HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ÍNDICE 1.- PRESENTACIÓN I. GENERALIDADES 1.1 Visión 1.2 Misión 1.3 Denominación, Naturaleza y Fines II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 2.1. Análisis de la Demanda de Salud 2.1.1 Características de la Población: 2.1.2 Demanda de Atenciones, atendidos, por tipo de atención 2.2. Análisis de la Oferta de Salud del HEJCU 2.2.1 Recursos en Salud: Recursos Humanos Recursos Financieros Equipamiento Infraestructura Cartera de Servicios Ofrecidos 2.2.2 Gestión de los Servicios de Salud Servicios Ofrecidos 2.3. Identificación y Priorización de Problemas III. Problemas de Demanda Problemas de Oferta Priorización en el año fiscal Indicadores de producción, rendimiento y hospitalarios OBJETIVOS GENERALES DEL POA 2014 Objetivos Generales de HEJCU Objetivos Específicos de HEJCU IV. ANEXOS Matriz n° 1 Matriz de ajuste a los objetivos generales institucionales del pliego minsa para el planeamiento operativo año 2014. Matriz n° 2 Matriz de instrumentación de los objetivos generales de la dependencia año 2014. Matriz n° 3 a Matriz de planificación de productos/acciones operativas y actividades – 2014. Matriz n° 3.1 Matriz de trabajo acciones operativas y tareas 2014. Matriz n° 4 Matriz de planificación de productos, acciones operativas y actividades 2014. Matriz n° 5 i Programación de los proyectos de inversión anual 2014. Matriz n° 6 Matriz cuadro de desagregación de tareas (diagrama de gantt) por proyecto de inversión pública 2014 [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 1 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PRESENTACIÓN El Plan Operativo Anual 2014 se ha realizado en base a la evaluación semestral haciendo el diagnóstico con información que ha sido proporcionada por los diferentes departamentos y oficinas que conforman la organización del Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”. En el proceso de implementar y cumplir el Plan Operativo Anual, articulado con el Plan Estratégico Institucional, se realiza acciones de evaluación de corto plazo, a fin de garantizar que la gestión sea eficiente y eficaz; con el propósito de contribuir a mejorar la calidad y oportunidad de los servicios de salud que se prestan a la población. Siendo el compromiso del Hospital, con la población, el recuperar la salud del paciente en situación de emergencia y urgencia, para lograrlo es necesario que se brinde una atención especializada inmediata, garantizándole una cobertura de atención integral, médica y quirúrgica, dentro y fuera del hospital; y apoyar a las emergencias en casos de desastres a nivel nacional en coordinación con las instancias superiores pertinentes. La necesidad de mejorar y modernizar los servicios del Hospital, lleva como compromiso, el mantener como perspectiva una continua mejora de la calidad de la atención y la satisfacción de las necesidades y demandas de los pacientes que acuden al Hospital, con fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos en el POA 2014. El Plan Operativo Anual 2014 ha sido elaborado en el marco de la Directiva Administrativa Nº 192-MINSA/OGPP-V.02 “Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo, Presupuestal y de Inversiones del Año 2013 del Pliego 011 – Ministerio de Salud”, aprobada con Resolución Ministerial Nº 264-2013/MINSA. Equipo de Planeamiento y Organización Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 2 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MINISTERIO DE SALUD DIRECCIÓN DE SALUD V LIMA CIUDAD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSÉ CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 Dr. MANUEL AURELIO VILCHEZ ZALDIVAR Director General Dr. LUIS ENRIQUE AREVALO HERNANDEZ Sub -Director General Dr. OSCAR RUBEN BECERRA GARCIA Director de la Oficina Ejecutiva de Administración EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 Dr. JACKSON HERNANDO DELGADO CACERES Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Sr. José Luis Ochoa Bernal Responsable de Planeamiento y Organización Sr. José Ernesto Mendoza Vera Responsable de Presupuesto y Costos Sr. Cesar Tapia Gil Responsable de Inversiones Srta. Lourdes Alcántara Fernández Secretaria [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 3 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO I. GENERALIDADES El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa” es una Institución Especializada de Nivel III-1, ubicado en la Av. Roosevelt (Ex Rep. Panamá) Nº 6355 - 6357, Urbanización San Antonio, Distrito de Miraflores, que atiende a la población en situación de emergencia y urgencia médica y quirúrgica, intra y extra hospitalaria, con eficiencia, calidad y calidez, enmarcados dentro de las políticas del sector y avizorando convertirse en un futuro, en líder, modelo y centro de referencia nacional en atención oportuna y altamente especializada. 1.1 Visión Ser líder del sistema de atención de emergencias y urgencias a nivel nacional, promoviendo la docencia e investigación, empleando tecnología de punta, innovadora y comprometida. Visión Del Plan Nacional Concertado de Salud 2007 – 2020. “Salud para todas y todos” En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física, mental y social, como consecuencia de una óptima respuesta del Estado, basada en los principios de universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad, y de una activa participación ciudadana. Con el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local y la Sociedad Civil que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien común. Así mismo, las instituciones el Sector Salud se articularán para lograr un sistema de salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y accesibles, que garantiza un plan universal de prestaciones integrales de salud a través del aseguramiento universal y un sistema de protección social. Visión del Ministerio de Salud Un Perú al año 2016, donde sus habitantes puedan gozar de mejores condiciones de salud física, mental y social y en caso de enfermedad o invalidez tener acceso pleno a una adecuada atención y tratamiento. Enfatizando la inclusión social, el desarrollo humano, la protección social y una mejor alimentación a lo largo del ciclo de vida. Visión de la Jurisdicción DISA V Lima Ciudad: Al 2016, la jurisdicción de la Dirección de Salud V Lima Ciudad, opera en un marco descentralizado como gobierno regional en salud para lograr los objetivos de la política sectorial del país, con mayor eficiencia en los procesos y servicios de los diferentes subsistemas de salud, entregando a la población servicios de mayor calidad y equidad que despliegan estrategias sanitarias en las que prevalecen la promoción y prevención en salud. De esta manera se ha contribuido a mejores condiciones de salud física, mental y social de la población, se ha reducido la brecha en el acceso de los servicios de salud, [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 4 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO se ha organizado la participación y vigilancia ciudadana en salud y se ha fortalecido el ejercicio del derecho a la salud en Lima Metropolitana. 1.2 Misión Contribuir a mejorar la salud de la población atendiéndola en situaciones de emergencia y urgencia en forma oportuna, con equidad, calidad, calidez, eficiencia, eficacia y desarrollando la Docencia en Salud. 1.3 Denominación, Naturaleza y Fines El Hospital posee cualidades propias, que hacen posible su identificación de acuerdo a lo siguiente: Denominación El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”, es un establecimiento de salud con 33 años de experiencia y de aprendizaje continuo, convirtiéndonos en un Hospital Altamente Especializado en el tratamiento de las emergencias médico quirúrgicas. Es un Hospital el tercer nivel de atención, Categoría III–1, especializado en emergencias y urgencias. Naturaleza El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, es un órgano desconcentrado, que depende jerárquicamente de la Dirección de Salud V - Lima Ciudad y funcionalmente del Ministerio de Salud, dirigido exclusivamente a la atención oportuna y especializada de las emergencias y urgencias médicos quirúrgicos que ocurren dentro y fuera del hospital. Fines Los fines y objetivos funcionales del hospital, están determinados de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones Institucional aprobado y son los siguientes: Brindar atención especializada e integral, para recuperar la salud del paciente, en situaciones de emergencias y urgencias, médica y quirúrgicas, dentro y fuera del ámbito hospitalario. Garantizar la cobertura de atención médica quirúrgica de emergencia y urgencia en forma oportuna y eficaz a la población demandante de Lima Metropolitana. Apoyar la atención de emergencias y desastres a nivel nacional si la situación así lo amerita, en coordinación con las instancias pertinentes. Apoyar la docencia universitaria en la formación y especialización de Recursos Humanos en mérito a los convenios con las universidades e instituciones educativas para la salud. Administrar los recursos, humanos, materiales, económicos y financieros para lograr la misión y objetivos en cumplimiento a las normas vigentes. Organización Administrativa: La organización del Hospital está conformado por una Dirección General, un Órgano de Control Institucional, 02 Oficinas Ejecutivas (Administración y Planeamiento y Presupuesto), 05 Oficinas de Asesoría, 08 Oficinas de Apoyo, 11 Departamentos asistenciales y 07 servicios. [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 5 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Así mismo, para nuestra Institución son muy importantes los valores que enmarcan el trabajo de la Institución, los cuales son: VALORES: Ética: Nuestro trabajo se basa en los principios que en la actualidad hacen las veces de leyes morales de la Ética Médica y que fueron propuestos, con carácter general, por el filósofo David Ross: autonomía, beneficencia – no maleficencia y justicia. Equidad: garantizamos la oportunidad justa de acceder a nuestros servicios de atención de acuerdo a una distribución de recursos en función de las necesidades de la población. Calidad en el servicio: alcanzada en la totalidad de nuestras funciones, características y comportamientos que son capaces de satisfacer las necesidades de los usuarios. Personal innovador: contamos con personal con aptitud proactiva ante el cambio para la mejora en forma continua. Trabajo en equipo con apoyo mutuo y solidario: para enfrentar los problemas, y con personal caracterizado por compartir el conocimiento y experiencia donde se rompen las divisiones jerárquicas funcionales aumentando la confianza ante los retos. [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 6 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Calidez, respeto y amabilidad a los usuarios de los servicios. Eficiencia: donde mostramos la capacidad de alcanzar los objetivos institucionales utilizando adecuadamente los recursos asignados. Eficacia en la atención: donde mostramos la capacidad de solucionar el problema de salud que pone en riesgo la salud del paciente. II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL Ubicación geográfica: El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa” está ubicado en la Av. Roosevelt N° 6355 – 6357 Urbanización San Antonio, Distrito de Miraflores Provincia de Lima y Departamento de Lima. Jurisdicción de Referencia: El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”, desde el punto de vista administrativo es dependiente de la Dirección de Salud V - Lima Ciudad la cual tiene una población asignada estimada de 3´927,196 habitantes en 22 distritos. Cabe señalar que el Hospital no cuenta con población asignada. El Plan Operativo Anual 2014 del Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”, se elaboró con la información proporcionada de los Órganos y Unidades Orgánicas, como resultado de las reuniones de trabajo y coordinación realizadas, en la que se traduce un interés