076,937.38 10,076,937.38 6,195,547,662.24 3,101,864,341.15 3,073,398,989.08 144,465,258.80 479,595,677.69 158,451,853.80 146,075,475.89 2,107,610,033.22 37,200,689.68 1,026,056,092.02 591,452.09 1,025,464,639.93 5,952,110,886.36 1,003,872,989.43 105,277.41 4,922,483,140.54 25,649,478.98 5,952,110,886.36 1,003,872,989.43 105,277.41 4,922,483,140.54 25,649,478.98 172,619,099.41 645,439,756.58 548,398.00 548,398.00 63,134,531.73 63,134,531.73 1,591,575.30 1,709,235.47 1,591,575.30 170,479,126.11 38,709,516.08 1,709,235.47 580,595,989.38 78,143,203.32 23,320,636.43 131,769,610.03 479,132,149.63 1,396,995,233.52 1,304,626.01 1,304,626.01 148,440,837.57 63,682,929.73 29,140,807.16 33,638,667.72 4,536.97 1,485,639.10 8,718,574.01 5,747,362.07 128,546.09 5,893,774.72 36,341,288.45 692,753.08 183,822.00 877,859.46 2,484,774.26 32,102,079.65 1,210,908,481.49 78,143,203.32 228,811,374.78 8,445,640.96 282,319,382.70 613,188,879.73 RENTAS DE LA PROPIEDAD Intereses Obtenidos por Préstamos. Intereses por Préstamos Internos Intereses Obtenidos por Depósitos. Intereses por Depósitos Internos 150,928,147.31 13,049,279.50 13,049,279.50 137,878,867.81 137,878,867.81 150,928,147.31 13,049,279.50 13,049,279.50 137,878,867.81 137,878,867.81 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Sector Público De Entes Autónomos No Empresariales De Empresas Públicas No Financieras 110,906,191.35 110,906,191.35 85,023,000.00 25,883,191.35 110,906,191.35 110,906,191.35 85,023,000.00 25,883,191.35 907,274,095.24 20,585,208,897.40 TOTAL DE INGRESOS 578,936,377.53 1,304,626.01 1,304,626.01 84,757,907.84 20,585,208,897.40 18,926,379,325.22 5,752,664,684.60 5,752,242,055.73 422,628.87 7,221,603,754.26 3,102,455,793.24 3,073,398,989.08 144,465,258.80 479,595,677.69 158,451,853.80 146,075,475.89 2,107,610,033.22 37,200,689.68 1,025,464,639.93 20,284,332.01 20,284,332.01 Impuestos sobre el Comercio Exterior Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) Arancel Temporal de Protección (ATP) Impuesto al Valor Agregado de las Importaciones 35% a Bienes y Serv. proced. u origen Hondureño y Colombiano INGRESOS NO TRIBUTARIOS Tasas Otros Servicios del Sector Forestal Derechos Derechos Consulares Derecho de Superficie (Exploración S. Minero) Derecho sobre Explotación (Sector Minero) Derecho Superficial de Recursos Geotérmicos Derecho de Explotación de Recursos Geotérmicos Derechos por Aprovecham. a los Rec. Pesqueros Derecho de Aprovechamiento Sector Forestal Derechos de Vigencia Sector Forestal Derechos de Vigencia Sector Pesca Multas Multas al Sector Forestal Multas por Derecho de Superficie y Explotación Minera Multas por Infracciones de Tránsito Multas del Sector Pesca Otras Multas Otros Ingresos No Tributarios Utilidad por Dif. de Cambios Otros Ingresos No Tributarios Subastas por Decomiso Tributo Especial para FOMAV Rentas con Destino Especifico 907,274,095.24 TOTAL 29,140,807.16 33,638,667.72 4,536.97 1,485,639.10 8,718,574.01 5,747,362.07 128,546.09 5,893,774.72 33,040,477.68 692,753.08 183,822.00 877,859.46 2,484,774.26 28,801,268.88 459,833,366.00 166,781,222.27 8,445,640.96 282,319,382.70 2,287,120.07 12,517,071,786.99 7,160,863,015.17 Cuadro No. 3 - A Gobierno Central Detalle de Rentas con Destino Especifico por Entidad Percibido Período 2007 Córdobas CONCEPTO / ENTIDAD Rentas con Destino Específico Corte Suprema de Justicia Consejo Supremo Electoral Contraloría General de la República Presidencia de la República Ministerio de Gobernación Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General de Ingresos Ministerio de Fomento, Industria y Comercio Ministerio de Educación Ministerio Agropecuario y Forestal Instituto Nacional Forestal Ministerio de Transporte e Infraestructura Ministerio de Salud Ministerio del Trabajo Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez Consejo Nacional del Deporte, la Educación y la Recreación Física Instituto Nicaragüense de Juventud y Deportes Instituto Nicaragüense de Deportes Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Instituto Nacional de Información de Desarrollo Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales Ministerio Público Procuraduría General de la República Consejo Regional Autónomo Atlántico Norte * Dirección General de Servicios Aduaneros Presupuesto Actualizado Ingresos Percibidos Grado de Ejecución % 581,716,913.34 613,188,879.73 105.4 66,525,663.00 6,480,000.00 42,904.50 2,700,000.00 120,063,626.08 26,324,668.42 14,223,588.57 71,296,900.14 850,009.43 49,957.00 1,235,980.82 121,713,377.33 26,324,668.42 15,377,634.08 2,287,120.07 21,286,156.69 953,979.67 58,565,535.15 191,265.53 29,803,913.43 68,625,876.13 3,339,585.89 7,653,491.88 14,274,515.04 107.2 13.1 116.4 45.8 101.4 100.0 108.1 14,199,619.82 639,572.20 1,211,190.32 8,777.92 358,498.95 11,343,323.44 9,604,117.95 224,202.40 100.0 108.4 65.1 131,769,610.03 138.7 20,465,000.00 3,000,000.00 62,635,800.00 34,297,000.00 66,897,617.00 3,640,244.00 6,936,000.00 14,000,000.00 14,199,619.82 589,858.00 1,860,142.00 470,000.00 11,470,000.00 9,604,117.95 298,000.00 .00 94,993,064.00 * : Reclasificado el monto de C$ 904,805.73 del Presupuesto Actualizado al rubro Derecho de Superficie de Exploración Sector Minero. 104.0 31.8 93.5 86.9 102.6 91.7 110.3 102.0 76.3 98.9 100.0 75.2 Cuadro No. 3 - B Gobierno Central Detalle de Transferencias Corrientes por Entes y Empresas Período 2007 Córdobas CONCEPTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Sector Público De Entes Autónomos No Empresariales Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Corporaciones Nacionales del Sector Público Corporación de Zonas Francas MINED (Deducc.10% s/salarios - Decreto Presid. 19-2007) De Empresas Públicas No Financieras Petróleos de Nicaragua Empresa Nacional de Alimentos Básicos Presupuesto Actualizado Ingresos Percibidos Grado de Ejecución % 104,044,000.00 110,906,191.35 106.6 104,044,000.00 80,044,000.00 35,000,000.00 15,044,000.00 30,000,000.00 110,906,191.35 85,023,000.00 35,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 23,000.00 106.6 106.2 100.0 132.9 100.0 24,000,000.00 20,000,000.00 4,000,000.00 25,883,191.35 21,883,191.35 4,000,000.00 107.8 109.4 100.0 Cuadro No. 4 USUARIO PAGINA: PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD FECHA: HORA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO : DGP027 CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTOS (CORDOBAS) DE: ENERO CONCEPTO GASTO CORRIENTE GASTOS DE CONSUMO REMUNERACIONES BIENES Y SERVICIOS RENTAS DE LA PROPIEDAD INTERESES INTERESES INTERNOS INTERESES AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO AL SECTOR PÚBLICO AL SECTOR EXTERNO GASTO CAPITAL INVERSIÓN REAL DIRECTA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO TIERRAS Y TERRENOS ACTIVOS INTANGIBLES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO AL SECTOR PÚBLICO AL SECTOR EXTERNO INVERSION FINANCIERA CONCESION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO TOTAL GASTOS A: 1 de 1 28/02/2008 08:00:32 AM REPORTE: PRPSIEP108B DICIEMBRE DEVENGADO ACUMULADO GRADO DE EJECUCION %. 16,544,063,059.52 16,113,524,503.70 97.40 10,120,417,933.74 9,815,360,601.37 96.99 6,831,282,466.92 6,788,479,085.73 99.37 3,289,135,466.82 3,026,881,515.64 92.03 1,569,794,762.00 1,518,873,540.52 96.76 1,569,794,762.00 1,518,873,540.52 96.76 1,133,839,582.00 1,096,058,394.53 96.67 435,955,180.00 422,815,145.99 96.99 4,853,850,363.78 4,779,290,361.81 98.46 1,111,871,557.59 1,080,496,457.45 97.18 3,668,466,689.67 3,625,387,329.49 98.83 73,512,116.52 73,406,574.87 99.86 8,974,257,933.12 7,705,809,229.65 85.87 4,732,794,670.62 3,927,568,000.40 82.99 4,726,504,101.15 3,923,014,915.60 83.00 4,200,000.00 3,065,298.13 72.98 2,090,569.47 1,487,786.67 71.17 4,199,600,280.50 3,736,533,279.25 88.97 253,605,028.09 252,878,132.52 99.71 3,945,615,252.41 3,483,279,563.65 88.28 380,000.00 375,583.08 98.84 41,862,982.00 41,707,950.00 99.63 41,862,982.00 41,707,950.00 99.63 25,518,320,992.64 23,819,333,733.35 93.34 PRESUPUESTO ACTUALIZADO AMORTIZACION DEUDA INTERNA DEUDA EXTERNA TOTAL AMORTIZACION TOTAL GASTOS + AMORTIZACION 2,776,937,106.00 716,204,329.00 2,639,723,480.95 691,212,733.85 95.06 96.51 3,493,141,435.00 3,330,936,214.80 95.36 29,011,462,427.64 27,150,269,948.15 93.58 FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 PRODUCCION 2007 Ejecución de Gastos 2007 Clasificación Económica Rentas de la Propied. 6.37% Inversion Real 16.48% Transf. Corrientes 20.06% Transf. de Capital 15.68% Inversión Financiera 0.17% Gastos de Consumo 41.24% Total de Gastos C$23,819,333,733.35 Cuadro No. 5 USUARIO PAGINA: PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD FECHA: HORA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO : DGP027 CLASIFICACION ECONOMICA POR OBJETO DEL GASTO (DEVENGADO ACUMULADO) REPORTE: 1 de 1 28/02/2008 08:01:38 AM PRPSIEP121 DE ENERO A DICIEMBRE SERVICIOS PERSONALES GASTO CORRIENTE 6,788,479,085.73 GASTO DE CAPITAL 369,427,929.47 7,157,907,015.20 SERVICIOS NO PERSONALES 1,373,518,526.56 640,715,221.43 2,014,233,747.99 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,542,718,865.00 482,643,910.12 2,025,362,775.12 0.00 2,433,742,676.27 2,433,742,676.27 4,779,290,361.81 1,413,846.19 4,780,704,208.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 3,736,157,696.17 3,736,157,696.17 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 41,707,950.00 41,707,950.00 1,628,517,664.60 0.00 1,628,517,664.60 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 16,113,524,503.70 7,705,809,229.65 23,819,333,733.35 CONCEPTO BIENES DE USO TRANSFERENCIAS CORRIENTES SERVICIOS DE LA DEUDA OTROS GASTOS TOTAL GASTOS AMORTIZACION Amortización deuda interna a largo plazo Amortización deuda externa a largo plazo TOTAL GASTOS + AMORTIZACION TOTAL 3,330,936,214.80 2,639,723,480.95 691,212,733.85 27,150,269,948.15 FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 6 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO PAGINA: PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GASTOS TOTALES POR ENTIDAD : DGP027 DE: ENERO DESCRIPCION A: 1 de 1 28/02/2008 08:02:34 AM PRPSIEP108C REPORTE: FECHA: HORA: DICIEMBRE PRESUPUESTO ACTUALIZADO EJECUCION DEVENGADO GRADO DE EJECUCION %. 347,117,183.00 344,611,698.63 99.28 1,042,527,905.00 993,746,857.89 95.32 001000 ASAMBLEA NACIONAL 002000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 003000 CONSEJO SUPREMO ELECTORAL 255,361,047.00 247,999,222.33 97.12 004000 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 160,961,904.50 140,236,027.17 87.12 005000 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 204,020,140.00 177,143,038.81 86.83 006000 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 1,299,892,343.36 1,276,066,192.16 98.17 007000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 388,351,825.42 382,751,375.59 98.56 008000 MINISTERIO DE DEFENSA 731,548,158.18 728,194,968.27 99.54 009000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 153,390,130.57 133,485,891.87 87.02 010000 MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO 250,169,319.00 191,530,016.08 76.56 011000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 3,865,908,393.91 3,553,523,456.16 91.92 012000 MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL 1,076,426,334.00 959,239,040.88 89.11 013000 MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 1,860,461,928.80 1,584,018,763.09 85.14 014000 MINISTERIO DE SALUD 3,962,435,261.00 3,892,524,430.44 98.24 015000 MINISTERIO DEL TRABAJO 97,305,187.73 92,212,784.88 94.77 016000 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATU 239,293,090.00 194,296,798.19 81.20 017000 MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ 246,725,463.67 192,976,422.01 78.22 018000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 7,321,213,708.50 6,859,713,877.36 93.70 019000 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 1,711,364,937.00 1,628,517,664.60 95.16 020000 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 44,190,256.00 36,568,379.58 82.75 022000 IMPREVISTOS .00 0.00 0.00 024000 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 259,656,476.00 209,976,827.36 80.87 25,518,320,992.64 23,819,333,733.35 93.34 2,776,937,106.00 716,204,329.00 2,639,723,480.95 691,212,733.85 95.06 96.51 3,493,141,435.00 3,330,936,214.80 95.36 29,011,462,427.64 27,150,269,948.15 93.58 TOTAL GASTOS AMORTIZACION DEUDA INTERNA DEUDA EXTERNA TOTAL AMORTIZACION TOTAL GASTOS + AMORTIZACION FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 6 - A PAGINA: 1 de 3 PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP FECHA: 28/02/2008 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO APLICACION : ANEXO CIER : MHCP HORA: 08:03:22 AM ENTIDAD ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES A ENTES DESCENTRALIZADOS Y OTRAS INSTITU REPORTE: PRPSIEP005A : DGP027 USUARIO DE ENERO A DICIEMBRE CONCEPTO INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO (DGI/DGSA) TRANSFERENCIA A 15 MUNICIPIOS DE MADRIZ, NUEVA SEGOVIA, JINOTEGA Y MATAGALPA TRANSFERENCIAS A LAS ALCALDÍAS Y COMUNID. INDÍGENAS POR RECAUD. DE APROVECHAM. Y SERVICIO FORESTAL SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO CONSEJO NACIONAL DE PASTORES EVANGELICOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLANTICO SUR EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR INSTITUTO NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES Y CORREO RADIO NICARAGUA TRANSFERENCIA MUNICIPAL INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS UCRESEP SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION Y ATENCION A DESASTRES CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS COMISION NACIONAL DE DEMARCACIÓN Y TITULACIÓN TRANSFERENCIA A LAS ALCALDÍAS POR RECAUDACIONES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA PARLAMENTO CENTROAMERICANO ASIGNACION PARA INDEMNIZACIÓN A TRABAJADORES MINISTERIO PÚBLICO PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS CATEDRAL DE GRANADA COMISIONES BANCARIAS CRUZ ROJA CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE MUSEO ARCHIVO RUBÉN DARÍO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ DE LA CRUZ MENA ACADEMIA NICARAGUENSE DE LA LENGUA ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE NICARAGUA PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES COMISIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO TRANSFERENCIA A LAS ALCALDIAS Y COMUNIDADES INDIGENAS POR RECAUDACION DE PESCA Y ACUICULTURA PROYECTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE NICARAGUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO EJECUCION DEVENGADO GRADO DE EJECUCION % 70,159,395.00 220,385,176.00 22,190,802.00 65,184,455.11 192,912,597.34 9,863,639.78 92.91 87.53 44.45 16,000,000.00 16,000,000.00 100.00 11,146,839.00 7,135,146.19 64.01 83,886,325.00 83,386,325.00 99.40 500,000.00 4,506,854.00 65,335,623.00 527,672,320.00 500,000.00 4,447,703.47 62,133,781.92 512,269,111.66 100.00 98.69 95.10 97.08 390,726,852.00 57,555,453.00 52,211,264.00 31,119,423.44 21,932,313.00 70,510,128.00 13,928,484.00 296,413,400.32 49,831,364.75 42,599,489.00 31,100,514.76 21,013,235.14 66,328,477.70 9,436,670.71 75.86 86.58 81.59 99.94 95.81 94.07 67.75 46,743,476.00 40,376,175.00 1,495,872,325.00 10,387,878.00 7,477,000.00 1,341,668,551.00 24,000,000.00 46,727,997.78 34,182,495.00 1,495,872,324.95 0.00 7,477,000.00 1,322,956,277.00 24,000,000.00 99.97 84.66 100.00 0.00 100.00 98.61 100.00 5,516,054.00 176,790,395.00 464,449,982.21 2,148,854.00 134,360,507.03 464,449,982.21 38.96 76.00 100.00 3,252,994.00 244,892,388.00 192,549,006.00 3,252,993.33 243,242,498.00 192,549,006.00 100.00 99.33 100.00 9,389,171.00 21,435,694.51 9,389,171.00 21,406,790.07 100.00 99.87 34,216,640.00 46,316,088.00 151,951,117.95 32,578,000.00 500,000.00 34,148,658.00 39,471,472.23 151,951,117.95 32,578,000.00 500,000.00 99.80 85.22 100.00 100.00 100.00 5,515,000.00 500,000.00 1,083,759.00 500,000.00 400,000.00 500,000.00 1,000,000.00 4,983,940.20 500,000.00 983,759.00 500,000.00 400,000.00 500,000.00 1,000,000.00 90.37 100.00 90.77 100.00 100.00 100.00 100.00 54,979,222.00 4,707,500.00 8,919,971.00 45,943,843.22 3,235,500.00 6,072,531.88 83.57 68.73 68.08 38,584,000.00 500,000.00 38,069,424.78 500,000.00 98.67 100.00 FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (mm)=1 / Mes Final (mm)=12 PRODUCCION 2007 Cuadron No. 6 - A PAGINA: 2 de 3 PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP FECHA: 28/02/2008 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO APLICACION : ANEXO CIER : MHCP HORA: 08:03:22 AM ENTIDAD ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES A ENTES DESCENTRALIZADOS Y OTRAS INSTITU REPORTE: PRPSIEP005A : DGP027 USUARIO DE ENERO A DICIEMBRE CONCEPTO ALIANZA EVANGELICA DE NICARAGUA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA FUNDACIÓN AMIGOS DEL ZOOLÓGICO NICARAGUENSE COOPERATIVAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DEL MUNICIPIO DE MANAGUA INSTITUCIONES BENÉFICAS FONDOS DE CONTRAVALOR SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARA JUBILADOS PENSIÓN VITALICIA A EXPRESIDENTES Y EXVICEPRESIDENTES FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL (FOMAV) ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD LA GACETA UNIVERSIDADES (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y TELEFONÍA NACIONAL) CATEDRAL METROPOLITANA DE LEÓN CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA SUBSIDIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COSTA ATLÁNTICA PRONICARAGUA/PNUD CONSEJO NACIONAL DEL CAFÉ (CONACAFE) SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES NATURALES CORREOS DE NICARAGUA FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL BIBLIOTECA ALEMANA NICARAGÚENSE CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION Y LA RECREACION FISICA ALCALDIA DE NIQUINOHOMO ALCALDIA DE MANAGUA PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y LA PREINVERSIÓN TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO PARROQUIA SAN PABLO APÓSTOL FONDO DE DESARROLLO PESQUERO FONDO DE DESARROLLO MINERO ALCALDÍA DE JUIGALPA INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER INSTITUTO CONTRA EL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIÓN ALCALDIA DE MANAGUA ALCALDIA DE SAN CARLOS ALCALDIA DE CINCO PINOS CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO ALCALDIA DE MATAGALPA FINANCIERA NICARAGÜENSE DE INVERSIONES FEDERACION NICARAGUENSE DE FUTBOL CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MANAGUA IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA ALCALDIA DE SEBACO PRESUPUESTO ACTUALIZADO 500,000.00 9,200,000.00 2,000,000.00 23,277,834.00 EJECUCION DEVENGADO 500,000.00 9,200,000.00 2,000,000.00 23,277,834.00 GRADO DE EJECUCION % 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 10,854,274.00 32,800,000.00 7,010,940.00 288,247,797.00 175,372,715.00 4,326,000.00 8,471,596.41 29,097,661.86 6,997,154.34 280,200,405.53 104,138,356.36 3,987,466.75 78.05 88.71 99.80 97.21 59.38 92.17 147,348,944.00 1,000,000.00 9,662,453.00 0.00 2,171,208.00 3,500,000.00 9,367,403.00 147,348,944.00 1,000,000.00 9,662,453.00 0.00 2,171,208.00 3,499,999.99 2,373,967.34 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 25.34 45,490,185.00 6,883,623.00 7,262,000.00 100,000.00 61,914,745.82 1,000,000.00 28,044,775.00 26,869,456.56 6,883,623.00 4,871,246.37 100,000.00 61,914,745.82 1,000,000.00 28,044,775.00 59.07 100.00 67.08 100.00 100.00 100.00 100.00 13,156,667.00 482,923.62 3.67 3,829,417.00 127,500.00 4,192,757.00 8,089,965.57 4,000,000.00 37,763,987.00 3,819,076.66 127,500.00 3,390,308.58 8,089,965.40 4,000,000.00 31,048,613.38 99.73 100.00 80.86 100.00 100.00 82.22 8,986,615.00 8,332,116.00 26,943,793.00 8,328,061.00 140,451,184.00 8,396,110.00 8,417,786.85 8,332,115.93 26,940,827.44 8,278,152.64 140,046,327.93 7,634,328.12 93.67 100.00 99.99 99.40 99.71 90.93 1,800,000.00 500,000.00 485,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 300,000.00 32,376,000.00 1,800,000.00 500,000.00 485,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 300,000.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 4,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (mm)=1 / Mes Final (mm)=12 PRODUCCION 2007 Cuadron No. 6 - A PAGINA: 3 de 3 PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP FECHA: 28/02/2008 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO APLICACION : ANEXO CIER : MHCP HORA: 08:03:22 AM ENTIDAD ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES A ENTES DESCENTRALIZADOS Y OTRAS INSTITU REPORTE: PRPSIEP005A : DGP027 USUARIO DE ENERO A DICIEMBRE CONCEPTO TOTAL ---------> PRESUPUESTO ACTUALIZADO EJECUCION DEVENGADO 7,321,213,708.50 6,859,713,877.36 GRADO DE EJECUCION % 93.70 FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (mm)=1 / Mes Final (mm)=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 6 A - 1 SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO IGLESIAS Y CONGREGACIONES Ejecución Presupuestaria 2007 (Córdobas) Nombre 1 PARROQUIA SANTA TERESA, CARAZO ARQUIDIOCESIS DE MANAGUA Presupuesto Actualizado Ejecución Devengado 2,500,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 3 PARROQUIA SANTA ANA, NINDIRÍ - MASAYA 541,350.00 541,350.00 4 IGLESIA PARROQUIA SANTIAGO APOSTOL DE LA CIUDAD DE BOACO 500,000.00 500,000.00 5 PARROQUIA SAN CARALAMPIO, DIRIAMBA - CARAZO 350,000.00 350,000.00 6 PARROQUIA LA MERCED DEL BARRIO LARREYNAGA - MANAGUA 200,000.00 200,000.00 7 IGLESIA SAN JOSE OBRERO, WAMBLÁN, WIWILI - DIOCESIS DE JINOTEGA 280,000.00 280,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 9 IGLESIA SAN FRANCISCO JAVIER DE CUIDAD SANDINO MANAGUA 300,000.00 300,000.00 10 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LAS VÍCTORIAS 250,000.00 250,000.00 11 PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA, LA CONCEPCIÓN MASAYA 350,000.00 350,000.00 12 TEMPLO MADRE DEL DIVINO AMOR (COLONIA VILLA FLOR - MANAGUA) 200,000.00 200,000.00 13 IGLESIA SAN JUDAS TADEO, MANAGUA 250,000.00 250,000.00 14 IGLESIA EL CALVARIO DE MASAYA 400,000.00 400,000.00 15 PARROQUIA SANTA ANA , NIQUINOHOMO - MASAYA 500,000.00 500,000.00 16 TEMPLO SEÑOR DE LOS MILAGROS, DE CIUDAD ANTIGUA - NUEVA SEGOVIA 100,000.00 100,000.00 17 IGLESIA SAN PEDRO, PUERTO CABEZAS ARN 400,000.00 400,000.00 18 IGLESIA SAN PEDRO APOSTOL DE DIRIA GRANADA 250,000.00 250,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 30,000.00 30,000.00 2 PARROQUIA SAN MARTÍN DE PORRES, NUEVA GUINEA 8 PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS TICUANTEPE - MANAGUA 19 ASOCIACION DE CAPELLANOS CRISTIANOS EVANGELICOS CAPITULO NICARAGUA 20 PARROQUIA MUY MUY. MATAGALPA 21 CASA SACERDOLTAL SAN JUAN MARIA VIANNEY, ARQUIDIOCESIS DE MANAGUA 500,000.00 500,000.00 22 CONCILIO NACIONAL DE IGLESIAS EVANGELICAS DE NICARAGUA 2,000,000.00 2,000,000.00 23 IGLESIA DE CHAGUITILLO, MUNICIPIO DE SEBACO , MATAGALPA 230,000.00 230,000.00 24 IGLESIA DE DIOS EN ACOYAPA, CHONTALES 400,000.00 400,000.00 25 IGLESIA EVANGELICA EL MESIAS, MANAGUA 1,000,000.00 1,000,000.00 100,000.00 100,000.00 26 IGLESIA PARROQUIAL SANTA ROSA DEL PEÑON, LEON 27 PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD ( MOMOTOMBO LA PAZ CENTRO , LEON ) 28 PARROQUIA ESPIRITU SANTO, MANAGUA 29 CARITAS DE NICARAGUA, ARQUIDIOCESIS DE MANAGUA 30 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE AMERICA, VILLA SAN JACINTO, MANAGUA 188,928.00 188,928.00 200,000.00 1,322,655.00 200,000.00 1,322,655.00 36,500.00 36,500.00 1,500,000.00 1,500,000.00 32 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LSO REMEDIOS, QUEZALGUAQUE - LEON 200,000.00 200,000.00 33 PARROQUIA SAN JOSE DE MATIGUAS, MATAGALPA 150,000.00 150,000.00 34 PARROQUIA SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA ( CATARINA - MASAYA ) 31 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA, CAMOAPA - BOACO 500,000.00 500,000.00 35 PARROQUIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, TIPITTAPA - MANAGUA 716,652 716,652 36 SEMINARIO ARQUIDIOCESANO DE LA PURISIMA , MANAGUA 500,000 500,000 21,446,085 21,446,085 TOTAL IGLESIAS Saldo Cuadro No. 6 - A - 2 SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIONES Y FUNDACIONES Ejecución Período 2007 (Córdobas) Presupuesto Actualizado Nombre Ejecución Devengado 1 ASOCIACIÓN TAURINA CHONTALES 500,000.00 500,000.00 2 PARQUE ZOOLOGICO THOMAS BELT DE JUIGALPA CHONTALES Y/O MIRIAN LAZO CASTELLON PARQUE ZOOLOGICO THOMAS BELT DE JUIGALPA CHONTALES Y/O MIRIAN LAZO CASTELLON 300,000.00 200,000.00 300,000.00 200,000.00 3 ASOCIACIÓN NIÑOS Y NIÑAS (PLAN DE NORMAS E HIGIENE) 500,000.00 500,000.00 4 CASA DE LA MUJER "MERCEDES ROSALES", AMNLAE-ESTELÍ. 200,000.00 200,000.00 5 ASOCIACIÓN CLUB DE JÓVENES AMBIENTALISTAS, MANAGUA. 500,000.00 500,000.00 6 ASOCIACIÓN DE PROMOTORES DE LA CULTURA 600,000.00 600,000.00 7 FUNDACIÓN PARA EL DESAROLLO DE LA POBLACIÓN EN SU COMUNIDAD (FUNDAP-COM) 200,000.00 200,000.00 8 MUSEO ARQUEOLÓGICO "GREGORIO AGUILAR BAREA" 9 ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO S-XXI , ASDECOM S-XXI 82,740.00 82,740.00 500,000.00 500,000.00 10 FUNDACIÓN P/EL DESARROLLO DE LA REGIÓN AUTONOMA DEL ATLANTICO SUR (FUNPADRASS) 11 ASOCIACIÓN P/LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (APRODEVIDA) 600,000.00 600,000.00 300,000.00 300,000.00 12 ASOC. P/EL FORTA. DE LA AUTONOMÍA Y DESAR. DE LA PEQ. Y MED. EMPRESA EN EL TRIANGULO MINERO 600,000.00 600,000.00 13 ASOCIA. DE DESA. COMUNITARIO CON ENFOQUE DE GÉNERO SOMOTILLO (ASODECOSO) 14 ASOCIACIÓN SIN BARRERAS "EL GUIS" 500,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00 15 ASOCIACIÓN DE IGLESIAS CRISTO CENTRO DE DIRIAMBA. 250,000.00 250,000.00 16 ASOCIACIÓN CIVIL DE DESARROLLO DE MASATEPE (ACIDEMAS) 800,000.00 800,000.00 17 FUNDACIÓN SOLDADOS DE JESUCRISTO. 400,000.00 400,000.00 18 FUNDACIÓN COSIGUINA 300,000.00 300,000.00 19 FUNDACIÓN MARÍA DOLORES CARDENAL DE ALEMÁN 800,000.00 800,000.00 20 FUNDACIÓN DE PROYECTOS MÚLTIPLES (FUNPROMU). 400,000.00 400,000.00 21 HOGAR DEL NIÑO JESÚS FUNDADOR, MANAGUA. 175,000.00 175,000.00 22 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE, EDUCACIÓN Y CULTURA SEGOVIANA (FUNDECSE) 100,000.00 100,000.00 23 FUNDACIÓN PRO-DESARROLLO INTEGRAL, DEPARTAMENTO DE GRANADA. 300,000.00 300,000.00 24 FEDERACION DE ORIENTE "RAFAELA PADILLA". 200,000.00 200,000.00 25 CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SALUD DEL NORTE. 300,000.00 300,000.00 26 CENTRO DE REHABILITACION DE MENORES SOR MARÍA ROMERO DE ESTELÍ. 150,000.00 150,000.00 27 ASOC. CLUB DE CIEGOS, ANCIANOS E INVALIDOS SANTA LUCIA - ESTELÍ. 100,000.00 100,000.00 28 CENTRO DE FORMACIÓN EDUCATIVA - CULTURAL PARA PERSONAS CIEGAS (CFEC). 29 FUNDACIÓN LA VERDE SONRISA. 30 ASOCIACION CRISTIANA DE IGLESIAS BAUTISTAS EN NICARAGUA ( ACIBEN ) 31 INSTITUTO DEL DEPORTE 400,000.00 400,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 500,000.00 500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 32 FUNDACION CIVIL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE RIVAS (FUNRIVAS) 500,000.00 500,000.00 33 ASOCIACION DE JÓVENES PARA EL DESARROLLO DE ESTELI 100,000.00 100,000.00 34 ASILO DE ANCIANOS DE MATIGUAS, MATAGALPA 300,000.00 300,000.00 35 INSTITUTO DE PROMOCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE (IPODES) 300,000.00 300,000.00 36 ASOCIACION PREGRESO PARA EÑ CAMPO (APROCAM) 500,000.00 500,000.00 37 FUNDACION PARA LA DIGNIDAD HUMANA NICARAGUENSE 800,000.00 800,000.00 38 ASOCIACION DE ABOGADOS DE CHONTALES 350,000.00 350,000.00 39 FUNDACION QUIERO VIVIR 300,000.00 300,000.00 40 ASOCIACION DIAMANTE 300,000.00 300,000.00 41 ASOCIACION MINISTERIO FRATERNIDAD SANTA 300,000.00 300,000.00 42 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LEON (FUNDAPADELE) 500,000.00 500,000.00 43 ASOCIACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 500,000.00 500,000.00 44 ASOCIACION DE POBLADORES DEPARTEMENTALES RIO SAN JUAN RL 500,000.00 500,000.00 45 FUNADACION DE MUJERES PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ZONAS RURALES 800,000.00 800,000.00 1/2 Saldo Cuadro No. 6 - A - 2 SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIONES Y FUNDACIONES Ejecución Período 2007 (Córdobas) Presupuesto Actualizado Nombre Ejecución Devengado 1 ASOCIACIÓN TAURINA CHONTALES 46 COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL SAN JUAN DE ORIENTE 500,000.00 200,000.00 500,000.00 200,000.00 47 CONSEJO DE ANCIANOS DE MONIMBÒ 100,000.00 100,000.00 48 ASOCIACION DARIANA EL JICARAL 200,000.00 200,000.00 49 ASOCIACION RED INCIDENCIA CIUDADANA (ARIC) 100,000.00 100,000.00 50 COORDI. NICARAGUENSE DE ORGANISMO POR LA REHAHA. E INTEGRACION FECONORI 300,000.00 51 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE CHAQUITILLO SEBACO 110,000.00 , 110,000.00 , 52 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y REDUCCION DE LA POBREZA DE LAS SEGOVIAS 300,000.00 300,000.00 53 ASOCIACION DE PROMOTORES DE LA CULTURA DE MADRIZ Y/O ARMANDO HERNANDEZ 100,000.00 100,000.00 54 ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO JINOTEGA ( ADC) 300,000.00 300,000.00 55 ASOCIACION POR NICARAGUA ( AXNIC ) 500,000.00 500,000.00 56 MOVIMIENTO COMUNAL NICARAGUENSE Y/O FRANCISCO JAVIER NUÑIGA 200,000.00 57 MOVIMIENTO INFANTIL LUIS ALFONSO VELASQUES FLORES 250,000.00 250,000.00 58 MOVIMINETO DE MUJERES NICARAGUENSE LUISA AMANDA ESPINOZA AMLAE 500,000.00 500,000.00 59 ASOCIACION AMIGOS DEL TEATRO MUNICIPAL JOSE DE LA CRUZ MENA 600,000.00 600,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 60 ASOCIACION DE SCOUT DE NICARAGUA 300,000.00 200,000.00 61 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION AUTONOMA DE LA COSTA ATLANTICA AMURAN 1,200,000.00 1,200,000.00 62 ASOCIACION DE ALCALDES PATRIOTICOS HERNAN ROBLETO (ASALPAT) 1,000,000.00 1,000,000.00 63 ASOCIACION DE ALCALDES DEMOCRATICOS (ANAD) 2,000,000.00 2,000,000.00 500,000.00 500,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 67 FUNDACION BETSAIDA 3,000,000.00 , , 1,000,000.00 3,000,000.00 , , 1,000,000.00 68 LOS PIPITOS 2,000,000.00 2,000,000.00 69 BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MANAGUA 2,000,000.00 2,000,000.00 98,904.00 98,904.00 2,000,000.00 2,000,000.00 235,000.00 235,000.00 64 FEDERACION NICARAGUENSE DE KARATE -DO FENIKA - DO 65 UNIVERSIDAD CATOLICA REDEMPTORIS MATER 66 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE NICARAGUA (AMUNIC) 70 BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE ESTELI 71 ASOCIACION CIVIL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS (ACCBV) 72 SINDICATO NACIONAL DE MUSICO PROFESIONALES Y GREMIALES DE NICARAGUA 73 INSTITUTO NACIONAL DE LOS CONSUMIDORES (INDEC) 2,000,000.00 2,000,000.00 74 ASOCIACION NICARAGUA JOVEN 2,000,000.00 2,000,000.00 75 CENTRO DE ESTUDIO E INVESTIGACION JURIDICA 2,000,000.00 2,000,000.00 76 ASOCIACION DE VETERANOS Y EX COMBATIENTES DE GUERRA COMANDANTE CARLOS FONSECA AMA 150,000.00 150,000.00 77 REFUGIO DE JESUS SACRAMENTADO PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS ( REJESAC) 250,000.00 250,000.00 78 FORO NIARAGUENSE DE CULTURA 250,000.00 250,000.00 79 ASOCIACION COMEDOR TERCERA EDAD LA PURISIMA DIRIAMBA 288,000.00 288,000.00 80 ASOCIACION DE PADRES DORIS MARIA MORALES TIJERINO 160,596.00 160,596.00 81 CONSEJO GENERAL DE ORGANIZACIONES DE CIEGOS DE NICARAGUA 300,000.00 300,000.00 TOTAL ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 61,440,240.00 60,940,240.00 2/2 Saldo 500,000.00 Cuadro No. 7 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER : MHCP ENTIDAD PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL GASTO : DGP027 USUARIO DE ENERO A DICIEMBRE Funcion 10 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 005000 007000 020000 016000 009000 022000 004000 001000 003000 006000 011000 018000 Presidencia de la República Ministerio de Relaciones Exteriores Procuraduría General de la República Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Ministerio de Hacienda y Crédito Público Imprevistos Contraloría General de la República Asamblea Nacional Consejo Supremo Electoral Ministerio de Gobernación Ministerio de Educación Asignaciones y Subvenciones 20 SERVICIOS DE DEFENSA, ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 008000 018000 006000 002000 Ministerio de Defensa Asignaciones y Subvenciones Ministerio de Gobernación Corte Suprema de Justicia 30 EDUCACIÓN 011000 Ministerio de Educación 018000 Asignaciones y Subvenciones 015000 Ministerio del Trabajo 40 SALUD 014000 Ministerio de Salud 018000 Asignaciones y Subvenciones 50 SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL 009000 005000 017000 015000 018000 012000 Ministerio de Hacienda y Crédito Público Presidencia de la República Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez Ministerio del Trabajo Asignaciones y Subvenciones Ministerio Agropecuario y Forestal 60 VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS 008000 020000 010000 018000 Ministerio de Defensa Procuraduría General de la República Ministerio de Fomento, Industria y Comercio Asignaciones y Subvenciones 70 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y RELIGIOSOS 011000 Ministerio de Educación 005000 Presidencia de la República 018000 Asignaciones y Subvenciones 80 SERVICIOS ECONÓMICOS 012000 024000 016000 013000 010000 018000 Ministerio Agropecuario y Forestal Ministerio de Energía y Minas Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Ministerio de Transporte e Infraestructura Ministerio de Fomento, Industria y Comercio Asignaciones y Subvenciones FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 PAGINA: 1 de 2 28/02/2008 08:04:15 AM REPORTE: PRPSIEP152A FECHA: HORA: PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO 3,034,506,184.04 2,692,844,491.03 88.74 178,322,731.73 388,351,825.42 38,283,149.00 24,902,720.01 145,341,013.57 0.00 160,961,904.50 347,117,183.00 255,361,047.00 9,232,984.00 3,734,143.37 1,482,897,482.44 157,223,036.03 382,751,375.59 32,850,221.21 24,726,205.97 131,723,888.06 0.00 140,236,027.17 344,611,698.63 247,999,222.33 9,188,501.63 2,611,868.75 1,218,922,445.66 88.17 98.56 85.81 99.29 90.63 0.00 87.12 99.28 97.12 99.52 69.95 82.20 3,218,139,129.49 3,143,699,746.14 97.69 719,239,390.18 165,712,474.95 1,290,659,359.36 1,042,527,905.00 717,362,722.77 165,712,474.95 1,266,877,690.53 993,746,857.89 99.74 100.00 98.16 95.32 5,590,965,940.54 5,276,679,060.27 94.38 3,848,064,293.54 1,691,984,425.00 50,917,222.00 3,536,801,632.11 1,691,934,020.34 47,943,407.82 91.91 100.00 94.16 GRADO EJECUCION 3,969,711,715.00 3,899,799,345.76 98.24 3,962,435,261.00 7,276,454.00 3,892,524,430.44 7,274,915.32 98.24 99.98 1,298,978,609.99 1,190,501,292.77 91.65 8,049,117.00 19,760,278.95 246,725,463.67 46,387,965.73 792,527,170.21 185,528,614.43 1,762,003.81 13,992,650.90 192,976,422.01 44,269,377.06 753,389,875.71 184,110,963.28 21.89 70.81 78.22 95.43 95.06 99.24 1,841,069,608.16 1,749,092,100.74 95.00 12,308,768.00 5,907,107.00 298,809.65 1,822,554,923.51 10,832,245.50 3,718,158.37 298,079.10 1,734,243,617.77 88.00 62.94 99.76 95.15 183,367,681.14 182,786,108.22 99.68 14,109,957.00 5,937,129.32 163,320,594.82 14,109,955.30 5,927,351.88 162,748,801.04 100.00 99.84 99.65 4,670,217,187.28 4,055,413,923.82 86.84 890,897,719.57 259,656,476.00 214,390,369.99 1,860,461,928.80 249,870,509.35 1,194,940,183.57 775,128,077.60 209,976,827.36 169,570,592.22 1,584,018,763.09 191,231,936.98 1,125,487,726.57 87.01 80.87 79.09 85.14 76.53 94.19 Cuadro No. 7 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER : MHCP ENTIDAD USUARIO PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL GASTO : DGP027 Funcion 90 DEUDA PÚBLICA, INTERESES Y GASTOS 019000 Servicio de la Deuda Pública TOTAL GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE PRESUPUESTO ACTUALIZADO PAGINA: 2 de 2 28/02/2008 08:04:15 AM REPORTE: PRPSIEP152A FECHA: HORA: DEVENGADO GRADO EJECUCION 1,711,364,937.00 1,628,517,664.60 95.16 1,711,364,937.00 1,628,517,664.60 95.16 25,518,320,992.64 23,819,333,733.35 93.34 AMORTIZACION DEUDA EXTERNA DEUDA INTERNA TOTAL AMORTIZACION TOTAL GASTOS + AMORTIZACION FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 716,204,329.00 691,212,733.85 96.51 2,776,937,106.00 2,639,723,480.95 95.06 3,493,141,435.00 3,330,936,214.80 95.36 29,011,462,427.64 27,150,269,948.15 93.58 Ejecución de Gastos 2007 Estructura Funcional Def. Orden Púb. y Seg. 13.20% Servicio Social 5.00% Educación 22.15% Admón. Gubernamental 11.31% D.Púb. Int. y Gastos 6.84% Servicios Económicos 17.03% Serv. Recreat. 0.77% Salud 16.37% Vivienda 7.34% Gasto Funcional Total Administración Gubernamental Defensa, Orden Público y Seguridad Educación Salud Servicio Social y Asistencia Social Vivienda y Servicios Comunitarios Serv. Recreativos, Culturales y Religiosos Servicios Económicos Deuda Pública, Intereses y Gastos 23,819,333,733.35 2,692,844,491.03 3,143,699,746.14 5,276,679,060.27 3,899,799,345.76 1,190,501,292.77 1,749,092,100.74 182,786,108.22 4,055,413,923.82 1,628,517,664.60 Ejecución de Gastos 2007 Estructura Funcional Clasificación Sectorial Serv. Económicos 17.03% D.Púb. (Intereses) 6.84% 42.90 % 31.71 % 14.22 % Admón. Gubernamental 11.31% Serv. Sociales 51.63% 9.68% 1.49% Educacion Salud Vienda y Serv. Comunit. Asistencia Social Serv. Rec. Cult. y Relig. Def. Orden Púb. y Seg. 13.20% Total de Gastos C$23,819,333,733.35 Cuadro No. 8 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIERR : MHCP ENTIDAD : DGP027 USUARIO PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (DEVENGADO) PAGINA: 1 de 1 FECHA: HORA: 28/02/2008 08:05:16 AM PRPSIEP007 REPORTE: DEL 01-JAN-07 AL 31-DEC-07 GASTOS CORRIENTES REMUNERACIONES CONCEPTO BIENES Y SERVICIOS SERVICIO DE LA DEUDA OTROS SERVICIOS TRANSFERENCIAS SUB TOTAL (A) ASAMBLEA NACIONAL 252,269,473.02 50,167,599.64 26,522,074.31 0.00 0.00 328,959,146.97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 723,397,508.31 185,748,703.66 3,041,513.80 0.00 0.00 912,187,725.77 CONSEJO SUPREMO ELECTORAL 114,698,458.94 40,673,161.07 0.00 0.00 0.00 155,371,620.01 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 100,816,961.46 19,364,183.48 491,925.32 0.00 0.00 120,673,070.26 67,350,014.88 63,081,705.19 6,437,042.28 1,000,000.00 0.00 137,868,762.35 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 735,108,728.81 383,787,676.12 18,263,962.10 0.00 0.00 1,137,160,367.03 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 198,321,286.00 162,452,596.76 13,290,996.03 0.00 0.00 374,064,878.79 MINISTERIO DE DEFENSA 406,242,323.59 286,150,236.94 4,136,642.24 0.00 0.00 696,529,202.77 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 70,236,900.97 40,228,731.28 174,272.31 0.00 0.00 110,639,904.56 MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO 56,518,055.26 19,648,058.64 8,343,496.78 0.00 0.00 84,509,610.68 1,925,489,770.12 451,475,671.41 641,918,721.47 0.00 0.00 3,018,884,163.00 MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL 85,899,355.46 45,922,173.49 85,641,243.88 0.00 0.00 217,462,772.83 MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 57,825,479.67 14,889,116.70 301,031.44 0.00 0.00 73,015,627.81 1,865,869,025.75 1,086,791,631.60 161,342,826.42 0.00 0.00 3,114,003,483.77 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DEL TRABAJO 28,287,512.13 12,026,956.21 7,879,135.85 0.00 0.00 48,193,604.19 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALE 21,528,908.45 15,211,065.95 461,514.29 0.00 0.00 37,201,488.69 MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ 36,297,176.71 11,460,431.35 48,537,355.97 0.00 0.00 96,294,964.03 0.00 4,983,940.20 3,751,103,587.19 0.00 0.00 3,756,087,527.39 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 109,644,124.08 0.00 0.00 1,518,873,540.52 1,628,517,664.60 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 23,310,962.83 7,565,225.90 0.00 0.00 0.00 30,876,188.73 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 19,011,183.37 14,608,525.97 1,403,020.13 0.00 0.00 35,022,729.47 6,788,479,085.73 3,025,881,515.64 4,779,290,361.81 1,000,000.00 1,518,873,540.52 16,113,524,503.70 TOTAL GASTOS CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (Cordobas) GASTOS CAPITAL CONCEPTO INVERSION REAL DIRECTA TRANSFERENCIAS INVERSION FINANCIERA SERVICIO DE LA DEUDA SUB TOTAL (B) TOTAL (A + B) ASAMBLEA NACIONAL 15,652,551.66 0.00 0.00 - 15,652,551.66 344,611,698.63 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 81,559,132.12 0.00 0.00 - 81,559,132.12 993,746,857.89 CONSEJO SUPREMO ELECTORAL 92,627,602.32 0.00 0.00 - 92,627,602.32 247,999,222.33 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 19,562,956.91 0.00 0.00 - 19,562,956.91 140,236,027.17 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 39,274,276.46 0.00 0.00 - 39,274,276.46 177,143,038.81 138,905,825.13 0.00 0.00 - 138,905,825.13 1,276,066,192.16 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 8,686,496.80 0.00 0.00 - 8,686,496.80 382,751,375.59 MINISTERIO DE DEFENSA 31,665,765.50 0.00 0.00 - 31,665,765.50 728,194,968.27 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 22,845,987.31 0.00 0.00 - 22,845,987.31 133,485,891.87 MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO 65,312,455.40 0.00 41,707,950.00 - 107,020,405.40 191,530,016.08 530,854,832.08 3,784,461.08 0.00 - 534,639,293.16 3,553,523,456.16 154,819,785.67 586,956,482.38 0.00 - 741,776,268.05 959,239,040.88 1,511,003,135.28 0.00 0.00 - 1,511,003,135.28 1,584,018,763.09 778,520,946.67 0.00 0.00 - 778,520,946.67 3,892,524,430.44 1,853,194.87 42,165,985.82 0.00 - 44,019,180.69 92,212,784.88 157,095,309.50 0.00 0.00 - 157,095,309.50 194,296,798.19 96,681,457.98 0.00 0.00 - 96,681,457.98 192,976,422.01 0.00 3,103,626,349.97 0.00 - 3,103,626,349.97 6,859,713,877.36 1,628,517,664.60 MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DEL TRABAJO MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURA MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS TOTAL GASTOS 0.00 0.00 0.00 - 0.00 5,692,190.85 0.00 0.00 - 5,692,190.85 36,568,379.58 174,954,097.89 0.00 0.00 - 174,954,097.89 209,976,827.36 3,927,568,000.40 3,736,533,279.25 41,707,950.00 - 7,705,809,229.65 23,819,333,733.35 3,330,936,214.80 3,330,936,214.80 11,036,745,444.45 27,150,269,948.15 3,330,936,214.80 AMORTIZACION TOTAL GASTOS + AMORTIZACION 3,927,568,000.40 3,736,533,279.25 41,707,950.00 3,330,936,214.80 FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)=01012007 / Fecha Final (dd/mm/aaaa)=31122007 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 8 - A SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIERR : MHCP ENTIDAD : DGP027 USUARIO PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (DEVENGADO) PAGINA: 1 de 4 FECHA: HORA: 28/02/2008 08:07:01 AM PRPSIEP007 REPORTE: DEL 01-JAN-07 AL 31-DEC-07 GASTOS CORRIENTES CONCEPTO REMUNERACIONES BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS SERVICIO DE LA DEUDA OTROS SERVICIOS SUB TOTAL (A) 0.00 4,983,940.20 3,751,103,587.19 0.00 0.00 3,756,087,527.39 DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 0.00 0.00 236,755,529.00 0.00 0.00 236,755,529.00 COOPERATIVAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DEL M 0.00 0.00 23,277,834.00 0.00 0.00 23,277,834.00 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD 0.00 0.00 4,444,473.45 0.00 0.00 4,444,473.45 CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 CATEDRAL METROPOLITANA DE LEÓN 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 CATEDRAL DE GRANADA 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 ASIGNACION PARA INDEMNIZACIÓN A TRABAJADORES 0.00 0.00 39,471,472.23 0.00 0.00 39,471,472.23 COMISIONES BANCARIAS 0.00 4,983,940.20 0.00 0.00 0.00 4,983,940.20 PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUM 0.00 0.00 31,121,945.00 0.00 0.00 31,121,945.00 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS 0.00 0.00 2,495,718.75 0.00 0.00 2,495,718.75 LA GACETA 0.00 0.00 3,987,466.75 0.00 0.00 3,987,466.75 COMISIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.00 0.00 3,235,500.00 0.00 0.00 3,235,500.00 PARLAMENTO CENTROAMERICANO 0.00 0.00 34,148,658.00 0.00 0.00 34,148,658.00 PENSIÓN VITALICIA A EXPRESIDENTES Y EXVICEPRESIDENTE 0.00 0.00 6,997,154.34 0.00 0.00 6,997,154.34 PRONICARAGUA/PNUD 0.00 0.00 2,171,208.00 0.00 0.00 2,171,208.00 ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE NICARAGUA 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL 0.00 0.00 4,871,246.37 0.00 0.00 4,871,246.37 CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA 0.00 0.00 9,662,453.00 0.00 0.00 9,662,453.00 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA 0.00 0.00 21,545,371.00 0.00 0.00 21,545,371.00 GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR 0.00 0.00 19,599,489.62 0.00 0.00 19,599,489.62 UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPE 0.00 0.00 1,347,329,324.99 0.00 0.00 1,347,329,324.99 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS 0.00 0.00 177,506,129.00 0.00 0.00 177,506,129.00 FUNDACIÓN AMIGOS DEL ZOOLÓGICO NICARAGUENSE 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO 0.00 0.00 6,408,993.93 0.00 0.00 6,408,993.93 INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO 0.00 0.00 21,407,943.12 0.00 0.00 21,407,943.12 CRUZ ROJA 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 FONDO DE DESARROLLO MINERO 0.00 0.00 8,089,965.40 0.00 0.00 8,089,965.40 UNIVERSIDADES (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y TELEFONÍA 0.00 0.00 147,348,944.00 0.00 0.00 147,348,944.00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 0.00 0.00 595,365.00 0.00 0.00 595,365.00 CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS 0.00 0.00 2,148,854.00 0.00 0.00 2,148,854.00 COMISION NACIONAL DE DEMARCACIÓN Y TITULACIÓN 0.00 0.00 9,389,171.00 0.00 0.00 9,389,171.00 TRANSFERENCIAS A LAS ALCALDÍAS Y COMUNID. INDÍGENAS 0.00 0.00 7,135,146.19 0.00 0.00 7,135,146.19 SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEP 0.00 0.00 58,695,655.00 0.00 0.00 58,695,655.00 TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 3,371,175.86 0.00 0.00 3,371,175.86 INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 0.00 0.00 47,489,718.02 0.00 0.00 47,489,718.02 CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE 0.00 0.00 983,759.00 0.00 0.00 983,759.00 GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE 0.00 0.00 26,835,502.19 0.00 0.00 26,835,502.19 FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL (FOMAV) 0.00 0.00 280,200,405.53 0.00 0.00 280,200,405.53 MINISTERIO PÚBLICO 0.00 0.00 146,191,117.95 0.00 0.00 146,191,117.95 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA 0.00 0.00 20,574,002.44 0.00 0.00 20,574,002.44 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERIC 0.00 0.00 9,200,000.00 0.00 0.00 9,200,000.00 INSTITUTO CONTRA EL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIÓN 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 ALCALDIA DE MANAGUA 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARA JUBILAD 0.00 0.00 29,097,661.86 0.00 0.00 29,097,661.86 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION Y LA REC 0.00 0.00 41,071,226.82 0.00 0.00 41,071,226.82 ACADEMIA NICARAGUENSE DE LA LENGUA 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLANTICO SUR 0.00 0.00 21,013,235.14 0.00 0.00 21,013,235.14 CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE 0.00 0.00 31,100,514.76 0.00 0.00 31,100,514.76 INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL 0.00 0.00 24,000,000.00 0.00 0.00 24,000,000.00 TRANSFERENCIA A LAS ALCALDÍAS POR RECAUDACIONES DE 0.00 0.00 21,406,790.07 0.00 0.00 21,406,790.07 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES FILTRADO POR : Entidad=18000 PARAMETROS ESPECIALES: Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)=01012007 / Fecha Final (dd/mm/aaaa)=31122007 / Detalle por Progra PRODUCCION 2007 Cuadro No. 8 - A SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIERR : MHCP ENTIDAD : DGP027 USUARIO PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (DEVENGADO) PAGINA: 2 de 4 FECHA: HORA: 28/02/2008 08:07:01 AM PRPSIEP007 REPORTE: DEL 01-JAN-07 AL 31-DEC-07 GASTOS CORRIENTES REMUNERACIONES CONCEPTO BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS SERVICIO DE LA DEUDA OTROS SERVICIOS SUB TOTAL (A) TEATRO MUNICIPAL JOSÉ DE LA CRUZ MENA 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 ALCALDIA DE CINCO PINOS 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 CORREOS DE NICARAGUA 0.00 0.00 6,883,623.00 0.00 0.00 6,883,623.00 INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 0.00 0.00 1,522,904.00 0.00 0.00 1,522,904.00 CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA SOCIA 0.00 0.00 3,252,993.33 0.00 0.00 3,252,993.33 RADIO NICARAGUA 0.00 0.00 6,942,000.00 0.00 0.00 6,942,000.00 INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO 0.00 0.00 47,211,914.00 0.00 0.00 47,211,914.00 ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE NICARAGUA 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIO 0.00 0.00 299,417,733.41 0.00 0.00 299,417,733.41 PROYECTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES 0.00 0.00 38,069,424.78 0.00 0.00 38,069,424.78 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER 0.00 0.00 5,163,778.00 0.00 0.00 5,163,778.00 FONDOS DE CONTRAVALOR 0.00 0.00 8,471,596.41 0.00 0.00 8,471,596.41 ALIANZA EVANGELICA DE NICARAGUA 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 MUSEO ARCHIVO RUBÉN DARÍO 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 CONSEJO NACIONAL DE PASTORES EVANGELICOS 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 CONSEJO NACIONAL DEL CAFÉ (CONACAFE) 0.00 0.00 3,499,999.99 0.00 0.00 3,499,999.99 FONDO DE DESARROLLO PESQUERO 0.00 0.00 3,390,308.58 0.00 0.00 3,390,308.58 EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILL 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL 0.00 0.00 28,140,493.00 0.00 0.00 28,140,493.00 INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 0.00 0.00 13,583,924.18 0.00 0.00 13,583,924.18 TRANSFERENCIA MUNICIPAL 0.00 0.00 324,386,455.00 0.00 0.00 324,386,455.00 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES 0.00 0.00 8,417,786.85 0.00 0.00 8,417,786.85 TRANSFERENCIA A LAS ALCALDIAS Y COMUNIDADES INDIGEN 0.00 0.00 6,072,531.88 0.00 0.00 6,072,531.88 BIBLIOTECA ALEMANA NICARAGÚENSE (BIBIOBUS) 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 4,983,940.20 3,751,103,587.19 0.00 0.00 3,756,087,527.39 TOTAL GASTOS CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (Cordobas) GASTOS CAPITAL CONCEPTO ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES INVERSION REAL DIRECTA 0.00 TRANSFERENCIAS INVERSION FINANCIERA SERVICIO DE LA DEUDA 3,103,626,349.97 0.00 - SUB TOTAL (B) 3,103,626,349.97 TOTAL (A + B) 6,859,713,877.36 INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO 0.00 17,972,541.11 0.00 - 17,972,541.11 65,184,455.11 INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL 0.00 164,772,104.34 0.00 - 164,772,104.34 192,912,597.34 DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACI 0.00 9,863,639.78 0.00 - 9,863,639.78 9,863,639.78 TRANSFERENCIA A 15 MUNICIPIOS DE MADRIZ, NUEVA S 0.00 16,000,000.00 0.00 - 16,000,000.00 16,000,000.00 TRANSFERENCIAS A LAS ALCALDÍAS Y COMUNID. INDÍGE 0.00 0.00 0.00 - 0.00 7,135,146.19 SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES 0.00 24,690,670.00 0.00 - 24,690,670.00 83,386,325.00 CONSEJO NACIONAL DE PASTORES EVANGELICOS 0.00 0.00 0.00 - 0.00 500,000.00 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS 0.00 1,951,984.72 0.00 - 1,951,984.72 4,447,703.47 INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALE 0.00 14,644,063.90 0.00 - 14,644,063.90 62,133,781.92 INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 0.00 510,746,207.66 0.00 - 510,746,207.66 512,269,111.66 FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA 0.00 296,413,400.32 0.00 - 296,413,400.32 296,413,400.32 GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE 0.00 22,995,862.56 0.00 - 22,995,862.56 49,831,364.75 GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR 0.00 22,999,999.38 0.00 - 22,999,999.38 42,599,489.00 CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE 0.00 0.00 0.00 - 0.00 31,100,514.76 CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLANTICO SUR 0.00 0.00 0.00 - 0.00 21,013,235.14 FILTRADO POR : Entidad=18000 PARAMETROS ESPECIALES: Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)=01012007 / Fecha Final (dd/mm/aaaa)=31122007 / Detalle por Progra PRODUCCION 2007 Cuadro No. 8 - A SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIERR : MHCP ENTIDAD : DGP027 USUARIO PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (DEVENGADO) PAGINA: 3 de 4 FECHA: HORA: 28/02/2008 08:07:01 AM PRPSIEP007 REPORTE: DEL 01-JAN-07 AL 31-DEC-07 GASTOS CAPITAL CONCEPTO INVERSION REAL DIRECTA TRANSFERENCIAS INVERSION FINANCIERA SERVICIO DE LA DEUDA SUB TOTAL (B) TOTAL (A + B) EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTA 0.00 63,328,477.70 0.00 - 63,328,477.70 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 0.00 8,841,305.71 0.00 - 8,841,305.71 9,436,670.71 INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 0.00 33,144,073.60 0.00 - 33,144,073.60 46,727,997.78 EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA 0.00 34,182,495.00 0.00 - 34,182,495.00 34,182,495.00 UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA S 0.00 148,542,999.96 0.00 - 148,542,999.96 1,495,872,324.95 INSTITUTO NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES Y 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 RADIO NICARAGUA 0.00 535,000.00 0.00 - 535,000.00 7,477,000.00 TRANSFERENCIA MUNICIPAL 0.00 998,569,822.00 0.00 - 998,569,822.00 1,322,956,277.00 INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL 0.00 0.00 0.00 - 0.00 24,000,000.00 CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS 0.00 0.00 0.00 - 0.00 2,148,854.00 UCRESEP 0.00 134,360,507.03 0.00 - 134,360,507.03 134,360,507.03 SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVEN 0.00 165,032,248.80 0.00 - 165,032,248.80 464,449,982.21 CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA SO 0.00 0.00 0.00 - 0.00 3,252,993.33 DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 0.00 6,486,969.00 0.00 - 6,486,969.00 243,242,498.00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS 0.00 15,042,877.00 0.00 - 15,042,877.00 192,549,006.00 COMISION NACIONAL DE DEMARCACIÓN Y TITULACIÓN 0.00 0.00 0.00 - 0.00 9,389,171.00 TRANSFERENCIA A LAS ALCALDÍAS POR RECAUDACIONE 0.00 0.00 0.00 - 0.00 21,406,790.07 PARLAMENTO CENTROAMERICANO 0.00 0.00 0.00 - 0.00 34,148,658.00 ASIGNACION PARA INDEMNIZACIÓN A TRABAJADORES 0.00 0.00 0.00 - 0.00 39,471,472.23 MINISTERIO PÚBLICO 0.00 5,760,000.00 0.00 - 5,760,000.00 151,951,117.95 PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 0.00 1,456,055.00 0.00 - 1,456,055.00 32,578,000.00 CATEDRAL DE GRANADA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 500,000.00 COMISIONES BANCARIAS 0.00 0.00 0.00 - 0.00 4,983,940.20 CRUZ ROJA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 500,000.00 CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE 0.00 0.00 0.00 - 0.00 983,759.00 MUSEO ARCHIVO RUBÉN DARÍO 0.00 0.00 0.00 - 0.00 500,000.00 TEATRO MUNICIPAL JOSÉ DE LA CRUZ MENA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 400,000.00 ACADEMIA NICARAGUENSE DE LA LENGUA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 500,000.00 ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE NICARAGUA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 1,000,000.00 PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRAT 0.00 45,943,843.22 0.00 - 45,943,843.22 45,943,843.22 COMISIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL 0.00 0.00 0.00 - 0.00 3,235,500.00 TRANSFERENCIA A LAS ALCALDIAS Y COMUNIDADES IND 0.00 0.00 0.00 - 0.00 6,072,531.88 PROYECTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES 0.00 0.00 0.00 - 0.00 38,069,424.78 ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE NICARAGUA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 500,000.00 ALIANZA EVANGELICA DE NICARAGUA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 500,000.00 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAM 0.00 0.00 0.00 - 0.00 9,200,000.00 FUNDACIÓN AMIGOS DEL ZOOLÓGICO NICARAGUENSE 0.00 0.00 0.00 - 0.00 2,000,000.00 COOPERATIVAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO D 0.00 0.00 0.00 - 0.00 23,277,834.00 FONDOS DE CONTRAVALOR 0.00 0.00 0.00 - 0.00 8,471,596.41 SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARA JUB 0.00 0.00 0.00 - 0.00 29,097,661.86 PENSIÓN VITALICIA A EXPRESIDENTES Y EXVICEPRESID 0.00 0.00 0.00 - 0.00 6,997,154.34 FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL (FOMAV) 0.00 0.00 0.00 - 0.00 280,200,405.53 ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD 0.00 104,138,356.36 0.00 - 104,138,356.36 104,138,356.36 LA GACETA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 3,987,466.75 UNIVERSIDADES (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y TELEFO 0.00 0.00 0.00 - 0.00 147,348,944.00 CATEDRAL METROPOLITANA DE LEÓN 0.00 500,000.00 0.00 - 500,000.00 1,000,000.00 66,328,477.70 FILTRADO POR : Entidad=18000 PARAMETROS ESPECIALES: Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)=01012007 / Fecha Final (dd/mm/aaaa)=31122007 / Detalle por Progra PRODUCCION 2007 Cuadro No. 8 - A SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIERR : MHCP ENTIDAD : DGP027 USUARIO PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (DEVENGADO) PAGINA: 4 de 4 FECHA: HORA: 28/02/2008 08:07:01 AM PRPSIEP007 REPORTE: DEL 01-JAN-07 AL 31-DEC-07 GASTOS CAPITAL CONCEPTO INVERSION REAL DIRECTA TRANSFERENCIAS INVERSION FINANCIERA SERVICIO DE LA DEUDA SUB TOTAL (B) TOTAL (A + B) CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 9,662,453.00 PRONICARAGUA/PNUD 0.00 0.00 0.00 - 0.00 2,171,208.00 CONSEJO NACIONAL DEL CAFÉ (CONACAFE) 0.00 0.00 0.00 - 0.00 3,499,999.99 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUC 0.00 2,373,967.34 0.00 - 2,373,967.34 2,373,967.34 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES 0.00 26,869,456.56 0.00 - 26,869,456.56 26,869,456.56 CORREOS DE NICARAGUA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 6,883,623.00 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL 0.00 0.00 0.00 - 0.00 4,871,246.37 BIBLIOTECA ALEMANA NICARAGÚENSE (BIBIOBUS) 0.00 0.00 0.00 - 0.00 100,000.00 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION Y LA 0.00 20,843,519.00 0.00 - 20,843,519.00 61,914,745.82 ALCALDIA DE NIQUINOHOMO 0.00 1,000,000.00 0.00 - 1,000,000.00 1,000,000.00 ALCALDIA DE MANAGUA 0.00 28,044,775.00 0.00 - 28,044,775.00 28,044,775.00 PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA PLA 0.00 482,923.62 0.00 - 482,923.62 482,923.62 TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO 0.00 447,900.80 0.00 - 447,900.80 3,819,076.66 PARROQUIA SAN PABLO APÓSTOL 0.00 127,500.00 0.00 - 127,500.00 127,500.00 FONDO DE DESARROLLO PESQUERO 0.00 0.00 0.00 - 0.00 3,390,308.58 FONDO DE DESARROLLO MINERO 0.00 0.00 0.00 - 0.00 8,089,965.40 ALCALDÍA DE JUIGALPA 0.00 4,000,000.00 0.00 - 4,000,000.00 4,000,000.00 INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLL 0.00 9,640,670.26 0.00 - 9,640,670.26 31,048,613.38 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES 0.00 0.00 0.00 - 0.00 8,417,786.85 TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO 0.00 1,923,122.00 0.00 - 1,923,122.00 8,332,115.93 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA 0.00 6,366,825.00 0.00 - 6,366,825.00 26,940,827.44 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD 0.00 3,833,679.19 0.00 - 3,833,679.19 8,278,152.64 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTUR 0.00 118,500,956.93 0.00 - 118,500,956.93 140,046,327.93 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER 0.00 2,470,550.12 0.00 - 2,470,550.12 7,634,328.12 INSTITUTO CONTRA EL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICC 0.00 0.00 0.00 - 0.00 1,800,000.00 ALCALDIA DE MANAGUA 0.00 0.00 0.00 - 0.00 500,000.00 ALCALDIA DE SAN CARLOS 0.00 485,000.00 0.00 - 485,000.00 485,000.00 ALCALDIA DE CINCO PINOS 0.00 500,000.00 0.00 - 500,000.00 1,000,000.00 CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 0.00 0.00 0.00 - 0.00 1,000,000.00 ALCALDÌA DE MATAGALPA 0.00 300,000.00 0.00 - 300,000.00 300,000.00 FEDERACION NICARAGUENSE DE FUTBOL 0.00 4,000,000.00 0.00 - 4,000,000.00 4,000,000.00 CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPC 0.00 500,000.00 0.00 - 500,000.00 500,000.00 IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ 0.00 500,000.00 0.00 - 500,000.00 500,000.00 IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA 0.00 500,000.00 0.00 - 500,000.00 500,000.00 ALCALDIA DE SEBACO 0.00 1,000,000.00 0.00 - 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 3,103,626,349.97 0.00 - 3,103,626,349.97 6,859,713,877.36 0.00 0.00 TOTAL GASTOS 0.00 AMORTIZACION TOTAL GASTOS + AMORTIZACION 0.00 3,103,626,349.97 0.00 0.00 3,103,626,349.97 6,859,713,877.36 FILTRADO POR : Entidad=18000 PARAMETROS ESPECIALES: Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)=01012007 / Fecha Final (dd/mm/aaaa)=31122007 / Detalle por Progra PRODUCCION 2007 Cuadro No. 9 PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 FECHA: CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL GASTO DE CAPITAL POR TIPO DE GASTO PRESUPUESTO EJECUTADO DE: ENERO ENTIDAD PAGINA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DESCRIPCIO A: DICIEMBRE INVERSION TRANSFERENCIAS DIRECTA DE CAPITAL HORA: 1 de 2 24/03/2008 08:41:30 AM REPORTE: PRPSIEP122A INVERSION FINANCIERA TOTAL ASAMBLEA NACIONAL 15,652,551.66 0.00 0.00 15,652,551.66 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 81,559,132.12 0.00 0.00 81,559,132.12 CONSEJO SUPREMO ELECTORAL 92,627,602.32 0.00 0.00 92,627,602.32 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 19,562,956.91 0.00 0.00 19,562,956.91 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 39,274,276.46 0.00 0.00 39,274,276.46 138,905,825.13 0.00 0.00 138,905,825.13 8,686,496.80 0.00 0.00 8,686,496.80 MINISTERIO DE DEFENSA 31,665,765.50 0.00 0.00 31,665,765.50 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 22,845,987.31 0.00 0.00 22,845,987.31 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO 65,312,455.40 0.00 41,707,950.00 107,020,405.40 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 530,854,832.08 3,784,461.08 0.00 534,639,293.16 MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL 154,819,785.67 586,956,482.38 0.00 741,776,268.05 1,511,003,135.28 0.00 0.00 1,511,003,135.28 778,520,946.67 0.00 0.00 778,520,946.67 1,853,194.87 42,165,985.82 0.00 44,019,180.69 157,095,309.50 0.00 0.00 157,095,309.50 96,681,457.98 0.00 0.00 96,681,457.98 3,103,626,349.97 MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DEL TRABAJO MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS TOTAL REPORTE: 0.00 3,103,626,349.97 0.00 5,692,190.85 0.00 0.00 5,692,190.85 174,954,097.89 0.00 0.00 174,954,097.89 3,927,568,000.40 3,736,533,279.25 41,707,950.00 7,705,809,229.65 DETALLE DE ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES UCRESEP 0.00 134,360,507.03 0.00 134,360,507.03 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS 0.00 1,951,984.72 0.00 1,951,984.72 INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 0.00 14,644,063.90 0.00 14,644,063.90 INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 0.00 510,746,207.66 0.00 510,746,207.66 FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCÍA 0.00 296,413,400.32 0.00 296,413,400.32 GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE 0.00 22,995,862.56 0.00 22,995,862.56 GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR 0.00 22,999,999.38 0.00 22,999,999.38 EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 0.00 63,328,477.70 0.00 63,328,477.70 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 0.00 8,841,305.71 0.00 8,841,305.71 INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 0.00 33,144,073.60 0.00 33,144,073.60 EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 0.00 34,182,495.00 0.00 34,182,495.00 UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR 0.00 148,542,999.96 0.00 148,542,999.96 RADIO NICARAGUA 0.00 535,000.00 0.00 535,000.00 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 0.00 998,569,822.00 0.00 998,569,822.00 SECRETARÍA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN 0.00 165,032,248.80 0.00 165,032,248.80 DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 0.00 6,486,969.00 0.00 6,486,969.00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS 0.00 15,042,877.00 0.00 15,042,877.00 MINISTERIO PUBLICO 0.00 5,760,000.00 0.00 5,760,000.00 PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 0.00 1,456,055.00 0.00 1,456,055.00 PROGRAMA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACION 0.00 45,943,843.22 0.00 45,943,843.22 ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD 0.00 104,138,356.36 0.00 104,138,356.36 CATEDRAL METROPOLITANA DE LEON 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 FILTRADO POR : PRODUCCION 2007 Cuadro No. 9 PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 FECHA: CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL GASTO DE CAPITAL POR TIPO DE GASTO PRESUPUESTO EJECUTADO DE: ENERO ENTIDAD PAGINA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DESCRIPCIO A: DICIEMBRE INVERSION TRANSFERENCIAS DIRECTA DE CAPITAL HORA: 2 de 2 24/03/2008 08:41:30 AM REPORTE: PRPSIEP122A INVERSION FINANCIERA TOTAL ALCALDIA DE NIQUINOHOMO 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 SUBSIDIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COSTA ATLANTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIV 0.00 24,690,670.00 0.00 24,690,670.00 INSTITUTO NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES Y CORREO 0.00 0.00 0.00 0.00 ALCALDIA DE JUIGALPA 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN Y LA RECREAC 0.00 20,843,519.00 0.00 20,843,519.00 FONDO DE INV. SOC. Y PRODUCTIVAS EN 15 MUNICIPIOS DE MADRI 0.00 16,000,000.00 0.00 16,000,000.00 DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DEL SIS 0.00 9,863,639.78 0.00 9,863,639.78 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE FOMENTO MUNICIPAL 0.00 164,772,104.34 0.00 164,772,104.34 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES NATURALE 0.00 26,869,456.56 0.00 26,869,456.56 INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO 0.00 17,972,541.11 0.00 17,972,541.11 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINA 0.00 2,373,967.34 0.00 2,373,967.34 ALCALDÍA DE MANAGUA 0.00 28,044,775.00 0.00 28,044,775.00 PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN 0.00 482,923.62 0.00 482,923.62 TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO 0.00 447,900.80 0.00 447,900.80 PARROQUIA SAN PABLO APÓSTOL 0.00 127,500.00 0.00 127,500.00 INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO 0.00 9,640,670.26 0.00 9,640,670.26 TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO 0.00 1,923,122.00 0.00 1,923,122.00 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA 0.00 6,366,825.00 0.00 6,366,825.00 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD 0.00 3,833,679.19 0.00 3,833,679.19 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA 0.00 118,500,956.93 0.00 118,500,956.93 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER 0.00 2,470,550.12 0.00 2,470,550.12 ALCALDÍA DE SAN CARLOS 0.00 485,000.00 0.00 485,000.00 ALCALDÍA DE CINCO PINOS 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ALCALDIA DE MATAGALPA 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 FEDERACIÓN NICARAGUENSE DE FUTBOL 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURISIMA CONCEPCIÓN DE MAN 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 FINANCIERA NICARAGÜENSE DE INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ALCALDIA DE SEBACO 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 3,103,626,349.97 0.00 3,103,626,349.97 TOTAL ENTES DESCENTRALIZADOS: FILTRADO POR : PRODUCCION 2007 Cuadro No. 10 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PAGINA: 1 de 1 28/02/2008 08:12:06 AM DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) POR CLASIFICACION IN REPORTE: PRPSIEP128A DE: ENERO A: DICIEMBRE PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RECURSOS DEL TESORO CONCEPTO RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO ALIVIO INTERINO FECHA: HORA: DONACIONES EXTERNOS PRESTAMOS EXTERNOS TOTAL ASAMBLEA NACIONAL 15,652,551.66 0.00 0.00 0.00 0.00 15,652,551.66 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 37,033,781.83 3,205,464.57 0.00 0.00 41,319,885.72 81,559,132.12 154,602.32 0.00 0.00 0.00 92,473,000.00 92,627,602.32 2,903,178.27 0.00 0.00 0.00 16,659,778.64 19,562,956.91 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 19,750,326.15 0.00 0.00 15,821,576.23 3,702,374.08 39,274,276.46 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 28,963,243.91 17,996,769.71 0.00 44,045,825.01 47,899,986.50 138,905,825.13 CONSEJO SUPREMO ELECTORAL CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES MINISTERIO DE DEFENSA MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 3,164,730.34 5,421,576.42 0.00 100,190.04 0.00 8,686,496.80 21,911,077.78 0.00 0.00 9,754,687.72 0.00 31,665,765.50 801,477.47 2,169,899.03 0.00 4,108,009.31 15,766,601.50 22,845,987.31 MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO 43,174,118.22 206,246.05 0.00 50,196,886.01 13,443,155.12 107,020,405.40 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 47,922,536.99 0.00 148,055,598.25 300,309,392.73 38,351,765.19 534,639,293.16 MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL 16,398,379.99 476,711.22 195,688,780.56 407,191,805.83 122,020,590.45 741,776,268.05 314,739,473.67 0.00 301,371,402.85 280,282,920.86 614,609,337.90 1,511,003,135.28 MINISTERIO DE SALUD 51,283,493.76 13,879,945.44 96,549,066.81 458,393,364.25 158,415,076.41 778,520,946.67 MINISTERIO DEL TRABAJO 23,829,985.82 96,780.14 0.00 20,092,414.73 0.00 44,019,180.69 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 22,828,560.60 440,483.84 0.00 52,884,363.15 80,941,901.91 157,095,309.50 MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS TOTAL GENERAL: 28,206,217.72 0.00 24,181,893.00 1,390,019.91 42,903,327.35 96,681,457.98 1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53 578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97 149,266.63 0.00 0.00 5,542,924.22 0.00 5,692,190.85 3,191,107.75 0.00 43,566,003.55 66,911,648.43 61,285,338.16 174,954,097.89 2,199,956,313.67 54,436,753.42 884,742,217.55 2,295,551,435.70 2,271,122,509.31 7,705,809,229.65 FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 Cuadro No. 10 - A FP PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO : MHCP ENTIDAD DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL, ASIGNACION A ENTES DESCENTRALIZADOS Y OTRAS INSTITUCIONES POR TIPO DE RECURSO USUARIO : DGP027 DE: ENERO Organismo / Proyecto ALCALDIA DE CINCO PINOS ALCALDIA DE MANAGUA ALCALDIA DE MATAGALPA ALCALDIA DE NIQUINOHOMO Recursos del Tesoro PAGINA: FECHA: HORA: 1 de 1 28/02/2008 08:12:52 AM REPORTE: PRPSIEP131B A: DICIEMBRE Rentas con Destino Espec. Rentas del Tesoro/Alivio Donaciones Externas Prestamos Externos Total 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 28,044,775.00 0.00 28,044,775.