Software de Administración de Riesgos y Diseño de Controles Versión 2016 ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles Agenda ControlRisk: Qué es y para Qué Sirve?. Características del Software ControlRisk que generan valor a las organizaciones. Especificaciones Técnicas del Software ControlRisk. Que recibe el usuario por la Compra o Arrendamiento del software? Descripción Módulos Componentes de ControlRisk. Beneficios de Utilizar ControlRisk. Empresas Usuarias del software ControlRisk. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 2 El Software ControlRisk Qué es y Para Qué Sirve?. Es un software en Tecnología Web (Cloud Computing), para soportar a corto, mediano y largo plazo, las actividades de Implantación, Operación y Auditoría del proceso de Gestión de Riesgos Empresariales, de conformidad con la norma ISO 31000:2009 y el marco de referencia ERM (Enterprice Risk Management). ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 3 3 ISO 31000 – Elementos del Proceso de Gestión del Riesgo 6.3. Establecer el Contexto 6.4. Valoración de riesgos 6,2 Comunicación y consulta 6.4.2 Identificación del riesgo 6.4.3 Análisis de riesgos 6,7 Monitoreo y revisión 6.4.4 Evaluación de riesgos 6.5 Tratamiento del riesgo ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 4 4 El Software ControlRisk Qué es y Para Qué Sirve?. Provee funcionalidades para conducir las siguientes actividades de la Gestión de Riesgos Empresariales: 1) Implantar el ciclo PHVA de la Gestión de Riesgos en los procesos del modelo de operación de la empresa, los procesos de TIC y los Sistemas de Información automatizados (aplicaciones de computador ó módulos de ERPs) de la Empresa. 2) Mantener disponible y Actualizada la Base de Datos de “Conocimientos de Gestión de Riesgos y Controles de la Empresa”. 3) Construir y actualizar el Perfil Consolidado de Riesgos de la Empresa. 4) Crear y mantener actualizada la Base de Datos de Eventos de Riesgo Ocurridos en la organización. 5) Monitorear el funcionamiento del Plan de Continuidad del Negocio de la Organización. 6) Auditar la Gestión de Riesgos Empresariales. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 5 5 El software ControlRisk Qué es y para que sirve? • CONTROLRISK: Automatiza las actividades de implantación, monitoreo, actualización y mejoramiento continuo de diferentes Sistemas de Gestión de Riesgos (SGR) en la Empresa: • • • • • • SARO: Sistema de Administración de riesgo operativo. SARLAFT: Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional. Riesgos de Seguridad de la Información. Riesgos Ambientales. Riesgos en el Sector Salud (Res 1740 de 2008 MPS). Riesgos del MECI (DAFP). ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 6 El software ControlRisk Qué es y para que sirve? CONTROLRISK Consta de siete (7) módulos interrelacionados: 1. Administración de Usuarios; 2. Configuración del Software; 3. Implementar Gestión de Riesgos por Procesos (desarrollar Ciclo PHVA de la gestión de riesgos). 4. Consolidar el Perfil de riesgos / Mapa de Riesgos de la Empresa. 5. Crear y Mantener Actualizada la base de datos de Eventos de Riesgos Ocurridos (RERO) en la Organización. 6. Monitorear el Plan de Continuidad del Negocio (BCP) de la Organización. 7. Auditar el Sistema de Gestión de Riesgos de la Organización. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 7 Módulos de ControlRisK ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 8 El software ControlRisk Qué es y para que sirve? Los perfiles de acceso CONTROLRISK son los siguientes: Módulo 1: Administración de Usuarios CONTROLRISK Ofrece dos opciones de autenticación de usuarios: 1) Autenticación manejada por la aplicación de Gestión de Riesgos ( ControlRisk) y 2) Autenticación a través del directorio activo usado en los sistemas operativos Windows en • Gerente de Riesgos. • Administrador de Usuarios. • Administrador de EGR (Estudio de Gestión de Riesgos. • Analista de Riesgos. • Auto-evaluador – Monitoreo de riesgos, CSA. • Administrador RERO. • Auxiliar de RERO. • Administrador BCP. • Auto-evaluador del BCP. • Solo Consulta. • Administrador de Auditoría. • Auditor. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 9 Módulo 2: Parametrización del Software Objetivos: 1. Dar Mantenimiento a la Base de Conocimientos de Gestión de Riesgos Estándar, suministrada por el proveedor, como base para iniciar el uso del software. • • • • • Categorías de Riesgo. Eventos de Riesgo Inherentes (amenazas) por categoría de riesgo. Controles por Evento de riesgo inherente. Objetivos de Control. Otras. 2. Poblar tablas de la Base de Conocimientos con información privada específica de la Empresa licenciataria. 3. Definir parámetros para CALIFICAR (medir) la severidad del riesgo antes y después de tratamientos, efectividad de los controles, los resultados del monitoreo, estado de las acciones de tratamiento y otros. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 10 El software ControlRisk Qué es y para que sirve? CONTROLRISK para: Módulo Configuración Software. 2: del provee funcionalidades • Poblar la Base de Conocimientos de Gestión de Riesgos con información privada de la Empresa. • Definir estándares de Gestión de Riesgos de la Empresa (Severidad de los riesgos, efectividad de Controles, indicadores de riesgo). • Configurar el correo corporativo de la Unidad de Riesgos y la configuración y envío automático de mensajes de recordatorio por Correo electrónico sobre Acciones de Tratamiento y Acciones de Mejoramiento. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 11 Alcance de la Gestión de Riesgos Empresariales en ControlRisk. Módulo 3: Implantación de la Gestión de Riesgos en los Procesos y servicios de Tecnología de Información de la Empresa. Módulo 4: Consolidación de Perfiles de Riesgo de la Organización. Módulo 5: El Registro de Eventos de Riesgo ocurridos (RERO) – Creación y administración base de datos. Módulo 6: Monitoreo / Auto-aseguramiento del Plan de Continuidad del Negocio (BCP). Módulo 7: Auditoría al Sistema de Administración de Riesgos. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 12 Módulo 3: Implantación de la Gestión de Riesgos en los Procesos y Servicios de Tecnología de Información de la Empresa. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 13 Módulo 3: Implantar la Gestión de Riesgos por Proceso o Sistema Objetivos del Módulo. 1. Conducir el desarrollo de las fases, etapas y pasos del proceso de implantación y/o mantenimiento del proceso de Gestión de Riesgos Empresariales, en los procesos del modelo de operación y la TIC de la Empresa, de conformidad con ISO 31000 – Desarrollar el ciclo PHVA de la Gestión de Riesgos, por cada proceso o sistema: • • • • P: Planear (Identificar, analizar, evaluar los riesgos inherentes, diseñar tratamientos). H: Hacer (implementar la gestión de riesgos y el plan de tratamientos). V: Verificar (Monitorear / Revisar periódicamente el funcionamiento de la gestión de riesgos). A: Actuar / Corregir (Implantar Acciones de Mejoramiento producto de cada monitoreo). 2. Generar / Actualizar el Manual de Gestión de Riesgos de cada proceso o sistema. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 14 El ciclo PHVA de Implantación del Sistema de Administración Integral de Riesgos (SAIR) (1) (1) En los procesos y sistemas de la organización ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 15 ISO 31000: 2009 - Relación entre los Principios, Marco De Referencia y Proceso. Valoración de Riesgos ______________________________________________________________ ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 16 Módulo 3: Implantar la Gestión de Riesgos en los Procesos y Sistemas Factores Críticos para la Implantación Exitosa. 1) Obtener el Compromiso de la Gerencia. 2) Definir el Framework o Marco de Referencia de la Gestión de Riesgos de la Organización (de acuerdo con ISO 31000 ó ERM). 3) Armonizar / alinear la Gestión de Riesgos Empresariales con la Estructura del Sistema de Control Interno de la Organización (COSO + COBIT + ISO 27001). En el sector publico de Colombia: MECI + COBIT + ISO 27001. 4) Armonizar la Gestión de Riesgos con el Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001) y otros sistemas de gestión: Ambiental, Salud Ocupacional, gestión de continuidad del negocio – BCP – y el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (ISO 27001). ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 17 17 Módulo 3: Implantar la Gestión de Riesgos por Proceso o Sistema “Modelo” del Contenido del Framework de la Gestión de Riesgos en la Empresa. 1) Política de Gestión del Riesgo para la Empresa. 2) Definición Contexto Externo e Interno de la Organización. 3) Universo de Riesgos de la Empresa - Modelo de categorías o clases de eventos de riesgo aplicables a las operaciones de la organización. 4) Objetivos y Alcance de la Gestión de Riesgos en la Empresa. 5) Estructura organizacional y Tecnológica para soportar el SGR en la empresa. 6) Definición del Apetito de Riesgos de la Organización. 7) Definición del Nivel de Tolerancia a Riesgos. 8) Roles y responsabilidades en la administración del riesgos en la organización. 9) Procedimientos para identificar, documentar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos inherentes en los procesos y la TI – Ciclo PHVA de la gestión de riesgos. 10) Criterios de aceptación de riesgo, criterios de efectividad de los controles y procedimiento de tratamiento de riesgos. 11) Procedimientos que deben implantar los órganos de control frente al SGR. 12) Estrategias de capacitación y Divulgación del SGR. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 18 18 El software ControlRisk Qué es y para que sirve? Módulo 3: Gestión de Riesgos por Proceso o Sistema. Implantar, monitorear y mantener actualizada la Gestión de Riesgos , en: ALCANCE DE LA IMPLANTACION. • Los Procesos del Modelo de Operación de la Empresa – Mapa de Procesos (Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Supervisión y Control). • Los Procesos de la Infraestructura de Tecnología Información (Modelos COBIT e ITIL). • Los Sistemas de Información Automatizados (Aplicaciones de Computador ó Módulos de ERPs). ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 19 ISO 31000 – Elementos del Proceso de Gestión del Riesgo 6.3. Establecer el Contexto 6.4. Valoración de riesgos 6,2 Comunicación y consulta 6.4.2 Identificación del riesgo 6.4.3 Análisis de riesgos 6,7 Monitoreo y revisión 6.4.4 Evaluación de riesgos 6.5 Tratamiento del riesgo ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 20 Implantación de la Gestión de Riesgos en los procesos y sistemas de la Empresa Los dos Estados de los Riesgos. Riesgo Inherente (potencial). Riesgo Antes de Controles. Es el riesgo a cual están expuestos los procesos o las actividades, dada su naturaleza. Es intrínseco. Este riesgo no puede ser evitado, pero si puede ser mitigado. Su SEVERIDAD se evalúa sin tener en cuenta los controles establecidos en la Entidad. Riesgo residual. Riesgo después de Controles /Tratamientos de riesgo. Es el riesgo que resta o queda después de aplicar los controles o tratamientos establecidos. Según ISO 31000: “el riesgo residual es el riesgo que permanece o persiste después de implementada una opción de tratamiento de riesgos. Este es el riesgo remanente después de que haya reducido el riesgo, removido el origen del riesgo, modificado las consecuencias, cambiado las probabilidades, transferido el riesgo, o retenido el riesgo”. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 21 Implantación de la Gestión de Riesgos en los procesos y sistemas de la Empresa Ejemplo: Dos Estados de los Riesgos, por Evento Negativo (Amenaza). Evento (Amenaza): Robo de dinero en cajero automático (ATM), por suplantación del propietario de la tarjeta. Riesgo Inherente (Potencial): Riesgo antes de Controles. (evento) a la que se expone el Banco (usuario), de acuerdo con la naturaleza y modo de operación del cajero automático . En su evaluación no se tienen en cuenta los controles establecidos. Evaluación: E - Extremo. Acciones de Respuesta: Reducir (mitigar) el riesgo. Controles: • • • Preventivos: Uso de tarjeta y PIN. Políticas de seguridad para uso de cajero automático. Detectivos: Validar que tarjeta y PIN coincidan. Informar desviación (mensaje) y bloquear. Correctivos: Reemplazar la tarjeta bloqueada y asignar nuevo PIN. Riesgo Residual: Riesgo después de Controles y Tratamientos. Amenaza (Evento) no protegida o no cubierta por los controles establecidos. Evaluación: B - Bajo (Tolerable). ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 22 Implantación de la Gestión de Riesgos en los procesos y sistemas de la Empresa Qué es y para que sirve? ETAPAS DE LA METODOLOGIA Módulo 3: Gestión de Riesgos por Proceso o sistema. Por cada Proceso ó Aplicación de Computador, desarrollar el Ciclo PHVA de la gestión de riesgos: • Etapa 1: Definir el Contexto de Riesgos del Proceso. • Etapa 2: Identificar, analizar y documentar los riesgos que podrían presentarse. • Etapa 3: Elaborar Cubo de Riesgos del Proceso. • Etapa 4: Diagnóstico sobre Controles Existentes y Tratamiento de los riesgos. • Etapa 5: Evaluación Costo / Beneficio de los Controles. • Etapa 6: Asignar Responsables de Ejecutar y Supervisar los Controles. • Etapa 7: Monitoreo (Autoevaluación) y Mejoramiento de la Gestión de riesgos. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 23 Metodología para Implantar la GR en los procesos y Sistemas de la organización GESTION DE RIESGOS / DISEÑO DE CONTROLES POR PROCESOS- FASE 1 1 2 Establecer Contexto del Proceso Actividades, Proveedores, Entradas, Salidas, Clientes, Responsables Caracterización 3 Identificar y Analizar Riesgos Inherentes Riesgos/ Amenazas Críticas Definir Opciones Manejo de Riesgos 4 Elaborar Mapa de Riesgos Inherentes. Evaluación de Riesgos / Diagnóstico sobre Protección Existente 3 Matrices - Cubo de Riesgos Críticos Localización Amenazas Medir Protección Existente. Elaborar Plan de Tratamientos ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 24 Metodología para Implantar la GR en los procesos y Sistemas de la organización GESTION DE RIESGOS / DISEÑO DE CONTROLES POR PROCESOS- FASE 1 5 Implementar Tratamientos Documentar Controles / Tratamientos Análisis Eficacia / Eficiencia ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 25 Metodología para Implantar la GR en los procesos y Sistemas de la organización GESTION DE RIESGOS / DISEÑO DE CONTROLES POR PROCESOS- FASE 2 6 7 8 Implantar , socializar y concienciar Asignar Responsables Entrenamiento y concienciación Monitorear Riesgos y Controles (CSA) Generar Manual de Administración de Riesgos del proceso Medir Protección Existente y Riesgo Residual Mapa de Riesgos y Controles No No Conformidades / / Conformidades Debilidades Debilidades Guías de Monitoreo / CSA ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 26 Implantación de la Gestión de Riesgos en los procesos y sistemas de la Empresa Entregables de la Gestión de Riesgos “por cada proceso o Sistema” – Modelo 1) Definición del Contexto Interno y Externo del Proceso. 2) Categorías de Riesgo Aplicables al Proceso. 3) Identificación y análisis de eventos de riesgo negativos (amenazas), por Categoría (clase) de eventos de riesgo y factor de riesgo (el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura y los acontecimientos externos). 4) Estimación del Nivel de Severidad de los Riesgos Inherentes (eventos de riesgo antes de controles). 5) Mapas de Riesgos Inherentes. 6) Perfil de riesgo inherente del proceso (por categoría de riesgo, áreas organizacionales y escenarios de riesgo y factores de riesgo). 7) Cubo de Riesgos del proceso. 8) Objetivos de control que deben satisfacerse para el proceso. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 27 Implantación de la Gestión de Riesgos en los procesos y sistemas de la Empresa Entregables de la Gestión de Riesgos “por cada proceso o sistema” (Cont). 7) Opciones de manejo del riesgo (acciones de respuesta a riesgos), por cada evento de riesgo potencial (asumir, evitar, mitigar, transferir, distribuir). 8) Controles establecidos, para los eventos de riesgo identificados (amenazas). 9) Evaluación del Diseño y Efectividad de los controles establecidos por Evento de Riesgo (Medición de la Protección Existente y del riesgo residual, después de controles. 10) Definición del Plan de Tratamiento de Riesgos, para Eventos de Riesgo no protegidos apropiadamente. 11) Mapas de Riesgos Residuales – Antes y Después de Tratamientos. 12) Cargos responsables de ejecutar y supervisar los controles. 13) Guías de Monitoreo (autoevaluación o auto-aseguramiento) de los riesgos y de los controles. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 28 El software ControlRisk Qué es y para que sirve? Módulo 4: Consolida los Perfiles de Riesgo de los procesos y sistemas de la Organización. Construye el Perfil de riesgos a nivel Institucional, con los resultados del último Monitoreo. • Perfil de Riesgos Inherentes consolidado: a) Por Categorías de Riesgo; b) Por Áreas Organizacionales y c) Por tipos de procesos. • Perfil de Riesgos Residuales consolidado: a) Por Categorías de Riesgo; b) Por Áreas Organizacionales y c) Por tipos de procesos. • Perfil de Protección Existente Consolidada: a) Por Categorías de Riesgo, b) Por Áreas Organizacionales y c) Por tipos de procesos. • Genera reportes de Alto Nivel para los Ejecutivos de la Empresa. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 29 El software ControlRisk Qué es y para que sirve? Módulo 5 – RERO Crear y mantener actualizada la base de datos de Eventos de Riesgo Ocurridos (RERO) en la Organización. • Crear y mantener actualizada la base de datos con el registro histórico de los Eventos de Riesgo Ocurridos en la Organización. • Analizar los Eventos de Riesgo Ocurridos y evaluar Eficacia de la Gestión de Riesgos Empresariales. • Generar reportes de eventos de riesgo ocurridos en la organización, por diferentes conceptos. • Proveer información de alto nivel para consulta, análisis y soporte de la decisiones de los Ejecutivos de la Empresa, sobre los Eventos de Riesgo Ocurridos. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 30 El software ControlRisk Qué es y para que sirve? Módulo 6. Monitoreo del Plan de Continuidad del Negocio (BCP) de la Organización. • Poblar / Cargar en la base de datos, los requerimientos que debe satisfacer el BCP. • Verifica el estado de preparación de las áreas organizacionales para operar en caso de interrupciones. • Mide el % de cumplimiento de los procedimientos del BCP. • Generación Indicadores de Cumplimiento / preparación para trabajar en modo contingencia. • Genera Reportes del Monitoreo. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 31 El software ControlRisk Qué es y para que sirve? Módulo 7. Auditoría al Sistema de Gestión de Riesgos de la Organización. • Auditoría a la Gestión de Riesgos por Procesos: planeación y pruebas de cumplimiento e informe de la auditoría. Papeles de trabajo. • Auditoría al Registro de Eventos de Riesgo Ocurridos: planeación, pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas, informe de la auditoria y papeles de trabajo. • Auditoría al BCP: Planeación, pruebas de cumplimiento, informe de auditoria y papeles de trabajo. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 32 Agenda ControlRisk: Qué es y para Qué Sirve?. Características del Software ControlRisk que Generan Valor para las organizaciones. Especificaciones Técnicas del Software ControlRisk. Que recibe el usuario por la compra del software? Descripción Módulos Componentes de ControlRisk. Beneficios de Utilizar ControlRisk. Usuarios del software ControlRisk. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 33 Valor Percibido que genera el Software para las Empresas. El Software ControlRisk: 1) Estandariza los procedimientos para identificar, analizar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos en la organización (implementa el Framework o marco de referencia de la Gestión de Riesgos Empresariales). 2) Define y estandariza el Universo de Categorías de Riesgos aplicables a la Empresa (por ejemplo: las 7 de SARO, 4 de SARLAFT, 6 de MECI) que pueden presentarse en las operaciones misionales (de negocio) y administrativas de la Empresa. 3) Crea, construye y mantiene actualizada la Base de Datos de “Conocimientos de Gestión de Riesgos de la Organización”. Esta contiene: Categorías de riesgos, los eventos de riesgo (amenazas) que pueden originar cada categoría de riesgo y los controles que sirven para reducir los eventos de riesgo a niveles aceptables. 4) Hace que la Gestión de Riesgos Empresariales se convierta en el motor del “Sistema de Control Interno de la Empresa”. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 34 Valor Percibido que genera el Software para las Empresas. El Software ControlRisk: 5) Implementa el Enfoque proactivo Preventivo de los Controles, en lugar del enfoque “Reactivo o detrás de los hechos conocidos”. Es decir, establece que los controles se diseñen, implanten y actúen antes de presentarse los riesgos inherentes - “A priori” respecto a los riesgos. 6) Genera o produce Guías y cuestionarios para identificar los eventos de riesgo inherentes por categorías de riesgo, que pueden presentarse en la operaciones de cada proceso o sistema. 7) Estandariza criterios utilizados en la organización para analizar los riesgos inherentes, diseñar controles y evaluar su efectividad (efectividad + eficiencia) para reducir los riesgos inherentes a niveles aceptables de riesgo residual. 8) Genera o produce Guías y cuestionarios para identificar los Controles que deberían existir para reducir la SEVERIDAD de los riesgos inherentes a niveles tolerables de riesgo residual. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 35 Valor Percibido que genera el Software para las Empresas. El Software ControlRisk: 9) Por cada proceso, crea y construye un “Cubo de Gestión de Riesgos”. Las tres dimensiones del cubo son: a) Categorías de Riesgo Aplicables; b) Actividades que constituyen el Ciclo PHVA del proceso, y c) Areas de la Estructura de organización y terceros que intervienen en el proceso. 10) Aplica y promueve la implantación del enfoque de los “tres anillos de seguridad o Líneas de defensa” y del nivel de automatización y no discrecionalidad de los controles, como criterios para evaluar la EFICACIA de los controles. 11) Genera o produce Guías de Autoevaluación de Controles (en inglés CSA: Control Self Assessment) para monitorear (auto-asegurar) periódicamente el cumplimiento de los controles establecidos y el nivel de riesgo residual aceptable en los eventos de riesgo inherentes, para ser diligenciadas en cada una de las dependencias que intervienen en el proceso. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 36 Valor Percibido que genera el Software para las Empresas. El Software ControlRisk: 12) “Lo que no se mide no puede administrarse”. Implementa la cultura de medición en la gestión de riesgos Empresariales: De La Severidad o Nivel Exposición de los Riesgos Inherentes y Residuales. De la Protección Ofrecida por los Controles Internos establecidos por cada evento de riesgo inherente (amenaza), para las tres dimensiones del cubo de riesgos y por objetivos de control. De La efectividad de los controles por evento de riesgo inherente y del riesgo residual en tres momentos: a) antes de tratamientos; b) después de tratamientos y c) en cada monitoreo. Mantiene un registro histórico de las mediciones efectuadas a los eventos de riesgo inherentes en los últimos once (11) monitoreos: a) de la protección ofrecida y b) del riesgo residual. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 37 Valor Percibido que genera el Software para las Empresas. El Software ControlRisk: 13) Consolida los perfiles de riesgo Inherente y Residual de los procesos y la TIC de la Empresa. La consolidación se realiza por los siguientes conceptos: a) por tipos de procesos (misionales, estratégicos y de soporte), b) por áreas organizacionales y c) por categorías de riesgo. 14) Crea, construye y mantiene actualizada la base de datos de “Eventos de Riesgo Ocurridos (RERO)” en la organización, con la que se generan estadísticas e indicadores de riesgo. 15) Monitorea (hace seguimiento) el Plan de Continuidad del Negocio (BCP). 16) Provee funcionalidades para Auditar el Sistema de Gestión de Riesgos Empresariales. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 38 Valor Percibido que genera el Software para las Empresas. Provee una Base de Datos de Conocimientos de Gestión de Riesgos, con “best practices” universales sobre: Clases o Categorías de Riesgos (SARO, SARLAFT, MECI, SECTOR SALUD). Eventos de riesgo Inherentes (amenazas) que podrían presentarse. Factores y Agentes de Riesgo. Tipos y clases de Controles. Controles Aplicables. Objetivos de control. Técnicas y procedimientos de priorización y análisis de riesgos. Criterios de aceptación de controles efectivos. Cuestionarios de “Best Practices” de Controles aplicables (CSA: Control Self Assessment). Guías de Monitoreo o Auto-aseguramiento de Controles (CSA: Control Self Assessment). Modelos de Procesos y Escenarios de Riesgo aplicables a TICs según marcos de referencia universales vigentes (COBIT, ISO 27001, Aplicaciones de computador). ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 39 Valor Percibido que genera el Software para las Empresas. Está alineado con estándares internacionales vigentes de Gestión de Riesgos, Control Interno, Seguridad y Calidad • ISO / IEC 31000: 2009 Risk Management — Guidelines on principles and implementation of risk management. • ISO 31010:2009 Risk Management . Risk Assessment Techniques. • ISO Guide 73:2009 Risk Management. Vocabulary. ERM_ 2004 - Enterprice Risk Management. Modelos Internacionales y nacionales de Control Interno: COSO 2013, COBIT, MECI. ISO 27001: 2013 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). ISO 20000: “Best Practices” de Gestión de Tecnologia (ITIL). SARO: Sistema de Administración de Riesgo Operativo. SARLAFT.: Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación de l Terrorismo. • Basilea II. • ISO 22301: 2012 (BCMS, BCP). • ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000. • • • • • • ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 40 Valor Percibido que genera el Software para las Empresas. Aplica el enfoque “Proactivo y preventivo de los Controles”, en lugar del enfoque “Reactivo o detrás de los hechos conocidos”. El objetivo de los controles es asegurar el éxito de las operaciones, no es “detectar la ocurrencia de los riesgos”. Mide la Capacidad / Efectividad de los Controles Establecidos (protección que ofrecen) para reducir los riesgos inherentes a niveles aceptables de riesgo residual 1: Apropiada, ALTA. 2: Mejorable. 3: Insuficiente. 4: Deficiente 5: Muy Deficiente. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 41 Valor Percibido que genera el Software para las Empresas. El Software ControlRisk: Aplica y promueve la implantación del enfoque de los “tres anillos de seguridad o Líneas de defensa” y del nivel de automatización y no discrecionalidad de los controles, como criterios para evaluar la EFICACIA de los controles. Para evaluar la Eficiencia de los Controles, aplica y promueve la evaluación del Costo / Beneficio de los Controles. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 42 El enfoque de los 3 Anillos de Control o líneas de Defensa ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 43 Enfoque de los Tres Anillos de Control o de Seguridad o de Líneas de Defensa ORGANIZACIÓN INSTALACIONES PERSONAS A1 EVENTOS DE RIESGO INHERENTE (Amenazas) A2 A2 BARRERA PREVENTIVA BARRERA DETECTIVA A3 BARRERA CORRECTIVA DATOS A3 A3 HW - SW FINANCIEROS FEEDBACK ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 44 El Software ControlRisk Ejemplo – Aplicación del enfoque de los (3) Anillos de Seguridad o Líneas de Defensa. Evento (Amenaza): Robo de dinero en cajero automático (ATM), por suplantación del propietario de la tarjeta. 1. Riesgo Potencial (Inherente): Riesgo antes de Controles. (evento) a la que se expone el Banco (usuario), de acuerdo con la naturaleza y modo de operación del cajero automático . En su evaluación no se tienen en cuenta los controles establecidos. Evaluación Severidad: E - Extremo. Acciones de Respuesta: Reducir (mitigar) el riesgo. Controles: • • • Preventivos: Uso de tarjeta y PIN. Políticas de seguridad para uso de cajero automático Detectivos: Validar que tarjeta y PIN coincidan. Informar desviación (mensaje) y bloquear Correctivos: Reemplazar la tarjeta bloqueada y asignar nuevo PIN. 2. Riesgo Residual: Riesgo después de Controles y de Tratamientos. Amenaza (Evento) no protegida o no cubierta por los controles establecidos. Evaluación Severidad: B - Bajo (Tolerable). ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 45 Grado de Automatización / Discrecionalidad de los Controles Clases de Controles Calificación Automáticos no discrecionales (Clase A). Los 5.0 puntos controles son automatizados y se aplican sin excepciones a todo el universo. Automáticos discrecionales (Clase B). Los controles 4.5 puntos son automáticos y aplican solo a una parte del Universo. Manuales no discrecionales(Clase C). Los controles 4.0 puntos son manuales y se aplican sin excepciones a todo el universo. Manuales discrecionales(Clase D). Los controles son 3.5 puntos manuales y aplican solo a una parte del Universo. Criterio de Aceptación: La calificación promedio de los controles por clase, por cada amenaza, deberá ser mayor que 3.5 ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 46 Diagnóstico de los Controles Establecidos y Tratamiento de Riesgos Eficiencia de los controles por Amenaza: Según el costo / beneficio del conjunto de controles que actúan sobre cada amenaza. Eficiencia Beneficios Alto 3: Moderada 5: Muy Alta 4: Alta Moderado 4: Alta 3: Moderada 2: Baja Bajo 3: Moderada 2: Baja 1: Muy Baja Bajo Moderado Costos RAZONABLE (R ) NO RAZONABLE (NR) Alto Criterio de Aceptación: La calificación promedio de la eficiencia de los controles, por cada amenaza, deberá ser mayor o igual a 4.0 (Razonable) ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 47 Valor Percibido que genera el Software para las Empresas. El Software ControlRisk: Mantiene actualizada la Base de Conocimientos con los elementos del SGR de todos los procesos y sistemas de la Organización – Repositorio Unico. Habilita a los dueños de los procesos, para asumir el papel de responsables de “diseñar, mantener, monitorear y mejorar continuamente el SAIR”. Provee funcionalidades para que la Gerencia de Riesgos de la Organización, monitoree el funcionamiento del sistema de Administración de riesgos y ejecute seguimiento a los planes de tratamiento y las acciones de mejora. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 48 Valor Percibido que genera el Software para las Empresas. El Software ControlRisk: Habilita a los Auditores para evaluar y verificar la Gestión de Riesgos de la Organización en su ambiente de operación normal. Genera reportes exportables a varios formatos. Utiliza métodos cualitativos y cuantitativos de evaluación de riesgos. Deja Rastros de las actividades y cambios efectuados a la Base de Conocimientos de la Empresa. Produce Manuales de Administración de riesgos en papel y formato electrónico. Software Multicompañías. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 49 El software ControlRisk Perfiles de Acceso establecidos en el software. Gerente de Riesgos . Administrador de Usuarios. Administrador EGR. Analista de Riesgos. Auto-evaluador. Administrador RERO. Auxiliar de RERO. Administrador BCP. Auto-evaluador del BCP. Solo Consulta. Administrador de Auditoría. Auditor. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 50 ¿A Quienes sirve el Software ControlRisk? Gerentes de Riesgos / Directores de Planeación. Jefes de Unidades de Riesgo Operativo (SARO), Oficiales Cumplimiento del SARLAFT. Analistas de Riesgos Financieros. Administradores del Sistema de Gestión de Seguridad de Información (SGSI. ISO 27001). Administradores de Seguridad en los Servicios de Tecnología Información. Auditores Internos / Revisores Fiscales / Auditores de Sistemas. Departamentos de Control Interno. Coordinadores de Gestión de Calidad y de otros sistemas Gestión. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles de la de de 51 Agenda ControlRisk: Qué es y para qué sirve?. Características del Software ControlRisk que generan valor para las organizaciones. Especificaciones Técnicas del Software ControlRisk. Descripción Módulos Componentes de ControlRisk. Beneficios de Utilizar ControlRisk. Usuarios del software ControlRisk. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 52 Especificaciones del Software CONTROLRISK • Herramienta de Desarrollo: .NET, Visual Studio. • Sistema Operacional: Windows Server 2008 a 2012. Windows Vista, 7, 8 Y 10. Excepto las versiones Home. • Motor de Base de datos: SQL Server. • Memoria RAM: 4GB en servidor. • Disco Duro: 16 GB. • Navegadores: Internet Explorer 8.0 o superiores, Google Chrome, Firefox y Opera. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 53 Modalidades de Licenciamiento del Software Por Compra de Licencias del Software Licenciamiento a perpetuidad, por equipo (servidor) y cantidad de usuarios concurrentes con perfiles Gerente de Riesgos, Supervisor, Analista de Riesgos, Administrador del RERO, Administrador del BCP y Auditor. La licencia hasta de 10 usuarios concurrentes, incluye el derecho de acceso para dos (2) usuarios adicionales, sin costo: uno (1) con perfil “Administrador” y otro con perfil “Solo Lectura”. Por cada 10 usuarios concurrentes adicionales, de perfiles diferentes de Administrador y Solo Consulta, se adicionan dos (2) usuarios de perfil “solo consulta”, sin costo. Soporte técnico y actualización del software, sin costo durante el primer año. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 54 Modalidades de Licenciamiento del Software Por Arrendamiento Software. de Licencias del El software se instalará en un Hosting de la Empresa ó Comercial contratado por la empresa que adquiere el servicio de arrendamiento del software. El arrendamiento se pacta por cantidad de usuarios concurrentes con perfiles Gerente de Riesgos, Supervisor, Analista de Riesgos, Administrador del RERO, Administrador del BCP y Auditor. l. El Arrendamiento hasta de 10 usuarios concurrentes, incluye el derecho de acceso para dos (2) usuarios adicionales, sin costo: uno (1) con perfil “Administrador” y otro con perfil “Solo Lectura”. Por cada 10 usuarios concurrentes adicionales, de perfiles diferentes de Administrador y Solo Consulta, se adicionan dos (2) usuarios de perfil “solo consulta”, sin costo. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 55 55 Productos que recibe el Usuario de CONTROLRISK Por la compra de Licencias del Software Manual del Usuario del Software (E-book). Software ejecutable (DVD). Bases de datos de conocimientos estándar. Licencia de uso a perpetuidad, por servidor y cantidad de usuarios concurrentes. Acceso a la Empresa ITF “Morraos de Colombia”, para consultar dos (2) Ejemplos de Gestión de Riesgos por proceso y realizar pruebas con fines de capacitación y entrenamiento . Derecho a recibir soporte técnico y actualizaciones del software y la metodología durante un año. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 56 Productos que recibe el Usuario de CONTROLRISK Por el Arrendamiento de Licencias del Software Manual del Usuario del Software (E-book). Acceso utilizar el Software ejecutable (DVD) como empresa licenciataria por arrendamiento. Acceso a Bases de datos de conocimientos estándar. Acceso a la Empresa ITF “Morraos de Colombia”, para consultar dos (2) Ejemplos de Gestión de Riesgos por proceso y realizar pruebas con fines de capacitación y entrenamiento . Derecho a recibir soporte técnico y actualizaciones del software y la metodología durante un año. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 57 Productos que recibe el Usuario de CONTROLRISK Servicios Complementarios - Opcionales. Consultoría - Acompañamiento para Integrar el Software al proceso de Gestión de Riesgos Empresariales. Por cada tema principal del software, consta de 3 sesiones: Sesión 1: Capacitación para el uso de la metodología de GR y el software por parte del Consultor. Sesión 2: Trabajo de Campo para implantación de la Gestión de Riesgos en los procesos y sistemas de la Empresa. Sesión 3: Retroalimentación por el Consultor. Servicio Anual de Actualización y Soporte Técnico. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 58 Agenda ControlRisk: Qué es y para qué sirve?. Características del Software ControlRisk. Especificaciones Técnicas del Software ControlRisk. Descripción ControlRisk. Módulos Componentes de Beneficios de Utilizar ControlRisk. Empresas Usuarias del software ControlRisk. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 59 Alcance de la Gestión de Riesgos en ControlRisk. Módulo 3: Implantación de la Gestión de Riesgos en los Procesos y Sistemas de Información Automatizados. Módulo 4: Consolidación de Perfiles de Riesgo de la Organización. Módulo 5: El Registro de Eventos de Riesgo ocurridos (RERO). Módulo 6: Monitoreo / Auto-aseguramiento del Plan de Continuidad del Negocio (BCP). Módulo 7: Auditoría al Sistema de Administración de Riesgos.. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 60 Módulo 3: Implantación de la Gestión de Riesgos en los Procesos y Sistemas de Información Automatizados ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 61 Módulo 3: Gestión de Riesgos por Procesos y Sistemas de Información Que hace? Identificar, analizar, controlar y monitorear los eventos de riesgo Inherentes en: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Los procesos del Modelo de Operación de la Empresa (Mapa de Procesos de Gestión de Calidad). Los procesos de Tecnología de Información de la Empresa ( procesos COBIT, ITIL). En la Infraestructura de TI - Escenarios Claves de TI. Los Sistemas de Información Automatizados (Aplicaciones de Computador ó módulos de ERPs). SARLAFT. Riesgos del Sector Salud. Riesgos de Seguridad de la Información (ISO 27001) ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 62 El ciclo PHVA de la Implantación del Sistema de Administración Integral de Riesgos (SAIR) ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 63 Módulo 3: Implantación del SGR por Procesos y Sistemas 1. Plan de Tratamiento de Riesgos • Implementar Acciones de Tratamiento. • Identificar y documentar Riesgos Inherentes • Hacer seguimiento • Medir Riesgos Inherentes • Emitir recordatorio a Email 2. Análisis Costo/Beneficio de los • Elaborar Mapa de Riesgos Controles • Identificar Controles Establecidos 3. Definir especificaciones de los Base de controles • Diagnóstico sobre Protección Existente Conocimientos de Empresa: SARO 4. Asignar responsabilidades por • Medición del Riesgo después de SARLAFT •Categorías de Riesgo, ejecución y supervisión de Controles MECI •Amenazas, controles. SGSI, •Controles, • Diseño Plan de Tratamiento COBIT, •Objetivos de Control. • Contexto del Estudio de Gestión de Riesgos Acciones de Mejoramiento Diseñar Implementar Hacer Seguimiento Emitir Recordatorios correo electrónico ITIL, SOX •Vulnerabilidades •Activos •Factores de Riesgo • Elaborar y aplicar Guías de Monitoreo / Autoaseguramiento de Controles – Periodicidad Trimestral • Procesar Respuestas • Medir Cumplimiento de Controles y Riesgo Residual • Indicadores de Protección Existente y Riesgo Residual • Análisis de Incumplimientos • Informar resultados de monitoreo ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 64 Fases y Etapas para Implantar el SGR por Proceso o Sistema Por cada Proceso o Sistema Fase 1: Estática o Estructural del SGR: Diseño e Implementación. Bloques P y H del ciclo PHVA. Fase 2: Dinámica u Operativa del SGR: Implantación, monitoreo y Mejoramiento Post-implantación. Bloques V y A del ciclo PHVA ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 65 Etapas para Implantar el SGR GESTIÓN DE RIESGOS / DISEÑO DE CONTROLES POR PROCESOS – FASE 1 1 2 Comprender Contexto Del Proceso / Sistema Actividades, Proveedores, Entradas, Salidas, Clientes, Responsables Caracterización 3 Identificar y Analizar Riesgos Inherentes Evaluar Severidad Exposición a Riesgos Clasificar y Priorizar Riesgos Documentar Cubo de Riesgos Inherentes. 