por la optimización y la mejora efectiva de la calidad de servicio brindado a los usuarios. Superficie territorial y límites: El distrito donde se ubica el HEJCU, limita por el Norte con el Distrito de San Isidro y el Distrito de Surquillo, por el sur con el Distrito de Barranco, por el este con el Distrito de Santiago de Surco y el Distrito de Surquillo, por el oeste con el litoral marítimo, conforme se puede apreciar en el siguiente mapa: [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 7 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO El grafico muestra la ubicación del Hospital en el distrito de Miraflores. La población que atiende el HEJCU, proviene de los distritos de Surco, Barranco, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, en razón de su cercanía y en menor proporción de los distritos de Surquillo, Miraflores, San Isidro, San Borja, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, del Callao y referidos de otros puntos del país. Además por sus características de ser Hospital de Emergencias la población demandante puede ser transeúnte de la DISA y no necesariamente de la zona (no cuenta con población asignada). El distrito de Miraflores es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima. Se halla ubicado a orillas del mar en la parte Sur de Lima a unos 8.5 Kilómetros de la Plaza de Armas y a 79 metros sobre el nivel de mar. Demografía En el gráfico se aprecia el plano del distrito, el cual imita al Norte con el distrito de San Isidro, al Este con el distrito de Surquillo y el distrito de Santiago de Surco, al Sur con el distrito de Barranco y al oeste con el Océano Pacífico. Se encuentra dentro del cono urbano de la ciudad de Lima, con una extensión de 9,62 kilómetros cuadrados y cuenta con 14 zonas. [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 8 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Población de Miraflores Población de Mujeres Población de Hombres Esperanza de Vida Tasa de Alfabetismo Tasa de Analfabetismo Tasa de Natalidad (En Miraflores, nacen cerca de 64 personas por cada mil habitantes) Tasa de Mortalidad (En Miraflores, mueren cerca de 1 persona por cada mil habitantes) Edad Promedio de las Mujeres Edad Promedio de los Hombres Edad Promedio de la Población Número de Hogares en la Vivienda Hogares con algún miembro de la familia con discapacidad Promedio de Habitantes por Vivienda Ingreso Familiar Percapita Mensual (Nuevos Soles) Indice de Desarrollo Humano (Según lugar a nivel de 1832 distritos del país) Población Económicamente Activa (PEA) Población en Condición de Pobreza (En cuanto a los menos pobres ocupa el 3er Lugar después de San Isidro y la Punta de los 1832 Distritos que tiene el País) Población no Pobre 85,065 47,242 37,823 76.5 99.71% 0.29% 64 1 41 39 40 28,116 4,039 3 953.4 0.7574 43,557 1.80% 98.20% Fuente: Censo Nacional 2007 - INEI - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Perú 2007, Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2007 [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 9 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DISA V- LC : POBLACIÓN ESTIMADA POR CICLO DE VIDA Y DISTRITO DE RESIDENCIA 2013 MAPA JURISDICCIONAL DISA V LIMA CIUDAD 2013 PIRAMIDE POBLACIONAL POR EDAD y SEXO - DISA V LIMA CIUDAD. AÑO 2012* [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 10 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DISA V LC. : Tendencia Poblacional, 2002 - 2012 2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE SALUD POBLACIÓN QUE ACUDE AL HEJCU. Población (2007) CENSO NACIONAL 2007 Total Hombres Mujeres % de pob ≥15 años Tasa de analfabetismo ≥15 años Densidad poblacional (Hab/Km2) SALUD Población con seguro de salud Total de viviendas Con agua Con electricidad Con desagüe % de hogares sin agua, electricidad, ni desagüe % de hogares con 1 o + artefactos eléctricos PEA > 6 años Hombres Mujeres Tasa de actividad económica de la PEA>15ª Surco Surquillo Chorrillos Miraflores Barranco 289597 134288 155309 69.9 1.8 89283 42016 47267 69.5 2.2 286977 140116 164201 68.6 4.1 85065 37823 47242 70.6 1.4 362643 178331 184312 68.4 4.8 33703 15790 21787 76.59 1.7 7241.7 28654.3 6935 9648.1 15309.8 13790.4 67.66% 55.50% 45.60% 72% 37.40% 59.30% Servicios básicos de vivienda 81711 25321 66048 65462 23010 49024 74760 23563 60571 65689 20398 46178 0.3 96.1 132591 70780 61811 32403 24097 27913 24150 72189 8053 65351 58416 10435 7368 9377 8186 1.6 0.1 6.5 0.3 96 92.3 Trabajo y empleo 41589 125783 22.786 74758 18803 51027 97.4 91% 96.4 42310 21304 21001 157868 94127 63741 15530 8530 7000 57.1 59.3 57.3 0.6 60.3 0.6 61.5 0.1 68.8 0.2 58 59 59.2 % de la PEA ocupada > 15 años Agricultura 0.7 0.3 0.8 Asalariados 63 66.1 65.6 Fuente INEI - Censo Nacional 2007. [Plan Operativo Anual 2014] SJ Miraflores Página N° 11 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO La población demandante que acude en busca de atención de emergencias y urgencias es de 1,168,482 de los cuales 548,364 son hombres y 620,118 son mujeres. El 2.67% de la población que acude al Hospital son analfabetos. 2.1.1 Características de la Población: Descripción características sociodemográficas de principales poblaciones de referencia. El distrito de San Juan de Miraflores tiene el mayor número de habitantes con 362,643, según datos INEI del año 2007, le sigue en segundo lugar Surco con 289,597 habitantes y en tercer lugar el distrito de Chorrillos con 286.977 habitantes. El porcentaje de población igual o mayor a 15 años oscila entre 68.4% (San Juan de Miraflores) y el 70.6% (Miraflores), lo que indica que San Juan de Miraflores tiene una población más joven, que representa el 33% de su población y Miraflores tiene solo un 18.55% de su población menor a 15 años. La mayor tasa de analfabetismo en la población igual o mayor a 15 años, la tiene San Juan de Miraflores con 4.8, seguido de Chorrillos con 4.1 y la menor tasa la tiene Miraflores con 1.4.El Distrito de San Juan de Miraflores es el que presenta mayor número de viviendas que carecen de agua, luz y desagüe con una tasa de 6.5% y el que se encuentra con mayores servicios básicos es Miraflores con una tasa de 0.1% de viviendas sin servicios básicos de vivienda. 2.1.2 Demanda de Atenciones, Atendidos, por Tipo de Atención EGRESOS HOSPITALARIOS AÑO: 2012 Los egresos hospitalarios en el HEJCU, durante los últimos diez años mantienen tendencia hacia el incremento. Durante el año 2012, se presentaron un total de 3,517 egresos hospitalarios, de los cuales más de la mitad fueron pacientes de sexo femenino, a diferencia del año 2011 en el que el 46.7% (1,617) de los egresos pertenecieron a este género. Gráfico N° 01 Fuente: Elaboración propia. Basado en el reportes estadísticos 2003- 2012. [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 12 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Gráfico N° 02 N° DE EGRESOS HOSPITALARIOS AÑO 2012 MASCULIN O 1,738 (49%) FEMENINO 1,779 (51%) Fuente: Elaboración propia. Basado en el reporte estadístico 2012. Gráfico N° 03 EGRESOS HOSPITALARIOS POR GRUPO ETARIO. HEJCU, 2009-2013 DE 65 A MÁS 755 (21.47%) 45 A 64 AÑOS 857 (24.37%) 0-5 AÑOS 1 (0.03%) 15 A 19 AÑOS 307 (8.73%) 6 A 14 AÑOS 14 ( 0.4%) 20 A 44 AÑOS 1583 (45.01%) Fuente: Elaboración propia. Basado en el reporte estadístico 2012. Tabla N° 04 EGRESOS HOSPITALARIOS Y ETAPAS DE VIDA. HEJCU 2009-2012 0-5 AÑOS 6 A 14 AÑOS 15 A 19 AÑOS 20 A 44 AÑOS 45 A 64 AÑOS DE 65 A MÁS TOTAL Año 2009 4 26 272 1462 846 649 3259 Año 2010 8 19 288 1514 895 807 3531 Año 2011 0 13 296 1538 836 767 3450 Año 2012 1 14 307 1583 857 755 3517 PROMEDIO 3 18 291 1524 859 745 3439 Fuente: Elaboración propia. Basado en el reporte estadístico 2009-2012. Durante el año 2012, los egresos hospitalarios se concentraron en el grupo etario de 20 a 44 años. Aunque el HEJCU cuenta con un servicio de pediatría, no dispone de un área de hospitalización pediátrica, por lo cual estos pacientes son referidos a otras instituciones. Cabe resaltar que las atenciones pediátricas ambulatorias representaron el 14% de todas las atenciones ambulatorias durante el 2012. [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 13 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO La procedencia de los estos pacientes no tuvo variación significativa en comparación con el año 2011, manteniéndose los diez primeros lugares de procedencia en los distritos ubicados al sur de Lima. Grafico N° 05 Egresos Hospitalarios y Distritos Procedencia - 2012 Fuente: Elaboración propia. Basado en Reporte Estadístico 2012. Tabla N° 06 [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 14 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Grafico N° 07 Entre los diagnósticos más frecuentes, la apendicitis aguda ocupa el primer lugar durante la última década. En general, el cuadro de morbilidad mantiene entre las diez causas más frecuentes a la colelitiasis, colecistitis, daños como consecuencia de traumatismos, neumonía, pancreatitis, hernia inguinal, efectos de sustancias toxicas, celulitis y aborto, con ligeras variaciones durante la última década. TABLA N° 08 [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 15 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Gráfico N° 09 Sin embargo, llama la atención el comportamiento de dos de estos eventos. La pancreatitis aguda, ha pasado a ocupar los primeros lugares dentro de los diagnósticos más frecuentes de hospitalización. TABLA N° 10 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 N° DE CASOS EN EL AÑO PORCENTAJE RESPECTO AL CUADRO ANUAL DE EGRESOS HOSPITALARIOS 66 106 67 < 60 80 96 75 113 105 147 2.4% 3.3% 2% < 1% 2.5% 3.1% 2.3% 3.2% 3% 4.2% Fuente: Elaboración propia. Basado en reportes estadísticos 2003-2012. En los estudios realizados en el país, la primera causa de pancreatitis aguda sigue siendo la de origen biliar. Durante los últimos años, esta patología ha mantenido tendencia al incremento, al igual que los casos de litiasis de conducto y vesícula biliar. GRÁFICO N° 11 [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 16 de 117 MINISTERIO DE SALUD PERÚ HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO TABLA N° 11 N° de Casos \ Año Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 COLELITIAS IS 87 151 142 238 181 164 152 106 162 188 PANCREATI TIS AGUDA 66 106 67 <60 80 96 75 113 105 147 Fuente: Elaboración propia. Basado en reportes estadísticos 2003-2012. El segundo punto es el de los abortos espontáneos o de los abortos incompletos. Para el año 2012, vuelven a aparecer en el cuadro de diagnósticos más frecuentes, aunque sin tendencia al incremento. Por otro lado, la mayor demanda de atenciones estuvo centrada en los servicios del departamento de cirugía, guardando relación con los diagnósticos de morbilidad presentados y manteniendo la tendencia durante la última década a predominio de los servicios de medicina. Tabla N° 12 ATENCIONES EN EGRESOS HOSPITALARIOS POR SERVICIOS, SEGÚN SEXO Y EDAD – AÑO 2012 ATENCIONES REGGISTRADAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS POR SERVICIOS AÑO 2012 [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 17 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ATENCIONES REGISTRADAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS POR SERVICIOS AÑO 2012 MORTALIDAD En cuanto a las causas de muerte hospitalaria, entre las primeras causas de mortalidad se encuentran los diagnósticos de septicemia y neumonía, coincidiendo con lo reportado en otros hospitales del tercer nivel de atención. El resto de causas de muerte, difieren en cuanto a la frecuencia de presentación con respecto a otros nosocomios del tercer nivel de atención. CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL EN EL HEJCU, 2012 N° CASOS PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO SEPTICEMIA, N.E. NEUMONIA, N.E. TRAUMATISMO INTRACRANEAL HEMORRAGIA INTRACRANEAL INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, N.E. HEMOPERITONEO OTRAS ENF. PULMONARES INTERSTICIALES CON FIBROSIS