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 485,000.00 0.00 485,000.00 ALCALDIA DE SEBACO 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 ALCALDÍA DE JUIGALPA ALCALDIA DE SAN CARLOS 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCE 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 CATEDRAL METROPOLITANA DE LEÓN 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 734,318.00 0.00 6,504,672.30 1,602,315.41 0.00 8,841,305.71 20,843,519.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,843,519.00 DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZ 3,719,889.25 0.00 0.00 288,570.55 5,855,179.98 9,863,639.78 DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 6,300,000.00 0.00 0.00 186,969.00 0.00 6,486,969.00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS 4,500,000.00 10,542,877.00 0.00 0.00 0.00 15,042,877.00 EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA 27,494,151.00 0.00 6,688,344.00 0.00 0.00 34,182,495.00 EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCA 19,544,098.43 0.00 39,546,378.99 4,238,000.28 0.00 63,328,477.70 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA 70,859,442.00 0.00 11,040,710.00 34,783,556.63 179,729,691.69 296,413,400.32 GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORT 22,995,862.56 0.00 0.00 0.00 0.00 22,995,862.56 GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR 22,999,999.38 0.00 0.00 0.00 0.00 22,999,999.38 IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 28,777,271.00 0.00 9,549,368.00 106,542,711.11 365,876,857.55 510,746,207.66 INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FEDERACION NICARAGUENSE DE FUTBOL 12,037,378.00 0.00 0.00 0.00 21,106,695.60 33,144,073.60 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS 1,951,984.72 0.00 0.00 0.00 0.00 1,951,984.72 INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARRO 3,057,811.00 0.00 0.00 5,820,413.05 762,446.21 9,640,670.26 INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORI 8,670,480.14 0.00 0.00 5,973,583.76 0.00 14,644,063.90 17,971,806.00 0.00 0.00 93,762,178.55 53,038,119.79 164,772,104.34 0.00 0.00 0.00 8,887,945.65 9,084,595.46 17,972,541.11 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA 6,366,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,366,825.00 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD 3,833,679.19 0.00 0.00 0.00 0.00 3,833,679.19 0.00 0.00 0.00 2,470,550.12 0.00 2,470,550.12 1,080,132.00 0.00 0.00 28,610,430.93 88,810,394.00 118,500,956.93 INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPA INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICUL MINISTERIO PÚBLICO ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD PARROQUIA SAN PABLO APÓSTOL PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECH 0.00 0.00 0.00 5,760,000.00 0.00 5,760,000.00 18,695,446.55 0.00 0.00 0.00 85,442,909.81 104,138,356.36 127,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,500.00 0.00 0.00 0.00 1,456,055.00 0.00 1,456,055.00 0.00 0.00 1,999,999.24 2,200,690.46 41,743,153.52 45,943,843.22 PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA 185,966.42 0.00 0.00 0.00 296,957.20 482,923.62 RADIO NICARAGUA 535,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535,000.00 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE DESASTR 847,632.68 0.00 0.00 0.00 26,021,823.88 26,869,456.56 SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PRE 0.00 0.00 0.00 165,032,248.80 0.00 165,032,248.80 SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURAL 24,690,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,690,670.00 27,580.65 0.00 0.00 0.00 2,346,386.69 2,373,967.34 1,923,122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,923,122.00 0.00 0.00 0.00 16,000,000.00 0.00 16,000,000.00 998,569,822.00 0.00 0.00 0.00 0.00 998,569,822.00 447,900.80 0.00 0.00 0.00 0.00 447,900.80 26,765,915.06 0.00 0.00 66,379,412.97 41,215,179.00 134,360,507.03 148,542,999.96 0.00 0.00 0.00 0.00 148,542,999.96 1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53 578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97 PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTR SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTIT TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO TRANSFERENCIA A 15 MUNICIPIOS DE MADRIZ, NUEV TRANSFERENCIA MUNICIPAL TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO UCRESEP UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNIC TOTAL ------> FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 Cuadro No. 11 USUARIO : DGP027 DEVENGADO GRADO DE EJECUCION 15,652,551.66 15,652,551.66 100.00 OTRO GASTO DE CAPITAL 15,652,551.66 15,652,551.66 100.00 Servicios de Análisis y Seguimiento al Gasto Público 0.00 487,209.46 0.00 Servicios de Asesoría 0.00 80,482.42 0.00 Servicios de Asesoría Legislativa 0.00 8,450.99 0.00 Servicios Imprenta, Reproducción y Distribución de documentos 0.00 563,154.36 0.00 Dirección Superior 0.00 5,697,257.50 0.00 1,568.00 66,625.64 4,249.08 15,650,983.66 8,749,339.29 55.90 0.00 32.00 0.00 129,891,451.40 81,559,132.12 62.79 Servicios de Auditoría CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 119,652,000.00 71,319,680.72 59.61 FORTALECIMIENTO DEL PODER JUDICIAL EN LOS AMBITOS DE PLANIFICACION, FORMAC 2,361,932.00 0.00 0.00 AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL COMPLEJO JUDICIAL DE GRANADA 2,208,000.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE FACILITADORES JUDICIALES RURALES 2,027,770.00 0.00 0.00 CONSTRUCIÓN DEL COMPLEJO JUDICIAL DE BLUEFIELDS 11,487,802.00 11,487,697.00 100.00 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDA PROYECTOS 18,450,000.00 0.00 0.00 PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y MODERNIZACION DEL LOS REGISTROS PUBLICOS 2,184,500.00 0.00 0.00 PROYECTO PILOTO PARA POSIBILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA A SECTORES DE ESCA 5,282,548.00 0.00 0.00 MEJORA DEL ACCESO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA EN MATERIA DE LA FAMILIA 1,937,250.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y ACCESO A LA JUSTICIA.CONVENIO No.10 55,200,000.00 41,319,885.72 74.85 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 18,512,198.00 18,512,098.00 100.00 10,239,451.40 10,239,451.40 100.00 Apelación Civil, Laboral Agraria y Penal 305,467.47 325,653.32 106.61 Defensoría Pública 350,990.95 350,990.95 100.00 10,270.28 10,270.28 100.00 7,239,993.15 7,251,837.95 100.16 Juicios de Menor Cuantía 334,269.22 369,123.31 110.43 Juicios de Mayor Cuantía 670,604.07 793,048.40 118.26 Servicios de Apoyo Judicial 825,913.82 814,069.02 98.57 Casación, Amparo Inconstitucional y Quejas 501,942.44 324,458.17 64.64 93,292,602.32 92,627,602.32 99.29 OTRO GASTO DE CAPITAL Servicios de Inscripción y Certificaciones Servicios de Apoyo Administrativo CONSEJO SUPREMO ELECTORAL PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS OTRO GASTO DE CAPITAL Servicios Administrativos Dirección Superior 4000 ACTUALIZADO ASAMBLEA NACIONAL Servicios Administrativos Financieros 3000 REPORTE: DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) Serv. de Relac. Internacionales, Divulgación y Prensa 2000 1 de 13 28/02/2008 08:14:04 AM PRPSIEP031 FECHA: HORA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DESCRIPCION 1000 PAGINA: PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIERR : MHCP ENTIDAD CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 93,253,000.00 92,588,000.00 99.29 92,473,000.00 92,473,000.00 100.00 780,000.00 115,000.00 14.74 39,602.32 39,602.32 100.00 0.00 0.00 0.00 39,602.32 39,602.32 100.00 40,243,639.39 19,562,956.91 48.61 39,419,000.00 18,738,317.52 47.54 39,419,000.00 18,738,317.52 47.54 824,639.39 824,639.39 100.00 17,612.81 17,612.81 100.00 Servicio de Auditoría Delegación de Occidente 3,431.05 3,431.05 100.00 Servicio de Auditoría Sector Infraestructura, Transporte y Ambiental 2,294.25 2,294.25 100.00 Servicio de Planificación y Desarrollo Institucional 10,667.23 10,667.23 100.00 Servicio de Trámite Judicial y Glosas 10,002.58 10,002.58 100.00 Servicio de Auditoría Delegación RAAN (Puerto Cabezas) 4,600.00 4,600.00 100.00 Servicio de Auditoría Delegación RAAS (Bluefields) 4,899.00 4,899.00 100.00 334,927.77 334,927.77 100.00 33,658.44 13,408.96 39.84 2,996.90 23,246.38 775.68 358.41 358.41 100.00 89,893.89 91,162.78 101.41 PROYECTOS PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA C.G.R (BID No. 1100/SF-NI) OTRO GASTO DE CAPITAL Dirección y Coordinación, Control Preventivo, Asesoría Legal Dirección Superior Dirección y Coordinación Normativa Técnica y Capacitación Servicio de Registro, Notificaciones, Información y Archivo Servicio de Auditoría Sector Presupuesto, Inversiones y Recaudación del Estado FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 11 USUARIO : DGP027 2 de 13 28/02/2008 08:14:04 AM PRPSIEP031 FECHA: HORA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO REPORTE: DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) DESCRIPCION 4000 PAGINA: PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIERR : MHCP ENTIDAD ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE EJECUCION CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA OTRO GASTO DE CAPITAL Denuncia Ciudadana 3,416.69 3,416.69 100.00 Dirección y Coordinación, Servicio de Auditoría Externa Sectorial y Regional 21,285.42 21,285.42 100.00 Servicio de Auditoría Delegación de las Segovias 17,096.00 17,096.00 100.00 Servicio de Auditoría Interna 5,837.40 5,837.40 100.00 Servicio de Relaciones Institucionales 7,257.19 7,257.19 100.00 150,160.71 210,466.71 140.16 70,636.08 10,330.08 14.62 0.00 0.00 0.00 358.41 358.41 100.00 Servicio Administrativo Financiero Recursos Humanos Servicio de Registro y Verificación de la Probidad Servicio de Registro y Control de Firmas Privadas Contadores Públicos Independientes Servicio de Seguimiento a la Deuda Pública 1,268.89 0.00 0.00 30,734.42 30,734.42 100.00 Servicio de Auditoría Sector Poderes del Estado y Seguridad Pública 311.46 311.46 100.00 Servicio Control de Contrataciones y Licitaciones 934.39 934.39 100.00 59,189,547.00 39,274,276.46 66.35 59,189,547.00 39,274,276.46 66.35 0.00 0.00 0.00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE DE 1,478,071.00 315,117.73 21.32 SISTEMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPAC 15,612,278.00 14,515,010.45 92.97 PROGRAMA PARA MEJORAM. DEL MARCO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS PARA FACILITAR 4,594,904.00 4,118,844.02 89.64 AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS (BM No.3903/SF-NI) 7,331,680.00 4,534,823.57 61.85 223,066.00 221,586.64 99.34 6,128,249.00 716,383.00 11.69 PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN JUVENIL 271,728.00 269,676.97 99.25 PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA JUVENIL 190,334.00 179,068.79 94.08 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 1,132,059.00 161,050.02 14.23 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL 1,331,894.00 384,802.61 28.89 218,226.00 217,055.34 99.46 FONDO SOCIAL SUPLEMENTARIO 6,487,071.00 6,244,268.80 96.26 PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL UNIÓN EUROPEA 8,030,967.00 1,404,287.78 17.49 FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 6,159,020.00 5,992,300.74 97.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,119,632.02 138,905,825.13 91.92 94,722,012.00 82,960,941.35 87.58 CONSTRUCCIÓN SISTEMA PENITENCIARIO DE ESTELÍ 1,483,074.00 1,233,614.74 83.18 CONSTRUCCIÓN DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE ESTELÍ 3,246,776.00 3,211,483.43 98.91 CONSTRUCCIÓN OFICINA DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN PUERTO CABEZAS, RAAN 3,488,594.00 3,444,111.63 98.72 CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN ARMAS/POLICÍA NACIONAL 1,680,556.00 1,680,555.87 100.00 Servicio de Auditoría Sector Municipal 5000 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROYECTOS PROYECTO HAZ REALIDAD TU NEGOCIO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO JUVENIL PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL (A PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN POBLACIÓN Y SEXUALIDAD (FAS OTRO GASTO DE CAPITAL Dirección y Coordinación, Despacho de la Presidencia 6000 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN PROYECTOS AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA COBERTURA RURAL Y MUNICIPAL DE LA POLICÍ 37,927,322.00 35,981,342.66 94.87 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI ) 1,043,998.56 1,043,998.55 100.00 REHABILITACIÓN SISTEMA PENITENCIARIO TIPITAPA 4,856,837.00 2,080,084.73 42.83 REHABILITACIÓN CENTRO PENITENCIARIO CHINANDEGA 1,247,966.00 1,238,905.62 99.27 24,568,131.44 17,947,017.97 73.05 5,713,007.00 5,713,007.00 100.00 66.88 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI) CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ANTICORRUPCIÓN DE LA PO REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO PENITENCIARIO MATAGALPA DGSPN 223,022.00 149,160.00 CONSTRUCCIÓN OFICINA DE PROYECTOS/POLICÍA NACIONAL 2,998,338.00 2,993,270.05 99.83 DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, SEGUNDA FASE 5,744,390.00 5,744,390.00 100.00 REPARACIONES MAYORES EDIFICIO FAUSTINO RUIZ (PLAZA EL SOL) OTRO GASTO DE CAPITAL Planificación y Evaluación de la Actividad Policial Servicios Policiales y Administrativos Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 5 ) 500,000.00 499,999.10 100.00 56,397,620.02 55,944,883.78 99.20 0.00 0.00 0.00 131,711.66 131,711.66 100.00 0.00 0.00 0.00 FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 11 USUARIO : DGP027 3 de 13 28/02/2008 08:14:04 AM PRPSIEP031 FECHA: HORA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO REPORTE: DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) DESCRIPCION 6000 PAGINA: PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIERR : MHCP ENTIDAD ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE EJECUCION MINISTERIO DE GOBERNACIÓN OTRO GASTO DE CAPITAL Peritaje Científico y de Medicina Forense 1,000.00 1,000.00 100.00 32,079.76 32,079.76 100.00 339,701.00 339,701.00 100.00 0.00 313,238.84 0.00 12,473.05 12,473.05 100.00 126,277.51 126,277.51 100.00 4,740.00 4,740.00 100.00 17,805,762.08 17,491,629.44 98.24 299.09 299.09 100.00 92,500.00 92,500.00 100.00 2,114.85 2,114.85 100.00 Prestación de Servicios Penitenciarios 82,136.78 82,136.78 100.00 Servicios Administrativos Financieros 27,151.66 29,761.52 109.61 5,548,282.67 5,544,401.73 99.93 49,446.00 49,330.22 99.77 23,335,537.00 23,314,445.34 99.91 5,608,112.00 5,608,112.00 100.00 108,010.14 108,010.14 100.00 4,571.65 4,571.65 100.00 0.00 0.00 0.00 354,228.75 354,228.75 100.00 Servicios de Seguridad y Orden Público en el Resto del País FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE AUXILIO JUDICIAL, SEG. PÚB. Y VIAL Administración de los Recursos Financieros Atención Informática e Interconexión Dirección y Coordinación de Policía Nacional PREVENSIÓN Y ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES EN RIESGO Logística y Mantenimiento de Equipos y Locales Atención a Grupos Juveniles y Sociales Intervención Modelo de Prevención en Violencia Contra las Mujeres Asesoramiento Jurídico Dirección y Coordinación, Migración y Extranjería PLAN FRONTERAS SEGURAS Fortalecimiento y Reestructuración de la Policía Nacional de Nicaragua Fortalecimiento de la Atención Especializada a Víctimas de Delitos Violencia Intrafamiliar y Sexua Administración de Recursos Humanos Difusión de Información de la Labor Policial Investigación a Delitos de Orden Económico Dirección y Coordinación, Bomberos de Nicaragua Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 3 ) 8,082.41 8,082.41 100.00 Dirección y Coordinación, Actividades Centrales 710,620.34 305,192.02 42.95 1,962,430.40 1,959,666.16 99.86 11,192.11 11,192.11 100.00 Dirección y Coordinación, Sistema Penitenciario Nacional Regulación Vial e Investigación de Accidentes Asistencia Técnica y Registro de Antecedentes Policiales SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Control y Despacho Migratorios 7000 0.00 100.00 34,540.11 13,368.75 38.71 8,686,496.80 99.51 8,729,249.42 8,686,496.80 99.51 20,470.41 7,886.75 38.53 Actas y Acuerdos 5,387.75 5,387.75 100.00 Informática 1,900.00 1,900.00 100.00 182,124.40 151,955.44 83.43 46,881.14 46,881.14 100.00 Dirección y Coordinación de Asuntos Jurídicos, Soberanía y Territorio Dirección y Coordinación de Actividades Centrales Ceremonial Diplomático Servicio Exterior 8,412,066.04 8,412,066.04 100.00 Servicio de Política Exterioir y Cooperación Externa en Asía, Africa, Oceanía y Otros 5,387.75 5,387.75 100.00 Organismos Internacionales 1,509.38 1,509.38 100.00 52,373.34 52,373.34 100.00 1,149.21 1,149.21 100.00 33,142,288.00 31,665,765.50 95.54 Administración y Finanzas Auditoría MINISTERIO DE DEFENSA 12,308,768.00 10,832,245.50 88.00 PREVENCIÓN DE DESASTRES EN 105 COMUNIDADES DE LEÓN 3,054,676.00 2,474,011.18 80.99 DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO COMUNITARIO 3,897,104.00 3,767,115.82 96.66 PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN NUEVA SEGOVIA 2,984,784.00 2,218,939.58 74.34 PROTECCIÓN DE DESASTRES ANTE AMENAZAS VOLCÁNICAS 2,372,204.00 2,372,178.92 100.00 PROYECTOS OTRO GASTO DE CAPITAL Defensa Nacional Apoyo Danés al Desminado Humanitario 9000 0.00 4,619.00 8,729,249.42 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES OTRO GASTO DE CAPITAL 8000 0.00 4,619.00 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PROYECTOS PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/SF-9017-NI) 20,833,520.00 20,833,520.00 100.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00 833,520.00 833,520.00 100.00 33,226,445.00 22,845,987.31 68.76 29,720,575.00 20,305,077.28 68.32 6,329,810.00 3,454,745.69 54.58 FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 11 USUARIO : DGP027 4 de 13 28/02/2008 08:14:04 AM PRPSIEP031 FECHA: HORA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO REPORTE: DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) DESCRIPCION 9000 PAGINA: PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIERR : MHCP ENTIDAD ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE EJECUCION MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PROYECTOS SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES / APOYO AL PROCESO DE REFORMA DE 18,745,765.00 14,813,683.20 79.02 4,645,000.00 2,036,648.39 43.85 3,505,870.00 2,540,910.03 72.48 746,000.00 0.00 0.00 Administración Bienes del Estado 1,101,964.00 883,004.53 80.13 Dirección y Coordinación de Contrataciones Administrativas del Estado 1,286,895.00 1,286,894.50 100.00 371,011.00 371,011.00 100.00 162,460,207.00 107,020,405.40 65.87 120,254,225.00 64,972,777.28 54.03 2,180,000.00 1,646,520.67 75.53 UNIDAD DE COORDINACIÓN PROGRAMA DE APOYO AL PND (BID 1702 /SF-NI) OTRO GASTO DE CAPITAL Prodev Apoyo al Sectoríal Social 10000 MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO PROYECTOS FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES Y CAPACIDADES EN EL ÁREA DE POLÍTICAS DE C PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA DE PYMES Y OPORTUN 394,957.00 358,058.56 90.66 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL MIFIC 1,800,000.00 868,884.14 48.27 REHABILITACIÓN DEL SECTOR CAFETALERO EN NICARAGUA 3,167,700.00 1,925,415.16 60.78 17,379,552.00 12,830,804.31 73.83 PROYECTO DE COMPETITIVIDAD APRENDIZAJE E INNOVACIÓN 3456-NI BM-FASE I 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 SISTEMA INTEGRADO DE LA CALIDAD ( ATN/ME-8976-RG) 1,432,443.05 820,388.73 57.27 PROYECTO REGIONAL UNIÓN ADUANERA PARA FORTALECER LA INTEGRACIÓN CENTRO 6,209,300.00 3,617,102.30 58.25 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE NICARAGUA 1117/SF/NI 9,886,023.73 6,140,007.77 62.11 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MIPYMES NICARAGÜENSES 20,700,000.00 12,342,912.51 59.63 APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN NICARAGUA-1079/SF-NI-BID-FASE I 18,268,983.91 10,417,941.12 57.03 SISTEMA DE ATENCIÓN Y TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA FORMACIÓN DE EMPRE 5,770,700.00 2,805,353.75 48.61 APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN ALSECTOR PRODUCCIÓN Y 2,606,231.44 2,007,915.37 77.04 0.00 0.00 0.00 4,141,031.10 2,485,323.71 60.02 100.00 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE EXPO DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUAN DEL SUR PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AMBIENTAL FASE II PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGUA 1,926,110.00 1,926,109.19 21,391,192.77 1,780,039.99 8.32 42,205,982.00 42,047,628.12 99.62 30,510.00 30,509.02 100.00 0.00 0.00 0.00 310,666.00 307,367.22 98.94 41,862,982.00 41,707,950.00 99.63 1,824.00 1,801.88 98.79 651,593,480.91 534,639,293.16 82.05 651,593,480.91 534,639,293.16 82.05 6,371,956.38 5,990,449.21 94.01 Programa de Identificación de Necesidades de Infraestructura y Reparaciones de Escuelas (PINR 21,748,028.00 20,286,283.43 93.28 EFA-Educación para Todos 26,900,876.27 16,924,514.86 62.91 Fortalecimiento Infraestructura Educativa de Centros de Educación Básica y Media del Ámbito Na 75,754,200.00 44,779,612.49 59.11 Sustitución de Tres Institutos Ubicados en los Municipios de León, Ciudad Sandino y Villa El Carm 2,804,800.00 0.00 0.00 793,592.00 663,506.10 83.61 Programa de Habilitación Laboral y Bachillerato Aplicado 6,456,277.99 6,389,959.22 98.97 Programa de Educación Básica y Ciudadanía para Todos - EBACIT 9,031,127.12 7,962,770.53 88.17 Programa de Alimentación (PAE) 68,451,539.00 68,107,163.59 99.50 Rehabilitación de Instalaciones Escolares de la Educación Básica y Media del Departamento de M 32,864,815.27 31,689,777.63 96.42 Proyecto de Educación para Nicaragua, PASEN (BM-3978-NI) 29,827,000.00 25,824,316.65 86.58 Capacitación a Docentes y Estudiantes en Gestión de Riesgo de 24 Escuelas de Estelí y Nueva S 791,406.00 465,918.20 58.87 Rehabilitación de Infraestructura Escolar en los Departamentos de Rivas, Boaco y Chontales (Fas 105,158,978.19 102,042,116.58 97.04 Construcción del Instituto Tecnológico para la Excelencia Académica (IDEA) 37,153,894.85 26,189,706.14 70.49 Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE) 90,621,371.79 89,918,968.66 99.22 2,632,000.00 2,632,000.00 100.00 PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA NICARAGÜENSE 2 OTRO GASTO DE CAPITAL Dirección Superior Registro de la Propiedad Intelectual Dirección General Administrativa Financiera Programa de Micro Créditos Coordinación de Proyectos 11000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PROYECTOS Programa de Habilitación Laboral y Secundaria de Adultos UNIDAD COORDINADORA DE EDUCACION BASICA (APRENDE II) MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL/INC CONSOLIDACIÓN PORTAL EDUCATIVO MECD Programa de Apoyo a la Transformación Estructural del Sistema Educativo (PROASE) 50,000.00 0.00 0.00 101,089,360.15 58,596,376.96 57.96 FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 11 USUARIO : DGP027 5 de 13 28/02/2008 08:14:04 AM PRPSIEP031 FECHA: HORA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) DESCRIPCION 11000 PAGINA: PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIERR : MHCP ENTIDAD ACTUALIZADO REPORTE: DEVENGADO GRADO DE EJECUCION MINISTERIO DE EDUCACIÓN PROYECTOS Apoyo a la Educación Primaria/Francia-Nicaragua Programa de Educacion Básica para Jóvenes y Adultos (Préstamo BID-1528) Fortalecimiento SNIP-MECD Programa Educación para la Vida PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURA TNRD 12000 MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL 588,058.05 22,142,255.18 88.52 600,000.00 600,000.00 100.00 6,101,379.90 2,068,661.68 33.90 776,878.00 776,878.00 100.00 848,497,107.00 741,776,268.05 87.42 98.01 674,372,243.00 568,209,012.64 84.26 FONDO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (FONDEAGRO) FASE II 60,920,000.00 60,920,000.00 100.00 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE (PRORURA 17,438,133.00 10,269,560.28 58.89 MEJORA DE LA SITUACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES CAFETALEROS 26,637,560.00 23,551,160.77 88.41 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA P/PRODUCTORES DE PEQUEÑA Y M 5,640,746.00 1,605,765.85 28.47 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE (PRORURA 41,947,200.00 33,673,824.00 80.28 Programa de Apoyo al Sector Agrícola (PASADANIDA II) 3,300,000.00 1,267,637.75 38.41 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SALUD ANIMAL 22,246,074.00 11,799,967.21 53.04 7,933,336.00 3,017,560.87 38.04 PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (MAGFOR-PRORURAL/ BM3903) 52,284,216.91 49,048,128.20 93.81 PROYECTO REGIONAL DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA PESTE PORCINA 5,017,300.00 4,871,449.10 97.09 41,155,140.00 39,430,211.70 95.81 3,149,600.00 3,149,596.00 100.00 PROYECTOS APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTO PROGRAMA NACIONAL LIBRA POR LIBRA SEGURIDAD ALIMENTARIA CUERPO DE PAZ - INTA DESARROLLO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y SILVOPASTORIALES 895,868.00 75,697.16 8.45 APOYO A FAMILIAS RURALES EN ZONAS AFECTADAS POR SEQUIAS E INUNDACIONES 63,436,524.00 56,752,014.18 89.46 SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL (BID-1500-SF-NI) 38,561,212.00 27,687,676.03 71.80 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE (PRORURA 49,680,000.00 47,350,395.53 95.31 PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INTA-PRORURAL/BM-3903) 82,327,317.00 57,088,486.69 69.34 FORTALECIMIENTO PARA EL MANEJO DE CUENCAS Y LA PREVENCIÓN DESASTRES NAT 3,856,100.00 2,281,156.04 59.16 INICIATIVA INTEGRADA DE DESARROLLO/FONDO DE APOYO PARA OPORTUNIDADES LOC 11,376,300.00 11,022,277.02 96.89 5,850,437.00 5,850,436.45 100.00 PLAN MAESTRO DE MANEJO FORESTAL - FASE INVERSIÓN Fortalecimiento Programa Nacional de Vigilancia Fitosanitaria 16,958,933.00 11,604,418.58 68.43 APOYO A LA CONSTITUCIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA 7,872,830.00 7,783,196.95 98.86 PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INAFOR-PRORURAL/BM-3903) 7,689,994.09 3,479,688.78 45.25 APOYO AL INTA EN SU NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA AGR 7,176,600.00 3,915,749.67 54.56 FORTALECIMIENTO SNIP/MAGFOR 582,282.00 574,123.95 98.60 PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO EL CASTILLO 272,000.00 272,000.00 100.00 PROGRAMA NICARAGUENSE DE JUVENTUD RURAL (PRONIJUR-FASE II) ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES (PMA/OPSRPROGRAMA ERRADICACIÓN DEL GUSANO BARRENADOR DEL GANADO OTRO GASTO DE CAPITAL Coordinación y Servicios de Apoyo a la Sanidad Agropecuaria BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO 13000 600,000.00 25,014,000.00 MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PROYECTOS PLAN VIAL DE COMPETITIVIDAD ZONA III- LEÓN, MATAGALPA Y JINOTEGA (BID 1599/SF-N REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA MATAGALPA - JINOTEGA (BCIE No.1 1,548,600.00 1,548,600.00 100.00 80,698,938.00 80,638,496.64 99.93 7,919,002.00 7,679,737.24 96.98 174,124,864.00 173,567,255.41 99.68 1,000,000.00 476,711.22 47.67 173,124,864.00 173,090,544.19 99.98 1,781,565,187.80 1,511,003,135.28 84.81 1,781,565,187.80 1,511,003,135.28 84.81 81,978,958.00 81,927,283.28 99.94 4,016,000.00 3,880,294.03 96.62 105,342,908.58 83,000,919.61 78.79 AMPLIACIÓN DE CARRETERA TICUANTEPE- MASAYA- GRANADA 6,877,803.20 4,881,303.13 70.97 CONSERVACIÓN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTO 4,012,457.00 3,887,006.71 96.87 III PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (BM 3464-NI) 11,216,522.00 11,161,151.49 99.51 MEJORAS EN LA CARRETERA RÍO BLANCO - PUERTO CABEZAS 84,018,548.90 49,480,476.25 58.89 1,080,000.00 1,080,000.00 100.00 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR TRANSPORTE (PAST) FASE 2 138,079,955.00 137,017,593.62 99.23 REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERMUNICIPALES 108,095,573.11 107,825,847.65 99.75 77,233,923.22 76,717,232.45 99.33 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SÉBACO - MATAGALPA (BID 1702/SF-NI) ADOQUINADO DEL TRAMO DE CAMINO VILLA SOBERANA - SANTA EDUVIGES REHABILITACIÓN DE CARRETERA CHINANDEGA - GUASAULE (BCIE 1576) FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 11 USUARIO : DGP027 6 de 13 28/02/2008 08:14:04 AM PRPSIEP031 FECHA: HORA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO REPORTE: DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) DESCRIPCION 13000 PAGINA: PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIERR : MHCP ENTIDAD ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE EJECUCION MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PROYECTOS REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN RAMÓN - MUY MUY (BCIE No. 1733) 20,425,233.00 5,965,170.61 29.20 REHABILITACIÓN EMPALME LAS FLORES - CATARINA - GUANACASTE - NANDAIME (OPE 22,958,006.00 22,536,150.33 98.16 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA GRANADA - EMPALME GUANACA 21,931,510.00 102,831.29 0.47 650,000.00 604,709.56 93.03 REHABILITACIÓN DE CAMINOS, HURACÁN FÉLIX. 34,660,000.00 34,659,999.68 100.00 DRENAJE DE CARRETERAS 37,760,536.28 36,431,121.50 96.48 431,878,880.07 348,567,532.80 80.71 770,591.00 676,482.17 87.79 0.00 0.00 0.00 PLAN EMERGENTE DE LA RED VIAL, INVIERNO 2007 48,801,226.00 47,244,222.67 96.81 PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA REPARACIÓN DE CAMINOS EN NICARAGUA 22,784,170.80 22,784,170.80 100.00 REVESTIMIENTO DE CARRETERAS 58,439,922.61 57,995,584.86 99.24 PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA GUAYACÁN-JINOTEGA (UE NIC/B7-3100/2000/001) 115,132,417.00 111,852,935.84 97.15 IV PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (BM 4185 - NI) 170,801,622.21 109,525,630.38 64.12 1,086,036.10 976,932.00 89.95 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS (BID 1088/SF-NI) 25,802,798.00 12,130,386.75 47.01 RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES LAS LIMAS, OCONGUA, MÚHAN Y QUINAMA 35,076,158.00 32,033,393.55 91.33 9,548,935.00 9,501,791.82 99.51 PAVIMENTACIÓN CARRETERA ACOYAPA - SAN CARLOS 12,426,366.00 8,333,381.97 67.06 MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO A CIUDAD SANDINO - ZONA FRANCA 25,534,937.72 25,534,929.73 100.00 REPARACIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS 46,747,539.00 46,419,952.25 99.30 9,500,000.00 9,430,693.07 99.27 354,838.00 315,207.47 88.83 6,540,816.00 6,520,815.96 99.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 829,015,837.00 778,520,946.67 93.91 FORTALECIMIENTO SNIP-MTI PROYECTO VIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA ZONA II (BID 1530/SF-NI) ESTUD. DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO PARA LA PAVIM. DE CARRETERA NVA. GUINEA-BLUE ADOQUINADO DEL TRAMO DE CAMINO ZONA URBANA DE MULUKUKÚ PAVIMENTACIÓN CARRETERA COSTANERA LITORAL SUR. COOPERACIÓN AL PROGRAMA DE DESMINADO HUMANITARIO REPARACIÓN DEL TRAMO DE CAMINO KM. 41(QUEBRADA HONDA) - SAN FRANCISCO LIB CONSTRUCCIÓN CARRETERA ENTRADA INTA-PROINCO-Km.17.5 CARRETERA A MASAY MEJORAMIENTO DEL CAMINO SANTA CLARA - SUSUCAYÁN - EL JÍCARO (BCIE 1608) OTRO GASTO DE CAPITAL Servicios de Gestión Ambiental (Emisiones Vehículares) 14000 MINISTERIO DE SALUD 784,270,568.00 743,363,676.95 94.78 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR SALUD 42,816,928.00 37,031,964.75 86.49 PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNICACION DE LA SALUD 85,851,357.64 75,510,221.41 87.95 PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE EQUIPOS 13,000,000.00 12,999,999.98 100.00 SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL JOSE NIEBROWSKI-BOACO 88,600,000.00 88,600,000.00 100.00 5,078,467.00 3,873,312.08 76.27 18,570,956.81 16,944,200.26 91.24 5,322,000.00 4,263,980.17 80.12 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA 0.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA 281,508,791.27 280,680,927.59 99.71 REHABILITACION DE HOSPITALES NACIONALES 107,672,293.20 90,763,823.73 84.30 47,560,808.78 44,778,593.47 94.15 7,202,096.00 7,011,340.77 97.35 PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO 51,711,117.30 51,529,560.74 99.65 PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD 29,375,752.00 29,375,752.00 100.00 PROYECTOS PROGRAMA ESTUDIOS DE PREINVERSION PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO NO MEDICO REHABILITACION DE COMPLEJO NACIONAL DE SALUD DRA. CONCEPCION PALACIOS MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES CENTRALES CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL OCCIDENTAL DE MANAGU OTRO GASTO DE CAPITAL Dirección y Coordinación Técnica de los SILAIS 0.00 0.00 0.00 44,745,269.00 35,157,269.72 78.57 394,696.25 26,696.25 6.76 Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes de Nicaragua 6,525,148.00 0.00 0.00 Control y Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de la Salud 1,213,624.00 63,662.62 5.25 Gestión Técnica, Administrativa y Financiera 1,152,704.30 1,112,075.22 96.48 Servicios de Consulta Externa 115,468.00 128,429.26 111.22 Servicios de Hospitalización 0.00 0.00 0.00 Servicios de Terapia Ambulatoria 0.00 0.00 0.00 12,337,678.19 11,437,599.85 92.70 147,111.28 147,111.28 100.00 Compra de Terrreno para Construcción de Hospital General de Managua Servicios de Laboratorio y Diagnóstico FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 11 USUARIO : DGP027 7 de 13 28/02/2008 08:14:04 AM PRPSIEP031 FECHA: HORA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO REPORTE: DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) DESCRIPCION 14000 PAGINA: PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIERR : MHCP ENTIDAD ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE EJECUCION MINISTERIO DE SALUD OTRO GASTO DE CAPITAL Acciones de Prevención Gestión Técnica Administrativa y Financiera 616,400.00 0.00 0.00 11,520,585.03 100.00 MINISTERIO DEL TRABAJO 47,330,474.73 44,019,180.69 93.00 45,139,800.00 42,165,985.82 93.41 CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA Y COMPUTACIÓN/CHI 1,591,390.00 1,561,538.64 98.12 CONSTRUCCIÓN II ETAPA DEL INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO NANDAIME, GRANA 9,147,410.00 6,977,061.18 76.27 CREACIÓN DE KIOSKOS TECNOLÓGICOS EN TODO EL PAÍS-INATEC 1,035,000.00 1,035,000.00 100.00 19,136,000.00 19,136,000.00 100.00 4,230,000.00 4,219,282.91 99.75 10,000,000.00 9,237,103.09 92.37 2,190,674.73 1,853,194.87 84.59 1,856,414.73 1,853,194.87 99.83 Servicios de Inspectoría 186,668.00 0.00 0.00 Coordinación Técnica y Seguimiento de Proyectos 147,592.00 0.00 0.00 201,837,520.00 157,095,309.50 77.83 FORMACIÓN OCUPACIONAL E INSERCIÓN LABORAL(INATEC) REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO AGROPECUARIO / CHINA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - INATEC OTRO GASTO DE CAPITAL Servicios Administrativos Financieros MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 201,386,520.00 156,654,825.66 77.79 PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL Y DESARROLLO FORESTAL II (POSAF II). (BID No. 1084/SF- 91,574,580.00 77,894,036.59 85.06 DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE EN LA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SUREST PROYECTOS 11,546,352.00 10,467,689.23 90.66 MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN ÁREAS PROTEGIDAS 6,968,183.00 3,503,739.17 50.28 RESERVA DE BIÓSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZÓN DEL CORREDOR BIOLÓGICO MES 6,947,910.00 1,856,280.27 26.72 CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD DEL BOSQUE TROPICAL SECO Y MARINO COSTE 4,368,745.00 2,799,831.33 64.09 PROGRAMA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SURESTE DE NICARAGUA (RBSEN) 9,209,353.00 5,668,678.93 61.55 RESERVA DE BIÓSFERA BOSAWÁS 10,405,080.00 5,848,838.58 56.21 PROGRAMA APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL (PRO-AMBIENTE) 22,325,480.00 17,280,527.77 77.40 MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA EN ÁREAS DEGRADADAS PROPENSAS A SEQUIAS E 6,783,922.00 6,007,192.63 88.55 SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES (BM No. 3480 NI) 7,965,498.00 7,321,000.09 91.91 MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y FOMENTO DE CAPACIDADES EMPRE 5,175,676.00 0.00 0.00 17,519,331.00 17,410,601.07 99.38 596,410.00 596,410.00 100.00 451,000.00 440,483.84 97.67 451,000.00 440,483.84 97.67 150,181,176.67 96,681,457.98 64.38 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR MEDIO AMBIENTE (PASMA II FASE) FORTALECIMIENTO SNIP/MARENA OTRO GASTO DE CAPITAL Protección y Mejoramiento del Parque Nacional Volcán Masaya (PNVM) 17000 MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ 150,181,176.67 96,681,457.98 64.38 69,908,526.21 40,771,080.93 58.32 PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD 4,500,000.00 4,440,899.50 98.69 PROYECTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO LOCAL 5,157,440.00 5,136,121.01 99.59 PROYECTO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESG 7,480,000.00 7,462,955.57 99.77 PROGRAMA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL FASE III 17,664,121.67 17,606,642.06 99.67 ASISTENCIA INTEGRADA A MUJERES Y NIÑOS VULNERABLES 10,086,864.79 10,060,187.04 99.74 0.00 0.00 0.00 RED DE PROTECCIÓN SOCIAL (BID 1109/SF - NI, BCIE 1567) 1,527,200.00 1,510,249.30 98.89 DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA JUVENIL 1,015,000.00 986,500.60 97.19 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN ALTO RIESGO (P 2,911,193.00 2,840,239.73 97.56 PROMOCION DE LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE 1,000,143.00 989,238.12 98.91 28,930,688.00 4,877,344.12 16.86 3,507,660,669.80 3,103,626,349.97 88.48 3,137,923,053.00 2,735,504,129.41 87.18 83,126,766.00 65,664,885.79 78.99 6,675,235.00 5,016,429.22 75.15 PROYECTOS PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ NICARAGÜENSE FASE III FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INIM PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALPARA LA PROTECCIÓN DE GRUPOS V 18000 0.00 99.99 11,520,585.03 PROYECTOS 16000 0.00 10,721,110.21 Gestión Administrativa Financiera Asistencia Comunitaria para el Municipio Santa Rosa del Peñón 15000 0.00 10,721,853.95 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES PROYECTOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL (BID 1086/SF/NI) APOYO AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN CHONTALES (JUIGALPA, COMALAPA Y CUA FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 11 USUARIO : DGP027 8 de 13 28/02/2008 08:14:04 AM PRPSIEP031 FECHA: HORA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO REPORTE: DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) DESCRIPCION 18000 PAGINA: PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIERR : MHCP ENTIDAD ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE EJECUCION ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES PROYECTOS 4,647,762.00 4,647,762.00 100.00 FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAS 450,000.00 450,000.00 100.00 FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAN 300,000.00 300,000.00 100.00 ESTUDIO DE POTENCIALES, CALIDAD Y VULNERABILIDAD DE ACUIFEROS AL NORTE DE L 384,148.00 279,084.00 72.65 MITIGACION Y PREVENCIÓN DE GEORIESGOS EN NICARAGUA Y CENTROAMÉRICA 3,603,262.00 3,603,261.47 100.00 CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE ROSITA 2,400,000.00 2,399,734.08 99.99 ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN EL CENTRO - NORTE DEL DEPARTAMENTO DE BOACO 3,547,068.00 1,452,317.00 40.94 43,882,983.00 43,882,983.00 100.00 AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA 4,825,602.00 3,866,680.00 80.13 PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL LAGO Y CIUDAD DE MANAGUA- ETAPA I 97 6,861,380.00 6,844,701.19 99.76 REGULACION Y SUPERVISION DE MICROFINANZAS E INFORMACION CREDITICIA (BM No. 9,367,403.00 2,373,967.34 25.34 CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE EL AYOTE /RAAS 1,066,700.00 1,066,700.00 100.00 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE ADMINISTRACIONES DE RENTAS 6,300,000.00 6,300,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 33,159,551.00 33,144,073.60 99.95 REHABILITACIÓN CAMINOS RURALES (IDR) PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL ( PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL PARA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURS PROGRAMA MULTIFASE PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL (I FASE) (BID 1111/SF-NI) FORTALECIMIENTO SNIP/INIFOM 590,644.00 590,644.00 100.00 13,673,000.00 4,335,499.62 31.71 PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LOS DESAST 118,400.00 0.00 0.00 APOYO A LAS POBLACIONES URBANAS DE ESTELÍ, MATAGALPA, JINOTEGA, OCOTAL Y S 13,727,428.00 12,686,267.28 92.42 PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PND (BID-1702-SF-NI-IDR) UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO (UCP) (BM PSTAC-3877-NI) 12,562,485.00 11,134,800.98 88.64 226,071,633.00 152,403,224.54 67.41 MEJORAS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA PYMES TURÍSTICAS ATM/ME-7594-N 1,712,715.00 1,342,549.65 78.39 ENCUESTAS DE MEDDICIÓN DE NIVELES DE VIDA 5,657,587.00 5,075,669.38 89.71 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 7,156,586.00 7,100,286.07 99.21 PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN JUVENIL 1,228,272.00 1,227,984.99 99.98 604,189.00 604,189.00 100.00 AMPLIACIÓN DE LA RED METEREOLÓGICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE MATAGALPA Y 1,299,060.00 1,299,059.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN LA COMARCA ANTIGUA ATLANTA, MUNICIPIO DE BLUEF 450,000.00 450,000.00 100.00 10,757,300.00 10,757,300.00 100.00 6,866,000.00 6,866,000.00 100.00 13,265,489.00 8,399,496.14 63.32 1,017,282,096.00 998,569,822.00 98.16 51,559,167.32 51,559,167.32 100.00 DESARROLLO DE LA COSTA DEL PACÍFICO NORTE DE NICARAGUA (NIC/B7-3100/1999/008 200,000.00 200,000.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LA COMUNIDAD LA CRUZ DEL RIO GRANDE/RAA 535,000.00 535,000.00 100.00 2,000,000.00 0.00 0.00 92,250.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 88.60 PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL (BID 1679/SF-NI) PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA CONCESIONA FONDO DE MANTENIMIENTO (MECD/FISE) PROYECTO DE FOMENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO LOCAL (PROFCADEL Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales, Crédito 3487-NI TRANSFERENCIA MUNICIPAL(PROYECTOS DE INVERSIÓN) DESARROLLO LOCAL EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS (NIC/B7-3100/2002/0378) OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES DEL ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILL PLANIFICACION ENERGETICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO ALCALDIA DE NIQUINOHOMO REHABILITACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA MANAGUA (FASE IV) 19,204,044.00 17,014,314.00 CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE WASPAN 2,000,000.00 1,998,205.68 99.91 REHABILITACION EDIFICIOS DE ADMINISTRACION DE ADUANAS DGA 4,500,000.00 4,500,000.00 100.00 FORMULACIÓN DE POLÍTICAS FISCALES MHCP/OAFE (BM PSTAC-3877-NI) 17,599,215.00 12,927,524.43 73.46 PROGRAMA FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y LA GOBERNANZA 35,561,307.00 25,442,287.00 71.54 FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 0.00 0.00 0.00 SUMINISTRO DE LUCES Y SONIDO PARA EL CENTRO CULTURAL ANTIGUO CONVENTO SA 0.00 0.00 0.00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL FNI-PHRD 376,000.00 0.00 0.00 ENCUESTAS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE VIDA 137,866.00 137,865.72 100.00 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3760/TF051 5,330,931.00 2,767,391.71 51.91 INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD POLO DE DESAR 1,341,080.00 1,341,080.00 100.00 100.00 CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE SIUNA 120,000.00 120,000.00 61,273,820.00 58,483,458.97 95.45 PROGRAMA DE LOS POLOS DE DESARROLLO (POLDES) 2,982,000.00 2,982,000.00 100.00 PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETER 4,916,225.00 0.00 0.00 DESARROLLO INSTITUCIONAL FISE FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 11 USUARIO : DGP027 9 de 13 28/02/2008 08:14:04 AM PRPSIEP031 FECHA: HORA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) DESCRIPCION 18000 PAGINA: PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIERR : MHCP ENTIDAD ACTUALIZADO REPORTE: DEVENGADO GRADO DE EJECUCION ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO LA CRUZ DE RIO GRANDE 1,000,666.00 1,000,666.00 100.00 PROGRAMA DE APOYO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA (BID 1545/SF-N 4,943,610.00 482,923.62 9.77 VALORACIÓN DEL POTENCIAL EÓLICO EN MONKEY POINT Y BLUEFIELDS (BID 1545/SF NI 743,851.00 0.00 0.00 2,546,500.00 1,849,236.00 72.62 MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIÓN BOACO DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUAN DEL SUR 25,311,194.00 25,311,194.00 100.00 RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN CARLOS 485,000.00 485,000.00 100.00 PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA JUVENIL 999,916.00 999,905.06 100.00 340,152,468.00 337,144,073.14 99.12 705,882.00 705,881.38 100.00 CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE) 5,378,000.00 5,376,461.32 99.97 FONDO DE MANTENIMIENTO (MINSA/FISE) 1,898,454.00 1,898,454.00 100.00 PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO V 2,552,981.00 0.00 0.00 PLAN EMERGENTE DE LA RED VIAL, INVIERNO 2007 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 REHABILITACIÓN SUBESTACIÓN NANDAIME 3,293,000.00 2,525,869.00 76.70 CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS 4,500,000.00 4,499,420.43 99.99 18,360,000.00 13,015,404.52 70.89 350,000.00 350,000.00 100.00 PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-1110-SF-NI) AMPLIACION Y REMODELACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD BOCANA DE PAIWAS /RA INTEGRACION TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL SECTOR MUNIC REEMPLAZO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL PEDREGAL /RAAS BALANCE ISOTÓPICO E HIDROGEOLÓGICO DEL LAGO DE NICARAGUA FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNIDAD MUELLE REAL RAMA/RA 647,666.00 188,034.00 29.03 20,843,519.00 20,843,519.00 100.00 478,485.00 478,485.00 100.00 FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA NICARAGUA-SETEC 4,122,699.00 1,958,761.79 47.51 APOYO A LA FUNCIÓN DE PLANIFIC. ESTRATEGICA-REDUCCIÓN POBREZA-SETEC/PLAN 5,169,213.00 3,905,264.77 75.55 PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURA TNRD 1,923,122.00 1,923,122.00 100.00 35,917,992.00 4,002,053.66 11.14 4,784,225.00 4,379,368.93 91.54 531,774.00 531,774.00 100.00 99.74 AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGUA PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN POBLACIÓN Y SEXUALIDAD (FAS PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO JUVENIL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA SECA DE NICARAGUA (PRODESE VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA. (BID No.1535/SF-NI) AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO DEL NORTE 504,884.00 503,569.54 43,092,200.00 40,550,852.79 94.10 1,814,119.00 1,814,119.00 100.00 845,588.00 845,588.00 100.00 SOSTENIBILIDAD DE LAS REDES DE VIGILANCIA DE FENÓMENOS NATURALES 1,676,894.00 1,676,893.71 100.00 CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE MULUKUKU 2,400,000.00 2,399,801.93 99.99 28,044,775.00 28,044,775.00 100.00 100.00 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDO OBRAS VIALES PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD (BM-3665-NI) FORTALECIMIENTO SNIP-IDR DELIMITACIÓN DE LAS FRONTERAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES DE NICARAGUA 1,567,296.00 1,567,296.00 139,454,723.00 100,136,302.70 71.81 570,335.00 570,335.00 100.00 1,068,490.00 1,068,489.67 100.00 EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (BID/No. 1064/SF 54,979,222.00 45,943,843.22 83.57 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA FINANCIERA NICARAGUENSE DE INVERSIONE 3,255,588.00 1,110,947.93 34.12 PROGRAMA NACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DE PYMES A TR 7,545,396.00 7,545,396.00 100.00 PROYECTO DE INVERS. INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL Y DESAR 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INIM 3,232,332.00 2,470,550.12 76.43 970,000.00 0.00 0.00 INSTALACIÓN DE UN ARREGLO SÍSMICO PARA EL MONITOREO DE LA ZONA ORIENTAL D 1,602,576.00 1,602,574.37 100.00 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURALY REDUCCIÓN DE POBREZA 39,897,716.00 39,897,550.84 100.00 CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE COMISIONES DEL CONSEJO REGIONAL AUTONOMO AT 3,300,000.00 3,299,189.94 99.98 CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO MUELLE DE LOS BUEYES /RAAS 3,025,917.00 3,025,917.00 100.00 ESTUDIO DE PREINVERSION PARA AGUA Y SANEAMIENTO DENSIFICACIÓN GEODESICA DE LA FRONTERA SUR FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS KR-II CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURA EN LA COMUNIDAD EL TORTUGUERO/RAAS FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALCALDES AMIGOS Y DEFENSORES DE LAS NIÑAS Y L REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LA COMUNIDAD EL NARANJAL-KUKRA RIVER/RAAS CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS 635,052.00 635,051.32 100.00 4,158,988.00 4,158,988.00 100.00 535,000.00 535,000.00 100.00 1,915,627.00 1,820,392.53 95.03 350,000.00 350,000.00 100.00 6,596,000.00 6,596,000.00 100.00 FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 11 USUARIO : DGP027 10 de 13 28/02/2008 08:14:04 AM PRPSIEP031 FECHA: HORA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO REPORTE: DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) DESCRIPCION 18000 PAGINA: PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIERR : MHCP ENTIDAD ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE EJECUCION ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES PROYECTOS ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE M 295,315.00 295,315.00 100.00 FORTALECIMIENTO SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 5,796,582.00 3,326,105.48 57.38 21,001,618.00 20,389,445.30 97.09 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINREX-SEREC (TF) 5,939,215.00 4,478,193.12 75.40 MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL/INC 6,366,825.00 6,366,825.00 100.00 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE (PRORURA 22,363,077.00 22,363,077.00 100.00 PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL PARA POBLACION DE ESCASOS RECURS 32,000,000.00 0.00 0.00 4,735,407.00 4,735,407.00 100.00 IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL (BM PSTAC-3877-NI) ELECTRIFICACIÓN RURAL (CNE) DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOS PRODUCTIV 1,754,893.00 584,956.00 33.33 54,678,748.00 53,484,379.27 97.82 3,532,059.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (PRODELSA) 17,100,000.00 15,229,098.00 89.06 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 81.53 PROYECTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE JUIGALPA PROGRAMA REGIONAL DE REDUCCIÓN VULNERABILIDAD Y DEGRADACIÓN AMBIENTAL ( 35,886,600.00 29,259,181.03 MODERNIZACION DE SUBESTACION LAS BANDERAS 3,058,400.00 1,954,683.00 63.91 SISTEMA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA PARA AMÉRICA CENTRAL (SIEPAC/BID-1096-SF-N 1,703,027.00 1,703,027.00 100.00 13,689,370.00 9,084,595.46 66.36 7,179,927.00 1,731,599.66 24.12 APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL (SETEC, OAP, OEP, GE) (BM PS 20,998,594.00 16,944,245.61 80.69 CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEL SINAPRED, CREDITO 3487-NI 28,574,237.00 18,469,960.42 64.64 2,852,702.68 2,336,901.95 81.92 VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF-NI) 10,487,109.00 4,565,000.88 43.53 ADQUISICION LANCHAS GUARDA PESCA PARA VIGILANCIA Y PROTECCION RECURSOS M 88,810,394.00 88,810,394.00 100.00 AGUA Y SANEAMIENTO REGIONES I, V, Y VI (YH015) 3,000,000.00 2,999,397.24 99.98 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN BONANZA 6,178,000.00 6,177,510.50 99.99 CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO AUGUSTO SALINAS PINELL, MU 623,891.00 623,891.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE MOJONES EN LA FRONTERA NORTE 642,387.00 642,386.60 100.00 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO EL TORTUGUERO/RAAS 974,969.00 974,969.00 100.00 0.00 0.00 0.00 1,570,822.00 1,570,822.00 100.00 REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES PUEBLO NUEVO Y EL PORVENIR/RAA 700,000.00 700,000.00 100.00 CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE WASLALA-RAAN 120,000.00 120,000.00 100.00 PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACION EOLICA EN PEQUEÑOS SIST.ELECTRIC 356,852.00 126,362.00 35.41 1,682,000.00 1,682,000.00 100.00 REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES SAN FRANCISCO Y LA GUITARRA /RA 700,000.00 700,000.00 100.00 REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES LA PICHINGA Y LA UNION/RAAS 700,000.00 700,000.00 100.00 2,135,654.00 1,901,597.76 89.04 458,597.00 23,000.00 5.02 5,745,602.00 5,268,686.00 91.70 44.45 APOYO AL CONGLOMERADO DE TURISMO RUTA DEL AGUA, DEPARTAMENTO RÍO SAN JU APOYO A LA GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA - PARTICIPACION CIUDADANA - SET PROYECTO APOYO A LOS PRODUCTORES GANADEROS DE LAS COOP. DE LA CUENCA D FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFICACIÓN RURAL ( CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN SANDY BAY SIRPI /RAAS CONSTRUCCION DE MUELLE EN ALAMIKAMBA-RAAN MITIGACION DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN NICARAGUA PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL Y COMERCI LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MÁTIGUAS-SIUNA Y OBRAS ASOCIADAS (BID-1017-SF-NI) DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DEL SISTEMA TRIBUTARIO ( 22,190,802.00 9,863,639.78 CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FINANCIERA (BM 73,165,259.00 56,453,617.96 77.16 2,270,000.00 2,270,000.00 100.00 16,000,000.00 16,000,000.00 100.00 905,856.00 855,451.39 94.44 10,387,878.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 581,800.00 570,445.60 98.05 369,737,616.80 368,122,220.56 99.56 0.00 0.00 0.00 Asociación Red de Incidencia Ciudadana (ARIC) 100,000.00 100,000.00 100.00 Parroquia Santa Catalina de Alejandría (Catarina-Masaya) 500,000.00 500,000.00 100.00 Asociación de Promotores de la Cultura de Madriz y/o Armando Hernández 100,000.00 100,000.00 100.00 Federación de Oriente Rafaela Padilla 200,000.00 200,000.00 100.00 Iglesia San Francisco Javier de Ciudad Sandino, Managua 300,000.00 300,000.00 100.00 AGUA Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA FONDO DE INVERSIONES SOCIALES Y PRODUCTIVAS EN 15 MUNICIPIOS DE LOS DEPART REHABILITACIÓN ESCUELAS PRIMARIA Y PREESCOLARES (MECD/FISE) PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES RURALES (CR. 4168) PROYECTO DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL PROYECTO HAZ REALIDAD TU NEGOCIO OTRO GASTO DE CAPITAL Transferencia Municipal (Gasto Corriente) FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 11 USUARIO : DGP027 11 de 13 28/02/2008 08:14:04 AM PRPSIEP031 FECHA: HORA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO REPORTE: DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) DESCRIPCION 18000 PAGINA: PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIERR : MHCP ENTIDAD ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE EJECUCION ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES OTRO GASTO DE CAPITAL Asociación Taurina de Chontales. 500,000.00 500,000.00 100.00 Asociación de Promotores de la Cultura 600,000.00 600,000.00 100.00 82,740.00 82,740.00 100.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 148,543,000.00 148,542,999.96 100.00 541,350.00 541,350.00 100.00 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00 Asociación de Desarrollo Comunitario Jinotega (ADC) 300,000.00 300,000.00 100.00 Iglesia San Judas Tadeo, Managua 250,000.00 250,000.00 100.00 Sindicato Nacional de Músicos, Profesionales y Gremiales de Nicaragua 235,000.00 235,000.00 100.00 Asociación de Padres Doris María Morales Tijerino 160,596.00 160,596.00 100.00 Iglesia de Chaguitillo, Municipio de Sébaco, Matagalpa 230,000.00 230,000.00 100.00 Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad (Momotombo-La Paz Centro, León) 188,928.00 188,928.00 100.00 Iglesia Parroquia Santiago Apóstol de la Ciudad de Boaco 500,000.00 500,000.00 100.00 Parroquia Nuestra Señora de las Víctorias 250,000.00 250,000.00 100.00 Iglesia San Pedro, Puerto Cabezas, ARN 400,000.00 400,000.00 100.00 Asociación de Capellanes Cristianos Evangélicos Capítulo Nicaragua Managua 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 Parroquia San Martín de Porres, Nueva Guinea - Zelaya Central 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 Fundación para el Desarrollo y Reducción de la Pobreza de las Segovias (FUNDERSA) 300,000.00 300,000.00 100.00 Iglesia El Calvario de Masaya 400,000.00 400,000.00 100.00 30,000.00 30,000.00 100.00 Iglesia Evangélica El Mesías, Managua 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Ticuantepe - Managua 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00 Parroquia La Merced, Barrio Larreynaga - Managua 200,000.00 200,000.00 100.00 Parroquia San Pablo Apóstol 127,500.00 127,500.00 100.00 Iglesia Parroquial Santa Rosa del Peñón, León 100,000.00 100,000.00 100.00 Parroquia Santa María de Guadalupe, Tipitapa - Managua 716,652.00 716,652.00 100.00 Casa Sacerdotal San Juan María Vianney, Arquidiócesis de Managua 500,000.00 500,000.00 100.00 Templo Madre del Divino Amor (Colonia Villa Flor - Managua) 200,000.00 200,000.00 100.00 Parroquia Nuestra Señora de América, Villa San Jacinto, Managua 36,500.00 36,500.00 100.00 Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Quezalguaque - León 200,000.00 200,000.00 100.00 Dirección General de Ingresos 1,492,038.00 186,969.00 12.53 Transferencia al Ministerio Público 5,760,000.00 5,760,000.00 100.00 Transferencia a Radio Nicaragua 535,000.00 535,000.00 100.00 Parroquia Espíritu Santo, Managua 200,000.00 200,000.00 100.00 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00 Parroquia San José de Matiguás, Matagalpa 150,000.00 150,000.00 100.00 Asociación para el Desarrollo de Chagüitillo, Sébaco 190,000.00 190,000.00 100.00 Iglesia San José Obrero, Wamblán, Wiwili - Diócesis de Jinotega 280,000.00 280,000.00 100.00 Iglesia de Dios en Acoyapa, Chontales 400,000.00 400,000.00 100.00 Seminario Arquidiócesano La Purísima, Managua 500,000.00 500,000.00 100.00 Comité de Desarrollo Local San Juan de Oriente 200,000.00 200,000.00 100.00 Asociación Cristiana de Iglesias Bautistas en Nicaragua (ACDIBEN) 500,000.00 500,000.00 100.00 1,456,055.00 1,456,055.00 100.00 IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA 500,000.00 500,000.00 100.00 Tribunal Tributario Administrativo 458,228.00 447,900.80 97.75 Consejo de Ancianos de Monimbó 100,000.00 100,000.00 100.00 Parroquia de la Inmaculada Concepción de María, La Concepción - Masaya 350,000.00 350,000.00 100.00 Coordinadora Nicaragüense de Organismo por la Rehabilitación e Integración FECONORI 300,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 Iglesia San Pedro Apostol, Diriá - Granada 250,000.00 250,000.00 100.00 Parque Zoológico Thomas Belt de Juigalpa, Chontales y/o Miriam Lazo Castellón. 200,000.00 200,000.00 100.00 Asociación Dariana El Jicaral 200,000.00 200,000.00 100.00 Museo Arqueológico "Gregorio Aguilar Barea"y/o Dra. Vilma Castellón Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC) Transferencia a las Universidades Parroquia Santa Ana, Nindirí - Masaya Parroquia Santa Teresa, Carazo. Arquidiócesis de Managua Parroquia Muy Muy, Matagalpa Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Camoapa - Boaco Transferencia a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos Asociación de Alcaldes Patrióticos Hernán Robleto (ASALPAT) FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 11 USUARIO : DGP027 12 de 13 28/02/2008 08:14:04 AM PRPSIEP031 FECHA: HORA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO REPORTE: DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) DESCRIPCION 18000 PAGINA: PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIERR : MHCP ENTIDAD ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DE EJECUCION ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES OTRO GASTO DE CAPITAL Fundación para el Desarollo de la Población en su Comunidad(FUNDAP-COM). 200,000.00 200,000.00 100.00 98,904.00 98,904.00 100.00 500,000.00 500,000.00 100.00 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00 500,000.00 500,000.00 100.00 165,032,248.80 165,032,248.80 100.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00 Confederación de Trabajadores de la Salud del Norte. 