3 Matrices - Cubo de Riesgos Críticos Asociar AmenazasObjetivos de Control 4 Evaluar Protección y Tratamiento de Riesgos Identificar y evaluar Efectividad Controles Diseñar Plan de tratamientos ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 66 Etapas para Implantar el SGR GESTIÓN DE RIESGOS / DISEÑO DE CONTROLES POR PROCESOS – FASE 2 5 Implementar Tratamientos y Análisis C/B Planeación y seguimiento 6 7 Implantar y Asignar responsables de los controles VERIFICAR Monitorear Protección y Riesgo Residual Responsables de Ejecutar y Supervisar Monitoreo / Autoevaluación Mapa de Riesgos Residuales Entrenamiento y concienciación Indicadores de Riesgo ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 67 Etapas para Implantar el SGR GESTIÓN DE RIESGOS / DISEÑO DE CONTROLES POR PROCESOS – FASE 2 7 7 8 ACTUAR- Elaborar Plan Mejoramiento ACTUAR – Implantar Plan de Mejoramiento Actualizar Manual Del SGR Análisis No Conformidades / Debilidades Ajustes a Controles SEGÚN Cambios en el Negocio Acciones Mejora Evaluar Efectividad Acciones Mejoramiento SEGÚN Cambios Leyes/ Entorno ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 68 Módulo 3: Gestión de Riesgos por Procesos y Sistemas de Información Actividades de los Procesos / Escenarios de Riesgo. El software provee listas sugeridas de actividades (escenarios de riesgo) para los procesos de TI y sistemas de información: 1) Para los 34 Procesos de Tecnología de Información (TI) del Modelo COBIT: Actividades según el RACI. 2) Para la Infraestructura de TI: Actividades consideradas por el RACI de COBIT o los modelos que se utilicen en la organización (ITIL, ISO 27001). 3) Para las Aplicaciones de computador: 14 Actividades del ciclo de control de los datos en los sistemas de información. Para procesos del modelo de operación de la empresa (estratégico, misional o de apoyo): Deben ingresarse a la medida de cada proceso. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 69 El Software ControlRisk Está en capacidad de utilizar varios modelos de clases o categorías de riesgo Vigentes. Sistema de Administración de Riesgo Operativo- SARO. Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT. MECI (Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades del Estado Colombiano). Riesgos en el Sector Salud - Res 1740 de 2008 MPS. AUDIRISK. Otros Modelos. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 70 Definición de Universo de Riesgos de la Organización Clases de Eventos de Riesgo Operativo Modelo SARO (CE 041 de 2007, SFC) Clases de Riesgos De LA / FT - Modelo SARLAFT (CE 013 de 2013, SFC) 1. Fraude Interno. 2. Fraude Externo. 3. Fallas en la Atención a los Clientes. 4. Daños a Activos Físicos. 5. Fallas en Relaciones Laborales. 6. Fallas Tecnológicas. 7. Errores en Administración y Ejecución de Procesos. 1. Riesgo Reputacional. 2. Riesgo Legal. 3. Riesgo Operativo. 4. Riesgo de Contagio ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 71 Definición de Universo de Riesgos de la Organización Clases de Riesgo Modelo MECI: 1. Estratégico 2. Operativo 3. Financiero. 4. De cumplimiento. 5. De Tecnología. 6. De Corrupción Clases de Riesgo Modelo AUDIRISK 1. Hurto / Fraude. 2. Sanciones Legales 3. Pérdida de Credibilidad Pública 4. Desventaja Competitiva. 5. Costos Excesivos Pérdida de Ingresos. 7. Daño / Destrucción de Activos 8. Decisiones Erróneas 6. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 72 Modelos de Clases o Categorías de Riesgo Riesgos en el Sector Salud - Res 1740 de 2008 MPS Administración de Riesgos en Salud: 1. De concentración de riesgos y hechos catastróficos. 2 De incrementos inesperados en los índices de Morbilidad y de costos de atención. 3. De cambios permanentes en las condiciones de salud o cambios tecnológicos. 4. De Insuficiencia de reservas técnicas. 5. De comportamiento. Administración de Riesgo Operativo • Riesgo Operativo. • Riesgo Legal y Regulatorio. • Riesgo Reputacional. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 73 Modelos de Clases o Categorías de Riesgo Riesgos Financieros Riesgo de Mercado. Riesgo de Crédito. Riesgo de Liquidez. Riesgo Legal. Riesgo Operativo. Riesgo de Reputación. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 74 PRIORIZAR LOS RIESGOS DE LA ORGANIZACION ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 75 ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 76 Relación entre Clases de Riesgo y Amenazas RIESGO Costo ó Valor de las Pérdidas Originadas por Eventos no deseables denominados Riesgos / Amenazas • Sanciones Legales. • Pérdida de Ingresos. • Costos Excesivos . • Pérdida de Credibilidad Pública. • Desventaja ante la Competencia. • Daño - Destrucción de Activos. • Decisiones Erróneas. • Fraude – Robo. CLASES DE RIESGOS SARO SARLAFT MECI AUDIRISK Agentes Generadores de Amenazas. • Personas, Fallas de los Equipos ( Energía, Aire Acondicionado), Actos mal intencionados, Desastres Naturales o provocados. AMENAZAS DE RIESGO (Eventos asociados a las Clases de Riesgo) Vulnerabilidades – Debilidades de seguridad * Frecuencia (Probabilidad) de Ocurrencia. UNIDAD MINIMA DE ANALISIS * Impacto ( Estimación de las Pérdidas por cada ocurrencia). ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 77 Módulo 3: Gestión de Riesgos por Procesos y Sistemas de Información Identificación y Análisis de Riesgos Inherentes. Prioriza las categorías de riesgo aplicables y de éstas selecciona las 3 ó 4 críticas para el proceso o sistema. Por cada categoría de riesgos crítica, identifica los eventos de riesgos inherentes (amenazas) que podrían presentarse . Mínimo 10 por categoría de riesgo crítica. Para las categorías no críticas, identificar al menos 5 eventos de riesgo. Por cada evento de riesgo (amenaza) se documentan siete (7) elementos del riesgo. • Amenaza. • Activos impactados. • Agentes Generadores. • • • • Vulnerabilidades. Exposición al riesgo. Consecuencias – Riesgo ocurrido Controles existentes. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 78 Priorización de Categorías de Riesgos ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 79 Módulo 3: Gestión de Riesgos por Procesos y Sistemas de Información Medición y priorización de Riesgos Inherentes. Para medir y priorizar la SEVERIDAD de los eventos de riesgo inherente utiliza una escala de cuatro (4) calificaciones: E: A: M: B: Extremo – Color Rojo. Alto, color Naranja. Moderado. Color Amarillo. Bajo, color verde. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 80 Mapa de Riesgos Inherentes- Estándares ISO 31000 y AS/ NZ 4360 (NTC 5254) ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 81 Matriz de Acciones de Respuesta a Riesgos Basada en Estándares AS/NZ 4360 e ISO 31000 PROBABILIDAD 5: Casi Cierto Zona de Riesgo Alta. Mitigar, transferir, distribuir Zona de Riesgo Alta. Mitigar, transferir, distribuir Zona de Riesgo Zona de Riesgo Extremo Extremo. Zona de Riesgo Extremo . Evitar, transferir, mitigar Evitar, Mitigar, tranferir . Evitar, transferir, mitigar 4: Probable Zona de Riesgo Zona de Riesgo Zona de riesgo Alta. Zona de riesgo Alta. Zona de Riesgo Extremo Evitar, Extremo. Moderada. Mitigar Prevenir, transferir Prevenir, transferir . Evitar, transferir, Mitigar, tranferir mitigar 3: Posible Zona de Riesgo Baja. Zona de Riesgo Zona de Riesgo Zona de riesgo Alta. Zona de Riesgo Extremo Aceptar, mitigar el Extremo. Evitar, Moderada. Mitigar Prevenir, transferir . Evitar, transferir, Riesgo Mitigar, tranferir mitigar 2: Poco Zona de Riesgo Baja. Aceptar el Riesgo Probable 1: Raro Zona de Riesgo Baja. Aceptar, mitigar el Riesgo Zona de Riesgo Zona de Riesgo Moderada. Zona de riesgo Alta. Extremo. Evitar, Mitigar Prevenir, transferir Mitigar, tranferir Baja. Zona de Riesgo Baja. Zona de Riesgo Zona de Riesgo Moderada. Zona de riesgo Alta. Zona de riesgo Alta. . . Aceptar Mitigar Prevenir, transferir Prevenir, transferir Aceptar el Riesgo el Riesgo 1: Insignificante 2: Menor 3: Moderado 4: Severo 5: Catastrófico IMPACTO ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 82 Mapa de Riesgos Inherentes – Estándar MECI PORBABILIDAD (Frecuencia) Homologado a Estándares AS/NZ 4360 e ISO 31000 3: Alta 2: Moderada B: baja M: Moderado Bajo (Tolerable) A: Alto M: Moderado E: Extremo (Inaceptable) Alto Bajo (Tolerable) Bajo (Tolerable) M: Moderado 5: Leve 10: Moderado 20: Catastrófico ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 83 Módulo 3: Gestión de Riesgos por Procesos y Sistemas de Información El Cubo de Riesgos. Las evaluaciones (mediciones) del riesgo inherente, protección existente y riesgo residual, se realizan para los 3 componentes del Cubo de Riesgos de cada proceso o sistema: Las Categorías de Riesgo Críticas identificadas para el proceso o sistema sujeto a auditoría. Las actividades ó subprocesos que constituyen o componen el proceso o sistema sujeto a auditoría. Las Áreas Organizacionales (dependencias ) y terceros que intervienen en el manejo del proceso o sistema sujeto a auditoría. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 84 Cubo de Riesgos del Proceso o Sistema de Información Amenazas de Riesgo Fraude Reportes de Actualización Actualización Base de Datos Ingreso de Datos Sistemas Sanciones Legales Recursos Humanos Costos Excesivos Contabilidad Escenarios de Riesgo (Actividades) ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 85 Valoración de Riesgos según Efectividad de los Controles y Tratamientos Establecidos Opción 4 del Ciclo PHVA ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 86 Valoración de Riesgos según Efectividad de los Controles y Tratamientos Establecidos Aplica el enfoque “Proactivo y preventivo de los Controles”, en lugar del enfoque “Reactivo o detrás de los hechos conocidos”. Enfoque Reactivo – A posteriori - Obsoleto Paradigma por Actualizar: Los Controles se establecen para detectar la ocurrencia de Errores e Irregularidades. Los controles se diseñan e implantan después que los EVENTOS DE RIESGO INHERENTES, problemas o desviaciones se han presentado, para evitar su recurrencia. Tiene una connotación sancionatoria y correctiva. Efectividad: MUY BAJA, NULA. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 87 Valoración de Riesgos según Efectividad de los Controles y Tratamientos Establecidos Entregables / Productos de la Valoración. Identificación y Documentación de los Controles Existentes por amenaza. Evaluación de la Efectividad de los Controles Establecidos y del Riesgo Residual, antes de tratamientos. Por Amenazas de Riesgo. Unidad Mínima de Análisis. Por Escenario de Riesgo / Subproceso. Por Dependencia. Por Objetivo de Control. Por Categoría de Riesgo Potencial Crítico. Diseño del Plan de Tratamientos Requeridos. Diseñar Plan de Seguimiento al Plan de Tratamientos. Reportes de Evaluación de la Efectividad y Mapas de Riesgos Residuales, Antes y Después de Tratamientos. Emisión de Correos Electrónicos / Recordatorios . ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 88 Valoración de Riesgos según Efectividad de los Controles y Tratamientos Establecidos Pasos de la Valoración de Riesgos. 1. Identificar los controles existentes por evento de riesgo Inherentes. • • El Software Genera Cuestionario de Controles Aplicables – Best Practices - CSA. Sobre el Cuestionario, el Usuario identifica los Controles Existentes. 2. Evaluar Efectividad de los Controles existentes (eficacia + eficiencia). • • Por Evento, Categorías de Riesgo, Áreas Organizacionales y Objetivos de Control. Elaborar Mapas de Riesgo Residual, después de controles - antes de tratamientos ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 89 Valoración de Riesgos según Efectividad de los Controles y Tratamientos Establecidos CONTROLRISK aplica el enfoque “Proactivo y preventivo de los Controles”, en lugar del enfoque “Reactivo o detrás de los hechos conocidos”. Enfoque Proactivo - Recomendado. Mide la Efectividad (eficacia + eficiencia) de los Controles Establecidos (protección que ofrecen) para reducir los riesgos inherentes a niveles aceptables de riesgo residual 1: Apropiada, ALTA. 2: Mejorable. 3: Insuficiente. 4: Deficiente 5: Muy Deficiente. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 90 Valoración de Riesgos según Efectividad de los Controles y Tratamientos Establecidos Pasos de la Valoración de Riesgos. 3. Identificar Eventos de riesgo que requieren Tratamientos. Con Efectividad 2: Mejorable; 3: Insuficiente; 4: Deficiente y 5: Muy Deficiente 4. Diseñar e implantar tratamientos: Controles para modificar el 5. 6. riesgo de los eventos de riesgo inherentes y elaborar plan de implantación. Seguimiento a implantación de tratamientos. Elaboración y envío correos electrónicos de recordatorio y verificar implantación. Elaborar Mapas de Riesgo Residual. Después de tratamientos. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 91 Valoración de Riesgos según Efectividad de los Controles y Tratamientos Establecidos Para ser “Efectivos” (ofrecer protección apropiada), por cada evento de riesgo inherente los controles deberán satisfacer tres (3) criterios: Para ser Eficaces Aplicar Enfoque de los 3 niveles o anillos de Controles / Seguridad – Al menos 3 controles por evento que hagan SINERGIA. Obligatorio. Alto Grado de Automatización y Discrecionalidad de los Controles. Promedio >= 3.5 Para ser Eficientes. Costo / Beneficio RAZONABLE (Costo Máximo: 10% del valor de los activos protegidos por los controles). ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 92 Enfoque de los Tres Anillos Seguridad o Líneas de Defensa ORGANIZACIÓN INSTALACIONES PERSONAS A1 EVENTOS DE RIESGO INHERENTE (Amenazas) A2 A2 BARRERA PREVENTIVA BARRERA DETECTIVA A3 BARRERA CORRECTIVA DATOS A3 A3 HW - SW FINANCIEROS FEEDBACK ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 93 Control de los Riesgos Los tres (3) Anillos de Controles Seguridad o Líneas de Defensa). (De Los controles actúan sobre los eventos de riesgo inherentes de tres maneras, interdependientes, que hacen SINERGIA: Como control Preventivo. Condicionan los actos de la organización para asegurar que ocurran de manera preestablecida – Son estándares de actuación. Como control Detectivo. Para detectar, registrar e informar la ocurrencia de la amenaza (son alarmas que se disparan cuando se detecta que está presentándose la amenaza). Refuerzan y validan el control preventivo. Hacen pareja con el control preventivo. Como control Correctivo. Obligan a tomar acción correctiva para resolver el problema detectado por los controles detectivos. Hacen pareja con los controles detectivos. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 94 El enfoque de los 3 Anillos de Seguridad ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 95 Grado de Automatización / Discrecionalidad de los Controles Clases de Controles Calificación Automáticos no discrecionales (Clase A). Los 5.0 puntos controles son automatizados y se aplican sin excepciones a todo el universo. Automáticos discrecionales (Clase B). Los controles 4.5 puntos son automáticos y aplican solo a una parte del Universo. Manuales no discrecionales(Clase C). Los controles 4.0 puntos son manuales y se aplican sin excepciones a todo el universo. Manuales discrecionales(Clase D). Los controles son 3.5 puntos manuales y aplican solo a una parte del Universo. Criterio de Aceptación: La calificación promedio de los controles por clase, por cada amenaza, deberá ser mayor que 3.5 ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 96 Diagnóstico de los Controles Establecidos y Tratamiento de Riesgos Eficiencia de los controles por Amenaza: Según el costo / beneficio del conjunto de controles que actúan sobre cada amenaza. Eficiencia Beneficios Alto 3: Moderada 5: Muy Alta 4: Alta Moderado 4: Alta 3: Moderada 2: Baja Bajo 3: Moderada 2: Baja 1: Muy Baja Bajo Moderado Costos RAZONABLE (R ) NO RAZONABLE (NR) Alto Criterio de Aceptación: La calificación promedio de la eficiencia de los controles, por cada amenaza, deberá ser mayor o igual a 4.0 (Razonable) ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 97 Mapa de Riesgos Residuales Riesgo Inherente Matriz de Riesgo Residual, después del Diagnóstico de los Controles Establecidos - MODELO "AUDISIS" 4: Extremo Bajo Moderado. Alto. Extremo Extremo 3: Alto Bajo Moderado. Alto. Alto. Alto. 2: Moderado Bajo Moderado. Moderado. Moderado. Moderado. 1: Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 1: Apropiada 2: Mejorable 3: Insuficiente 4: Deficiente 5: Muy Deficiente Efectividad de los Controles (Protección Existente) ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 98 Evaluación de Efectividad / Protección que ofrecen los Controles, por Amenaza Protección existente (PE) - Método AUDISIS 1: APROPIADA 2: MEJORABLE 4: INSUFICIENTE 4: DEFICIENTE 5: MUY DEFICIENTE Satisfacción de los Criterios de Evaluación Efectividad RI - Antes de Controles RR - Despues Estandar AS/NZ e ISO 31000 de Controles Se satisfacen los 3 anillos de control y por lo menos 4: uno de los otros dos criterios (C/B = Razonable y/o 3: Calificación promedio de los controles superior a 2: 3.5 puntos) 1: Extremo 1: Tolerable Alto 1: Tolerable Moderado 1: Tolerable Bajo (Tolerable) 1: Tolerable 4: Extremo 2: Moderado 3: Alto 2: Moderado 2: Moderado 2: Moderado 1: Bajo (Tolerable) 1: Bajo Únicamente se satisfacen los dos criterios diferentes de los 3 anillos (C/B = Razonable y/o Calificación promedio de los controles superior a 3.5 puntos) 4: Extremo 3: Alto 3: Alto 3: Alto 2: Moderado 2: Moderado 1: Bajo (Tolerable) 1: Tolerable Se satisface únicamente uno de los dos criterios diferentes de los 3 anillos (C/B = Razonable y/o Calificación promedio de los controles superior a 3.5 puntos) 4: Extremo 4: Extremo 3: Alto 3: Alto 2: Moderado 2: Moderado 1: Bajo (Tolerable) 1: Bajo (Tolerable) 4: Extremo 4: Extremo 3: Alto 3: Alto 2: Moderado 2: Moderado 1: Bajo (Tolerable) 1: Bajo (Tolerable) Se satisfacen los 3 anillos de control, únicamente No existen controles ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 99 Diseño e Implantación del Plan de Tratamiento de Riesgos El Tratamiento de los Riesgos se diseña con base en los resultados del Diagnóstico sobre la Protección que ofrecen los controles establecidos, por cada amenaza de riesgo crítica. Se requieren tratamientos para amenazas que tienen Protección Existente (PE) diferente de APROPIADA. 2: Mejorable. 3: Insuficiente. 4 : Deficiente. 5 : Muy deficiente. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 100 Diseño e Implantación del Plan de Tratamiento de Riesgos Para Qué las Acciones de Tratamiento? • • • Para satisfacer los 3 anillos de Seguridad. Para mejorar niveles de automatización y discrecionalidad de los controles. Para ajustar Eficiencia de los Controles (Costo / Beneficio). Planeación de la Implantación. • • • • Asignar responsables de Implantar tratamientos. Asignar Responsables de Supervisar Implantación . Asignar Fechas de Compromiso. Programar Mensajes de Alerta / Recordatorios por Correo Electrónico. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 101 Diseño e Implantación del Plan de Tratamiento de Riesgos Seguimiento del Plan de Tratamiento. • Recordatorios / Alertas por Correo Electrónico. • Reportes periódicos de Seguimiento a Tratamientos Implementados. Por Iniciar. En proceso. Anulados / Aplazados. • Adicionar tratamientos implantados a la base de datos de controles establecidos. • Evaluación de Amenazas después de Tratamientos. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 102 Etapa 6: Asignar Responsables de Ejecutar y Supervisar los Controles Produce Guías de Autocontrol por cada Área Organizacional que interviene en el proceso o sistema. Para Controles Manuales. • • Asigna cargos responsables de Ejecutar los controles. Asigna cargos responsables de Supervisar los controles. Para Controles Automatizados. • • Ejecución: No se asigna cargo responsable - lo hace el sistema. Asigna cargo responsables de Supervisar el controles. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 103 Etapa 7: Monitoreo y Autoaseguramiento de Controles El software produce “Guías de Auto-aseguramiento” para ser respondidas por los responsables de las Áreas Organizaciones y terceros que intervienen en el proceso. Con el procesamiento de las respuestas, el software genera Indicadores de Riesgo, según grado de Cumplimiento de los Controles establecidos. a) Por Amenaza. b) Por Área organizacional o Tercero que intervenga en el proceso. c) Por Categoría de Riesgo y d) Por Actividad del Proceso (escenarios de riesgo). ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 104 Etapa 7: Monitoreo y Autoaseguramiento de Controles Compara Protección Existente y Riesgo Residual después de tratamientos, con resultados del Monitoreo actual. Amenazas Protección Existente % Puntaje Obtenido Protección Existente Riesgo Residual – después de en Monitoreo (PE) Según RR- Según tratamientos (Etapa 4) (Etapa 7) Monitoreo (Etapa 7) Monitoreo Actual (Etapa 7) Amenaza 1 1: Apropiada Mayor del 80 % 1: Apropiado 1: Aceptable Amenaza 2 2: Mejorable Entre 60 y 80% 3: Insuficiente 3: Alto Amenaza 3 1: Apropiada Entre 40 y 60% 3: Insuficiente 3: Alto Amenaza 4 1: Apropiada Entre 20 y 40% 4: Deficiente 4: Extremo Amenaza 5 1: Apropiada Menos del 20% 5: Muy Deficiente 5: Extremo ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 105 Etapa 7: Monitoreo y Autoaseguramiento de Controles Monitoreo Periódico de los Riesgos y los Controles Productos que Genera. • • • • • • • Guías de Monitoreo / Auto-aseguramiento, por dependencias o áreas organizacionales que intervienen en el proceso o sistema objeto del monitoreo. Perfiles de Protección Existente (PE) y Riesgo Residual (RR), después del monitoreo . Amenazas con Riesgo Residual por encima del nivel mínimo aceptable. Estadísticas y reportes de Motivos de Incumplimiento de los Controles Establecidos. Historia de PE y RR en los últimos “n” Monitoreos. Plan de Mejoramiento para superar las “No conformidades” identificadas en el monitoreo. Seguimiento al Plan de Mejoramiento monitoreo anterior. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 106 Etapa 7: Monitoreo y Autoaseguramiento de Controles Histórico de Monitoreos por Proceso ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 107 Etapa 7: Monitoreo y Autoaseguramiento de Controles Plan de Mejoramiento del sistema de Gestión de Riesgos del proceso o sistema. • Diseño del Plan de Mejoramiento por Área Organizacional. Responsables de implantar y supervisar acciones de mejora. Configurar y programar envío de Correos Electrónicos de Alerta / Recordatorios a responsables de implantar acciones de Mejora. • Seguimiento al Plan de Mejoramiento. Envío de recordatorios por correo electrónico. Informe con Resultados del Seguimiento. Acciones de Mejora Pendientes de Implantar. • Archivos Históricos de Planes de Mejora. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 108 Módulo 4: Consolidación de Perfiles de Riesgo de la Organización ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 109 Módulo 4: Consolidación de Perfiles de Riesgo Institucional Medición Riesgo Inherente Implementar SGR Por: •Procesos •Sistemas 1 Perfil Consolidado de Riesgo Inherente • General = Todos los Procesos Por Procesos Por Área Organizacional Por Categoría de Riesgo • Por Tipos de Proceso Por Procesos Por Área Organizacional Por Categoría de Riesgo Medición Protección Existente (PE) y Riesgo Residual (RR) Perfil Consolidado de Protección Existente y Riesgo Residual • General = Todos los Procesos Por Procesos Por Área Organizacional Por Categoría de Riesgo • Por Tipos de Proceso Por Procesos Por Área Organizacional Por Categoría de Riesgo ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 110 Módulo 4: Perfiles de Riesgo Consolidados por Organización Que hace?. Consolidar a nivel de la Empresa: Los perfiles de riesgo inherente de los diferentes tipos procesos de la organización (estratégicos, misionales y de soporte). Los perfiles de riesgo residual y la protección existente de los diferentes procesos de la organización (estratégicos, misionales y de soporte). Presentar información de alto nivel para consulta de los Ejecutivos de la Empresa, sobre la Gestión de Riesgos Operativos en la Organización. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 111 Módulo 4: Perfiles de Riesgo Inherente Consolidados de la Organización Que Produce?. 1. Perfil Consolidado de Riesgo Inherente por Tipos de Procesos. a) Por Tipos de Procesos (Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Supervisión). Reportes y Gráficos con el Perfil Consolidado en la organización. b) Por Tipos de Proceso y Clases de Riesgo (Categorías de Riesgo). Reportes y Gráficos con el Perfil Consolidado en la organización. c) Por Tipos de Proceso y Áreas Organizacionales. Reportes y Gráficos con el Perfil Consolidado en la organización. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 112 Módulo 4: Perfiles de Riesgo Consolidados por Organización Que Produce?. 2. Perfil Consolidado de Residual. Protección Existente y Riesgo a) Por Tipos de Procesos. Reportes y Gráficos con el Perfil Consolidado en todos los procesos de la organización. b) Por Tipos de Proceso y Clases de Riesgo (Categorías de Riesgo). Reportes y Gráficos con el Perfil Consolidado en la organización. c) Por Tipos de Procesos y Áreas Organizacionales. Reportes y Gráficos con el Perfil Consolidado en la organización. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 113 Consolidación del Perfil de Riesgo Inherente a) Por Tipos de Procesos (Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Supervisión) y Proceso. 1) 2) 3) Por cada tipo de proceso y proceso, muestra el Riesgo Inherente Consolidado: Por cada proceso muestra cantidad de amenazas, el valor promedio del riesgo inherente y el significado del riesgo inherente. Perfil de Riesgo Inherente por cada tipo de proceso y proceso: Por cada proceso muestra cantidad de amenazas en niveles de riesgo Inherente Muy Alto, Alto y Aceptable. Indicadores del rango de perdidas estimadas para las amenazas por niveles de riesgo inherente. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 114 Consolidación del Perfil de Riesgo Inherente – Presentada por procesos ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 115 Consolidación del Perfil de Riesgo Inherente b) Por Tipos de Procesos (Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Medición) y Clases de Riesgo. 1) Por cada Tipo de Proceso y Categoría de Riesgo. Por cada categoría de riesgo muestra cantidad de amenazas, el valor promedio del riesgo inherente y el significado del riesgo inherente 2) Perfil de Riesgo Inherente por tipos de proceso y categorías de Riesgo Por cada categoría de Riesgo muestra cantidad de amenazas en niveles de riesgo Inherente Muy Alto, Alto y Aceptable. 3) Indicadores del rango de perdidas estimadas para las amenazas por niveles de riesgo inherente. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 116 Consolidación del Perfil de Riesgo Inherente c) Por Tipos de procesos y Áreas Organizacionales (Dependencias). 1) Consolidado por tipo de procesos y Dependencias. Por cada dependencia muestra cantidad de amenazas, el valor promedio del riesgo inherente y el significado del riesgo inherente. 2) Perfil de Riesgo Inherente Consolidado por tipo de procesos y dependencias: Por cada dependencia muestra cantidad de amenazas en niveles de riesgo Inherente Muy Alto, Alto y Aceptable. 3) Indicadores del rango de pérdidas estimadas para las amenazas por niveles de riesgo inherente. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 117 Módulo 4: Consolidación de Perfiles de Riesgo de la Organización – Perfil de Riesgo Residual Que Produce?. 2. Perfil Consolidado de Protección Existente y Riesgo Residual por Tipos de Procesos. a) Por Tipos de procesos y Procesos. Reportes y Gráficos con el Perfil Consolidado en la organización. b) Por Tipos de Proceso y Clases de Riesgo (Categorías de Riesgo). Reportes y Gráficos con el Perfil Consolidado en la organización. c) Por Tipos de Procesos y Áreas Organizacionales. Reportes y Gráficos con el Perfil Consolidado en la organización. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 118 Consolidación del Perfil de Riesgo Residual ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 119 Módulo 4: Consolidación de Perfiles de Riesgo de la Organización – Perfil de Riesgo Residual a) Perfil Consolidado de Protección Existente y Riesgo Residual por Tipos de Proceso y Procesos. 1) Por tipos de proceso y procesos. Por cada proceso muestra: Cantidad de Amenazas, protección existente consolidada y riesgo residual consolidado. 2) Perfiles Por tipos de proceso y procesos: Por cada proceso muestra cantidad de amenazas en niveles de riesgo residual Muy Alto, Alto y Aceptable y su correspondiente Protección Existente. 3) Indicadores del rango de pérdidas estimadas para las amenazas por niveles de riesgo residual. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 120 Consolidación del Perfil de Riesgo Residual – Presentada por Procesos ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 121 Consolidación del Perfil de Riesgo Residual –Por Tipos de Proceso y Categorías de Riesgo b) Perfil Consolidado de Protección Existente y Riesgo Residual por Tipos de Proceso y Clases de Riesgo 1) 2) 3) 4) Por Tipos de Proceso y Categorías de Riesgo: Por cada categoría de riesgo muestra cantidad de amenazas, el valor promedio de protección existente y promedio de riesgo residual. Perfil de Riesgo Residual Consolidado por tipos de proceso y categorías de Riesgo Por cada categoría de Riesgo muestra cantidad de amenazas en niveles de riesgo Residual Muy Alto, Alto y Aceptable. Indicadores del rango de perdidas estimadas para las amenazas por niveles de riesgo residual. Consolidado de Protección Existente y Riesgo Residual, por Clase de Riesgo y Procesos. Por cada clase de riesgo muestra la PE y el RR de los procesos en los cuales se presenta la clase de riesgo. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 122 Consolidación del Perfil de Riesgo Residual – por Tipos de Proceso y Áreas c) Perfil Consolidado de Protección Existente y Riesgo Residual por Tipos de Proceso y Clases de Riesgo 1) 2) 3) 4) 5) Consolidado de PE y RR por Dependencias. Por cada dependencia muestra: Cantidad de Amenazas, protección existente consolidada y riesgo residual consolidado. Perfil de Riesgo Residual Consolidado por dependencias: Por cada dependencia muestra cantidad de amenazas en niveles de riesgo residual Muy Alto, Alto y Aceptable. Indicadores del rango de perdidas estimadas para las amenazas por niveles de riesgo residual. Consolidado de PE y RR por dependencias y procesos. El software muestra la cantidad de amenazas, PE y RR por cada proceso en el que interviene la dependencia. Consolidado de PE y RR por dependencias y clases de riesgo. El software muestra la cantidad de amenazas, PE y RR por cada clase de riesgo que se presenta en la dependencia. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 123 Módulo 5: Implantación y Mantenimiento del Registro de Eventos de Riesgo Ocurridos - RERO ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 124 Modulo 5: Registro de Eventos de Riesgo Ocurridos (RERO) Qué hace?. • Crear y mantener una base de datos con el registro histórico y actualizado de los Eventos de Riesgo Ocurridos en la Organización. • Generar reportes de eventos de riesgo operativo ocurridos en la organización, por diferentes conceptos. • Presentar información de alto nivel para consulta y soporte de la decisiones de los Ejecutivos de la Empresa, sobre los Eventos de Riesgo Ocurridos. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 125 Módulo 5: Registro de Eventos de Riesgo Ocurridos (RERO) ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 126 Modulo 5: Registro de Eventos de Riesgo Ocurridos (RERO) Qué Produce?. Base de Datos Poblada con eventos de pérdida Ocurridos en la Organización. Generación gerenciales. de Reportes: detallados ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles y 127 Módulo 5: Registro de Eventos de Riesgo Ocurridos (RERO) ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 128 Módulo 6: Monitoreo del Plan de Continuidad del Negocio (BCP) ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 129 Módulo 6. Monitoreo / Auto-aseguramiento del BCP Qué es el Plan de Continuidad del Negocio (BCP)?. Conjunto detallado de acciones que describen los procedimientos, los sistemas y los recursos necesarios para retornar y continuar la operación, en caso de interrupción (Circular 049 de 2006, SFC). Numeral 2.8 Circular externa 049 de Superintendencia Financiera de Colombia. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 2006, 130 Módulo 6 Monitoreo / Auto-aseguramiento del BCP Qué hace?. Verifica el estado de preparación de las áreas organizacionales para operar en caso de interrupciones. Mide el % de cumplimiento de los procedimientos del BCP. Generación Indicadores de Cumplimiento / preparación. Genera Reportes del Monitoreo. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 131 Proceso de Gestión de Continuidad del Negocio (BCP) ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 132 Proceso de Gestión de Continuidad del Negocio (BCP) Monitoreo / Auto-aseguramiento del BCP ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 133 Proceso de Gestión de Continuidad del Negocio (BCP) Monitoreo / Auto-aseguramiento del BCP ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 134 Proceso de Gestión de Continuidad del Negocio (BCP) ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 135 Módulo 7: Auditoría al Sistema de Gestión de Riesgos de la Organización ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 136 Módulo 7: Auditoría al Sistema de Administración de Riesgos Que hace ?. Habilitar a los auditores para verificar el cumplimiento y eficacia de los controles establecidos en la administración integral de Riesgos de cada proceso, utilizando procedimientos similares a los que se emplean en la etapa de monitoreo de la protección existente y el riesgo residual (Etapa 7, módulo 1). ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 137 Módulo 7: Auditoría al Sistema de Administración de Riesgos ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 138 Módulo 7: Auditoría al Sistema de Administración Integral de Riesgos Qué Produce?. Por cada proceso auditado: Guías para verificar: a) cumplimiento de los controles y b) normas y procedimientos por áreas organizacionales. Gráficos y Reportes con los resultados de la evaluación de la Auditoria en cada una de las áreas organizacionales que intervienen en el proceso. Recomendaciones de la Auditoría. Planeación y ejecución del seguimiento a las recomendaciones de la auditoría. Papeles de trabajo electrónicos. Informe de la Auditoría. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 139 Beneficios de Utilizar CONTROLRISK ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 140 Beneficios Corporativos ControlRisk establece un “Marco de trabajo” (Framework) para la Administración Integral de Riesgos Empresariales y el diseño de los controles internos de la organización, alineado con estándares y “Best Practices” universales de seguridad y control interno: COSO ERM. ISO 31000. ISO 27002, ISO 27001. ISO 20000. COBIT. ITIL. MECI. ISO 9001. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 141 Beneficios Corporativos ControlRisk: Mejora y facilita el ejercicio del Gobierno Corporativo. Ayuda a implantar la cultura de Medición de la Exposición a riesgos potenciales, de la protección existente y del riesgo residual. Automatiza y estandariza el diseño, implementación y documentación de controles y procedimientos de administración de riesgos. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 142 Beneficios para Propietarios de los Procesos (las áreas que manejan las Operaciones) ControlRisk: Es una fuente permanente de aprendizaje organizacional sobre prevención de riesgos, controles y seguridad, en todas las áreas de la empresa que intervienen en el manejo de los procesos de negocio y de tecnología de información. Incrementa las características de seguridad, calidad y confiabilidad de los procesos de negocio y de sistemas de información. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 143 Beneficios para el Departamento de Auditoría ControlRisk: Facilita y hace más eficiente el trabajo de la auditoría: Se apoya en los resultados de la implantación de Sistemas de Gestión de Riesgos. Incrementa la productividad, eficiencia y valor agregado del trabajo de la auditoría. Reduce los costos de la auditoría a procesos y sistemas estudiados con ControlRisk. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 144 Usuarios de ControlRisk en Colombia y el Exterior En Colombia. Sector Industrial. • Lafayette. • Oleoducto Central de Colombia - OCENSA. • AVESCO (Grupo Kokorico). Cajas de Compensación Familiar. • Comfenalco Tolima. • COMFIAR: Caja de Compensación Familiar de Arauca. • COMFAGUAJIRA: Caja de Compensación Familiar de la Guajira. • Compensar. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 145 Usuarios de CONTROLRISK en Colombia y el Exterior En Colombia. Sector Financiero. • • • • • • Cooperativa de Ahorro y Crédito – Progresa. Crediservir – Cooperativa de Ahorro y Crédito – Ocaña. Acciones y Valores – Comisionista de Bolsa. Cooperativa Financiera CONFIAR. Banco Popular. Computec S.A. Entidades de Sector Público. • • • • • Contraloría General de la Republica de Colombia. Empresa Electrificadora de Santander – ESSA. Centrales Eléctricas de Nariño. Comisión Nacional de TV. Oleoducto Central de Colombia. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 146 Usuarios de CONTROLRISK en Colombia y el Exterior En Colombia. Entidades de Sector Público. • Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. • Oleoducto Central de Colombia. Sector Educativo. • Universidad Central de Bogotá. • Universidad Militar Nueva Granada. • Universidad la Gran Colombia. • Universidad Autónoma de Colombia. • Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. • Universidad Santo Tomás - Bucaramanga. • Universidad Católica de Colombia. • Universidad Santo Tomás – Bucaramanga. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 147 Usuarios de CONTROLRISK en Colombia y el Exterior En el Exterior. • • • • • • Universidad UPEU Perú. Contraloría General del Perú. Banco Centroamericano de Integración Económica - BCIE- Honduras. Banco Central de la República Dominicana. Cervecería Costa Rica. Banco Central del Ecuador. ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 148 Gracias por su atención. Hasta Pronto ! Para conocer el software ingrese a www.softwareaudisis.com ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles 149