TRANSTORNO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, N.E. OTRA CIRROSIS DEL HIGADO Y LAS N.E. INFARTO DE MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION COMA, N.E. 28 23.3% 23.3% 15 12.5% 35.8% 9 7.5% 43.3% 6 5.0% 48.3% 3 2.5% 50.8% 3 2.5% 53.3% 2 1.7% 55.0% 2 1.7% 56.7% 2 1.7% 58.3% 2 1.7% 60.0% 2 2 1.7% 1.7% 61.7% 63.3% TUMOR MALIGNO DE CEREBRO, EXCEPTO LOBULOS Y VENTRICULOS 2 1.7% 65.0% OTRAS CAUSAS 42 35% 100% 120 100% DIAGNOSTICO TOTAL Fuente: Elaboración propia. Basado en reporte estadístico 2012. [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 18 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MEDICINA CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA, SEGÚN GRUPO ETAREO, DPTO DE MEDICINA AÑO – 2012 CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA DPTO DE MEDICINA - 2012 CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA, SEGÚN GRUPO ETAREO DEPARTAMENTO DE MEDICINA AÑO – 2012 [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 19 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO CIRUGIA CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA, SEGÚN GRUPO ETAREO DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA AÑO – 2012 CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA, SEGÚN GRUPO ETAREO DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA AÑO – 2012 [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 20 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA, SEGÚN GRUPO ETAREO DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA AÑO – 2012 TRAUMATOLOGIA CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA, SEGÚN GRUPO ETAREO DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGÍA AÑO – 2012 [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 21 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO NEUROCIRUGIA CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA, SEGÚN GRUPO ETAREO DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA AÑO – 2012 CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA, SEGÚN GRUPO ETAREO DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA AÑO – 2012 [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 22 de 117 MINISTERIO DE SALUD PERÚ HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA, SEGÚN GRUPO ETAREO DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA AÑO – 2012 Gráfico N°01 Gráfico Nº 01. Hasta la Semana Epidemiológica 52 del presente año, se ha notificado el total de 34 575 casos de EDAS, los cuales se encuentran por debajo del promedio de los últimos 5 años (41,899). En la presente semana se han notificado 561 casos, nótese que a diferencia de semanas anteriores, nos encontramos en la zona de Seguridad del canal endémico. [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 23 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Gráfico N° 02 Gráfico Nº 02. La comparación por años hasta la SE 52 de la razón de casos de EDAs del grupo > de 5 años entre los < de 5 años, permite observar que en el 2009 por cada 10 casos notificados en > de 5 años se presentaron 11 casos en < de 5 años. Para el 2010, la razón casos de EDAs entre mayores y menores de 5 años fue de 10/10 y en el año 2011 fue de 10/9. Gráfico N° 03 Gráfico Nº 03. La incidencia acumulada de casos de EDAS en la jurisdicción de la DISA V hasta la semana 52 es de 953.8 por 100 mil habitantes; según la distribución geográfica, se observa que quince distritos presentan tasas por encima del promedio de la DISA V LC, siendo el distrito de Lima cercado y la Victoria los que reportan las tasas más altas en los menores de 5 años. [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 24 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Gráfico N° 04 Gráfico Nº 04. Sin embargo según el promedio histórico (2009-2011), los distritos que reportan tasas elevadas corresponden a: Breña, Surquillo, Jesús María, Pueblo Libre, Lince, San Miguel, Magdalena, San Borja, Miraflores, San Isidro. Tabla Nº 01: Incidencia acumulada de enfermedades diarreicas por distritos, DISA V LC 2012 [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 25 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MAPA Nº 1: EDA ACUOSA (< 5 a): MAPA DE RIESGO SEGÚN TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA DISA V L. C. 2012 (HASTA S.E. 52) MAPA Nº 2: EDA DISENTERICA (< 5 a): MAPA DE RIESGO SEGÚN TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA DISA V L. C. 2012 (HASTA S.E. 52) [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 26 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Gráfico N° 05 Gráfico Nº 05. Los casos notificados de IRAs a nivel de la DISA V LC en menores de 5 años, hasta la SE 52 comparados por años tenemos: que en los años 2007, 2008, 2009 y 2010 se encontraron por encima del promedio (313 678), el año 2012 (256 334) es 1.2 veces menor que el promedio de los últimos 5 años. Gráfico N° 06 Gráfico Nº 06. Los casos de IRAS, SOB/ Asma en menores de 5 años, notificados hasta la SE 52 están dentro de lo esperado según el canal endémico, notificándose un total de 4 049 casos de IRAS, de los cuales 43 son neumonías y 640 corresponden a casos de SOB/ASMA . [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 27 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Gráfico N° 07 Gráfico Nº 07. La razón existente entre neumonías y neumonías graves de los años 2009 a 2011 se encontraron entre 0.41 a 0.45, para el 2012 a la semana 52, la razón es 0.48. Hasta la SE 52 del presente año, la incidencia acumulada de casos de IRAs en la jurisdicción de la DISA V LC fue 78.3 por 10 mil niños menores de 5 años. Ocho distritos notificaron casos por encima del promedio de la incidencia acumulada de la DISA V LC. Gráfico N° 08 Gráfico Nº 08. Los distritos que reportaron tasas por encima de su promedio histórico en los últimos 5 años son: Lima Cercado, San Luis, Lince, Pueblo Libre, Jesús María, San Miguel, Miraflores y San Isidro. [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 28 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MAPA Nº 3: SOB/ ASMA < 5 a): MAPA DE RIESGO SEGÚN TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA DISA V L. C. 2012 (HASTA S.E. 52) [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 29 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MAPA Nº 4: NEUMONIA < 5 a): MAPA DE RIESGO SEGÚN TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA DISA V L. C. 2012 (HASTA S.E. 52) [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 30 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO VIGILANCIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Hasta la Semana Epidemiológica 52; Se notificaron 1 447 casos de enfermedades Metaxénicas a nivel demanda, de las cuales, 1 147 fueron Dengue (79,3%) de estos, 907 fueron Dengue sin señales de Alarma, representando el (79,1%) del total de casos de Dengue (303 Confirmados, 565 Descartados y 39 Probables). También se reportó 238 casos (20,7%) de Dengue con señales de Alarma (80 Confirmados, 146 Descartados y 12 Probables), así mismo se reportó 02 caso (0,17%) descartado de dengue grave ( 01 Confirmado, 01 Descartados); 01 caso Descartado de Fiebre Amarilla Selvática, en relación a Leishmaniosis se notificaron 228 casos (15,8%) del total de enfermedades Metaxénicas reportadas, siendo Leishmaniasis Cutánea 195 casos ( 85,5%) y Leishmaniasis Mucocutánea 33 casos (14,5%) todos confirmados; Malaria en general fueron 69 casos reportados (4,8%), siendo Malaria por P. Falciparum 12 casos (17,4%), y Malaria por P. Vivax 57 casos (82,6%), todos confirmados. [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 31 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO En nuestra Jurisdicción se notificaron 813 casos, de los cuales el 87,7% (713) fueron Dengue sin señales de alarma el 34,6% (247) confirmados, 63,7% (454) descartados y 1,7% (12) casos pendientes de resultados. Así mismo se notificaron 100 (12,3%) como dengue con señales de alarma de ellos el 32,3% (32) fueron confirmados; 64,0% (64) descartados y 4.0% (04) Caso esta como probable. Se observa brotes en los años 2005, 2009, 2010 y 2012; si bien es cierto se evidencia picos elevados en los años 2005 y 2009; en el acumulado de casos confirmados por años el número de casos en el año 2005 fue de 372 casos; actualmente en el 2012* hasta la SE 52 se tiene un total de 279 casos autóctonos confirmados procedentes de la Red de Puente Piedra, Túpac Amaru y Rímac, desde la semana 32 a 47 del presente año no se han confirmado casos autóctonos de dengue; pero en la semana 48 la Red Túpac Amaru notifico un caso de dengue autóctono. GRAFICO N° 09: CASOS NOTIFICADOS DE DENGUE EN LA DISA V LIMA CIUDAD, S.E. 52 - 2012 [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 32 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO La Red Puente Piedra notificó 334 casos autóctonos (137 Confirmados, 193 Descartados y 04 probables) de Dengue, la Red Túpac Amaru notificó 408 casos autóctonos (122 Confirmados, 278 Descartados y 08 probables), seguido por la Red Rímac - LO - SMP notificó 70 casos autóctonos (20 Confirmados, 47 Descartados, 03 casos probables) y la Red Lima Ciudad no notificó casos autóctonos (Grafico N° 10). GRAFICO N° 10: CLASIFICACIÓN DE CASOS NOTIFICADOS DE DENGUE A DEMANDA DISA V LIMA CIUDAD, S.E. 52 - 2012 Hasta la semana Epidemiológica N° 52 (Grafico N° 11), se tienen 79 casos confirmados Dengue con señales de alarma y 302 Dengue sin señales de alarma. De los 699 casos descartados, 144 fueron Dengue con Señales de alarma, 01 Dengue Grave y 554 Dengue sin señales de alarma, de los 48 casos como probables, se presentaron 11 casos con seña-les de alarma y 37 Sin señales de alarma. MAPA N° 05: CASOS DE DENGUE CONFIRMADOS IMPORTADOS, DISA V LIMA CIUDAD, S.E. 52 - 2012 [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 33 de 117 MINISTERIO DE SALUD PERÚ HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Los 101 casos importados de dengue en la presente semana son confirmados: 34 Provenientes de Junín; 20 de Ucayali; 07 Loreto y Huánuco; 06 Madre de Dios y San Martín; 04 Pasco y Cajamarca; 03 Tumbes; 02 Piura, Lambayeque, Ancash, Amazonas; 03 casos procedentes del ecuador y 01 de México (Mapa N°05). CONCLUSIÓN: Se ha identificado un caso positivo a PCR-RT, serología DENV-1 con fecha de inicio de síntomas del 25 de noviembre; en la jurisdicción del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz. Área con infestación de Aedes aegypti, se ha evidenciado la presencia de vector en estado larvario en un cilindro. RECOMENDACIONES: Monitorizar la evolución de la paciente. Ante un caso probable de dengue, notificar inmediatamente a la Oficina de Epidemiología de la DISA V Lima Ciudad. Iniciar la búsqueda de casos probables de dengue en las zonas de brote que permita identificar la presencia de signos de alarma e intensificar la vigilancia de febriles en zonas aledañas como indicador temprano de riesgo de dispersión de la enfermedad. Fortalecer las acciones de promoción y comunicación informando a los establecimientos privados (comercios, bancos, mercados); sobre la importancia de la fumigación, identificación de larvas en agua acumulada, recojo de inservibles e identificación de señales de alarma. Verificar la Recuperación de vivienda cerradas de la actividad: Control Entomológico. Realizar el control físico de Criaderos artificiales para el vector. 2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA DE SALUD 2.2.1 Recursos en Salud: Recursos Humanos El Hospital, cuenta con 516 personal en condición de nombrados y 267 en condición de contratados bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). 