300,000.00 300,000.00 100.00 Parroquia San Caralampio, Diriamba - Carazo 350,000.00 350,000.00 100.00 Parroquia Santa Ana, Niquinohomo - Masaya 500,000.00 500,000.00 100.00 Templo Señor de los Milagros de Ciudad Antigua, Nueva Segovia 100,000.00 100,000.00 100.00 Alcaldía de Cinco Pinos 500,000.00 500,000.00 100.00 Alcaldìa de Matagalpa 300,000.00 300,000.00 100.00 IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ 500,000.00 500,000.00 100.00 Servicios Aduaneros 10,542,877.00 10,542,877.00 100.00 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 11,333,278.00 5,692,190.85 50.23 Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí Catedral Metropolitana de León Federación Nicaraguense de Futbol CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MANAGUA Fondo de Emergencia Huracán Félix Subsidio de Energía Eléctrica para la Costa Atlántica Alcaldía de Juigalpa 20000 PROYECTOS APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL 3,718,158.37 62.94 3,718,158.37 62.94 5,426,171.00 1,974,032.48 36.38 5,426,171.00 1,974,032.48 36.38 218,295,588.00 174,954,097.89 80.15 215,104,452.00 171,762,990.14 79.85 ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CALIGUATE, SANTA TERESA - CARAZO 2,700,000.00 2,700,000.00 100.00 ELECTRIFICACION RURAL PARA DESARROLLO LECHERO EN BOACO Y CHONTALES (BID- 1,509,215.12 1,509,215.12 100.00 614,967.00 0.00 0.00 6,883,823.54 454,484.13 6.60 ELECTRIFICACION RURAL 31,808,704.34 31,170,157.63 97.99 MANEJO SOST. DE REC. NAT. Y FOMENTO DE COMPET. EMPRES. (MASRENACE) 15,530,711.00 14,817,688.85 95.41 361,393.00 246,123.51 68.10 2,193,825.00 2,120,703.59 96.67 78,407,101.34 58,344,903.45 74.41 ELECTRIFICACION COMUNIDAD CALIGUATE, SANTA TERESA, CARAZO 0.00 0.00 0.00 PROGRAMA EUROSOLAR 0.00 0.00 0.00 21,936,428.75 13,824,334.21 63.02 OTRO GASTO DE CAPITAL Representación en los Bienes del Estado 24000 5,907,107.00 5,907,107.00 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PROYECTOS ASISTENCIA AL SECTOR PETROLERO FASE IV DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA-ATN/JF-9884-NI PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO PROGRAMA EUROSOLAR PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3780/TF051 PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA CONCESIONA ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL SOST. Y COMRECIALIZ. DE PRODUCT. PARA CO 550,000.00 330,029.00 60.01 FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFICACION RURAL ( 15,029,111.00 14,969,263.81 99.60 DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOS PRODUCTIV 34,292,811.91 29,261,404.44 85.33 ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL SOST. Y COMERCIALIZ. DE PRODUCT.PARA CO 0.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR LA OFERTA DE ENERGÍA A PEQUE 444,900.00 361,205.40 81.19 PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR LA OFERTA DE ENERGIA A PEQUE 0.00 0.00 0.00 PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL Y COMERCI 1,449,053.00 1,409,403.00 97.26 PROGRAMA DE DESARROLLO SIST. DE GENERACIÓN EÓLICA EN PEQUEÑOS SIST. ELÉC 1,392,407.00 244,074.00 17.53 3,191,136.00 3,191,107.75 100.00 Dirección y Coordinación de los Recursos Geológicos y Mineros 216,393.00 216,393.00 100.00 Administración y Finanzas 509,563.15 509,563.15 100.00 FOMENTO Y PROMOCIÓN 216,393.00 216,393.00 100.00 MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL 216,393.00 216,393.00 100.00 Licencias, Conseciones y Normas 120,375.89 120,375.89 100.00 Evaluación y Promoción de Recursos Renovables y Conservación de la Energía 126,329.76 126,329.76 100.00 SUMINISTRO DE HIDROCARBUROS 286,639.11 286,630.71 100.00 Dirección Superior 359,723.85 359,723.85 100.00 OTRO GASTO DE CAPITAL FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 11 USUARIO : DGP027 13 de 13 28/02/2008 08:14:04 AM PRPSIEP031 FECHA: HORA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) DESCRIPCION 24000 PAGINA: PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIERR : MHCP ENTIDAD ACTUALIZADO REPORTE: DEVENGADO GRADO DE EJECUCION MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS OTRO GASTO DE CAPITAL INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA 189,359.00 189,339.21 99.99 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES 176,221.14 176,221.14 100.00 MERCADOS ELÉCTRICOS 128,945.21 128,945.21 100.00 Dirección y Coordinación de la Administración de los Recursos de Hidrocarburos 150,217.18 150,217.12 100.00 DESARROLLO PETROLERO 251,156.71 251,156.71 100.00 CONCESIONES 243,426.00 243,426.00 100.00 8,974,257,933.12 7,705,809,229.65 85.87 TOTAL GENERAL --> FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No 11 - A USUARIO : DGP027 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 1 de 7 28/02/2008 08:15:05 AM PRPSIEP032 FECHA: HORA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DESCRIPCION 18000 PAGINA: PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIERR : MHCP ENTIDAD ACTUALIZADO REPORTE: DEVENGADO GRADO DE EJECUCION 3,507,660,669.80 3,103,626,349.97 88.48 22,947,481.00 17,972,541.11 78.32 22,947,481.00 17,972,541.11 78.32 PROGRAMA NACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DE PYMES A TR 7,545,396.00 7,545,396.00 100.00 APOYO AL CONGLOMERADO DE TURISMO RUTA DEL AGUA, DEPARTAMENTO RÍO SAN JU 13,689,370.00 9,084,595.46 66.36 MEJORAS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA PYMES TURÍSTICAS ATM/ME-7594-N 1,712,715.00 1,342,549.65 78.39 192,244,683.00 164,772,104.34 85.71 002 INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO PROYECTOS 003 INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL 192,244,683.00 164,772,104.34 85.71 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL (BID 1086/SF/NI) 83,126,766.00 65,664,885.79 78.99 PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (PRODELSA) 89.06 PROYECTOS 17,100,000.00 15,229,098.00 APOYO AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN CHONTALES (JUIGALPA, COMALAPA Y CUA 6,675,235.00 5,016,429.22 75.15 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL ( 43,882,983.00 43,882,983.00 100.00 PROYECTO DE FOMENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO LOCAL (PROFCADEL 6,866,000.00 6,866,000.00 100.00 APOYO A LAS POBLACIONES URBANAS DE ESTELÍ, MATAGALPA, JINOTEGA, OCOTAL Y S 13,727,428.00 12,686,267.28 92.42 INTEGRACION TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL SECTOR MUNIC 18,360,000.00 13,015,404.52 70.89 590,644.00 590,644.00 100.00 1,915,627.00 1,820,392.53 95.03 22,190,802.00 9,863,639.78 44.45 FORTALECIMIENTO SNIP/INIFOM FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALCALDES AMIGOS Y DEFENSORES DE LAS NIÑAS Y L 004 DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACIÓN DEL SISTE PROYECTOS DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DEL SISTEMA TRIBUTARIO ( 005 TRANSFERENCIA A 15 MUNICIPIOS DE MADRIZ, NUEVA SEGOVIA, JINO PROYECTOS FONDO DE INVERSIONES SOCIALES Y PRODUCTIVAS EN 15 MUNICIPIOS DE LOS DEPART 007 SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS 22,190,802.00 9,863,639.78 44.45 22,190,802.00 9,863,639.78 44.45 16,000,000.00 16,000,000.00 100.00 16,000,000.00 16,000,000.00 100.00 16,000,000.00 16,000,000.00 100.00 24,990,670.00 24,690,670.00 98.80 24,990,670.00 24,690,670.00 98.80 Iglesia Parroquia Santiago Apóstol de la Ciudad de Boaco 500,000.00 500,000.00 100.00 Templo Madre del Divino Amor (Colonia Villa Flor - Managua) 200,000.00 200,000.00 100.00 36,500.00 36,500.00 100.00 250,000.00 250,000.00 100.00 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00 Asociación Dariana El Jicaral 200,000.00 200,000.00 100.00 Consejo de Ancianos de Monimbó 100,000.00 100,000.00 100.00 Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Camoapa - Boaco 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00 Asociación de Capellanes Cristianos Evangélicos Capítulo Nicaragua Managua 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 Confederación de Trabajadores de la Salud del Norte. 300,000.00 300,000.00 100.00 Parroquia San Caralampio, Diriamba - Carazo 350,000.00 350,000.00 100.00 Coordinadora Nicaragüense de Organismo por la Rehabilitación e Integración FECONORI 300,000.00 0.00 0.00 Parroquia Santa Ana, Nindirí - Masaya 541,350.00 541,350.00 100.00 Asociación de Desarrollo Comunitario Jinotega (ADC) 300,000.00 300,000.00 100.00 Parroquia San José de Matiguás, Matagalpa 150,000.00 150,000.00 100.00 Asociación Cristiana de Iglesias Bautistas en Nicaragua (ACDIBEN) 500,000.00 500,000.00 100.00 82,740.00 82,740.00 100.00 Iglesia San Pedro, Puerto Cabezas, ARN 400,000.00 400,000.00 100.00 Iglesia San José Obrero, Wamblán, Wiwili - Diócesis de Jinotega 280,000.00 280,000.00 100.00 Parroquia San Martín de Porres, Nueva Guinea - Zelaya Central 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 300,000.00 300,000.00 100.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 Asociación Taurina de Chontales. 500,000.00 500,000.00 100.00 Asociación para el Desarrollo de Chagüitillo, Sébaco 190,000.00 190,000.00 100.00 Iglesia de Chaguitillo, Municipio de Sébaco, Matagalpa 230,000.00 230,000.00 100.00 Federación de Oriente Rafaela Padilla 200,000.00 200,000.00 100.00 Asociación de Padres Doris María Morales Tijerino 160,596.00 160,596.00 100.00 Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Quezalguaque - León 200,000.00 200,000.00 100.00 Templo Señor de los Milagros de Ciudad Antigua, Nueva Segovia 100,000.00 100,000.00 100.00 OTRO GASTO DE CAPITAL Parroquia Nuestra Señora de América, Villa San Jacinto, Managua Iglesia San Pedro Apostol, Diriá - Granada Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Ticuantepe - Managua Museo Arqueológico "Gregorio Aguilar Barea"y/o Dra. Vilma Castellón Fundación para el Desarrollo y Reducción de la Pobreza de las Segovias (FUNDERSA) Asociación de Alcaldes Patrióticos Hernán Robleto (ASALPAT) FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No 11 - A USUARIO : DGP027 2 de 7 28/02/2008 08:15:05 AM PRPSIEP032 FECHA: HORA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y DESCRIPCION 18000 PAGINA: PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIERR : MHCP ENTIDAD ACTUALIZADO REPORTE: DEVENGADO GRADO DE EJECUCION ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 007 SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS OTRO GASTO DE CAPITAL 200,000.00 200,000.00 100.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 Iglesia Parroquial Santa Rosa del Peñón, León 100,000.00 100,000.00 100.00 Parroquia Santa Catalina de Alejandría (Catarina-Masaya) 500,000.00 500,000.00 100.00 Parroquia Santa María de Guadalupe, Tipitapa - Managua 716,652.00 716,652.00 100.00 Iglesia El Calvario de Masaya 400,000.00 400,000.00 100.00 Asociación de Promotores de la Cultura de Madriz y/o Armando Hernández 100,000.00 100,000.00 100.00 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00 Seminario Arquidiócesano La Purísima, Managua 500,000.00 500,000.00 100.00 Fundación para el Desarollo de la Población en su Comunidad(FUNDAP-COM). 200,000.00 200,000.00 100.00 Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad (Momotombo-La Paz Centro, León) 188,928.00 188,928.00 100.00 Parroquia Espíritu Santo, Managua 200,000.00 200,000.00 100.00 Parroquia de la Inmaculada Concepción de María, La Concepción - Masaya 350,000.00 350,000.00 100.00 Parroquia Santa Ana, Niquinohomo - Masaya 500,000.00 500,000.00 100.00 Iglesia San Francisco Javier de Ciudad Sandino, Managua 300,000.00 300,000.00 100.00 Iglesia San Judas Tadeo, Managua 250,000.00 250,000.00 100.00 Iglesia de Dios en Acoyapa, Chontales 400,000.00 400,000.00 100.00 Parque Zoológico Thomas Belt de Juigalpa, Chontales y/o Miriam Lazo Castellón. 200,000.00 200,000.00 100.00 Parroquia La Merced, Barrio Larreynaga - Managua 200,000.00 200,000.00 100.00 Parroquia Nuestra Señora de las Víctorias 250,000.00 250,000.00 100.00 Asociación Red de Incidencia Ciudadana (ARIC) 100,000.00 100,000.00 100.00 30,000.00 30,000.00 100.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 Casa Sacerdotal San Juan María Vianney, Arquidiócesis de Managua 500,000.00 500,000.00 100.00 Sindicato Nacional de Músicos, Profesionales y Gremiales de Nicaragua 235,000.00 235,000.00 100.00 Asociación de Promotores de la Cultura 600,000.00 600,000.00 100.00 98,904.00 98,904.00 100.00 1,951,985.00 1,951,984.72 100.00 Comité de Desarrollo Local San Juan de Oriente Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC) Parroquia Santa Teresa, Carazo. Arquidiócesis de Managua Parroquia Muy Muy, Matagalpa Iglesia Evangélica El Mesías, Managua Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS PROYECTOS VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA. (BID No.1535/SF-NI) 1,951,985.00 1,951,984.72 100.00 1,814,119.00 1,814,119.00 100.00 137,866.00 137,865.72 100.00 17,537,572.00 14,644,063.90 83.50 17,537,572.00 14,644,063.90 83.50 635,052.00 635,051.32 100.00 DELIMITACIÓN DE LAS FRONTERAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES DE NICARAGUA 1,068,490.00 1,068,489.67 100.00 ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN EL CENTRO - NORTE DEL DEPARTAMENTO DE BOACO 3,547,068.00 1,452,317.00 40.94 AMPLIACIÓN DE LA RED METEREOLÓGICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE MATAGALPA Y 1,299,060.00 1,299,059.00 100.00 BALANCE ISOTÓPICO E HIDROGEOLÓGICO DEL LAGO DE NICARAGUA 647,666.00 188,034.00 29.03 ESTUDIO DE POTENCIALES, CALIDAD Y VULNERABILIDAD DE ACUIFEROS AL NORTE DE L 384,148.00 279,084.00 72.65 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE M 295,315.00 295,315.00 100.00 INSTALACIÓN DE UN ARREGLO SÍSMICO PARA EL MONITOREO DE LA ZONA ORIENTAL D 1,602,576.00 1,602,574.37 100.00 642,387.00 642,386.60 100.00 SOSTENIBILIDAD DE LAS REDES DE VIGILANCIA DE FENÓMENOS NATURALES 1,676,894.00 1,676,893.71 100.00 MITIGACION Y PREVENCIÓN DE GEORIESGOS EN NICARAGUA Y CENTROAMÉRICA 3,603,262.00 3,603,261.47 100.00 MITIGACION DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN NICARAGUA 2,135,654.00 1,901,597.76 89.04 526,149,416.00 510,746,207.66 97.07 526,149,416.00 510,746,207.66 97.07 4,647,762.00 4,647,762.00 100.00 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE (PRORURA 22,363,077.00 22,363,077.00 100.00 DESARROLLO DE LA COSTA DEL PACÍFICO NORTE DE NICARAGUA (NIC/B7-3100/1999/008 200,000.00 200,000.00 100.00 13,673,000.00 4,335,499.62 31.71 340,152,468.00 337,144,073.14 99.12 ENCUESTAS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE VIDA 012 INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES PROYECTOS DENSIFICACIÓN GEODESICA DE LA FRONTERA SUR CONSTRUCCIÓN DE MOJONES EN LA FRONTERA NORTE 013 INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL PROYECTOS REHABILITACIÓN CAMINOS RURALES (IDR) PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PND (BID-1702-SF-NI-IDR) PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-1110-SF-NI) FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No 11 - A USUARIO : DGP027 3 de 7 28/02/2008 08:15:05 AM PRPSIEP032 FECHA: HORA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y DESCRIPCION 18000 PAGINA: PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIERR : MHCP ENTIDAD ACTUALIZADO REPORTE: DEVENGADO GRADO DE EJECUCION ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 013 INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL PROYECTOS PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA SECA DE NICARAGUA (PRODESE 43,092,200.00 40,550,852.79 94.10 DESARROLLO LOCAL EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS (NIC/B7-3100/2002/0378) 51,559,167.32 51,559,167.32 100.00 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS KR-II 4,158,988.00 4,158,988.00 100.00 39,897,716.00 39,897,550.84 100.00 570,335.00 570,335.00 100.00 PROYECTO APOYO A LOS PRODUCTORES GANADEROS DE LAS COOP. DE LA CUENCA D 2,852,702.68 2,336,901.95 81.92 PROGRAMA DE LOS POLOS DE DESARROLLO (POLDES) 2,982,000.00 2,982,000.00 100.00 390,726,852.00 296,413,400.32 75.86 390,726,852.00 296,413,400.32 75.86 5,378,000.00 5,376,461.32 99.97 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURALY REDUCCIÓN DE POBREZA FORTALECIMIENTO SNIP-IDR 014 FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA PROYECTOS CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE) FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FONDO DE MANTENIMIENTO (MECD/FISE) 0.00 0.00 0.00 7,156,586.00 7,100,286.07 99.21 10,757,300.00 10,757,300.00 100.00 AGUA Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA 2,270,000.00 2,270,000.00 100.00 PROYECTO DE INVERS. INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL Y DESAR 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 DESARROLLO INSTITUCIONAL FISE 61,273,820.00 58,483,458.97 95.45 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 35,886,600.00 29,259,181.03 81.53 1,567,296.00 1,567,296.00 100.00 35,561,307.00 25,442,287.00 71.54 1,898,454.00 1,898,454.00 100.00 OBRAS VIALES PROGRAMA FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y LA GOBERNANZA FONDO DE MANTENIMIENTO (MINSA/FISE) REHABILITACIÓN ESCUELAS PRIMARIA Y PREESCOLARES (MECD/FISE) 905,856.00 855,451.39 94.44 226,071,633.00 152,403,224.54 67.41 PROYECTO DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL 1,000,000.00 0.00 0.00 015 GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE 23,000,000.00 22,995,862.56 99.98 23,000,000.00 22,995,862.56 99.98 120,000.00 120,000.00 100.00 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN BONANZA 6,178,000.00 6,177,510.50 99.99 CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE COMISIONES DEL CONSEJO REGIONAL AUTONOMO AT 3,300,000.00 3,299,189.94 99.98 CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE WASPAN 2,000,000.00 1,998,205.68 99.91 CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE ROSITA 2,400,000.00 2,399,734.08 99.99 CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS 4,500,000.00 4,499,420.43 99.99 120,000.00 120,000.00 100.00 CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE MULUKUKU 2,400,000.00 2,399,801.93 99.99 CONSTRUCCION DE MUELLE EN ALAMIKAMBA-RAAN 1,682,000.00 1,682,000.00 100.00 PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL (BID 1679/SF-NI) PROYECTOS CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE SIUNA CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE WASLALA-RAAN FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAN 016 GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR PROYECTOS INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD POLO DE DESAR CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO EL TORTUGUERO/RAAS 300,000.00 300,000.00 100.00 23,000,000.00 22,999,999.38 100.00 23,000,000.00 22,999,999.38 100.00 1,341,080.00 1,341,080.00 100.00 974,969.00 974,969.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN SANDY BAY SIRPI /RAAS 1,570,822.00 1,570,822.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO LA CRUZ DE RIO GRANDE 1,000,666.00 1,000,666.00 100.00 REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES LA PICHINGA Y LA UNION/RAAS 700,000.00 700,000.00 100.00 AMPLIACION Y REMODELACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD BOCANA DE PAIWAS /RA 705,882.00 705,881.38 100.00 CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN LA COMARCA ANTIGUA ATLANTA, MUNICIPIO DE BLUEF 450,000.00 450,000.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO AUGUSTO SALINAS PINELL, MU 623,891.00 623,891.00 100.00 FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAS 450,000.00 450,000.00 100.00 REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES SAN FRANCISCO Y LA GUITARRA /RA 700,000.00 700,000.00 100.00 REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES PUEBLO NUEVO Y EL PORVENIR/RAA 700,000.00 700,000.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURA EN LA COMUNIDAD EL TORTUGUERO/RAAS 535,000.00 535,000.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LA COMUNIDAD LA CRUZ DEL RIO GRANDE/RAA 535,000.00 535,000.00 100.00 REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LA COMUNIDAD EL NARANJAL-KUKRA RIVER/RAAS 350,000.00 350,000.00 100.00 6,596,000.00 6,596,000.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No 11 - A USUARIO : DGP027 4 de 7 28/02/2008 08:15:05 AM PRPSIEP032 FECHA: HORA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y DESCRIPCION 18000 PAGINA: PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIERR : MHCP ENTIDAD ACTUALIZADO REPORTE: DEVENGADO GRADO DE EJECUCION ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 016 GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNIDAD MUELLE REAL RAMA/RA 478,485.00 478,485.00 100.00 AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO DEL NORTE 845,588.00 845,588.00 100.00 3,025,917.00 3,025,917.00 100.00 350,000.00 350,000.00 100.00 1,066,700.00 1,066,700.00 100.00 67,510,128.00 63,328,477.70 93.81 67,510,128.00 63,328,477.70 93.81 OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES DEL ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILL 2,000,000.00 0.00 0.00 PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL LAGO Y CIUDAD DE MANAGUA- ETAPA I 97 6,861,380.00 6,844,701.19 99.76 CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO MUELLE DE LOS BUEYES /RAAS REEMPLAZO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL PEDREGAL /RAAS CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE EL AYOTE /RAAS 019 EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS PROYECTOS ESTUDIO DE PREINVERSION PARA AGUA Y SANEAMIENTO 970,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 2,999,397.24 99.98 54,678,748.00 53,484,379.27 97.82 13,333,119.00 8,841,305.71 66.31 13,333,119.00 8,841,305.71 66.31 0.00 0.00 0.00 4,735,407.00 4,735,407.00 100.00 PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA CONCESIONA 604,189.00 604,189.00 100.00 PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL Y COMERCI 458,597.00 23,000.00 5.02 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3760/TF051 5,330,931.00 2,767,391.71 51.91 DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOS PRODUCTIV 1,754,893.00 584,956.00 33.33 PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACION EOLICA EN PEQUEÑOS SIST.ELECTRIC 356,852.00 126,362.00 35.41 92,250.00 0.00 0.00 33,159,551.00 33,144,073.60 99.95 33,159,551.00 33,144,073.60 99.95 0.00 0.00 0.00 33,159,551.00 33,144,073.60 99.95 40,376,175.00 34,182,495.00 84.66 40,376,175.00 34,182,495.00 84.66 SISTEMA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA PARA AMÉRICA CENTRAL (SIEPAC/BID-1096-SF-N 1,703,027.00 1,703,027.00 100.00 AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA 4,825,602.00 3,866,680.00 80.13 MODERNIZACION DE SUBESTACION LAS BANDERAS 3,058,400.00 1,954,683.00 63.91 LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MÁTIGUAS-SIUNA Y OBRAS ASOCIADAS (BID-1017-SF-NI) 5,745,602.00 5,268,686.00 91.70 MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIÓN BOACO 2,546,500.00 1,849,236.00 72.62 19,204,044.00 17,014,314.00 88.60 3,293,000.00 2,525,869.00 76.70 148,543,000.00 148,542,999.96 100.00 AGUA Y SANEAMIENTO REGIONES I, V, Y VI (YH015) PROYECTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE JUIGALPA 020 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA PROYECTOS FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFICACIÓN RURAL ( ELECTRIFICACIÓN RURAL (CNE) PLANIFICACION ENERGETICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO 021 INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL PROYECTOS PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL PARA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURS PROGRAMA MULTIFASE PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL (I FASE) (BID 1111/SF-NI) 022 EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA PROYECTOS REHABILITACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA MANAGUA (FASE IV) REHABILITACIÓN SUBESTACIÓN NANDAIME 023 UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR OTRO GASTO DE CAPITAL Transferencia a las Universidades 024 INSTITUTO NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES Y CORREO PROYECTOS PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES RURALES (CR. 4168) 025 RADIO NICARAGUA OTRO GASTO DE CAPITAL Transferencia a Radio Nicaragua 027 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PROYECTOS TRANSFERENCIA MUNICIPAL(PROYECTOS DE INVERSIÓN) OTRO GASTO DE CAPITAL Transferencia Municipal (Gasto Corriente) 148,543,000.00 148,542,999.96 100.00 148,543,000.00 148,542,999.96 100.00 10,387,878.00 0.00 0.00 10,387,878.00 0.00 0.00 10,387,878.00 0.00 0.00 535,000.00 535,000.00 100.00 535,000.00 535,000.00 100.00 535,000.00 535,000.00 100.00 1,017,282,096.00 998,569,822.00 98.16 1,017,282,096.00 998,569,822.00 98.16 1,017,282,096.00 998,569,822.00 98.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No 11 - A USUARIO : DGP027 5 de 7 28/02/2008 08:15:05 AM PRPSIEP032 FECHA: HORA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y DESCRIPCION 18000 PAGINA: PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIERR : MHCP ENTIDAD ACTUALIZADO REPORTE: DEVENGADO GRADO DE EJECUCION ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 031 UCRESEP 176,790,395.00 134,360,507.03 176,790,395.00 134,360,507.03 76.00 4,122,699.00 1,958,761.79 47.51 17,599,215.00 12,927,524.43 73.46 5,939,215.00 4,478,193.12 75.40 12,562,485.00 11,134,800.98 88.64 FORTALECIMIENTO SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 5,796,582.00 3,326,105.48 57.38 CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FINANCIERA (BM 73,165,259.00 56,453,617.96 77.16 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA FINANCIERA NICARAGUENSE DE INVERSIONE 3,255,588.00 1,110,947.93 34.12 APOYO A LA GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA - PARTICIPACION CIUDADANA - SET 7,179,927.00 1,731,599.66 24.12 APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL (SETEC, OAP, OEP, GE) (BM PS 20,998,594.00 16,944,245.61 80.69 IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL (BM PSTAC-3877-NI) 21,001,618.00 20,389,445.30 97.09 5,169,213.00 3,905,264.77 75.55 165,032,248.80 165,032,248.80 100.00 PROYECTOS FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA NICARAGUA-SETEC FORMULACIÓN DE POLÍTICAS FISCALES MHCP/OAFE (BM PSTAC-3877-NI) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINREX-SEREC (TF) UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO (UCP) (BM PSTAC-3877-NI) APOYO A LA FUNCIÓN DE PLANIFIC. ESTRATEGICA-REDUCCIÓN POBREZA-SETEC/PLAN 032 SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGA OTRO GASTO DE CAPITAL Fondo de Emergencia Huracán Félix 034 DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS PROYECTOS MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE ADMINISTRACIONES DE RENTAS OTRO GASTO DE CAPITAL Dirección General de Ingresos 035 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS PROYECTOS REHABILITACION EDIFICIOS DE ADMINISTRACION DE ADUANAS DGA 76.00 165,032,248.80 165,032,248.80 100.00 165,032,248.80 165,032,248.80 100.00 7,792,038.00 6,486,969.00 83.25 6,300,000.00 6,300,000.00 100.00 6,300,000.00 6,300,000.00 100.00 1,492,038.00 186,969.00 12.53 1,492,038.00 186,969.00 12.53 15,042,877.00 15,042,877.00 100.00 4,500,000.00 4,500,000.00 100.00 4,500,000.00 4,500,000.00 100.00 OTRO GASTO DE CAPITAL 10,542,877.00 10,542,877.00 100.00 Servicios Aduaneros 10,542,877.00 10,542,877.00 100.00 100.00 040 MINISTERIO PÚBLICO OTRO GASTO DE CAPITAL Transferencia al Ministerio Público 041 PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS OTRO GASTO DE CAPITAL Transferencia a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos 051 PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES PROYECTOS EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (BID/No. 1064/SF 075 ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD PROYECTOS PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD (BM-3665-NI) AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD 082 CATEDRAL METROPOLITANA DE LEÓN OTRO GASTO DE CAPITAL Catedral Metropolitana de León 085 SUBSIDIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COSTA ATLÁNTICA OTRO GASTO DE CAPITAL Subsidio de Energía Eléctrica para la Costa Atlántica 092 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANC PROYECTOS REGULACION Y SUPERVISION DE MICROFINANZAS E INFORMACION CREDITICIA (BM No. 095 Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales PROYECTOS Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales, Crédito 3487-NI 5,760,000.00 5,760,000.00 5,760,000.00 5,760,000.00 100.00 5,760,000.00 5,760,000.00 100.00 100.00 1,456,055.00 1,456,055.00 1,456,055.00 1,456,055.00 100.00 1,456,055.00 1,456,055.00 100.00 54,979,222.00 45,943,843.22 83.57 54,979,222.00 45,943,843.22 83.57 54,979,222.00 45,943,843.22 83.57 175,372,715.00 104,138,356.36 59.38 175,372,715.00 104,138,356.36 59.38 139,454,723.00 100,136,302.70 71.81 35,917,992.00 4,002,053.66 11.14 500,000.00 500,000.00 100.00 500,000.00 500,000.00 100.00 500,000.00 500,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.34 9,367,403.00 2,373,967.34 9,367,403.00 2,373,967.34 25.34 9,367,403.00 2,373,967.34 25.34 45,490,185.00 26,869,456.56 59.07 45,490,185.00 26,869,456.56 59.07 13,265,489.00 8,399,496.14 63.32 FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No 11 - A USUARIO : DGP027 6 de 7 28/02/2008 08:15:05 AM PRPSIEP032 FECHA: HORA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y DESCRIPCION 18000 PAGINA: PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIERR : MHCP ENTIDAD ACTUALIZADO REPORTE: DEVENGADO GRADO DE EJECUCION ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 095 Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales PROYECTOS PROGRAMA REGIONAL DE REDUCCIÓN VULNERABILIDAD Y DEGRADACIÓN AMBIENTAL ( 3,532,059.00 0.00 PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LOS DESAST 118,400.00 0.00 0.00 28,574,237.00 18,469,960.42 64.64 20,843,519.00 20,843,519.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEL SINAPRED, CREDITO 3487-NI 112 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION Y LA RECREACIO PROYECTOS FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 114 ALCALDIA DE NIQUINOHOMO 0.00 20,843,519.00 20,843,519.00 100.00 20,843,519.00 20,843,519.00 100.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 28,044,775.00 28,044,775.00 100.00 28,044,775.00 28,044,775.00 100.00 28,044,775.00 28,044,775.00 100.00 13,156,667.00 482,923.62 3.67 13,156,667.00 482,923.62 3.67 PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO V 2,552,981.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETER 4,916,225.00 0.00 0.00 VALORACIÓN DEL POTENCIAL EÓLICO EN MONKEY POINT Y BLUEFIELDS (BID 1545/SF NI 743,851.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE APOYO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA (BID 1545/SF-N 4,943,610.00 482,923.62 9.77 458,228.00 447,900.80 97.75 PROYECTOS ALCALDIA DE NIQUINOHOMO 115 ALCALDIA DE MANAGUA PROYECTOS MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDO 130 PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN E PROYECTOS 131 TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO OTRO GASTO DE CAPITAL Tribunal Tributario Administrativo 132 PARROQUIA SAN PABLO APÓSTOL 458,228.00 447,900.80 97.75 458,228.00 447,900.80 97.75 100.00 127,500.00 127,500.00 127,500.00 127,500.00 100.00 127,500.00 127,500.00 100.00 135 ALCALDÍA DE JUIGALPA 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00 OTRO GASTO DE CAPITAL 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00 Alcaldía de Juigalpa 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00 16,144,696.00 9,640,670.26 59.71 16,144,696.00 9,640,670.26 59.71 5,657,587.00 5,075,669.38 89.71 OTRO GASTO DE CAPITAL Parroquia San Pablo Apóstol 136 INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO PROYECTOS ENCUESTAS DE MEDDICIÓN DE NIVELES DE VIDA VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF-NI) 138 TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO PROYECTOS PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURA TNRD 139 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA PROYECTOS MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL/INC SUMINISTRO DE LUCES Y SONIDO PARA EL CENTRO CULTURAL ANTIGUO CONVENTO SA 140 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD 10,487,109.00 4,565,000.88 43.53 1,923,122.00 1,923,122.00 100.00 1,923,122.00 1,923,122.00 100.00 1,923,122.00 1,923,122.00 100.00 100.00 6,366,825.00 6,366,825.00 6,366,825.00 6,366,825.00 100.00 6,366,825.00 6,366,825.00 100.00 0.00 0.00 0.00 3,846,646.00 3,833,679.19 99.66 3,846,646.00 3,833,679.19 99.66 1,228,272.00 1,227,984.99 99.98 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO JUVENIL 504,884.00 503,569.54 99.74 PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN POBLACIÓN Y SEXUALIDAD (FAS 531,774.00 531,774.00 100.00 PROYECTO HAZ REALIDAD TU NEGOCIO 581,800.00 570,445.60 98.05 PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA JUVENIL 999,916.00 999,905.06 100.00 118,905,813.00 118,500,956.93 99.66 118,905,813.00 118,500,956.93 99.66 25,311,194.00 25,311,194.00 100.00 4,784,225.00 4,379,368.93 91.54 PROYECTOS PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN JUVENIL 141 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA PROYECTOS DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUAN DEL SUR PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGUA FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No 11 - A USUARIO : DGP027 7 de 7 28/02/2008 08:15:05 AM PRPSIEP032 FECHA: HORA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y ACTUALIZADO DESCRIPCION 18000 PAGINA: PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIERR : MHCP ENTIDAD REPORTE: DEVENGADO GRADO DE EJECUCION ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 141 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA PROYECTOS ADQUISICION LANCHAS GUARDA PESCA PARA VIGILANCIA Y PROTECCION RECURSOS M 142 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INIM 145 ALCALDIA DE SAN CARLOS 88,810,394.00 88,810,394.00 100.00 3,232,332.00 2,470,550.12 76.43 3,232,332.00 2,470,550.12 76.43 3,232,332.00 2,470,550.12 76.43 100.00 485,000.00 485,000.00 485,000.00 485,000.00 100.00 485,000.00 485,000.00 100.00 146 ALCALDIA DE CINCO PINOS 500,000.00 500,000.00 100.00 OTRO GASTO DE CAPITAL 500,000.00 500,000.00 100.00 500,000.00 500,000.00 100.00 300,000.00 300,000.00 100.00 PROYECTOS RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN CARLOS Alcaldía de Cinco Pinos 148 ALCALDIA DE MATAGALPA OTRO GASTO DE CAPITAL Alcaldìa de Matagalpa 149 FINANCIERA NICARAGüENSE DE INVERSIONES PROYECTOS PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL PARA POBLACION DE ESCASOS RECURS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL FNI-PHRD 150 FEDERACION NICARAGUENSE DE FUTBOL OTRO GASTO DE CAPITAL Federación Nicaraguense de Futbol 151 CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MANA OTRO GASTO DE CAPITAL CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MANAGUA 152 IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ OTRO GASTO DE CAPITAL IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ 153 IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA OTRO GASTO DE CAPITAL IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA 158 ALCALDIA DE SEBACO PROYECTOS PLAN EMERGENTE DE LA RED VIAL, INVIERNO 2007 TOTAL GENERAL --> 300,000.00 300,000.00 100.00 300,000.00 300,000.00 100.00 32,376,000.00 0.00 0.00 32,376,000.00 0.00 0.00 32,000,000.00 0.00 0.00 376,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00 100.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 100.00 500,000.00 500,000.00 100.00 100.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 100.00 500,000.00 500,000.00 100.00 100.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 100.00 500,000.00 500,000.00 100.00 100.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 3,507,660,669.80 3,103,626,349.97 88.48 FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 12 FP PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO : MHCP ENTIDAD PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE CAPITAL USUARIO : DGP027 Organismo / Proyecto DE: ENERO Recursos del Tesoro PAGINA: FECHA: HORA: 1 de 12 28/02/2008 08:16:05 AM REPORTE: PRPSIEP131 A: DICIEMBRE Rentas con Destino Espec. Rentas del Tesoro/Alivio Donaciones Externas Prestamos Externos Total 15,652,551.66 0.00 0.00 0.00 0.00 15,652,551.66 5,697,257.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5,697,257.50 66,625.64 0.00 0.00 0.00 0.00 66,625.64 8,749,339.29 0.00 0.00 0.00 0.00 8,749,339.29 Servicios Imprenta, Reproducción y Distribución de documentos 563,154.36 0.00 0.00 0.00 0.00 563,154.36 Servicios de Análisis y Seguimiento al Gasto Público 487,209.46 0.00 0.00 0.00 0.00 487,209.46 80,482.42 0.00 0.00 0.00 0.00 80,482.42 8,450.99 0.00 0.00 0.00 0.00 8,450.99 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,033,781.83 3,205,464.57 0.00 0.00 41,319,885.72 ASAMBLEA NACIONAL Dirección Superior Serv. de Relac. Internacionales, Divulgación y Prensa Servicios Administrativos Financieros Servicios de Asesoría Servicios de Asesoría Legislativa Servicios de Auditoría CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 32.00 81,559,132.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,385.48 235,267.84 0.00 0.00 0.00 325,653.32 18,512,098.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,512,098.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,487,697.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,487,697.00 Casación, Amparo Inconstitucional y Quejas 149,419.92 175,038.25 0.00 0.00 0.00 324,458.17 Defensoría Pública 297,108.30 53,882.65 0.00 0.00 0.00 350,990.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Juicios de Mayor Cuantía 481,878.06 311,170.34 0.00 0.00 0.00 793,048.40 Juicios de Menor Cuantía AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL COMPLEJO JUDICIAL D Apelación Civil, Laboral Agraria y Penal CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL REGISTRO P CONSTRUCIÓN DEL COMPLEJO JUDICIAL DE BLUEFIELDS FORTALECIMIENTO DEL PODER JUDICIAL EN LOS AMBITOS DE 286,932.99 82,190.32 0.00 0.00 0.00 369,123.31 MEJORA DEL ACCESO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA EN MAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y MODERNIZACION DEL LOS REGIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE FACILITADORES JUDICIALES RURALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y ACCESO A LA J 0.00 0.00 0.00 0.00 41,319,885.72 41,319,885.72 PROYECTO PILOTO PARA POSIBILITAR EL ACCESO A LA JUSTI Servicios de Apoyo Administrativo Servicios de Apoyo Judicial Servicios de Inscripción y Certificaciones CONSEJO SUPREMO ELECTORAL Dirección Superior FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Servicios Administrativos CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,149,178.59 2,102,659.36 0.00 0.00 0.00 7,251,837.95 579,083.49 234,985.53 0.00 0.00 0.00 814,069.02 0.00 10,270.28 0.00 0.00 0.00 154,602.32 0.00 0.00 0.00 92,473,000.00 39,602.32 0.00 0.00 0.00 0.00 39,602.32 0.00 0.00 0.00 0.00 92,473,000.00 92,473,000.00 115,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,903,178.27 0.00 0.00 0.00 16,659,778.64 10,270.28 92,627,602.32 0.00 19,562,956.91 3,416.69 0.00 0.00 0.00 0.00 3,416.69 334,927.77 0.00 0.00 0.00 0.00 334,927.77 Dirección y Coordinación 13,408.96 0.00 0.00 0.00 0.00 13,408.96 Dirección y Coordinación, Control Preventivo, Asesoría Legal 17,612.81 0.00 0.00 0.00 0.00 17,612.81 Dirección y Coordinación, Servicio de Auditoría Externa Sectorial y R 21,285.42 0.00 0.00 0.00 0.00 21,285.42 Normativa Técnica y Capacitación 23,246.38 0.00 0.00 0.00 0.00 23,246.38 2,078,538.88 0.00 0.00 0.00 16,659,778.64 18,738,317.52 Denuncia Ciudadana Dirección Superior PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA C.G.R (BID No. 1100/SF Recursos Humanos Servicio Administrativo Financiero 10,330.08 0.00 0.00 0.00 0.00 10,330.08 210,466.71 0.00 0.00 0.00 0.00 210,466.71 934.39 0.00 0.00 0.00 0.00 934.39 Servicio de Auditoría Delegación RAAN (Puerto Cabezas) 4,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 Servicio de Auditoría Delegación RAAS (Bluefields) 4,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,899.00 Servicio de Auditoría Delegación de Occidente 3,431.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3,431.05 17,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,096.00 5,837.40 0.00 0.00 0.00 0.00 5,837.40 311.46 0.00 0.00 0.00 0.00 311.46 2,294.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2,294.25 Servicio de Auditoría Sector Municipal 30,734.42 0.00 0.00 0.00 0.00 30,734.42 Servicio de Auditoría Sector Presupuesto, Inversiones y Recaudación 91,162.78 0.00 0.00 0.00 0.00 91,162.78 Servicio de Planificación y Desarrollo Institucional 10,667.23 0.00 0.00 0.00 0.00 10,667.23 Servicio Control de Contrataciones y Licitaciones Servicio de Auditoría Delegación de las Segovias Servicio de Auditoría Interna Servicio de Auditoría Sector Poderes del Estado y Seguridad Públic Servicio de Auditoría Sector Infraestructura, Transporte y Ambiental FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 Cuadro No. 12 FP PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO : MHCP ENTIDAD PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE CAPITAL USUARIO : DGP027 Organismo / Proyecto CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Servicio de Registro y Control de Firmas Privadas Contadores Públic Servicio de Registro y Verificación de la Probidad Servicio de Registro, Notificaciones, Información y Archivo Servicio de Relaciones Institucionales Servicio de Seguimiento a la Deuda Pública Servicio de Trámite Judicial y Glosas PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS (BM Dirección y Coordinación, Despacho de la Presidencia FONDO SOCIAL SUPLEMENTARIO DE: ENERO Recursos del Tesoro PAGINA: FECHA: HORA: 2 de 12 28/02/2008 08:16:05 AM REPORTE: PRPSIEP131 A: DICIEMBRE Rentas con Destino Espec. Rentas del Tesoro/Alivio Donaciones Externas Prestamos Externos Total 2,903,178.27 0.00 0.00 0.00 16,659,778.64 19,562,956.91 358.41 0.00 0.00 0.00 0.00 358.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358.41 0.00 0.00 0.00 0.00 358.41 7,257.19 0.00 0.00 0.00 0.00 7,257.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,002.58 0.00 0.00 0.00 0.00 10,002.58 19,750,326.15 0.00 0.00 15,821,576.23 3,702,374.08 39,274,276.46 832,449.49 0.00 0.00 0.00 3,702,374.08 4,534,823.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,278,355.55 0.00 0.00 965,913.25 0.00 6,244,268.80 384,802.61 127,910.50 0.00 0.00 256,892.11 0.00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SEGUIMIENTO, MONITOR 77,499.00 0.00 0.00 237,618.73 0.00 315,117.73 FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA NACION 5,992,300.74 0.00 0.00 0.00 0.00 5,992,300.74 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE LA NIÑ 39,435.00 0.00 0.00 121,615.02 0.00 161,050.02 PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 716,383.00 0.00 716,383.00 PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL UNIÓN EUROPEA 0.00 0.00 0.00 1,404,287.78 0.00 1,404,287.78 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO JUVENIL 221,586.64 0.00 0.00 0.00 0.00 221,586.64 PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN POBLA 217,055.34 0.00 0.00 0.00 0.00 217,055.34 PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN JUVENIL 269,676.97 0.00 0.00 0.00 0.00 269,676.97 PROGRAMA PARA MEJORAM. DEL MARCO DE GARANTÍAS MOB 2,522,632.85 0.00 0.00 1,596,211.17 0.00 4,118,844.02 PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA JUV 179,068.79 0.00 0.00 0.00 0.00 179,068.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,992,355.28 0.00 0.00 10,522,655.17 0.00 14,515,010.45 28,963,243.91 17,996,769.71 0.00 44,045,825.01 47,899,986.50 138,905,825.13 2,000,000.00 0.00 0.00 1,507,048.50 32,474,294.16 35,981,342.66 Administración de Recursos Humanos 108,010.14 0.00 0.00 0.00 0.00 108,010.14 Administración de los Recursos Financieros 261,055.34 52,183.50 0.00 0.00 0.00 313,238.84 2,114.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2,114.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,473.05 0.00 0.00 0.00 0.00 12,473.05 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL PROYECTO HAZ REALIDAD TU NEGOCIO SISTEMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN, INF MINISTERIO DE GOBERNACIÓN AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA COBERTURA RURAL Y Asesoramiento Jurídico Asistencia Técnica y Registro de Antecedentes Policiales Atención Informática e Interconexión 299.09 0.00 0.00 0.00 0.00 299.09 CONSTRUCCIÓN DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE ESTELÍ 3,211,483.43 0.00 0.00 0.00 0.00 3,211,483.43 CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN ARMAS/POLICÍA NACIONAL 1,680,555.87 0.00 0.00 0.00 0.00 1,680,555.87 CONSTRUCCIÓN OFICINA DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN P 3,444,111.63 0.00 0.00 0.00 0.00 3,444,111.63 CONSTRUCCIÓN OFICINA DE PROYECTOS/POLICÍA NACIONAL 2,993,270.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2,993,270.05 CONSTRUCCIÓN SISTEMA PENITENCIARIO DE ESTELÍ 1,233,614.74 0.00 0.00 0.00 0.00 1,233,614.74 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE A 0.00 0.00 0.00 5,713,007.00 0.00 5,713,007.00 Control y Despacho Migratorios 0.00 13,368.75 0.00 0.00 0.00 13,368.75 DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE MIGRACIÓN Y EXTRANJ 0.00 0.00 0.00 5,744,390.00 0.00 5,744,390.00 Atención a Grupos Juveniles y Sociales 4,571.65 0.00 0.00 0.00 0.00 4,571.65 126,277.51 0.00 0.00 0.00 0.00 126,277.51 Dirección y Coordinación, Actividades Centrales 0.00 286,056.00 0.00 19,136.02 0.00 305,192.02 Dirección y Coordinación, Bomberos de Nicaragua 0.00 0.00 0.00 354,228.75 0.00 354,228.75 Dirección y Coordinación, Migración y Extranjería 0.00 5,544,401.73 0.00 0.00 0.00 5,544,401.73 1,959,666.16 Difusión de Información de la Labor Policial Dirección y Coordinación de Policía Nacional 665,098.98 0.00 0.00 1,294,567.18 0.00 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE AUXILIO JUDICIAL, S 0.00 0.00 0.00 339,701.00 0.00 339,701.00 Fortalecimiento de la Atención Especializada a Víctimas de Delitos V 0.00 0.00 0.00 5,608,112.00 0.00 5,608,112.00 Fortalecimiento y Reestructuración de la Policía Nacional de Nicarag 0.00 0.00 0.00 23,314,445.34 0.00 23,314,445.34 Intervención Modelo de Prevención en Violencia Contra las Mujeres 0.00 0.00 0.00 92,500.00 0.00 92,500.00 Investigación a Delitos de Orden Económico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,420,631.23 12,070,998.21 0.00 0.00 0.00 17,491,629.44 PLAN FRONTERAS SEGURAS 0.00 0.00 0.00 49,330.22 0.00 49,330.22 PREVENSIÓN Y ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENT 0.00 0.00 0.00 4,740.00 0.00 4,740.00 376,077.00 0.00 0.00 0.00 667,921.55 1,043,998.55 Dirección y Coordinación, Sistema Penitenciario Nacional Logística y Mantenimiento de Equipos y Locales PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI ) FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 Cuadro No. 12 FP PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO : MHCP ENTIDAD PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE CAPITAL USUARIO : DGP027 Organismo / Proyecto DE: ENERO Recursos del Tesoro PAGINA: FECHA: HORA: 3 de 12 28/02/2008 08:16:05 AM REPORTE: PRPSIEP131 A: DICIEMBRE Rentas con Destino Espec. Rentas del Tesoro/Alivio Donaciones Externas Prestamos Externos Total 28,963,243.91 17,996,769.71 0.00 44,045,825.01 47,899,986.50 138,905,825.13 3,189,247.18 0.00 0.00 0.00 14,757,770.79 17,947,017.97 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,136.78 0.00 0.00 0.00 0.00 82,136.78 REHABILITACIÓN CENTRO PENITENCIARIO CHINANDEGA 1,238,905.62 0.00 0.00 0.00 0.00 1,238,905.62 REHABILITACIÓN SISTEMA PENITENCIARIO TIPITAPA 2,080,084.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2,080,084.73 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO PENITENCIARIO MAT 149,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,160.00 REPARACIONES MAYORES EDIFICIO FAUSTINO RUIZ (PLAZA E 499,999.10 0.00 0.00 0.00 0.00 499,999.10 11,192.11 0.00 0.00 0.00 0.00 11,192.11 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE 0.00 0.00 0.00 4,619.00 0.00 4,619.00 Servicios Administrativos Financieros 0.00 29,761.52 0.00 0.00 0.00 29,761.52 Servicios Policiales y Administrativos MINISTERIO DE GOBERNACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI) Peritaje Científico y de Medicina Forense Planificación y Evaluación de la Actividad Policial Prestación de Servicios Penitenciarios Regulación Vial e Investigación de Accidentes 131,711.66 0.00 0.00 0.00 0.00 131,711.66 Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 3 ) 8,082.41 0.00 0.00 0.00 0.00 8,082.41 Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 5 ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,079.76 0.00 0.00 0.00 0.00 32,079.76 3,164,730.34 5,421,576.42 0.00 100,190.04 0.00 8,686,496.80 Servicios de Seguridad y Orden Público en el Resto del País MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Actas y Acuerdos Administración y Finanzas 5,387.75 0.00 0.00 0.00 0.00 5,387.75 52,373.34 0.00 0.00 0.00 0.00 52,373.34 1,149.21 0.00 0.00 0.00 0.00 1,149.21 Ceremonial Diplomático 46,881.14 0.00 0.00 0.00 0.00 46,881.14 Dirección y Coordinación de Actividades Centrales 51,765.40 0.00 0.00 100,190.04 0.00 151,955.44 Dirección y Coordinación de Asuntos Jurídicos, Soberanía y Territori 7,886.75 0.00 0.00 0.00 0.00 7,886.75 Informática 1,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 Organismos Internacionales 1,509.38 0.00 0.00 0.00 0.00 1,509.38 2,990,489.62 5,421,576.42 0.00 0.00 0.00 8,412,066.04 Auditoría Servicio Exterior Servicio de Política Exterioir y Cooperación Externa en Asía, Africa, O MINISTERIO DE DEFENSA Apoyo Danés al Desminado Humanitario DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA GESTIÓN DE 5,387.75 0.00 0.00 0.00 0.00 21,911,077.78 0.00 0.00 9,754,687.72 0.00 5,387.75 31,665,765.50 0.00 0.00 0.00 833,520.00 0.00 833,520.00 666,061.24 0.00 0.00 3,101,054.58 0.00 3,767,115.82 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 PREVENCIÓN DE DESASTRES EN 105 COMUNIDADES DE LEÓ 507,926.18 0.00 0.00 1,966,085.00 0.00 2,474,011.18 PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN NUEVA SEGOVI 419,307.44 0.00 0.00 1,799,632.14 0.00 2,218,939.58 PROTECCIÓN DE DESASTRES ANTE AMENAZAS VOLCÁNICAS 317,782.92 0.00 0.00 2,054,396.00 0.00 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 801,477.47 2,169,899.03 0.00 4,108,009.31 15,766,601.50 22,845,987.31 Administración Bienes del Estado 0.00 883,004.53 0.00 0.00 0.00 883,004.53 Apoyo al Sectoríal Social 0.00 0.00 0.00 371,011.00 0.00 371,011.00 Dirección y Coordinación de Contrataciones Administrativas del Esta 0.00 1,286,894.50 0.00 0.00 0.00 1,286,894.50 469,310.96 0.00 0.00 2,985,434.73 0.00 3,454,745.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332,166.51 0.00 0.00 751,563.58 13,729,953.11 14,813,683.20 Defensa Nacional PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/S Prodev SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES / APOYO AL P 2,372,178.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2,036,648.39 2,036,648.39 43,174,118.22 206,246.05 0.00 50,196,886.01 13,443,155.12 107,020,405.40 APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN NICARAGUA-1079 2,280,010.09 0.00 0.00 0.00 8,137,931.03 10,417,941.12 APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN A 72,411.79 0.00 0.00 1,935,503.58 0.00 2,007,915.37 1,801.88 0.00 0.00 0.00 0.00 1,801.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL CENTRO 964,282.31 0.00 0.00 11,866,522.00 0.00 12,830,804.31 Dirección General Administrativa Financiera 101,121.17 206,246.05 0.00 0.00 0.00 307,367.22 30,509.02 0.00 0.00 0.00 0.00 30,509.02 FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES Y CAPACIDADES EN EL 179,953.67 0.00 0.00 1,466,567.00 0.00 1,646,520.67 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 834,783.68 0.00 0.00 0.00 5,305,224.09 6,140,007.77 0.00 0.00 0.00 868,884.14 0.00 868,884.14 1,138,862.57 0.00 0.00 641,177.42 0.00 1,780,039.99 UNIDAD DE COORDINACIÓN PROGRAMA DE APOYO AL PND (B MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO Coordinación de Proyectos DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUA Dirección Superior FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL MIFIC PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EM FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 Cuadro No. 12 FP PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO : MHCP ENTIDAD PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE CAPITAL USUARIO : DGP027 Organismo / Proyecto DE: ENERO Recursos del Tesoro PAGINA: FECHA: HORA: 4 de 12 28/02/2008 08:16:05 AM REPORTE: PRPSIEP131 A: DICIEMBRE Rentas con Destino Espec. Rentas del Tesoro/Alivio Donaciones Externas Prestamos Externos Total 43,174,118.22 206,246.05 0.00 50,196,886.01 13,443,155.12 107,020,405.40 686,500.07 0.00 0.00 1,798,823.64 0.00 2,485,323.71 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTI 0.00 0.00 0.00 358,058.56 0.00 358,058.56 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MIPYMES NICA 0.00 0.00 0.00 12,342,912.51 0.00 12,342,912.51 MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AMBIENTAL FASE II 172,546.92 0.00 0.00 1,753,562.27 0.00 1,926,109.19 PROYECTO DE COMPETITIVIDAD APRENDIZAJE E INNOVACIÓN 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 PROYECTO REGIONAL UNIÓN ADUANERA PARA FORTALECER 0.00 0.00 0.00 3,617,102.30 0.00 3,617,102.30 34,013,450.00 0.00 0.00 7,694,500.00 0.00 41,707,950.00 1,137,655.54 0.00 0.00 787,759.62 0.00 1,925,415.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,093,868.84 0.00 0.00 1,711,484.91 0.00 2,805,353.75 PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGU Programa de Micro Créditos REHABILITACIÓN DEL SECTOR CAFETALERO EN NICARAGUA Registro de la Propiedad Intelectual SISTEMA DE ATENCIÓN Y TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA PARA L 466,360.67 0.00 0.00 354,028.06 0.00 820,388.73 47,922,536.99 0.00 148,055,598.25 300,309,392.73 38,351,765.19 534,639,293.16 Apoyo a la Educación Primaria/Francia-Nicaragua 0.00 0.00 0.00 588,058.05 0.00 588,058.05 CONSOLIDACIÓN PORTAL EDUCATIVO MECD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Capacitación a Docentes y Estudiantes en Gestión de Riesgo de 24 E 0.00 0.00 0.00 465,918.20 0.00 465,918.20 20,547,404.29 0.00 0.00 5,642,301.85 0.00 26,189,706.14 0.00 0.00 0.00 16,924,514.86 0.00 16,924,514.86 21,964,746.84 0.00 22,814,865.65 0.00 0.00 44,779,612.49 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 2,632,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,632,000.00 776,878.00 0.00 0.00 0.00 0.00 776,878.00 Programa Educación para la Vida 0.00 0.00 0.00 2,068,661.68 0.00 2,068,661.68 Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE) 0.00 0.00 16,297,596.87 73,621,371.79 0.00 89,918,968.66 Programa de Alimentación (PAE) 0.00 0.00 68,107,163.59 0.00 0.00 68,107,163.59 Programa de Apoyo a la Transformación Estructural del Sistema Edu 0.00 0.00 0.00 58,596,376.96 0.00 58,596,376.96 Programa de Educacion Básica para Jóvenes y Adultos (Préstamo B 0.00 0.00 6,264,798.29 0.00 15,877,456.89 22,142,255.18 319,019.92 0.00 186,194.72 7,457,555.89 0.00 7,962,770.53 0.00 0.00 1,200,603.54 5,189,355.68 0.00 6,389,959.22 418,981.84 0.00 0.00 5,571,467.37 0.00 5,990,449.21 Programa de Identificación de Necesidades de Infraestructura y Repa 0.00 0.00 20,147,266.49 139,016.94 0.00 20,286,283.43 Proyecto de Educación para Nicaragua, PASEN (BM-3978-NI) 0.00 0.00 3,350,008.35 0.00 22,474,308.30 25,824,316.65 Rehabilitación de Infraestructura Escolar en los Departamentos de R 0.00 0.00 6,286,138.39 95,755,978.19 0.00 102,042,116.58 Rehabilitación de Instalaciones Escolares de la Educación Básica y M 0.00 0.00 3,400,962.36 28,288,815.27 0.00 31,689,777.63 Sustitución de Tres Institutos Ubicados en los Municipios de León, Ci 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UNIDAD COORDINADORA DE EDUCACION BASICA (APRENDE II 663,506.10 0.00 0.00 0.00 0.00 663,506.10 16,398,379.99 476,711.22 195,688,780.56 407,191,805.83 122,020,590.45 741,776,268.05 APOYO A FAMILIAS RURALES EN ZONAS AFECTADAS POR SEQ 0.00 0.00 6,066,031.04 50,685,983.14 0.00 56,752,014.18 APOYO A LA CONSTITUCIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 800,196.95 0.00 0.00 6,983,000.00 0.00 7,783,196.95 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EXPO 552,250.70 0.00 0.00 2,465,310.17 0.00 3,017,560.87 APOYO AL INTA EN SU NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO T 936,100.00 0.00 0.00 2,979,649.67 0.00 3,915,749.67 ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS AFECTADAS POR 0.00 0.00 6,184,358.64 74,454,138.00 0.00 80,638,496.64 BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO 0.00 0.00 173,090,544.19 0.00 0.00 173,090,544.19 Coordinación y Servicios de Apoyo a la Sanidad Agropecuaria 0.00 476,711.22 0.00 0.00 0.00 476,711.22 DESARROLLO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y SILVOPAST 0.00 0.00 0.00 75,697.16 0.00 75,697.16 FONDO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (FONDEAGRO) FAS 0.00 0.00 0.00 60,920,000.00 0.00 60,920,000.00 FORTALECIMIENTO PARA EL MANEJO DE CUENCAS Y LA PREV 695,300.00 0.00 0.00 1,585,856.04 0.00 2,281,156.04 FORTALECIMIENTO SNIP/MAGFOR 574,123.95 0.00 0.00 0.00 0.00 574,123.95 0.00 0.00 0.00 11,604,418.58 0.00 11,604,418.58 INICIATIVA INTEGRADA DE DESARROLLO/FONDO DE APOYO PA 2,345,300.00 0.00 0.00 8,676,977.02 0.00 11,022,277.02 MEJORA DE LA SITUACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODU 1,157,559.50 0.00 0.00 22,393,601.27 0.00 23,551,160.77 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA P/PRODUC 534,435.30 0.00 0.00 1,071,330.55 0.00 1,605,765.85 1,400,436.45 0.00 0.00 4,450,000.00 0.00 5,850,436.45 0.00 0.00 0.00 272,000.00 0.00 272,000.00 1,874,616.91 0.00 0.00 5,805,120.33 0.00 7,679,737.24 SISTEMA INTEGRADO DE LA CALIDAD ( ATN/ME-8976-RG) MINISTERIO DE EDUCACIÓN Construcción del Instituto Tecnológico para la Excelencia Académica EFA-Educación para Todos Fortalecimiento Infraestructura Educativa de Centros de Educación B Fortalecimiento SNIP-MECD MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL/INC PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURA TNRD Programa de Educación Básica y Ciudadanía para Todos - EBACIT Programa de Habilitación Laboral y Bachillerato Aplicado Programa de Habilitación Laboral y Secundaria de Adultos MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL Fortalecimiento Programa Nacional de Vigilancia Fitosanitaria PLAN MAESTRO DE MANEJO FORESTAL - FASE INVERSIÓN PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO E PROGRAMA ERRADICACIÓN DEL GUSANO BARRENADOR DEL FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 Cuadro No. 12 FP PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO : MHCP ENTIDAD PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE CAPITAL USUARIO : DGP027 Organismo / Proyecto DE: ENERO Recursos del Tesoro PAGINA: FECHA: HORA: 5 de 12 28/02/2008 08:16:05 AM REPORTE: PRPSIEP131 A: DICIEMBRE Rentas con Destino Espec. Rentas del Tesoro/Alivio Donaciones Externas Prestamos Externos Total 16,398,379.99 476,711.22 195,688,780.56 407,191,805.83 122,020,590.45 741,776,268.05 0.00 0.00 0.00 39,430,211.70 0.00 39,430,211.70 394,000.00 0.00 0.00 1,154,600.00 0.00 1,548,600.00 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO 0.00 0.00 0.00 47,350,395.53 0.00 47,350,395.53 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO 0.00 0.00 0.00 33,673,824.00 0.00 33,673,824.00 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO 0.00 0.00 0.00 10,269,560.28 0.00 10,269,560.28 PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INAFOR-PROR 689,994.09 0.00 0.00 0.00 2,789,694.69 3,479,688.78 PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INTA-PRORUR 2,146,239.35 0.00 7,571,577.00 0.00 47,370,670.34 57,088,486.69 PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (MAGFOR-PRO 1,887,026.79 0.00 0.00 212,282.33 46,948,819.08 49,048,128.20 PROYECTO REGIONAL DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA P 0.00 0.00 0.00 4,871,449.10 0.00 4,871,449.10 Programa de Apoyo al Sector Agrícola (PASADANIDA II) 0.00 0.00 0.00 1,267,637.75 0.00 1,267,637.75 410,800.00 0.00 0.00 2,738,796.00 0.00 3,149,596.00 0.00 0.00 2,776,269.69 0.00 24,911,406.34 27,687,676.03 MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL PROGRAMA NACIONAL LIBRA POR LIBRA PROGRAMA NICARAGUENSE DE JUVENTUD RURAL (PRONIJUR SEGURIDAD ALIMENTARIA CUERPO DE PAZ - INTA SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL (BID-15 0.00 0.00 0.00 11,799,967.21 0.00 11,799,967.21 314,739,473.67 0.00 301,371,402.85 280,282,920.86 614,609,337.90 1,511,003,135.28 ADOQUINADO DEL TRAMO DE CAMINO VILLA SOBERANA - SAN 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080,000.00 ADOQUINADO DEL TRAMO DE CAMINO ZONA URBANA DE MUL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AMPLIACIÓN DE CARRETERA TICUANTEPE- MASAYA- GRANAD 4,881,303.13 0.00 0.00 0.00 0.00 4,881,303.13 CONSERVACIÓN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENT 3,887,006.71 0.00 0.00 0.00 0.00 3,887,006.71 CONSTRUCCIÓN CARRETERA ENTRADA INTA-PROINCO-Km.17 315,207.47 0.00 0.00 0.00 0.00 315,207.47 COOPERACIÓN AL PROGRAMA DE DESMINADO HUMANITARIO 601,791.82 0.00 0.00 8,900,000.00 0.00 9,501,791.82 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SALUD ANIMAL MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 36,431,121.50 0.00 0.00 36,431,121.50 ESTUD. DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO PARA LA PAVIM. DE CARRE 676,482.17 0.00 0.00 0.00 0.00 676,482.17 FORTALECIMIENTO SNIP-MTI 604,709.56 0.00 0.00 0.00 0.00 604,709.56 III PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAR 1,867,157.00 0.00 7,736,690.13 0.00 1,557,304.36 11,161,151.49 IV PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAR 16,945,650.02 0.00 16,237,940.70 0.00 76,342,039.66 109,525,630.38 0.00 0.00 25,534,929.73 0.00 0.00 25,534,929.73 MEJORAMIENTO DEL CAMINO SANTA CLARA - SUSUCAYÁN - E 2,366,000.00 0.00 399,773.67 0.00 3,755,042.29 6,520,815.96 MEJORAS EN LA CARRETERA RÍO BLANCO - PUERTO CABEZA 0.00 0.00 32,264,928.15 0.00 17,215,548.10 49,480,476.25 8,333,381.97 DRENAJE DE CARRETERAS MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO A CIUDAD SANDINO 0.00 0.00 1,389,366.00 0.00 6,944,015.97 306,353.90 0.00 0.00 670,578.10 0.00 976,932.00 PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA GUAYACÁN-JINOTEGA (UE N 18,037,326.68 0.00 0.00 93,815,609.16 0.00 111,852,935.84 PLAN EMERGENTE DE LA RED VIAL, INVIERNO 2007 47,244,222.67 PAVIMENTACIÓN CARRETERA ACOYAPA - SAN CARLOS PAVIMENTACIÓN CARRETERA COSTANERA LITORAL SUR. 47,244,222.67 0.00 0.00 0.00 0.00 PLAN VIAL DE COMPETITIVIDAD ZONA III- LEÓN, MATAGALPA Y 7,464,431.28 0.00 3,038,832.14 0.00 71,424,019.86 81,927,283.28 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR TRANSPORTE (PAST) FASE 14,376,618.65 0.00 0.00 122,640,974.97 0.00 137,017,593.62 PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA REPARACIÓN DE CAMINOS PROYECTO VIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA ZONA II (BID 0.00 0.00 0.00 22,784,170.80 0.00 22,784,170.80 11,520,205.48 0.00 5,912,464.86 0.00 331,134,862.46 348,567,532.80 561,805.72 0.00 0.00 31,471,587.83 0.00 32,033,393.55 4,729,191.42 0.00 103,096,656.23 0.00 0.00 107,825,847.65 REHABILITACIÓN DE CAMINOS, HURACÁN FÉLIX. 26,401,235.68 0.00 8,258,764.00 0.00 0.00 34,659,999.68 REHABILITACIÓN DE CARRETERA CHINANDEGA - GUASAULE ( 71,765,052.10 0.00 4,952,180.35 0.00 0.00 76,717,232.45 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS (BID 1088/SF-NI) 2,801,467.32 0.00 0.00 0.00 9,328,919.43 12,130,386.75 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN RAMÓN - MUY MUY ( 5,965,170.61 0.00 0.00 0.00 0.00 5,965,170.61 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SÉBACO - MATAGALPA (B 4,140,741.60 0.00 0.00 0.00 78,860,178.01 83,000,919.61 REHABILITACIÓN EMPALME LAS FLORES - CATARINA - GUAN 4,488,742.57 0.00 0.00 0.00 18,047,407.76 22,536,150.33 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA MATAGAL 3,880,294.03 0.00 0.00 0.00 0.00 3,880,294.03 102,831.29 0.00 0.00 0.00 0.00 102,831.29 0.00 0.00 46,419,952.25 0.00 0.00 46,419,952.25 9,430,693.07 0.00 0.00 0.00 0.00 9,430,693.07 48,297,781.72 0.00 9,697,803.14 0.00 0.00 57,995,584.86 RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES LAS LIMAS, OCONGUA, MÚHA REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERMUNICIPALES REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA GRANA REPARACIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS REPARACIÓN DEL TRAMO DE CAMINO KM. 41(QUEBRADA HON REVESTIMIENTO DE CARRETERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,283,493.76 13,879,945.44 96,549,066.81 458,393,364.25 158,415,076.41 778,520,946.67 Acciones de Prevención 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Asistencia Comunitaria para el Municipio Santa Rosa del Peñón 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicios de Gestión Ambiental (Emisiones Vehículares) MINISTERIO DE SALUD FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 Cuadro No. 12 FP PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO : MHCP ENTIDAD PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE CAPITAL USUARIO : DGP027 Organismo / Proyecto DE: ENERO Recursos del Tesoro PAGINA: FECHA: HORA: 6 de 12 28/02/2008 08:16:05 AM REPORTE: PRPSIEP131 A: DICIEMBRE Rentas con Destino Espec. Rentas del Tesoro/Alivio Donaciones Externas Prestamos Externos Total MINISTERIO DE SALUD 51,283,493.76 13,879,945.44 96,549,066.81 458,393,364.25 158,415,076.41 778,520,946.67 Compra de Terrreno para Construcción de Hospital General de Mana 11,437,599.85 0.00 0.00 0.00 0.00 11,437,599.85 Control y Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de la Salud 0.00 0.00 0.00 63,662.62 0.00 63,662.62 Dirección y Coordinación Técnica de los SILAIS 0.00 26,696.25 0.00 0.00 0.00 26,696.25 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES C 0.00 0.00 0.00 7,011,340.77 0.00 7,011,340.77 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR SALUD 0.00 0.00 4,137,186.24 13,322,502.23 19,572,276.28 37,031,964.75 Gestión Administrativa Financiera 0.00 11,520,585.03 0.00 0.00 0.00 11,520,585.03 9,776,061.81 945,048.40 0.00 0.00 0.00 10,721,110.21 Gestión Técnica, Administrativa y Financiera 0.00 1,112,075.22 0.00 0.00 0.00 1,112,075.22 MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD DE ATENCION PRIMA 0.00 0.00 6,383,632.22 25,309,520.89 13,085,440.36 44,778,593.47 PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA 4,102,397.02 0.00 40,730,069.51 128,677,958.90 107,170,502.16 280,680,927.59 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO 7,527,760.00 0.00 17,792,035.58 24,141,154.86 2,068,610.30 51,529,560.74 PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO NO MEDICO Gestión Técnica Administrativa y Financiera 8,843,552.23 0.00 4,106,166.94 0.00 3,994,481.09 16,944,200.26 PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE EQUIPOS 0.00 0.00 12,999,999.98 0.00 0.00 12,999,999.98 PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD 0.00 0.00 0.00 29,375,752.00 0.00 29,375,752.00 1,269,323.27 0.00 0.00 2,603,988.81 0.00 3,873,312.08 599,690.14 0.00 0.00 70,838,764.41 4,071,766.86 75,510,221.41 PROGRAMA ESTUDIOS DE PREINVERSION PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUN 201,564.41 0.00 0.00 4,062,415.76 0.00 4,263,980.17 REHABILITACION DE HOSPITALES NACIONALES 3,925,545.03 0.00 10,399,976.34 67,986,303.00 8,451,999.36 90,763,823.73 SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL JOSE NIEBROW 88,600,000.00 REHABILITACION DE COMPLEJO NACIONAL DE SALUD DRA. CO 3,600,000.00 0.00 0.00 85,000,000.00 0.00 Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes de Nicaragua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicios de Consulta Externa 0.00 128,429.26 0.00 0.00 0.00 128,429.26 Servicios de Hospitalización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicios de Laboratorio y Diagnóstico 0.00 147,111.28 0.00 0.00 0.00 147,111.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,829,985.82 96,780.14 0.00 20,092,414.73 0.00 44,019,180.69 CONSTRUCCIÓN II ETAPA DEL INSTITUTO TÉCNICO AGROPEC 6,977,061.18 0.00 0.00 0.00 0.00 6,977,061.18 CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN, ECONO 1,561,538.64 0.00 0.00 0.00 0.00 1,561,538.64 CREACIÓN DE KIOSKOS TECNOLÓGICOS EN TODO EL PAÍS-IN 1,035,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,035,000.00 Coordinación Técnica y Seguimiento de Proyectos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FORMACIÓN OCUPACIONAL E INSERCIÓN LABORAL(INATEC) 0.00 0.00 0.00 19,136,000.00 0.00 19,136,000.00 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN AUTOCONSTRUCCIÓN DE V 9,237,103.09 0.00 0.00 0.00 0.00 9,237,103.09 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO 4,219,282.91 0.00 0.00 0.00 0.00 4,219,282.91 800,000.00 96,780.14 0.00 956,414.73 0.00 1,853,194.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,828,560.60 440,483.84 0.00 52,884,363.15 80,941,901.91 157,095,309.50 CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD DEL BOSQUE TROPICA 417,000.00 0.00 0.00 2,382,831.33 0.00 2,799,831.33 DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE EN LA RESERVA D 975,049.00 0.00 0.00 9,492,640.23 0.00 10,467,689.23 Servicios de Terapia Ambulatoria MINISTERIO DEL TRABAJO Servicios Administrativos Financieros Servicios de Inspectoría MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NA 0.00 596,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 596,410.00 MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN ÁREAS PROTEGIDAS 1,566,736.23 0.00 0.00 1,937,002.94 0.00 3,503,739.17 MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA EN ÁREAS DEGRADADAS 719,922.00 0.00 0.00 5,287,270.63 0.00 6,007,192.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROGRAMA APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN AMBIENTA 2,771,793.83 0.00 0.00 14,508,733.94 0.00 17,280,527.77 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR MEDIO AMBIENTE (PASMA 7,473,821.50 0.00 0.00 9,936,779.57 0.00 17,410,601.07 PROGRAMA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SURESTE DE NICARA 1,147,833.00 0.00 0.00 4,520,845.93 0.00 5,668,678.93 PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL Y DESARROLLO FORESTAL II (P 1,834,218.52 0.00 0.00 0.00 76,059,818.07 77,894,036.59 FORTALECIMIENTO SNIP/MARENA MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y FOMENTO Protección y Mejoramiento del Parque Nacional Volcán Masaya (PNV RESERVA DE BIÓSFERA BOSAWÁS RESERVA DE BIÓSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZÓN DEL CO SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES (BM No. 3480 MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑE ASISTENCIA INTEGRADA A MUJERES Y NIÑOS VULNERABLES DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLEN FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 0.00 440,483.84 0.00 0.00 0.00 440,483.84 1,999,676.23 0.00 0.00 3,849,162.35 0.00 5,848,838.58 1,856,280.27 887,184.04 0.00 0.00 969,096.23 0.00 2,438,916.25 0.00 0.00 0.00 4,882,083.84 7,321,000.09 28,206,217.72 0.00 24,181,893.00 1,390,019.91 42,903,327.35 96,681,457.98 0.00 0.00 10,060,187.04 0.00 0.00 10,060,187.04 986,500.60 0.00 0.00 0.00 0.00 986,500.60 Cuadro No. 12 FP PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO : MHCP ENTIDAD PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE CAPITAL USUARIO : DGP027 Organismo / Proyecto DE: ENERO Recursos del Tesoro PAGINA: FECHA: HORA: 7 de 12 28/02/2008 08:16:05 AM REPORTE: PRPSIEP131 A: DICIEMBRE Rentas con Destino Espec. Rentas del Tesoro/Alivio Donaciones Externas Prestamos Externos Total 28,206,217.72 0.00 24,181,893.00 1,390,019.91 42,903,327.35 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INIM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS Y ADOLESCE 0.00 0.00 2,663,293.94 176,945.79 0.00 2,840,239.73 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ NICARAGÜEN 0.00 0.00 7,017,512.52 0.00 33,753,568.41 40,771,080.93 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALPARA LA PR 2,087,508.49 0.00 0.00 0.00 2,789,835.63 4,877,344.12 0.00 0.00 4,440,899.50 0.00 0.00 4,440,899.50 17,382,806.06 0.00 0.00 223,836.00 0.00 17,606,642.06 PROMOCION DE LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSAB 0.00 0.00 0.00 989,238.12 0.00 989,238.12 PROYECTO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE 7,462,955.57 0.00 0.00 0.00 0.00 7,462,955.57 286,447.00 0.00 0.00 0.00 4,849,674.01 5,136,121.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1,510,249.30 1,510,249.30 1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53 578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97 295,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,810,394.00 88,810,394.00 MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑE PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD PROGRAMA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL FASE III PROYECTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO L RED DE PROTECCIÓN SOCIAL (BID 1109/SF - NI, BCIE 1567) ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CATASTR ADQUISICION LANCHAS GUARDA PESCA PARA VIGILANCIA Y P 96,681,457.98 0.00 0.00 0.00 2,270,000.00 0.00 2,270,000.00 AGUA Y SANEAMIENTO REGIONES I, V, Y VI (YH015) 2,999,397.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2,999,397.24 ALCALDIA DE NIQUINOHOMO 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,002,053.66 4,002,053.66 AMPLIACION Y REMODELACION DE PARQUE EN LA COMUNIDA 705,881.38 0.00 0.00 0.00 0.00 705,881.38 AMPLIACIÓN DE LA RED METEREOLÓGICA DE LOS DEPARTAM 1,299,059.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,299,059.00 AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA 1,845,300.00 0.00 2,021,380.00 0.00 0.00 3,866,680.00 845,588.00 0.00 0.00 0.00 0.00 845,588.00 5,053,247.43 0.00 0.00 3,074,718.85 8,816,279.33 16,944,245.61 APOYO A LA FUNCIÓN DE PLANIFIC. ESTRATEGICA-REDUCCIÓ 86,989.60 0.00 0.00 0.00 3,818,275.17 3,905,264.77 APOYO A LA GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA - PARTICIP 975,869.46 0.00 0.00 0.00 755,730.20 1,731,599.66 APOYO A LAS POBLACIONES URBANAS DE ESTELÍ, MATAGALP 231,513.00 0.00 0.00 12,454,754.28 0.00 12,686,267.28 AGUA Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL PROYECTO DE ORDENAM AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDA APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL (SET 0.00 0.00 0.00 0.00 9,084,595.46 9,084,595.46 APOYO AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN CHONTALES (JU 195,928.00 0.00 0.00 4,820,501.22 0.00 5,016,429.22 Alcaldìa de Matagalpa 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 Alcaldía de Cinco Pinos 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 Asociación Cristiana de Iglesias Bautistas en Nicaragua (ACDIBEN) 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 Asociación Dariana El Jicaral 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 Asociación Red de Incidencia Ciudadana (ARIC) 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 Asociación Taurina de Chontales. 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 Asociación de Alcaldes Patrióticos Hernán Robleto (ASALPAT) 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 Asociación de Capellanes Cristianos Evangélicos Capítulo Nicaragua 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC) 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 Asociación de Padres Doris María Morales Tijerino 160,596.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,596.00 Asociación de Promotores de la Cultura 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 Asociación de Promotores de la Cultura de Madriz y/o Armando Hern 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 Asociación para el Desarrollo de Chagüitillo, Sébaco 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190,000.00 BALANCE ISOTÓPICO E HIDROGEOLÓGICO DEL LAGO DE NICA 188,034.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188,034.00 98,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,904.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 APOYO AL CONGLOMERADO DE TURISMO RUTA DEL AGUA, DE Alcaldía de Juigalpa Asociación de Desarrollo Comunitario Jinotega (ADC) Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN D 144,590.00 0.00 283,410.00 0.00 4,948,461.32 5,376,461.32 CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE 8,359,526.30 0.00 0.00 34,772,101.45 13,321,990.21 56,453,617.96 CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE 2,399,801.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2,399,801.93 CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE 4,499,420.43 0.00 0.00 0.00 0.00 4,499,420.43 CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE 2,399,734.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2,399,734.08 CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE 1,998,205.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1,998,205.68 CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE COMISIONES DEL CONSEJO R 3,299,189.94 0.00 0.00 0.00 0.00 3,299,189.94 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE) CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE WASLALA-RAAN FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 Cuadro No. 12 FP PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO : MHCP ENTIDAD PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE CAPITAL USUARIO : DGP027 Organismo / Proyecto DE: ENERO Recursos del Tesoro PAGINA: FECHA: HORA: 8 de 12 28/02/2008 08:16:05 AM REPORTE: PRPSIEP131 A: DICIEMBRE Rentas con Destino Espec. Rentas del Tesoro/Alivio Donaciones Externas Prestamos Externos Total 1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53 578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97 CONSTRUCCION DE MUELLE EN ALAMIKAMBA-RAAN 1,682,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,682,000.00 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN BONANZ 6,177,510.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6,177,510.50 CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE EL AYOTE 1,066,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,066,700.00 CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELD 6,596,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,596,000.00 CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO MUELLE DE LOS 3,025,917.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,025,917.00 CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURA EN LA COMUNIDAD EL TO 535,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535,000.00 CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LA COMUNIDAD LA C 535,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535,000.00 CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO AUG 623,891.00 0.00 0.00 0.00 0.00 623,891.00 CONSTRUCCIÓN DE MOJONES EN LA FRONTERA NORTE 642,386.60 0.00 0.00 0.00 0.00 642,386.60 CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN LA COMARCA ANTIGUA ATLAN 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 1,570,822.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,570,822.00 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNIDA 478,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 478,485.00 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO 974,969.00 0.00 0.00 0.00 0.00 974,969.00 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO 1,000,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,666.00 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN SANDY BAY SIRPI /RAAS 0.00 0.00 0.00 0.00 18,469,960.42 18,469,960.42 Casa Sacerdotal San Juan María Vianney, Arquidiócesis de Managu 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 Catedral Metropolitana de León 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 Comité de Desarrollo Local San Juan de Oriente 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 Confederación de Trabajadores de la Salud del Norte. 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 Consejo de Ancianos de Monimbó 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 Coordinadora Nicaragüense de Organismo por la Rehabilitación e Int 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DELIMITACIÓN DE LAS FRONTERAS MARÍTIMAS Y TERRESTRE 1,068,489.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1,068,489.67 DENSIFICACIÓN GEODESICA DE LA FRONTERA SUR 635,051.32 0.00 0.00 0.00 0.00 635,051.32 DESARROLLO DE LA COSTA DEL PACÍFICO NORTE DE NICARA 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCAL 584,956.00 0.00 0.00 0.00 0.00 584,956.00 57,657,326.00 0.00 0.00 0.00 826,132.97 58,483,458.97 DESARROLLO LOCAL EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS (NIC/B7 4,842,500.00 0.00 0.00 46,716,667.32 0.00 51,559,167.32 DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUA 380,000.00 0.00 0.00 24,931,194.00 0.00 25,311,194.00 DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DE 3,719,889.25 0.00 0.00 288,570.55 5,855,179.98 9,863,639.78 Dirección General de Ingresos 0.00 0.00 0.00 186,969.00 0.00 186,969.00 EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DE 0.00 0.00 1,999,999.24 2,200,690.46 41,743,153.52 45,943,843.22 CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEL SINAPRED, CREDITO 348 DESARROLLO INSTITUCIONAL FISE 0.00 0.00 4,735,407.00 0.00 0.00 4,735,407.00 ENCUESTAS DE MEDDICIÓN DE NIVELES DE VIDA 185,132.00 0.00 0.00 4,890,537.38 0.00 5,075,669.38 ENCUESTAS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE VIDA 137,865.72 0.00 0.00 0.00 0.00 137,865.72 ESTUDIO DE POTENCIALES, CALIDAD Y VULNERABILIDAD DE A 279,084.00 0.00 0.00 0.00 0.00 279,084.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 347,171.00 0.00 0.00 1,105,146.00 0.00 1,452,317.00 4,158,988.00 ELECTRIFICACIÓN RURAL (CNE) ESTUDIO DE PREINVERSION PARA AGUA Y SANEAMIENTO ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN EL CENTRO - NORTE DEL DEPAR 4,158,988.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FONDO DE INVERSIONES SOCIALES Y PRODUCTIVAS EN 15 MU 0.00 0.00 0.00 16,000,000.00 0.00 16,000,000.00 FONDO DE MANTENIMIENTO (MECD/FISE) 0.00 0.00 10,757,300.00 0.00 0.00 10,757,300.00 FONDO DE MANTENIMIENTO (MINSA/FISE) 1,898,454.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,898,454.00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPOR 20,843,519.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,843,519.00 FORMULACIÓN DE POLÍTICAS FISCALES MHCP/OAFE (BM PSTA 2,892,513.86 0.00 0.00 7,530,476.58 2,504,533.99 12,927,524.43 FORTALECIMIENTO SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 490,943.89 0.00 0.00 1,705,994.14 1,129,167.45 3,326,105.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,972.00 0.00 0.00 1,657,420.53 0.00 1,820,392.53 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS KR-II FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALCALDES AMIGOS Y DEFEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA FINANCIERA NICARA 44,602.78 0.00 0.00 0.00 1,066,345.15 1,110,947.93 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINREX-SEREC (TF) 69,365.31 0.00 0.00 4,408,827.81 0.00 4,478,193.12 0.00 0.00 0.00 2,470,550.12 0.00 2,470,550.12 FORTALECIMIENTO SNIP-IDR 570,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570,335.00 FORTALECIMIENTO SNIP/INIFOM 590,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00 590,644.00 FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAN 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL FNI-PHRD FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INIM FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 Cuadro No. 12 FP PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO : MHCP ENTIDAD PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE CAPITAL USUARIO : DGP027 Organismo / Proyecto DE: ENERO Recursos del Tesoro PAGINA: FECHA: HORA: 9 de 12 28/02/2008 08:16:05 AM REPORTE: PRPSIEP131 A: DICIEMBRE Rentas con Destino Espec. Rentas del Tesoro/Alivio Donaciones Externas Prestamos Externos Total 1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53 578,525,407.27 921,330,390.38 FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAS 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN SISTEMA DE INVERSIÓN PÚB 484,200.14 0.00 0.00 69,597.55 1,404,964.10 1,958,761.79 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 165,032,248.80 0.00 165,032,248.80 Fundación para el Desarollo de la Población en su Comunidad(FUND 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 Fundación para el Desarrollo y Reducción de la Pobreza de las Sego 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 5,454,875.68 0.00 0.00 12,325,666.19 2,608,903.43 20,389,445.30 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES Federación Nicaraguense de Futbol Federación de Oriente Rafaela Padilla Fondo de Emergencia Huracán Félix IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL (BM PSTAC-3 3,103,626,349.97 0.00 0.00 0.00 5,903,700.21 1,196,585.86 7,100,286.07 INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CO 1,341,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,341,080.00 INSTALACIÓN DE UN ARREGLO SÍSMICO PARA EL MONITOREO 1,602,574.37 0.00 0.00 0.00 0.00 1,602,574.37 INTEGRACION TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACI 360,000.00 0.00 0.00 12,655,404.52 0.00 13,015,404.52 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 Iglesia Parroquia Santiago Apóstol de la Ciudad de Boaco 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 Iglesia Parroquial Santa Rosa del Peñón, León 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 Iglesia San Francisco Javier de Ciudad Sandino, Managua 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 Iglesia San José Obrero, Wamblán, Wiwili - Diócesis de Jinotega 280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00 Iglesia San Judas Tadeo, Managua 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 Iglesia San Pedro Apostol, Diriá - Granada 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 Iglesia San Pedro, Puerto Cabezas, ARN 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 Iglesia de Chaguitillo, Municipio de Sébaco, Matagalpa 230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 Iglesia de Dios en Acoyapa, Chontales 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MÁTIGUAS-SIUNA Y OBRAS ASOC 3,000,000.00 0.00 2,268,686.00 0.00 0.00 5,268,686.00 MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL/INC 6,366,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,366,825.00 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE ADMINISTRACIONES DE REN 6,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,300,000.00 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO D 0.00 0.00 0.00 28,044,775.00 0.00 28,044,775.00 Iglesia El Calvario de Masaya Iglesia Evangélica El Mesías, Managua 0.00 0.00 0.00 1,342,549.65 0.00 1,342,549.65 MITIGACION DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN NICARAGUA 295,654.00 0.00 0.00 1,605,943.76 0.00 1,901,597.76 MITIGACION Y PREVENCIÓN DE GEORIESGOS EN NICARAGUA 340,767.47 0.00 0.00 3,262,494.00 0.00 3,603,261.47 MODERNIZACION DE SUBESTACION LAS BANDERAS 1,954,683.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,954,683.00 MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIÓN BOACO 1,849,236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,849,236.00 82,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,740.00 235,094.00 0.00 0.00 1,332,202.00 0.00 1,567,296.00 MEJORAS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA PYMES TU Museo Arqueológico "Gregorio Aguilar Barea"y/o Dra. Vilma Castelló OBRAS VIALES OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES DEL ACUEDUCTO Y CONSTR PLAN EMERGENTE DE LA RED VIAL, INVIERNO 2007 PLANIFICACION ENERGETICA Y ESCENARIOS DE DESARROLL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,788,100.00 0.00 0.00 18,471,081.03 0.00 29,259,181.03 4,335,499.62 0.00 0.00 0.00 0.00 4,335,499.62 185,966.42 0.00 0.00 0.00 296,957.20 482,923.62 PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA SECA 6,604,200.00 0.00 0.00 0.00 33,946,652.79 40,550,852.79 PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y SEGURIDAD ALIMENTA 0.00 0.00 0.00 15,229,098.00 0.00 15,229,098.00 PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUC 0.00 0.00 604,189.00 0.00 0.00 604,189.00 PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES EN AGUA POTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES PARA LA CONS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,771,486.00 0.00 0.00 35,126,064.84 0.00 39,897,550.84 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 3,803,983.00 0.00 0.00 40,079,000.00 0.00 43,882,983.00 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPA 12,626,766.00 0.00 0.00 0.00 53,038,119.79 65,664,885.79 PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL (BID 1679/SF-N 0.00 0.00 0.00 0.00 152,403,224.54 152,403,224.54 PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PND (BIDPROGRAMA DE APOYO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PR PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURALY 2,982,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,982,000.00 PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID 0.00 0.00 9,549,368.00 0.00 327,594,705.14 337,144,073.14 PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL PARA POBLAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE LOS POLOS DE DESARROLLO (POLDES) FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 Cuadro No. 12 FP PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO : MHCP ENTIDAD PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE CAPITAL USUARIO : DGP027 Organismo / Proyecto DE: ENERO Recursos del Tesoro PAGINA: FECHA: HORA: 10 de 12 28/02/2008 08:16:05 AM REPORTE: PRPSIEP131 A: DICIEMBRE Rentas con Destino Espec. Rentas del Tesoro/Alivio Donaciones Externas Prestamos Externos Total 1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53 578,525,407.27 921,330,390.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO JUVENIL 503,569.54 0.00 0.00 0.00 0.00 503,569.54 PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACION EOLICA EN P 126,362.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,362.00 PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORE 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 5,087,000.00 20,355,287.00 25,442,287.00 12,037,378.00 0.00 0.00 0.00 21,106,695.60 33,144,073.60 0.00 0.00 0.00 7,545,396.00 0.00 7,545,396.00 531,774.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531,774.00 1,227,984.99 0.00 0.00 0.00 0.00 1,227,984.99 PROGRAMA REGIONAL DE REDUCCIÓN VULNERABILIDAD Y DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL LAGO Y CIUDAD D 6,844,701.19 0.00 0.00 0.00 0.00 6,844,701.19 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL PARA POBLAC PROGRAMA FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y LA GOBERN PROGRAMA MULTIFASE PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO ECONÓMIC PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN POBLA PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN JUVENIL 3,103,626,349.97 0.00 0.00 0.00 22,363,077.00 0.00 22,363,077.00 1,923,122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,923,122.00 PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES RURALES (CR. 4168) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL PARA LA RE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROYECTO APOYO A LOS PRODUCTORES GANADEROS DE LA 0.00 0.00 0.00 2,336,901.95 0.00 2,336,901.95 700,132.00 0.00 0.00 3,679,236.93 0.00 4,379,368.93 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLAD 0.00 0.00 1,165,076.30 1,602,315.41 0.00 2,767,391.71 PROYECTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE D 9,700,000.00 0.00 39,546,378.99 4,238,000.28 0.00 53,484,379.27 PROYECTO DE FOMENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARR 0.00 0.00 0.00 6,866,000.00 0.00 6,866,000.00 PROYECTO DE INVERS. INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEA 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 PROYECTO DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,695,446.55 0.00 0.00 0.00 81,440,856.15 100,136,302.70 PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA JUV 999,905.06 0.00 0.00 0.00 0.00 999,905.06 PROYECTO HAZ REALIDAD TU NEGOCIO 570,445.60 0.00 0.00 0.00 0.00 570,445.60 Parque Zoológico Thomas Belt de Juigalpa, Chontales y/o Miriam La 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 Parroquia Espíritu Santo, Managua 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 Parroquia La Merced, Barrio Larreynaga - Managua 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 Parroquia Muy Muy, Matagalpa 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 Parroquia Nuestra Señora de América, Villa San Jacinto, Managua 36,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,500.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 Parroquia Nuestra Señora de las Víctorias 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Quezalguaque - León 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 Parroquia San Caralampio, Diriamba - Carazo 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 Parroquia San José de Matiguás, Matagalpa 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 Parroquia San Pablo Apóstol 127,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,500.00 Parroquia Santa Ana, Nindirí - Masaya 541,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 541,350.00 Parroquia Santa Ana, Niquinohomo - Masaya 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 Parroquia Santa Catalina de Alejandría (Catarina-Masaya) 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 Parroquia Santa María de Guadalupe, Tipitapa - Managua 716,652.00 0.00 0.00 0.00 0.00 716,652.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad (Momotombo-La Paz Cen 188,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188,928.00 Parroquia de la Inmaculada Concepción de María, La Concepción - M 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 485,000.00 0.00 485,000.00 REEMPLAZO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL PEDREGAL /R 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES LA PICHIN 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LA COMUNIDAD EL NARANJAL- 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES PUEBLO NU 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES SAN FRANC 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 REGULACION Y SUPERVISION DE MICROFINANZAS E INFORMA 27,580.65 0.00 0.00 0.00 2,346,386.69 2,373,967.34 REHABILITACION EDIFICIOS DE ADMINISTRACION DE ADUANAS 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 REHABILITACIÓN ESCUELAS PRIMARIA Y PREESCOLARES (ME 135,878.00 0.00 0.00 719,573.39 0.00 855,451.39 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURA TNRD PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGU PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD (BM-3665- Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Camoapa - Boac Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Ticuantepe - Managua Parroquia San Martín de Porres, Nueva Guinea - Zelaya Central Parroquia Santa Teresa, Carazo. Arquidiócesis de Managua RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN CARLO FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 Cuadro No. 12 FP PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO : MHCP ENTIDAD PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE CAPITAL USUARIO : DGP027 Organismo / Proyecto DE: ENERO Recursos del Tesoro PAGINA: FECHA: HORA: 11 de 12 28/02/2008 08:16:05 AM REPORTE: PRPSIEP131 A: DICIEMBRE Rentas con Destino Espec. Rentas del Tesoro/Alivio Donaciones Externas Prestamos Externos Total 3,103,626,349.97 1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53 578,525,407.27 921,330,390.38 4,647,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,647,762.00 16,403,905.00 0.00 610,409.00 0.00 0.00 17,014,314.00 REHABILITACIÓN SUBESTACIÓN NANDAIME 738,000.00 0.00 1,787,869.00 0.00 0.00 2,525,869.00 Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales, Crédito 34 847,632.68 0.00 0.00 0.00 7,551,863.46 8,399,496.14 SISTEMA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA PARA AMÉRICA CENTR 1,703,027.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,703,027.00 SOSTENIBILIDAD DE LAS REDES DE VIGILANCIA DE FENÓMENO 1,676,893.71 0.00 0.00 0.00 0.00 1,676,893.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES REHABILITACIÓN CAMINOS RURALES (IDR) REHABILITACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA MANA SUMINISTRO DE LUCES Y SONIDO PARA EL CENTRO CULTURA Seminario Arquidiócesano La Purísima, Managua 0.00 10,542,877.00 0.00 0.00 0.00 10,542,877.00 235,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 998,569,822.00 0.00 0.00 0.00 0.00 998,569,822.00 Templo Madre del Divino Amor (Colonia Villa Flor - Managua) 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 Templo Señor de los Milagros de Ciudad Antigua, Nueva Segovia 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535,000.00 Servicios Aduaneros Sindicato Nacional de Músicos, Profesionales y Gremiales de Nicarag Subsidio de Energía Eléctrica para la Costa Atlántica TRANSFERENCIA MUNICIPAL(PROYECTOS DE INVERSIÓN) Transferencia Municipal (Gasto Corriente) Transferencia a Radio Nicaragua Transferencia a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Hu Transferencia a las Universidades Transferencia al Ministerio Público Tribunal Tributario Administrativo UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO (UCP) (BM PSTAC 0.00 0.00 0.00 1,456,055.00 0.00 1,456,055.00 148,542,999.96 0.00 0.00 0.00 0.00 148,542,999.96 5,760,000.00 0.00 0.00 0.00 5,760,000.00 0.00 447,900.80 0.00 0.00 0.00 0.00 447,900.80 2,853,780.61 0.00 0.00 2,492,030.40 5,788,989.97 11,134,800.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF- 2,872,679.00 0.00 0.00 929,875.67 762,446.21 4,565,000.88 VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA. (BID No.1535/SF- 1,814,119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,814,119.00 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 149,266.63 0.00 0.00 5,542,924.22 0.00 5,692,190.85 APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA AMB 149,266.63 0.00 0.00 3,568,891.74 0.00 3,718,158.37 0.00 0.00 0.00 1,974,032.48 0.00 1,974,032.48 3,191,107.75 0.00 43,566,003.55 66,911,648.43 61,285,338.16 174,954,097.89 VALORACIÓN DEL POTENCIAL EÓLICO EN MONKEY POINT Y BL Representación en los Bienes del Estado MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Administración y Finanzas 509,563.15 0.00 0.00 0.00 0.00 509,563.15 CONCESIONES 243,426.00 ASISTENCIA AL SECTOR PETROLERO FASE IV 243,426.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA 0.00 0.00 314,904.88 139,579.25 0.00 454,484.13 DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCAL 0.00 0.00 1,594,061.12 27,667,343.32 0.00 29,261,404.44 DESARROLLO PETROLERO 251,156.71 0.00 0.00 0.00 0.00 251,156.71 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ELECTRICIDAD Y RECURSO 176,221.14 0.00 0.00 0.00 0.00 176,221.14 Dirección Superior 359,723.85 0.00 0.00 0.00 0.00 359,723.85 Dirección y Coordinación de la Administración de los Recursos de Hi 150,217.12 0.00 0.00 0.00 0.00 150,217.12 Dirección y Coordinación de los Recursos Geológicos y Mineros 216,393.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216,393.00 ELECTRIFICACION COMUNIDAD CALIGUATE, SANTA TERESA, C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ELECTRIFICACION RURAL 0.00 0.00 31,170,157.63 0.00 0.00 31,170,157.63 ELECTRIFICACION RURAL PARA DESARROLLO LECHERO EN B 0.00 0.00 0.00 0.00 1,509,215.12 1,509,215.12 ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CALIGUATE, SANTA TERESA - 0.00 0.00 2,700,000.00 0.00 0.00 2,700,000.00 ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL SOST. Y COMERCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL SOST. Y COMRECIAL 0.00 0.00 15,000.00 315,029.00 0.00 330,029.00 Evaluación y Promoción de Recursos Renovables y Conservación de 126,329.76 0.00 0.00 0.00 0.00 126,329.76 FOMENTO Y PROMOCIÓN 216,393.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216,393.00 0.00 0.00 1,544,432.81 13,424,831.00 0.00 14,969,263.81 INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA 189,339.21 0.00 0.00 0.00 0.00 189,339.21 Licencias, Conseciones y Normas 120,375.89 0.00 0.00 0.00 0.00 120,375.89 0.00 0.00 0.00 14,817,688.85 0.00 14,817,688.85 MERCADOS ELÉCTRICOS 128,945.21 0.00 0.00 0.00 0.00 128,945.21 MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL 216,393.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216,393.00 PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLL 0.00 0.00 13,500.00 232,623.51 0.00 246,123.51 PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR LA OFER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES E MANEJO SOST. DE REC. NAT. Y FOMENTO DE COMPET. EMPRE FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 Cuadro No. 12 FP PRODUCCION 2007 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO : MHCP ENTIDAD PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE CAPITAL USUARIO : DGP027 DE: ENERO Organismo / Proyecto Recursos del Tesoro PAGINA: FECHA: HORA: 12 de 12 28/02/2008 08:16:05 AM REPORTE: PRPSIEP131 A: DICIEMBRE Rentas con Destino Espec. Rentas del Tesoro/Alivio Donaciones Externas Prestamos Externos Total 3,191,107.75 0.00 43,566,003.55 66,911,648.43 61,285,338.16 174,954,097.89 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR LA OFER 0.00 0.00 0.00 361,205.40 0.00 361,205.40 PROGRAMA DE DESARROLLO SIST. DE GENERACIÓN EÓLICA E 0.00 0.00 244,074.00 0.00 0.00 244,074.00 PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZONAS PRODUC 0.00 0.00 1,054,764.19 0.00 12,769,570.02 13,824,334.21 PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORE 0.00 0.00 0.00 1,409,403.00 0.00 1,409,403.00 PROGRAMA EUROSOLAR 0.00 0.00 183,565.59 1,937,138.00 0.00 2,120,703.59 PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA ZONAS AISLAD 0.00 0.00 4,731,543.33 6,606,807.10 47,006,553.02 58,344,903.45 286,630.71 0.00 0.00 0.00 0.00 286,630.71 2,199,956,313.67 54,436,753.42 884,742,217.55 2,295,551,435.70 2,271,122,509.31 7,705,809,229.65 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SUMINISTRO DE HIDROCARBUROS TOTAL ------> FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 Cuadro No.12 -A FP SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER ENTIDAD : MHCP USUARIO : DGP027 PAGINA: PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE CAPITAL DE: ENERO ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTO ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES A: DICIEMBRE Rentas con Destino Espec. Recursos del Tesoro 1,517,898,202.79 1 de 6 11/03/2008 06:15:48 PM REPORTE: PRPSIEP131A FECHA: HORA: Rentas del Tesoro/Alivio Donaciones Externas Prestamos Externos Total 10,542,877.00 75,329,472.53 578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97 INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO 0.00 0.00 0.00 8,887,945.65 9,084,595.46 17,972,541.11 APOYO AL CONGLOMERADO DE TURISMO RUTA DEL AGUA, DEPART 0.00 0.00 0.00 0.00 9,084,595.46 9,084,595.46 PROGRAMA NACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LO 0.00 0.00 0.00 7,545,396.00 0.00 7,545,396.00 MEJORAS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA PYMES TURÍSTI 0.00 0.00 0.00 1,342,549.65 0.00 1,342,549.65 17,971,806.00 0.00 0.00 93,762,178.55 53,038,119.79 164,772,104.34 INTEGRACION TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN 360,000.00 0.00 0.00 12,655,404.52 0.00 13,015,404.52 FORTALECIMIENTO SNIP/INIFOM 590,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00 590,644.00 APOYO A LAS POBLACIONES URBANAS DE ESTELÍ, MATAGALPA, JIN 231,513.00 0.00 0.00 12,454,754.28 0.00 12,686,267.28 PROYECTO DE FOMENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO 0.00 0.00 0.00 6,866,000.00 0.00 6,866,000.00 APOYO AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN CHONTALES (JUIGALP 195,928.00 0.00 0.00 4,820,501.22 0.00 5,016,429.22 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL (BID 12,626,766.00 0.00 0.00 0.00 53,038,119.79 65,664,885.79 PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (P 0.00 0.00 0.00 15,229,098.00 0.00 15,229,098.00 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y DE 3,803,983.00 0.00 0.00 40,079,000.00 0.00 43,882,983.00 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALCALDES AMIGOS Y DEFENSOR 162,972.00 0.00 0.00 1,657,420.53 0.00 1,820,392.53 DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACIÓN DEL SI 3,719,889.25 0.00 0.00 288,570.55 5,855,179.98 9,863,639.78 DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DEL SIS 3,719,889.25 0.00 0.00 288,570.55 5,855,179.98 9,863,639.78 TRANSFERENCIA A 15 MUNICIPIOS DE MADRIZ, NUEVA SEGOVIA, J 0.00 0.00 0.00 16,000,000.00 0.00 16,000,000.00 FONDO DE INVERSIONES SOCIALES Y PRODUCTIVAS EN 15 MUNICIP 0.00 0.00 0.00 16,000,000.00 0.00 16,000,000.00 SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIV 24,690,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,690,670.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 Templo Madre del Divino Amor (Colonia Villa Flor - Managua) 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 Seminario Arquidiócesano La Purísima, Managua 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 Asociación de Padres Doris María Morales Tijerino 160,596.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,596.00 Asociación Dariana El Jicaral 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 Iglesia Parroquia Santiago Apóstol de la Ciudad de Boaco 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Camoapa - Boaco 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 Asociación de Capellanes Cristianos Evangélicos Capítulo Nicaragua Mana INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL Iglesia San Pedro, Puerto Cabezas, ARN Parroquia Muy Muy, Matagalpa Asociación de Alcaldes Patrióticos Hernán Robleto (ASALPAT) 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 Asociación de Desarrollo Comunitario Jinotega (ADC) 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 Asociación para el Desarrollo de Chagüitillo, Sébaco 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190,000.00 Comité de Desarrollo Local San Juan de Oriente 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 Iglesia Parroquial Santa Rosa del Peñón, León 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 Consejo de Ancianos de Monimbó 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 Asociación de Promotores de la Cultura de Madriz y/o Armando Hernánde 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 Federación de Oriente Rafaela Padilla 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 Asociación Taurina de Chontales. 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 Fundación para el Desarollo de la Población en su Comunidad(FUNDAP-C 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 98,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,904.00 Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad (Momotombo-La Paz Centro, Le 188,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188,928.00 Parroquia Espíritu Santo, Managua 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 Parroquia de la Inmaculada Concepción de María, La Concepción - Masay 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 Parroquia Santa María de Guadalupe, Tipitapa - Managua 716,652.00 0.00 0.00 0.00 0.00 716,652.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí Iglesia Evangélica El Mesías, Managua 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 Iglesia San Francisco Javier de Ciudad Sandino, Managua 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 Iglesia San Pedro Apostol, Diriá - Granada 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 Asociación Cristiana de Iglesias Bautistas en Nicaragua (ACDIBEN) 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 82,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,740.00 Parroquia San Caralampio, Diriamba - Carazo 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 Iglesia El Calvario de Masaya 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 Casa Sacerdotal San Juan María Vianney, Arquidiócesis de Managua 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 Parroquia San José de Matiguás, Matagalpa Parroquia San Martín de Porres, Nueva Guinea - Zelaya Central Museo Arqueológico "Gregorio Aguilar Barea"y/o Dra. Vilma Castellón FILTRADO POR : Entidad=18000 PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 Cuadro No.12 -A FP SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER ENTIDAD : MHCP USUARIO : DGP027 PAGINA: PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE CAPITAL DE: ENERO ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTO ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES A: DICIEMBRE Rentas con Destino Espec. Recursos del Tesoro 1,517,898,202.79 2 de 6 11/03/2008 06:15:48 PM REPORTE: PRPSIEP131A FECHA: HORA: Rentas del Tesoro/Alivio Donaciones Externas Prestamos Externos Total 10,542,877.00 75,329,472.53 578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97 SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIV Iglesia San Judas Tadeo, Managua 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 Parque Zoológico Thomas Belt de Juigalpa, Chontales y/o Miriam Lazo Ca 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 Iglesia de Chaguitillo, Municipio de Sébaco, Matagalpa 230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 Parroquia Nuestra Señora de las Víctorias 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 Parroquia Santa Catalina de Alejandría (Catarina-Masaya) 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 Parroquia Santa Ana, Niquinohomo - Masaya 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 36,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,500.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 Templo Señor de los Milagros de Ciudad Antigua, Nueva Segovia 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 Asociación Red de Incidencia Ciudadana (ARIC) 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 Confederación de Trabajadores de la Salud del Norte. 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 Iglesia San José Obrero, Wamblán, Wiwili - Diócesis de Jinotega 280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00 Fundación para el Desarrollo y Reducción de la Pobreza de las Segovias (F 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 Parroquia Santa Ana, Nindirí - Masaya 541,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 541,350.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 Sindicato Nacional de Músicos, Profesionales y Gremiales de Nicaragua 235,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,000.00 Iglesia de Dios en Acoyapa, Chontales 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Quezalguaque - León 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 Asociación de Promotores de la Cultura 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 Parroquia La Merced, Barrio Larreynaga - Managua 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 1,951,984.72 0.00 0.00 0.00 0.00 1,951,984.72 Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC) Parroquia Nuestra Señora de América, Villa San Jacinto, Managua Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Ticuantepe - Managua Parroquia Santa Teresa, Carazo. Arquidiócesis de Managua INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS 137,865.72 0.00 0.00 0.00 0.00 137,865.72 VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA. (BID No.1535/SF-NI) 1,814,119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,814,119.00 INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 8,670,480.14 0.00 0.00 5,973,583.76 0.00 14,644,063.90 AMPLIACIÓN DE LA RED METEREOLÓGICA DE LOS DEPARTAMENTO 1,299,059.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,299,059.00 SOSTENIBILIDAD DE LAS REDES DE VIGILANCIA DE FENÓMENOS NA 1,676,893.71 0.00 0.00 0.00 0.00 1,676,893.71 DENSIFICACIÓN GEODESICA DE LA FRONTERA SUR 635,051.32 0.00 0.00 0.00 0.00 635,051.32 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CATASTRO EN 295,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295,315.00 1,068,489.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1,068,489.67 ENCUESTAS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE VIDA DELIMITACIÓN DE LAS FRONTERAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES DE N 347,171.00 0.00 0.00 1,105,146.00 0.00 1,452,317.00 1,602,574.37 0.00 0.00 0.00 0.00 1,602,574.37 CONSTRUCCIÓN DE MOJONES EN LA FRONTERA NORTE 642,386.60 0.00 0.00 0.00 0.00 642,386.60 ESTUDIO DE POTENCIALES, CALIDAD Y VULNERABILIDAD DE ACUIFE 279,084.00 0.00 0.00 0.00 0.00 279,084.00 BALANCE ISOTÓPICO E HIDROGEOLÓGICO DEL LAGO DE NICARAGU 188,034.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188,034.00 MITIGACION DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN NICARAGUA 295,654.00 0.00 0.00 1,605,943.76 0.00 1,901,597.76 ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN EL CENTRO - NORTE DEL DEPARTAME INSTALACIÓN DE UN ARREGLO SÍSMICO PARA EL MONITOREO DE LA 340,767.47 0.00 0.00 3,262,494.00 0.00 3,603,261.47 28,777,271.00 0.00 9,549,368.00 106,542,711.11 365,876,857.55 510,746,207.66 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURALY REDU 4,771,486.00 0.00 0.00 35,126,064.84 0.00 39,897,550.84 PROGRAMA DE LOS POLOS DE DESARROLLO (POLDES) 2,982,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,982,000.00 0.00 0.00 0.00 22,363,077.00 0.00 22,363,077.00 MITIGACION Y PREVENCIÓN DE GEORIESGOS EN NICARAGUA Y CEN INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOS 0.00 0.00 0.00 0.00 4,335,499.62 4,335,499.62 FORTALECIMIENTO SNIP-IDR 570,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570,335.00 DESARROLLO DE LA COSTA DEL PACÍFICO NORTE DE NICARAGUA ( 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA SECA DE NI 6,604,200.00 0.00 0.00 0.00 33,946,652.79 40,550,852.79 REHABILITACIÓN CAMINOS RURALES (IDR) 4,647,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,647,762.00 DESARROLLO LOCAL EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS (NIC/B7-3100 4,842,500.00 0.00 0.00 46,716,667.32 0.00 51,559,167.32 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS KR-II 4,158,988.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,158,988.00 0.00 0.00 9,549,368.00 0.00 327,594,705.14 337,144,073.14 PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PND (BID-1702- PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-111 PROYECTO APOYO A LOS PRODUCTORES GANADEROS DE LAS COO FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA OBRAS VIALES INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FILTRADO POR : Entidad=18000 PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 0.00 0.00 0.00 2,336,901.95 0.00 2,336,901.95 70,859,442.00 0.00 11,040,710.00 34,783,556.63 179,729,691.69 296,413,400.32 235,094.00 0.00 0.00 1,332,202.00 0.00 1,567,296.00 0.00 0.00 0.00 5,903,700.21 1,196,585.86 7,100,286.07 Cuadro No.12 -A FP SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER ENTIDAD : MHCP USUARIO : DGP027 PAGINA: PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE CAPITAL DE: ENERO ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTO ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES A: DICIEMBRE Rentas con Destino Espec. Recursos del Tesoro 1,517,898,202.79 3 de 6 11/03/2008 06:15:48 PM REPORTE: PRPSIEP131A FECHA: HORA: 10,542,877.00 Rentas del Tesoro/Alivio Donaciones Externas Prestamos Externos Total 75,329,472.53 578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97 FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA PROGRAMA FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y LA GOBERNANZ 0.00 0.00 0.00 5,087,000.00 20,355,287.00 25,442,287.00 FONDO DE MANTENIMIENTO (MECD/FISE) 0.00 0.00 10,757,300.00 0.00 0.00 10,757,300.00 FONDO DE MANTENIMIENTO (MINSA/FISE) 1,898,454.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,898,454.00 144,590.00 0.00 283,410.00 0.00 4,948,461.32 5,376,461.32 10,788,100.00 0.00 0.00 18,471,081.03 0.00 29,259,181.03 2,270,000.00 CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 0.00 0.00 0.00 2,270,000.00 0.00 REHABILITACIÓN ESCUELAS PRIMARIA Y PREESCOLARES (MECD/FI 135,878.00 0.00 0.00 719,573.39 0.00 855,451.39 PROYECTO DE INVERS. INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIEN 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 57,657,326.00 0.00 0.00 0.00 826,132.97 58,483,458.97 0.00 0.00 0.00 0.00 152,403,224.54 152,403,224.54 22,995,862.56 0.00 0.00 0.00 0.00 22,995,862.56 CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE WASLALA-RAAN 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE SIUN 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 CONSTRUCCION DE MUELLE EN ALAMIKAMBA-RAAN 1,682,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,682,000.00 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN BONANZA 6,177,510.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6,177,510.50 CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE ROSIT 2,399,734.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2,399,734.08 CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE COMISIONES DEL CONSEJO REGIO 3,299,189.94 0.00 0.00 0.00 0.00 3,299,189.94 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE PUER 4,499,420.43 0.00 0.00 0.00 0.00 4,499,420.43 CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE WASP 1,998,205.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1,998,205.68 CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE MULU 2,399,801.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2,399,801.93 22,999,999.38 0.00 0.00 0.00 0.00 22,999,999.38 CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN SANDY BAY SIRPI /RAAS 1,570,822.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,570,822.00 CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO MUELLE DE LOS BUE 3,025,917.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,025,917.00 REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LA COMUNIDAD EL NARANJAL-KUKR 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES SAN FRANCISCO 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES LA PICHINGA Y L 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD SAN 845,588.00 0.00 0.00 0.00 0.00 845,588.00 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO EL TO 974,969.00 0.00 0.00 0.00 0.00 974,969.00 REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES PUEBLO NUEVO 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 AMPLIACION Y REMODELACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD BOC 705,881.38 0.00 0.00 0.00 0.00 705,881.38 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO LA CR 1,000,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,666.00 INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNI 1,341,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,341,080.00 CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN LA COMARCA ANTIGUA ATLANTA, M 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO AUGUSTO 623,891.00 0.00 0.00 0.00 0.00 623,891.00 CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURA EN LA COMUNIDAD EL TORTUG 535,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535,000.00 REEMPLAZO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL PEDREGAL /RAAS 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAS 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LA COMUNIDAD LA CRUZ D 535,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535,000.00 6,596,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,596,000.00 AGUA Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA DESARROLLO INSTITUCIONAL FISE PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL (BID 1679/SF-NI) GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAN GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS 478,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 478,485.00 CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE EL AYOTE /RAA 1,066,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,066,700.00 EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNIDAD MU 19,544,098.43 0.00 39,546,378.99 4,238,000.28 0.00 63,328,477.70 PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL LAGO Y CIUDAD DE MA 6,844,701.19 0.00 0.00 0.00 0.00 6,844,701.19 AGUA Y SANEAMIENTO REGIONES I, V, Y VI (YH015) 2,999,397.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2,999,397.24 PROYECTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE JUI 9,700,000.00 0.00 39,546,378.99 4,238,000.28 0.00 53,484,379.27 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 734,318.00 0.00 6,504,672.30 1,602,315.41 0.00 8,841,305.71 PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACION EOLICA EN PEQUE 126,362.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,362.00 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (P 0.00 0.00 1,165,076.30 1,602,315.41 0.00 2,767,391.71 PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES IND 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 4,735,407.00 0.00 0.00 4,735,407.00 PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS 0.00 0.00 604,189.00 0.00 0.00 604,189.00 DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PAR 584,956.00 0.00 0.00 0.00 0.00 584,956.00 ELECTRIFICACIÓN RURAL (CNE) FILTRADO POR : Entidad=18000 PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 Cuadro No.12 -A FP SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER ENTIDAD : MHCP USUARIO : DGP027 PAGINA: PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE CAPITAL DE: ENERO ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTO ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES A: DICIEMBRE Rentas con Destino Espec. Recursos del Tesoro 1,517,898,202.79 4 de 6 11/03/2008 06:15:48 PM REPORTE: PRPSIEP131A FECHA: HORA: Rentas del Tesoro/Alivio Donaciones Externas Prestamos Externos Total 10,542,877.00 75,329,472.53 578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97 INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 12,037,378.00 0.00 0.00 0.00 21,106,695.60 33,144,073.60 PROGRAMA MULTIFASE PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL (I FAS 12,037,378.00 0.00 0.00 0.00 21,106,695.60 33,144,073.60 EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA 27,494,151.00 0.00 6,688,344.00 0.00 0.00 34,182,495.00 SISTEMA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA PARA AMÉRICA CENTRAL (SI 1,703,027.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,703,027.00 MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIÓN BOACO 1,849,236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,849,236.00 REHABILITACIÓN SUBESTACIÓN NANDAIME 738,000.00 0.00 1,787,869.00 0.00 0.00 2,525,869.00 REHABILITACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA MANAGUA 16,403,905.00 0.00 610,409.00 0.00 0.00 17,014,314.00 LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MÁTIGUAS-SIUNA Y OBRAS ASOCIADAS 3,000,000.00 0.00 2,268,686.00 0.00 0.00 5,268,686.00 MODERNIZACION DE SUBESTACION LAS BANDERAS 1,954,683.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,954,683.00 AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA 1,845,300.00 0.00 2,021,380.00 0.00 0.00 3,866,680.00 UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR 148,542,999.96 0.00 0.00 0.00 0.00 148,542,999.96 Transferencia a las Universidades 148,542,999.96 0.00 0.00 0.00 0.00 148,542,999.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RADIO NICARAGUA 535,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535,000.00 Transferencia a Radio Nicaragua 535,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535,000.00 TRANSFERENCIA MUNICIPAL 998,569,822.00 0.00 0.00 0.00 0.00 998,569,822.00 TRANSFERENCIA MUNICIPAL(PROYECTOS DE INVERSIÓN) 998,569,822.00 0.00 0.00 0.00 0.00 998,569,822.00 INSTITUTO NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES Y CORREO 26,765,915.06 0.00 0.00 66,379,412.97 41,215,179.00 134,360,507.03 FORMULACIÓN DE POLÍTICAS FISCALES MHCP/OAFE (BM PSTAC-38 2,892,513.86 0.00 0.00 7,530,476.58 2,504,533.99 12,927,524.43 UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO (UCP) (BM PSTAC-3877 2,853,780.61 0.00 0.00 2,492,030.40 5,788,989.97 11,134,800.98 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA FINANCIERA NICARAGUEN 44,602.78 0.00 0.00 0.00 1,066,345.15 1,110,947.93 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINREX-SEREC (TF) 69,365.31 0.00 0.00 4,408,827.81 0.00 4,478,193.12 APOYO A LA FUNCIÓN DE PLANIFIC. ESTRATEGICA-REDUCCIÓN PO 86,989.60 0.00 0.00 0.00 3,818,275.17 3,905,264.77 FORTALECIMIENTO SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE P 490,943.89 0.00 0.00 1,705,994.14 1,129,167.45 3,326,105.48 5,454,875.68 0.00 0.00 12,325,666.19 2,608,903.43 20,389,445.30 UCRESEP IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL (BM PSTAC-3877-N 975,869.46 0.00 0.00 0.00 755,730.20 1,731,599.66 CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GEST 8,359,526.30 0.00 0.00 34,772,101.45 13,321,990.21 56,453,617.96 APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL (SETEC, O 5,053,247.43 0.00 0.00 3,074,718.85 8,816,279.33 16,944,245.61 484,200.14 0.00 0.00 69,597.55 1,404,964.10 1,958,761.79 SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MIT 0.00 0.00 0.00 165,032,248.80 0.00 165,032,248.80 Fondo de Emergencia Huracán Félix 0.00 0.00 0.00 165,032,248.80 0.00 165,032,248.80 DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 6,300,000.00 0.00 0.00 186,969.00 0.00 6,486,969.00 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE ADMINISTRACIONES DE RENTAS 6,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,300,000.00 0.00 0.00 0.00 186,969.00 0.00 186,969.00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS 4,500,000.00 10,542,877.00 0.00 0.00 0.00 15,042,877.00 REHABILITACION EDIFICIOS DE ADMINISTRACION DE ADUANAS DG APOYO A LA GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA - PARTICIPACION FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Dirección General de Ingresos 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 Servicios Aduaneros 0.00 10,542,877.00 0.00 0.00 0.00 10,542,877.00 MINISTERIO PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 5,760,000.00 0.00 5,760,000.00 Transferencia al Ministerio Público 0.00 0.00 0.00 5,760,000.00 0.00 5,760,000.00 PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANO 0.00 0.00 0.00 1,456,055.00 0.00 1,456,055.00 Transferencia a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humano 0.00 0.00 0.00 1,456,055.00 0.00 1,456,055.00 PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES 0.00 0.00 1,999,999.24 2,200,690.46 41,743,153.52 45,943,843.22 EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL EST 0.00 0.00 1,999,999.24 2,200,690.46 41,743,153.52 45,943,843.22 18,695,446.55 0.00 0.00 0.00 85,442,909.81 104,138,356.36 0.00 0.00 0.00 0.00 4,002,053.66 4,002,053.66 18,695,446.55 0.00 0.00 0.00 81,440,856.15 100,136,302.70 CATEDRAL METROPOLITANA DE LEÓN 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 Catedral Metropolitana de León 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL PROYECTO DE ORDENAMIENT PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD (BM-3665-NI) FILTRADO POR : Entidad=18000 PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 Cuadro No.12 -A FP SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER ENTIDAD : MHCP USUARIO : DGP027 PAGINA: PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE CAPITAL DE: ENERO ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTO ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES SUBSIDIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COSTA ATLÁNTICA A: DICIEMBRE Rentas con Destino Espec. Recursos del Tesoro 1,517,898,202.79 0.00 5 de 6 11/03/2008 06:15:48 PM REPORTE: PRPSIEP131A FECHA: HORA: Rentas del Tesoro/Alivio Donaciones Externas Prestamos Externos Total 10,542,877.00 75,329,472.53 578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINA 27,580.65 0.00 0.00 0.00 2,346,386.69 2,373,967.34 REGULACION Y SUPERVISION DE MICROFINANZAS E INFORMACION 27,580.65 0.00 0.00 0.00 2,346,386.69 2,373,967.34 847,632.68 0.00 0.00 0.00 26,021,823.88 26,869,456.56 0.00 0.00 0.00 0.00 18,469,960.42 18,469,960.42 847,632.68 0.00 0.00 0.00 7,551,863.46 8,399,496.14 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION Y LA RECREAC 20,843,519.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,843,519.00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 20,843,519.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,843,519.00 Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEL SINAPRED, CREDITO 3487-NI Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales, Crédito 3487-NI ALCALDIA DE NIQUINOHOMO 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 ALCALDIA DE NIQUINOHOMO 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 ALCALDIA DE MANAGUA 0.00 0.00 0.00 28,044,775.00 0.00 28,044,775.00 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS 0.00 0.00 0.00 28,044,775.00 0.00 28,044,775.00 PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓ 185,966.42 0.00 0.00 0.00 296,957.20 482,923.62 PROGRAMA DE APOYO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDE 185,966.42 0.00 0.00 0.00 296,957.20 482,923.62 TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO 447,900.80 0.00 0.00 0.00 0.00 447,900.80 Tribunal Tributario Administrativo 447,900.80 0.00 0.00 0.00 0.00 447,900.80 PARROQUIA SAN PABLO APÓSTOL 127,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,500.00 Parroquia San Pablo Apóstol 127,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,500.00 ALCALDÍA DE JUIGALPA 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 Alcaldía de Juigalpa 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO 3,057,811.00 0.00 0.00 5,820,413.05 762,446.21 9,640,670.26 185,132.00 0.00 0.00 4,890,537.38 0.00 5,075,669.38 VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF-NI) 2,872,679.00 0.00 0.00 929,875.67 762,446.21 4,565,000.88 TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO 1,923,122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,923,122.00 PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURA TNRD 1,923,122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,923,122.00 ENCUESTAS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE VIDA INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA 6,366,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,366,825.00 MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL/INC 6,366,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,366,825.00 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD 3,833,679.19 0.00 0.00 0.00 0.00 3,833,679.19 PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN POBLACIÓN 531,774.