1 Medicina Intensiva 1 Emergencias y Desastres 2 Cirugía Oncológica 1 Nefrología 2 Neurocirugía 1 Cirugía Plástica Anatomo Patologo 4 Cirugía de Tórax y Cardiovascular Patologia Clinica 5 Medicina de Enfermedades Infecciosas y Tropicales Medico Radiologo 1 Traumatología Medicina Fisica y Rehabilitación 17 Endocrinología Anestesiología 10 Otorrinolaringología Pediatria 26 Oftalmología Cirugia General 5 Gastroenterología Ginecología y Obstetricía 16 Cardiología Medicina Interna 3 Neumologia Medico General El personal asistencial, está conformado por los médicos, enfermeras, técnicos y auxiliares, que son técnicos y especialistas en la atención de las emergencias médicas y quirúrgicas, que trabajan las 24 horas del día, atendiendo a los pacientes, en los servicios de hospitalización, centro quirúrgico, unidades críticas, trauma shock etc. 15 1 2 1 2 8 2 1 3 8 El personal administrativo, está conformado por los Órganos de Asesoría y por los Órgano de Apoyo, compuestos por profesionales, técnicos y auxiliares administrativos, que atienden de 8:00 AM a 1:00 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM al público usuario en [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 34 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO general (proveedores, familiares de pacientes, trabajadores del Hospital, etc.), en su mayoría son técnicos y especialistas que cumplen a cabalidad sus funciones presentando la serie de informaciones que demandan las Unidades Orgánicas superiores del MINSA y las informaciones que se requieren para una oportuna toma de decisiones por parte de la Dirección del Hospital, el personal asistencial y administrativo coadyuvan a lograr los objetivos institucionales. Recursos Humanos - Profesionales de la Salud Médicos Recursos Financieros. Análisis Situacional Financiero del HEJCU (RO) RECURSOS ORDINARIOS N° GENERICA DE GASTOS 2.1 PERSONAL 2.2 PENSIONES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4/2.5 OTROS GASTOS 2.5/2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 2011 17,762,393 2,489,060 8,000,000 180,553 1,773,197 30,205,203 2012 8,804,494 1,372,567 4,768,204 0 125,381 15,070,646 (RDR) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GENERICA DE GASTOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2.1 PERSONAL 2,049,600 1,973,551 1,968,692 2,108,850 1,947,099 1,950,020 2.3 BIENES Y SERVICIOS 4,029,062 4,387,532 4,361,259 4,191,742 4,240,134 6,900,000 2.4/2.5 OTROS GASTOS 16,302 365 31,384 2.5/2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 657,397 233,381 107,054 1,324,582 1,323,571 270,000 6,736,059 6,594,464 6,437,005 7,641,476 7,511,169 9,151,404 2012 1,021,132 3,840,277 41,493 135,711 5,038,613 (DYT) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS N° GENERICA DE GASTOS 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2006 2007 15,470,333 15,459,059 2,304,424 2,243,422 3,148,136 3,482,809 1,150 1,187 199,870 16,000 21,123,913 21,202,477 2006 140,254 140,254 2007 206,810 206,810 2008 15,840,846 2,271,216 3,441,773 1,756 6,669,838 28,225,429 2009 16,086,001 2,368,384 7,900,345 2008 452,987 452,987 2010 16,314,472 2,398,681 8,207,545 30,585 2,911,426 935,973 29,266,156 27,887,256 2009 643,740 643,740 2010 2011 630,500 1,250,000 630,500 1,250,000 2012 369,777 369,777 Evolución del Presupuesto de Gasto del HEJCU en relación a las tres (03) Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA AÑO FISCAL 2013 PRESUPUESTO APROBADO EN GASTOS PARA EL AÑO 2013 (RO) RECURSOS ORDINARIOS N° GENERICA DE GASTOS 2.1 PERSONAL 2.2 PENSIONES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4/2.5 OTROS GASTOS 2.5/2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL 19,682,200 2,799,141 12,287,644 273,774 4,352,799 39,395,558 (RDR) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GENERICA DE GASTOS TOTAL 2.3 BIENES Y SERVICIOS 10,463,812 2.4/2.5 OTROS GASTOS 19,000 2.5/2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 404,023 10,886,835 [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 35 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” (DYT) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS N° GENERICA DE GASTOS 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5/2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO TOTAL 1,962,235 30,000 1,992,235 Evolución de la Recaudación de Ingresos Propios en el HEJCU INGRESOS GENERICA TASAS DERECHO DE ADM. DE SALUD VENTAS DE BIENES VENTA DE BIENES PRESTACIONES DE SERVICIOS SERVICIOS DE SALUD MULTAS SANCIONES YOTRAS SANCIONES OTROS INGRESOS CO OTROS INGRESOS DIVERSOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 19,520 20,265 22,444 23,380 32,639 34,490 33,439 2,507,348 2,596,417 2,720,949 2,761,711 3,202,709 2,965,653 3,672,925 3,936,133 4,012,015 3,968,848 4,099,509 4,779,094 4,807,526 5,333,830 7,969 12,398 17,715 114,790 291,341 73,683 22,990 39,961 1,500 138,818 276,699 63,752 6,510,931 6,641,095 6,731,456 7,138,208 8,305,783 8,158,051 9,126,936 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2006 126,339 126,339 2007 204,165 204,165 2008 622,722 622,722 2009 475,735 475,735 2010 2011 2012 855,964 1,249,346 2,124,328 855,964 1,249,346 2,124,328 Equipamiento PRINCIPALES BIENES POR GRUPO AL I SEMESTRE 2013 GRUPO 49 58 53 89 09 35 13 51 31 76 71 28 17 47 74 73 CONCEPTO ACCESORIOS,REPUESTOS DE EQUIPOS MEDICOS Y QUIRURGICOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS HOSPITALIZACION(MONITOR,VIDEOCONOLOSCOPIO) VESTUARIO,ZAPATERIA Y ACCESORIOS,TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PRODUCTOS QUIMICOS,GASES INDUSTRIALES Y REACTIVOS DE ANALISIS CLINICO ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR:ACCESORIOS REPUESTOS Y UTILES LABORATORIO Y GABINETE:IMPLEMENTOS,MATERIALES Y REPUESTOS ENSEÑANZA:REPUESTOS ACCESORIOS,MATERIALES DIDACTICOS Y UTILES PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS:REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES,MATERIALES DE OFICINA ELECTRICIDAD E ILUMINACION:MATERIALES Y ACCESORIOS COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES BIENES IMPRESOS:FORMATOS,FORMULARIOS Y SIMILARES IMPRESOS OFICINA PINTURAS,BARNIS,PEGAMENTO:PRODUCTOS Y ACCESORIOS AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION MAQUINARIA,VEHICULOS Y OTROS ENVASES Y EMBALAJES COSNTRUCCIONES:MATERIALES COCINA,COMEDOR,CAFETERIA:REPUESTOS Y ACCESORIOS INSTRUMENTO DE MEDICION ENSERES Y ACCESORIOS:INCLUYE AULES Y TALLERES TELECOMUNICACIONES LIBROS,DIARIOS,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS TUBERIAS CONEXIONES Y ACCESORIOS IMPRESIÓN,ENCUADERNACION Y 44 PUBLICACION:MATERIALES EQUIPO DE CAMPAÑA,ROPA DE CAMA,COLCHONES,FUNDAS 79 Y SIMILARES CLAVOS,PERNOS,TORNILLOS,SUJETADORES Y AFINES 15 FUNDICION Y SOLDADURA:REPUESTOS,ACCESORIOS Y 40 MATERIALES AISLANTES TERMICOS Y ACUSTICOS,REFRACTARIOS Y [Plan07 Operativo Anual 2014] FILTROS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES:REPUESTOS Y 19 ACCESORIOS HERRAMIENTAS MANUAL Y MECANICAS:INCLUYE 41 11 67 50 20 16 60 64 95 54 96 TOTAL S/. 1,372,241.92 S/. 1,252,600.87 S/. 1,047,544.02 S/. S/. 357,119.48 347,123.27 S/. 243,704.21 S/. 66,769.37 S/. 63,829.26 S/. 62,500.00 S/. S/. S/. S/. 55,917.69 50,040.79 39,217.40 37,292.60 S/. S/. 34,084.89 25,491.27 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 14,078.06 13,656.00 11,625.60 11,422.70 11,015.01 10,766.20 9,502.53 7,476.50 2,765.19 2,330.00 1,957.24 S/. 1,288.00 S/. S/. 984.00 860.42 S/. 427.35 Página N° 36 de S/. 258.56 S/. 156.00 117 67 50 20 16 60 64 95 54 96 44 79 15 40 07 19 41 87 02 29 14 46 06 94 25 37 MAQUINARIA,VEHICULOS Y OTROS S/. 11,625.60 ENVASES Y EMBALAJES S/. 11,422.70 COSNTRUCCIONES:MATERIALES S/. 11,015.01 COCINA,COMEDOR,CAFETERIA:REPUESTOS Y ACCESORIOS S/. 10,766.20 INSTRUMENTO DE MEDICION S/. 9,502.53 MINISTERIO HOSPITAL DE EMERGENCIAS OFICINA EJECUTIVA DE ENSERES Y ACCESORIOS:INCLUYE AULES Y TALLERES S/. 7,476.50 PERÚ DE SALUD “JOSE CASIMIRO ULLOA” PLANEAMIENTO Y 2,765.19 PRESUPUESTO TELECOMUNICACIONES S/. LIBROS,DIARIOS,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS S/. 2,330.00 TUBERIAS CONEXIONES Y ACCESORIOS S/. 1,957.24 IMPRESIÓN,ENCUADERNACION Y PUBLICACION:MATERIALES S/. 1,288.00 EQUIPO DE CAMPAÑA,ROPA DE CAMA,COLCHONES,FUNDAS Y SIMILARES S/. 984.00 CLAVOS,PERNOS,TORNILLOS,SUJETADORES Y AFINES S/. 860.42 FUNDICION Y SOLDADURA:REPUESTOS,ACCESORIOS Y S/. 427.35 MATERIALES AISLANTES TERMICOS Y ACUSTICOS,REFRACTARIOS Y FILTROS S/. 258.56 COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES:REPUESTOS Y ACCESORIOS S/. 156.00 HERRAMIENTAS MANUAL Y MECANICAS:INCLUYE ACCESORIOS S/. 127.45 TALLERES:REPUESTOS Y ACCESORIOS S/. 108.34 ABRASIVOS S/. 56.81 CULTURA,ARTE,DIBUJO,INGENIERIA Y CARTOGRAFIA S/. 8.90 BIENES DE ACITVO FIJO S/. ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA S/. AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION:REPUESTOS Y ACCESORIOS S/. TRANSPORTE TERRESTRE:REPUESTOS Y ACCESORIOS S/. ASEO Y LIMPIEZA S/. FOTOGRAFIA,CINEMAT,TV:REPUESTOS,ACCESORIOS Y MATERIALES S/. S/. 5,156,347.90 MONTO TOTAL A JUNIO DEL 2013 Infraestructura El Hospital está construido sobre un terreno de 1,564 m2 y presenta 07 pisos y dos sótanos, además se adquirido un terreno contiguo para el almacenamiento de medicamentos de 440 m2, la distribución del Hospital es la siguiente: La estructura del hospital está conformada por 7 pisos y dos sótanos: Subsótano: Donde se encuentra archivo de estadística, archivo de economía y casa de fuerza. Sótano: Donde se encuentra el Departamento de Nutrición, Almacén General, Almacén de Farmacia, comedor de Personal, Área de lavandería y costura. Primer piso: Donde se encuentra el área de informes, ambiente para la policía, caja, farmacia de expendio, salas de espera, Jefatura de departamento de Traumatología, Servicio de Rehabilitación, área de atención ambulatoria de traumatología, radiología, trauma-shock, tópicos Nº 1,2 y 3, área de atención ambulatoria de Pediatría, salas de reposo varones y damas, sala de Star del Cuerpo Médico, garaje, mortuorio, área de almacén final de residuos sólidos hospitalarios. Segundo piso: Donde se encuentra la Dirección General, Sub Dirección General y Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina de Personal, Oficina de Economía, Oficina de Logística, Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental, Oficina de Comunicaciones (central telefónica), Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación, Auditorio Central, Departamento de Neurocirugía (neurocirugía – hospitalización), Departamento de Patología Clínica, laboratorio, Departamento de Enfermería central de esterilización, y Centro de Informática y Cómputo. Tercer Piso: Donde se encuentra el área de hospitalización de traumatología con su respectivo estar de enfermería, sala de operaciones, consultorio de psicología, unidad de cuidados intensivos e intermedios y oficina de damas voluntarias. Cuarto piso: Donde se encuentra, el Área de hospitalización de Cirugía y Neurocirugía, jefatura de los Departamentos de Cirugía, oficina de sindicato de trabajadores del HEJCU. [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 37 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Quinto piso: Donde se encuentra el Área de hospitalización de Medicina, Star de enfermería, sala de reuniones y capilla. Sexto piso: Donde se encuentra el Comedor Médico, Oficina de Estadística e Informática, vestidor de enfermería de varones y damas, Residencia Médica. Séptimo piso: Donde se encuentra la Oficina de Control Interno, Oficina de Asesoría Legal, Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, Oficina de Seguros (SIS-SOAT) y Oficina de Gestión de la Calidad. 2.2.2 Gestión de los Servicios de Salud: Servicios Ofrecidos.- El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”, ofrece a la población los siguientes servicios: SERVICIO ATENCIONES Medicina Atenciones ambulatorias de urgencia/emergencia. Hospitalización Pediatría Atención ambulatoria de urgencia/emergencia Atención ambulatoria de urgencia/emergencia Intervenciones quirúrgicas. Hospitalización Atención ambulatoria de urgencia/emergencia Intervenciones quirúrgicas. Hospitalización Atención ambulatoria Atención ambulatoria de urgencia/emergencia Intervenciones quirúrgicas. Hospitalización Análisis clínicos en sangre, Hematología Orina, Líquidos corporales, Microbiología. Hemoterapia y Banco de sangre Radiografías, Ecografías. Tomografías Cirugía Neurocirugía Oftalmología Traumatología Laboratorio Clínico Diagnóstico por imágenes OTROS Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Cuidados Intermedios Endoscopía gástrica Laparoscopias Cirugía menor ocular. Ortoscopias Electrólitos, Gases arteriales. Eco cardiografía , Servicio de Radiología.