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531,774.00 PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA JUVENIL 999,905.06 0.00 0.00 0.00 0.00 999,905.06 1,227,984.99 0.00 0.00 0.00 0.00 1,227,984.99 PROYECTO HAZ REALIDAD TU NEGOCIO 570,445.60 0.00 0.00 0.00 0.00 570,445.60 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO JUVENIL 503,569.54 0.00 0.00 0.00 0.00 503,569.54 1,080,132.00 0.00 0.00 28,610,430.93 88,810,394.00 118,500,956.93 ADQUISICION LANCHAS GUARDA PESCA PARA VIGILANCIA Y PROTE 0.00 0.00 0.00 0.00 88,810,394.00 88,810,394.00 DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUAN DE 380,000.00 0.00 0.00 24,931,194.00 0.00 25,311,194.00 PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGUA 700,132.00 0.00 0.00 3,679,236.93 0.00 4,379,368.93 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER 0.00 0.00 0.00 2,470,550.12 0.00 2,470,550.12 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INIM 0.00 0.00 0.00 2,470,550.12 0.00 2,470,550.12 PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN JUVENIL INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA ALCALDIA DE SAN CARLOS 0.00 0.00 0.00 485,000.00 0.00 485,000.00 RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN CARLOS 0.00 0.00 0.00 485,000.00 0.00 485,000.00 ALCALDIA DE CINCO PINOS 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 Alcaldía de Cinco Pinos 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 ALCALDIA DE MATAGALPA 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 Alcaldìa de Matagalpa 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 FILTRADO POR : Entidad=18000 PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 Cuadro No.12 -A FP SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER ENTIDAD : MHCP USUARIO : DGP027 PAGINA: PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE CAPITAL DE: ENERO ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTO 1,517,898,202.79 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 0.00 FINANCIERA NICARAGüENSE DE INVERSIONES A: DICIEMBRE Rentas con Destino Espec. Recursos del Tesoro 6 de 6 11/03/2008 06:15:48 PM REPORTE: PRPSIEP131A FECHA: HORA: Rentas del Tesoro/Alivio Donaciones Externas Prestamos Externos Total 10,542,877.00 75,329,472.53 578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FEDERACION NICARAGUENSE DE FUTBOL 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 Federación Nicaraguense de Futbol 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MA 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MAN 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 ALCALDIA DE SEBACO 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 PLAN EMERGENTE DE LA RED VIAL, INVIERNO 2007 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 10,542,877.00 75,329,472.53 578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97 TOTAL ------> FILTRADO POR : Entidad=18000 PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 1,517,898,202.79 Cuadro No. 13 Gobierno Central Servicio de Deuda Pública Interna Ejecución 2007 Córdobas Acreedor Intereses y Comisiones Presupuesto Actualizado Ejecución Grado de Ejecución % 1,158,851,622.00 1,116,911,857.66 96.38 1,133,839,582.00 1,096,058,394.53 96.67 9,928,850.00 7,313,998.00 924,367.00 161,607.00 21,259.00 261,380.00 1,246,239.00 777,103,042.00 777,103,042.00 10,109,482.00 1,638,746.00 561,886.00 3,670,591.00 4,238,259.00 189,507.00 189,507.00 327,863,144.00 286,778,303.00 41,084,841.00 8,645,557.00 1,935,295.00 6,710,262.00 9,913,988.93 7,313,997.51 924,367.16 161,606.66 21,259.30 256,824.39 1,235,933.91 739,336,714.72 739,336,714.72 10,109,482.75 1,638,746.26 561,886.40 3,670,590.88 4,238,259.21 189,507.43 189,507.43 327,863,143.73 286,778,303.11 41,084,840.62 8,645,556.97 1,935,294.97 6,710,262.00 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 98.26 99.17 95.14 95.14 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Comisiones 25,012,040.00 20,853,463.13 83.37 Otros Convenio MHCP/BCN colocaciones de Títulos Valores Deutsche Bank Letras de Tesorería 25,012,040.00 719,891.00 562,293.00 23,729,856.00 20,853,463.13 166,883.49 562,292.60 20,124,287.04 83.37 23.18 100.00 84.81 Amortización 2,776,937,106.00 2,639,723,480.95 95.06 Bonos Yesera C.A. y Guadalupe / Nueva Bonos Especiales Bayardo Romero Z. y Martha Ney M. Bonos Sucesión Dr. Elí Tablada Solís Bonos Rodolfo Manuel Arce Rodríguez Señores Narváez Gasteazoro BEP-Madrigal y Asociados BPI`s Certificados de Pago (BPI) Pagarés SIECA ICAITI Yesera C.A. y Guadalupe Yelba Carbajal Letras Letras de Cambio Margarita Vélez Otros Setencias Judiciales Firmes (Allan Smith Willey) Setencias Judiciales y Otras Deudas Contingentes Consejo Nacional del Café Alba Lea Robleto (ECONS 3) HEMCO de Nicaragua S.A. ENACAL MIFIC Finca La Flor Ministerio de Transporte e Infraestructura Mantenimiento de Valor Cuentas BID Deuda BANPRO Cleary Gottlieb & Steen Corte Centroamericana de Justicia IICA-MAGFOR / Cuotas 1999-2006 Licencias en uso de Microsoft Empresas Públicas Bonos del Tesoro/INPESCA /BT-200-02-INSS Banco Central Bonos Bancarios Bono de Tesoro / Deuda Externa 56,205,083.00 37,070,200.00 6,228,328.00 1,102,501.00 509,082.00 3,160,551.00 8,134,421.00 1,645,148,814.00 1,645,148,814.00 26,372,457.00 790,327.00 379,081.00 11,524,819.00 13,678,230.00 9,627,651.00 9,627,651.00 352,633,310.00 2,501,149.00 254,201,323.00 5,950,022.00 1,010,102.00 6,272,677.00 224,577,113.00 1,381,810.00 15,009,599.00 11,617,410.00 22,196,351.00 44,998,401.00 2,320,882.00 7,454,009.00 2,575,433.00 4,768,352.00 1,380,672.00 1,380,672.00 685,569,119.00 507,288,332.00 178,280,787.00 56,049,825.97 37,070,200.00 6,110,411.92 1,102,500.74 509,082.02 3,160,550.69 8,097,080.60 1,524,059,850.68 1,524,059,850.68 26,372,457.12 790,327.10 379,081.31 11,524,819.21 13,678,229.50 9,627,650.85 9,627,650.85 336,663,905.25 2,501,149.26 243,032,139.04 3,445,427.35 99.72 100.00 98.11 100.00 100.00 100.00 99.54 92.64 92.64 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.47 100.00 95.61 57.91 224,577,113.00 100.00 15,009,598.69 11,617,409.83 22,196,351.25 44,998,401.00 2,320,882.00 7,422,139.87 2,575,433.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.57 100.00 1,380,671.54 1,380,671.54 685,569,119.54 507,288,332.13 178,280,787.41 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Intereses Bonos Yesera C.A. y Guadalupe / Nueva Bonos Especiales Bayardo Romero Z. y Martha Ney M. Bonos Sucesión Dr. Elí Tablada Solís Bonos Rodolfo Manuel Arce Rodríguez Señores Narváez Gasteazoro BEP-Madrigal y Asociados BPI`s Certificados de Pago (BPI) Pagarés SIECA ICAITI Yesera C.A. y Guadalupe Yelba Carbajal Empresas Públicas Bonos del Tesoro/INPESCA /BT-200-02-INSS Banco Central Bonos Bancarios Bono de Tesoro / Deuda Externa Otros Setencias Judiciales y Otras Deudas Contingentes Deuda BANPRO TOTAL 3,935,788,728.00 3,756,635,338.61 95.45 Cuadro No. 14 Gobierno Central Servicio de Deuda Pública Externa Ejecución Período 2007 Córdobas Acreedor Presupuesto Actualizado Ejecución 552,513,315.00 511,605,806.94 92.60 Intereses 435,955,180.00 422,815,145.99 96.99 Club de París I.C.O. España Italia (MCC SPA) Alemania KFW Francia Natexis Banque Otros Bilaterales BIAPE República de Brasil Bulgargeomin/Bulgartabac China Pekin India MOHAN EXPORT Banco de México Polonia Eximbank China ICDF China Taiwan República de Checoslovaquia Nuevas Deudas Bilaterales I.C.O. España (Fondos de Contravalor) Multilaterales Banco C.A de Integración Económica (BCIE) Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Org.de Paises Exportadores de Petróleo (OPEP) Nuevas Deudas Multilaterales Banca Comercial Banca Comercial, Suplidores y Casos Especiales Proveedores LAAD 20,118,436.00 17,424,451.00 473,728.00 1,944,227.00 276,030.00 115,858,503.00 101,249.00 7,375,197.00 923,823.00 851,387.00 57,943.00 16,159,209.00 1,126,158.00 58,321,147.00 5,128,723.00 15,821,306.00 3,091,749.00 6,900,612.00 267,932,355.32 131,630,981.32 124,833,615.21 9,351,590.00 2,116,168.79 31,766,667.68 31,766,667.68 279,218.00 279,218.00 20,117,460.41 17,423,521.54 473,685.61 1,944,226.03 276,027.23 108,625,399.13 7,202,975.65 16,158,879.99 58,320,920.08 5,128,580.04 15,820,984.54 2,098,188.86 3,894,869.97 265,816,186.45 131,630,981.32 124,833,615.21 9,351,589.92 28,256,100.00 28,256,100.00 - 100.00 99.99 99.99 100.00 100.00 93.76 Comisiones 116,558,135.00 88,790,660.95 76.18 Club de París I.C.O. España Alemania KFW Francia Natexis Banque Otros Bilaterales República de Brasil República de Bulgaria Eximbank China ICDF China Taiwan Nuevas Deudas Bilaterales Multilaterales Banco C.A de Integración Económica (BCIE) Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Fondo Interamericano de Desarrollo Agropecuario (FIDA) Fondo Nórdico de desarrollo (FND) Asociación Internacional de Desarrollo (IDA) Org.de Paises Exportadores de Petróleo (OPEP) Nuevas Deudas Multilaterales 1,474,091.06 1,003,696.49 467,634.30 2,760.27 1,443,529.84 79,177.09 237,383.61 447,004.20 544,242.09 135,722.85 113,640,514.10 22,690.32 32,943,719.00 325,906.00 5,669,381.00 43,695,707.00 10,408,008.00 20,575,102.78 1,473,767.60 1,003,373.03 467,634.30 2,760.27 1,348,529.53 79,177.09 237,383.61 447,004.20 543,952.49 41,012.14 85,968,363.82 22,690.32 25,834,539.18 325,700.47 5,669,298.05 43,695,683.22 10,407,876.31 12,576.27 99.98 99.97 100.00 100.00 93.42 100.00 100.00 100.00 99.95 30.22 75.65 100.00 78.42 99.94 100.00 100.00 100.00 0.06 Amortización 716,204,329.00 691,212,733.85 96.51 Club de París I.C.O. España Otros Bilaterales República de Brasil República de Bulgaria Banco de México Eximbank China ICDF China Taiwan Hungria Finlandia (Fondos de Contravalor) I.C.O. España (Fondos de Contravalor) Alemania KFW (Fondos de Contravalor) Multilaterales Banco C.A de Integración Económica (BCIE) Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Fondo Nórdico de Desarrollo (FND) Org.de Paises Exportadores de Petróleo (OPEP) Otros Aportes y contribuciones a Organismos Internacionales 38,848,271.76 38,848,271.76 282,743,680.24 8,752,666.90 23,738,362.00 78,904,408.00 131,520,097.72 9,873,701.00 34,210.00 3,413,769.00 23,002,866.24 3,503,599.38 354,526,219.00 95,618,060.18 202,435,641.68 1,094,135.14 55,378,382.00 40,086,158.00 40,086,158.00 38,837,047.47 38,837,047.47 279,324,502.12 8,752,666.90 23,738,361.23 78,903,578.38 131,520,097.72 9,834,911.22 33,904.08 2,862,127.49 23,002,866.24 675,988.86 335,334,386.10 76,426,227.36 202,435,641.68 1,094,135.14 55,378,381.92 37,716,798.16 37,716,798.16 99.97 99.97 98.79 100.00 100.00 100.00 100.00 99.61 99.11 83.84 100.00 19.29 94.59 79.93 100.00 100.00 100.00 94.09 94.09 1,268,717,644.00 1,202,818,540.79 94.81 Intereses y Comisiones TOTAL Grado de Ejecución % 97.66 100.00 100.00 100.00 100.00 67.86 56.44 99.21 100.00 100.00 100.00 88.95 88.95 Cuadro No. 15 Gobierno Central Detalle de Incorporaciones (Ampliaciones) Fuente / Institución / Proyecto o Actividad Período 2007 Córdobas INSTITUCIÓN / FUENTE / PROYECTO O ACTIVIDAD CORTE SUPREMA DE JUSTICIA RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ Servicios de Apoyo Administrativo Total % 3,645,665.00 0.7% 3,645,665.00 3,645,665.00 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 42,904.50 RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ Dirección Superior Servicios Administrativo Financiero Servicio de Planificación y Desarrollo Institucional Servicio de Relaciones Institucionales Dirección y Coordinación, Servicio de Auditoría Externa Sectorial y Regional Dirección y Coordinación, Control Preventivo, Asesoría Legal Dirección y Coordinación Servicio de Registro y Control de Firmas Privadas Contadores Públicos Independientes MINISTERIO DE GOBERNACION 42,904.50 9,812.43 19,494.65 1,252.44 9,059.72 1,050.37 660.18 753.63 821.08 83,277,736.36 RENTAS DEL TESORO 1/ Auxilio Judicial a resoluciones de los Tribunales Dirección y Coordinación de Policía Nacional Vigilancia y Desarrollo Comunitario Planificación y Evaluación de la actividad Policial Regulación Vial e investigación de accidentes Administración de Recursos Humanos Investigación a Delitos de orden económico Administración de los recursos financieros Investigación a Delitos relacionados al tráfico de drogas Logística y mantenimiento de Equipos y locales Operaciones Especiales Antidisturbios Protección a máximas autoridades del Estado Peritaje Científico y de Medicina Forense Análisis de información sobre el crimen organizado Atención a Grupos Juveniles y Sociales Supervisión de la actuación Policial e Investigación de Denuncias a Funcionarios Asesoramiento Jurídico Asistencia Técnica y Registro de Antecedentes Policiales Enlace con la Organización de Policía Internacional Estudio, Control y Supervisión de Proyectos Servicios de Seguridad y Orden Público en el resto del País Difusión de Información de la Labor Policial Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 2 ) Formación y Capacitación Policial Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 3 ) Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 4 ) Servicios Policiales y Administrativos Atención Informática e Interconexión Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 5 ) Atención Integral de la Salud Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 6 ) 51,537,081.35 109,735.26 16,611,903.54 75,286.89 94,676.43 759,817.27 512,201.16 570,072.94 1,470,807.15 63,805.74 2,826,610.44 38,538.00 183,687.22 109,318.07 5,601.57 296,300.46 172,446.13 142,775.46 181,131.78 1,160,514.88 32,636.43 5,071,979.00 478,416.93 136,982.58 2,995,403.92 160,461.51 38,238.00 14,047,782.03 2,858,785.08 138,859.04 67,881.83 124,424.61 RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ Auxilio Judicial a resoluciones de los tribunales Dirección y Coordinación, Actividades Centrales Dirección y Coordinación de Policía Nacional Vigilancia y Desarrollo Comunitario Planificación y Evaluación de la actividad Policial Regulación Vial e investigación de accidentes 30,072,484.08 30,473.38 2,000,000.00 368,666.72 146,058.15 36,286.58 21,225.81 1/4 0.0% 15.6% Cuadro No. 15 Gobierno Central Detalle de Incorporaciones (Ampliaciones) Fuente / Institución / Proyecto o Actividad Período 2007 Córdobas INSTITUCIÓN / FUENTE / PROYECTO O ACTIVIDAD Total Administración de Recursos Humanos Administración de los recursos financieros Control y Supervisión de armas y municiones Investigación a Delitos de orden económico Investigación a Delitos relacionados al tráfico de drogas Protección a máximas autoridades del Estado Logística y mantenimiento de Equipos y locales Operaciones Especiales Antidisturbios Peritaje Científico y de Medicina Forense Análisis de información sobre el crimen organizado Atención a Grupos Juveniles y Sociales Supervisión de la actuación Policial e Investigación de Denuncias a Funcionarios Asesoramiento Jurídico Asistencia Técnica y Registro de Antecedentes Policiales Enlace con la Organización de Policía Internacional Estudio, Control y Supervisión de Proyectos Servicios de Seguridad y Orden Público en el resto del País Difusión de Información de la Labor Policial Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 2 ) Formación y Capacitación Policial Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 3 ) Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 4 ) Servicios Policiales y Administrativos Atención Informática e Interconexión Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 5 ) Atención Integral de la Salud Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 6 ) Seguridad y Educación Vial Servicios de seguridad y orden público en el resto del país Dirección y Coordinación, Sistema Penitenciario Nacional Dirección y Coordinación, Migración y Extranjería Control y Despachos Migratorios Dirección y Coordinación, Bomberos de Nicaragua % 4,605.82 1,214,657.09 110,922.60 24,969.54 8,599.86 13,805.44 15,837,342.62 23,470.31 15,876.71 31,191.81 4,316.91 13,625.26 3,733.65 10,832.99 13,040.46 4,936.49 791,651.02 9,629.06 14,835.35 10,614.35 62,456.85 13,179.36 1,523.47 876.87 20,044.25 27,818.62 19,326.07 1,673,835.49 379,113.55 2,892,369.93 3,984,295.89 135,777.22 96,498.53 1,668,170.93 DONACIONES EXTERNAS 4/ Gobierno de Alemania Dirección y Coordinación, Bomberos de Nicaragua 354,228.75 354,228.75 Gobierno de China Pekín Dirección y Coordinación, Migración y Extranjería 19,375.00 19,375.00 Gobierno de Estados Unidos de América Dirección y Coordinación, Sistema Penitenciario Nacional MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 1,294,567.18 1,294,567.18 5,421,576.42 RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ Política Exterior y Cooperación Externa 1.0% 5,421,576.42 5,421,576.42 MINISTERIO DE DEFENSA 4,530,187.18 RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ Seguridad y Protección por recursos pesqueros 1,038,613.76 1,038,613.76 DONACIONES EXTERNAS 3/ 3,491,573.42 Gobierno de Dinamarca Apoyo Logístico Huracán Félix/Danida 3,491,573.42 3,491,573.42 2/4 0.8% Cuadro No. 15 Gobierno Central Detalle de Incorporaciones (Ampliaciones) Fuente / Institución / Proyecto o Actividad Período 2007 Córdobas INSTITUCIÓN / FUENTE / PROYECTO O ACTIVIDAD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ Administración Financiera Gubernamental Administración Bienes del Estado Dirección y Coordinación de Contrataciones Administrativas del Estado MINISTERIO DE EDUCACION Total % 9,364,488.57 1.8% 9,364,488.57 2,601,669.14 2,040,854.00 4,721,965.43 11,604,716.91 DONACIONES EXTERNAS 4/ Programa Mundial de Alimentos PMA Programa integral de Nutrición Escolar (PINE) 2.2% 11,604,716.91 11,604,716.91 MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 22,784,170.80 DONACIONES EXTERNAS 3/ Gobierno del Japón Programa de Emergencia para reparación de caminos en Nicaragua MINISTERIO DEL TRABAJO 22,784,170.80 22,784,170.80 956,414.73 DONACIONES EXTERNAS 4/ Gobierno de Estados Unidos de América Servicios Administrativos Financieros 4.3% 0.2% 956,414.73 956,414.73 MINISTERIO DE SALUD 12,000,000.00 RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ Gestión Administrativa Financiera 2.2% 12,000,000.00 12,000,000.00 MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ 225,516.67 DONACIONES EXTERNAS 3/ Programa Red de Protección Social Fase III 0.0% 225,516.67 225,516.67 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 380,063,984.50 CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE 2,988,545.44 RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ Transferencia Consejo R.A.A.N. 2,988,545.44 2,988,545.44 MINISTERIO PUBLICO 9,604,117.95 RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ Transferencia al Ministerio Público 9,604,117.95 9,604,117.95 SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION Y ATENCION DE DESASTRES RENTAS DEL TESORO 5/ Fondo de Emergencia Huracán Félix 347,450,435.21 100,000,000.00 100,000,000.00 DONACIONES EXTERNAS 3/ ALBA Caribe Fondo de Emergencia Huracan Félix 240,215,848.80 240,215,848.80 3/4 71.2% Cuadro No. 15 Gobierno Central Detalle de Incorporaciones (Ampliaciones) Fuente / Institución / Proyecto o Actividad Período 2007 Córdobas INSTITUCIÓN / FUENTE / PROYECTO O ACTIVIDAD Total Gobierno de Francia Fondo de Emergencia Huracan Félix 7,234,586.41 7,234,586.41 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS 17,493,064.00 RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ Servicios Aduaneros 17,493,064.00 17,493,064.00 TRANSFERENCIA A LAS ALCALDIAS POR RECAUDACIONES DE EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ Transferencias a las Alcaldias 2,109,981.51 2,109,981.51 2,109,981.51 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION Y LA RECREACION FISICA RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ Consejo Nacional del Deporte, la Educación y la Recreación Física FONDO DE DESARROLLO MINERO 199,619.82 199,619.82 199,619.82 218,220.57 RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ Fondo de Desarrollo Minero 218,220.57 218,220.57 TOTAL DE AMPLIACIONES 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ % 533,917,361.64 100.0% De conformidad al Arto. 7 de la Ley 615, Ley Anual de Presupuesto General de la República 2007 De conformidad al Arto. 53 de la Ley 550, Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario De conformidad al Arto. 13 de la Ley 635, Ley de Modificación a la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2007 De conformidad al Arto. 15 de la Ley 615, Ley Anual de Presupuesto General de la República 2007 De conformidad al Arto. 14 de la Ley 635, Ley de Modificación a la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2007 4/4 Cuadro No. 16 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO EN POBREZA DE: ENERO A: DICIEMBRE ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BANCO MUNDIAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PROYECTOS CENTRALES IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA CAPACITACIÓN EN CUIDO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOCA DOTACIÓN DE PUPITRES Y SET MOBILIARIO PARA PREESCOLAR Y MAEST ESTUDIOS, DISEÑO Y DIAGNÓSTICO, PASEN (BM 3978-NI) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PASEN (BM 3978-NI) REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN LA REGIÓN AU SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA JÓVENES Y ADULTOS (PRESTA CURSO DE HABILITACIÓN LABORAL (OEI/CAM) FORTALECIMIENTO DEL BACHILLERATO APLICADO, (OEI/CAM) PROGRAMA DE NUTRICIÓN ESCOLAR (PINE) EDUCACIÓN MULTIGRADO PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL SERVICIOS AGROSANITARIOS SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL ( BID-1500-SF-NI MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS III PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MEJORAS DEL CAMINO SANTA CLARA - SUSUCAYÁN - EL JÍCARO (BCIE 1 REHABILITACIÓN DE CARRETERA CHINANDEGA - GUASAULE (BCIE 1576 MEJORAS EN LA CARRETERA RÍO BLANCO - PUERTO CABEZAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PAVIMENTADA EL VIEJO - EL CON RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TELICA - MALP REFUERZO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA CHINAN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL CONGO - EMP REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL VIEJO-TONAL ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS (BID 1530/SF-NI) OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (BID 1530 /SF-NI) REHABILITACIÓN CARRETERA LA VIRGEN - SAN JUAN DEL SUR (BM CR-4 ADOQUINADO DE CAMINOS A TRAVÉS DE MÓDULOS COMUNITARIOS (MC REHABILITACIÓN DE CARRETERA DIRIAMBA - CASARES - LA BOQUITA (B ADOQUINADO DEL CAMINO PALACAGUINA - TELPANECA- SAN JUAN DEL DISEÑO DE OBRAS DE ADOQUINADO (BM CR-4185-NI) MANTENIMIENTO VIAL FOMAV (BID 1599/SF-NI) PAVIMENTACIÓN CARRETERA ACOYAPA - SAN CARLOS MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO A CIUDAD SANDINO - ZONA FR CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL OTROS PROYECTOS DE REVESTIMIENTO DE CARRETERAS REVESTIMIENTO DE CARRETERA EMPALME DE TICUANTEPE - VERACRU OTROS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERMUNICIPALE DRENAJE DE CARRETERAS FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PAGINA: FECHA: HORA: REPORTE: DEVENGADO ACUMULADO 1 de 8 28/02/2008 08:18:26 AM PRPSIEP134 SALDO DEVENGAR 345,205,000.00 315,775,707.89 29,429,292.11 153,258,351.00 60,084,812.00 4,000,000.00 8,000,000.00 4,000,000.00 1,192,600.00 3,434,400.00 4,000,000.00 6,001,691.00 7,488,464.00 5,485,195.00 3,108,825.00 1,541,682.00 6,200,000.00 5,631,955.00 129,190,428.38 37,134,071.37 24,067,922.62 22,950,740.63 703,112.18 601,574.29 148,047.04 698,126.46 578,865.19 0.00 3,222,350.48 6,250,985.83 2,720,332.47 1,602,593.14 1,256,356.36 569,088.18 4,599,309.01 93,173,539.00 6,314,000.00 787,150.00 423,850.00 17,000,000.00 197,000.00 68,451,539.00 92,056,357.01 2,832,612.00 2,832,612.00 2,832,612.00 3,296,887.82 7,398,425.71 3,851,952.96 494,473.54 2,855,534.81 4,000,000.00 2,779,340.52 1,237,478.17 2,764,862.53 1,506,231.86 285,325.64 5,630,911.82 1,032,645.99 6,264,798.29 777,345.90 423,257.64 16,297,596.87 186,194.72 68,107,163.59 2,776,269.69 2,776,269.69 2,776,269.69 147,061,665.00 98,086,025.00 7,736,691.00 399,774.00 4,952,678.54 32,690,306.00 1,675,843.63 1,557,441.15 1,711,830.07 359,744.33 407,276.69 74,103.81 134,928.85 4,460,270.85 5,578,259.64 6,304,954.25 37,778.94 40,273.53 3,039,566.00 1,389,366.00 25,534,937.72 144,809,545.82 97,467,105.73 48,975,640.00 9,400,000.00 576,000.61 18,126,305.11 20,873,334.28 47,342,440.09 7,736,690.13 399,773.67 4,952,180.35 32,264,928.15 1,590,011.54 1,613,202.35 2,107,376.41 262,273.90 303,275.79 36,324.87 0.00 4,460,270.85 5,472,715.60 6,304,954.25 0.00 0.00 3,038,832.14 1,389,366.00 25,534,929.73 7,658,661.39 2,039,141.75 17,906,293.84 19,738,343.11 1,117,181.99 49,201.71 9,804.10 592.36 702,403.13 10,805.28 344,375.41 56,342.31 56,342.31 56,342.31 2,252,119.18 618,919.27 0.87 0.33 498.19 425,377.85 85,832.09 -55,761.20 -395,546.34 97,470.43 104,000.90 37,778.94 134,928.85 0.00 105,544.04 0.00 37,778.94 40,273.53 733.86 0.00 7.99 1,633,199.91 1,741,338.61 -1,463,141.14 220,011.27 1,134,991.17 Cuadro No. 16 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO EN POBREZA DE: ENERO A: DICIEMBRE ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO ACTUALIZADO PAGINA: FECHA: HORA: REPORTE: DEVENGADO ACUMULADO 2 de 8 28/02/2008 08:18:26 AM PRPSIEP134 SALDO DEVENGAR RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BANCO MUNDIAL MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ ACTIVIDADES CENTRALES 24,287,930.00 0.00 24,181,893.00 0.00 106,037.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,440,899.50 59,100.50 59,100.50 17,107,280.00 7,020,415.21 10,086,864.79 17,077,699.56 7,017,512.52 10,060,187.04 29,580.44 2,902.69 26,677.75 PREVENCIÓN DEL RIESGO SOCIAL Y ATENCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL 2,680,650.00 2,663,293.94 17,356.06 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN A 2,680,650.00 2,663,293.94 17,356.06 17,764,442.00 10,757,300.00 10,757,300.00 14,817,571.00 10,757,300.00 2,946,871.00 0.00 0.00 7,007,142.00 2,555,000.00 2,620,915.00 1,831,227.00 4,060,271.00 1,787,869.00 1,661,993.00 610,409.00 2,946,871.00 767,131.00 958,922.00 1,220,818.00 809,772,880.00 789,318,237.79 20,454,642.21 187,610,653.00 3,333,862.33 47.50 3,333,814.83 173,874,129.55 3,333,814.83 13,736,523.45 47.50 47.50 0.00 11,587,443.00 5,600,000.00 4,806,124.00 1,181,319.00 9,178,069.12 172,689,347.67 170,152.00 2,429,250.00 33,832,492.93 73,237,395.81 27,874.50 82,350.00 644,640.00 294.50 2,936,001.39 106,755.00 589,678.50 30,608,172.69 5,599,730.85 7,406,556.50 1,039,003.00 4,576,000.00 9,403,000.00 161,362,245.60 204,916,377.00 12,344,800.00 6,100,000.00 203,404,315.53 12,250,389.68 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 12 PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ NICARAGÜENSE FASE II ASISTENCIA INTEGRADA A MUJERES Y NIÑOS VULNERABLES ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA FONDO DE MANTENIMIENTO (MECD/FISE) EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA REHABILITACIÓN SUBESTACIÓN NANDAIME AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA REHABILITACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA MANAGUA (FASE RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID MINISTERIO DE EDUCACIÓN ACTIVIDADES CENTRALES SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MATAGALPA PROYECTOS CENTRALES DOTACIÓN DE PUPITRES Y SET MOBILIARIO PARA PREESCOLAR Y MAEST FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE CENTROS DE ED LEGALIZACIÓN DE PROPIEDADES A NIVEL NACIONAL (CPS) SERVICIOS EDUCATIVOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CENTRALIZADA SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CENTRALIZADA FORMACIÓN CONTINUA A DOCENTES SERVICIOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA SERVICIOS DE PREESCOLARES COMUNITARIOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPA SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO DE ALFABETIZACIÓN SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS SUBVENCIONADOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS SUBVENCIONADO REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ESCOLARES DE LA EDUCACIÓN BÁS REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LOS DEPARTAMEN MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL PROYECTOS CENTRALES APOYO A FAMILIAS RURALES EN ZONAS AFECTADAS POR SEQUÍAS E INU FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 4,440,899.50 10,757,300.00 0.00 3,333,814.83 5,600,000.00 3,437,712.65 140,356.47 170,152.00 2,429,250.00 28,497,562.80 71,113,084.27 27,580.00 76,008.46 456,960.00 0.00 2,936,001.39 106,755.00 422,928.70 31,393,572.88 5,599,730.85 7,406,556.50 1,039,002.00 3,400,962.36 6,286,138.39 6,066,031.04 2,409,373.88 0.00 1,368,411.35 1,040,962.53 11,327,102.07 0.00 0.00 5,334,930.13 2,124,311.54 294.50 6,341.54 187,680.00 294.50 0.00 0.00 166,749.80 -785,400.19 0.00 0.00 1.00 1,175,037.64 3,116,861.61 1,512,061.47 94,410.32 33,968.96 Cuadro No. 16 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO EN POBREZA DE: ENERO A: DICIEMBRE ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO ACTUALIZADO PAGINA: FECHA: HORA: REPORTE: DEVENGADO ACUMULADO 3 de 8 28/02/2008 08:18:26 AM PRPSIEP134 SALDO DEVENGAR RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL PROYECTOS CENTRALES ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRE PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INTA-PRORURAL) MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL OTROS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERMUNICIPALE DRENAJE DE CARRETERAS RAAN, 10 KM. TRAMO SIUNA - WASLALA MASAYA, 3 KM. LA CURVA - NIQUINOHOMO MASAYA, 2.2 KM. TRAMO MASATEPE - FÁTIMA RAAS, 15 KM. TRAMO YOLAINA - LA FONSECA BOACO, 20 KM. TRAMO LA SUBASTA - CAMOAPA BOACO, 1.5 KM. TRAMO SANTA RITA - CAMAGUEY MADRIZ, 15 KM. TRAMO EL LIMÓN - RÍO ARRIBA MATAGALPA, 20 KM. TRAMO EL JOBO - MATIGUÁS RAAS, 15 KM. TRAMO NUEVA GUINEA - LA UNIÓN JINOTEGA, 4 KM. TRAMO EL MOJÓN - LA REFORMA MATAGALPA, 12 KM. TRAMO LA DALIA - CARATERA MASAYA, 2.2 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - GUAPINOL MASAYA, 6.5 KM. TRAMO LA CURVA - EL PORTILLO MATAGALPA, 22 KM. TRAMO LA DALIA - BULL BULL MASAYA, 1 KM. TRAMO EL CARMEN - LAS CAROLINAS BOACO, 15 KM. TRAMO RANCHO ROJO - LA CALAMIDAD JINOTEGA, 14 KM. TRAMO LA PORRITA - SACRAMENTO JINOTEGA, 4 KM. TRAMO LA PARRANDA - LA SULTANA MADRIZ, 3 KM. TRAMO BUENOS AIRES - OJO DE AGUA MADRIZ, 7 KM. TRAMO EL NARANJO - LOS PLANCITOS JINOTEGA, 20 KM. TRAMO LA COLONIA - CERRO VERDE JINOTEGA, 3 KM. TRAMO JINIOTEGA - EMPALME SISLE NUEVA SEGOVIA, 1.6 KM. TRAMO DIPILTO - LA LAGUNA JINOTEGA, 7 KM. TRAMO LA PAZ DEL TUMA - EL DORADO NUEVA SEGOVIA, 1.5 KM. TRAMO DIPILTO - EL NARANJO NUEVA SEGOVIA, 5.4 KM. TRAMO DIPILTO - LAS NUBES CARAZO, 2.5 KM. TRAMO CAMPOS AZULES - CAÑAS BLANCAS JINOTEGA, 6 KM. TRAMO LOS CHAGUITONES - SANTA MARÍA MASAYA, 7 KM. TRAMO PILA GRANDE - MIRAZUL DEL LLANO CARAZO, 3 KM. TRAMO DIRIAMBA - LA REFORMA - EL TANQUE CARAZO, 4.2 KM. TRAMO TANQUE - SANTIAGO-LAS CAROLINAS NIEVA SEGOVIA, 5 KM. TRAMO NUEVO AMANECER - EL CORTÉS MADRIZ, 16 KM. TRAMO SAN JUÁN DEL RÍO COCO - EL OJOCHE CARAZO, 2.5 KM. TRAMO CAMPOS AZULES - TREPADA DE PIEDRA CARAZO, 3 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - LA POMA - LOS MUÑONES GRANADA, 16 KM. TRAMO MONTEVERDE - SAN JOSÉ DE MOMBACHO NUEVA SEGOVIA, 10 KM. TRAMO LAS MANOS - MATA DE PLÁTANO NUEVA SEGOVIA, 18 KM. TRAMO SAN FERNANDO - LAS CAMELIAS ESTELÍ, 20 KM. TRAMO ESCUELA AGRIC. Y GANAD.- MIRAFLORES CARAZO, 5 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - EL CARMEN - EL PORTILLO CARAZO, 6.3 KM. TRAMO DIRIAMBA - VERSALLE - LOS GUTIERREZ JINOTEGA, 11 KM. TRAMO ENTRADA LA FUNDADORA - LA PARRANDA FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 6,244,800.00 6,184,358.64 60,441.36 185,000,000.00 185,000,000.00 183,582,348.85 1,417,651.15 1,417,651.15 7,571,577.00 7,571,577.00 7,571,577.00 155,958,793.00 155,958,793.00 85,240,076.00 16,887,202.00 1,858,719.00 274,725.00 201,465.00 2,788,078.00 1,831,501.00 137,363.00 1,373,626.00 1,831,501.00 2,788,078.00 366,300.00 1,098,901.00 201,465.00 595,238.00 2,014,651.00 91,575.00 1,373,626.00 1,282,051.00 366,300.00 274,725.00 641,025.00 1,831,501.00 274,727.00 146,520.00 641,025.00 137,363.00 494,505.00 228,938.00 549,450.00 641,025.00 274,725.00 384,615.00 457,875.00 1,465,201.00 228,938.00 274,725.00 1,465,201.00 915,751.00 1,648,351.00 2,542,649.00 457,875.00 576,923.00 1,007,326.00 155,714,655.68 155,714,655.68 183,582,348.85 7,571,577.00 85,190,362.39 16,692,778.39 1,858,718.50 272,158.73 11,553.45 2,953,706.13 1,831,495.12 1,368,992.91 0.00 0.00 2,622,449.37 1,565,933.70 1,572,189.74 194,169.57 651,302.67 1,541,362.49 88,102.34 0.00 1,282,050.89 597,527.29 0.00 0.00 0.00 0.00 146,519.51 1,334,707.00 137,362.59 2,530,892.66 0.00 531,135.48 36,706.13 16,711.38 3,508,145.11 457,875.32 1,485,564.97 25,681.82 16,647.50 1,434,556.13 915,750.65 1,648,351.14 3,717,436.40 24,969.48 31,133.18 1,007,321.70 0.00 0.00 244,137.32 244,137.32 49,713.61 194,423.61 0.50 2,566.27 189,911.55 -165,628.13 5.88 -1,231,629.91 1,373,626.00 1,831,501.00 165,628.63 -1,199,633.70 -473,288.74 7,295.43 -56,064.67 473,288.51 3,472.66 1,373,626.00 0.11 -231,227.29 274,725.00 641,025.00 1,831,501.00 274,727.00 0.49 -693,682.00 0.41 -2,036,387.66 228,938.00 18,314.52 604,318.87 258,013.62 -3,123,530.11 -0.32 -20,363.97 203,256.18 258,077.50 30,644.87 0.35 -0.14 -1,174,787.40 432,905.52 545,789.82 4.30 Cuadro No. 16 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO EN POBREZA DE: ENERO A: DICIEMBRE ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO ACTUALIZADO PAGINA: FECHA: HORA: REPORTE: DEVENGADO ACUMULADO 4 de 8 28/02/2008 08:18:26 AM PRPSIEP134 SALDO DEVENGAR RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL MATAGALPA, 15 KM. TRAMO EMPALME SANTA RITA - SAN DIONISIO MATAGALPA, 25 KM TAMAO MATAGALPA - JUMAIQUI - MONTE VERDE BOACO, 3.5 KM. TRAMO LOS VALCANES - MOMBACHITO - SANTA RITA. GRANADA, 10 KM. TRAMO GRANADA - LAS DELICIAS - LOS GUTIERREZ JINOTEGA, 15 KM. TRAMO EMPALME SAN JOSÉ - LOS PLANES DE VILÁN GRANADA, 5.8 KM. TRAMO DULCE NOMBRE - SAN JOSÉ DE MONTE REDO CHONTALES, 8 KM. TRAMO SANTO TOMÁS - EMPALME SAN PEDRO DE LÓ REHABILITACIÓN DE CAMINOS, HURACÁN FÉLIX MINISTERIO DE SALUD ACTIVIDADES CENTRALES GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA PROYECTOS CENTRALES DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECIMIENTO SNIP/MINSA DOTACIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO RED DE SERVICIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA PUESTOS DE SALUD EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL DE ATENC EQUIPAMIENTO NO MÉDICO PARA UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL DE ATE SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA SERVICIOS DE EMERGENCIA SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN ATENCIÓN AMBULATORIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ACCIONES DE PREVENCIÓN GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SERVICIOS DE APOYO GENERALES GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS SILAIS SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO SOSTENIMIENTO DE EQUIPOS HOSPITALARIOS CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO SOSTENIMIENTO DE EQUIPOS EN UNIDADES DE SALUD DEL PRIMER NIVE REPARACIÓN DE EQUIPO HOSPITALARIO HOSPITAL LA TRINIDAD HOSPITAL SAN JOSÉ DE DIRIAMBA HOSPITAL LUIS FELIPE MONCADA DE SAN CARLOS HOSPITAL ROBERTO CALDERÓN GUTIÉRREZ DE MANAGUA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - DGIDT COMPRA DE PAQUETE BÁSICO DE SERVICIO (PBSS) COMPRA DE PAQUETE BÁSICO DE SERVICIOS (PBSS) FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA RURAL REHABILITACIÓN DE CASAS MATERNAS REHABILITACIÓN DE PUESTOS DE SALUD REHABILITACIÓN DE CENTROS DE SALUD ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL PROGRAMA DE REACTIVACIÒN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-SF-NI) FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE) FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 1,373,626.00 2,289,377.00 320,513.00 915,751.00 1,373,626.00 531,135.00 732,601.00 8,258,764.00 0.00 4,647,302.61 462,514.97 907,353.58 1,373,626.02 30,172.14 732,600.53 8,258,764.00 1,373,626.00 -2,357,925.61 -142,001.97 8,397.42 -0.02 500,962.86 0.47 0.00 153,454,139.00 2,552,752.11 2,552,752.11 150,747,231.95 2,552,752.11 2,706,907.05 0.00 0.00 26,343,858.00 3,702,466.00 595,920.00 5,406,091.58 2,557,485.42 9,975,685.00 4,106,210.00 26,035,388.76 124,557,528.89 532,336.98 394,957.44 9,422,656.45 30,661,975.88 417,725.00 4,353,246.15 244,990.75 4,948,777.22 266,168.49 402,579.53 9,901,786.27 83,070.38 3,000,000.00 15,143.35 3,000,000.00 1,067,876.00 250,000.00 4,733,656.65 2,835,039.00 282,832.41 17,031,553.11 23,810,000.00 400,000.00 269,889.48 6,231,268.35 122,159,091.08 62,603,770.00 9,549,368.00 9,549,368.00 62,011,901.53 9,549,368.00 283,410.00 283,410.00 283,410.00 2,552,752.11 3,627,617.82 509,568.42 5,406,091.08 2,431,674.00 9,954,270.50 4,106,166.94 532,336.98 394,957.44 9,472,704.04 30,661,975.88 417,724.57 4,303,198.13 244,990.75 4,948,777.22 266,168.49 402,579.53 9,901,786.27 83,070.37 2,999,999.99 15,143.35 3,000,000.00 824,880.24 0.00 4,079,356.20 2,495,739.90 282,831.91 16,941,717.87 23,505,519.73 152,364.40 0.00 6,231,267.82 9,549,368.00 283,410.00 308,469.24 74,848.18 86,351.58 0.50 125,811.42 21,414.50 43.06 2,398,437.81 0.00 0.00 -50,047.59 0.00 0.43 50,048.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 242,995.76 250,000.00 654,300.45 339,299.10 0.50 89,835.24 304,480.27 247,635.60 269,889.48 0.53 591,868.47 0.00 0.00 0.00 0.00 Cuadro No. 16 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO EN POBREZA DE: ENERO A: DICIEMBRE ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO ACTUALIZADO PAGINA: FECHA: HORA: REPORTE: DEVENGADO ACUMULADO 5 de 8 28/02/2008 08:18:26 AM PRPSIEP134 SALDO DEVENGAR RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 39,661,330.00 39,546,378.99 114,951.01 39,661,330.00 39,546,378.99 114,951.01 6,504,673.00 1,165,077.00 604,189.00 4,735,407.00 6,504,672.30 0.70 0.70 0.00 0.00 3,104,989.00 359,387.00 2,745,602.00 2,628,073.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 TRANSFERENCIA AL INTECNA 1,500,000.00 0.00 0.00 PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES 2,000,000.00 1,999,999.24 0.76 EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO ( 2,000,000.00 1,999,999.24 0.76 45,229,148.00 44,356,153.46 31,808,704.34 1,661,760.91 1,604,280.00 1,262,928.75 5,227,239.46 50,000.00 2,700,000.00 41,240.00 43,566,003.55 42,823,459.08 1,663,144.45 1,532,694.38 638,546.71 67,699.79 59,847.19 208,164.56 495,696.13 35,000.00 0.00 27,740.00 872,994.54 244,074.00 39,650.00 332,583.54 256,687.00 742,544.47 244,074.00 0.00 314,904.88 183,565.59 130,450.07 0.00 39,650.00 17,678.66 73,121.41 927,360,000.00 924,412,967.22 2,947,032.78 831,680,000.00 9,207,472.23 734,056.47 4,140.00 1,051,642.86 137,345.56 487,015.75 468,548.57 24,888.00 1,913,225.61 210.00 254,957.36 771,113.14 757,164.60 630.00 87,975.00 210.00 214,031.16 828,795,051.66 8,271,523.33 2,884,948.34 935,948.90 72,529.07 0.00 249,238.45 111,133.98 10.75 0.00 24,678.00 19,775.39 0.00 43,642.94 57,952.39 0.00 0.00 0.00 0.00 24,141.85 AGUA Y SANEAMIENTO EN ZONAS DE ALTO POTENCIAL ECONÓMICO (JUI COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA ELECTRIFICACIÓN RURAL (CNE) EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MATIGUAS-SIUNA Y OBRAS ASOCIADAS (BID INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PROYECTOS CENTRALES ELECTRIFICACIÓN RURAL DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA US FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFIC PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3780/TF051 DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CALIGUATE PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACIÓN EÓLICA EN PEQUEÑOS PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTR DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA- ATN/JF-9 PROGRAMA EUROSOLAR RENTAS DEL TESORO / ALIVIO CLUB DE PARIS MINISTERIO DE EDUCACIÓN ACTIVIDADES CENTRALES SERVICIOS DE ASUNTOS JURÍDICOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SERVICIOS DE EMERGENCIAS ESCOLARES SERVICIOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO SERVICIOS DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CONTINUA SERVICIOS DE TELEVISIÓN EDUCATIVA SERVICIOS DE GESTIÓN DE RECURSOS SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS DELEGACIONES FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 1,165,076.30 604,189.00 4,735,407.00 359,387.00 2,268,686.00 31,170,157.63 1,594,061.12 1,544,432.81 1,054,764.19 4,731,543.33 15,000.00 2,700,000.00 13,500.00 661,527.40 4,140.00 802,404.41 26,211.58 487,005.00 468,548.57 210.00 1,893,450.22 210.00 211,314.42 713,160.75 757,164.60 630.00 87,975.00 210.00 189,889.31 476,916.00 0.00 476,916.00 Cuadro No. 16 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PAGINA: PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO EN POBREZA DE: ENERO A: DICIEMBRE ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO ACTUALIZADO FECHA: HORA: REPORTE: DEVENGADO ACUMULADO 6 de 8 28/02/2008 08:18:26 AM PRPSIEP134 SALDO DEVENGAR RENTAS DEL TESORO / ALIVIO CLUB DE PARIS MINISTERIO DE EDUCACIÓN ACTIVIDADES CENTRALES COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN NUEVA SEGOVIA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MADRIZ COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN ESTELÍ COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN JINOTEGA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MATAGALPA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN BOACO COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN CHONTALES COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RÍO SAN JUAN COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN ZELAYA CENTRAL COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN CHINANDEGA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN LEÓN COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MANAGUA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN CARAZO COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MASAYA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN GRANADA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RIVAS COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RAAN COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN SECTOR MINERO COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RAAS DIRECCIÓN SUPERIOR SERVICIOS DE AUDITORÍA SERVICIOS EDUCATIVOS FORMACIÓN INICIAL A DOCENTES SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CENTRALIZADA SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CENTRALIZADA EDUCACIÓN INCLUSIVA FORMACIÓN CONTINUA A DOCENTES SERVICIOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPA SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO DE ALFABETIZACIÓN SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS SUBVENCIONADOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS SUBVENCIONADO MINISTERIO DE SALUD ACTIVIDADES CENTRALES GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PROMOCIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD SERVICIOS DE EMERGENCIA CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN ATENCIÓN AMBULATORIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ACCIONES DE PREVENCIÓN GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 23,439.84 26,420.00 39,604.92 30,500.00 311,570.66 5,340.00 120,826.52 107,820.50 15,640.00 33,470.00 50,010.00 484,884.98 162,361.89 90,744.15 9,754.92 119,119.96 41,154.00 21,660.00 59,232.00 310,328.64 236,435.17 23,439.84 26,420.00 24,304.92 30,500.00 277,096.61 5,340.00 114,175.56 107,820.00 15,640.00 33,470.00 38,670.00 308,515.64 148,786.92 90,742.45 9,754.92 90,840.00 23,680.00 21,660.00 30,650.00 309,530.04 236,435.17 0.00 0.00 15,300.00 0.00 34,474.05 0.00 6,650.96 0.50 0.00 0.00 11,340.00 176,369.34 13,574.97 1.70 0.00 28,279.96 17,474.00 0.00 28,582.00 798.60 0.00 822,472,527.77 2,007,051.49 207,596.05 300,386.80 504,342.31 2,739,431.68 468,152,199.82 22,402,074.51 175,530.85 283,385.31 718,515.05 20,736.19 10,112.35 2,707,955.16 180,204,397.49 54,945,161.21 69,938,165.71 17,155,485.79 820,523,528.33 1,948,999.44 13.53 64,578.75 22,489.61 3,050.80 59,411.08 1,469,726.41 235,334.35 499.08 53,700.35 88,072.07 -250,015.67 9,480.33 134,310.99 58,176.15 0.00 171.61 0.00 2,007,037.96 143,017.30 277,897.19 501,291.51 2,680,020.60 466,682,473.41 22,166,740.16 175,031.77 229,684.96 630,442.98 270,751.86 632.02 2,573,644.17 180,146,221.34 54,945,161.21 69,937,994.10 17,155,485.79 80,960,000.00 0.95 0.95 80,897,915.56 0.00 80,959,999.05 3,430,711.23 1,000.50 3,395,339.29 1,772,609.67 40,723,907.23 21,928,953.86 174,597.07 1,732,905.34 80,897,915.56 0.00 2,265,603.47 1,000.10 1,078,098.34 1,686,268.00 45,321,343.88 20,449,422.42 134,493.07 1,644,513.76 62,084.44 0.95 0.95 62,083.49 1,165,107.76 0.40 2,317,240.95 86,341.67 -4,597,436.65 1,479,531.44 40,104.00 88,391.58 Cuadro No. 16 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PAGINA: PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO EN POBREZA DE: ENERO A: DICIEMBRE ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO ACTUALIZADO FECHA: HORA: REPORTE: DEVENGADO ACUMULADO 7 de 8 28/02/2008 08:18:26 AM PRPSIEP134 SALDO DEVENGAR RENTAS DEL TESORO / ALIVIO CLUB DE PARIS MINISTERIO DE SALUD SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS SERVICIOS DE APOYO GENERALES 293,009.52 1,873,506.37 13,495.82 465,183.55 2,872,690.26 2,282,089.34 293,009.52 922,642.43 16,000.00 151,251.85 2,114,984.66 4,819,284.06 0.00 950,863.94 -2,504.18 313,931.70 757,705.60 -2,537,194.72 14,720,000.00 14,720,000.00 14,720,000.00 14,720,000.00 14,720,000.00 14,720,000.00 0.00 0.00 0.00 161,920,000.00 161,402,183.80 517,816.20 161,920,000.00 17,919,754.69 0.00 10,411,604.80 396,486.84 7,111,663.05 161,402,183.80 17,875,289.05 517,816.20 44,465.64 -51,340.00 0.00 92,450.67 3,354.97 144,000,245.31 5,841,786.73 806,571.33 3,427,083.37 2,477,457.09 958,537.89 2,754,078.03 1,971,976.05 8,841,238.08 11,120,075.64 1,827,286.23 98,069,071.82 4,987,486.30 917,596.75 143,526,894.75 6,147,649.51 568,166.31 6,622,594.97 3,827,380.68 11,799.00 2,546,068.96 271,861.95 856,868.00 4,608,107.90 2,021,546.23 107,198,364.93 7,386,223.56 1,460,262.75 473,350.56 -305,862.78 238,405.02 -3,195,511.60 -1,349,923.59 946,738.89 208,009.07 1,700,114.10 7,984,370.08 6,511,967.74 -194,260.00 -9,129,293.11 -2,398,737.26 -542,666.00 SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FIDA 33,120,000.00 30,695,442.34 2,424,557.66 1,174,788.00 1,174,788.00 1,174,788.00 847,201.35 847,201.35 327,586.65 327,586.65 327,586.65 5,825,212.00 5,825,212.00 4,645,969.92 523,129.00 362,851.00 293,262.08 5,825,209.67 5,825,209.67 4,645,969.91 523,128.70 362,848.98 293,262.08 2.33 2.33 0.01 0.30 2.02 0.00 26,120,000.00 0.00 24,023,031.32 0.00 2,096,968.68 0.00 GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS SILAIS SERVICIOS DE TERAPIA AMBULATORIA SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ASEGURAMIENTO DE SERVICIOS A GRUPOS ESPECIALES ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL TRANSFERENCIA AL INTECNA RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BCIE MINISTERIO DE SALUD ACTIVIDADES CENTRALES COMUNICACIÓN SOCIAL VIGILANCIA PARA LA SALUD GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA SERVICIOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTICO SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SERVICIOS DE APOYO GENERALES GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS SILAIS SERVICIOS DE TERAPIA AMBULATORIA SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PROMOCIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD SERVICIOS DE EMERGENCIA CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN ATENCIÓN AMBULATORIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ACCIONES DE PREVENCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL ESTELÍ, 20 KM. TRAMO ESCUELA AGRIC. Y GANAD.- MIRAFLORES MINISTERIO DE SALUD SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS BRIGADA MEDICA CUBANA SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 51,340.00 10,411,604.80 304,036.17 7,108,308.08 847,201.35 Cuadro No. 16 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO EN POBREZA DE: ENERO A: DICIEMBRE ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO ACTUALIZADO PAGINA: FECHA: HORA: REPORTE: DEVENGADO ACUMULADO 8 de 8 28/02/2008 08:18:26 AM PRPSIEP134 SALDO DEVENGAR RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FIDA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 0.00 0.00 SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARA JUBILADOS 23,820,000.00 21,723,031.32 2,096,968.68 SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGÌA 17,700,000.00 6,120,000.00 15,603,031.32 6,120,000.00 2,096,968.68 0.00 11,040,000.00 9,434,630.54 1,605,369.46 7,360,000.00 4,759,936.29 4,759,936.29 7,360,000.00 4,759,936.29 4,759,936.29 0.00 0.00 0.00 PREVENCIÓN DEL RIESGO SOCIAL Y ATENCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL 2,600,063.71 2,600,063.71 0.00 ATENCIÓN EN CENTROS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 2,600,063.71 2,600,063.71 0.00 3,680,000.00 3,680,000.00 2,074,630.54 2,074,630.54 1,605,369.46 1,605,369.46 3,680,000.00 2,074,630.54 1,605,369.46 2,288,417,880.00 2,231,039,169.58 57,378,710.42 TRANSFERENCIA AL INTECNA SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FONDO NORDICO MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL ATENCIÓN EN CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARA JUBILADOS SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA TOTAL REPORTE: FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 Cuadro No. 17 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO EN POBREZA DE: ENERO A: DICIEMBRE PAGINA: FECHA: HORA: REPORTE: 1 de 4 28/02/2008 08:19:02 AM PRPSIEP134 ******* GASTO CORRIENTE ******* ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID MINISTERIO DE EDUCACIÓN ACTIVIDADES CENTRALES SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MATAGALPA SERVICIOS EDUCATIVOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CENTRALIZADA SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CENTRALIZADA SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS FORMACIÓN CONTINUA A DOCENTES SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPA SERVICIOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA SERVICIOS DE PREESCOLARES COMUNITARIOS SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO DE ALFABETIZACIÓN SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS SUBVENCIONADOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS SUBVENCIONADO MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO MINISTERIO DE SALUD ACTIVIDADES CENTRALES GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA SERVICIOS DE EMERGENCIA ATENCIÓN AMBULATORIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN ACCIONES DE PREVENCIÓN GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SERVICIOS DE APOYO GENERALES DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS SILAIS SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL TRANSFERENCIA AL INTECNA RENTAS DEL TESORO / ALIVIO CLUB DE PARIS MINISTERIO DE EDUCACIÓN ACTIVIDADES CENTRALES DIRECCIÓN SUPERIOR SERVICIOS DE AUDITORÍA SERVICIOS DE ASUNTOS JURÍDICOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Corriente(S/N)=s PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO ACUMULADO SALDO DEVENGAR 229,617,512.00 221,198,929.48 8,418,582.52 162,044,210.00 3,333,862.33 47.50 3,333,814.83 155,008,959.68 3,333,814.83 7,035,250.32 47.50 47.50 0.00 158,710,347.67 170,152.00 2,429,250.00 73,237,395.81 27,874.50 33,832,492.93 82,350.00 2,936,001.39 106,755.00 644,640.00 294.50 589,678.50 30,608,172.69 5,599,730.85 7,406,556.50 1,039,003.00 151,675,144.85 11,875,136.00 11,875,136.00 11,875,136.00 10,491,804.66 10,491,804.66 0.00 3,333,814.83 170,152.00 2,429,250.00 71,113,084.27 27,580.00 28,497,562.80 76,008.46 2,936,001.39 106,755.00 456,960.00 0.00 422,928.70 31,393,572.88 5,599,730.85 7,406,556.50 1,039,002.00 10,491,804.66 54,198,166.00 2,552,752.11 2,552,752.11 54,198,165.14 2,552,752.11 51,645,413.89 532,336.98 394,957.44 30,661,975.88 9,422,656.45 417,725.00 4,353,246.15 4,948,777.22 244,990.75 266,168.49 402,579.53 51,645,413.03 2,552,752.11 532,336.98 394,957.44 30,661,975.88 9,472,704.04 417,724.57 4,303,198.13 4,948,777.22 244,990.75 266,168.49 402,579.53 1,500,000.00 1,500,000.00 7,035,202.82 0.00 0.00 2,124,311.54 294.50 5,334,930.13 6,341.54 0.00 0.00 187,680.00 294.50 166,749.80 -785,400.19 0.00 0.00 1.00 1,383,331.34 1,383,331.34 1,383,331.34 0.86 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 -50,047.59 0.43 50,048.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 927,360,000.00 924,412,967.22 2,947,032.78 831,680,000.00 9,207,472.23 310,328.64 236,435.17 734,056.47 4,140.00 1,051,642.86 828,795,051.66 8,271,523.33 2,884,948.34 935,948.90 798.60 0.00 72,529.07 0.00 249,238.45 309,530.04 236,435.17 661,527.40 4,140.00 802,404.41 Cuadro No. 17 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO EN POBREZA DE: ENERO A: DICIEMBRE PAGINA: FECHA: HORA: REPORTE: 2 de 4 28/02/2008 08:19:02 AM PRPSIEP134 ******* GASTO CORRIENTE ******* ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO ACUMULADO SALDO DEVENGAR RENTAS DEL TESORO / ALIVIO CLUB DE PARIS MINISTERIO DE EDUCACIÓN ACTIVIDADES CENTRALES SERVICIOS DE EMERGENCIAS ESCOLARES SERVICIOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO SERVICIOS DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CONTINUA SERVICIOS DE TELEVISIÓN EDUCATIVA SERVICIOS DE GESTIÓN DE RECURSOS SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS DELEGACIONES COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN NUEVA SEGOVIA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MADRIZ COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN ESTELÍ COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN JINOTEGA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MATAGALPA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN BOACO COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN CHONTALES COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RÍO SAN JUAN COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN ZELAYA CENTRAL COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN CHINANDEGA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN LEÓN COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MANAGUA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN CARAZO COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MASAYA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN GRANADA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RIVAS COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RAAN COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN SECTOR MINERO COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RAAS SERVICIOS EDUCATIVOS FORMACIÓN INICIAL A DOCENTES SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CENTRALIZADA SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CENTRALIZADA SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS EDUCACIÓN INCLUSIVA FORMACIÓN CONTINUA A DOCENTES SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPA SERVICIOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO DE ALFABETIZACIÓN SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS SUBVENCIONADOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS SUBVENCIONADO MINISTERIO DE SALUD FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Corriente(S/N)=s 137,345.56 487,015.75 468,548.57 24,888.00 1,913,225.61 210.00 254,957.36 771,113.14 757,164.60 630.00 87,975.00 210.00 214,031.16 23,439.84 26,420.00 39,604.92 30,500.00 311,570.66 5,340.00 120,826.52 107,820.50 15,640.00 33,470.00 50,010.00 484,884.98 162,361.89 90,744.15 9,754.92 119,119.96 41,154.00 21,660.00 59,232.00 26,211.58 487,005.00 468,548.57 210.00 1,893,450.22 210.00 211,314.42 713,160.75 757,164.60 630.00 87,975.00 210.00 189,889.31 23,439.84 26,420.00 24,304.92 30,500.00 277,096.61 5,340.00 114,175.56 107,820.00 15,640.00 33,470.00 38,670.00 308,515.64 148,786.92 90,742.45 9,754.92 90,840.00 23,680.00 21,660.00 30,650.00 111,133.98 10.75 0.00 24,678.00 19,775.39 0.00 43,642.94 57,952.39 0.00 0.00 0.00 0.00 24,141.85 0.00 0.00 15,300.00 0.00 34,474.05 0.00 6,650.96 0.50 0.00 0.00 11,340.00 176,369.34 13,574.97 1.70 0.00 28,279.96 17,474.00 0.00 28,582.00 822,472,527.77 2,007,051.49 300,386.80 504,342.31 468,152,199.82 22,402,074.51 207,596.05 2,739,431.68 175,530.85 283,385.31 20,736.19 10,112.35 718,515.05 2,707,955.16 180,204,397.49 54,945,161.21 69,938,165.71 17,155,485.79 820,523,528.33 2,007,037.96 277,897.19 501,291.51 466,682,473.41 22,166,740.16 143,017.30 2,680,020.60 175,031.77 229,684.96 270,751.86 632.02 630,442.98 2,573,644.17 180,146,221.34 54,945,161.21 69,937,994.10 17,155,485.79 1,948,999.44 13.53 22,489.61 3,050.80 1,469,726.41 235,334.35 64,578.75 59,411.08 499.08 53,700.35 -250,015.67 9,480.33 88,072.07 134,310.99 58,176.15 0.00 171.61 0.00 80,960,000.00 0.95 80,897,915.56 0.00 62,084.44 0.95 Cuadro No. 17 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PAGINA: PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO EN POBREZA DE: ENERO A: DICIEMBRE FECHA: HORA: REPORTE: 3 de 4 28/02/2008 08:19:02 AM PRPSIEP134 ******* GASTO CORRIENTE ******* ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO ACUMULADO SALDO DEVENGAR RENTAS DEL TESORO / ALIVIO CLUB DE PARIS MINISTERIO DE SALUD ACTIVIDADES CENTRALES GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 0.95 0.00 0.95 80,959,999.05 1,000.50 3,430,711.23 1,772,609.67 3,395,339.29 21,928,953.86 40,723,907.23 174,597.07 1,732,905.34 1,873,506.37 293,009.52 13,495.82 465,183.55 2,872,690.26 2,282,089.34 80,897,915.56 62,083.49 0.40 1,165,107.76 86,341.67 2,317,240.95 1,479,531.44 -4,597,436.65 40,104.00 88,391.58 950,863.94 0.00 -2,504.18 313,931.70 757,705.60 -2,537,194.72 14,720,000.00 14,720,000.00 14,720,000.00 14,720,000.00 14,720,000.00 14,720,000.00 0.00 0.00 0.00 161,920,000.00 161,402,183.80 517,816.20 161,920,000.00 17,919,754.69 0.00 10,411,604.80 396,486.84 7,111,663.05 161,402,183.80 17,875,289.05 517,816.20 44,465.64 -51,340.00 0.00 92,450.67 3,354.97 144,000,245.31 8,841,238.08 1,971,976.05 1,827,286.23 11,120,075.64 4,987,486.30 98,069,071.82 917,596.75 5,841,786.73 3,427,083.37 806,571.33 2,477,457.09 958,537.89 2,754,078.03 143,526,894.75 856,868.00 271,861.95 2,021,546.23 4,608,107.90 7,386,223.56 107,198,364.93 1,460,262.75 6,147,649.51 6,622,594.97 568,166.31 3,827,380.68 11,799.00 2,546,068.96 473,350.56 7,984,370.08 1,700,114.10 -194,260.00 6,511,967.74 -2,398,737.26 -9,129,293.11 -542,666.00 -305,862.78 -3,195,511.60 238,405.02 -1,349,923.59 946,738.89 208,009.07 SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FIDA 31,945,212.00 29,848,240.99 2,096,971.01 5,825,212.00 5,825,212.00 4,645,969.92 523,129.00 5,825,209.67 5,825,209.67 2.33 2.33 0.01 0.30 SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS PROMOCIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA SERVICIOS DE EMERGENCIA ATENCIÓN AMBULATORIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN ACCIONES DE PREVENCIÓN GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SERVICIOS DE APOYO GENERALES DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS SILAIS SERVICIOS DE TERAPIA AMBULATORIA SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ASEGURAMIENTO DE SERVICIOS A GRUPOS ESPECIALES ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL TRANSFERENCIA AL INTECNA RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BCIE MINISTERIO DE SALUD ACTIVIDADES CENTRALES COMUNICACIÓN SOCIAL VIGILANCIA PARA LA SALUD GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA SERVICIOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTICO SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS PROMOCIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA SERVICIOS DE EMERGENCIA ATENCIÓN AMBULATORIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN ACCIONES DE PREVENCIÓN GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SERVICIOS DE APOYO GENERALES DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS SILAIS SERVICIOS DE TERAPIA AMBULATORIA SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MINISTERIO DE SALUD SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS BRIGADA MEDICA CUBANA SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Corriente(S/N)=s 1,000.10 2,265,603.47 1,686,268.00 1,078,098.34 20,449,422.42 45,321,343.88 134,493.07 1,644,513.76 922,642.43 293,009.52 16,000.00 151,251.85 2,114,984.66 4,819,284.06 51,340.00 10,411,604.80 304,036.17 7,108,308.08 4,645,969.91 523,128.70 Cuadro No. 17 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO EN POBREZA DE: ENERO A: DICIEMBRE PAGINA: FECHA: HORA: REPORTE: 4 de 4 28/02/2008 08:19:02 AM PRPSIEP134 ******* GASTO CORRIENTE ******* ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO ACUMULADO SALDO DEVENGAR RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FIDA MINISTERIO DE SALUD SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 362,851.00 293,262.08 362,848.98 293,262.08 2.02 0.00 26,120,000.00 0.00 24,023,031.32 0.00 2,096,968.68 0.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 0.00 0.00 SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARA JUBILADOS 23,820,000.00 21,723,031.32 2,096,968.68 SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGÌA 17,700,000.00 6,120,000.00 15,603,031.32 6,120,000.00 2,096,968.68 0.00 11,040,000.00 9,434,630.54 1,605,369.46 7,360,000.00 4,759,936.29 4,759,936.29 7,360,000.00 4,759,936.29 4,759,936.29 0.00 0.00 0.00 PREVENCIÓN DEL RIESGO SOCIAL Y ATENCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL 2,600,063.71 2,600,063.71 0.00 ATENCIÓN EN CENTROS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 2,600,063.71 2,600,063.71 0.00 3,680,000.00 3,680,000.00 2,074,630.54 2,074,630.54 1,605,369.46 1,605,369.46 3,680,000.00 2,074,630.54 1,605,369.46 1,361,882,724.00 1,346,296,952.03 15,585,771.97 GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL TRANSFERENCIA AL INTECNA SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FONDO NORDICO MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL ATENCIÓN EN CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARA JUBILADOS SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA TOTAL REPORTE: FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Corriente(S/N)=s Cuadro No. 18 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO EN POBREZA DE: ENERO A: DICIEMBRE PAGINA: FECHA: HORA: REPORTE: 1 de 5 28/02/2008 08:19:42 AM PRPSIEP134 ******* GASTO DE CAPITAL ******* ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BANCO MUNDIAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PROYECTOS CENTRALES IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA CAPACITACIÓN EN CUIDO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOCA DOTACIÓN DE PUPITRES Y SET MOBILIARIO PARA PREESCOLAR Y MAEST ESTUDIOS, DISEÑO Y DIAGNÓSTICO, PASEN (BM 3978-NI) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PASEN (BM 3978-NI) REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN LA REGIÓN AU SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA JÓVENES Y ADULTOS (PRESTA CURSO DE HABILITACIÓN LABORAL (OEI/CAM) FORTALECIMIENTO DEL BACHILLERATO APLICADO, (OEI/CAM) PROGRAMA DE NUTRICIÓN ESCOLAR (PINE) EDUCACIÓN MULTIGRADO PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL SERVICIOS AGROSANITARIOS SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL ( BID-1500-SF-NI MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS III PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MEJORAS DEL CAMINO SANTA CLARA - SUSUCAYÁN - EL JÍCARO (BCIE 1 REHABILITACIÓN DE CARRETERA CHINANDEGA - GUASAULE (BCIE 1576 MEJORAS EN LA CARRETERA RÍO BLANCO - PUERTO CABEZAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PAVIMENTADA EL VIEJO - EL CON RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TELICA - MALP REFUERZO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA CHINAN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL CONGO - EMP REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL VIEJO-TONAL ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS (BID 1530/SF-NI) OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (BID 1530 /SF-NI) ADOQUINADO DE CAMINOS A TRAVÉS DE MÓDULOS COMUNITARIOS (MC ADOQUINADO DEL CAMINO PALACAGUINA - TELPANECA- SAN JUAN DEL REHABILITACIÓN CARRETERA LA VIRGEN - SAN JUAN DEL SUR (BM CR-4 REHABILITACIÓN DE CARRETERA DIRIAMBA - CASARES - LA BOQUITA (B DISEÑO DE OBRAS DE ADOQUINADO (BM CR-4185-NI) MANTENIMIENTO VIAL FOMAV (BID 1599/SF-NI) PAVIMENTACIÓN CARRETERA ACOYAPA - SAN CARLOS MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO A CIUDAD SANDINO - ZONA FR CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL OTROS PROYECTOS DE REVESTIMIENTO DE CARRETERAS REVESTIMIENTO DE CARRETERA EMPALME DE TICUANTEPE - VERACRU OTROS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERMUNICIPALE DRENAJE DE CARRETERAS FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Capital(S/N)=s PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO ACUMULADO SALDO DEVENGAR 345,205,000.00 315,775,707.89 29,429,292.11 153,258,351.00 60,084,812.00 4,000,000.00 8,000,000.00 4,000,000.00 1,192,600.00 3,434,400.00 5,485,195.00 6,001,691.00 1,541,682.00 7,488,464.00 4,000,000.00 3,108,825.00 6,200,000.00 5,631,955.00 129,190,428.38 37,134,071.37 24,067,922.62 22,950,740.63 703,112.18 601,574.29 148,047.04 698,126.46 578,865.19 2,720,332.47 3,222,350.48 1,256,356.36 6,250,985.83 0.00 1,602,593.14 569,088.18 4,599,309.01 93,173,539.00 6,314,000.00 787,150.00 423,850.00 17,000,000.00 197,000.00 68,451,539.00 92,056,357.01 2,832,612.00 2,832,612.00 2,832,612.00 3,296,887.82 7,398,425.71 3,851,952.96 494,473.54 2,855,534.81 2,764,862.53 2,779,340.52 285,325.64 1,237,478.17 4,000,000.00 1,506,231.86 5,630,911.82 1,032,645.99 6,264,798.29 777,345.90 423,257.64 16,297,596.87 186,194.72 68,107,163.59 2,776,269.69 2,776,269.69 2,776,269.69 147,061,665.00 98,086,025.00 7,736,691.00 399,774.00 4,952,678.54 32,690,306.00 1,675,843.63 1,557,441.15 1,711,830.07 359,744.33 407,276.69 74,103.81 134,928.85 5,578,259.64 37,778.94 4,460,270.85 6,304,954.25 40,273.53 3,039,566.00 1,389,366.00 25,534,937.72 144,809,545.82 97,467,105.73 48,975,640.00 9,400,000.00 576,000.61 18,126,305.11 20,873,334.28 47,342,440.09 7,736,690.13 399,773.67 4,952,180.35 32,264,928.15 1,590,011.54 1,613,202.35 2,107,376.41 262,273.90 303,275.79 36,324.87 0.00 5,472,715.60 0.00 4,460,270.85 6,304,954.25 0.00 3,038,832.14 1,389,366.00 25,534,929.73 7,658,661.39 2,039,141.75 17,906,293.84 19,738,343.11 1,117,181.99 49,201.71 9,804.10 592.36 702,403.13 10,805.28 344,375.41 56,342.31 56,342.31 56,342.31 2,252,119.18 618,919.27 0.87 0.33 498.19 425,377.85 85,832.09 -55,761.20 -395,546.34 97,470.43 104,000.90 37,778.94 134,928.85 105,544.04 37,778.94 0.00 0.00 40,273.53 733.86 0.00 7.99 1,633,199.91 1,741,338.61 -1,463,141.14 220,011.27 1,134,991.17 Cuadro No. 18 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO EN POBREZA DE: ENERO A: DICIEMBRE PAGINA: FECHA: HORA: REPORTE: 2 de 5 28/02/2008 08:19:42 AM PRPSIEP134 ******* GASTO DE CAPITAL ******* ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO ACUMULADO SALDO DEVENGAR RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BANCO MUNDIAL MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ ACTIVIDADES CENTRALES 24,287,930.00 0.00 24,181,893.00 0.00 106,037.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,440,899.50 59,100.50 59,100.50 17,107,280.00 7,020,415.21 10,086,864.79 17,077,699.56 7,017,512.52 10,060,187.04 29,580.44 2,902.69 26,677.75 PREVENCIÓN DEL RIESGO SOCIAL Y ATENCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL 2,680,650.00 2,663,293.94 17,356.06 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN A 2,680,650.00 2,663,293.94 17,356.06 17,764,442.00 10,757,300.00 10,757,300.00 14,817,571.00 10,757,300.00 2,946,871.00 0.00 0.00 7,007,142.00 1,831,227.00 2,620,915.00 2,555,000.00 4,060,271.00 610,409.00 1,661,993.00 1,787,869.00 2,946,871.00 1,220,818.00 958,922.00 767,131.00 580,155,368.00 568,119,308.31 12,036,059.69 25,566,443.00 11,587,443.00 5,600,000.00 4,806,124.00 1,181,319.00 18,865,169.87 9,178,069.12 6,701,273.13 2,409,373.88 0.00 1,368,411.35 1,040,962.53 13,979,000.00 4,576,000.00 9,403,000.00 9,687,100.75 193,041,241.00 12,344,800.00 6,100,000.00 6,244,800.00 192,912,510.87 12,250,389.68 173,124,864.00 173,124,864.00 173,090,544.19 7,571,577.00 7,571,577.00 7,571,577.00 155,958,793.00 155,958,793.00 85,240,076.00 16,887,202.00 137,363.00 1,373,626.00 1,831,501.00 320,513.00 228,938.00 228,938.00 274,725.00 274,725.00 155,714,655.68 155,714,655.68 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 12 PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ NICARAGÜENSE FASE II ASISTENCIA INTEGRADA A MUJERES Y NIÑOS VULNERABLES ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA FONDO DE MANTENIMIENTO (MECD/FISE) EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA REHABILITACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA MANAGUA (FASE AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA REHABILITACIÓN SUBESTACIÓN NANDAIME RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID MINISTERIO DE EDUCACIÓN PROYECTOS CENTRALES DOTACIÓN DE PUPITRES Y SET MOBILIARIO PARA PREESCOLAR Y MAEST FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE CENTROS DE ED LEGALIZACIÓN DE PROPIEDADES A NIVEL NACIONAL (CPS) SERVICIOS EDUCATIVOS REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ESCOLARES DE LA EDUCACIÓN BÁS REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LOS DEPARTAMEN MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL PROYECTOS CENTRALES APOYO A FAMILIAS RURALES EN ZONAS AFECTADAS POR SEQUÍAS E INU ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRE PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INTA-PRORURAL) MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL OTROS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERMUNICIPALE DRENAJE DE CARRETERAS BOACO, 1.5 KM. TRAMO SANTA RITA - CAMAGUEY BOACO, 15 KM. TRAMO RANCHO ROJO - LA CALAMIDAD BOACO, 20 KM. TRAMO LA SUBASTA - CAMOAPA BOACO, 3.5 KM. TRAMO LOS VALCANES - MOMBACHITO - SANTA RITA. CARAZO, 2.5 KM. TRAMO CAMPOS AZULES - CAÑAS BLANCAS CARAZO, 2.5 KM. TRAMO CAMPOS AZULES - TREPADA DE PIEDRA CARAZO, 3 KM. TRAMO DIRIAMBA - LA REFORMA - EL TANQUE CARAZO, 3 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - LA POMA - LOS MUÑONES FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Capital(S/N)=s 4,440,899.50 10,757,300.00 5,600,000.00 3,437,712.65 140,356.47 3,400,962.36 6,286,138.39 6,066,031.04 6,184,358.64 173,090,544.19 7,571,577.00 85,190,362.39 16,692,778.39 1,368,992.91 0.00 1,831,495.12 462,514.97 0.00 25,681.82 16,711.38 16,647.50 4,291,899.25 1,175,037.64 3,116,861.61 128,730.13 94,410.32 33,968.96 60,441.36 34,319.81 34,319.81 0.00 0.00 244,137.32 244,137.32 49,713.61 194,423.61 -1,231,629.91 1,373,626.00 5.88 -142,001.97 228,938.00 203,256.18 258,013.62 258,077.50 Cuadro No. 18 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO EN POBREZA DE: ENERO A: DICIEMBRE PAGINA: FECHA: HORA: REPORTE: 3 de 5 28/02/2008 08:19:42 AM PRPSIEP134 ******* GASTO DE CAPITAL ******* ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO ACUMULADO SALDO DEVENGAR RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL CARAZO, 4.2 KM. TRAMO TANQUE - SANTIAGO-LAS CAROLINAS 384,615.00 457,875.00 576,923.00 732,601.00 2,542,649.00 915,751.00 1,465,201.00 531,135.00 1,007,326.00 1,282,051.00 1,373,626.00 1,831,501.00 274,727.00 366,300.00 366,300.00 549,450.00 641,025.00 1,373,626.00 1,465,201.00 274,725.00 641,025.00 91,575.00 201,465.00 201,465.00 274,725.00 595,238.00 641,025.00 1,098,901.00 1,373,626.00 1,831,501.00 2,014,651.00 2,289,377.00 457,875.00 137,363.00 146,520.00 915,751.00 1,648,351.00 494,505.00 1,858,719.00 2,788,078.00 2,788,078.00 8,258,764.00 3,508,145.11 24,969.48 31,133.18 732,600.53 3,717,436.40 907,353.58 1,434,556.13 30,172.14 1,007,321.70 1,282,050.89 1,373,626.02 0.00 0.00 1,565,933.70 597,527.29 531,135.48 1,334,707.00 0.00 1,485,564.97 0.00 0.00 88,102.34 11,553.45 194,169.57 272,158.73 651,302.67 36,706.13 1,572,189.74 0.00 0.00 1,541,362.49 4,647,302.61 457,875.32 137,362.59 146,519.51 915,750.65 1,648,351.14 2,530,892.66 1,858,718.50 2,622,449.37 2,953,706.13 8,258,764.00 -3,123,530.11 432,905.52 545,789.82 0.47 -1,174,787.40 8,397.42 30,644.87 500,962.86 4.30 0.11 -0.02 1,831,501.00 274,727.00 -1,199,633.70 -231,227.29 18,314.52 -693,682.00 1,373,626.00 -20,363.97 274,725.00 641,025.00 3,472.66 189,911.55 7,295.43 2,566.27 -56,064.67 604,318.87 -473,288.74 1,373,626.00 1,831,501.00 473,288.51 -2,357,925.61 -0.32 0.41 0.49 0.35 -0.14 -2,036,387.66 0.50 165,628.63 -165,628.13 0.00 96,549,066.81 26,035,388.76 EQUIPAMIENTO NO MÉDICO PARA UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL DE ATE 99,255,973.00 26,343,858.00 3,702,466.00 595,920.00 5,406,091.58 2,557,485.42 9,975,685.00 4,106,210.00 3,627,617.82 509,568.42 5,406,091.08 2,431,674.00 9,954,270.50 4,106,166.94 2,706,906.19 308,469.24 74,848.18 86,351.58 0.50 125,811.42 21,414.50 43.06 SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS 72,912,115.00 70,513,678.05 2,398,436.95 CARAZO, 5 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - EL CARMEN - EL PORTILLO CARAZO, 6.3 KM. TRAMO DIRIAMBA - VERSALLE - LOS GUTIERREZ CHONTALES, 8 KM. TRAMO SANTO TOMÁS - EMPALME SAN PEDRO DE LÓ ESTELÍ, 20 KM. TRAMO ESCUELA AGRIC. Y GANAD.- MIRAFLORES GRANADA, 10 KM. TRAMO GRANADA - LAS DELICIAS - LOS GUTIERREZ GRANADA, 16 KM. TRAMO MONTEVERDE - SAN JOSÉ DE MOMBACHO GRANADA, 5.8 KM. TRAMO DULCE NOMBRE - SAN JOSÉ DE MONTE REDO JINOTEGA, 11 KM. TRAMO ENTRADA LA FUNDADORA - LA PARRANDA JINOTEGA, 14 KM. TRAMO LA PORRITA - SACRAMENTO JINOTEGA, 15 KM. TRAMO EMPALME SAN JOSÉ - LOS PLANES DE VILÁN JINOTEGA, 20 KM. TRAMO LA COLONIA - CERRO VERDE JINOTEGA, 3 KM. TRAMO JINIOTEGA - EMPALME SISLE JINOTEGA, 4 KM. TRAMO EL MOJÓN - LA REFORMA JINOTEGA, 4 KM. TRAMO LA PARRANDA - LA SULTANA JINOTEGA, 6 KM. TRAMO LOS CHAGUITONES - SANTA MARÍA JINOTEGA, 7 KM. TRAMO LA PAZ DEL TUMA - EL DORADO MADRIZ, 15 KM. TRAMO EL LIMÓN - RÍO ARRIBA MADRIZ, 16 KM. TRAMO SAN JUÁN DEL RÍO COCO - EL OJOCHE MADRIZ, 3 KM. TRAMO BUENOS AIRES - OJO DE AGUA MADRIZ, 7 KM. TRAMO EL NARANJO - LOS PLANCITOS MASAYA, 1 KM. TRAMO EL CARMEN - LAS CAROLINAS MASAYA, 2.2 KM. TRAMO MASATEPE - FÁTIMA MASAYA, 2.2 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - GUAPINOL MASAYA, 3 KM. LA CURVA - NIQUINOHOMO MASAYA, 6.5 KM. TRAMO LA CURVA - EL PORTILLO MASAYA, 7 KM. TRAMO PILA GRANDE - MIRAZUL DEL LLANO MATAGALPA, 12 KM. TRAMO LA DALIA - CARATERA MATAGALPA, 15 KM. TRAMO EMPALME SANTA RITA - SAN DIONISIO MATAGALPA, 20 KM. TRAMO EL JOBO - MATIGUÁS MATAGALPA, 22 KM. TRAMO LA DALIA - BULL BULL MATAGALPA, 25 KM TAMAO MATAGALPA - JUMAIQUI - MONTE VERDE NIEVA SEGOVIA, 5 KM. TRAMO NUEVO AMANECER - EL CORTÉS NUEVA SEGOVIA, 1.5 KM. TRAMO DIPILTO - EL NARANJO NUEVA SEGOVIA, 1.6 KM. TRAMO DIPILTO - LA LAGUNA NUEVA SEGOVIA, 10 KM. TRAMO LAS MANOS - MATA DE PLÁTANO NUEVA SEGOVIA, 18 KM. TRAMO SAN FERNANDO - LAS CAMELIAS NUEVA SEGOVIA, 5.4 KM. TRAMO DIPILTO - LAS NUBES RAAN, 10 KM. TRAMO SIUNA - WASLALA RAAS, 15 KM. TRAMO NUEVA GUINEA - LA UNIÓN RAAS, 15 KM. TRAMO YOLAINA - LA FONSECA REHABILITACIÓN DE CAMINOS, HURACÁN FÉLIX MINISTERIO DE SALUD PROYECTOS CENTRALES DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECIMIENTO SNIP/MINSA DOTACIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO RED DE SERVICIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA PUESTOS DE SALUD EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL DE ATENC FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Capital(S/N)=s Cuadro No. 18 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO EN POBREZA DE: ENERO A: DICIEMBRE PAGINA: FECHA: HORA: REPORTE: 4 de 5 28/02/2008 08:19:42 AM PRPSIEP134 ******* GASTO DE CAPITAL ******* ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO ACUMULADO SALDO DEVENGAR RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID MINISTERIO DE SALUD SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO SOSTENIMIENTO DE EQUIPOS HOSPITALARIOS SOSTENIMIENTO DE EQUIPOS EN UNIDADES DE SALUD DEL PRIMER NIVE REPARACIÓN DE EQUIPO HOSPITALARIO HOSPITAL LA TRINIDAD HOSPITAL LUIS FELIPE MONCADA DE SAN CARLOS HOSPITAL ROBERTO CALDERÓN GUTIÉRREZ DE MANAGUA HOSPITAL SAN JOSÉ DE DIRIAMBA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - DGIDT COMPRA DE PAQUETE BÁSICO DE SERVICIO (PBSS) COMPRA DE PAQUETE BÁSICO DE SERVICIOS (PBSS) FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA RURAL REHABILITACIÓN DE CENTROS DE SALUD REHABILITACIÓN DE CASAS MATERNAS REHABILITACIÓN DE PUESTOS DE SALUD ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL PROGRAMA DE REACTIVACIÒN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-SF-NI) FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA 83,070.38 9,901,786.27 3,000,000.00 15,143.35 3,000,000.00 250,000.00 4,733,656.65 1,067,876.00 2,835,039.00 282,832.41 17,031,553.11 23,810,000.00 6,231,268.35 400,000.00 269,889.48 83,070.37 9,901,786.27 2,999,999.99 15,143.35 3,000,000.00 0.00 4,079,356.20 824,880.24 2,495,739.90 282,831.91 16,941,717.87 23,505,519.73 6,231,267.82 152,364.40 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 250,000.00 654,300.45 242,995.76 339,299.10 0.50 89,835.24 304,480.27 0.53 247,635.60 269,889.48 61,103,770.00 9,549,368.00 9,549,368.00 60,511,901.53 9,549,368.00 591,868.47 0.00 0.00 9,549,368.00 283,410.00 283,410.00 283,410.00 283,410.00 0.00 0.00 EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 39,661,330.00 39,546,378.99 114,951.01 AGUA Y SANEAMIENTO EN ZONAS DE ALTO POTENCIAL ECONÓMICO (JUI 39,661,330.00 39,546,378.99 114,951.01 6,504,673.00 4,735,407.00 1,165,077.00 604,189.00 6,504,672.30 0.70 0.00 0.70 0.00 CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE) COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRIFICACIÓN RURAL (CNE) PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA 4,735,407.00 1,165,076.30 604,189.00 2,628,073.00 3,104,989.00 359,387.00 2,745,602.00 359,387.00 2,268,686.00 476,916.00 0.00 476,916.00 PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES 2,000,000.00 1,999,999.24 0.76 EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO ( 2,000,000.00 1,999,999.24 0.76 45,229,148.00 44,356,153.46 31,808,704.34 1,661,760.91 1,604,280.00 1,262,928.75 5,227,239.46 41,240.00 50,000.00 2,700,000.00 43,566,003.55 42,823,459.08 1,663,144.45 1,532,694.38 638,546.71 67,699.79 59,847.19 208,164.56 495,696.13 27,740.00 35,000.00 0.00 AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MATIGUAS-SIUNA Y OBRAS ASOCIADAS (BID MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PROYECTOS CENTRALES ELECTRIFICACIÓN RURAL DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA US FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFIC PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3780/TF051 PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CALIGUATE ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTR DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA- ATN/JF-9 PROGRAMA EUROSOLAR PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACIÓN EÓLICA EN PEQUEÑOS FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Capital(S/N)=s 872,994.54 39,650.00 332,583.54 256,687.00 244,074.00 31,170,157.63 1,594,061.12 1,544,432.81 1,054,764.19 4,731,543.33 13,500.00 15,000.00 2,700,000.00 742,544.47 0.00 314,904.88 183,565.59 244,074.00 130,450.07 39,650.00 17,678.66 73,121.41 0.00 Cuadro No. 18 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : ANEXO CIER : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO EN POBREZA DE: ENERO A: DICIEMBRE PAGINA: FECHA: HORA: REPORTE: 5 de 5 28/02/2008 08:19:42 AM PRPSIEP134 ******* GASTO DE CAPITAL ******* ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FIDA MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL ESTELÍ, 20 KM. TRAMO ESCUELA AGRIC. Y GANAD.- MIRAFLORES TOTAL REPORTE: FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Capital(S/N)=s PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO ACUMULADO SALDO DEVENGAR 1,174,788.00 847,201.35 327,586.65 1,174,788.00 1,174,788.00 1,174,788.00 847,201.35 847,201.35 847,201.35 327,586.65 327,586.65 327,586.65 926,535,156.00 884,742,217.55 41,792,938.45 Cuadro No. 19 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PROGRAMAS ESPECIFICOS ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) PAGINA: 1 de 16 28/02/2008 08:20:46 AM REPORTE: PRPSIEP125A FECHA: HORA: ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS) DE: ENERO A: DICIEMBRE INSTITUCION PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL SALDO POR DEVENGAR CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 57,227,770.00 0.00 41,319,885.72 41,319,885.72 15,907,884.28 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 57,227,770.00 0.00 41,319,885.72 41,319,885.72 15,907,884.28 Programa de Fortalecimiento Judicial y Acceso a la Justicia. Convenio No.1074/SF-NI 55,200,000.00 0.00 41,319,885.72 41,319,885.72 13,880,114.28 2,027,770.00 0.00 0.00 0.00 2,027,770.00 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 39,419,000.00 0.00 18,738,317.52 18,738,317.52 20,680,682.48 PROYECTOS CENTRALES 39,419,000.00 0.00 18,738,317.52 18,738,317.52 20,680,682.48 Dirección y Coordinación Programa de Modernización C.G.R. (BID No. 1100/SF-NI) 2,825,064.33 0.00 2,543,438.71 2,543,438.71 281,625.62 Desarrollo de la Estructura Organizacional y Gestión (BID No. 1100/SF-NI) 9,036,692.88 0.00 2,480,224.93 2,480,224.93 6,556,467.95 Programa de Facilitadores Judiciales Fortalecimiento de los Mecanismos de Control (BID No 1100/SF-NI) 6,393,631.96 0.00 448,245.54 448,245.54 5,945,386.42 13,533,713.20 0.00 6,941,129.74 6,941,129.74 6,592,583.46 7,629,897.63 0.00 6,325,278.60 6,325,278.60 1,304,619.03 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 38,648,245.00 0.00 30,939,718.30 30,939,718.30 7,708,526.70 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA 34,025,933.00 0.00 29,412,946.84 29,412,946.84 4,612,986.16 6,487,071.00 0.00 6,244,268.80 6,244,268.80 242,802.20 15,612,278.00 0.00 14,515,010.45 14,515,010.45 1,097,267.55 Ampliación del Acceso a los Servicios Financieros (BM 3903/SF-NI) 7,331,680.00 0.00 4,534,823.57 4,534,823.57 2,796,856.43 Programa para el Mejoramiento del Marco de Garantías Mobiliarias para Facilitar Acceso a Crédito ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 4,594,904.00 0.00 4,118,844.02 4,118,844.02 476,059.98 3,942,024.00 0.00 860,970.36 860,970.36 3,081,053.64 Implementación del Plan de Acción Nacional de la Niñez y Adolescencia 1,132,059.00 0.00 161,050.02 161,050.02 971,008.98 Fortalecimiento de la Participación Infantil 1,331,894.00 0.00 384,802.61 384,802.61 947,091.39 Fortalecimiento Institucional (Seguimiento, Monitoreo y Evaluación) 1,478,071.00 0.00 315,117.73 315,117.73 1,162,953.27 SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 680,288.00 0.00 665,801.10 665,801.10 14,486.90 Proyecto de Prevención y Atención a la Violencia Juvenil 190,334.00 0.00 179,068.79 179,068.79 11,265.21 Programa Nacional de Información Juvenil 271,728.00 0.00 269,676.97 269,676.97 2,051.03 Programa Nacional de Educación no Formal en Población y Sexualidad (Fase I) 218,226.00 0.00 217,055.34 217,055.34 1,170.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 322,693.00 318,074.00 4,619.00 322,693.00 0.00 MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, PROTECCIÓN CIUDADANA, PREVENC 322,693.00 318,074.00 4,619.00 322,693.00 0.00 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 322,693.00 318,074.00 4,619.00 322,693.00 0.00 MINISTERIO DE DEFENSA 34,200,341.42 21,058,053.42 11,665,765.50 32,723,818.92 1,476,522.50 DEFENSA NACIONAL 34,200,341.42 21,058,053.42 11,665,765.50 32,723,818.92 1,476,522.50 Apoyo Danés al Desminado Humanitario 18,400,000.00 17,566,480.00 833,520.00 18,400,000.00 0.00 APOYO LOGÍSTICO HURACÁN FÉLIX/ DANIDA 3,491,573.42 3,491,573.42 0.00 3,491,573.42 0.00 Prevención de Incendios Forestales en Nueva Segovia 2,984,784.00 0.00 2,218,939.58 2,218,939.58 765,844.42 Derechos de la Niñez y Adolescencia en la Gestión del Riesgo Comunitario 3,897,104.00 0.00 3,767,115.82 3,767,115.82 129,988.18 Protección de Desastres Ante Amenazas Volcánicas 2,372,204.00 0.00 2,372,178.92 2,372,178.92 25.08 Prevención de Desastres en 105 Comunidades de León 3,054,676.00 0.00 2,474,011.18 2,474,011.18 580,664.82 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 22,937,254.77 22,243,746.57 0.00 22,243,746.57 693,508.20 ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD 22,937,254.77 22,243,746.57 0.00 22,243,746.57 693,508.20 Dirección y Coordinación de Ordenamiento de la Propiedad 10,099,876.23 9,650,420.66 0.00 9,650,420.66 449,455.57 Titulación de la Propiedad 1,824,273.39 1,785,473.47 0.00 1,785,473.47 38,799.92 Cuantificación e Indemnización de la Propiedad 3,100,630.57 2,983,531.12 0.00 2,983,531.12 117,099.45 Coordinación Delegaciones de la Propiedad 6,875,902.43 6,789,655.92 0.00 6,789,655.92 86,246.51 Servicios de Saneamiento y Legalización 1,036,572.15 1,034,665.40 0.00 1,034,665.40 1,906.75 Desarrollo e Implementación de Estructura de Capacitación (BID No. 1100/SF-NI) Desarrollo de la Infraestructura Tecnológica (BID No. 1100/SF-NI) Fondo Social Suplementario Fortalecimiento Unidad Técnica Departamental Proyecto Haz Realidad Tu Negocio FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 19 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PROGRAMAS ESPECIFICOS ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) PAGINA: 2 de 16 28/02/2008 08:20:46 AM REPORTE: PRPSIEP125A FECHA: HORA: ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS) DE: ENERO A: DICIEMBRE INSTITUCION PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL SALDO POR DEVENGAR 186,482,831.53 24,788,892.05 105,453,784.58 130,242,676.63 56,240,154.90 ACTIVIDADES CENTRALES 44,357,943.00 1,262,120.40 41,707,950.00 42,970,070.40 1,387,872.60 MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO Programa de Micro Créditos 44,357,943.00 1,262,120.40 41,707,950.00 42,970,070.40 1,387,872.60 PROYECTOS CENTRALES 2,606,231.44 0.00 2,007,915.37 2,007,915.37 598,316.07 Apoyo para Mejorar la Gestión Pública de Atención al Sector Producción y Competitividad COMERCIO EXTERIOR 2,606,231.44 0.00 2,007,915.37 2,007,915.37 598,316.07 19,263,023.73 0.00 11,682,525.23 11,682,525.23 7,580,498.50 Rehabilitación del Sector Cafetalero en Nicaragua 3,167,700.00 0.00 1,925,415.16 1,925,415.16 1,242,284.84 Fortalecimiento de la Gestión de Comercio Exterior de Nicaragua 1117/SF/NI-BID 5,989,233.53 0.00 5,989,226.57 5,989,226.57 6.96 Creación de Capacidades Exportadoras en Pymes y Fortalecimiento al Sistema Nacional de la Calidad Proyecto Regional Unión Aduanera Para Fortalecer la Integración CentroamericanaNicaragua COMPETENCIA Y TRANSPARENCIA EN LOS MERCADOS 3,896,790.20 0.00 150,781.20 150,781.20 3,746,009.00 6,209,300.00 0.00 3,617,102.30 3,617,102.30 2,592,197.70 15,409,011.50 12,703,462.88 1,646,520.67 14,349,983.55 1,059,027.95 Promoción de la Competencia y Desregularización 2,146,798.00 2,029,505.48 0.00 2,029,505.48 117,292.52 Defensa del Consumidor 3,549,065.00 3,434,475.69 0.00 3,434,475.69 114,589.31 Normalización y Metrología 3,487,353.50 3,319,064.84 0.00 3,319,064.84 168,288.66 Registro de la Propiedad Intelectual 4,045,795.00 3,920,416.87 0.00 3,920,416.87 125,378.13 Fortalecimiento de Inst. y Capac. en el Área de Políticas de Competencia y Protecciòn al Consumidor FOMENTO EMPRESARIAL 2,180,000.00 0.00 1,646,520.67 1,646,520.67 533,479.33 87,942,871.73 0.00 43,997,440.41 43,997,440.41 43,945,431.32 Apoyo a la Competitividad en Nicaragua Apoyo a la Innovación Tecnológica en Nicaragua-1079/SF-NI-BID FASE I 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 18,268,983.91 0.00 10,417,941.12 10,417,941.12 7,851,042.79 Sistema de Atención y Tramitación Simplificada para la Formación de Empresas ATN/SF-8457-NI Programa Nacional de Desarrollo de la MIPYMES Nicaragüenses 5,770,700.00 0.00 2,805,353.75 2,805,353.75 2,965,346.25 20,700,000.00 0.00 12,342,912.51 12,342,912.51 8,357,087.49 Diseño e Implementación de la Estrategia del Centro de Promoción de Exportaciones 17,379,552.00 0.00 12,830,804.31 12,830,804.31 4,548,747.69 1,432,443.05 0.00 820,388.73 820,388.73 612,054.32 21,391,192.77 0.00 1,780,039.99 1,780,039.99 19,611,152.78 Sistema Integrado de la Calidad (ATN/ME-8976-RG) Centro de Apoyo a las Mipymes de Rivas-Programa Sectorial Promipyme 5,181,030.10 1,030,906.25 2,485,323.71 3,516,229.96 1,664,800.14 Políticas y Normas 692,068.00 687,049.21 0.00 687,049.21 5,018.79 Administración de Concesiones 347,931.00 343,857.04 0.00 343,857.04 4,073.96 4,141,031.10 0.00 2,485,323.71 2,485,323.71 1,655,707.39 RECURSOS GEOLÓGICOS 489,016.05 487,676.53 0.00 487,676.53 1,339.52 Monitoreo, Vigilancia y Control 284,432.00 283,225.15 0.00 283,225.15 1,206.85 90,991.05 90,986.05 0.00 90,986.05 5.00 113,593.00 113,465.33 0.00 113,465.33 127.67 RECURSOS NATURALES Programa de Apoyo al Sector Ambiental Fase II Fomento y Promoción Investigación Minera 3,140,894.33 1,212,647.89 1,926,109.19 3,138,757.08 2,137.25 Monitoreo, Vigilancia y Control 553,412.36 551,289.87 0.00 551,289.87 2,122.49 Fomento y Promoción 253,648.97 253,641.50 0.00 253,641.50 7.47 Investigación Pesquera y Acuícola 407,723.00 407,716.52 0.00 407,716.52 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,926,110.00 0.00 1,926,109.19 1,926,109.19 0.81 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FORESTALES 298,809.65 298,079.10 0.00 298,079.10 730.55 Monitoreo, Vigilancia y Control 123,626.00 123,618.75 0.00 123,618.75 7.25 Fomento y Promoción 128,686.65 127,967.01 0.00 127,967.01 719.64 PESCA Y ACUICULTURA Desarrollo Pesquero en la Costa Pacífico de San Juan del Sur Apoyo al Sector Pesquero de Nicaragua Investigación Forestal 46,497.00 46,493.34 0.00 46,493.34 3.66 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 7,794,000.00 7,793,999.00 0.00 7,793,999.00 1.00 Transferencia al INPYME 7,794,000.00 7,793,999.00 0.00 7,793,999.00 1.00 3,848,227,221.04 3,005,938,607.79 530,566,909.06 3,536,505,516.85 311,721,704.19 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 229,388,718.27 219,679,767.45 0.00 219,679,767.45 9,708,950.82 Dirección Superior 9,579,163.93 9,372,657.22 0.00 9,372,657.22 206,506.71 Servicios de Auditoría 1,815,306.11 1,812,816.67 0.00 1,812,816.67 2,489.44 Servicios de Asuntos Jurídicos 3,767,887.61 3,641,392.79 0.00 3,641,392.79 126,494.82 ACTIVIDADES CENTRALES FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 19 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PROGRAMAS ESPECIFICOS ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) PAGINA: 3 de 16 28/02/2008 08:20:46 AM REPORTE: PRPSIEP125A FECHA: HORA: ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS) DE: ENERO A: DICIEMBRE INSTITUCION PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL SALDO POR DEVENGAR MINISTERIO DE EDUCACIÓN ACTIVIDADES CENTRALES Servicios de Comunicación Social Servicios Administrativos y Financieros Servicios de Emergencias Escolares 5,158,451.32 5,128,044.46 0.00 5,128,044.46 30,406.86 65,374,329.80 63,488,105.21 0.00 63,488,105.21 1,886,224.59 816,767.11 703,308.17 0.00 703,308.17 113,458.94 Servicios de Sistemas de Información 3,883,901.96 3,872,949.52 0.00 3,872,949.52 10,952.44 Servicios de Planificación y Desarrollo Educativo 4,228,168.14 4,163,862.55 0.00 4,163,862.55 64,305.59 382,053.74 278,322.50 0.00 278,322.50 103,731.24 8,991,312.79 8,520,483.12 0.00 8,520,483.12 470,829.67 437,286.70 373,518.22 0.00 373,518.22 63,768.48 13,799,128.88 13,122,566.77 0.00 13,122,566.77 676,562.11 Servicios de Tecnología Educativa 7,817,400.76 7,643,999.39 0.00 7,643,999.39 173,401.37 Servicios de Educación para la Vida 3,508,990.23 3,314,368.34 0.00 3,314,368.34 194,621.89 Servicios de Capacitación Continua 3,853,307.46 853,306.76 0.00 853,306.76 3,000,000.70 Servicios de Televisión Educativa 328,440.36 328,440.15 0.00 328,440.15 0.21 Servicios de Gestión de Recursos 652,536.09 647,084.09 0.00 647,084.09 5,452.00 Servicios de Coordinación y Supervisión de las Delegaciones 7,861,890.88 7,342,937.13 0.00 7,342,937.13 518,953.75 Coordinación y Supervisión Nueva Segovia 2,913,104.24 2,867,522.72 0.00 2,867,522.72 45,581.52 Coordinación y Supervisión Madriz 3,873,292.68 3,782,130.19 0.00 3,782,130.19 91,162.49 Coordinación y Supervisión Estelí 3,643,823.83 3,451,911.20 0.00 3,451,911.20 191,912.63 Servicios de Descentralización de la Educación Servicios de Recursos Humanos Servicios de Gestión Ambiental Servicios de Coordinación de Programas Educativos Coordinación y Supervisión Jinotega 4,953,980.53 4,882,041.05 0.00 4,882,041.05 71,939.48 22,740,532.79 22,670,110.37 0.00 22,670,110.37 70,422.42 Coordinación y Supervisión Boaco 1,591,085.53 1,569,574.24 0.00 1,569,574.24 21,511.29 Coordinación y Supervisión Chontales 4,002,713.79 3,956,463.58 0.00 3,956,463.58 46,250.21 Coordinación y Supervisión Río San Juan 1,968,867.04 1,895,859.19 0.00 1,895,859.19 73,007.85 207,297.38 149,240.45 0.00 149,240.45 58,056.93 Coordinación y Supervisión Chinandega 4,685,558.81 4,619,036.48 0.00 4,619,036.48 66,522.33 Coordinación y Supervisión León 5,508,950.26 5,342,170.97 0.00 5,342,170.97 166,779.29 Coordinación y Supervisión Matagalpa Coordinación y Supervisión Zelaya Central Coordinación y Supervisión Managua 10,482,044.13 9,980,079.33 0.00 9,980,079.33 501,964.80 Coordinación y Supervisión Carazo 4,230,036.43 3,769,041.48 0.00 3,769,041.48 460,994.95 Coordinación y Supervisión Masaya 2,837,859.65 2,809,147.78 0.00 2,809,147.78 28,711.87 Coordinación y Supervisión Granada 1,551,901.01 1,534,888.33 0.00 1,534,888.33 17,012.68 Coordinación y Supervisión Rivas 3,351,780.81 3,330,588.42 0.00 3,330,588.42 21,192.39 Coordinación y Supervisión RAAN 2,288,161.39 2,245,777.02 0.00 2,245,777.02 42,384.37 Coordinación y Supervisión Sector Minero 2,384,724.88 2,347,762.78 0.00 2,347,762.78 36,962.10 Coordinación y Supervisión RAAS 3,916,679.22 3,868,258.81 0.00 3,868,258.81 48,420.41 PROYECTOS CENTRALES 235,911,374.05 0.00 152,621,169.41 152,621,169.41 83,290,204.64 Fortalecimiento SNIP-MECD 600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 Reemplazo y Ampliación del Centro Escolar Quizalá, San Rafael del Sur 148,028.00 0.00 139,016.94 139,016.94 9,011.06 Identificación de Necesidades Integrales de Infraestructura Escolar e Institucional a Nivel Nacional Capacitación en Cuido y Mantenimiento y Reparaciones de Locales Escolares 4,000,000.00 0.00 3,296,887.82 3,296,887.82 703,112.18 8,000,000.00 0.00 7,398,425.71 7,398,425.71 601,574.29 Dotación de Pupitres y Set Mobiliario para Preescolar y Maestros a Nivel Nacional 9,600,000.00 0.00 9,451,952.96 9,451,952.96 148,047.04 Apoyo a la Educación Especial con Medios de Transporte 20,635,967.00 0.00 11,849,274.95 11,849,274.95 8,786,692.05 Dotación de Equipos y Mobiliarios para Centros Escolares 10,402,494.15 0.00 1,346,509.03 1,346,509.03 9,055,985.12 Rehabilitación de Escuelas Normales y Dotación de Mobiliario Escolar 70,050,899.00 0.00 45,400,592.98 45,400,592.98 24,650,306.02 Descentralización Escolar, Pasen (BM 3978-NI) 14,865,961.68 0.00 13,764,998.84 13,764,998.84 1,100,962.84 148,181.48 0.00 148,181.48 148,181.48 0.00 3,734,143.37 0.00 2,611,868.75 2,611,868.75 1,122,274.62 Fortalecimiento Institucional, PASEN (BM 3978-NI) 11,078,713.47 0.00 9,299,267.58 9,299,267.58 1,779,445.89 Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Río San Juan 28,294,701.00 0.00 20,804,228.54 20,804,228.54 7,490,472.46 Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Chinandega 1,541,682.00 0.00 285,325.64 285,325.64 1,256,356.36 Rehabilitación de Establecimientos Escolares en la Región Auntónoma del Atlántico Norte, RAAN Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Jinotega 6,769,793.00 0.00 2,170,483.99 2,170,483.99 4,599,309.01 5,485,195.00 0.00 2,764,862.53 2,764,862.53 2,720,332.47 Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Matagalpa 3,108,825.00 0.00 1,506,231.86 1,506,231.86 1,602,593.14 Mejoramiento de la Calidad de la Educación Preescolar, PASEN (BM 3978-NI) Estudios, Diseño y Diagnóstico, PASEN (BM 3978-NI) FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 19 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PROGRAMAS ESPECIFICOS ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) PAGINA: 4 de 16 28/02/2008 08:20:46 AM REPORTE: PRPSIEP125A FECHA: HORA: ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS) DE: ENERO A: DICIEMBRE INSTITUCION PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL SALDO POR DEVENGAR MINISTERIO DE EDUCACIÓN PROYECTOS CENTRALES Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Nueva Segovia 6,200,000.00 0.00 5,630,911.82 5,630,911.82 569,088.18 Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Granada 7,488,464.00 0.00 1,237,478.17 1,237,478.17 6,250,985.83 Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Carazo 6,001,691.00 0.00 2,779,340.52 2,779,340.52 3,222,350.48 Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de León 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 Fortalecimiento Infraestructura Educativa de Centros de Educación Básica y Media del Ámbito Nacional LEGALIZACIÓN DE PROPIEDADES A NIVEL NACIONAL (CPS) 5,682,530.00 0.00 3,460,392.95 3,460,392.95 2,222,137.05 1,181,319.00 0.00 140,356.47 140,356.47 1,040,962.53 Compromiso y Acción ante el Sida, Tuberculosis y Malaria 4,460,956.00 0.00 1,560,820.43 1,560,820.43 2,900,135.57 881,206.40 0.00 259,559.25 259,559.25 621,647.15 759,217.50 0.00 248,282.00 248,282.00 510,935.50 EDUCACIÓN SOBRE VIH SIDA, ABUSO SEXUAL Y EMBARAZO TEMPORAL EN NIIÑEZ Y ADOLESCENCIA (UNICEF) FORTALEC. DE LAS REDES DE APOYO P/ LA PROTECC. DE LA NIÑEZ, ANTE LOS ABUSOS SEX. EN C. ESC. 14 MUNIC Capacitación a Docentes y Estudiantes en Gestión en 24 Esc. del Dpto de Estelí y Nueva Segovia SERVICIOS EDUCATIVOS 791,406.00 0.00 465,918.20 465,918.20 325,487.80 3,382,927,128.72 2,786,258,840.34 377,945,739.65 3,164,204,579.99 218,722,548.73 Servicios de Educación Primaria Centralizada 1,950,482,060.81 1,808,345,827.98 0.00 1,808,345,827.98 142,136,232.83 9,630,411.60 9,878,105.64 0.00 9,878,105.64 -247,694.04 333,220,927.02 333,948,151.06 0.00 333,948,151.06 -727,224.04 Servicios de Educación Primaria en Centros Subvencionados 77,828,914.08 77,828,742.47 0.00 77,828,742.47 171.61 Rehabilitación de Instalaciones Escolares de la Educación Básica y Media, Dpto de Managua (Fase III) Rehabilitación de Infraestructura Escolar en los Departamentos de Rivas, Boaco y Chontales (Fase IV) Apoyo a la Educación de Primaria/Francia-Nicaragua 32,864,815.27 0.00 31,689,777.63 31,689,777.63 1,175,037.64 105,158,978.19 0.00 102,042,116.58 102,042,116.58 3,116,861.61 Servicios de Educación Primaria Descentralizada Municipal Servicios de Educación Primaria en Centros Autónomos 600,000.00 0.00 588,058.05 588,058.05 11,941.95 Programa de Nutrición Escolar (PINE) 90,621,371.79 0.00 89,918,968.66 89,918,968.66 702,403.13 EFA-Educación para Todos 26,900,876.27 0.00 16,924,514.86 16,924,514.86 9,976,361.41 Educación Multigrado 5,589,782.00 0.00 5,277,669.41 5,277,669.41 312,112.59 Educación Inicial y Preescolar 1,742,345.12 0.00 1,435,729.81 1,435,729.81 306,615.31 Educación Extraedad 1,699,000.00 0.00 1,249,371.31 1,249,371.31 449,628.69 68,451,539.00 0.00 68,107,163.59 68,107,163.59 344,375.41 239,042,540.51 226,248,651.93 0.00 226,248,651.93 12,793,888.58 Programa de Alimentación Escolar (PAE) Servicios de Educación Secundaria Centralizada Servicios de Educación Secundaria Descentralizada Municipal 1,971,262.84 2,016,510.49 0.00 2,016,510.49 -45,247.65 Servicios de Educación Secundaria en Centros Autónomos 60,623,246.06 60,544,892.06 0.00 60,544,892.06 78,354.00 Servicios de Educación Secundaria en Centros Subvencionados 18,194,488.79 18,194,487.79 0.00 18,194,487.79 1.00 2,804,800.00 0.00 0.00 0.00 2,804,800.00 Sustitución de Tres Institutos Ubicados en los Municipios de León, Ciudad Sandino y Villa El carmen Servicios de Educación Técnica 3,560,179.34 692,825.36 0.00 692,825.36 2,867,353.98 Construcción del Instituto Tecnológico para la Excelencia Académica (IDEA) 37,153,894.85 0.00 26,189,706.14 26,189,706.14 10,964,188.71 Servicios de Educación Preescolar 38,144,420.22 37,453,217.42 0.00 37,453,217.42 691,202.80 Servicios de Preescolares Comunitarios 44,974,265.57 41,647,013.57 0.00 41,647,013.57 3,327,252.00 Servicios de Educación Especial 28,087,041.03 27,817,766.20 0.00 27,817,766.20 269,274.83 1,550,041.85 324,499.08 0.00 324,499.08 1,225,542.77 63,722,096.01 56,094,352.34 0.00 56,094,352.34 7,627,743.67 5,651,624.19 3,428,381.78 0.00 3,428,381.78 2,223,242.41 Servicio Social Comunitario de Alfabetización 11,782,952.51 10,079,085.19 0.00 10,079,085.19 1,703,867.32 Programa de Educación Básica para Jóvenes y Adultos (Prestamo BID-1528) 25,014,000.00 0.00 22,142,255.18 22,142,255.18 2,871,744.82 Equipamiento a Centro de Capacitación para Docentes de Alumnos No Videntes (OEI/FOAL/MEC) Proyecto de Habilitación Laboral, Vulcano de Nicaragua 1,014,889.00 0.00 1,014,889.00 1,014,889.00 0.00 2,228,394.38 0.00 2,213,497.07 2,213,497.07 14,897.31 Acceso a la Educación Básica para Mujeres con Hijos (OEI/MEC) 1,001,192.00 0.00 945,893.69 945,893.69 55,298.31 Diseño Curricular y Dotación de Materiales para Bachillerato Aplicado (OEI/MEC) 1,626,884.00 0.00 1,369,379.98 1,369,379.98 257,504.02 53,807.53 Educación Inclusiva Servicios de Educación de Jóvenes y Adultos Servicios de Educación a Distancia Capacitación y Fortalecimiento Institucional para la Educación Especial (OEI/MEC) 500,597.00 0.00 446,789.47 446,789.47 Curso de Habilitación Laboral (OEI/CAM) 4,232,427.99 0.00 4,222,623.89 4,222,623.89 9,804.10 Fortalecimiento del Bachillerato Aplicado, (OEI/CAM) 2,223,850.00 0.00 2,167,335.33 2,167,335.33 56,514.67 Formación Inicial a Docentes 26,262,921.18 25,230,458.53 0.00 25,230,458.53 1,032,462.65 Formación Continua a Docentes 56,768,098.25 46,485,871.45 0.00 46,485,871.45 10,282,226.80 872,958,743.46 130,759,799.18 647,138,228.52 777,898,027.70 95,060,715.76 MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 19 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PROGRAMAS ESPECIFICOS ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) PAGINA: 5 de 16 28/02/2008 08:20:46 AM REPORTE: PRPSIEP125A FECHA: HORA: ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS) DE: ENERO A: DICIEMBRE INSTITUCION PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL SALDO POR DEVENGAR MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL PROYECTOS CENTRALES 335,030,555.41 0.00 319,416,561.12 319,416,561.12 15,613,994.29 Proyecto de Tecnología Agrícola Fase II (MAGFOR-PRORURAL/ BM3903) 52,284,216.91 0.00 49,048,128.20 49,048,128.20 3,236,088.71 Apoyo a Familias Rurales en Zonas Afectadas por Sequías e Inundaciones 63,436,524.00 0.00 56,752,014.18 56,752,014.18 6,684,509.82 Asistencia Alimentaria para Personas Afectadas por Desastres (PMA/OPSR-10212) 80,698,938.00 0.00 80,638,496.64 80,638,496.64 60,441.36 Fondo de Desarrollo Agropecuario (FONDEAGRO) FASE II 60,920,000.00 0.00 60,920,000.00 60,920,000.00 0.00 Programa Nacional Libra por Libra 41,155,140.00 0.00 39,430,211.70 39,430,211.70 1,724,928.30 Mejora de la Situación de Pequeños y Medianos Productores Cafetaleros de la Cuenca del Río San Juan Programa Sectorial de Desarrollo Rural Productivo Sostenible (PRORURALMAGFOR) SERVICIOS DE SANIDAD VEGETAL Y SEMILLAS 26,637,560.00 0.00 23,551,160.77 23,551,160.77 3,086,399.23 9,898,176.50 0.00 9,076,549.63 9,076,549.63 821,626.87 20,258,933.00 0.00 12,872,056.33 12,872,056.33 7,386,876.67 Fortalecimiento Programa Nacional de Vigilancia Fitosanitaria 7,221,114.00 0.00 5,798,664.40 5,798,664.40 1,422,449.60 Erradicación de la Mosca de la Fruta del Mediterraneo 7,304,306.00 0.00 4,988,787.39 4,988,787.39 2,315,518.61 224,811.00 0.00 124,513.99 124,513.99 100,297.01 2,208,702.00 0.00 692,452.80 692,452.80 1,516,249.20 Monitoreo y Control de Leprosis de los Citricos Practicas de Agricultura y Trazabilidad Certificación de Semilla 3,300,000.00 0.00 1,267,637.75 1,267,637.75 2,032,362.25 60,654,580.62 16,867,835.91 25,956,919.40 42,824,755.31 17,829,825.31 5,468,228.15 5,104,856.82 0.00 5,104,856.82 363,371.33 756,248.00 616,701.00 0.00 616,701.00 139,547.00 Inspección y Control de Importaciones 5,465,198.30 5,146,124.07 0.00 5,146,124.07 319,074.23 Certificación de Fincas Libres de Brucelosis y Tuberculosis Bovina 9,882,074.00 0.00 2,714,337.08 2,714,337.08 7,167,736.92 3,277,836.20 SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL Y MEJORAMIENTO PECUARIO Vigilancia y campañas epidemiológicas Servicios de Inspección de Fincas y Trazabilidad Vigilancias y Campañas 10,840,000.00 0.00 7,562,163.80 7,562,163.80 Erradicación de Enfermedad del Camaron 1,524,000.00 0.00 1,523,466.33 1,523,466.33 533.67 Programa Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado 7,919,002.00 0.00 7,679,737.24 7,679,737.24 239,264.76 Proyecto Regional de Control y Erradicación de la Peste Porcina 5,017,300.00 0.00 4,871,449.10 4,871,449.10 145,850.90 Mejoramiento Genético Pecuario 2,688,775.00 2,481,743.18 0.00 2,481,743.18 207,031.82 866,183.00 700,996.97 0.00 700,996.97 165,186.03 Mejoramiento Genético Porcino 4,586,826.17 2,817,413.87 0.00 2,817,413.87 1,769,412.30 Mejoramiento de la Productividad Ganadera P/Productores de Pequeña y Mediana Escala en Nicaragua SERVICIOS AGROSANITARIOS 5,640,746.00 0.00 1,605,765.85 1,605,765.85 4,034,980.15 51,840,740.42 11,425,778.38 27,687,676.03 39,113,454.41 12,727,286.01 Dirección y Coordinación, Servicios Agrosanitarios 1,369,630.00 1,258,893.84 0.00 1,258,893.84 110,736.16 Registro de Plaguicidas, Fertilizantes e Insumos Agropecuarios 1,140,143.03 991,461.02 0.00 991,461.02 148,682.01 Registro de Productos Veterinarios y Alimentos de Uso Animal 840,798.71 724,482.78 0.00 724,482.78 116,315.93 Vigilancia y Control de Insumos Agropecuarios 844,306.00 649,120.62 0.00 649,120.62 195,185.38 Diagnósticos Veterinarios en Laboratorios 4,392,178.80 3,674,894.87 0.00 3,674,894.87 717,283.93 Detección de Residuos Contaminantes y Control de Plaguicidas 3,481,173.88 3,135,356.09 0.00 3,135,356.09 345,817.79 Diagnósticos Fitosanitarios y de Calidad de Semillas 1,211,298.00 991,569.16 0.00 991,569.16 219,728.84 Servicios de Sanidad Agropecuaria y Forestal ( BID-1500-SF-NI) 38,561,212.00 0.00 27,687,676.03 27,687,676.03 10,873,535.97 SERVICIOS DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 18,036,137.49 9,349,605.79 3,017,560.87 12,367,166.66 5,668,970.83 Dirección y Coordinación, Servicios de Inocuidad Agroalimentaria 1,317,839.81 1,146,535.42 0.00 1,146,535.42 171,304.39 Inspección de Inocuidad y de Cumplimiento de Normas Sanitarias 7,755,272.68 6,812,858.45 0.00 6,812,858.45 544,529.00 1,115,750.95 0.00 1,115,750.95 Registro Genealógico Servicios de Vigilancia y Trazabilidad Servicios de Procesos y Otorgamiento de Certificados Apoyo a la Implementación de las Condiciones de Exportación de Productos AgroAlimentarios SERVICIOS DE NORMACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL ADMINISTRACIÓN FORESTAL ESTATAL Apoyo a la Constitución de un Sistema de Información Agropecuaria PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO 942,414.23 -571,221.95 485,160.00 274,460.97 0.00 274,460.97 210,699.03 7,933,336.00 0.00 3,017,560.87 3,017,560.87 4,915,775.13 8,401,444.43 528,614.43 7,783,196.95 8,311,811.38 89,633.05 528,614.43 528,614.43 0.00 528,614.43 0.00 7,872,830.00 0.00 7,783,196.95 7,783,196.95 89,633.05 185,000,000.00 10,491,804.66 173,090,544.19 183,582,348.85 1,417,651.15 BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO 185,000,000.00 10,491,804.66 173,090,544.19 183,582,348.85 1,417,651.15 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 193,736,352.09 82,096,160.01 77,313,713.63 159,409,873.64 34,326,478.45 Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 51,051,742.00 51,010,249.01 0.00 51,010,249.01 41,492.99 Instituto Nacional Forestal (INAFOR) 31,085,962.00 31,085,911.00 0.00 31,085,911.00 51.00 5,850,437.00 0.00 5,850,436.45 5,850,436.45 0.55 Plan Maestro de Manejo Forestal - Fase Inversión FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 19 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PROGRAMAS ESPECIFICOS ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) PAGINA: 6 de 16 28/02/2008 08:20:46 AM REPORTE: PRPSIEP125A FECHA: HORA: ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS) DE: ENERO A: DICIEMBRE INSTITUCION PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL SALDO POR DEVENGAR MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Seguridad Alimentaria Cuerpo de Paz - INTA 3,149,600.00 0.00 3,149,596.00 3,149,596.00 4.00 Fortalecimiento para el Manejo de Cuencas y la Prevención Desastres Naturales (FOCUENCAS) Apoyo al INTA en su Nueva Estrategia de Desarrollo Tecnológico en la Agricultura (PASADANIDA II) Programa Nicaragüense de Juventud Rural (PRONIJUR-FASE II) 3,856,100.00 0.00 2,281,156.04 2,281,156.04 1,574,943.96 7,176,600.00 0.00 3,915,749.67 3,915,749.67 3,260,850.33 1,548,600.00 0.00 1,548,600.00 1,548,600.00 0.00 Proyecto de Tecnología Agrícola Fase II (INAFOR-PRORURAL) 7,689,994.09 0.00 3,479,688.78 3,479,688.78 4,210,305.31 82,327,317.00 0.00 57,088,486.69 57,088,486.69 25,238,830.31 MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 1,756,649,479.34 0.00 1,495,443,211.17 1,495,443,211.17 261,206,268.17 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 1,389,860,511.54 0.00 1,132,651,618.69 1,132,651,618.69 257,208,892.85 Cooperación al Programa de Desminado Humanitario 9,548,935.00 0.00 9,501,791.82 9,501,791.82 47,143.18 III Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras (BM 3464-NI) 9,349,365.00 0.00 9,293,994.49 9,293,994.49 55,370.51 REPARACIÓN DEL TRAMO LAS PIEDRECITAS - NAGAROTE 1,867,157.00 0.00 1,867,157.00 1,867,157.00 0.00 Equipos de Apoyo a la Unidad Coordinadora de Programa (BID 1088/SF-NI) 6,429,046.54 0.00 1,062,178.91 1,062,178.91 5,366,867.63 Proyecto de Tecnología Agrícola Fase II (INTA-PRORURAL) Pavimentación de Carretera Guayacán - Jinotega (UE NIC/B7-3100/2000/001) 115,132,417.00 0.00 111,852,935.84 111,852,935.84 3,279,481.16 Ampliación de Carretera Ticuantepe - Masaya - Granada 6,877,803.20 0.00 4,881,303.13 4,881,303.13 1,996,500.07 Mejoras del Camino Santa Clara - Susucayán - El Jícaro (BCIE 1608) 6,540,816.00 0.00 6,520,815.96 6,520,815.96 20,000.04 Rehabilitación de Carretera Chinandega - Guasaule (BCIE 1576) 77,233,923.22 0.00 76,717,232.45 76,717,232.45 516,690.77 Mejoras en la Carretera Río Blanco - Puerto Cabezas 84,018,548.90 0.00 49,480,476.25 49,480,476.25 34,538,072.65 1,086,036.10 0.00 976,932.00 976,932.00 109,104.10 Reconstrucción y Mejoramiento de la Carretera Pavimentada Chinandega - El Viejo (NDF-423) Reconstrucción de la Carretera Pavimentada El Viejo - El Congo (BID 1530/SF-NI) 22,496,798.00 0.00 22,496,798.00 22,496,798.00 0.00 89,387,768.41 0.00 81,944,940.33 81,944,940.33 7,442,828.08 Refuerzo y Mejoramiento de la Carretera Pavimentada Chinandega - Corinto (NDF 423) Mantenimiento Vial - FOMAV (BID 1530/SF-NI) 114,029,268.61 0.00 101,017,342.76 101,017,342.76 13,011,925.85 17,917,814.00 0.00 3,506,784.22 3,506,784.22 14,411,029.78 Reconstrucción y Mejoramiento de la Carretera Telica - Malpaisillo (BID 1530/SF-NI) 105,039,274.37 0.00 93,181,713.53 93,181,713.53 11,857,560.84 31,268,552.69 0.00 19,899,182.41 19,899,182.41 11,369,370.28 38,122,004.83 0.00 14,320,499.80 14,320,499.80 23,801,505.03 12,207,934.50 0.00 11,797,492.95 11,797,492.95 410,441.55 Estudios y Consultorías (BID 1530/SF-NI) 317,372.51 0.00 279,593.57 279,593.57 37,778.94 Obras de Mitigación Ambiental y Social (BID 1530 /SF-NI) 411,660.15 0.00 0.00 0.00 411,660.15 557,246.77 Pavimentación Carretera Costanera Litoral Sur. Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera El Viejo-Tonalá-Puerto Morazán (BID 1530 /SF-NI) Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera El Congo - Empalme Cosigûina (BID 1530 /SF-NI) Unidad Coordinadora del Proyecto (BID 1530/SF-NI) Equipamiento a MTI y Unidad Coordinadora (BID 1530 / SF-NI) 680,432.00 0.00 123,185.23 123,185.23 Rehabilitación Carretera La Virgen - San Juan del sur (BM CR-4185-NI) 29,735,139.02 0.00 29,735,139.02 29,735,139.02 0.00 Rehabilitación de Carretera Diriamba - Casares - La Boquita (BM CR-4185-NI) 43,602,495.69 0.00 42,608,035.24 42,608,035.24 994,460.45 4,754,303.94 0.00 0.00 0.00 4,754,303.94 Adoquinado del Camino Palacaguina - Telpaneca- San Juan del Río Coco (Etapa I) (BM CR-4185-NI) Adoquinado del Camino Nueva Guinea- Naciones Unidas (BM CR-4185-NI) Adoquinado del Camino Estelí - Llanos de Colón (BM CR-4185-NI) Adoquinado del Camino Empalme Aposentillo - Aposentillo (BM CR-4185-NI) 9,789,775.39 0.00 0.00 0.00 9,789,775.39 12,039,181.00 0.00 0.00 0.00 12,039,181.00 8,655,592.00 0.00 0.00 0.00 8,655,592.00 Mantenimiento Periódico FOMAV (BM-4185-NI) 10,457,948.00 0.00 4,800,000.00 4,800,000.00 5,657,948.00 Mantenimiento Rutinario por Microempresas (BM CR-4185-NI) 11,063,825.00 0.00 8,281,344.19 8,281,344.19 2,782,480.81 Adoquinado de Caminos a través de Módulos Comunitarios (MCA)(BM CR-4185-NI) 11,578,259.64 0.00 6,147,303.08 6,147,303.08 5,430,956.56 4,012,782.00 0.00 1,533,593.48 1,533,593.48 2,479,188.52 16,994,257.00 0.00 16,420,215.37 16,420,215.37 574,041.63 8,075,563.53 0.00 0.00 0.00 8,075,563.53 Fortalecimiento Institucional (BM 4185-NI) Unidad Coordinadora de Proyectos (BM-4185-NI) Diseño de Obras de Adoquinado (BM CR-4185-NI) Rehabilitación Carretera Malpaisillo - San Isidro (BID 1599 /SF.NI) 365,472.64 0.00 374,645.27 374,645.27 -9,172.63 Mantenimiento Vial FOMAV (BID 1599/SF-NI) 30,874,598.38 0.00 30,873,864.52 30,873,864.52 733.86 Revestimiento Granular de Carretera Troncal Cuyalí-La Colonia-Abisinia (BID 1599 /SF-NI) Revestimento Granular de Carretera Troncal Abisinia - Puente la Pavona (BID 1599/SF-NI) Revestimiento Granular de Carretera Troncal Cuyalí-Asturias-Las Cruces (BID 1599/SF-NI) Revestimiento Granular de Carretera Empalme Las Cruces - San Gabriel (BID 1599/SF-NI) 15,023,471.12 0.00 15,023,471.12 15,023,471.12 0.00 363,680.40 0.00 363,680.40 363,680.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,074,536.93 0.00 20,074,536.87 20,074,536.87 0.06 FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 19 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PROGRAMAS ESPECIFICOS ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) PAGINA: 7 de 16 28/02/2008 08:20:46 AM REPORTE: PRPSIEP125A FECHA: HORA: ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS) DE: ENERO A: DICIEMBRE INSTITUCION PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL SALDO POR DEVENGAR MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Revestimiento Granular Carretera Troncal Las Crueces - Pantasma (BID 1599/SF-NI) 4,523,444.41 0.00 4,523,444.41 4,523,444.41 0.00 Revestimiento Granular de Carretera Troncal Abisinia-Empalme El Portillo (BID 1599/SF-NI) Unidad Coordinadora del Proyecto (BID 1599/SF-NI) 2,698,642.06 0.00 2,698,642.06 2,698,642.06 0.00 7,972,221.90 0.00 7,930,561.74 7,930,561.74 41,660.16 Estudios y Consultorías (BID 1599/SF-NI) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obras de Mitigación Ambiental y Social (BID 1599/SF - NI) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,890.16 0.00 64,436.89 64,436.89 18,453.27 Estud. de Factibilidad y Diseño para la Pav. de Carretera Nva. Guinea - Bluefields 770,591.00 0.00 676,482.17 676,482.17 94,108.83 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Matagalpa - Jinotega (BCIE-No.1768) 4,016,000.00 0.00 3,880,294.03 3,880,294.03 135,705.97 Pavimentación Carretera Acoyapa - San Carlos 11,589,366.00 0.00 8,333,381.97 8,333,381.97 3,255,984.03 Rehabilitación Empalme Las Flores - Catarina - Guanacaste - Nandaime (OPEP 1061 P) Rehabilitación de la Carretera San Ramón - Muy Muy (BCIE No.1733) 22,958,006.00 0.00 22,536,150.33 22,536,150.33 421,855.67 Equipamiento a MTI y Unidad Coordinadora (BID 1599/SF-NI) 20,425,233.00 0.00 5,965,170.61 5,965,170.61 14,460,062.39 105,342,908.58 0.00 83,000,919.61 83,000,919.61 22,341,988.97 354,838.00 0.00 315,207.47 315,207.47 39,630.53 Mejoramiento de la Infraestructura Terciaria de Transporte en la RAAN, RAAS y Las Segovias Mejoramiento Puntual en la Infraestructura Secundaria de Transporte en la RAAN, RAAS y Las Segovias Apoyo Institucional al MTI y al FOMAV 33,443,787.00 0.00 33,764,335.92 33,764,335.92 -320,548.92 83,536,184.59 0.00 83,536,184.59 83,536,184.59 0.00 21,099,983.41 0.00 19,717,073.11 19,717,073.11 1,382,910.30 Reconstrucción de puentes Las Limas, Ocongua, Múhan y Quinama 35,076,158.00 0.00 32,033,393.55 32,033,393.55 3,042,764.45 Adoquinado del Tramo de Camino Villa Soberana - Santa Eduviges 1,080,000.00 0.00 1,080,000.00 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,931,510.00 0.00 102,831.29 102,831.29 21,828,678.71 Rehabilitación de Carretera Sébaco - Matagalpa (BID 1702/SF-NI) Construcción Carretera Entrada INTA - PROINCO - Km. 17.5 Carretera a Masaya Adoquinado del Tramo de Camino Zona Urbana de Mulukukú Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Granada - Empalme Guanacaste (OPEP 846P) Mejoramiento de la Calle de Acceso a Ciudad Sandino - Zona Franca CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL Otros Proyectos de Revestimiento de Carreteras 25,534,937.72 0.00 25,534,929.73 25,534,929.73 7.99 366,788,967.80 0.00 362,791,592.48 362,791,592.48 3,997,375.32 49,210,738.00 0.00 47,965,815.47 47,965,815.47 1,244,922.53 Revestimiento de Carretera Empalme de Ticuantepe - Veracruz 6,876,358.61 0.00 7,676,942.79 7,676,942.79 -800,584.18 Revestimiento de Carretera Ocotal - Mozonte 2,352,826.00 0.00 2,352,826.60 2,352,826.60 -0.60 108,095,573.11 0.00 107,825,847.65 107,825,847.65 269,725.46 Otros Proyectos de Rehabilitación de Caminos Intermunicipales Drenaje de Carreteras 37,760,536.28 0.00 36,431,121.50 36,431,121.50 1,329,414.78 NUEVA SEGOVIA, 5.4 KM. TRAMO DIPILTO - LAS NUBES 494,505.00 0.00 2,530,892.66 2,530,892.66 -2,036,387.66 NUEVA SEGOVIA, 1.5 KM. TRAMO DIPILTO - EL NARANJO 137,363.00 0.00 137,362.59 137,362.59 0.41 NUEVA SEGOVIA, 1.6 KM. TRAMO DIPILTO - LA LAGUNA 146,520.00 0.00 146,519.51 146,519.51 0.49 NUEVA SEGOVIA, 10 KM. TRAMO LAS MANOS - MATA DE PLÁTANO 915,751.00 0.00 915,750.65 915,750.65 0.35 NIEVA SEGOVIA, 5 KM. TRAMO NUEVO AMANECER - EL CORTÉS 457,875.00 0.00 457,875.32 457,875.32 -0.32 NUEVA SEGOVIA, 18 KM. TRAMO SAN FERNANDO - LAS CAMELIAS 1,648,351.00 0.00 1,648,351.14 1,648,351.14 -0.14 MADRIZ, 16 KM. TRAMO SAN JUÁN DEL RÍO COCO - EL OJOCHE 1,465,201.00 0.00 1,485,564.97 1,485,564.97 -20,363.97 MADRIZ, 15 KM. TRAMO EL LIMÓN - RÍO ARRIBA 1,373,626.00 0.00 0.00 0.00 1,373,626.00 MADRIZ, 3 KM. TRAMO BUENOS AIRES - OJO DE AGUA 274,725.00 0.00 0.00 0.00 274,725.00 MADRIZ, 7 KM. TRAMO EL NARANJO - LOS PLANCITOS 641,025.00 0.00 0.00 0.00 3,717,437.00 0.00 4,564,637.75 4,564,637.75 -847,200.75 CARAZO, 4.2 KM. TRAMO TANQUE - SANTIAGO-LAS CAROLINAS 384,615.00 0.00 3,508,145.11 3,508,145.11 -3,123,530.11 CARAZO, 2.5 KM. TRAMO CAMPOS AZULES - CAÑAS BLANCAS 228,938.00 0.00 0.00 0.00 228,938.00 CARAZO, 2.5 KM. TRAMO CAMPOS AZULES - TREPADA DE PIEDRA 228,938.00 0.00 25,681.82 25,681.82 203,256.18 CARAZO, 3 KM. TRAMO DIRIAMBA - LA REFORMA - EL TANQUE 274,725.00 0.00 16,711.38 16,711.38 258,013.62 CARAZO, 6.3 KM. TRAMO DIRIAMBA - VERSALLE - LOS GUTIERREZ 576,923.00 0.00 31,133.18 31,133.18 545,789.82 CARAZO, 3 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - LA POMA - LOS MUÑONES 274,725.00 0.00 16,647.50 16,647.50 258,077.50 CARAZO, 5 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - EL CARMEN - EL PORTILLO 457,875.00 0.00 24,969.48 24,969.48 432,905.52 MASAYA, 6.5 KM. TRAMO LA CURVA - EL PORTILLO 595,238.00 0.00 651,302.67 651,302.67 -56,064.67 MASAYA, 3 KM. LA CURVA - NIQUINOHOMO 274,725.00 0.00 272,158.73 272,158.73 2,566.27 MASAYA, 2.2 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - GUAPINOL 201,465.00 0.00 194,169.57 194,169.57 7,295.43 MASAYA, 2.2 KM. TRAMO MASATEPE - FÁTIMA 201,465.00 0.00 11,553.45 11,553.45 189,911.55 91,575.00 0.00 88,102.34 88,102.34 3,472.66 641,025.00 0.00 36,706.13 36,706.13 604,318.87 ESTELÍ, 20 KM. TRAMO ESCUELA AGRIC. Y GANAD.- MIRAFLORES MASAYA, 1 KM. TRAMO EL CARMEN - LAS CAROLINAS MASAYA, 7 KM. TRAMO PILA GRANDE - MIRAZUL DEL LLANO 641,025.00 FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 19 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PROGRAMAS ESPECIFICOS ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) PAGINA: 8 de 16 28/02/2008 08:20:46 AM REPORTE: PRPSIEP125A FECHA: HORA: ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS) DE: ENERO A: DICIEMBRE INSTITUCION PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL SALDO POR DEVENGAR MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL GRANADA, 5.8 KM. TRAMO DULCE NOMBRE - SAN JOSÉ DE MONTE REDONDO 531,135.00 0.00 30,172.14 30,172.14 500,962.86 1,465,201.00 0.00 1,434,556.13 1,434,556.13 30,644.87 GRANADA, 10 KM. TRAMO GRANADA - LAS DELICIAS - LOS GUTIERREZ 915,751.00 0.00 907,353.58 907,353.58 BOACO, 3.5 KM. TRAMO LOS VALCANES - MOMBACHITO - SANTA RITA. 320,513.00 0.00 462,514.97 462,514.97 -142,001.97 -1,231,629.91 GRANADA, 16 KM. TRAMO MONTEVERDE - SAN JOSÉ DE MOMBACHO BOACO, 1.5 KM. TRAMO SANTA RITA - CAMAGUEY 8,397.42 137,363.00 0.00 1,368,992.91 1,368,992.91 BOACO, 20 KM. TRAMO LA SUBASTA - CAMOAPA 1,831,501.00 0.00 1,831,495.12 1,831,495.12 5.88 BOACO, 15 KM. TRAMO RANCHO ROJO - LA CALAMIDAD 1,373,626.00 0.00 0.00 0.00 1,373,626.00 0.47 CHONTALES, 8 KM. TRAMO SANTO TOMÁS - EMPALME SAN PEDRO DE LÓVAGO MATAGALPA, 22 KM. TRAMO LA DALIA - BULL BULL 732,601.00 0.00 732,600.53 732,600.53 2,014,651.00 0.00 1,541,362.49 1,541,362.49 473,288.51 MATAGALPA, 25 KM TAMAO MATAGALPA - JUMAIQUI - MONTE VERDE 2,289,377.00 0.00 4,647,302.61 4,647,302.61 -2,357,925.61 MATAGALPA, 20 KM. TRAMO EL JOBO - MATIGUÁS 1,831,501.00 0.00 0.00 0.00 1,831,501.00 MATAGALPA, 12 KM. TRAMO LA DALIA - CARATERA 1,098,901.00 0.00 1,572,189.74 1,572,189.74 -473,288.74 MATAGALPA, 15 KM. TRAMO EMPALME SANTA RITA - SAN DIONISIO 1,373,626.00 0.00 0.00 0.00 1,373,626.00 JINOTEGA, 3 KM. TRAMO JINIOTEGA - EMPALME SISLE 274,727.00 0.00 0.00 0.00 274,727.00 JINOTEGA, 4 KM. TRAMO EL MOJÓN - LA REFORMA 366,300.00 0.00 1,565,933.70 1,565,933.70 -1,199,633.70 JINOTEGA, 15 KM. TRAMO EMPALME SAN JOSÉ - LOS PLANES DE VILÁN 1,373,626.00 0.00 1,373,626.02 1,373,626.02 -0.02 JINOTEGA, 20 KM. TRAMO LA COLONIA - CERRO VERDE 1,831,501.00 0.00 0.00 0.00 1,831,501.00 JINOTEGA, 11 KM. TRAMO ENTRADA LA FUNDADORA - LA PARRANDA 1,007,326.00 0.00 1,007,321.70 1,007,321.70 4.30 366,300.00 0.00 597,527.29 597,527.29 -231,227.29 1,282,051.00 0.00 1,282,050.89 1,282,050.89 0.11 641,025.00 0.00 1,334,707.00 1,334,707.00 -693,682.00 18,314.52 JINOTEGA, 4 KM. TRAMO LA PARRANDA - LA SULTANA JINOTEGA, 14 KM. TRAMO LA PORRITA - SACRAMENTO JINOTEGA, 7 KM. TRAMO LA PAZ DEL TUMA - EL DORADO JINOTEGA, 6 KM. TRAMO LOS CHAGUITONES - SANTA MARÍA 549,450.00 0.00 531,135.48 531,135.48 RAAN, 10 KM. TRAMO SIUNA - WASLALA 1,858,719.00 0.00 1,858,718.50 1,858,718.50 0.50 RAAS, 15 KM. TRAMO YOLAINA - LA FONSECA 2,788,078.00 0.00 2,953,706.13 2,953,706.13 -165,628.13 RAAS, 15 KM. TRAMO NUEVA GUINEA - LA UNIÓN 2,788,078.00 0.00 2,622,449.37 2,622,449.37 REHABILITACIÓN DE CAMINOS, HURACÁN FÉLIX 34,660,000.00 0.00 34,659,999.68 34,659,999.68 0.32 REPARACIÓN DEL TRAMO DE CAMINO KM. 41 (QUEBRADA HONDA) - SAN FRANCISCO LIBRE REHABILITACIÓN PUENTE VADO LAS CALABAZAS (TRAMO: SEBACO-MOLINO SUR) QUILALÍ - WIWILÍ (38.64 KM.) 9,500,000.00 0.00 9,430,693.07 9,430,693.07 69,306.93 0.00 0.00 940,594.06 940,594.06 -940,594.06 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 REPARACIÓN ASENTAMIENTO CUESTA EL COYOL KM. 58.90 CARRETERA NORTE REHABILITACIÓN DEL TRAMO RANCHO GRANDE- WASLALA (40.00 KM) 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 1,881,188.12 1,881,188.12 618,811.88 REPARACIÓN DEL TRAMO SAN DIONISIO- ESQUIPULAS (PUENTE BOPAL ) (14.70 KM.) SAN ISIDRO- SANTA ROSA- CORREDERAS (12.00 KM.) 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 1,881,188.12 1,881,188.12 118,811.88 CEMENTERIO CERRO VERDE- EL CUÁ (24.30 KM.) 3,000,000.00 0.00 2,821,782.19 2,821,782.19 178,217.81 LOS ANGELES- MANCOTAL (10.00 KM.) 1,000,000.00 0.00 940,594.06 940,594.06 59,405.94 INGENIO VICTORIA DE JULIO- MALACATOYA (10.00 KM.) 1,500,000.00 0.00 2,475,247.52 2,475,247.52 -975,247.52 EMPALME LA TEJERA- LA CONCORDIA (8.00 KM.) 1,000,000.00 0.00 940,594.06 940,594.06 59,405.94 SAN RAFAEL DEL NORTE- CHAGUITONES (18.00 KM.) 2,250,000.00 0.00 2,116,336.63 2,116,336.63 133,663.37 KM. 21 CARRETERA SUR - KM. 17 C. VIEJA LEÓN (8.00 KM) 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 LEÓN- AMATITÁN (15.00 KM.) 1,500,000.00 0.00 1,410,891.08 1,410,891.08 89,108.92 EMPALME SAN DIONISIO- MUY MUY (LA PLANTA) 2,000,000.00 0.00 1,410,891.09 1,410,891.09 589,108.91 SAN RAMÓN - EL JOBO 2,500,000.00 0.00 2,351,485.15 2,351,485.15 148,514.85 JINOTEGA- PANTASMA (10.00 KM.) 2,250,000.00 0.00 2,116,336.63 2,116,336.63 133,663.37 RANCHERÍA - TONALÁ (37.00 KM.) 3,000,000.00 0.00 3,089,108.90 3,089,108.90 -89,108.90 LAS CANOAS- LA EMPANADA (MANAGUA) (VADO) 500,000.00 0.00 499,999.99 499,999.99 0.01 QUINTA LUZ- LAS LAGUNAS- CERRO LARGO (BOACO) (4.50 KM.) 320,000.00 0.00 300,990.10 300,990.10 19,009.90 EMPALME SACAL - EMPALME ARGELIA (BOACO) (9.00 KM.) 165,628.63 680,000.00 0.00 639,603.96 639,603.96 40,396.04 BOACO VIEJO- LA REYNA- PEÑAS DE CAFÍN (BOACO) (16.00 KM.) 1,000,000.00 0.00 940,594.06 940,594.06 59,405.94 PALACAGÛINA- SAN JUAN DE RÍO COCO (45.00 KM.) 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 PRE-INVERSIÓN 6,630,850.00 0.00 6,796,673.34 6,796,673.34 -165,823.34 PRE-INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 19 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PROGRAMAS ESPECIFICOS ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) PAGINA: 9 de 16 28/02/2008 08:20:46 AM REPORTE: PRPSIEP125A FECHA: HORA: ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS) DE: ENERO A: DICIEMBRE INSTITUCION PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL SALDO POR DEVENGAR MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PRE-INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRE-INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRE-INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRE-INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRE-INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRE-INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRE-INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRE-INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRE-INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRE-INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRE-INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRE-INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRE-INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRE-INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRE-INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRE-INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRE-INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRE-INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRE-INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRE-INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRE-INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,170,376.00 0.00 2,690,123.61 2,690,123.61 480,252.39 22,784,170.80 0.00 22,784,170.80 22,784,170.80 0.00 MINISTERIO DE SALUD 3,885,698,650.08 3,100,043,919.15 747,408,941.20 3,847,452,860.35 38,245,789.73 ACTIVIDADES CENTRALES 374,709,718.12 371,581,970.84 11,667,696.31 383,249,667.15 -8,539,949.03 413,434.50 GASTOS OPERATIVOS PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA REPARACIÓN DE CAMINOS EN NICARAGUA Comunicación Social 1,304,635.09 891,200.59 0.00 891,200.59 13,158,341.53 12,804,832.53 0.00 12,804,832.53 353,509.00 193,299,796.50 191,109,036.53 11,520,585.03 202,629,621.56 -9,329,825.06 Servicios de Laboratorio y Diagnóstico 166,946,945.00 166,776,901.19 147,111.28 166,924,012.47 22,932.53 PROYECTOS CENTRALES 154,998,850.11 0.00 146,156,798.69 146,156,798.69 8,842,051.42 Rehabilitación de Complejo Nacional de Salud Dra. Concepción Palacios 5,322,000.00 0.00 4,263,980.17 4,263,980.17 1,058,019.83 Rehabilitación del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia 3,667,306.00 0.00 3,521,505.60 3,521,505.60 145,800.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,534,790.00 0.00 3,489,835.17 3,489,835.17 44,954.83 42,221,008.00 0.00 36,522,396.33 36,522,396.33 5,698,611.67 595,920.00 0.00 509,568.42 509,568.42 86,351.58 10,792,601.00 0.00 10,792,600.84 10,792,600.84 0.16 Dotación de Instrumental Quirúrgico Red de Servicios 5,406,091.58 0.00 5,406,091.08 5,406,091.08 0.50 Equipamiento Médico para Puestos de Salud 2,557,485.42 0.00 2,431,674.00 2,431,674.00 125,811.42 Equipamiento Médico para Unidades de Segundo Nivel de Atención 32,954,939.30 0.00 32,899,194.82 32,899,194.82 55,744.48 Equipamiento no Médico para Unidades de Segundo Nivel de Atención 17,922,112.85 0.00 16,562,234.73 16,562,234.73 1,359,878.12 Equipamiento no Médico para Centros de Salud 381,965.53 0.00 381,965.53 381,965.53 0.00 Equipamiento no Médico para Puestos de Salud 266,878.43 0.00 0.00 0.00 266,878.43 Vigilancia para la Salud Gestión Administrativa Financiera Rehabilitación del Centro Nacional de Biológicos Rehabilitación del Centro de Insumos para la Salud (CIPS) Desarrollo Institucional Fortalecimiento SNIP/MINSA Equipamiento Médico para Centros de Salud Componente Tuberculosis (NICASALUD) Componente VIH/SIDA (NICASALUD) Componente Malaria (NICASALUD) SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS BRIGADA MEDICA CUBANA 3,799,075.00 0.00 3,799,075.00 3,799,075.00 0.00 16,665,353.00 0.00 16,665,353.00 16,665,353.00 0.00 8,911,324.00 0.00 8,911,324.00 8,911,324.00 0.00 3,355,872,063.50 2,728,373,009.76 589,584,446.20 3,317,957,455.96 37,914,607.54 7,937,745.55 7,937,745.54 0.00 7,937,745.54 0.01 Promoción, Educación y Comunicación en Salud 10,638,549.67 1,444,418.03 0.00 1,444,418.03 9,194,131.64 Control y Vigilancia de la Salud Pública 37,416,519.77 40,855,822.63 0.00 40,855,822.63 -3,439,302.86 FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 19 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PROGRAMAS ESPECIFICOS ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) PAGINA: 10 de 16 28/02/2008 08:20:46 AM REPORTE: PRPSIEP125A FECHA: HORA: ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS) DE: ENERO A: DICIEMBRE INSTITUCION PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL SALDO POR DEVENGAR MINISTERIO DE SALUD SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS Atención Ambulatoria, Diagnóstico y Tratamiento 133,103,786.50 162,539,469.80 0.00 162,539,469.80 10,786,233.51 8,599,056.86 0.00 8,599,056.86 2,187,176.65 Gestión Técnica Administrativa y Financiera 859,137,884.52 905,679,556.25 10,721,110.21 916,400,666.46 -57,262,781.94 Dirección y Coordinación Técnica de los SILAIS 198,111,274.81 143,323,040.07 26,696.25 143,349,736.32 54,761,538.49 34,897,142.60 6,795,926.57 0.00 6,795,926.57 28,101,216.03 184,571,420.58 0.00 184,095,692.22 184,095,692.22 475,728.36 48,471,025.00 0.00 48,156,007.13 48,156,007.13 315,017.87 Rehabilitación de Puestos de Salud 8,542,290.03 0.00 8,070,182.71 8,070,182.71 472,107.32 Rehabilitación de Centros de Salud 38,288,518.75 0.00 36,556,046.36 36,556,046.36 1,732,472.39 Acciones de Prevención Aseguramiento de Servicios a Grupos Especiales Compra de Paquete Básico de Servicios (PBSS) Fortalecimiento de la Atención Primaria Rural Rehabilitación de Casas Maternas -29,435,683.30 730,000.00 0.00 152,364.40 152,364.40 577,635.60 Acciones Comunitarias de Salud y Nutrición (PROCOSAN) 7,200,000.00 0.00 5,205,069.39 5,205,069.39 1,994,930.61 Implementación de Campañas de Educación y Comunicación en Salud 7,720,286.64 0.00 1,939,168.38 1,939,168.38 5,781,118.26 Programa de Cooperación Técnica OPS/OMS 6,400,000.00 0.00 6,399,973.64 6,399,973.64 26.36 17,734,185.00 0.00 17,733,875.14 17,733,875.14 309.86 Programa Salud Reproductiva, Equidad y Derechos en Nicaragua (SARED) Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad 3,258,925.00 0.00 2,494,173.86 2,494,173.86 764,751.14 Programa Nacional de Salud Reproductiva 23,927,218.00 0.00 22,127,218.00 22,127,218.00 1,800,000.00 Servicios de Consulta Externa 14,697,334.21 8,138,961.93 128,429.26 8,267,391.19 6,429,943.02 Servicios de Emergencia 22,063,338.19 14,216,641.25 0.00 14,216,641.25 7,846,696.94 213,719,572.15 222,759,023.02 0.00 222,759,023.02 -9,039,450.87 1,178,786,375.96 1,190,332,775.00 1,112,075.22 1,191,444,850.22 -12,658,474.26 12,845,928.40 7,445,013.51 0.00 7,445,013.51 5,400,914.89 Servicios de Terapia Ambulatoria 2,174,379.58 291,479.52 0.00 291,479.52 1,882,900.06 Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 9,895,023.19 8,014,079.78 0.00 8,014,079.78 1,880,943.41 Sostenimiento de Equipos Hospitalarios 9,901,786.27 0.00 9,901,786.27 9,901,786.27 0.00 Sostenimiento de Equipos en Unidades de Salud del Primer Nivel de Atención 3,000,000.00 0.00 2,999,999.99 2,999,999.99 0.01 CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO 83,070.38 0.00 83,070.37 83,070.37 0.01 REPARACIÓN DE EQUIPO HOSPITALARIO 15,143.35 0.00 15,143.35 15,143.35 0.00 5,078,467.00 0.00 3,873,312.08 3,873,312.08 1,205,154.92 88,600,000.00 Servicios de Hospitalización Gestión Técnica, Administrativa y Financiera Servicios de Apoyo Generales Diseños y Estudios de Preinversión Sustitución y Equipamiento del Hospital José Niebrowski-Boaco 0.00 88,600,000.00 88,600,000.00 0.00 Estudio de Prefactibilidad para la Sustitución y Equipamiento Hospital General Occidental de Managua Hospital Antonio Lenín Fonseca de Managua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,235,555.00 0.00 0.00 0.00 1,235,555.00 Hospital Luis Felipe Moncada de San Carlos 4,628,219.48 0.00 4,376,389.99 4,376,389.99 251,829.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,233.00 0.00 1,669,233.00 1,669,233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 825,396.27 0.00 782,604.82 782,604.82 42,791.45 Hospital Fernando Vélez Páiz de Managua Hospital Bertha Calderón de Managua Hospital José Dolores Fletes de Managua Hospital Juan A. Brenes de Somoto Hospital Nuevo Amanecer de Puerto Cabezas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hospital Victoria Motta de Jinotega 6,152,190.00 0.00 2,620,954.61 2,620,954.61 3,531,235.39 Hospital César Amador Molina de Matagalpa 3,594,967.51 0.00 3,004,812.99 3,004,812.99 590,154.52 Hospital España de Chinandega 5,109,903.59 0.00 5,047,347.32 5,047,347.32 62,556.27 Hospital San Juan de Dios Estelí 8,183,520.27 0.00 573,137.50 573,137.50 7,610,382.77 20,533,926.47 0.00 19,879,626.02 19,879,626.02 654,300.45 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 27,244,171.72 0.00 26,620,672.87 26,620,672.87 623,498.85 Hospital Roberto Calderón Gutiérrez de Managua Hospital La Trinidad Hospital Oscar Danilo Rosales de León Hospital Alemán Nicaragüense de Managua 705,000.00 0.00 618,437.33 618,437.33 86,562.67 2,065,775.49 0.00 1,220,884.11 1,220,884.11 844,891.38 10,994,565.00 0.00 10,994,564.80 10,994,564.80 0.20 1,275,059.40 0.00 1,275,058.45 1,275,058.45 0.95 Hospital Asunción, Juigalpa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hospital Amistad Japón Nicaragua-Granada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Centro Nacional de Radioterapia 3,400,600.00 0.00 2,876,033.92 2,876,033.92 524,566.08 Hospital San José de Diriamba 1,067,876.00 0.00 824,880.24 824,880.24 242,995.