- El Departamento de diagnóstico por Imágenes, es un órgano de línea intermedio, que apoya con el diagnóstico oportuno, a los diferentes Órganos de Línea finales, para un tratamiento adecuado de las afecciones, que ponen en riesgo la vida y la salud de las personas en situación de emergencia y urgencia, mediante el empleo de radiaciones ionizantes y ondas ultrasónicas, y del empleo de servicios de Radiodiagnóstico convencional, como toma de radiografías simples y exámenes contrastados especiales, para lo cual cuenta con diversos equipos que están a la altura de la tecnología moderna como: Ecógrafos, Equipos de Rayos-X rodantes y fijos, procesadora de imagen, Arco en C y con un Tomógrafo Espiral Multicorte y Sistema Digitalizador de Imágenes Médicas de última generación; con el fin de obtener diagnósticos precisos y en tiempo real. [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 38 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Servicio de Laboratorio.- Depende del Departamento de Patología Clínica, y apoya con el diagnóstico a los departamentos asistenciales, durante las 24 horas del día, mediante diversas pruebas o exámenes de laboratorio, transfusiones y hemoderivados que se realizan en los servicios de Bioquímica, Hepatología, Microbiología, Banco de Sangre, para lo cual cuenta con diferentes equipos como: el auto analizador para Bioquímica y Hematología, analizador de gases y electrolitos, microscopios, incubadora para baño María, cabina de flujo laminar, lector de Elisa, congeladora de sangre, lavador de placas de Elisa, etc. Servicio de Medicina.- El Departamento de Medicina es un órgano de línea, que tiene como función principal brindar atención de salud en la especialidad de medicina interna a los pacientes que lo demanden y que se encuentren en situación de emergencia o urgencia médica. Dentro de esta atención se considera además la atención en la Unidad de Trauma Shock, para atención inmediata de los pacientes que ingresan al Hospital en estado muy crítico, atención que es integral, no sólo por parte de los médicos internistas sino además del equipo completo de guardia (médicos, enfermeras y servicios de diagnóstico). Servicio de Pediatría.- El Servicio de atención en Pediatría, depende del Departamento de Medicina, la atención de pediatría actualmente está a cargo de médicos especialistas y capacitados, para atender emergencias y urgencias en pacientes pediátricos que por su naturaleza no pueden ser derivados de manera inmediata a otros nosocomios. El servicio que se presta busca estabilizar al paciente para evitar desenlaces fatales y disminuir los daños generados por la situación de emergencia mientras se evalúa la necesidad de ser transferidos o poder brindar la atención completa de emergencia según complejidad del daño. Servicio de Cuidados Críticos.- Este servicio también pertenece al Departamento de Medicina, realiza atención médica integral especializada al paciente en estado crítico y post operados de alto riesgo, a fin de estabilizar su estado de salud; haciendo vigilancia y terapia intensiva de forma permanente a través de las Unidades de Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios utilizando tecnología especializada en los pacientes de Hospital. Servicio de Cirugía.- El Departamento de Cirugía, tiene como función, realizar intervenciones quirúrgicas, aplicando procedimientos médico-quirúrgicos con el fin de lograr la pronta recuperación de los pacientes, considerando todas las especialidades que se brindan en nuestro Hospital: cirugía general, ginecología, cirugía cardiovascular La elaboración de Guías Médicas de Atención, en el Departamento, va a permitir a mejorar la calidad de la atención hospitalaria y que los galenos realicen sus intervenciones bajo procedimientos legales establecidos. Servicio de Neurocirugía.- El Departamento de Neurocirugía, tiene como función, realizar intervenciones quirúrgicas, aplicando procedimientos médico-quirúrgicos con el fin de lograr la pronta recuperación de los pacientes, tales intervenciones son; craneotomía, angiografía cerebral, arteriografías, etc., para lo cual cuentan con diversos equipos médicos tales como: Trepano Neumático, Arco en C y otros de mayor complejidad. Servicio de Traumatología.- El Departamento de Traumatología, Tiene como función la atención directa al paciente que acude al Hospital, en situación de emergencia y urgencia médica; mediante procedimientos quirúrgicos – traumatológicos y ortopédicos, que según la complejidad de su patología puede ser ambulatorio o quirúrgico con hospitalización, buscando tratar de disminuir estos tiempos de recuperación post tratamiento para una rápida reinserción del paciente a su vida productiva diaria. [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 39 de 117 MINISTERIO DE SALUD PERÚ HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Entre las atenciones que se brinda tenemos: Consulta de Emergencia (Consultorio y Reposos) Cirugía menor (Tópico) Cirugía Mediana (Sala de Operaciones) Cirugía mayor (Sala de Operaciones) Inmovilizaciones (Yeso - Vendajes) Procedimientos: Infiltraciones. Artroscopia (Sala de Operaciones) Inmovilizaciones (yeso-vendajes) Servicios de Anestesiología Corresponde al Departamento de Anestesia, realizar la evaluación preoperatorio, asistir al paciente durante y después de las intervenciones quirúrgicas hasta su reanimación. Además apoya en el manejo y estabilización de los pacientes críticamente enfermos en la Unidad de Trauma Shock y en el transporte asistido de pacientes que así lo requieran. Realiza las siguientes especialidades: Centro Quirúrgico: Evaluación preoperatorio, manejo y estabilización del paciente quirúrgico. Selección y Administración de técnicas anestésicas. Monitorización y vigilancia de parámetros vitales. Recuperación: Evaluación y cuidado del paciente pos operado. Monitorización y procedimientos especiales. Servicios de Farmacia Administrado por Departamento de Farmacia, es un órgano Intermedio, que se encarga de asegurar la dispensación de medicamentos y material médico a través de la atención permanente y oportuna de los pacientes que acuden al hospital. Tiene como parámetros los siguientes: Asegurar a menor costo, la correcta dispensación de productos farmacéuticos, a pacientes hospitalizados, ambulatorios y de emergencia, según Prescripción médica. Brindar atención farmacéutica permanente y oportuna a pacientes hospitalizados ambulatorio y otros servicios de nuestra Institución, asegurando el uso racional del medicamento. Asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Servicios de Atención de Enfermería Corresponde al Departamento de Enfermería, que cuenta con personal profesional y técnicos altamente entrenados y capacitadas, participando en todas las actividades asistenciales relacionadas con la prestación de servicios de salud y colaborando permanentemente con el personal profesional médico. Para cumplir con estas funciones se encuentra organizado en unidades funcionales de acuerdo a las diversas necesidades: áreas críticas, atención ambulatoria, central de esterilización, centro quirúrgico, en los cuales a través de un sistema organizado de guardias y turnos logran apoyar eficientemente en el cuidado de los pacientes. [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 40 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Servicio de Nutrición Administrado por el Departamento de Nutrición, es un órgano intermedio de línea, encargado de la preparación de los alimentos para los pacientes hospitalizados, así como también para el personal del Hospital que realiza guardias hospitalarias, cuenta con diversos equipos como: Hornos industriales, cámaras frigoríficas, congeladoras, refrigeradoras, campanas extractoras, cocinas industriales, licuadoras e implementos de bioseguridad, etc. Es un departamento que tiene que estar implementado y preparado con los mejores recursos, para hacer frente a las demandas alimenticias que exigen los pacientes que se encuentran en tratamiento, así como el personal de guardias en el hospital. Debemos mejorar su capacidad de almacenamiento de insumos para garantizar la calidad del servicio, pero además también debemos hacerlos más activos en su participación para la mejora del paciente, acortando períodos de recuperación al asegurar un estado nutricional que favorezca esta meta. Servicio Social Es ejecutado por el Departamento de Servicio Social, que cuenta con personal capacitado, que se encarga de realizar, estudios socios económicos a los pacientes que demanden el servicio, luego del cual y de acuerdo a la condición social del mismo, exonera parcial o totalmente los gastos ocasionados por su atención. Esto está entendido dentro de la normatividad de que toda urgencia y/o emergencia debe ser atendida sin distinción de la capacidad económica del afectado, buscando primero asegurar su recuperación y muy al final la recuperación de lo invertido en ella de ser posible. Para ello el departamento debe estar preparado e implementado con los recursos necesarios, para atender la demanda que se le presente y debe trabajar coordinadamente con los médicos para el reconocimiento de la verdadera emergencia y/o urgencia. Actualmente, cuenta con 83 camas las cuales están distribuidas de la siguiente manera: DISPONIBILIDAD DE CAMAS EN EL HEJCU Nº DE CAMAS SERVICIO MEDICINA UCI CIRUGÍA NEUROCIRUGIA – CORTA ESTANCIA TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA CUIDADOS INTERMEDIOS TOTAL DISTRIBUCIÓN DE CAMAS 20 05 26 12 14 06 83 S-T TOTAL 11 14 26 20 12 83 5 10 10 5 30 1. Camas de Hospitalización Servicio de Cuidados Críticos Servicio de Traumatología 3er Piso Servicio de Cirugía y Neurocirugía 4to Piso Servicio de Medicina 5to Piso Servicio de Neurocirugía – Corta Estancia 2. Camillas de Observación menor de 6 Horas Reposo De Niños (Pediatría) Reposo De Mujeres Reposo De Varones Recuperación [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 41 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Indicadores de Producción, Rendimiento y Hospitalarios PRODUCCION DE ACTIVIDADES, SEGÚN SERVICIOS ENERO - DICIEMBRE : 2013 DESCRIPCION ENERO FEBRERO TRANSFUS./- HOSP. 204 ESTANCIAS -UCI 137 ESTANC.-PISOS 1619 INTERV. QUIRURG, MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 211 66 126 147 129 105 1671 1432 1887 1828 AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 78 83 108 168 104 62 296 120 1626 140 110 159 68 61 123 94 128 1401 1754 2075 2064 1727 2315 1618 1988 21978 286 251 255 301 269 218 195 206 212 205 205 211 2814 LABORATORIO 11010 10748 10927 15127 10814 10172 11521 11316 11218 10897 10432 11064 135246 FARMACIA 19817 18061 16179 18614 18040 18568 19894 18380 17907 18199 16732 19404 219795 RADIOLOGIA 4211 3739 4060 4160 5044 4332 4820 3206 4190 3820 4142 4594 50318 CONSULTAS EXT. 1466 1319 1459 1457 1350 1517 763 724 914 1091 1236 1363 14659 ATENCIONES 8956 8075 8893 8249 7830 8315 7910 7006 7479 7704 7813 8672 96902 ATENDIDOS 7490 6756 7434 6792 6480 6798 7147 6282 6565 6613 6577 7309 82243 [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 42 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Indicadores de Productividad Rendimiento Hora Medico: El profesional médico programado a brindar atención en el servicio consulta e interconsultas ha alcanzado un promedio de 1.3 atenciones por hora, durante el primer semestre del 2013, Tal indicador nos permite medir la producción del profesional de la salud. Concentración de Consultas: La concentración de consulta es de 1.2, este resultado es el alcanzado en el primer semestre del 2013, equivale decir que representa el número de veces que se brinda atención a un paciente. Indicadores de Eficacia Promedio de Analisis por Consulta: El número de exámenes alcanzado es de 1.36 este resultado es el alcanzado en el primer semestre del 2013, se atiende un promedio (< 1) análisis por consulta, se considera el valor normal de este indicador es de 1. [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 43 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Promedio de Permanencia: El promedio permanencia es de 6.28, este resultado es el alcanzado en el primer semestre del 2013, lo que significa que cada paciente ha permanecido hospitalizado 6.28 días promedio, empleando las estancias. Intervalo de Sustitución: El Intervalo de Sustitución Cama es de 1.08, este resultado es el alcanzado en el primer semestre del 2013, lo que significa que una cama en promedio se encuentra desocupada 1 vez, una cama como promedio no debe estar más de un día vacía. Porcentaje de Ocupación: El Porcentaje de Ocupación Cama es de 85.43, este resultado es el alcanzado en el primer semestre del 2013. Rendimiento Cama: El rendimiento cama producido es de 4.11, este resultado es el alcanzado en el primer semestre del 2013 lo cual nos indica que se presentan 4.11 egresos por cama (considerando las 83 camas), este indicador es una variable dependiente, es influenciado por el promedio de estadía y el intervalo de sustitución. Indicadores de Calidad Tasa de Infecciones Intrahospitalarias: La tasa de infecciones intrahospitalarias es de 0.97, este resultado es el alcanzado en el primer semestre del 2013, la cifra aceptada como normal es hasta un 4%. Tasa de Mortalidad Bruta: La tasa de mortalidad bruta es de 2.35 este resultado es el alcanzado en el primer semestre del 2013. Tasa de Morbimortalidad Neta: La tasa de mortalidad neta es de 1.83 este resultado es el alcanzado en el primer semestre del 2013. Así mismo, para los Indicadores de Producción de los Departamentos Médicos se presentan las estadísticas siguientes y tienen como fundamento la naturaleza del servicio que presta nuestra Institución: 2.3 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Los problemas presentados se sustentan en el Diagnóstico Situacional y su relación con la misión del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. Problemas de Demanda 1. Elevada Demanda de Atenciones Ambulatorias por daños causados por factores externos Accidentes Casuales, Accidentes de Tránsito o de Trabajo, Agresiones o Asaltos, Picadura de Insecto y otros. [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 44 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2. Elevada demanda de atención de emergencia quirúrgica asociada a Apendicitis Aguda, Colelitiasis y Colecistitis. 3. Pacientes con patología cada vez más compleja que demanda mayores cuidados en relación al número de personal asistencial existente. 4. Elevada demanda de atención en UCI y Centro Quirúrgico. Problemas de Oferta 1. Inadecuada Cultura Organizacional y Relaciones Interpersonales que dificulta el logro de objetivos y metas trazadas. 2. Escasez de profesionales administrativos. 3. Falta de capacitación, actualización y acreditación del Personal en Atención de Desastres (título de especialista) y del Personal Administrativo, Profesional Asistencial en la Especialidad de Emergencias y Procesos de Adquisiciones que generan carencias de materiales e insumos. 4. Es una necesidad contar con medios para realizar diagnósticos toxicológicos, dada la naturaleza de atenciones de emergencia de nuestra institución y cubrir la necesidad de mejora de la Infraestructura del Departamento de Patología Clínica. 5. Lentitud en la ejecución de los Procesos de Adquisiciones que generan demora en el abastecimiento de materiales e insumos. 6. Falta de Atención para la Demanda de Exámenes Toxicológicos. 7. Falta de Almacén de Acervo Documentario Institucional por falta de espacio físico incumpliendo las Normas Técnicas de Almacenamiento. 8. Insuficiente área física del Local Institucional para una adecuada gestión asistencial y administrativa. 9. Escasa coordinación entre las unidades involucradas y elevado costo del mantenimiento preventivo y correctivo que existen en el mercado, que hacen que algunos procesos que se llevan a cabo, queden desiertos, perjudicando a la institución, porque los equipos médicos y demás no reciben el mantenimiento preventivo y correctivo oportunamente. 10. Lentitud en la implementación de un programa de mantenimiento preventivo, correctivo y recuperativo, de los equipos médicos, biomédicos. 11. Falta Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo. 12. Falta de recursos humanos y logísticos para Cirugía de Alta complejidad (Radiología Intervencionista, y otros). Priorización de Problemas Institucionales 1. Capacitación, actualización y acreditación del Personal Profesional Asistencial en la Especialidad de Emergencias y Desastres (título de especialista) y del Personal Administrativo en Procesos de Adquisiciones que generan carencias de materiales e insumos. 2. Elaborar un Plan Maestro de Desarrollo Institucional y un Proyecto de Inversión Pública para el Nuevo Hospital de Emergencias. 3. Acreditar a médicos y enfermeros como especialistas en Emergencias y Desastres. 4. Implementar un Programa de Capacitación en Administración de Servicios de Salud y afines. 5. Instaurar el Premio a la Investigación en Salud “José Casimiro Ulloa”. 6. Insuficiente área física del Local Institucional para una adecuada gestión asistencial y administrativa. [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 45 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 7. Formulación del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo del Hospital. 8. Fortalecimiento de la Atención para la Demanda de Exámenes Toxicológicos. 9. Disminución de la prevalencia de Neumonías por Ventilación Mecánica en UCI. 10. Mejoramiento de la Atención de Medicamentos y Material Médico de acuerdo al Petitorio Farmacológico. 11. Mejoramiento de la Atención de la Demanda Nutricional por pacientes y personal del Hospital. 12. Mejoramiento de la Atención de la Demanda de Pacientes de Emergencias y Urgencias. III. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO 2014 El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”, en la formulación de su Plan Operativo Anual 2014, ha considerado los siguientes Objetivos Generales: RESULTADO ESPERADO: Los Resultados Esperados, contenidos en el Plan Operativo Anual 2014 son los siguientes: Reducción de la morbilidad en ira, eda complicadas y no complicadas. Reducción de la morbilidad y mortalidad materna Reducción de la morbilidad y mortalidad materna Disminuir y controlar mellitus) Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles (zoonoticas). Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas. Asegurar en forma oportuna y eficiente las atenciones en emergencias y urgencias de apoyo al diagnóstico y tratamiento y salud especializada Brindar ayuda económica a los pacientes de escasos recursos de acuerdo a la evaluación socioeconómica. Conducir y evaluar la vigilancia epidemiológica y salud ambiental hospitalaria en enfermedades sujetas a reporte inmediato y mediato así como la detección y control precoz de brotes hospitalarios con seguridad y salud en el trabajo. Conducir y evaluar la vigilancia epidemiológica y salud ambiental hospitalaria en enfermedades sujetas a reporte inmediato y mediato así como la detección y control precoz de brotes hospitalarios con seguridad y salud en el trabajo. Asegurar limpieza, vigilancia para un desarrollo adecuado de las actividades sanitarias, correcto funcionamiento de los equipos e infraestructura. Asegurar el suministro y dispensación de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en los servicios asistenciales e implementando un centro de información sobre medicamentos al paciente y personal asistencial Mejorar las competencias del potencial humano. Optimizar la gestión de docencia e investigación. Fortalecer la docencia en pre grado en la institución. las enfermedades no transmisibles (hipertensión arterial y diabetes [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 46 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Fortalecer la docencia en post grado en la institución. Fortalecer la docencia en pasantías y prácticas en la institución. Fortalecer la investigación. Fortalecer competencias técnicas en gestión de la calidad de los usuarios internos implementando el sistema de gestión de la calidad. Fortalecer el planeamiento estratégico en concordancia con la visión institucional, mejorando la gestión administrativa y asistencial. Información y control de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos. Registro y control del movimiento financiero presupuestal. Control y registro del flujo de caja, registro y control del estado de gastos y pacientes hospitalizados. Control y verificación de documentación, sustentación de ingresos y gastos. Brindar soporte técnico en informática a las unidades orgánicas pagina web. Facilitar a los pacientes asegurados una atención de calidad asegurando su financiamiento en forma oportuna Mantener la comunicación social y las relaciones internas y externas elevando la imagen institucional. Asegurar el pago oportuno de los pensionistas de la institución. Fortalecer la gestión administrativa del personal a través de mecanismos de monitoreo. Brindar asesoría técnica en materia legal a las unidades orgánicas del hospital. Realizar el control gubernamental en la institución. de la institución, y IV ANEXOS Matriz N° 1 MATRIZ DE AJUSTE A LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL PLIEGO MINSA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO AÑO 2014. Matriz N° 2 MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014. Matriz N° 3 a MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES – 2014. Matriz N° 3.1 MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS 2014. Matriz N° 4 MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES - 2014. Matriz N° 5 i PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ANUAL 2014. Matriz N° 6 MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 2014 [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 47 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MATRIZ N° 01 MATRIZ DE AJUSTE A LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL PLIEGO MINSA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO AÑO 2014. [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 48 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MATRIZ N° 1 MATRIZ DE AJUSTE A LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL PLIEGO MINSA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO AÑO 2014 DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA* RESULTADOS ESPERADOS Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza OG 1.- Reduci r l a des nutri ci ón cróni ca en menores de 5 a ños con énfa s i s en l a pobl a ci ón de pobreza y extrema pobreza REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA COMPLICADAS Y NO COMPLICADAS Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable OG 2.- Reduci r l a morta l i da d ma terna y neona ta l con énfa s i s en l a pobl a ci ón ma s vul nera bl e REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza OG 3.- Di s mi nui r y control a r l a s enfermeda des no tra s mi s i bl es con énfa s i s en l a pobl a ci ón en pobreza y extrema pobreza DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza OG 4.- Di s mi nui r y control a r l a s enfermeda des tra ns mi s i bl es con énfa s i s en l a pobl a ci ón en pobreza y extrema pobreza DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES ( ZOONOSIS) OG 5.