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hospital Ernesto Sequeira de Bluefields Hospital Gaspar García Laviana de Rivas HOSPITAL HUMBERTO ALVARADO, MASAYA Centro Nacional de Oftalmolología FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 19 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PROGRAMAS ESPECIFICOS ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) PAGINA: 11 de 16 28/02/2008 08:20:46 AM REPORTE: PRPSIEP125A FECHA: HORA: ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS) DE: ENERO A: DICIEMBRE INSTITUCION PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL SALDO POR DEVENGAR MINISTERIO DE SALUD SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS Fortalecimiento Institucional - DGIDT 5,986,334.00 0.00 5,379,185.76 5,379,185.76 48,466,345.69 0.00 48,429,228.24 48,429,228.24 37,117.45 118,018.35 88,938.55 0.00 88,938.55 29,079.80 Control y Vigilancia a los Riegos Ambientales 80,332.12 66,828.12 0.00 66,828.12 13,504.00 Control y Vigilancia a los Establecimientos Productivos, Comerciales 37,686.23 22,110.43 0.00 22,110.43 15,575.80 MINISTERIO DEL TRABAJO 50,917,222.00 5,777,422.00 42,165,985.82 47,943,407.82 2,973,814.18 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 50,917,222.00 5,777,422.00 42,165,985.82 47,943,407.82 2,973,814.18 COMPRA DE PAQUETE BÁSICO DE SERVICIO (PBSS) SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL INATEC 607,148.24 5,777,422.00 5,777,422.00 0.00 5,777,422.00 0.00 10,000,000.00 0.00 9,237,103.09 9,237,103.09 762,896.91 Rehabilitación y Ampliación Centro Educativo Técnico Agropecuario / Chinandega INATEC Const. del Instituto de Admón, Economía y Computación/Chichigalpa-INATEC 4,230,000.00 0.00 4,219,282.91 4,219,282.91 10,717.09 1,591,390.00 0.00 1,561,538.64 1,561,538.64 29,851.36 Const. II Etapa del Instituto Técnico Agropecuario Nandaime, Granada-INATEC 9,147,410.00 0.00 6,977,061.18 6,977,061.18 2,170,348.82 Programa de Capacitación en Autoconstrucción de Viviendas-INATEC Creación de Kioskos Tecnológicos en todo el País-INATEC 1,035,000.00 0.00 1,035,000.00 1,035,000.00 0.00 19,136,000.00 0.00 19,136,000.00 19,136,000.00 0.00 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 184,612,390.72 5,622,512.35 139,218,371.73 144,840,884.08 39,771,506.64 PROYECTOS CENTRALES 114,269,587.00 0.00 95,304,637.66 95,304,637.66 18,964,949.34 Programa de Apoyo al Sector Medio Ambiente (Pasma II Fase) 17,519,331.00 0.00 17,410,601.07 17,410,601.07 108,729.93 Programa Socioambiental y Desarrollo Forestal II (POSAF II). (BID No. 1084/SF-NI) 91,574,580.00 0.00 77,894,036.59 77,894,036.59 13,680,543.41 Formación Ocupacional e Inserción Laboral (INATEC) Manejo Sostenible de Recursos Naturales y Fomento de Capacidades Empresariales 5,175,676.00 0.00 0.00 0.00 5,175,676.00 PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS RECURSOS NATURALES 6,783,922.00 0.00 6,007,192.63 6,007,192.63 776,729.37 Manejo Sostenible de la Tierra en Areas Degradadas Propensas a Sequias en Nicaragua CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS 6,783,922.00 0.00 6,007,192.63 6,007,192.63 776,729.37 19,385,330.02 55,593,383.72 5,622,512.35 30,585,541.35 36,208,053.70 Promoción y Fomento del Desarrollo Económico Sostenible en el SINAP 1,114,640.03 1,114,627.83 0.00 1,114,627.83 12.20 Protección y Mejoramiento del Parque Nacional Volcán Masaya (PNVM) 5,033,120.69 4,507,884.52 440,483.84 4,948,368.36 84,752.33 11,546,352.00 0.00 10,467,689.23 10,467,689.23 1,078,662.77 6,968,183.00 0.00 3,503,739.17 3,503,739.17 3,464,443.83 9,209,353.00 0.00 5,668,678.93 5,668,678.93 3,540,674.07 10,405,080.00 0.00 5,848,838.58 5,848,838.58 4,556,241.42 Reserva de Biosfera Transfronteriza Corazón del Corredor Biológico Mesoamericano 6,947,910.00 0.00 1,856,280.27 1,856,280.27 5,091,629.73 Conservación de la Biodiversidad del Bosque Tropical Seco y Marino costero 4,368,745.00 0.00 2,799,831.33 2,799,831.33 1,568,913.67 DESARROLLO TERRITORIAL 7,965,498.00 0.00 7,321,000.09 7,321,000.09 644,497.91 Segundo Proyecto de Municipios Rurales (BM No. 3480-NI) 7,965,498.00 0.00 7,321,000.09 7,321,000.09 644,497.91 219,940,635.13 70,611,645.08 95,692,219.86 166,303,864.94 53,636,770.19 ACTIVIDADES CENTRALES 28,930,688.00 0.00 4,877,344.12 4,877,344.12 24,053,343.88 Programa de Fortalecimiento Institucional para la Protección de Grupos Vulnerables Fase II ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 12 28,930,688.00 0.00 4,877,344.12 4,877,344.12 24,053,343.88 18,576,629.01 14,076,629.01 4,440,899.50 18,517,528.51 59,100.50 Coordinación de Delegaciones Territoriales 13,919,828.95 13,637,114.22 0.00 13,637,114.22 282,714.73 Desarrollo Humano y Medio Ambiente en la Reserva de Biosfera del Sureste de Nicaragua Manejo de Recuros Naturales en Areas Protegidas Programa Reserva de la Biosfera del Sureste de Nicaragua (RBSEN) Reserva de Biosfera Bosawás MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ Regulación Programa Nacional de Solidaridad ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL Operaciones de Programas y Proyectos de Protección Social 156,800.06 439,514.79 0.00 439,514.79 4,500,000.00 0.00 4,440,899.50 4,440,899.50 59,100.50 128,831,011.30 24,407,096.99 75,084,280.34 99,491,377.33 29,339,633.97 -282,714.73 4,246,079.54 4,239,418.09 0.00 4,239,418.09 6,661.45 Atención en Centros de Protección Social 20,240,779.09 20,167,678.90 0.00 20,167,678.90 73,100.19 Programa de Atención Integral a la Niñez Nicaragüense Fase III 69,908,526.21 0.00 40,771,080.93 40,771,080.93 29,137,445.28 Programa Red de Protección Social FASE III 17,664,121.67 0.00 17,606,642.06 17,606,642.06 57,479.61 FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 19 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PROGRAMAS ESPECIFICOS ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) PAGINA: 12 de 16 28/02/2008 08:20:46 AM REPORTE: PRPSIEP125A FECHA: HORA: ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS) DE: ENERO A: DICIEMBRE INSTITUCION PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL SALDO POR DEVENGAR MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL Asistencia Integrada a Mujeres y Niños Vulnerables 10,086,864.79 0.00 10,060,187.04 10,060,187.04 26,677.75 RED DE PROTECCIÓN SOCIAL (BID 1109/SF - NI, BCIE) 1,527,200.00 0.00 1,510,249.30 1,510,249.30 16,950.70 PROYECTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO LOCAL 5,157,440.00 0.00 5,136,121.01 5,136,121.01 21,318.99 43,453,271.49 32,033,030.11 11,289,695.90 43,322,726.01 130,545.48 PREVENCIÓN DEL RIESGO SOCIAL Y ATENCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Dirección y Coordinación 7,125,476.78 7,312,567.52 0.00 7,312,567.52 -187,090.74 Control y Aseguramiento de Calidad de Proveedores de Servicios 941,413.00 1,295,691.26 0.00 1,295,691.26 -354,278.26 Prevención del Riesgo Social y Atención Protección Especial 623,439.00 79,096.05 0.00 79,096.05 544,342.95 23,356,749.71 23,345,675.28 0.00 23,345,675.28 11,074.43 Programa de Atención Integral a Niños/as y Adolescentes en Alto Riesgo (PAINAR) 2,911,193.00 0.00 2,840,239.73 2,840,239.73 70,953.27 Desarrollo Integral para la Prevención de la Violencia Juvenil 1,015,000.00 0.00 986,500.60 986,500.60 28,499.40 Proyecto de Atención a la Población en Situación de Vulnerabilidad y Riesgo Social 7,480,000.00 0.00 7,462,955.57 7,462,955.57 17,044.43 149,035.33 94,888.97 0.00 94,888.97 54,146.36 Atención en Centros de Protección Especial RESTITUCIÓN DE DERECHOS POR ADOPCIÓN Dirección y Coordinación Medidas Especializadas de Protección ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 1,252.80 0.00 0.00 0.00 1,252.80 147,782.53 94,888.97 0.00 94,888.97 52,893.56 3,876,483,203.29 940,260,809.53 2,605,520,335.94 3,545,781,145.47 330,702,057.82 22,032,748.71 199,518,905.00 28,140,493.00 149,345,663.29 177,486,156.29 Transferencia al INIFOM 28,140,493.00 28,140,493.00 0.00 28,140,493.00 0.00 Apoyo a las Poblaciones Urbanas de Estelí, Matagalpa, Jinotega, Ocotal y Somoto. 13,727,428.00 0.00 12,686,267.28 12,686,267.28 1,041,160.72 Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal (BID 1086 SF/NI) 83,126,766.00 0.00 65,664,885.79 65,664,885.79 17,461,880.21 6,675,235.00 0.00 5,016,429.22 5,016,429.22 1,658,805.78 43,882,983.00 0.00 43,882,983.00 43,882,983.00 0.00 17,100,000.00 0.00 15,229,098.00 15,229,098.00 1,870,902.00 6,202,140.00 0.00 6,202,140.00 6,202,140.00 0.00 663,860.00 0.00 663,860.00 663,860.00 0.00 TRANSFERENCIA A 15 MUNICIPIOS DE MADRIZ, NUEVA SEGOVIA, JINOTEGA Y 16,000,000.00 0.00 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 Fondo de Inv. Soc. y Prod. en 15 Municipios de los Dep. de Madriz, Nva. Segovia, Matagalpa y Jinot. TRANSFERENCIAS A LAS ALCALDÍAS Y COMUNID. INDÍGENAS POR RECAUD. 16,000,000.00 0.00 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 11,146,839.00 7,135,146.19 0.00 7,135,146.19 4,011,692.81 Transferencia a las Alcaldías 7,346,348.00 4,701,005.80 0.00 4,701,005.80 2,645,342.20 Transferencia a las Comunidades Indígenas 3,800,491.00 2,434,140.39 0.00 2,434,140.39 1,366,350.61 SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y ORG 9,722,655.00 8,922,655.00 500,000.00 9,422,655.00 300,000.00 Asociación Niños y Niñas 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 Casa de la Mujer Mercedes Rosales, Estelí 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 Fundación para el Desarollo de la Población en su Comunidad(FUNDAP-COM). 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 Asociación para el Desarrollo Comunitario S-XXI (ASDECOM) 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 Asociación Sin Barreras "El Guis" 250,000.00 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 Asociación Civil de Desarrollo de Masatepe (ACIDEMAS) 800,000.00 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 Fundación Cosiguina 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 Fundación para el Desarrollo del Deporte, Educación y Cultura de las Segovias (FUNDECSE). Centro de Formación Educativa - Cultural para personas ciegas (CFEC). 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL Apoyo al Fortalecimiento Municipal en Chontales (Juigalpa, Comalapa y Cuapa) Programa de Fortalecimiento de la Gestión Municipal y Desarrollo Local (PROGESTION) Programa de Desarrollo Local y Seguridad Alimentaria (PRODELSA) Fondo de Preinversión Local Desarrollo Municipal de Matagalpa y Jinotega 400,000.00 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 Asociación de Asistencia Técnica para Pequeñas y Medianas Empresas 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 Fundación de Mujeres para un Desarrollo Sostenible en las Zonas Rurales 800,000.00 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 Coordinadora Nicaragüense de Organismo por la Rehabilitación e Integración FECONORI Asociación de Desarrollo Comunitario Jinotega (ADC) 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 Movimiento Infantíl Luis Alfonso Velásquez Flores 250,000.00 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 Movimiento de Mujeres Nicaragüense Luisa Amanda Espinoza, AMLAE y/o Martha Ambota López Fundación BETSAIDA 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 Caritas de Nicaragua, Arquidiócesis de Managua 1,322,655.00 1,322,655.00 0.00 1,322,655.00 0.00 Fundación la Verde Sonrisa. FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 19 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PROGRAMAS ESPECIFICOS ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) PAGINA: 13 de 16 28/02/2008 08:20:46 AM REPORTE: PRPSIEP125A FECHA: HORA: ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS) DE: ENERO A: DICIEMBRE INSTITUCION PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL SALDO POR DEVENGAR ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS Encuestas de Medición de Niveles de Vida VIII Censo de Población y IV de Vivienda (BID No.1535/SF-NI) INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Desarrollo de la Costa del Pacìfico Norte de Nicaragua (Nic/B7-3100/1999/0087) 1,951,985.00 0.00 1,951,984.72 1,951,984.72 0.28 0.28 137,866.00 0.00 137,865.72 137,865.72 1,814,119.00 0.00 1,814,119.00 1,814,119.00 0.00 503,216,004.00 0.00 487,812,795.66 487,812,795.66 15,403,208.34 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 Fomento a la Producción de Granos Básicos KR-II 4,158,988.00 0.00 4,158,988.00 4,158,988.00 0.00 Programa de los Polos de Desarrollo (POLDES) 2,982,000.00 0.00 2,982,000.00 2,982,000.00 0.00 51,559,167.32 0.00 51,559,167.32 51,559,167.32 0.00 340,152,468.00 0.00 337,144,073.14 337,144,073.14 3,008,394.86 Programa de Desarrollo Económico de la Zona Seca de Nicaragua (PRODESEC) 43,092,200.00 0.00 40,550,852.79 40,550,852.79 2,541,347.21 Programa de Fortalecimiento al Desarrollo Rural y Reducción de Pobreza en BoacoChontales Rehabilitación Caminos Rurales (IDR) 39,897,716.00 0.00 39,897,550.84 39,897,550.84 165.16 4,647,762.00 0.00 4,647,762.00 4,647,762.00 0.00 Programa de Apoyo a la Implementación PND (BID-1702-SF-NI-IDR) 13,673,000.00 0.00 4,335,499.62 4,335,499.62 9,337,500.38 2,852,702.68 0.00 2,336,901.95 2,336,901.95 515,800.73 94,313,451.68 Desarrollo Local en el Departamento de Rivas (Nic/B7-3100/2002/0378) Programa de Reactivaciòn Productiva Rural (PRPR/BID-SF-NI) Proyecto Apoyo a los Productores Ganaderos de las Coop. de la Cuenca del Río Mayales FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA 390,726,852.00 0.00 296,413,400.32 296,413,400.32 Obras Viales 1,567,296.00 0.00 1,567,296.00 1,567,296.00 0.00 Centros de Salud (MINSA/FISE) 5,378,000.00 0.00 5,376,461.32 5,376,461.32 1,538.68 Rehabilitación Escuelas Primaria y Preescolares (MECD/FISE) 905,856.00 0.00 855,451.39 855,451.39 50,404.61 Fondo de Mantenimiento (MECD/FISE) 10,757,300.00 0.00 10,757,300.00 10,757,300.00 0.00 Fondo de Mantenimiento (MINSA/FISE) 1,898,454.00 0.00 1,898,454.00 1,898,454.00 0.00 61,273,820.00 0.00 58,483,458.97 58,483,458.97 2,790,361.03 Desarrollo Institucional FISE Fortalecimiento de la Protección Social Infraestructura Municipal Agua y Saneamiento en Nicaragua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,156,586.00 0.00 7,100,286.07 7,100,286.07 56,299.93 2,270,000.00 0.00 2,270,000.00 2,270,000.00 0.00 226,071,633.00 0.00 152,403,224.54 152,403,224.54 73,668,408.46 35,561,307.00 0.00 25,442,287.00 25,442,287.00 10,119,020.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 35,886,600.00 0.00 29,259,181.03 29,259,181.03 6,627,418.97 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE 34,555,453.00 26,835,502.19 0.00 26,835,502.19 7,719,950.81 Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte 34,555,453.00 26,835,502.19 0.00 26,835,502.19 7,719,950.81 GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR 51,761,264.00 19,599,489.62 22,549,999.38 42,149,489.00 9,611,775.00 Transferencia Gobierno Regional Autónomo Atlántico Sur Programa de Inversión Social Municipal (BID 1679/SF-NI) Programa de Fomento del Desarrollo Local y la Gobernanza Proyecto de Inversión en Infraestructura de Agua y Saneamiento Rural y Desarrollo de Cap. Locales Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural Proyecto de Inversión Social Municipal 29,211,264.00 19,599,489.62 0.00 19,599,489.62 9,611,774.38 Construcción de Calles en el Municipio de Bluefields 6,596,000.00 0.00 6,596,000.00 6,596,000.00 0.00 Construcción de Andenes en el Municipio de el Ayote /RAAS 1,066,700.00 0.00 1,066,700.00 1,066,700.00 0.00 974,969.00 0.00 974,969.00 974,969.00 0.00 1,000,666.00 0.00 1,000,666.00 1,000,666.00 0.00 Construcción de Puentes Peatonales en la Comunidad Muelle Real Rama /RAAS 478,485.00 0.00 478,485.00 478,485.00 0.00 Reemplazo de Escuelas en las Comunidades San Francisco y la Guitarra /RAAS 700,000.00 0.00 700,000.00 700,000.00 0.00 Reemplazo de Escuelas en las Comunidades la Pichinga y la Unión /RAAS 700,000.00 0.00 700,000.00 700,000.00 0.00 Reemplazo de Escuelas en las Comunidades Pueblo Nuevo y el Porvenir /RAAS 700,000.00 0.00 700,000.00 700,000.00 0.00 Reemplazo de Escuelas en la Comunidad el Naranjal -Kukra River/RAAS 350,000.00 0.00 350,000.00 350,000.00 0.00 Reemplazo de Escuela en la Comunidad el Pedregal /RAAS 350,000.00 0.00 350,000.00 350,000.00 0.00 Construcción de Cerca Perimetral del Instituto Augusto Salinas Pinell, Municipio de Nueva Guinea Construcción de Calles en el Municipio Muelle de los Bueyes /RAAS 623,891.00 0.00 623,891.00 623,891.00 0.00 Construcción de Puentes Peatonales en el Municipio el Tortuguero/RAAS Construcción de Puentes Peatonales en el Municipio la Cruz de Rio Grande /RAAS 3,025,917.00 0.00 3,025,917.00 3,025,917.00 0.00 Ampliación y Remodelación de Parque en la Comunidad San Pedro del Norte/RAAS 845,588.00 0.00 845,588.00 845,588.00 0.00 Ampliación y Remodelación de Parque en la Comunidad Bocana de Paiwas /RAAS 705,882.00 0.00 705,881.38 705,881.38 0.62 1,570,822.00 0.00 1,570,822.00 1,570,822.00 0.00 Construcciòn de Casa Cultural en la Comunidad el Tortuguero /RAAS 535,000.00 0.00 535,000.00 535,000.00 0.00 Construcción de Casa Cultural en la Comunidad la Cruz del Rio Grande/RAAS 535,000.00 0.00 535,000.00 535,000.00 0.00 Construcción de Muelle en la Comarca Antigua Atlanta, Municipio de Bluefields 450,000.00 0.00 450,000.00 450,000.00 0.00 1,341,080.00 0.00 1,341,080.00 1,341,080.00 0.00 Construcción de Muelle en Sandy Bay Sirpi /RAAS Instalación de Red de Distribución Eléctrica en la Comunidad Polo de Desarrollo- FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 19 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PROGRAMAS ESPECIFICOS ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) PAGINA: 14 de 16 28/02/2008 08:20:46 AM REPORTE: PRPSIEP125A FECHA: HORA: ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS) DE: ENERO A: DICIEMBRE INSTITUCION PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL SALDO POR DEVENGAR ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR Daniel Guido 69,540,128.00 3,000,000.00 Transferencia a ENACAL 3,000,000.00 Agua y Saneamiento Regiones I, V, Y VI (YH015) 3,000,000.00 EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Programa Saneamiento Ambiental del Lago Ciudad de Managua (Etapa I) 63,328,477.70 66,328,477.70 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 2,999,397.24 2,999,397.24 602.76 3,211,650.30 6,861,380.00 0.00 6,844,701.19 6,844,701.19 16,678.81 49,361,330.00 0.00 49,246,378.99 49,246,378.99 114,951.01 1,525,210.00 0.00 1,525,210.00 1,525,210.00 0.00 454,980.00 0.00 454,980.00 454,980.00 0.00 2,949,798.00 0.00 2,257,810.28 2,257,810.28 691,987.72 387,430.00 0.00 0.00 0.00 387,430.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 12,976,267.00 0.00 8,714,943.71 8,714,943.71 4,261,323.29 Electrificación Rural (CNE) 4,735,407.00 0.00 4,735,407.00 4,735,407.00 0.00 Desarrollo de la Hidroelectricidad a Pequeña Escala para Usos Productivos en Zonas Fuera de Red Proyecto de Electrificación Rural Para Zonas Aisladas (PERZA/BM-3760/TF051960) 1,754,893.00 0.00 584,956.00 584,956.00 1,169,937.00 5,330,931.00 0.00 2,767,391.71 2,767,391.71 2,563,539.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 604,189.00 0.00 604,189.00 604,189.00 0.00 92,250.00 0.00 0.00 0.00 92,250.00 Agua y Saneamiento en Zonas de Alto Potencial Económico (Juigalpa-Chontales) No NIC-2 Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Jocote Dulce y Las Viudas Dpto. Managua Mejoramiento Sistema Agua Potable Zona Alta de Granada y Hospital Japòn-Nic. Dpto. Granada Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Puerto Cabezas, RAAN Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Puerto Sandino, Miramar y Punta Flor, Dpto. León Optimización de Operaciones del Acueducto y Construcción de Alcantarillado Sanitario Diriomo y Diriá COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Fondo de Apoyo a Redes de Organizaciones Locales Electrificación Rural (FAROLER) Programa de Electrificación Rural en Zonas Productivas Area Concesionada Planificación Energética y Escenarios de Desarrolo Programa en Eficiencia Energética para los Sectores Industrial y Comercial 458,597.00 0.00 23,000.00 23,000.00 435,597.00 INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 46,743,476.00 13,583,924.18 33,144,073.60 46,727,997.78 15,478.22 Transferencia INVUR 13,583,925.00 13,583,924.18 0.00 13,583,924.18 0.82 Programa Multifase para Viviendas de Interés Social (I FASE)(BID 111/SF-NI) 33,159,551.00 0.00 33,144,073.60 33,144,073.60 15,477.40 Programa de Viviendas de Interés Social para Población de Escasos Recursos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA 40,376,175.00 0.00 34,182,495.00 34,182,495.00 6,193,680.00 Rehabilitación Sistema de Transmisión Eléctrica Managua (Fase IV) 19,204,044.00 0.00 17,014,314.00 17,014,314.00 2,189,730.00 Ampliación Subestación Ticuantepe Segunda Etapa 4,825,602.00 0.00 3,866,680.00 3,866,680.00 958,922.00 Rehabilitación Subestación Nandaime 3,293,000.00 0.00 2,525,869.00 2,525,869.00 767,131.00 Sistema Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC/BID-1096-SF-NI) 1,703,027.00 0.00 1,703,027.00 1,703,027.00 0.00 Línea de Subtransmisión Matiguas-Siuna y Obras Asociadas (BID-1017-SF-NI) 5,745,602.00 0.00 5,268,686.00 5,268,686.00 476,916.00 Modernización de Subestación Las Banderas 3,058,400.00 0.00 1,954,683.00 1,954,683.00 1,103,717.00 Modernización de Subestación Boaco 2,546,500.00 0.00 1,849,236.00 1,849,236.00 697,264.00 1,341,668,551.00 324,386,455.00 998,569,822.00 1,322,956,277.00 18,712,274.00 TRANSFERENCIA MUNICIPAL Transferencia Municipal (Gasto Corriente) 324,386,455.00 324,386,455.00 0.00 324,386,455.00 0.00 1,017,282,096.00 0.00 998,569,822.00 998,569,822.00 18,712,274.00 INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 0.00 Transferencia al INTECNA Transferencia a las Municipalidades 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 0.00 UCRESEP 7,179,927.00 0.00 1,731,599.66 1,731,599.66 5,448,327.34 Apoyo a la Gobernabilidad y Transparencia-Participación Ciudadana - SETECCOMUNICACIÓN BM-3877 SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION Y 7,179,927.00 0.00 1,731,599.66 1,731,599.66 5,448,327.34 447,450,435.21 282,418,186.41 165,032,248.80 447,450,435.21 0.00 Fondo de Emergencia Huracán Félix 447,450,435.21 282,418,186.41 165,032,248.80 447,450,435.21 0.00 9,389,171.00 9,389,171.00 0.00 9,389,171.00 0.00 COMISION NACIONAL DE DEMARCACIÓN Y TITULACIÓN Comisión Nacional de Demarcación y Titulación TRANSFERENCIA A LAS ALCALDÍAS POR RECAUDACIONES DE EXPLORACIÓN 9,389,171.00 9,389,171.00 0.00 9,389,171.00 0.00 21,435,694.51 21,406,790.07 0.00 21,406,790.07 28,904.44 Transferencia a las Alcaldías 21,435,694.51 21,406,790.07 0.00 21,406,790.07 28,904.44 PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 32,578,000.00 31,121,945.00 1,456,055.00 32,578,000.00 0.00 Transferencia a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos 32,578,000.00 31,121,945.00 1,456,055.00 32,578,000.00 0.00 FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 19 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PROGRAMAS ESPECIFICOS ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) PAGINA: 15 de 16 28/02/2008 08:20:46 AM REPORTE: PRPSIEP125A FECHA: HORA: ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS) DE: ENERO A: DICIEMBRE INSTITUCION PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL SALDO POR DEVENGAR ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 0.00 45,943,843.22 45,943,843.22 9,035,378.78 54,979,222.00 0.00 45,943,843.22 45,943,843.22 9,035,378.78 4,707,500.00 3,235,500.00 0.00 3,235,500.00 1,472,000.00 PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES 54,979,222.00 Eficiencia y Transparencia en las Contrataciones del Estado (BID No. 1064/SF-NI) COMISIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 4,707,500.00 3,235,500.00 0.00 3,235,500.00 1,472,000.00 TRANSFERENCIA A LAS ALCALDIAS Y COMUNIDADES INDIGENAS POR RECAU 8,919,971.00 6,072,531.88 0.00 6,072,531.88 2,847,439.12 Transferencia a las Alcaldías 6,212,264.00 3,958,112.62 0.00 3,958,112.62 2,254,151.38 Transferencia a las Comunidades Indígenas 2,707,707.00 2,114,419.26 0.00 2,114,419.26 593,287.74 38,584,000.00 38,069,424.78 0.00 38,069,424.78 514,575.22 514,575.22 PROYECTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES Proyecto de Apoyo a las Comunidades 38,584,000.00 38,069,424.78 0.00 38,069,424.78 COOPERATIVAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DEL MUNICIPIO DE M 23,277,834.00 23,277,834.00 0.00 23,277,834.00 0.00 URECOTRACO 19,783,845.00 19,783,845.00 0.00 19,783,845.00 0.00 Ciudad Sandino 3,493,989.00 3,493,989.00 0.00 3,493,989.00 0.00 SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARA JUBILADOS 32,800,000.00 29,097,661.86 0.00 29,097,661.86 3,702,338.14 Subsidio al Consumo de Energìa 20,000,000.00 17,903,031.32 0.00 17,903,031.32 2,096,968.68 Subsidio al Consumo de Agua 12,800,000.00 11,194,630.54 0.00 11,194,630.54 1,605,369.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD 175,372,715.00 0.00 104,138,356.36 104,138,356.36 71,234,358.64 Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad (BM-3665-NI) 139,454,723.00 0.00 100,136,302.70 100,136,302.70 39,318,420.30 35,917,992.00 0.00 4,002,053.66 4,002,053.66 31,915,938.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subsidio al Consumo de Telefonía Fondo de Desarrollo Nórdico SUBSIDIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COSTA ATLÁNTICA Subsidio de Energía Eléctrica para la Costa Atlántica 0.00 0.00 0.00 0.00 PRONICARAGUA/PNUD 2,171,208.00 2,171,208.00 0.00 2,171,208.00 0.00 Pronicaragua/PNUD 2,171,208.00 2,171,208.00 0.00 2,171,208.00 0.00 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES NATURALES 16,915,948.00 0.00 8,399,496.14 8,399,496.14 8,516,451.86 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del SINAPRED Crédito 3487-NI 13,265,489.00 0.00 8,399,496.14 8,399,496.14 4,865,992.86 3,532,059.00 0.00 0.00 0.00 3,532,059.00 118,400.00 0.00 0.00 0.00 118,400.00 7,262,000.00 4,871,246.37 0.00 4,871,246.37 2,390,753.63 2,390,753.63 Programa Regional de Reducción Vulnerabilidad y Degradación Ambiental (PREVDA) Proyecto Actualización del Plan Regional para la Reducción de los Desastres-20062016 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL Fondo Nacional de Desarrollo Forestal 7,262,000.00 4,871,246.37 0.00 4,871,246.37 ALCALDIA DE MANAGUA 28,044,775.00 0.00 28,044,775.00 28,044,775.00 0.00 Mejoramiento del sistema de recolección y manejo de los desechos solidos en Managua FONDO DE DESARROLLO PESQUERO 28,044,775.00 0.00 28,044,775.00 28,044,775.00 0.00 4,192,757.00 3,390,308.58 0.00 3,390,308.58 802,448.42 802,448.42 Fondo de Desarrollo Pesquero 4,192,757.00 3,390,308.58 0.00 3,390,308.58 FONDO DE DESARROLLO MINERO 8,089,965.57 8,089,965.40 0.00 8,089,965.40 0.17 Fondo de Desarrollo Minero 8,089,965.57 8,089,965.40 0.00 8,089,965.40 0.17 ALCALDÍA DE JUIGALPA 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 Alcaldía de Juigalpa INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO Encuesta de Medición de Niveles de Vida 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 16,144,696.00 0.00 9,640,670.26 9,640,670.26 6,504,025.74 5,657,587.00 0.00 5,075,669.38 5,075,669.38 581,917.62 10,487,109.00 0.00 4,565,000.88 4,565,000.88 5,922,108.12 3,846,646.00 0.00 3,833,679.19 3,833,679.19 12,966.81 999,916.00 0.00 999,905.06 999,905.06 10.94 1,228,272.00 0.00 1,227,984.99 1,227,984.99 287.01 Programa Nacional de Educación no Formal en Población y Sexualidad (Fase I) 531,774.00 0.00 531,774.00 531,774.00 0.00 Programa de Voluntariado y Servicio Juvenil 504,884.00 0.00 503,569.54 503,569.54 1,314.46 VIII Censo de Población y IV de Vivienda (BID No.1535/SF-NI) INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD Proyecto de Prevención y Atención a la Violencia Juvenil Programa Nacional de Información Juvenil Proyecto Haz Realidad Tu Negocio INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura 581,800.00 0.00 570,445.60 570,445.60 11,354.40 140,451,184.00 21,545,371.00 118,500,956.93 140,046,327.93 404,856.07 21,545,371.00 21,545,371.00 0.00 21,545,371.00 0.00 FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 19 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP027 PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PROGRAMAS ESPECIFICOS ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP) PAGINA: 16 de 16 28/02/2008 08:20:46 AM REPORTE: PRPSIEP125A FECHA: HORA: ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS) DE: ENERO A: DICIEMBRE INSTITUCION PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO CORRIENTE CAPITAL TOTAL SALDO POR DEVENGAR ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA Desarrollo Pesquero en la Costa Pacífico de San Juan del Sur Apoyo al Sector Pesquero de Nicaragua ADQUISICIÓN DE LANCHAS GUARDA PESCA PARA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN MARITIMA DE NICARAGUA ALCALDIA DE SAN CARLOS 25,311,194.00 0.00 25,311,194.00 25,311,194.00 0.00 4,784,225.00 0.00 4,379,368.93 4,379,368.93 404,856.07 88,810,394.00 0.00 88,810,394.00 88,810,394.00 0.00 485,000.00 0.00 485,000.00 485,000.00 0.00 485,000.00 0.00 485,000.00 485,000.00 0.00 ALCALDIA DE CINCO PINOS 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 0.00 Alcaldía de Cinco Pinos 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 Reconstrucción del Mercado Municipal de San Carlos ALCALDIA DE MATAGALPA 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 FINANCIERA NICARAGÜENSE DE INVERSIONES 32,000,000.00 0.00 0.00 0.00 32,000,000.00 Programa de Vivienda de Interés Social para la Población de Escasos Recursos Alcaldìa de Matagalpa 32,000,000.00 0.00 0.00 0.00 32,000,000.00 ALCALDIA DE SEBACO 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 REHABILITACIÓN PUENTE VADO LAS CALABAZAS (TRAMO SÉBACO - MOLINO SUR) 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 218,380,331.23 1,246,806.49 172,628,541.35 173,875,347.84 44,504,983.39 PROYECTOS CENTRALES 202,570,376.46 0.00 167,534,325.42 167,534,325.42 35,036,051.04 ELECTRIFICACIÓN RURAL 31,808,704.34 0.00 31,170,157.63 31,170,157.63 638,546.71 DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOS PRODUCTIVOS EN ZONAS FUERA DE RED ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA DESARROLLO LECHERO EN BOACO Y CHONTALES FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFICACIÓN RURAL (FAROL ER) PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA CONCESIONADA ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3780/TF051980) 34,292,811.91 0.00 29,261,404.44 29,261,404.44 5,031,407.47 1,509,215.12 0.00 1,509,215.12 1,509,215.12 0.00 15,029,111.00 0.00 14,969,263.81 14,969,263.81 59,847.19 21,936,428.75 0.00 13,824,334.21 13,824,334.21 8,112,094.54 78,407,101.34 0.00 58,344,903.45 58,344,903.45 20,062,197.89 PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL Y COMERCIAL DESARROLLO SISTEMA DE GENERACIÓN EÓLICA EN PEQUEÑOS SIST. ELÉCTRICOS AISLADOS DE NICARAGUA DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA 361,393.00 0.00 246,123.51 246,123.51 115,269.49 15,530,711.00 0.00 14,817,688.85 14,817,688.85 713,022.15 444,900.00 0.00 361,205.40 361,205.40 83,694.60 550,000.00 0.00 330,029.00 330,029.00 219,971.00 2,700,000.00 0.00 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,919,108.54 0.00 4,228,664.72 4,228,664.72 7,690,443.82 PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL Y COMERCIAL DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA- ATN/JF-9884NI PROGRAMA EUROSOLAR 1,449,053.00 0.00 1,409,403.00 1,409,403.00 39,650.00 6,883,823.54 0.00 454,484.13 454,484.13 6,429,339.41 2,193,825.00 0.00 2,120,703.59 2,120,703.59 73,121.41 PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACIÓN EÓLICA EN PEQUEÑOS SIST. ELÉCTRICOS AISLADOS DE NIC. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS Y MINEROS 1,392,407.00 0.00 244,074.00 244,074.00 1,148,333.00 3,890,846.23 1,246,806.49 865,551.21 2,112,357.70 1,778,488.53 MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL 1,154,007.23 477,627.31 216,393.00 694,020.31 459,986.92 428,018.56 145,461.53 216,393.00 361,854.53 66,164.03 1,348,539.69 218,373.03 189,339.21 407,712.24 940,827.45 960,280.75 405,344.62 243,426.00 648,770.62 311,510.13 15,293,106,012.01 7,328,670,287.61 6,683,904,835.27 14,012,575,122.88 1,280,530,889.13 Electrificación Comunidad Caliguate MANEJO SOST. DE REC. NAT. Y FOMENTO DE COMPET. EMPRES. (MASRENACE) ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES FOMENTO Y PROMOCIÓN INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA CONCESIONES TOTAL GENERAL FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 20 Gobierno Central Estrategia Reducción de la Pobreza Por Fuente de Financiamiento Ejecución Período 2007 Córdobas Gasto Corriente Fuente Rentas del Tesoro Rentas con Destino Específico Rentas del Tesoro / Alivio Banco Mundial Rentas del Tesoro / Alivio BID Rentas del Tesoro / Alivio Club de París Rentas del Tesoro / Alivio BCIE Rentas del Tesoro / Alivio FIDA Rentas del Tesoro / Alivio Fondo Nórdico Préstamos Externos Donaciones Externas Total 5,291,737,149.99 174,808,791.61 221,198,929.48 924,412,967.22 161,402,183.00 29,848,240.99 9,434,630.54 515,827,393.98 7,328,670,286.81 Gasto de Capital 1,770,389,339.83 14,320,429.28 315,775,707.89 568,119,308.31 847,201.35 2,030,034,986.84 1,984,417,861.77 Total 7,062,126,489.82 189,129,220.89 315,775,707.89 789,318,237.79 924,412,967.22 161,402,183.00 30,695,442.34 9,434,630.54 2,030,034,986.84 2,500,245,255.75 6,683,904,835.27 14,012,575,122.08 Gobierno Central Estrategia Reducción de la Pobreza Por Fuente de Financiamiento Ejecución Período 2007 Córdobas Donaciones Externas 17.84% Préstamos Externos 14.48% Alivio 15.95% Rentas con Dest. Especifico 1.34% Rentas del Tesoro 50.39% Cuadro No. 21 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP035 DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS 0500 1000 2000 2500 3000 3500 4000 PAGINA: PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO TRANSFERENCIA MUNICIPAL TOTAL - RECURSOS DEL TESORO DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE NUEVA SEGOVIA JALAPA MURRA EL JÍCARO SAN FERNANDO MOZONTE DIPILTO MACUELIZO SANTA MARÍA OCOTAL CIUDAD ANTIGUA QUILALÍ WIWILÍ DE NUEVA SEGOVIA JINOTEGA WIWILÍ DE JINOTEGA EL CUÁ SANTA MARÍA DE PANTASMA SAN RAFAEL DEL NORTE SAN SEBASTIÁN DE YALÍ LA CONCORDIA JINOTEGA SAN JOSÉ DE BOCAY MADRIZ SOMOTO TOTOGALPA TELPANECA SAN JUAN DE RÍO COCO PALACAGÜINA YALAGÜINA SAN LUCAS LAS SABANAS SAN JOSÉ DE CUSMAPA ESTELÍ PUEBLO NUEVO CONDEGA ESTELÍ SAN JUAN DE LIMAY LA TRINIDAD SAN NICOLÁS CHINANDEGA SAN PEDRO DEL NORTE SAN FRANCISCO DEL NORTE CINCO PINOS SANTO TOMÁS DEL NORTE EL VIEJO PUERTO MORAZÁN SOMOTILLO VILLANUEVA CHINANDEGA EL REALEJO CORINTO CHICHIGALPA POSOLTEGA LEÓN ACHUAPA EL SAUCE SANTA ROSA DEL PEÑÓN EL JICARAL LARREYNAGA - MALPAISILLO TELICA QUEZALGUAQUE LEÓN LA PAZ CENTRO NAGAROTE MATAGALPA RANCHO GRANDE RIO BLANCO EL TUMA - LA DALIA SAN ISIDRO PRESUPUESTO ACTUALIZADO 79,541,073.00 9,117,934.00 7,720,233.00 11,133,816.00 4,707,153.00 5,894,406.00 4,858,610.00 3,785,166.00 5,413,913.00 5,827,888.00 5,267,001.00 10,033,156.00 5,781,797.00 98,438,137.00 22,898,747.00 13,011,446.00 12,401,376.00 8,530,576.00 9,558,419.00 4,951,198.00 11,219,852.00 15,866,523.00 70,228,412.00 8,397,008.00 9,078,781.00 11,939,061.00 7,607,716.00 6,970,867.00 8,883,704.00 8,037,780.00 4,063,427.00 5,250,068.00 48,308,824.00 8,203,650.00 10,666,578.00 11,756,187.00 6,000,870.00 5,826,937.00 5,854,602.00 98,149,671.00 5,192,161.00 5,079,662.00 4,971,680.00 5,786,358.00 9,212,995.00 10,300,749.00 8,854,023.00 5,120,556.00 13,183,569.00 5,971,362.00 7,100,061.00 8,948,685.00 8,427,810.00 84,997,627.00 5,210,427.00 5,589,929.00 5,795,003.00 8,309,359.00 6,211,081.00 13,731,465.00 10,629,618.00 17,002,837.00 5,760,135.00 6,757,773.00 130,687,467.00 9,688,795.00 7,571,377.00 18,784,462.00 6,762,472.00 DEVENGADO 79,541,073.00 9,117,934.00 7,720,233.00 11,133,816.00 4,707,153.00 5,894,406.00 4,858,610.00 3,785,166.00 5,413,913.00 5,827,888.00 5,267,001.00 10,033,156.00 5,781,797.00 98,438,137.00 22,898,747.00 13,011,446.00 12,401,376.00 8,530,576.00 9,558,419.00 4,951,198.00 11,219,852.00 15,866,523.00 70,228,412.00 8,397,008.00 9,078,781.00 11,939,061.00 7,607,716.00 6,970,867.00 8,883,704.00 8,037,780.00 4,063,427.00 5,250,068.00 48,308,824.00 8,203,650.00 10,666,578.00 11,756,187.00 6,000,870.00 5,826,937.00 5,854,602.00 98,149,671.00 5,192,161.00 5,079,662.00 4,971,680.00 5,786,358.00 9,212,995.00 10,300,749.00 8,854,023.00 5,120,556.00 13,183,569.00 5,971,362.00 7,100,061.00 8,948,685.00 8,427,810.00 84,997,627.00 5,210,427.00 5,589,929.00 5,795,003.00 8,309,359.00 6,211,081.00 13,731,465.00 10,629,618.00 17,002,837.00 5,760,135.00 6,757,773.00 130,687,467.00 9,688,795.00 7,571,377.00 18,784,462.00 6,762,472.00 FECHA: HORA: REPORTE: SALDO POR DEVENGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 de 3 21/02/2008 02:15:24 PM PRPSIEP021B GRADO DE EJECUCION % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 FILTRADO POR : Entidad=018000 PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=2 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 21 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP035 DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS 4000 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 PAGINA: PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO TRANSFERENCIA MUNICIPAL TOTAL - RECURSOS DEL TESORO DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE MATAGALPA SÉBACO MATAGALPA SAN RAMÓN MATIGUÁS MUY MUY ESQUIPULAS SAN DIONISIO TERRABONA CIUDAD DARÍO BOACO SAN JOSÉ DE LOS REMATES BOACO CAMOAPA SANTA LUCÍA TEUSTEPE SAN LORENZO MANAGUA SAN FRANCISCO LIBRE TIPITAPA MATEARE VILLA EL CARMEN CIUDAD SANDINO MANAGUA TICUANTEPE EL CRUCERO SAN RAFAEL DEL SUR MASAYA NINDIRÍ MASAYA TISMA LA CONCEPCIÓN MASATEPE NANDASMO CATARINA SAN JUAN DE ORIENTE NIQUINOHOMO CHONTALES COMALAPA SAN FRANCISCO DE CUAPA JUIGALPA LA LIBERTAD SANTO DOMINGO SANTO TOMÁS SAN PEDRO DE LÓVAGO ACOYAPA VILLA SANDINO EL CORAL GRANADA DIRIÁ DIRIOMO GRANADA NANDAIME CARAZO SAN MARCOS JINOTEPE DOLORES DIRIAMBA EL ROSARIO LA PAZ DE CARAZO SANTA TERESA LA CONQUISTA RIVAS TOLA BELÉN POTOSÍ BUENOS AIRES MOYOGALPA ALTAGRACIA PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO 5,961,130.00 13,251,437.00 12,545,875.00 9,922,580.00 7,197,508.00 8,382,433.00 9,238,076.00 7,555,911.00 13,825,411.00 5,961,130.00 13,251,437.00 12,545,875.00 9,922,580.00 7,197,508.00 8,382,433.00 9,238,076.00 7,555,911.00 13,825,411.00 40,550,461.00 3,779,290.00 6,927,855.00 5,727,968.00 5,495,542.00 8,950,080.00 9,669,726.00 98,450,762.00 5,126,227.00 10,496,455.00 4,970,823.00 7,150,613.00 10,526,062.00 33,073,907.00 7,675,738.00 10,880,286.00 8,550,651.00 82,120,057.00 9,263,395.00 13,286,858.00 7,981,339.00 14,674,507.00 9,948,415.00 6,048,482.00 8,673,801.00 4,841,786.00 7,401,474.00 57,268,929.00 5,540,715.00 7,432,793.00 7,404,317.00 4,372,582.00 5,418,037.00 5,588,694.00 4,453,036.00 4,734,992.00 6,744,702.00 5,579,061.00 35,481,726.00 5,708,068.00 10,962,549.00 11,585,153.00 7,225,956.00 47,785,853.00 7,562,795.00 6,004,425.00 6,477,767.00 7,884,402.00 4,114,030.00 4,907,340.00 6,675,815.00 4,159,279.00 62,480,688.00 5,948,142.00 6,457,636.00 4,471,015.00 5,054,390.00 4,185,040.00 10,156,131.00 40,550,461.00 3,779,290.00 6,927,855.00 5,727,968.00 5,495,542.00 8,950,080.00 9,669,726.00 98,450,762.00 5,126,227.00 10,496,455.00 4,970,823.00 7,150,613.00 10,526,062.00 33,073,907.00 7,675,738.00 10,880,286.00 8,550,651.00 82,120,057.00 9,263,395.00 13,286,858.00 7,981,339.00 14,674,507.00 9,948,415.00 6,048,482.00 8,673,801.00 4,841,786.00 7,401,474.00 57,268,929.00 5,540,715.00 7,432,793.00 7,404,317.00 4,372,582.00 5,418,037.00 5,588,694.00 4,453,036.00 4,734,992.00 6,744,702.00 5,579,061.00 35,481,726.00 5,708,068.00 10,962,549.00 11,585,153.00 7,225,956.00 47,785,853.00 7,562,795.00 6,004,425.00 6,477,767.00 7,884,402.00 4,114,030.00 4,907,340.00 6,675,815.00 4,159,279.00 62,480,688.00 5,948,142.00 6,457,636.00 4,471,015.00 5,054,390.00 4,185,040.00 10,156,131.00 FECHA: HORA: REPORTE: SALDO POR DEVENGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 de 3 21/02/2008 02:15:24 PM PRPSIEP021B GRADO DE EJECUCION % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 FILTRADO POR : Entidad=018000 PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=2 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 21 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP035 DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS 8000 8500 9100 9300 PAGINA: PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO TRANSFERENCIA MUNICIPAL TOTAL - RECURSOS DEL TESORO DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE RIVAS SAN JORGE RIVAS SAN JUAN DEL SUR CÁRDENAS RÍO SAN JUAN MORRITO EL ALMENDRO SAN MIGUELITO SAN CARLOS EL CASTILLO SAN JUAN DE NICARAGUA REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO NORTE WASPÁN PUERTO CABEZAS ROSITA BONANZA WASLALA SIUNA PRINZAPOLKA MULUKUKÚ REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO SUR PAIWAS LA CRUZ DE RÍO GRANDE DESEMBOCADURA DE LA CRUZ DE RÍO GRANDE LAGUNA DE PERLAS EL TORTUGUERO EL RAMA EL AYOTE MUELLE DE LOS BUEYES KUKRA-HILL CORN ISLAND BLUEFIELDS NUEVA GUINEA TOTAL GENERAL ----> PRESUPUESTO ACTUALIZADO 3,907,301.00 5,860,658.00 9,223,985.00 7,216,390.00 DEVENGADO FECHA: HORA: REPORTE: SALDO POR DEVENGAR 3 de 3 21/02/2008 02:15:24 PM PRPSIEP021B GRADO DE EJECUCION % 10,793,818.00 11,734,704.00 8,851,544.00 10,147,680.00 12,909,169.00 15,397,558.00 7,876,042.00 10,619,780.00 8,206,802.00 8,127,572.00 9,816,486.00 12,630,646.00 3,907,301.00 5,860,658.00 9,223,985.00 7,216,390.00 33,720,548.00 4,308,648.00 4,890,815.00 5,552,663.00 10,084,576.00 6,538,970.00 2,344,876.00 127,634,241.00 24,460,587.00 12,679,920.00 11,144,974.00 9,006,021.00 21,926,485.00 22,752,315.00 10,684,253.00 14,979,686.00 127,111,801.00 10,793,818.00 11,734,704.00 8,851,544.00 10,147,680.00 12,909,169.00 15,397,558.00 7,876,042.00 10,619,780.00 8,206,802.00 8,127,572.00 9,816,486.00 12,630,646.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,322,956,277.00 1,322,956,277.00 0.00 100 33,720,548.00 4,308,648.00 4,890,815.00 5,552,663.00 10,084,576.00 6,538,970.00 2,344,876.00 127,634,241.00 24,460,587.00 12,679,920.00 11,144,974.00 9,006,021.00 21,926,485.00 22,752,315.00 10,684,253.00 14,979,686.00 127,111,801.00 FILTRADO POR : Entidad=018000 PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=2 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 21 - A SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP035 DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS 0500 1000 2000 2500 3000 3500 4000 PAGINA: PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRIENTE - RECURSOS DEL TESORO DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE NUEVA SEGOVIA JALAPA MURRA EL JÍCARO SAN FERNANDO MOZONTE DIPILTO MACUELIZO SANTA MARÍA OCOTAL CIUDAD ANTIGUA QUILALÍ WIWILÍ DE NUEVA SEGOVIA JINOTEGA WIWILÍ DE JINOTEGA EL CUÁ SANTA MARÍA DE PANTASMA SAN RAFAEL DEL NORTE SAN SEBASTIÁN DE YALÍ LA CONCORDIA JINOTEGA SAN JOSÉ DE BOCAY MADRIZ SOMOTO TOTOGALPA TELPANECA SAN JUAN DE RÍO COCO PALACAGÜINA YALAGÜINA SAN LUCAS LAS SABANAS SAN JOSÉ DE CUSMAPA ESTELÍ PUEBLO NUEVO CONDEGA ESTELÍ SAN JUAN DE LIMAY LA TRINIDAD SAN NICOLÁS CHINANDEGA SAN PEDRO DEL NORTE SAN FRANCISCO DEL NORTE CINCO PINOS SANTO TOMÁS DEL NORTE EL VIEJO PUERTO MORAZÁN SOMOTILLO VILLANUEVA CHINANDEGA EL REALEJO CORINTO CHICHIGALPA POSOLTEGA LEÓN ACHUAPA EL SAUCE SANTA ROSA DEL PEÑÓN EL JICARAL LARREYNAGA - MALPAISILLO TELICA QUEZALGUAQUE LEÓN LA PAZ CENTRO NAGAROTE MATAGALPA RANCHO GRANDE RIO BLANCO EL TUMA - LA DALIA SAN ISIDRO PRESUPUESTO ACTUALIZADO 24,797,295.00 1,823,587.00 3,088,093.00 3,340,145.00 1,412,146.00 2,357,762.00 1,457,583.00 1,135,550.00 2,165,565.00 1,165,578.00 2,106,800.00 3,009,947.00 1,734,539.00 25,511,416.00 6,648,517.00 3,831,967.00 3,059,746.00 1,819,253.00 2,867,526.00 1,980,479.00 2,243,971.00 3,059,957.00 23,144,711.00 1,679,402.00 3,514,628.00 3,378,081.00 2,233,786.00 2,698,601.00 3,553,481.00 2,411,334.00 1,625,371.00 2,050,027.00 12,265,116.00 2,461,095.00 3,199,973.00 113,778.00 2,400,348.00 1,748,081.00 2,341,841.00 26,116,478.00 2,076,864.00 2,031,865.00 1,988,672.00 2,314,543.00 1,842,599.00 2,990,762.00 1,713,809.00 991,149.00 2,636,714.00 1,791,409.00 1,420,012.00 1,789,737.00 2,528,343.00 18,134,343.00 1,563,128.00 1,623,003.00 2,318,002.00 2,492,808.00 1,202,234.00 2,609,288.00 3,188,885.00 1,919,565.00 1,152,027.00 65,403.00 29,601,218.00 2,906,639.00 1,514,276.00 3,491,946.00 2,028,741.00 DEVENGADO 24,797,295.00 1,823,587.00 3,088,093.00 3,340,145.00 1,412,146.00 2,357,762.00 1,457,583.00 1,135,550.00 2,165,565.00 1,165,578.00 2,106,800.00 3,009,947.00 1,734,539.00 25,511,416.00 6,648,517.00 3,831,967.00 3,059,746.00 1,819,253.00 2,867,526.00 1,980,479.00 2,243,971.00 3,059,957.00 23,144,711.00 1,679,402.00 3,514,628.00 3,378,081.00 2,233,786.00 2,698,601.00 3,553,481.00 2,411,334.00 1,625,371.00 2,050,027.00 12,265,116.00 2,461,095.00 3,199,973.00 113,778.00 2,400,348.00 1,748,081.00 2,341,841.00 26,116,478.00 2,076,864.00 2,031,865.00 1,988,672.00 2,314,543.00 1,842,599.00 2,990,762.00 1,713,809.00 991,149.00 2,636,714.00 1,791,409.00 1,420,012.00 1,789,737.00 2,528,343.00 18,134,343.00 1,563,128.00 1,623,003.00 2,318,002.00 2,492,808.00 1,202,234.00 2,609,288.00 3,188,885.00 1,919,565.00 1,152,027.00 65,403.00 29,601,218.00 2,906,639.00 1,514,276.00 3,491,946.00 2,028,741.00 FECHA: HORA: REPORTE: SALDO POR DEVENGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 de 3 21/02/2008 02:17:17 PM PRPSIEP021B GRADO DE EJECUCION % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 FILTRADO POR : Entidad=018000 PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=5 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 21 - A SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP035 DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS 4000 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 PAGINA: PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRIENTE - RECURSOS DEL TESORO DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE MATAGALPA SÉBACO MATAGALPA SAN RAMÓN MATIGUÁS MUY MUY ESQUIPULAS SAN DIONISIO TERRABONA CIUDAD DARÍO BOACO SAN JOSÉ DE LOS REMATES BOACO CAMOAPA SANTA LUCÍA TEUSTEPE SAN LORENZO MANAGUA SAN FRANCISCO LIBRE TIPITAPA MATEARE VILLA EL CARMEN CIUDAD SANDINO MANAGUA TICUANTEPE EL CRUCERO SAN RAFAEL DEL SUR MASAYA NINDIRÍ MASAYA TISMA LA CONCEPCIÓN MASATEPE NANDASMO CATARINA SAN JUAN DE ORIENTE NIQUINOHOMO CHONTALES COMALAPA SAN FRANCISCO DE CUAPA JUIGALPA LA LIBERTAD SANTO DOMINGO SANTO TOMÁS SAN PEDRO DE LÓVAGO ACOYAPA VILLA SANDINO EL CORAL GRANADA DIRIÁ DIRIOMO GRANADA NANDAIME CARAZO SAN MARCOS JINOTEPE DOLORES DIRIAMBA EL ROSARIO LA PAZ DE CARAZO SANTA TERESA LA CONQUISTA RIVAS TOLA BELÉN POTOSÍ BUENOS AIRES MOYOGALPA ALTAGRACIA PRESUPUESTO ACTUALIZADO 1,161,349.00 2,100,018.00 2,861,212.00 1,984,516.00 1,439,502.00 2,284,064.00 3,041,509.00 3,022,364.00 1,765,082.00 11,282,976.00 1,054,074.00 1,385,571.00 1,145,593.00 2,198,217.00 2,598,603.00 2,900,918.00 10,486,841.00 1,537,868.00 2,099,291.00 994,164.00 1,430,122.00 199,873.00 320,094.00 74,284.00 2,176,057.00 1,655,088.00 21,449,594.00 149,283.00 2,657,372.00 2,394,402.00 4,402,352.00 1,989,683.00 2,419,393.00 2,602,140.00 1,874,379.00 2,960,590.00 13,585,373.00 1,662,214.00 2,158,068.00 1,480,863.00 846,369.00 1,078,882.00 1,117,739.00 1,335,911.00 946,998.00 1,348,940.00 1,609,389.00 9,111,081.00 2,096,455.00 3,288,765.00 2,292,200.00 1,433,661.00 13,403,911.00 1,512,559.00 1,162,233.00 1,895,782.00 1,576,881.00 1,645,612.00 1,962,936.00 2,002,745.00 1,645,163.00 15,612,754.00 1,189,629.00 2,583,055.00 894,203.00 1,516,317.00 1,255,512.00 3,046,839.00 DEVENGADO 1,161,349.00 2,100,018.00 2,861,212.00 1,984,516.00 1,439,502.00 2,284,064.00 3,041,509.00 3,022,364.00 1,765,082.00 11,282,976.00 1,054,074.00 1,385,571.00 1,145,593.00 2,198,217.00 2,598,603.00 2,900,918.00 10,486,841.00 1,537,868.00 2,099,291.00 994,164.00 1,430,122.00 199,873.00 320,094.00 74,284.00 2,176,057.00 1,655,088.00 21,449,594.00 149,283.00 2,657,372.00 2,394,402.00 4,402,352.00 1,989,683.00 2,419,393.00 2,602,140.00 1,874,379.00 2,960,590.00 13,585,373.00 1,662,214.00 2,158,068.00 1,480,863.00 846,369.00 1,078,882.00 1,117,739.00 1,335,911.00 946,998.00 1,348,940.00 1,609,389.00 9,111,081.00 2,096,455.00 3,288,765.00 2,292,200.00 1,433,661.00 13,403,911.00 1,512,559.00 1,162,233.00 1,895,782.00 1,576,881.00 1,645,612.00 1,962,936.00 2,002,745.00 1,645,163.00 15,612,754.00 1,189,629.00 2,583,055.00 894,203.00 1,516,317.00 1,255,512.00 3,046,839.00 FECHA: HORA: REPORTE: SALDO POR DEVENGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 de 3 21/02/2008 02:17:17 PM PRPSIEP021B GRADO DE EJECUCION % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 FILTRADO POR : Entidad=018000 PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=5 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 21 - A SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP035 DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS 8000 8500 9100 9300 PAGINA: PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRIENTE - RECURSOS DEL TESORO DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE RIVAS SAN JORGE RIVAS SAN JUAN DEL SUR CÁRDENAS RÍO SAN JUAN MORRITO EL ALMENDRO SAN MIGUELITO SAN CARLOS EL CASTILLO SAN JUAN DE NICARAGUA REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO NORTE WASPÁN PUERTO CABEZAS ROSITA BONANZA WASLALA SIUNA PRINZAPOLKA MULUKUKÚ REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO SUR PAIWAS LA CRUZ DE RÍO GRANDE DESEMBOCADURA DE LA CRUZ DE RÍO GRANDE LAGUNA DE PERLAS EL TORTUGUERO EL RAMA EL AYOTE MUELLE DE LOS BUEYES KUKRA-HILL CORN ISLAND BLUEFIELDS NUEVA GUINEA TOTAL GENERAL ----> PRESUPUESTO ACTUALIZADO 1,172,190.00 1,134,405.00 1,377,324.00 1,443,280.00 DEVENGADO FECHA: HORA: REPORTE: SALDO POR DEVENGAR 3 de 3 21/02/2008 02:17:17 PM PRPSIEP021B GRADO DE EJECUCION % 2,158,763.00 3,520,411.00 2,655,463.00 3,044,304.00 3,428,102.00 3,079,512.00 1,575,208.00 2,123,956.00 2,462,041.00 1,625,514.00 1,503,877.00 2,444,823.00 1,172,190.00 1,134,405.00 1,377,324.00 1,443,280.00 9,342,194.00 1,292,595.00 1,467,244.00 1,665,799.00 2,016,915.00 1,961,691.00 937,950.00 30,919,180.00 7,338,176.00 2,535,984.00 2,228,995.00 1,801,204.00 3,922,171.00 4,550,463.00 4,273,701.00 4,268,486.00 29,621,974.00 2,158,763.00 3,520,411.00 2,655,463.00 3,044,304.00 3,428,102.00 3,079,512.00 1,575,208.00 2,123,956.00 2,462,041.00 1,625,514.00 1,503,877.00 2,444,823.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 324,386,455.00 324,386,455.00 0.00 100 9,342,194.00 1,292,595.00 1,467,244.00 1,665,799.00 2,016,915.00 1,961,691.00 937,950.00 30,919,180.00 7,338,176.00 2,535,984.00 2,228,995.00 1,801,204.00 3,922,171.00 4,550,463.00 4,273,701.00 4,268,486.00 29,621,974.00 FILTRADO POR : Entidad=018000 PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=5 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 21 - B SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP035 DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS 0500 1000 2000 2500 3000 3500 4000 PAGINA: PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS DEL TESORO DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE NUEVA SEGOVIA JALAPA MURRA EL JÍCARO SAN FERNANDO MOZONTE DIPILTO MACUELIZO SANTA MARÍA OCOTAL CIUDAD ANTIGUA QUILALÍ WIWILÍ DE NUEVA SEGOVIA JINOTEGA WIWILÍ DE JINOTEGA EL CUÁ SANTA MARÍA DE PANTASMA SAN RAFAEL DEL NORTE SAN SEBASTIÁN DE YALÍ LA CONCORDIA JINOTEGA SAN JOSÉ DE BOCAY MADRIZ SOMOTO TOTOGALPA TELPANECA SAN JUAN DE RÍO COCO PALACAGÜINA YALAGÜINA SAN LUCAS LAS SABANAS SAN JOSÉ DE CUSMAPA ESTELÍ PUEBLO NUEVO CONDEGA ESTELÍ SAN JUAN DE LIMAY LA TRINIDAD SAN NICOLÁS CHINANDEGA SAN PEDRO DEL NORTE SAN FRANCISCO DEL NORTE CINCO PINOS SANTO TOMÁS DEL NORTE EL VIEJO PUERTO MORAZÁN SOMOTILLO VILLANUEVA CHINANDEGA EL REALEJO CORINTO CHICHIGALPA POSOLTEGA LEÓN ACHUAPA EL SAUCE SANTA ROSA DEL PEÑÓN EL JICARAL LARREYNAGA - MALPAISILLO TELICA QUEZALGUAQUE LEÓN LA PAZ CENTRO NAGAROTE MATAGALPA RANCHO GRANDE RIO BLANCO EL TUMA - LA DALIA SAN ISIDRO PRESUPUESTO ACTUALIZADO 54,743,778.00 7,294,347.00 4,632,140.00 7,793,671.00 3,295,007.00 3,536,644.00 3,401,027.00 2,649,616.00 3,248,348.00 4,662,310.00 3,160,201.00 7,023,209.00 4,047,258.00 72,926,721.00 16,250,230.00 9,179,479.00 9,341,630.00 6,711,323.00 6,690,893.00 2,970,719.00 8,975,881.00 12,806,566.00 47,083,701.00 6,717,606.00 5,564,153.00 8,560,980.00 5,373,930.00 4,272,266.00 5,330,223.00 5,626,446.00 2,438,056.00 3,200,041.00 36,043,708.00 5,742,555.00 7,466,605.00 11,642,409.00 3,600,522.00 4,078,856.00 3,512,761.00 72,033,193.00 3,115,297.00 3,047,797.00 2,983,008.00 3,471,815.00 7,370,396.00 7,309,987.00 7,140,214.00 4,129,407.00 10,546,855.00 4,179,953.00 5,680,049.00 7,158,948.00 5,899,467.00 66,863,284.00 3,647,299.00 3,966,926.00 3,477,001.00 5,816,551.00 5,008,847.00 11,122,177.00 7,440,733.00 15,083,272.00 4,608,108.00 6,692,370.00 101,086,249.00 6,782,156.00 6,057,101.00 15,292,516.00 4,733,731.00 DEVENGADO 54,743,778.00 7,294,347.00 4,632,140.00 7,793,671.00 3,295,007.00 3,536,644.00 3,401,027.00 2,649,616.00 3,248,348.00 4,662,310.00 3,160,201.00 7,023,209.00 4,047,258.00 72,926,721.00 16,250,230.00 9,179,479.00 9,341,630.00 6,711,323.00 6,690,893.00 2,970,719.00 8,975,881.00 12,806,566.00 47,083,701.00 6,717,606.00 5,564,153.00 8,560,980.00 5,373,930.00 4,272,266.00 5,330,223.00 5,626,446.00 2,438,056.00 3,200,041.00 36,043,708.00 5,742,555.00 7,466,605.00 11,642,409.00 3,600,522.00 4,078,856.00 3,512,761.00 72,033,193.00 3,115,297.00 3,047,797.00 2,983,008.00 3,471,815.00 7,370,396.00 7,309,987.00 7,140,214.00 4,129,407.00 10,546,855.00 4,179,953.00 5,680,049.00 7,158,948.00 5,899,467.00 66,863,284.00 3,647,299.00 3,966,926.00 3,477,001.00 5,816,551.00 5,008,847.00 11,122,177.00 7,440,733.00 15,083,272.00 4,608,108.00 6,692,370.00 101,086,249.00 6,782,156.00 6,057,101.00 15,292,516.00 4,733,731.00 FECHA: HORA: REPORTE: SALDO POR DEVENGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 de 3 21/02/2008 02:16:29 PM PRPSIEP021B GRADO DE EJECUCION % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 FILTRADO POR : Entidad=018000 PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=3 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 21 - B SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP035 DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS 4000 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 PAGINA: PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS DEL TESORO DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE MATAGALPA SÉBACO MATAGALPA SAN RAMÓN MATIGUÁS MUY MUY ESQUIPULAS SAN DIONISIO TERRABONA CIUDAD DARÍO BOACO SAN JOSÉ DE LOS REMATES BOACO CAMOAPA SANTA LUCÍA TEUSTEPE SAN LORENZO MANAGUA SAN FRANCISCO LIBRE TIPITAPA MATEARE VILLA EL CARMEN CIUDAD SANDINO MANAGUA TICUANTEPE EL CRUCERO SAN RAFAEL DEL SUR MASAYA NINDIRÍ MASAYA TISMA LA CONCEPCIÓN MASATEPE NANDASMO CATARINA SAN JUAN DE ORIENTE NIQUINOHOMO CHONTALES COMALAPA SAN FRANCISCO DE CUAPA JUIGALPA LA LIBERTAD SANTO DOMINGO SANTO TOMÁS SAN PEDRO DE LÓVAGO ACOYAPA VILLA SANDINO EL CORAL GRANADA DIRIÁ DIRIOMO GRANADA NANDAIME CARAZO SAN MARCOS JINOTEPE DOLORES DIRIAMBA EL ROSARIO LA PAZ DE CARAZO SANTA TERESA LA CONQUISTA RIVAS TOLA BELÉN POTOSÍ BUENOS AIRES MOYOGALPA ALTAGRACIA PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO 4,799,781.00 11,151,419.00 9,684,663.00 7,938,064.00 5,758,006.00 6,098,369.00 6,196,567.00 4,533,547.00 12,060,329.00 4,799,781.00 11,151,419.00 9,684,663.00 7,938,064.00 5,758,006.00 6,098,369.00 6,196,567.00 4,533,547.00 12,060,329.00 29,267,485.00 2,725,216.00 5,542,284.00 4,582,375.00 3,297,325.00 6,351,477.00 6,768,808.00 87,963,921.00 3,588,359.00 8,397,164.00 3,976,659.00 5,720,491.00 10,326,189.00 32,753,813.00 7,601,454.00 8,704,229.00 6,895,563.00 60,670,463.00 9,114,112.00 10,629,486.00 5,586,937.00 10,272,155.00 7,958,732.00 3,629,089.00 6,071,661.00 2,967,407.00 4,440,884.00 43,683,556.00 3,878,501.00 5,274,725.00 5,923,454.00 3,526,213.00 4,339,155.00 4,470,955.00 3,117,125.00 3,787,994.00 5,395,762.00 3,969,672.00 26,370,645.00 3,611,613.00 7,673,784.00 9,292,953.00 5,792,295.00 34,381,942.00 6,050,236.00 4,842,192.00 4,581,985.00 6,307,521.00 2,468,418.00 2,944,404.00 4,673,070.00 2,514,116.00 46,867,934.00 4,758,513.00 3,874,581.00 3,576,812.00 3,538,073.00 2,929,528.00 7,109,292.00 29,267,485.00 2,725,216.00 5,542,284.00 4,582,375.00 3,297,325.00 6,351,477.00 6,768,808.00 87,963,921.00 3,588,359.00 8,397,164.00 3,976,659.00 5,720,491.00 10,326,189.00 32,753,813.00 7,601,454.00 8,704,229.00 6,895,563.00 60,670,463.00 9,114,112.00 10,629,486.00 5,586,937.00 10,272,155.00 7,958,732.00 3,629,089.00 6,071,661.00 2,967,407.00 4,440,884.00 43,683,556.00 3,878,501.00 5,274,725.00 5,923,454.00 3,526,213.00 4,339,155.00 4,470,955.00 3,117,125.00 3,787,994.00 5,395,762.00 3,969,672.00 26,370,645.00 3,611,613.00 7,673,784.00 9,292,953.00 5,792,295.00 34,381,942.00 6,050,236.00 4,842,192.00 4,581,985.00 6,307,521.00 2,468,418.00 2,944,404.00 4,673,070.00 2,514,116.00 46,867,934.00 4,758,513.00 3,874,581.00 3,576,812.00 3,538,073.00 2,929,528.00 7,109,292.00 FECHA: HORA: REPORTE: SALDO POR DEVENGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 de 3 21/02/2008 02:16:29 PM PRPSIEP021B GRADO DE EJECUCION % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 FILTRADO POR : Entidad=018000 PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=3 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 21 - B SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP035 DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS 8000 8500 9100 9300 PAGINA: PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS DEL TESORO DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE RIVAS SAN JORGE RIVAS SAN JUAN DEL SUR CÁRDENAS RÍO SAN JUAN MORRITO EL ALMENDRO SAN MIGUELITO SAN CARLOS EL CASTILLO SAN JUAN DE NICARAGUA REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO NORTE WASPÁN PUERTO CABEZAS ROSITA BONANZA WASLALA SIUNA PRINZAPOLKA MULUKUKÚ REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO SUR PAIWAS LA CRUZ DE RÍO GRANDE DESEMBOCADURA DE LA CRUZ DE RÍO GRANDE LAGUNA DE PERLAS EL TORTUGUERO EL RAMA EL AYOTE MUELLE DE LOS BUEYES KUKRA-HILL CORN ISLAND BLUEFIELDS NUEVA GUINEA TOTAL GENERAL ----> PRESUPUESTO ACTUALIZADO 2,735,111.00 4,726,253.00 7,846,661.00 5,773,110.00 DEVENGADO FECHA: HORA: REPORTE: SALDO POR DEVENGAR 3 de 3 21/02/2008 02:16:29 PM PRPSIEP021B GRADO DE EJECUCION % 8,635,055.00 8,214,293.00 6,196,081.00 7,103,376.00 9,481,067.00 12,318,046.00 6,300,834.00 8,495,824.00 5,744,761.00 6,502,058.00 8,312,609.00 10,185,823.00 2,735,111.00 4,726,253.00 7,846,661.00 5,773,110.00 24,378,354.00 3,016,053.00 3,423,571.00 3,886,864.00 8,067,661.00 4,577,279.00 1,406,926.00 96,715,061.00 17,122,411.00 10,143,936.00 8,915,979.00 7,204,817.00 18,004,314.00 18,201,852.00 6,410,552.00 10,711,200.00 97,489,827.00 8,635,055.00 8,214,293.00 6,196,081.00 7,103,376.00 9,481,067.00 12,318,046.00 6,300,834.00 8,495,824.00 5,744,761.00 6,502,058.00 8,312,609.00 10,185,823.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 998,569,822.00 998,569,822.00 0.00 100 24,378,354.00 3,016,053.00 3,423,571.00 3,886,864.00 8,067,661.00 4,577,279.00 1,406,926.00 96,715,061.00 17,122,411.00 10,143,936.00 8,915,979.00 7,204,817.00 18,004,314.00 18,201,852.00 6,410,552.00 10,711,200.00 97,489,827.00 FILTRADO POR : Entidad=018000 PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=3 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 21 C SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP035 DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTO ACTUALIZADO 0500 1,125,051.00 1000 2000 2500 3000 3500 4000 PAGINA: PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS EXTERNOS DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE NUEVA SEGOVIA JALAPA MURRA EL JÍCARO SAN FERNANDO MOZONTE DIPILTO MACUELIZO SANTA MARÍA OCOTAL CIUDAD ANTIGUA QUILALÍ WIWILÍ DE NUEVA SEGOVIA JINOTEGA WIWILÍ DE JINOTEGA EL CUÁ SANTA MARÍA DE PANTASMA SAN RAFAEL DEL NORTE SAN SEBASTIÁN DE YALÍ LA CONCORDIA JINOTEGA SAN JOSÉ DE BOCAY MADRIZ SOMOTO TOTOGALPA TELPANECA SAN JUAN DE RÍO COCO PALACAGÜINA YALAGÜINA SAN LUCAS LAS SABANAS SAN JOSÉ DE CUSMAPA ESTELÍ PUEBLO NUEVO CONDEGA ESTELÍ SAN JUAN DE LIMAY LA TRINIDAD SAN NICOLÁS CHINANDEGA SAN PEDRO DEL NORTE SAN FRANCISCO DEL NORTE CINCO PINOS SANTO TOMÁS DEL NORTE EL VIEJO PUERTO MORAZÁN SOMOTILLO VILLANUEVA CHINANDEGA EL REALEJO CORINTO CHICHIGALPA POSOLTEGA LEÓN ACHUAPA EL SAUCE SANTA ROSA DEL PEÑÓN EL JICARAL LARREYNAGA - MALPAISILLO TELICA QUEZALGUAQUE LEÓN LA PAZ CENTRO NAGAROTE MATAGALPA RANCHO GRANDE RIO BLANCO EL TUMA - LA DALIA SAN ISIDRO 128,967.00 109,197.00 157,480.00 66,579.00 83,372.00 68,722.00 53,538.00 76,576.00 82,431.00 74,498.00 141,912.00 81,779.00 1,392,336.00 323,884.00 184,038.00 175,409.00 120,659.00 135,197.00 70,031.00 158,697.00 224,421.00 993,332.00 118,770.00 128,413.00 168,870.00 107,606.00 98,598.00 125,654.00 113,689.00 57,474.00 74,258.00 683,294.00 116,035.00 150,871.00 166,283.00 84,878.00 82,418.00 82,809.00 1,388,257.00 73,439.00 71,848.00 70,321.00 81,844.00 130,311.00 145,697.00 125,234.00 72,427.00 186,472.00 84,461.00 100,425.00 126,573.00 119,205.00 1,202,231.00 73,698.00 79,066.00 81,966.00 117,530.00 87,851.00 194,222.00 150,348.00 240,493.00 81,473.00 95,584.00 1,848,482.00 137,041.00 107,092.00 265,693.00 95,650.00 DEVENGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FECHA: HORA: REPORTE: SALDO POR DEVENGAR 1,125,051.00 128,967.00 109,197.00 157,480.00 66,579.00 83,372.00 68,722.00 53,538.00 76,576.00 82,431.00 74,498.00 141,912.00 81,779.00 1,392,336.00 323,884.00 184,038.00 175,409.00 120,659.00 135,197.00 70,031.00 158,697.00 224,421.00 993,332.00 118,770.00 128,413.00 168,870.00 107,606.00 98,598.00 125,654.00 113,689.00 57,474.00 74,258.00 683,294.00 116,035.00 150,871.00 166,283.00 84,878.00 82,418.00 82,809.00 1,388,257.00 73,439.00 71,848.00 70,321.00 81,844.00 130,311.00 145,697.00 125,234.00 72,427.00 186,472.00 84,461.00 100,425.00 126,573.00 119,205.00 1,202,231.00 73,698.00 79,066.00 81,966.00 117,530.00 87,851.00 194,222.00 150,348.00 240,493.00 81,473.00 95,584.00 1,848,482.00 137,041.00 107,092.00 265,693.00 95,650.00 1 de 3 21/02/2008 02:25:36 PM PRPSIEP021B GRADO DE EJECUCION % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FILTRADO POR : Entidad=018000 PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=01 / Mes Final=12 / Reporte por=4 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 21 C SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP035 DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS 4000 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 PAGINA: PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS EXTERNOS DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE MATAGALPA SÉBACO MATAGALPA SAN RAMÓN MATIGUÁS MUY MUY ESQUIPULAS SAN DIONISIO TERRABONA CIUDAD DARÍO BOACO SAN JOSÉ DE LOS REMATES BOACO CAMOAPA SANTA LUCÍA TEUSTEPE SAN LORENZO MANAGUA SAN FRANCISCO LIBRE TIPITAPA MATEARE VILLA EL CARMEN CIUDAD SANDINO MANAGUA TICUANTEPE EL CRUCERO SAN RAFAEL DEL SUR MASAYA NINDIRÍ MASAYA TISMA LA CONCEPCIÓN MASATEPE NANDASMO CATARINA SAN JUAN DE ORIENTE NIQUINOHOMO CHONTALES COMALAPA SAN FRANCISCO DE CUAPA JUIGALPA LA LIBERTAD SANTO DOMINGO SANTO TOMÁS SAN PEDRO DE LÓVAGO ACOYAPA VILLA SANDINO EL CORAL GRANADA DIRIÁ DIRIOMO GRANADA NANDAIME CARAZO SAN MARCOS JINOTEPE DOLORES DIRIAMBA EL ROSARIO LA PAZ DE CARAZO SANTA TERESA LA CONQUISTA RIVAS TOLA BELÉN POTOSÍ BUENOS AIRES MOYOGALPA ALTAGRACIA PRESUPUESTO ACTUALIZADO 84,316.00 187,432.00 177,452.00 140,348.00 101,804.00 118,564.00 130,666.00 106,873.00 195,551.00 573,558.00 53,455.00 97,990.00 81,018.00 77,731.00 126,593.00 136,771.00 1,392,517.00 72,507.00 148,465.00 70,309.00 101,140.00 148,884.00 467,807.00 108,568.00 153,894.00 120,943.00 1,161,529.00 131,024.00 187,933.00 112,890.00 207,560.00 140,713.00 85,551.00 122,685.00 68,484.00 104,689.00 810,028.00 78,369.00 105,132.00 104,729.00 61,847.00 76,634.00 79,048.00 62,985.00 66,973.00 95,399.00 78,912.00 501,864.00 80,737.00 155,057.00 163,864.00 102,206.00 675,896.00 106,970.00 84,928.00 91,623.00 111,519.00 58,190.00 69,411.00 94,425.00 58,830.00 883,745.00 84,132.00 91,339.00 63,239.00 71,491.00 59,194.00 143,651.00 DEVENGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FECHA: HORA: REPORTE: SALDO POR DEVENGAR 84,316.00 187,432.00 177,452.00 140,348.00 101,804.00 118,564.00 130,666.00 106,873.00 195,551.00 573,558.00 53,455.00 97,990.00 81,018.00 77,731.00 126,593.00 136,771.00 1,392,517.00 72,507.00 148,465.00 70,309.00 101,140.00 148,884.00 467,807.00 108,568.00 153,894.00 120,943.00 1,161,529.00 131,024.00 187,933.00 112,890.00 207,560.00 140,713.00 85,551.00 122,685.00 68,484.00 104,689.00 810,028.00 78,369.00 105,132.00 104,729.00 61,847.00 76,634.00 79,048.00 62,985.00 66,973.00 95,399.00 78,912.00 501,864.00 80,737.00 155,057.00 163,864.00 102,206.00 675,896.00 106,970.00 84,928.00 91,623.00 111,519.00 58,190.00 69,411.00 94,425.00 58,830.00 883,745.00 84,132.00 91,339.00 63,239.00 71,491.00 59,194.00 143,651.00 2 de 3 05/03/2008 12:02:36 PM PRPSIEP021B GRADO DE EJECUCION % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FILTRADO POR : Entidad=018000 PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=01 / Mes Final=12 / Reporte por=4 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 21 C SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD USUARIO : DGP035 DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS 8000 8500 9100 9300 PAGINA: PRODUCCION 2007 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS EXTERNOS DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE RIVAS SAN JORGE RIVAS SAN JUAN DEL SUR CÁRDENAS RÍO SAN JUAN MORRITO EL ALMENDRO SAN MIGUELITO SAN CARLOS EL CASTILLO SAN JUAN DE NICARAGUA REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO NORTE WASPÁN PUERTO CABEZAS ROSITA BONANZA WASLALA SIUNA PRINZAPOLKA MULUKUKÚ REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO SUR PAIWAS LA CRUZ DE RÍO GRANDE DESEMBOCADURA DE LA CRUZ DE RÍO GRANDE LAGUNA DE PERLAS EL TORTUGUERO EL RAMA EL AYOTE MUELLE DE LOS BUEYES KUKRA-HILL CORN ISLAND BLUEFIELDS NUEVA GUINEA TOTAL GENERAL ----> PRESUPUESTO ACTUALIZADO 55,266.00 82,895.00 130,467.00 102,071.00 DEVENGADO FECHA: HORA: REPORTE: SALDO POR DEVENGAR 3 de 3 05/03/2008 12:02:36 PM PRPSIEP021B GRADO DE EJECUCION % 152,671.00 165,979.00 125,199.00 143,532.00 182,591.00 217,787.00 111,401.00 150,209.00 116,079.00 114,959.00 138,847.00 178,651.