- Reduci r l a vul nera bi l i da d y a tenci on de emergenci a s por des a s tres di s mi nuyendo l a morta l i da d por emergenci a s medi ca s . REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS ASEGURAR EN FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE LAS ATENCIONES EN EMERGENCIAS Y URGENCIAS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO Y SALUD ESPECIALIZADA BRINDAR AYUDA ECONOMICA A LOS PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS DE ACUERDO A LA EVALUACION SOCIOECONOMICA Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos CONDUCIR Y EVALUAR LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y SLUD AMBIENTAL HOSPITALARIA EN ENFERMEDADES SUJETAS A REPORTE INMEDIATO Y MEDIATO ASI COMO LA DETECCIÓN Y CONTROL PRECOZ DE BROTES HOSPITALARIOS CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OG 6.- Forta l ecer el ni vel de ca l i da d y l a oportuni da d en l a s a tenci ones de emergenci a s y ASEGURAR LOS SERVICIOS NUTRICIONALES A LOS PACIENTES Y PERSONAL DE LA SALUD urgenci a s , el eva ndo el ni vel de s a ti s fa cci on del us ua ri o, mejora ndo l os proces os l os ASEGURAR LIMPEZA, VIGILANCIA PARA UN DESARROLLO ADECUADO DE LAS di s pens a ci on de productos fa rma ceuti cos . ACTIVIDADES SANITARIAS, CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DETERMINAR LA PERCEPCION DEL USUARIO USUARIO SOBRE LOS SERVICIOS Y CALIDAD DE ATENCION DEL HOSPITAL, GARANTIZANDO LA CALIDAD DE LA ATENCION DEL USUARIO EXTERNO Y MEJORANDO LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN ASEGURAR EL SUMINISTRO Y DISPENSACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES E IMPLEMENTANDO UN CENTRO DE INFORMACION SOBRE MEDICAMENTOS AL PACIENTE Y PERSONAL ASISTENCIAL OG 7.- Forta l ecer l a Docenci a e Inves ti ga ci on mejora ndo l a s competenci a s del potenci a l huma no, en l a a tenci on y ma nejo de Emergenci a s y Urgenci a s . MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL POTENCIAL HUMANO, FORTALECIENDO LA DOCENCIA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO EN LA ATENCION DE LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS FORTALECER COMPETENCIAS TECNICAS EN GESTION DE LA CALIDAD DE LOS USUARIOS INTERNOS IMPLEMENTANDO EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD FORTALECER EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN CONCORDANCIA CON LA VISION INSTITUCIONAL, MEJORANDO LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL BRINDAR SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION, Y PAGINA WEB Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud OG 8.- Mejora r l a ges ti on hos pi ta l a ri a de forma efecti va , moderna y pa rti ci pa ti va en todos l os ni vel es del Hos pi ta l . FACILITAR A LOS PACIENTES ASEGURADOS UNA ATENCION DE CALIDAD ASEGURANDO SU FINANCIAMIENTO EN FORMA OPORTUNA MANTENER LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS ELEVANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL ASEGURAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS PENSIONISTAS DE LA INSTITUCIÓN BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN MATERIA LEGAL A LAS UNIDADES ORGNAICAS DEL HOSPITAL REALIZAR EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA INSTITUCION * Estos Objetivos Generales se corresponden con los Objetivos Estatégicos Específicos del PEI vigente de la entidad, o se pueden concordar con aquellos Objetivos Generales que la Entidad planteo durante el año PRESENTE, con cargo a ser revisados y priorizados ya para en el POA aprobado. [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 49 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MATRIZ N° 02 MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014. [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 50 de 117 MINISTERIO DE SALUD PERÚ HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MATRIZ N° 2 MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014 DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA OG. 1. : Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza. 1. DESCRIPCION: El objetivo es reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza que son atendidas en el hospital 2. PERSPECTIVAS DE AVANCE: Se espera mejorar la capcidad resolutiva para reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años hasta niveles notables que este sustituye un problema de salud pública. 3. RESULTADOS ESPERADOS: PRODUCTOS RESULTADO ESPERADO ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA COMPLICADAS Y NO COMPLICADAS ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*: PARAMETROS CONCEPTOS Indicador Proporción de menores de 5 años con Infecciones Respiratorias Agudas Forma de Cálculo Nº de niños menores de 5 años con IRA en un periodo / total de niños atenidos menores de 5 años en el mismo periodo Datos Historicos 2011 2012 2013 2014 (*) 0.02% 100% 100% I SEMESTRE Resultado para el año II SEMESTRE 50% 100% PARAMETROS CONCEPTOS Indicador Proporción de menores de 5 años con Enfermedadea Diarreicas Agudas Forma de Cálculo Nº de niños menores de 5 años con EDA en un periodo / total de niños atenidos menores de 5 años en el mismo periodo Resultado para el año 2011 2012 2013 2014 (*) 0.02% 100% 100% I SEMESTRE II SEMESTRE 50% 100% V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, Departamento de Medicina - Servicio de Pediatria - Oficina de Estadistica e Informatica registro y reporte del indicador [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 51 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MATRIZ N° 2 MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014 DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA OG. 2. : Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable. 1. DESCRIPCION: El objetivo es reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable que son atendidas en el Hospital. 2. PERSPECTIVAS DE AVANCE: Se espera mejorar la capacidad resolutiva para reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable que son atendidas en el Hospital. 3. RESULTADOS ESPERADOS: PRODUCTOS RESULTADO ESPERADO ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES ATENCION DEL PARTO NORMAL REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*: PARAMETROS CONCEPTOS Indicador Proporción de gestantes con 2 atenciones prenatales Forma de Cálculo Gestantes con 2 atenciones prenatales en un periodo / Total de gestantes atendidas en el mismo periodo X 100 Datos Historicos 2011 2012 2013 2014 (*) 0.02% 100% 100% I SEMESTRE Resultado para el año II SEMESTRE 50% 100% PARAMETROS CONCEPTOS Indicador Disminucion de Mortalidad Neonatal Forma de Cálculo Nº de mortalidad Neonatal x 100 / atención Neonatal Datos Historicos Resultado para el año 2011 2012 2013 2014 (*) 0.02% 100% 100% I SEMESTRE II SEMESTRE 50% 100% V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, Departamento de Cirugia - Servicio de Ginecologia - Oficina de Estadistica e Informatica registro y reporte del indicador [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 52 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MATRIZ N° 2 MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014 DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA OG 03 Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza 1. DESCRIPCION: El incremento de las enfermedades crónicas degenerativas en el área de influencia adquiridas por estilos de vida de la población y que se manifiestan en un período dado como: diabetes, hipertensión arterial y otras causas, que reflejan una serie de complicaciones al que las padece, en desmedro de la salud y altos costos en el tratamiento. 2. PERSPECTIVAS DE AVANCE: Mejoramiento de la salud de la población con los controles de las enfermedades; manejo oportuno de casos de mayor frecuencia en el hombre y la mujer. 3. RESULTADOS ESPERADOS: RESULTADO ESPERADO DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) PRODUCTOS TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS 4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*: PARAMETROS CONCEPTOS PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION CUYA PRESION ARTERIAL ESTA ADECUADAMENTE CONTROLADA DURANTE EL ULTIMO AÑO DE TRATAMIENTO Indicador Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL CUYA PRESION ARTERIAL ESTA ADECUADAMENTE CONTROLADA DURANTE EL AÑO / Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL x 100 2011 2012 2013 2014 Forma de Cálculo Datos Historicos * * 70% I SEMESTRE Resultado para el año 65% II SEMESTRE 35% 60% PARAMETROS CONCEPTOS Indicador PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS DIAGNOSTICO DE DIABETES Forma de Cálculo Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES DURANTE EL AÑO / Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES x 100 Datos Historicos Resultado para el año V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador [Plan Operativo Anual 2014] 2011 2012 2013 * * 70% I SEMESTRE 2014 65% II SEMESTRE 35% 65% Departamento de Medicina - Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental Oficina de Estadistica e Informatica Página N° 53 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MATRIZ N° 2 MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014 DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA OG 04 Disminuir y controlar las enfermedades trasmisibles fortaleciendo la vigilancia epidemiologica con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza 1. DESCRIPCION: Contribuir a la disminucion de las enfermedades transmisibles fortaleciendo la vigilancia epidemiologica y las condiciones de seguridad y salud ocupacional. 2. PERSPECTIVAS DE AVANCE: Se espera identificar y evaluar los riesgos ocupacionales y mejorr las condiciones de sguridad y salud en el trabajo. 3. RESULTADOS ESPERADOS: RESULTADO ESPERADO DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES ( ZOONOSIS) PRODUCTOS DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES ZOONOTICAS HOSPITAL CON SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDMIOLOGICA IMPLEMENTADO 100 % DE ACCIONES DE VIGILANCIA EPIDMIOLOGICA EVALUADOS HOSPITAL CON RIESGOS OCUPACIONALES IDENTIFICADOS Y EVALUADOS 100 % DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADOS 4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*: PARAMETROS CONCEPTOS Indicador PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS Forma de Cálculo Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS ATENDIDA DURANTE EL AÑO / Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS x 100 Datos Historicos 2011 2012 2013 * * 70% I SEMESTRE Resultado para el año V°B° Oficina/Dirección encargada registro y reporte del indicador CONCEPTOS de identificación, 2014 65% II SEMESTRE 35% 65% Departamento de Medicina - Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental Oficina de Estadistica e Informatica PARAMETROS Indicador VIGILANCIAS DE BIOSEGURIDAD HOSPITALARIA Forma de Cálculo N° DE INFORMES POR MONITOREO X 100 / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS Datos Historicos 2011 2012 2013 2014 * * * 100% Resultado para el año V°B° Oficina/Dirección encargada registro y reporte del indicador de identificación, I SEMESTRE II SEMESTRE 50% 100% Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental PARAMETROS CONCEPTOS Indicador PORCENTAJE DE UNIDADES ORGANICAS CON RIESGOS OCUPACIONALES IDENTIFICADOS Forma de Cálculo Nº DE UNIDADES ORGANICAS CON MATRIZ DE IDENTIFACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS X 100 / TOTAL DE UNIDADE ORGANICAS DEL HEJCU Datos Historicos 2011 2012 2013 2014 * * * 100% Resultado para el año V°B° Oficina/Dirección encargada registro y reporte del indicador de identificación, I SEMESTRE II SEMESTRE 50% 100% Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental PARAMETROS CONCEPTOS Indicador PORCENTAJE DE EJECUCION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Forma de Cálculo N° DE ACCIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS X 100 / N° DE ACCIONES DEL PLAN PROGRAMADAS Datos Historicos 2011 2012 2013 2014 * * * 100% Resultado para el año V°B° Oficina/Dirección encargada registro y reporte del indicador de identificación, I SEMESTRE II SEMESTRE 50% 100% Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental PARAMETROS CONCEPTOS Indicador % DE TRABAJADORES CON EXAMENES MEDICOS DE TB Forma de Cálculo N° DE TRABAJADORES CON EXAMENES DE Rx Torax X 100 / N° DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL Datos Historicos Resultado para el año V°B° Oficina/Dirección encargada registro y reporte del indicador [Plan Operativo Anual 2014] de identificación, 2011 2012 2013 * * * 2014 80% I SEMESTRE II SEMESTRE 30% 80% Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental Página N° 54 de 117 MINISTERIO DE SALUD PERÚ HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MATRIZ N° 2 MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014 DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA OG 05 Reducir la vulnerabilidad y atencion de emergencias por desastres disminuyendo la mortalidad por emergencias medicas 1. DESCRIPCION: Contribuir a la prevencion y transtornos de lesiones ocasionados por factores externos, fortaleciendo la atencion y prevencion integral de las emergencias y urgencias 2. PERSPECTIVAS DE AVANCE: Constituir brigadas de emergencias en desastre con personal especializado para la toma de acciones inmediatas en las urgencias y emergencias productos de los daños y/o lesiones que presente la población. 