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,266.00 82,895.00 130,467.00 102,071.00 476,953.00 60,943.00 69,177.00 78,538.00 142,639.00 92,489.00 33,167.00 1,805,296.00 345,978.00 179,348.00 157,638.00 127,384.00 310,135.00 321,815.00 151,121.00 211,877.00 1,797,905.00 152,671.00 165,979.00 125,199.00 143,532.00 182,591.00 217,787.00 111,401.00 150,209.00 116,079.00 114,959.00 138,847.00 178,651.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,712,274.00 0.00 18,712,274.00 0 476,953.00 60,943.00 69,177.00 78,538.00 142,639.00 92,489.00 33,167.00 1,805,296.00 345,978.00 179,348.00 157,638.00 127,384.00 310,135.00 321,815.00 151,121.00 211,877.00 1,797,905.00 FILTRADO POR : Entidad=018000 PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=01 / Mes Final=12 / Reporte por=4 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 22 Gobierno Central Universidades y Centros de Educación Técnica Superior Transferencias Ejecución Período 2007 (Córdobas) Universidad Presupuesto Actualizado 2007 Gasto Corriente Capital Total % Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León 285,078,109.00 266,572,729.98 15,550,038.84 282,122,768.82 99.0 Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua 486,573,008.00 426,416,661.60 55,112,154.24 481,528,815.84 99.0 Universidad Centroamericana 100,765,491.00 97,232,826.18 2,519,262.00 99,752,088.18 99.0 68,104,903.00 60,917,578.68 6,502,391.04 67,419,969.72 99.0 Universidad Nacional de Ingeniería 256,707,885.00 223,157,396.10 30,889,256.16 254,046,652.26 99.0 Universidad Nacional Agraria 139,157,225.00 117,590,988.12 20,123,625.24 137,714,613.36 99.0 Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería 27,312,772.00 25,906,652.88 1,131,433.20 27,038,086.08 99.0 Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco 24,337,413.00 20,901,066.48 3,191,584.56 24,092,651.04 99.0 Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 45,889,355.00 41,217,511.68 4,161,968.16 45,379,479.84 98.9 Bluefields Indian & Caribbean University 45,889,355.00 37,090,620.48 8,288,859.36 45,379,479.84 98.9 Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Universidades 16,056,809.00 30,325,292.81 1,072,427.16 31,397,719.97 195.5 148,542,999.96 1,495,872,324.95 100.0 Universidad Politécnica de Nicaragua TOTAL 1,495,872,325.00 1,347,329,324.99 Cuadro No. 23 GOBIERNO CENTRAL DESGLOSE DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL DEFICIT Ejecución Período 2007 Córdobas CONCEPTO Presupuesto Inicial PRESTAMOS Presupuesto Actualizado Devengado Acumulado 4,353,224,579.00 4,105,855,007.00 3,419,428,351.64 923,680,000.00 966,183,664.00 1,053,126,273.95 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID Programa Sectorial Fiscal No. 1497 Sectorial Fiscal Sectorial Social I Sectorial Social II Servicio de la Deuda Pública Externa 460,000,000.00 276,000,000.00 280,296,720.00 184,000,000.00 276,000,000.00 276,000,000.00 280,296,720.00 BANCO MUNDIAL Programa de Apoyo para la Reducción de la Pobreza PRSC I -3850 NI Apoyo Presupuestario Banco Mundial ( IDA ) - PRSC-2 368,000,000.00 453,641,908.00 453,641,907.19 368,000,000.00 453,641,908.00 453,641,907.19 1. PRESTAMOS LIQUIDOS OPEP 113,997,246.00 Apoyo a la Balanza de Pagos 113,997,246.00 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU Alemania KFW 165,493,579.96 * 165,493,579.96 95,680,000.00 95,680,000.00 122,544,510.00 122,544,510.00 153,694,066.80 153,694,066.80 3,429,544,579.00 3,139,671,343.00 2,366,302,077.69 236,188,784.00 205,443,280.00 98,940,556.98 1,760,107,021.00 1,667,892,614.12 1,295,183,588.14 BANCO MUNDIAL 977,571,334.00 674,338,404.88 456,183,885.86 FONDO DE DESARROLLO NÓRDICO 192,022,243.00 170,579,487.00 125,353,773.21 64,470,000.00 76,070,900.00 73,529,552.79 101,473,000.00 94,469,500.00 92,473,000.00 88,810,394.00 88,810,394.00 2. PRESTAMOS ATADOS BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA - BCIE BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA -FIDA GOBIERNO DE ESPAÑA I.C.O. ESPAÑA - INTERNATIONAL COOPERATION DEVELOPMENT - ICDF 21,630,000.00 21,630,000.00 18,621,605.14 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 20,355,287.00 20,355,287.00 20,355,287.00 THE OPEP FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 55,726,910.00 120,081,476.00 96,850,434.57 4,547,996,650.00 4,730,143,262.67 3,892,979,075.63 1,177,600,000.00 1,177,600,000.00 982,536,183.87 GOBIERNO DE FINLANDIA Apoyo Presupuestario Gobierno de Finlandia 46,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00 51,814,616.90 51,814,616.90 GOBIERNO DE GRAN BRETAÑA Apoyo Presupuestario Gobierno de Reino Unido Apoyo Presupuestario 49,680,000.00 49,680,000.00 49,680,000.00 49,680,000.00 GOBIERNO DE HOLANDA Donación Gobierno de Holanda Apoyo Presupuestario Gobierno de Holanda 261,280,000.00 261,280,000.00 284,523,525.00 261,280,000.00 261,280,000.00 284,523,525.00 GOBIERNO DE NORUEGA Donación Gobierno de Noruega Apoyo Presupuestario Gobierno de Noruega 60,720,000.00 60,720,000.00 62,441,289.80 60,720,000.00 60,720,000.00 62,441,289.80 193,200,000.00 193,200,000.00 193,200,000.00 193,200,000.00 97,520,000.00 97,520,000.00 97,520,000.00 97,520,000.00 DONACIONES 1. DONACIONES LIQUIDAS BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID Apoyo Presupuestario Servicio de la Deuda Pública Externa GOBIERNO DE SUECIA Donación Gobierno de Suecia Apoyo Presupuestario Gobierno de Suecia GOBIERNO DE SUIZA Apoyo Presupuestario Gobierno de Suiza 1 / 3 95,676,880.00 95,676,880.00 Cuadro No. 23 GOBIERNO CENTRAL DESGLOSE DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL DEFICIT Ejecución Período 2007 Córdobas CONCEPTO Presupuesto Inicial UNION EUROPEA Donación Unión Europea Apoyo Presupuestario Gobernabilidad Apoyo Presupuestario PAPSE Apoyo Presupuestario Plan Nacional de Desarrollo 2. DONACIONES ATADAS ACDI - CANADA Presupuesto Actualizado 469,200,000.00 469,200,000.00 488,079,872.17 55,200,000.00 230,000,000.00 184,000,000.00 55,200,000.00 230,000,000.00 184,000,000.00 269,318,960.17 218,760,912.00 3,370,396,650.00 3,552,543,262.67 2,910,442,891.76 60,236,303.00 54,591,363.15 36,328,775.20 ALBA CARIBE 240,215,848.80 1/ ACSUR LAS SEGOVIAS Devengado Acumulado 240,215,848.80 2,565,475.00 2,565,475.00 1,799,632.14 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL- AECI 35,107,137.00 35,659,320.68 29,358,089.34 AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 27,994,739.00 8,792,301.85 5,642,301.85 AID - CATIE 2,738,800.00 2,738,800.00 2,738,796.00 AMIGOS DE LA TIERRA DE ESPAÑA 4,053,590.00 2,247,590.00 1,937,002.94 136,773,170.00 129,888,170.00 127,599,225.37 BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA - BCIE 16,801,670.00 10,997,267.00 4,287,680.40 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID 72,231,560.00 55,358,485.00 21,733,377.17 253,708,211.00 276,160,072.27 148,505,171.45 CARE INTERNACIONAL 2,054,396.00 2,054,396.00 2,054,396.00 CATIE 3,160,800.00 3,160,800.00 1,585,856.04 CONFEDERACIÓN DE OBREROS Y SAMARITANOS DE ALEMANIA A.S.B. 2,546,400.00 2,546,400.00 1,966,085.00 52,310,363.00 62,383,621.00 48,266,560.71 290,772.00 284,250.00 ASDI - SUECIA BANCO MUNDIAL COSUDE/SUIZA FINLANDIA / FSS FONDO COMUN DE PRODUCTOS BÁSICOS 3,698,166.00 2,007,700.00 787,759.62 FONDO DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER 1,903,835.00 1,903,835.00 761,447.00 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA NIÑEZ - UNICEF 10,481,211.00 11,013,762.52 8,299,422.77 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA POBLACIÓN 13,584,510.00 22,127,218.00 22,127,218.00 222,000.00 222,000.00 212,282.33 FONDO MULTILATERAL DE INVERSIÓN 4,569,380.00 4,569,380.00 1,711,484.91 FONDO MUNDIAL DE REHABILITACIÓN 24,460,956.00 38,660,065.00 31,149,801.46 FONDO MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE 12,111,910.00 12,111,910.00 6,256,366.86 FONDO DE ORGANIZACIÓN ESTADOS IBEROAMERICANOS / COMUNIDAD AUTONOMA MADRID (OEI / CAM) 5,213,158.00 5,245,277.99 5,189,355.68 FONDO DE ORGANIZACIÓN ESTADOS IBEROAMERICANOS / MEC ESPAÑA (OEI / MEC) 2,844,158.00 2,844,158.00 2,505,667.99 FONDO DE ORGANIZACIÓN ESTADOS IBEROAMERICANOS / MEC ESPAÑA / FUNDACION ONCE (OEI / FOAL / MECD) 1,014,889.00 1,014,889.00 1,014,889.00 FUNDACIÓN KELLOGGS - USA 1,154,600.00 1,154,600.00 1,154,600.00 248,400.00 248,400.00 247,734.93 GOBIERNO DE ALEMANIA 2,980,000.00 3,616,722.75 3,616,722.75 GOBIERNO DE AUSTRIA 6,516,552.00 7,162,862.00 3,930,707.41 GOBIERNO DE CANADÁ 21,737,348.00 21,737,348.00 11,477,543.70 FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA - FIDA FUNDACIÓN CETEMSA 2 / 3 Cuadro No. 23 GOBIERNO CENTRAL DESGLOSE DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL DEFICIT Ejecución Período 2007 Córdobas CONCEPTO Presupuesto Inicial GOBIERNO DE DINAMARCA Presupuesto Actualizado Devengado Acumulado 350,689,353.00 376,252,873.91 285,690,381.18 GOBIERNO DE ESPAÑA 57,289,099.00 47,873,397.38 35,500,051.83 GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 67,924,947.00 74,011,789.91 46,461,947.26 125,342,477.00 121,315,282.00 114,121,616.69 44,210,888.00 38,243,148.41 37,471,644.48 3,247,000.00 39,771,043.00 1,362,244.97 250,093,168.00 248,078,739.00 170,015,238.81 GOBIERNO DE ITALIA 75,418,099.00 35,785,020.00 34,081,319.10 GOBIERNO DE JAPÓN 452,105,434.00 343,935,543.26 321,749,238.49 3,199,897.00 3,199,897.00 1,105,146.00 GOBIERNO DE LUXEMBURGO 10,950,000.00 27,156,139.00 27,156,139.00 GOBIERNO DE NORUEGA 40,533,899.00 22,114,156.67 16,629,333.78 GOBIERNO DE SUECIA 31,160,880.00 12,133,880.00 7,405,630.20 2,000,000.00 2,000,000.00 1,466,567.00 17,808,000.00 29,566,500.00 20,362,425.68 19,375.00 19,375.00 GOBIERNO DE FINLANDIA GOBIERNO DE FRANCIA GOBIERNO DE GRAN BRETAÑA GOBIERNO DE HOLANDA GOBIERNO DE LA REPÚBLICA CHECA GOBIERNO DE SUIZA GOBIERNO DE TAIWAN GOBIERNO DE CHINA PEKIN GOBIERNOS BILATERALES FONDO COMUN PRORURAL 149,523,700.00 168,041,814.51 148,538,989.99 GOBIERNOS BILATERALES FONSALUD 411,696,451.00 399,746,476.00 386,689,137.65 GTZ 21,513,547.00 27,432,903.00 21,270,881.87 HOLANDA /FSS 13,672,918.00 16,615,993.00 15,469,006.54 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 17,308,200.00 17,308,200.00 7,138,775.39 185,352.00 175,100.00 1,112,603.00 322,693.00 NORUEGA / FSS ONUSIDA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 1,086,403.00 872,035.00 232,623.51 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD - OPS 6,400,000.00 6,400,000.00 6,399,973.64 938,594.00 1,504,750.00 823,048.11 26,707,703.00 29,736,464.00 21,507,826.87 157,205,000.00 205,412,033.79 198,761,492.93 6,020,584.00 7,291,801.50 5,753,101.21 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA 376,089.00 394,957.00 358,058.56 SUIZA/FSS 141,735.00 3,026,307.00 3,012,774.14 2,767,500.00 2,767,500.00 449,632.42 238,041,398.00 217,946,477.32 198,195,423.64 8,901,221,229.00 8,835,998,269.67 7,312,407,427.27 PLAN INTERNATIONAL USA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS - PMA SAVE THE CHILDREN THE NATURE CONSERVANCY - USA UNIÓN EUROPEA TOTAL * No incluye C$21,809,926.74 contemplado en pago de Servicio de Deuda Pública Externa, con fuente 1/ Contiene C$221,446,348.80 que corresponde a Donación Gobierno de Venezuela. 3 / 3 OPEP 2007 Cuadro No. 24 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD : DGP027 USUARIO PRODUCCION 2007 PAGINA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN DE: ENERO FUENTE ORG. A: PROYECTO/ACTIVIDAD DICIEMBRE PRESUPUESTO INICIAL PRESTAMOS HORA: 1 de 14 28/02/2008 08:35:29 AM REPORTE: PRPSIEP126C PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO ACUMULADO 3,429,544,579.00 3,139,671,343.00 2,366,302,077.69 1,760,107,021.00 1,667,892,614.12 1,295,183,588.14 APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN NICARAGUA-1079/SF 21,238,009.00 15,111,320.91 8,137,931.03 APOYO AL CONGLOMERADO DE TURISMO RUTA DEL AGUA, DEPA 53,689,370.00 13,689,370.00 9,084,595.46 DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DEL 22,054,556.00 17,476,794.00 5,855,179.98 EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL E 50,757,870.00 50,757,870.00 41,743,153.52 ELECTRIFICACION RURAL PARA DESARROLLO LECHERO EN BOA 1,541,663.00 1,509,215.12 1,509,215.12 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE 5,503,793.00 5,305,224.09 5,305,224.09 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR SALUD 10,509,360.00 10,509,360.00 10,361,710.37 MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD DE ATENCION PRIMARI 25,378,880.00 12,023,201.00 10,838,458.50 PAVIMENTACIÓN CARRETERA ACOYAPA - SAN CARLOS 10,100,000.00 11,037,000.00 6,944,015.97 114,078,997.00 71,424,020.00 71,424,019.86 PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA 57,701,317.00 54,151,104.24 53,986,874.77 PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PND (BID-170 33,673,000.00 13,673,000.00 4,335,499.62 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID- PLAN VIAL DE COMPETITIVIDAD ZONA III- LEÓN, MATAGALPA Y JI PROGRAMA DE APOYO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRES 16,694,900.00 2,943,458.00 296,957.20 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ NICARAGÜENSE 141,460,202.00 10,000,000.00 1,027,466.00 3,576,000.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO 0.00 2,205,680.00 853,091.39 PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES EN AGUA POTABL 13,200,000.00 2,552,981.00 0.00 PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES PARA LA CONSTR 14,994,508.00 4,829,632.00 0.00 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALPARA LA PRO 26,814,688.00 26,814,688.00 2,789,835.63 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y ACCESO A LA JUS 55,200,000.00 55,200,000.00 41,319,885.72 PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO NO MEDICO 83,735,000.00 70,500,000.00 53,038,119.79 217,268,219.00 226,071,633.00 152,403,224.54 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA C.G.R (BID No. 1100/SF-N 42,887,000.00 37,337,000.00 16,659,778.64 PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-1 198,293,100.00 308,973,100.00 308,973,100.00 40,905,384.00 667,921.56 667,921.55 0.00 21,332,078.44 14,757,770.79 PROGRAMA MULTIFASE PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL (I F 25,208,000.00 21,122,173.00 21,106,695.60 PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC 11,518,080.00 1,720,000.00 1,660,009.34 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL (B PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL (BID 1679/SF-NI) PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI ) PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI) PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL Y DESARROLLO FORESTAL II (POS 70,207,000.00 89,736,800.00 76,059,818.07 PROYECTO VIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA ZONA II (BID 15 183,452,197.00 279,276,058.00 209,783,142.91 Programa de Educacion Básica para Jóvenes y Adultos (Préstamo BID- 36,900,000.00 18,700,000.00 15,877,456.89 1,527,200.00 1,527,200.00 1,510,249.30 REHABILITACION DE HOSPITALES NACIONALES 29,151,992.00 13,462,900.76 8,451,999.36 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS (BID 1088/SF-NI) 12,566,460.00 21,587,997.00 9,328,919.43 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SÉBACO - MATAGALPA (BID 47,771,764.00 101,081,234.00 78,860,178.01 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 26,000,000.00 26,000,000.00 22,521,588.75 SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL (BID-1500 40,000,000.00 35,728,600.00 24,911,406.34 UNIDAD DE COORDINACIÓN PROGRAMA DE APOYO AL PND (BID 7,060,807.00 4,645,000.00 2,036,648.39 VALORACIÓN DEL POTENCIAL EÓLICO EN MONKEY POINT Y BLUE 1,014,705.00 736,000.00 0.00 VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF-NI) 6,473,000.00 6,473,000.00 762,446.21 RED DE PROTECCIÓN SOCIAL (BID 1109/SF - NI, BCIE 1567) 977,571,334.00 674,338,404.88 456,183,885.86 AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS (BM N 8,077,700.00 6,496,966.00 3,702,374.08 APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL (SETEC 20,071,000.00 10,101,444.00 8,816,279.33 BANCO MUNDIAL FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 24 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD : DGP027 USUARIO PRODUCCION 2007 PAGINA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN DE: ENERO FUENTE ORG. A: PROYECTO/ACTIVIDAD DICIEMBRE PRESUPUESTO INICIAL PRESTAMOS HORA: 2 de 14 28/02/2008 08:35:29 AM REPORTE: PRPSIEP126C PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO ACUMULADO 3,429,544,579.00 3,139,671,343.00 2,366,302,077.69 977,571,334.00 674,338,404.88 456,183,885.86 APOYO A LA FUNCIÓN DE PLANIFIC. ESTRATEGICA-REDUCCIÓN 5,701,648.00 4,648,375.00 3,818,275.17 APOYO A LA GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA - PARTICIPAC 6,855,992.00 5,240,648.00 755,730.20 CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GE 16,041,996.00 15,834,244.00 13,321,990.21 CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEL SINAPRED, CREDITO 3487- 42,091,937.00 28,574,237.00 18,469,960.42 BANCO MUNDIAL 826,494.00 826,494.00 826,132.97 FORMULACIÓN DE POLÍTICAS FISCALES MHCP/OAFE (BM PSTAC- 4,495,417.00 3,757,817.00 2,504,533.99 FORTALECIMIENTO SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO D 4,536,240.00 3,046,693.00 1,129,167.45 DESARROLLO INSTITUCIONAL FISE 14,605,220.00 14,605,220.00 9,210,565.91 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA FINANCIERA NICARAGU 9,500,000.00 3,010,704.00 1,066,345.15 FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLI 2,933,620.00 1,576,135.00 1,404,964.10 III PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRE 1,612,674.00 1,612,674.00 1,557,304.36 IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL (BM PSTAC-3877 4,044,000.00 2,989,041.00 2,608,903.43 286,167,326.00 136,544,480.00 76,342,039.66 5,370,026.00 2,270,822.95 2,246,981.86 47,184,434.00 53,183,637.05 53,183,627.39 7,380,000.00 2,068,610.30 2,068,610.30 0.00 3,141,389.70 3,141,389.70 8,029,569.00 4,129,569.00 2,411,757.52 PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES RURALES (CR. 4168) 16,493,357.00 10,387,878.00 0.00 PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA ZONAS AISLADAS 68,972,094.00 61,749,419.88 47,006,553.02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR SALUD IV PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRE MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD DE ATENCION PRIMARI PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO NO MEDICO PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC 2,563,538.00 2,563,538.00 0.00 PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD (BM-3665-NI) 82,115,812.00 120,174,019.00 81,440,856.15 PROYECTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO LOC 10,679,418.00 4,870,993.00 4,849,674.01 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INAFOR-PRORU 7,000,000.00 7,000,000.00 2,789,694.69 PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INTA-PRORURAL 72,609,500.00 72,609,500.00 47,370,670.34 PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (MAGFOR-PRORU 10,404,000.00 10,404,000.00 7,365,919.08 117,287,000.00 25,200,000.00 22,474,308.30 17,712,390.00 8,432,683.00 2,346,386.69 Proyecto de Educación para Nicaragua, PASEN (BM-3978-NI) REGULACION Y SUPERVISION DE MICROFINANZAS E INFORMACIO 9,358,000.00 7,858,000.00 0.00 Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales, Crédito 3487- 24,799,356.00 12,417,856.00 7,551,863.46 SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES (BM No. 3480 NI 5,519,249.00 5,519,249.00 4,882,083.84 SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES / APOYO AL PRO 24,884,000.00 14,301,930.00 13,729,953.11 UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO (UCP) (BM PSTAC-38 11,648,327.00 7,190,138.00 5,788,989.97 64,470,000.00 76,070,900.00 73,529,552.79 PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA SECA DE 30,081,000.00 36,488,000.00 33,946,652.79 PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (MAGFOR-PRORU 34,389,000.00 39,582,900.00 39,582,900.00 55,726,910.00 120,081,476.00 96,850,434.57 4,950,000.00 4,950,000.00 4,948,461.32 0.00 1,196,586.00 1,196,585.86 REHABILITACION DE HOSPITALES NACIONALES FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA -FIDA- THE OPEP FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE) INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 REHABILITACIÓN EMPALME LAS FLORES - CATARINA - GUANAC 27,950,000.00 18,450,000.00 18,047,407.76 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA GRANADA 21,826,910.00 21,826,910.00 0.00 0.00 72,657,980.00 72,657,979.63 PROYECTO DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 24 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD PAGINA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN : DGP027 USUARIO PRODUCCION 2007 DE: ENERO FUENTE ORG. A: PROYECTO/ACTIVIDAD DICIEMBRE PRESUPUESTO INICIAL PRESTAMOS HORA: 3 de 14 28/02/2008 08:35:29 AM REPORTE: PRPSIEP126C PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO ACUMULADO 3,429,544,579.00 3,139,671,343.00 2,366,302,077.69 125,353,773.21 192,022,243.00 170,579,487.00 AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL PROYECTO DE ORDENAMIE 35,917,992.00 35,917,992.00 4,002,053.66 PROYECTO VIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA ZONA II (BID 15 156,104,251.00 134,661,495.00 121,351,719.55 236,188,784.00 205,443,280.00 98,940,556.98 AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA COBERTURA RURAL Y M 33,866,540.00 33,866,540.00 32,474,294.16 MEJORAMIENTO DEL CAMINO SANTA CLARA - SUSUCAYÁN - EL J 5,095,000.00 3,775,042.00 3,755,042.29 MEJORAS EN LA CARRETERA RÍO BLANCO - PUERTO CABEZAS 20,404,080.00 47,314,854.00 17,215,548.10 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ NICARAGÜENSE 52,888,111.00 52,888,111.00 32,726,102.41 PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA SECA DE 6,407,000.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZONAS PRODUCTIV FONDO DE DESARROLLO NÓRDICO BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA -BCIE- 27,673,500.00 20,673,500.00 12,769,570.02 PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL PARA POBLACION 0.00 32,000,000.00 0.00 PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL PARA POBLACIÓN 32,000,000.00 0.00 0.00 REHABILITACIÓN DE CARRETERA CHINANDEGA - GUASAULE (BC 24,978,090.00 500,000.00 0.00 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN RAMÓN - MUY MUY (BC 20,225,233.00 14,425,233.00 0.00 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA MATAGALPA 12,651,230.00 0.00 0.00 20,355,287.00 20,355,287.00 20,355,287.00 20,355,287.00 20,355,287.00 20,355,287.00 21,630,000.00 21,630,000.00 18,621,605.14 21,630,000.00 21,630,000.00 18,621,605.14 0.00 88,810,394.00 88,810,394.00 0.00 88,810,394.00 88,810,394.00 101,473,000.00 94,469,500.00 92,473,000.00 9,000,000.00 1,996,500.00 0.00 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU PROGRAMA FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y LA GOBERNAN INTERNATIONAL COOPERATION DEVELOPMENT -ICDFPROGRAMA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-1 I.C.O ESPAÑA ADQUISICION LANCHAS GUARDA PESCA PARA VIGILANCIA Y PRO GOBIERNO DE ESPAÑA AMPLIACIÓN DE CARRETERA TICUANTEPE- MASAYA- GRANADA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DONACIONES FUNDACIÓN CETEMMSA Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología ( CONICYT ) 92,473,000.00 92,473,000.00 92,473,000.00 3,370,396,650.00 3,552,543,262.67 2,910,442,891.76 248,400.00 248,400.00 247,734.93 248,400.00 248,400.00 247,734.93 2,565,475.00 2,565,475.00 1,799,632.14 2,565,475.00 2,565,475.00 1,799,632.14 26,707,703.00 29,736,464.00 21,507,826.87 AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA COBERTURA RURAL Y M 2,060,782.00 2,060,782.00 1,507,048.50 CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD DEL BOSQUE TROPICAL S 3,951,745.00 3,951,745.00 2,382,831.33 DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA P 8,153,773.22 ACSUR LAS SEGOVIAS PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN NUEVA SEGOVIA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO -PNUD- 12,915,000.00 12,817,862.00 Dirección y Coordinación, Actividades Centrales 0.00 321,936.00 0.00 INTEVENCIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA INTR 0.00 2,094,400.00 2,042,054.08 0.00 0.00 0.00 PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES IN 435,597.00 435,597.00 0.00 PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES IN 1,409,403.00 1,409,403.00 1,409,403.00 SISTEMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN, INFOR MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN ÁREAS PROTEGIDAS 4,788,750.00 5,498,313.00 5,498,312.90 Servicios de Inspectoría 560,000.00 560,000.00 0.00 VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF-NI) 586,426.00 586,426.00 514,403.84 FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 24 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD PAGINA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN : DGP027 USUARIO PRODUCCION 2007 DE: ENERO FUENTE ORG. A: PROYECTO/ACTIVIDAD DICIEMBRE PRESUPUESTO INICIAL DONACIONES BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BIDApoyo al Sectoríal Social CONSOLIDACIÓN PORTAL EDUCATIVO MECD Coordinación Técnica y Seguimiento de Proyectos DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA-AT HORA: 4 de 14 28/02/2008 08:35:29 AM REPORTE: PRPSIEP126C PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO ACUMULADO 3,370,396,650.00 3,552,543,262.67 2,910,442,891.76 72,231,560.00 55,358,485.00 21,733,377.17 2,843,717.00 2,843,717.00 1,366,007.53 586,040.00 50,000.00 0.00 0.00 594,565.00 113,145.00 13,400,431.00 6,551,240.00 139,579.25 994,118.00 994,118.00 288,570.55 Dirección General de Ingresos 2,760,000.00 2,760,000.00 1,110,110.00 Dirección y Coordinación, Migración y Extranjería 2,717,306.00 2,717,306.00 0.00 MEJORAS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA PYMES TURÍ 1,712,715.00 1,712,715.00 1,342,549.65 PROGRAMA DE DESARROLLO SIST. DE GENERACIÓN EÓLICA EN 917,843.00 1,148,333.00 0.00 PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACION EOLICA EN PEQ 230,490.00 230,490.00 0.00 PROGRAMA PARA MEJORAM. DEL MARCO DE GARANTÍAS MOBILI 7,351,900.00 1,968,800.00 1,596,211.17 PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/SF- 5,807,000.00 5,807,000.00 2,985,434.73 Prodev 9,225,000.00 5,205,400.00 395,996.28 665,000.00 665,000.00 0.00 18,400,000.00 18,400,000.00 12,041,744.95 DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA SISTEMA INTEGRADO DE LA CALIDAD ( ATN/ME-8976-RG) 1,852,000.00 941,801.00 354,028.06 Sustitución de Tres Institutos Ubicados en los Municipios de León, Ciuda 2,768,000.00 2,768,000.00 0.00 10,481,211.00 11,013,762.52 8,299,422.77 807,429.00 807,429.00 121,615.02 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA NIÑEZ -UNICEFIMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ 0.00 881,206.40 259,559.25 8,773,782.00 8,425,127.12 7,457,555.89 900,000.00 900,000.00 460,692.61 157,205,000.00 205,412,033.79 198,761,492.93 APOYO A FAMILIAS RURALES EN ZONAS AFECTADAS POR SEQUI 45,537,000.00 57,336,524.00 50,685,983.14 ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS AFECTADAS POR DE 40,000,000.00 74,454,138.00 74,454,138.00 Programa Educación para la Vida Programa de Educación Básica y Ciudadanía para Todos - EBACIT Servicios de Control del Trabajo Infantil PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE) BANCO MUNDIAL 71,668,000.00 73,621,371.79 73,621,371.79 253,708,211.00 276,160,072.27 148,505,171.45 APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL (SETEC 11,573,000.00 4,874,463.00 3,074,718.85 CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GE 55,412,016.00 48,960,991.00 34,772,101.45 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL REGISTRO PUB 18,450,000.00 18,450,000.00 0.00 Coordinación y Supervisión Granada 0.00 97,360.00 97,360.00 Coordinación y Supervisión León 0.00 69,724.00 69,724.00 Coordinación y Supervisión Madriz 0.00 65,032.00 65,032.00 DESARROLLO INSTITUCIONAL FISE 0.00 2,790,000.00 0.00 10,000,000.00 26,900,876.27 16,924,514.86 EFA-Educación para Todos 0.00 970,000.00 0.00 FORMULACIÓN DE POLÍTICAS FISCALES MHCP/OAFE (BM PSTAC- 13,329,547.00 10,924,347.00 7,530,476.58 FORTALECIMIENTO SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO D 3,167,824.00 2,046,851.00 1,705,994.14 0.00 376,000.00 0.00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR SALUD 15,227,840.00 0.00 0.00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINREX-SEREC (TF) 10,075,985.00 5,840,215.00 4,408,827.81 5,105,796.00 1,845,844.00 69,597.55 ESTUDIO DE PREINVERSION PARA AGUA Y SANEAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL FNI-PHRD FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLI FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 24 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD : DGP027 USUARIO PRODUCCION 2007 PAGINA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN DE: ENERO FUENTE ORG. A: PROYECTO/ACTIVIDAD DICIEMBRE PRESUPUESTO INICIAL HORA: 5 de 14 28/02/2008 08:35:29 AM REPORTE: PRPSIEP126C PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO ACUMULADO 3,370,396,650.00 3,552,543,262.67 2,910,442,891.76 253,708,211.00 276,160,072.27 148,505,171.45 5,864,371.00 2,703,328.92 2,684,910.92 IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL (BM PSTAC-3877 13,453,339.00 12,537,344.00 12,325,666.19 PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y MODERNIZACION DEL LOS REGISTRO 2,184,500.00 2,184,500.00 0.00 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR LA OFERTA 1,844,900.00 444,900.00 361,205.40 PROGRAMA REGIONAL DE REDUCCIÓN VULNERABILIDAD Y DEGR 3,078,000.00 3,078,000.00 0.00 PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA ZONAS AISLADAS 5,056,023.00 11,430,442.00 6,606,807.10 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS 1,602,316.00 1,602,316.00 1,602,315.41 DONACIONES BANCO MUNDIAL Formación Continua a Docentes Servicio Social Comunitario de Alfabetización Servicios de Coordinación de Programas Educativos Servicios de Educación Especial Servicios de Educación Preescolar Servicios de Educación Primaria Centralizada 2,313,479.00 1,058,251.00 0.00 17,236,498.00 0.00 0.00 306,646.00 0.00 0.00 114,000.00 797,108.00 797,108.00 46,988,158.00 105,999,168.12 45,667,633.78 0.00 4,082,959.11 4,082,959.11 Servicios de Educación Secundaria Centralizada 1,249,618.00 0.00 0.00 Servicios de Educación Técnica 1,313,679.00 12,683.95 0.00 Servicios de Educación Primaria en Centros Autónomos Servicios de Educación a Distancia Servicios de Educación de Jóvenes y Adultos Servicios de Educación para la Vida Servicios de Preescolares Comunitarios Servicios de Recursos Humanos 657,401.00 328,143.00 0.00 3,187,111.00 1,661,480.00 1,661,480.00 18,750.00 0.00 0.00 0.00 1,509,178.90 1,504,707.90 1,098,500.00 0.00 0.00 3,798,914.00 2,518,566.00 2,492,030.40 238,041,398.00 217,946,477.32 198,195,423.64 APOYO A LA CONSTITUCIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN A 6,983,000.00 6,983,000.00 6,983,000.00 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EXPOR 18,500,000.00 7,049,000.00 2,465,310.17 APOYO A LAS POBLACIONES URBANAS DE ESTELÍ, MATAGALPA, 13,495,915.00 13,495,915.00 12,454,754.28 DESARROLLO LOCAL EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS (NIC/B7-3 43,881,000.00 46,716,667.32 46,716,667.32 ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL SOST. Y COMRECIALIZ. 500,000.00 500,000.00 315,029.00 FONDO DE INVERSIONES SOCIALES Y PRODUCTIVAS EN 15 MUNI 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA GUAYACÁN-JINOTEGA (UE NIC 107,871,903.00 97,021,210.00 93,815,609.16 PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL UNIÓN EUROPEA 10,497,000.00 8,030,967.00 1,404,287.78 PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 17,100,000.00 17,100,000.00 15,229,098.00 100,000.00 1,937,138.00 1,937,138.00 3,112,580.00 3,112,580.00 874,529.93 6,400,000.00 6,400,000.00 6,399,973.64 6,400,000.00 6,400,000.00 6,399,973.64 222,000.00 222,000.00 212,282.33 222,000.00 222,000.00 212,282.33 16,801,670.00 10,997,267.00 4,287,680.40 6,149,500.00 0.00 0.00 0.00 4,013,388.90 0.00 4,338,870.00 670,578.10 670,578.10 104,000.00 104,000.00 0.00 UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO (UCP) (BM PSTAC-38 UNIÓN EUROPEA PROGRAMA EUROSOLAR RESERVA DE BIÓSFERA BOSAWÁS ORGANIZACIÓN PANAMERICA DE LA SALUD -OPSPROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA -FIDAPROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (MAGFOR-PRORU BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA -BCIECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL OCC MEJORAS EN LA CARRETERA RÍO BLANCO - PUERTO CABEZAS PAVIMENTACIÓN CARRETERA COSTANERA LITORAL SUR. PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL PARA LA REDU FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 24 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD : DGP027 USUARIO PRODUCCION 2007 PAGINA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN DE: ENERO FUENTE ORG. A: PROYECTO/ACTIVIDAD DICIEMBRE PRESUPUESTO INICIAL DONACIONES BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA -BCIEPROYECTO REGIONAL UNIÓN ADUANERA PARA FORTALECER LA HORA: 6 de 14 28/02/2008 08:35:29 AM REPORTE: PRPSIEP126C PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO ACUMULADO 3,370,396,650.00 3,552,543,262.67 2,910,442,891.76 16,801,670.00 10,997,267.00 4,287,680.40 6,209,300.00 6,209,300.00 3,617,102.30 13,584,510.00 22,127,218.00 22,127,218.00 13,584,510.00 22,127,218.00 22,127,218.00 3,160,800.00 3,160,800.00 1,585,856.04 3,160,800.00 3,160,800.00 1,585,856.04 4,569,380.00 4,569,380.00 1,711,484.91 4,569,380.00 4,569,380.00 1,711,484.91 12,111,910.00 12,111,910.00 6,256,366.86 MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA EN ÁREAS DEGRADADAS PR 6,064,000.00 6,064,000.00 5,287,270.63 RESERVA DE BIÓSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZÓN DEL COR 6,047,910.00 6,047,910.00 969,096.23 1,086,403.00 872,035.00 232,623.51 674,000.00 459,632.00 0.00 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA POBLACIÓN PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC CATIE FORTALECIMIENTO PARA EL MANEJO DE CUENCAS Y LA PREVEN FONDO MULTILATERAL DE INVERSIÓN SISTEMA DE ATENCIÓN Y TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA F FONDO MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA BALANCE ISOTÓPICO E HIDROGEOLÓGICO DEL LAGO DE NICARA PLANIFICACION ENERGETICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO 92,250.00 92,250.00 0.00 PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO 320,153.00 320,153.00 232,623.51 FONDO COMÚN DE PRODUCTOS BÁSICOS REHABILITACIÓN DEL SECTOR CAFETALERO EN NICARAGUA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA 3,698,166.00 2,007,700.00 787,759.62 3,698,166.00 2,007,700.00 787,759.62 376,089.00 394,957.00 358,058.56 376,089.00 394,957.00 358,058.56 322,693.00 0.00 1,112,603.00 Dirección y Coordinación, Actividades Centrales 0.00 789,910.00 0.00 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE G 0.00 322,693.00 322,693.00 FONDO ORGANIZACIÓN ESTADOS IBEROAMERICANOS / MEC ESPAÑA (OE 2,844,158.00 2,844,158.00 2,505,667.99 2,844,158.00 2,844,158.00 2,505,667.99 1,014,889.00 1,014,889.00 1,014,889.00 1,014,889.00 1,014,889.00 1,014,889.00 ONUSIDA Programa de Habilitación Laboral y Secundaria de Adultos FONDO ORGANIZACIÓN ESTADOS IBEROAMERICANOS /MEC ESPAÑA / FUN Programa de Habilitación Laboral y Secundaria de Adultos FONDO ORGANIZACIÓN ESTADOS IBEROAMERICANOS / COMUNIDAD AUTÓ Programa de Habilitación Laboral y Bachillerato Aplicado FONDO DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER - U Intervención Modelo de Prevención en Violencia Contra las Mujeres ALBA CARIBE. Fondo de Emergencia Huracán Félix 5,213,158.00 5,245,277.99 5,189,355.68 5,213,158.00 5,245,277.99 5,189,355.68 1,903,835.00 1,903,835.00 761,447.00 1,903,835.00 1,903,835.00 761,447.00 0.00 240,215,848.80 1/ 240,215,848.80 1/ 0.00 240,215,848.80 240,215,848.80 27,994,739.00 8,792,301.85 5,642,301.85 Construcción del Instituto Tecnológico para la Excelencia Académica (ID 17,494,739.00 5,642,301.85 5,642,301.85 MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN ÁREAS PROTEGIDAS 10,500,000.00 3,150,000.00 0.00 136,773,170.00 129,888,170.00 127,599,225.37 AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASDI - SUECIA 800,000.00 0.00 0.00 3,150,184.00 3,150,184.00 2,925,732.52 FONDO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (FONDEAGRO) FASE I 60,920,000.00 60,920,000.00 60,920,000.00 Fortalecimiento y Reestructuración de la Policía Nacional de Nicaragua 47,823,216.00 47,823,216.00 47,786,492.85 APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN ALS ENCUESTAS DE MEDDICIÓN DE NIVELES DE VIDA FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 24 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD PAGINA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN : DGP027 USUARIO PRODUCCION 2007 DE: ENERO FUENTE ORG. A: PROYECTO/ACTIVIDAD DICIEMBRE PRESUPUESTO INICIAL DONACIONES HORA: 7 de 14 28/02/2008 08:35:29 AM REPORTE: PRPSIEP126C PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO ACUMULADO 3,370,396,650.00 3,552,543,262.67 2,910,442,891.76 136,773,170.00 129,888,170.00 127,599,225.37 Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte 3,227,000.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE FACILITADORES JUDICIALES RURALES 2,027,770.00 2,027,770.00 0.00 11,000,000.00 0.00 0.00 7,825,000.00 0.00 0.00 ASDI - SUECIA Transferencia Consejo R.A.A.N. Transferencia Gobierno Regional Autónomo Atlántico Sur Transferencia al Ministerio Público AID/CATIE SEGURIDAD ALIMENTARIA CUERPO DE PAZ - INTA KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 0.00 15,967,000.00 15,967,000.00 2,738,800.00 2,738,800.00 2,738,796.00 2,738,800.00 2,738,800.00 2,738,796.00 17,308,200.00 17,308,200.00 7,138,775.39 1,332,202.00 1,332,202.00 1,332,202.00 PROGRAMA FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y LA GOBERNAN 15,206,020.00 15,206,020.00 5,087,000.00 REHABILITACIÓN ESCUELAS PRIMARIA Y PREESCOLARES (MECD 769,978.00 769,978.00 719,573.39 21,513,547.00 27,432,903.00 21,270,881.87 MANEJO SOST. DE REC. NAT. Y FOMENTO DE COMPET. EMPRES. 9,430,711.00 15,530,711.00 14,817,688.85 MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y FOMENTO D 5,175,676.00 5,175,676.00 0.00 PROGRAMA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SURESTE DE NICARAGU 2,736,280.00 2,736,280.00 2,736,280.00 SISTEMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN, INFOR 4,170,880.00 3,990,236.00 3,716,913.02 OBRAS VIALES GTZ 4,053,590.00 2,247,590.00 1,937,002.94 MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN ÁREAS PROTEGIDAS 2,247,590.00 2,247,590.00 1,937,002.94 PROGRAMA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SURESTE DE NICARAGU 1,806,000.00 0.00 0.00 AMIGOS DE LA TIERRA DE ESPAÑA 6,020,584.00 7,291,801.50 5,753,101.21 DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA GESTIÓN DEL R 3,230,858.00 3,230,858.00 3,101,054.58 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALCALDES AMIGOS Y DEFENSO 1,752,655.00 1,752,655.00 1,657,420.53 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SEGUIMIENTO, MONITOREO SAVE THE CHILDREN 1,037,071.00 1,037,071.00 237,618.73 PLAN FRONTERAS SEGURAS 0.00 512,000.00 508,725.37 Programa Educación para la Vida 0.00 759,217.50 248,282.00 60,236,303.00 54,591,363.15 36,328,775.20 ACDI - CANADA 14,035,304.00 13,424,831.00 13,424,831.00 Formación Continua a Docentes 7,206,331.00 2,348,627.00 2,348,577.00 INICIATIVA INTEGRADA DE DESARROLLO/FONDO DE APOYO PARA 9,031,000.00 9,031,000.00 8,676,977.02 FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELE PROYECTO DE INVERS. INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAM 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Programa de Apoyo a la Transformación Estructural del Sistema Educat 22,370,000.00 17,335,533.15 431,146.42 11,282.00 4,083,369.00 11,282.00 Servicios de Educación Especial 107,090.00 7,090.00 0.00 Servicios de Educación Preescolar 273,864.00 1,285,071.00 1,284,419.55 Servicios de Educación Primaria Centralizada 565,868.00 9,821,938.00 9,115,726.21 Servicios de Educación Secundaria Centralizada 671,453.00 23,153.00 0.00 95,400.00 5,400.00 0.00 Servicios de Coordinación de Programas Educativos Servicios de Educación Técnica Servicios de Educación a Distancia Servicios de Educación de Jóvenes y Adultos Servicios de Preescolares Comunitarios 0.00 71,300.00 35,816.00 796,624.00 6,624.00 0.00 0.00 219,514.00 0.00 FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 24 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD PAGINA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN : DGP027 USUARIO PRODUCCION 2007 DE: ENERO FUENTE ORG. A: PROYECTO/ACTIVIDAD DICIEMBRE PRESUPUESTO INICIAL DONACIONES AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - AECI FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE AUXILIO JUDICIAL, SEG FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INIM HORA: 8 de 14 28/02/2008 08:35:29 AM REPORTE: PRPSIEP126C PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO ACUMULADO 3,370,396,650.00 3,552,543,262.67 2,910,442,891.76 35,107,137.00 35,659,320.68 29,358,089.34 0.00 1,672,036.00 1,672,036.00 4,864,664.00 3,232,332.00 2,470,550.12 22,131,853.00 25,480,000.00 22,393,601.27 MEJORA DEL ACCESO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA EN MATER 1,937,250.00 1,937,250.00 0.00 PROYECTO APOYO A LOS PRODUCTORES GANADEROS DE LAS C 5,688,370.00 2,852,702.68 2,336,901.95 485,000.00 485,000.00 485,000.00 CONFEDERACIÓN DE OBREROS Y SAMARITANOS DE ALEMANIA A.S.B. 2,546,400.00 2,546,400.00 1,966,085.00 PREVENCIÓN DE DESASTRES EN 105 COMUNIDADES DE LEÓN 2,546,400.00 2,546,400.00 1,966,085.00 2,054,396.00 2,054,396.00 2,054,396.00 2,054,396.00 2,054,396.00 2,054,396.00 52,310,363.00 62,383,621.00 48,266,560.71 2,270,000.00 2,270,000.00 2,270,000.00 700,000.00 1,051,516.00 679,991.38 MEJORA DE LA SITUACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUC RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN CARLOS CARE INTERNACIONAL PROTECCIÓN DE DESASTRES ANTE AMENAZAS VOLCÁNICAS COSUDE/SUIZA AGUA Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN ALS 75,000.00 791,406.00 465,918.20 Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 2,354,000.00 1,472,000.00 0.00 DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA P 1,169,937.00 1,169,937.00 0.00 DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA P 9,313,814.00 19,813,189.00 19,513,570.10 ESTUDIO DE POTENCIALES, CALIDAD Y VULNERABILIDAD DE ACU 717,103.00 105,064.00 0.00 Capacitación a Docentes y Estudiantes en Gestión de Riesgo de 24 Esc FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL PROYECTO DE FOMENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROL FONDO MUNDIAL DE REHABILITACIÓN Dirección y Coordinación, Actividades Centrales PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD Programa Educación para la Vida FUNDACIÓN KELLOGGS - USA PROGRAMA NICARAGUENSE DE JUVENTUD RURAL (PRONIJUR-F THE NATURE CONSERVANCY - USARESERVA DE BIÓSFERA BOSAWÁS PLAN INTERNACIONAL USA FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL PREVENSIÓN Y ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES GOBIERNO DE ITALIA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE L PROGRAMA NACIONAL LIBRA POR LIBRA Secretaría Técnica de Italia GOBIERNO DE ESPAÑA APOYO AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN CHONTALES (JUIGA DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE EN LA RESERVA DE B FORMACIÓN OCUPACIONAL E INSERCIÓN LABORAL(INATEC) FORTALECIMIENTO DEL PODER JUDICIAL EN LOS AMBITOS DE PL 3,746,009.00 3,746,009.00 0.00 25,098,500.00 25,098,500.00 18,471,081.03 6,866,000.00 6,866,000.00 6,866,000.00 24,460,956.00 38,660,065.00 31,149,801.46 0.00 4,823,357.00 213,229.03 20,000,000.00 29,375,752.00 29,375,752.00 4,460,956.00 4,460,956.00 1,560,820.43 1,154,600.00 1,154,600.00 1,154,600.00 1,154,600.00 1,154,600.00 1,154,600.00 2,767,500.00 2,767,500.00 449,632.42 2,767,500.00 2,767,500.00 449,632.42 938,594.00 1,504,750.00 823,048.11 938,594.00 938,594.00 256,892.11 0.00 566,156.00 566,156.00 75,418,099.00 35,785,020.00 34,081,319.10 70,100,775.00 28,044,775.00 28,044,775.00 0.00 2,296,693.00 2,296,693.00 5,317,324.00 5,443,552.00 3,739,851.10 57,289,099.00 47,873,397.38 35,500,051.83 6,479,307.00 6,479,307.00 4,820,501.22 8,000,000.00 10,562,700.00 9,492,640.23 19,136,000.00 19,136,000.00 19,136,000.00 2,361,932.00 2,361,932.00 0.00 FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 24 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD PAGINA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN : DGP027 USUARIO PRODUCCION 2007 DE: ENERO FUENTE ORG. A: PROYECTO/ACTIVIDAD DICIEMBRE PRESUPUESTO INICIAL DONACIONES HORA: 9 de 14 28/02/2008 08:35:29 AM REPORTE: PRPSIEP126C PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO ACUMULADO 3,370,396,650.00 3,552,543,262.67 2,910,442,891.76 57,289,099.00 47,873,397.38 35,500,051.83 OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES DEL ACUEDUCTO Y CONSTRUC 14,254,470.00 2,000,000.00 0.00 PROYECTO PILOTO PARA POSIBILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA 5,282,548.00 5,282,548.00 0.00 Programa de Habilitación Laboral y Secundaria de Adultos 1,774,842.00 2,050,910.38 2,050,910.38 2,980,000.00 3,616,722.75 3,616,722.75 0.00 354,228.75 354,228.75 2,980,000.00 3,262,494.00 3,262,494.00 250,093,168.00 248,078,739.00 170,015,238.81 GOBIERNO DE ESPAÑA GOBIERNO DE ALEMANIA Dirección y Coordinación, Bomberos de Nicaragua MITIGACION Y PREVENCIÓN DE GEORIESGOS EN NICARAGUA Y C GOBIERNO DE HOLANDA APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN ALS 1,000,000.00 718,055.00 570,161.15 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL CENTRO DE 10,962,759.00 16,380,033.00 11,866,522.00 Educación Inclusiva Formación Continua a Docentes Formación Inicial a Docentes Gestión Administrativa Financiera PROGRAMA APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL ( PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS Y ADOLESCENT 0.00 1,350,190.00 125,147.31 5,826,607.00 15,575,626.80 13,869,817.93 0.00 1,402,339.00 680,340.00 2,199,197.00 2,199,197.00 673,128.33 469,345.00 469,345.00 217,852.63 0.00 230,543.00 176,945.79 15,000,000.00 20,700,000.00 12,342,912.51 PROMOCION DE LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE 0.00 219,699.00 215,224.37 Programa de Apoyo a la Transformación Estructural del Sistema Educat 12,700,275.00 39,400,275.00 25,392,661.96 Servicios de Coordinación de Programas Educativos 38,441,762.00 6,123,113.84 6,123,113.84 0.00 31,820.00 18,940.50 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MIPYMES NICARA Servicios de Educación Especial 0.00 10,653,406.00 10,287,105.43 163,493,223.00 112,486,573.35 77,300,385.65 Servicios de Educación Secundaria Centralizada 0.00 9,824,722.00 146,356.90 Servicios de Educación a Distancia 0.00 178,175.00 0.00 Servicios de Preescolares Comunitarios 0.00 10,135,626.01 10,008,622.51 452,105,434.00 343,935,543.26 321,749,238.49 616,400.00 616,400.00 0.00 Servicios de Educación Preescolar Servicios de Educación Primaria Centralizada GOBIERNO DE JAPÓN Asistencia Comunitaria para el Municipio Santa Rosa del Peñón COOPERACIÓN AL PROGRAMA DE DESMINADO HUMANITARIO DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUAN 8,900,000.00 8,900,000.00 8,900,000.00 24,931,194.00 24,931,194.00 24,931,194.00 5,744,390.00 5,744,390.00 5,744,390.00 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS KR-II 81,637,000.00 0.00 0.00 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA P/PRODUCTO 14,840,000.00 4,974,746.00 1,071,330.55 Oficina Coordinadora de Japón 3,552,185.00 2,610,720.00 2,610,720.00 PLAN MAESTRO DE MANEJO FORESTAL - FASE INVERSIÓN 4,450,000.00 4,450,000.00 4,450,000.00 0.00 22,784,170.80 22,784,170.80 DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE MIGRACIÓN Y EXTRANJER PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA REPARACIÓN DE CAMINOS E 0.00 8,746,197.00 7,741,051.85 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES LAS LIMAS, OCONGUA, MÚHAN 66,061,333.00 34,500,000.00 31,471,587.83 Rehabilitación de Infraestructura Escolar en los Departamentos de Rivas 92,733,000.00 95,755,978.19 95,755,978.19 Rehabilitación de Instalaciones Escolares de la Educación Básica y Med 28,007,000.00 28,288,815.27 28,288,815.27 PROGRAMA NACIONAL LIBRA POR LIBRA PROYECTO DE COMPETITIVIDAD APRENDIZAJE E INNOVACIÓN 34 SUMINISTRO DE LUCES Y SONIDO PARA EL CENTRO CULTURAL A 4,000,000.00 0.00 0.00 SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL JOSE NIEBROWSK 100,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 24 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD PAGINA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN : DGP027 USUARIO PRODUCCION 2007 DE: ENERO FUENTE ORG. PROYECTO/ACTIVIDAD A: DICIEMBRE PRESUPUESTO INICIAL DONACIONES GOBIERNO DE JAPÓN Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes de Nicaragua HORA: 10 de 14 28/02/2008 08:35:29 AM REPORTE: PRPSIEP126C PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO ACUMULADO 3,370,396,650.00 3,552,543,262.67 2,910,442,891.76 452,105,434.00 343,935,543.26 321,749,238.49 13,632,932.00 13,632,932.00 0.00 125,342,477.00 121,315,282.00 114,121,616.69 INTEGRACION TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION 18,000,000.00 18,000,000.00 12,655,404.52 PROGRAMA APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL ( 7,716,942.00 7,716,942.00 6,632,788.47 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURALY RE 35,126,230.00 35,126,230.00 35,126,064.84 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y 40,079,000.00 40,079,000.00 40,079,000.00 PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC 24,420,305.00 20,393,110.00 19,628,358.86 350,689,353.00 376,252,873.91 285,690,381.18 APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA AMBIE 5,734,607.00 5,734,607.00 3,568,891.74 APOYO AL INTA EN SU NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO TEC 6,240,500.00 6,240,500.00 2,979,649.67 0.00 3,491,573.42 3,491,573.42 GOBIERNO DE FINLANDIA GOBIERNO DE DINAMARCA APOYO LOGÍSTICO HURACÁN FÉLIX/ DANIDA APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN ALS Apoyo Danés al Desminado Humanitario 600,000.00 402,976.00 379,755.33 18,400,000.00 18,400,000.00 18,400,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 18,845.49 18,845.49 ESTUD. DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO PARA LA PAVIM. DE CARRETE 1,104,000.00 0.00 0.00 Formación Continua a Docentes 8,550,510.00 15,935,304.61 9,454,218.83 Fortalecimiento de la Atención Especializada a Víctimas de Delitos Viole 4,000,000.00 6,608,112.00 6,608,111.98 11,553,000.00 14,780,000.00 7,413,254.58 PROGRAMA APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL ( 6,934,245.00 5,799,115.00 5,799,115.00 PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y 10,000,000.00 6,128,249.00 716,383.00 1,798,823.64 Coordinación Territorial Dirección y Coordinación, Servicios de Sanidad y Mejoramiento Pecuar Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AMBIENTAL FASE II PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR MEDIO AMBIENTE (PASMA II F PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR TRANSPORTE (PAST) FASE 2 8,000,000.00 3,418,976.00 20,084,450.00 10,042,225.00 9,936,779.57 160,000,000.00 122,641,644.00 122,640,974.97 PROMOCION DE LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE 0.00 780,444.00 774,013.75 Programa de Apoyo a la Transformación Estructural del Sistema Educat 43,350,899.00 43,350,899.00 31,834,153.68 Programa de Apoyo al Sector Agrícola (PASADANIDA II) 3,300,000.00 3,300,000.00 1,267,637.75 RESERVA DE BIÓSFERA BOSAWÁS 2,525,000.00 2,525,000.00 2,525,000.00 SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES / APOYO AL PRO 3,054,537.00 3,882,710.00 751,563.58 9,906.43 Servicios Administrativos y Financieros 0.00 9,906.43 Servicios de Asesoría Legislativa 0.00 2,500,000.00 0.00 Servicios de Asuntos Jurídicos 0.00 30,800.00 30,800.00 100,000.00 12,951,755.00 100,000.00 Servicios de Educación Especial 107,090.00 107,090.00 53,758.35 Servicios de Educación Preescolar 273,864.00 360,041.00 335,099.79 22,319,418.00 75,798,232.96 46,011,184.03 671,453.00 3,108,453.00 433,858.90 95,400.00 3,041,900.00 296,000.00 0.00 235,203.00 0.00 796,625.00 1,521,361.00 1,362,082.12 Servicios de Coordinación de Programas Educativos Servicios de Educación Primaria Centralizada Servicios de Educación Secundaria Centralizada Servicios de Educación Técnica Servicios de Educación a Distancia Servicios de Educación de Jóvenes y Adultos Servicios de Educación para la Vida 0.00 0.00 0.00 Servicios de Preescolares Comunitarios 0.00 117,823.00 0.00 FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 24 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD PAGINA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN : DGP027 USUARIO PRODUCCION 2007 DE: ENERO FUENTE ORG. A: PROYECTO/ACTIVIDAD DICIEMBRE PRESUPUESTO INICIAL DONACIONES HORA: 11 de 14 28/02/2008 08:35:29 AM REPORTE: PRPSIEP126C PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO ACUMULADO 3,370,396,650.00 3,552,543,262.67 2,910,442,891.76 350,689,353.00 376,252,873.91 285,690,381.18 Transferencia Gobierno Regional Autónomo Atlántico Sur 0.00 12,120,883.00 2,978,945.58 Transferencia a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Huma 0.00 3,720,000.00 3,720,000.00 40,533,899.00 22,114,156.67 16,629,333.78 0.00 GOBIERNO DE DINAMARCA GOBIERNO DE NORUEGA 13,836,750.00 614,967.00 Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas 3,367,200.00 3,367,200.00 0.00 ENCUESTAS DE MEDDICIÓN DE NIVELES DE VIDA 2,322,269.00 2,322,269.00 1,964,804.86 MITIGACION DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN NICARAGUA 1,840,000.00 1,840,000.00 1,605,943.76 0.00 225,516.67 223,836.00 11,620,000.00 5,837,656.00 5,432,799.20 7,547,680.00 7,906,548.00 7,401,949.96 0.00 0.00 0.00 17,808,000.00 29,566,500.00 20,362,425.68 AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL COMPLEJO JUDICIAL DE G 2,208,000.00 2,208,000.00 0.00 Administración y Finanzas 2,428,921.00 1,812,538.00 47,382.00 Ceremonial Diplomático 1,952,896.00 17,759.00 17,759.00 937,860.00 472.50 472.50 5,805.00 0.00 0.00 8,317,212.00 3,684,768.00 101,465.04 2,700.00 450.00 450.00 1,800,000.00 1,800,000.00 868,884.14 ASISTENCIA AL SECTOR PETROLERO FASE IV PROGRAMA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL FASE III PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGUA Representación en los Bienes del Estado Servicios Administrativos Financieros GOBIERNO DE TAIWÁN Dirección y Coordinación Ceremonial y Protocolo del Estado Dirección y Coordinación Servicios Consulares Dirección y Coordinación de Actividades Centrales Dirección y Coordinación de Asuntos Jurídicos, Soberanía y Territorio FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL MIFIC Organismos Internacionales PROGRAMA NACIONAL LIBRA POR LIBRA Servicio de Política Exterioir y Cooperación Externa en Asía, Africa, Oce GOBIERNO DE LUXEMBURGO 21,195.00 690.00 690.00 0.00 20,038,500.00 19,322,000.50 133,411.00 3,322.50 3,322.50 10,950,000.00 27,156,139.00 27,156,139.00 PROGRAMA NACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO 10,950,000.00 7,545,396.00 7,545,396.00 PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC 0.00 19,610,743.00 19,610,743.00 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA CHECA ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN EL CENTRO - NORTE DEL DEPARTA GOBIERNO DE FRANCIA Apoyo a la Educación Primaria/Francia-Nicaragua Fondo de Emergencia Huracán Félix Servicios de Educación Primaria Centralizada 3,199,897.00 3,199,897.00 1,105,146.00 3,199,897.00 3,199,897.00 1,105,146.00 44,210,888.00 38,243,148.41 37,471,644.48 600,000.00 600,000.00 588,058.05 0.00 7,234,586.41 7,234,586.41 43,610,888.00 30,408,562.00 29,649,000.02 2,000,000.00 2,000,000.00 1,466,567.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,466,567.00 6,516,552.00 7,162,862.00 3,930,707.41 0.00 895,868.00 75,697.16 Dirección y Coordinación Técnica de los SILAIS 1,941,200.00 1,941,200.00 74,890.54 EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL E 2,221,352.00 2,221,352.00 2,200,690.46 272,000.00 272,000.00 272,000.00 2,082,000.00 1,832,442.00 1,307,429.25 GOBIERNO DE SUIZA FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES Y CAPACIDADES EN EL ÁR GOBIERNO DE AUSTRIA DESARROLLO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y SILVOPASTOR PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO EL C SISTEMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN, INFOR FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 24 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD PAGINA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN : DGP027 USUARIO PRODUCCION 2007 DE: ENERO FUENTE ORG. A: PROYECTO/ACTIVIDAD DICIEMBRE PRESUPUESTO INICIAL DONACIONES HORA: 12 de 14 28/02/2008 08:35:29 AM REPORTE: PRPSIEP126C PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO ACUMULADO 3,370,396,650.00 3,552,543,262.67 2,910,442,891.76 3,247,000.00 39,771,043.00 1,362,244.97 APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN ALS 400,000.00 355,596.00 305,595.72 PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPR 2,292,000.00 20,148,173.00 641,177.42 GOBIERNO DE GRAN BRETAÑA TRANSFERENCIA MUNICIPAL(PROYECTOS DE INVERSIÓN) VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF-NI) GOBIERNO DE CANADÁ Formación Continua a Docentes Programa de Apoyo a la Transformación Estructural del Sistema Educat Servicios Administrativos y Financieros 0.00 18,712,274.00 0.00 555,000.00 555,000.00 415,471.83 21,737,348.00 21,737,348.00 11,477,543.70 502,972.00 4,377,571.00 2,361,822.49 1,002,653.00 1,002,653.00 938,414.90 0.00 0.00 0.00 3,318,425.00 431,137.10 431,137.10 Servicios de Educación Primaria Centralizada 14,113,296.00 8,598,693.78 2,178,238.22 Servicios de Educación de Jóvenes y Adultos 0.00 2,048,789.00 1,022,576.46 Servicios de Educación para la Vida 0.00 194,049.80 194,049.80 Servicios de Tecnología Educativa 0.00 2,284,452.32 2,230,279.42 2,800,002.00 2,800,002.00 2,121,025.31 0.00 19,375.00 19,375.00 0.00 19,375.00 19,375.00 31,160,880.00 12,133,880.00 7,405,630.20 Servicios de Coordinación de Programas Educativos Unidad Técnica de FAROL Canadá GOBIERNO DE CHINA PEKÍN Dirección y Coordinación, Migración y Extranjería GOBIERNO DE SUECIA Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología ( CONICYT ) Control y Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de la Salud Rectoría,Dirección y Coordinación Intra y Extra Sectorial y Control Intern Transferencia al Ministerio Público 4,927,726.00 1,867,726.00 0.00 10,266,154.00 10,266,154.00 7,405,630.20 0.00 0.00 0.00 15,967,000.00 0.00 0.00 15,469,006.54 13,672,918.00 16,615,993.00 FONDO SOCIAL SUPLEMENTARIO 1,104,000.00 966,111.00 965,913.25 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 5,960,000.00 5,960,000.00 5,903,700.21 PROYECTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 5,317,418.00 5,317,418.00 4,238,000.28 Programa de Identificación de Necesidades de Infraestructura y Reparac 1,291,500.00 6,293.00 6,292.80 0.00 4,366,171.00 4,355,100.00 0.00 290,772.00 284,250.00 0.00 290,772.00 284,250.00 141,735.00 3,026,307.00 3,012,774.14 HOLANDA /FSS Programa de Micro Créditos FINLANDIA/FSS Programa de Micro Créditos SUIZA/FSS Programa de Identificación de Necesidades de Infraestructura y Reparac Programa de Micro Créditos GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ANT 141,735.00 141,735.00 132,724.14 0.00 2,884,572.00 2,880,050.00 67,924,947.00 74,011,789.91 46,461,947.26 5,713,007.00 5,713,007.00 5,713,007.00 DIVULGACIÓN DE LA LEY 510, LEY DE ARMAS, MUNIC.,Y EXPL. 0.00 462,500.00 432,012.86 Dirección y Coordinación, Sistema Penitenciario Nacional 0.00 1,294,567.18 1,294,567.18 19,537,646.00 16,958,933.00 11,604,418.58 0.00 30,000.00 0.00 PROGRAMA APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL ( 5,562,805.00 5,562,805.00 1,858,977.84 PROGRAMA ERRADICACIÓN DEL GUSANO BARRENADOR DEL GA 6,019,002.00 6,019,002.00 5,805,120.33 PROGRAMA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SURESTE DE NICARAGU 5,325,240.00 5,325,240.00 1,784,565.93 Fortalecimiento Programa Nacional de Vigilancia Fitosanitaria Mejoramiento Genético Pecuario FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 24 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD PAGINA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN : DGP027 USUARIO PRODUCCION 2007 DE: ENERO FUENTE ORG. A: PROYECTO/ACTIVIDAD DICIEMBRE PRESUPUESTO INICIAL DONACIONES HORA: 13 de 14 28/02/2008 08:35:29 AM REPORTE: PRPSIEP126C PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO ACUMULADO 3,370,396,650.00 3,552,543,262.67 2,910,442,891.76 67,924,947.00 74,011,789.91 46,461,947.26 PROYECTO REGIONAL DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA PES 5,017,300.00 5,017,300.00 4,871,449.10 Representación en los Bienes del Estado 4,425,947.00 4,425,947.00 341,446.50 GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Servicios Administrativos Financieros VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SALUD ANIMAL NORUEGA/FSS Programa de Micro Créditos GOBIERNOS BILATERALES FONSALUD Control y Vigilancia de la Salud Pública 0.00 956,414.73 956,414.73 16,324,000.00 22,246,074.00 11,799,967.21 0.00 185,352.00 175,100.00 0.00 185,352.00 175,100.00 411,696,451.00 399,746,476.00 386,689,137.65 0.00 14,640,573.25 14,640,573.25 7,202,096.00 7,202,096.00 7,011,340.77 13,403,962.00 13,403,962.00 13,322,502.23 Gestión Administrativa Financiera 0.00 1,135,312.02 384,179.53 Gestión Técnica Administrativa y Financiera 0.00 323,874.66 288,544.47 Gestión Técnica, Administrativa y Financiera 0.00 125,322.00 125,322.00 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES CEN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR SALUD MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD DE ATENCION PRIMARI 49,369,000.00 26,365,627.00 25,309,520.89 PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA 95,377,378.00 128,882,670.64 128,677,958.90 PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO 18,670,400.00 24,170,400.00 24,141,154.86 666,666.00 2,666,666.00 2,603,988.81 PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC 19,879,231.00 10,870,717.64 3,072,470.91 REHABILITACION DE COMPLEJO NACIONAL DE SALUD DRA. CONC 10,972,000.00 4,422,000.00 4,062,415.76 PROGRAMA ESTUDIOS DE PREINVERSION REHABILITACION DE HOSPITALES NACIONALES Servicios de Laboratorio y Diagnóstico GOBIERNOS BILATERALES FONDO COMÚN PRORURAL Certificación de Semilla Coordinación Interinstitucional y Diálogo de Políticas Coordinación y Servicios de Apoyo a la Sanidad Agropecuaria 84,867,718.00 70,474,336.72 67,986,303.00 111,288,000.00 95,062,918.07 95,062,862.27 149,523,700.00 168,041,814.51 148,538,989.99 499,928.00 355,950.15 303,929.95 87,342.00 47,030.38 16,273.50 583,888.00 471,203.91 471,203.71 80,600.00 62,634.00 15,735.00 834,156.00 517,648.31 452,713.61 2,672,239.00 6,499,888.66 6,326,323.02 Dirección y Comunicación 114,433.00 129,433.00 88,077.14 Dirección y Coordinación, Servicios Agrosanitarios 198,209.00 243,239.00 241,035.71 Dirección y Coordinación, Servicios de Inocuidad Agroalimentaria 241,462.00 317,159.81 283,548.81 Dirección y Coordinación, Servicios de Sanidad Vegetal y Semillas 114,434.00 114,434.00 60,897.34 Dirección y Coordinación, Servicios de Sanidad y Mejoramiento Pecuar 1,092,268.00 936,998.24 879,078.39 Diseño y Coordinación de Delegaciones de Estrategias Territoriales 6,307,676.00 5,901,305.78 5,378,972.87 Formulación de Políticas Forestales 2,890,220.00 1,448,564.90 1,438,164.48 14,771.00 0.00 0.00 Diagnósticos Fitosanitarios y de Calidad de Semillas Diagnósticos Veterinarios en Laboratorios Dirección Superior Inspección de Inocuidad y de Cumplimiento de Normas Sanitarias Mejoramiento Genético Porcino 2,000,000.00 1,590,098.17 1,540,332.00 PROGRAMA NACIONAL LIBRA POR LIBRA 5,000,000.00 10,073,750.00 10,070,466.35 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO S 18,450,000.00 22,363,077.00 22,363,077.00 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO S 49,680,000.00 49,680,000.00 47,350,395.53 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO S 41,947,200.00 41,947,200.00 33,673,824.00 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO S 7,900,000.00 17,438,133.00 10,269,560.28 FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007 Cuadro No. 24 SUBSISTEMA : SIEP APLICACION : SIEP : MHCP ENTIDAD PAGINA: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FECHA: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN : DGP027 USUARIO PRODUCCION 2007 DE: ENERO FUENTE ORG. PROYECTO/ACTIVIDAD DONACIONES A: DICIEMBRE PRESUPUESTO INICIAL HORA: 14 de 14 28/02/2008 08:35:29 AM REPORTE: PRPSIEP126C PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEVENGADO ACUMULADO 3,370,396,650.00 3,552,543,262.67 2,910,442,891.76 149,523,700.00 168,041,814.51 148,538,989.99 Planificación, Monitoreo y Evaluación de Impacto 130,242.00 161,094.62 149,365.87 Registro Genealógico 129,540.00 521,372.00 402,309.64 Registro de Plaguicidas, Fertilizantes e Insumos Agropecuarios 152,386.00 212,123.52 175,840.08 Registro de Productos Veterinarios y Alimentos de Uso Animal 180,385.00 27,847.00 13,804.03 GOBIERNOS BILATERALES FONDO COMÚN PRORURAL 4,726,140.00 4,432,200.62 4,350,015.66 Servicios de Inspección de Fincas y Trazabilidad 953,244.00 428,131.26 372,906.18 Servicios de Vigilancia y Trazabilidad 199,500.00 165,295.00 123,731.26 Sistema de Información y Estadística 944,288.00 610,380.61 581,970.42 Vigilancia y Campaña Fitosanitaria 532,309.00 552,040.00 529,950.67 Vigilancia y Control de Insumos Agropecuarios 155,896.00 55,560.00 42,650.00 Vigilancia y campañas epidemiológicas 710,944.00 738,021.57 572,837.49 6,799,941,229.00 6,692,214,605.67 5,276,744,969.45 Servicios Administrativos Financieros TOTAL GENERAL 1/ Contiene C$221,446,348.80 que corresponde a Donación Gobierno de Venezuela. FILTRADO POR : PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007