3. RESULTADOS ESPERADOS: RESULTADO ESPERADO REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS 4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*: PRODUCTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS PREVENCION, MONITOREO Y RESPUESTA EN SALUD ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA PARAMETROS CONCEPTOS Indicador PORCENTAJE DE ATENCION MEDICA POR EMERGENCIA O URGENCIA Forma de Cálculo Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR EMERGENCIA O URGENCIA EN EL PERIODO/ Nº DE ATENCIONES REALIZADAS EN EL HOSPITAL x 100 Datos Historicos 2011 2012 2013 * * 85% Resultado para el año 2014 90% I SEMESTRE II SEMESTRE 45% 90% V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA registro y reporte del indicador CONCEPTOS Indicador Forma de Cálculo Datos Historicos Resultado para el año V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador [Plan Operativo Anual 2014] PARAMETROS PROPORCION DE LESIONES Y TRAUMATISMOS POR CAUSAS EXTERNAS ATENDIDOS EN HOSPITAL PROPORCION DE LESIONES Y TRAUMATISMOS POR CAUSAS EXTERNAS ATENDIDOS EN EMERGENCIAS X 100 / N° TOTAL DE ATENCIONES EN EL HOSPITAL 2011 2012 2013 * * * 2014 25% I SEMESTRE II SEMESTRE 10% 25% DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGIA - OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA Página N° 55 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MATRIZ N° 2 MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014 DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA OG 06 Fortalecer el nivel de calidad y la oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de satisfaccion del usuario, mejorando los procesos los dispensacion de productos farmaceuticos 1. DESCRIPCION: Brindar atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de satisfaccion del usuario y mejorar los procesos los dispensacion de productos farmaceuticos. 2. PERSPECTIVAS DE AVANCE: Se espera mejorar los procesos de gestion asistencial, para brindar atencion especial y oportuna a los pacientes en situacion de emergencias y urgencias. 3. RESULTADOS ESPERADOS: PRODUCTOS RESULTADO ESPERADO ASEGURAR EN FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE LAS ATENCIONES EN EMERGENCIAS Y URGENCIAS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO Y SALUD ESPECIALIZADA REALIZAR LAS ATENCIONES EN EMERGENCIAS Y URGENCIAS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO Y SALUD ESPECIALIZADA BRINDAR AYUDA ECONOMICA A LOS PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS DE ACUERDO A LOGRAR LA SATISFACCION DE LOS PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS DE LA EVALUACION SOCIOECONOMICA ACUERDO A LA EVALUACION SOCIOECONOMICA CONDUCIR Y EVALUAR LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y SLUD AMBIENTAL HOSPITALARIA EN ENFERMEDADES SUJETAS A REPORTE INMEDIATO Y MEDIATO ASI COMO LA DETECCIÓN Y CONTROL PRECOZ DE BROTES HOSPITALARIOS CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ASEGURAR LOS SERVICIOS NUTRICIONALES A LOS PACIENTES Y PERSONAL DE LA SALUD ASEGURAR LIMPEZA, VIGILANCIA PARA UN DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS, CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA LOGRAR LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y SALUD AMBIENTAL EN EL HOSPITAL BRINDAR SERVICIOS NUTRICIONALES A LOS PACIENTES Y PERSONAL DE LA SALUD CON CALIDAD ASEGURAR LIMPEZA, VIGILANCIA PARA UN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS, Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DETERMINAR LA PERCEPCION DEL USUARIO USUARIO SOBRE LOS SERVICIOS Y CALIDAD DE ATENCION DEL HOSPITAL, GARANTIZANDO LA CALIDAD DE LA ATENCION DEL USUARIO EXTERNO Y MEJORANDO LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN INDICE DE INSATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO ASEGURAR EL SUMINISTRO Y DISPENSACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES E IMPLEMENTANDO UN CENTRO DE INFORMACION SOBRE MEDICAMENTOS AL PACIENTE Y PERSONAL ASISTENCIAL BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EN EL HOSPITAL 4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*: PARAMETROS CONCEPTOS Indicador Indice de Insatisfacción del Usuario Externo Forma de Cálculo Forma de calculo según Sofware SERVQUAL Datos Historicos 2011 2012 2013 2014 * * 40% 35% Resultado para el año I SEMESTRE II SEMESTRE 20% 35% V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD del indicador PARAMETROS CONCEPTOS Indicador Porcentajes de Auditorias Medicas Realizadas Forma de Cálculo Nº de Auditorias Realizadas Programadas X 100 Datos Historicos / Nº de Auditorias 2011 2012 2013 2014 * 95% 96% 97% Resultado para el año I SEMESTRE II SEMESTRE 45% 97% V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD del indicador PARAMETROS CONCEPTOS Indicador Porcentaje de Productos farmaceuticos y afines con stock Forma de Cálculo Nº Prductos dispensados X 100 / Nº total de Stock disponible de Medicamentos en Farmacia Datos Historicos 2011 2012 2013 2014 * 0.9 91% 93% I SEMESTRE Resultado para el año II SEMESTRE 45% V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte DEPARTAMENTO DE FARMACIA del indicador PARAMETROS CONCEPTOS 93% Indicador Numero de Recetas Dispensadas Forma de Cálculo Nº de Recetas Atendidas en Farmacia en el mes / Nº de Recetas prescritas del Hospital Datos Historicos Resultado para el año 2011 2012 2013 2014 0.75 0.95 0.96 0.97 I SEMESTRE 0.45 V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte DEPARTAMENTO DE FARMACIA del indicador [Plan Operativo Anual 2014] II SEMESTRE 0.97 Página N° 56 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MATRIZ N° 2 MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014 DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA OG 07 Fortalecer la Docencia e Investigacion mejorando las competencias del potencial humano, en la atencion y manejo de Emergencias y Urgencias 1. DESCRIPCION: Administrar, gestionar y ordenar la capacitación, docencia e investigaciones realizadas en el hospital . 2. PERSPECTIVAS DE AVANCE: Mantener el prestigio de sede docente de emergencias y urgencias, vigilando las investigaciones realizadas en el hospital. 3. RESULTADOS ESPERADOS: PRODUCTOS RESULTADO ESPERADO MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL POTENCIAL HUMANO, FORTALECIENDO LA INCREMENTAR LOS CONOCIMIENTOS DEL POTENCIAL HUMANO DOCENCIA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO EN LA QUE LABORA EN EL HOSPITAL PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE ATENCION DE LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS SUS FUNCIONES FORTALECER COMPETENCIAS TECNICAS EN GESTION DE LA CALIDAD DE LOS USUARIOS LOGRAR UNA ATENCION CON CALIDAD, CALIDEZ Y EFICIENCIA INTERNOS IMPLEMENTANDO EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LOS USUARIOS 4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*: PARAMETROS CONCEPTOS Indicador Reuniones de Discuciones de Muerte y Complicaciones Interdisciplinarias Forma de Cálculo Nº de Reuniones de Discuciones de Muertes y Complicaciones x 100 / Nº Discuciones de Muerte y Complicacines programadas Datos Historicos 2011 2012 2013 2014 * 94% 95% 95% Resultado para el año I SEMESTRE II SEMESTRE 45% 95% V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte DEPARTAMENTOS MEDICOS - OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD del indicador CONCEPTOS PARAMETROS Indicador Cumplir con el total de investigacion aprobadas Forma de Cálculo Investigaciones aprobadas / Investigaciones realizadas x 100 Datos Historicos Resultado para el año V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador [Plan Operativo Anual 2014] 2011 2012 2013 2014 * * * 100% I SEMESTRE II SEMESTRE 50% 100% OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA EN INVESTIGACION Página N° 57 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MATRIZ N° 2 MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014 DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA OG 8 Mejorar la gestion hospitalaria de forma efectiva, moderna y participativa en todos los niveles del Hospital 1. DESCRIPCION: Existe la necesidad de implementar nuevos modelos de atención efectiva fortaleciendolo, con el fin de mejorar la atención integral a traves de la gestion hospitalaria. 2. PERSPECTIVAS DE AVANCE: Realizar una gestión presupuestal efectiva a través de un sistema de programación y ejecución eficiente del gasto, mediante coordinaciones con las unidades organicas responsables. 3. RESULTADOS ESPERADOS: RESULTADO ESPERADO PRODUCTOS FORTALECER EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN CONCORDANCIA CON LA VISION INSTITUCIONAL, MEJORANDO LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL FORTALECER EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y OPERATIVO, MEJORANDO LA GESTIÓN HOSPITALARIA BRINDAR SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION, Y PAGINA WEB MEJORAR EL SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION FACILITAR A LOS PACIENTES ASEGURADOS UNA ATENCION DE CALIDAD ASEGURANDO SU FINANCIAMIENTO EN FORMA OPORTUNA MANTENER LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS ELEVANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL ASEGURAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS PENSIONISTAS DE LA INSTITUCIÓN BRINDAR A PACIENTES ASEGURADOS UNA ATENCION DE CALIDAD FORTALECER LA COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA DEL HOSPITAL CON LA SOCIEDAD Y LAS ENTIDADES PUBLICAS, MANTENIENDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL REALIZAR EL PAGO OPORTUNO A LOS PENSIONISTAS DEL HOSPITAL BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN MATERIA LEGAL A LAS UNIDADES ORGANICAS DEL HOSPITAL BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN MATERIA LEGAL A LAS UNIDADES ORGANICAS DEL HOSPITAL REALIZAR EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA INSTITUCION ESTABLECER ADECUADAS ACCIONES DE CONTROL EN LA ENTIDAD [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 58 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*: PARAMETROS CONCEPTOS Indicador Porcentaje de Horas dedicadas a Gestion Forma de Cálculo Nº de Horas dedicadas a temas de Gestión en las Reuniones Academicas X 100 / Nº de Horas Academicas Programadas por los Dptos Asistenciales Datos Historicos 2011 2012 2013 * 88% 89% I SEMESTRE Resultado para el año 2014 90% II SEMESTRE 40% V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD del indicador PARAMETROS CONCEPTOS 89% Indicador Porcentaje de cumplimiento del PAAC Forma de Cálculo (Nº de procesos ejecutados en un periodo / Nº total de procesos programados en el PAAC) x 100 Datos Historicos 2011 2012 2013 * * 95% I SEMESTRE Resultado para el año 2014 97% II SEMESTRE 45.0% V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte OFICINA DE PERSONAL del indicador PARAMETROS CONCEPTOS 95% Indicador Porcentaje de ejecucion de gastos > 95 % Forma de Cálculo (Ejecución presupuestal en un periodo / Presupuesto Institucional Modificado en el mismo periodo) x 100 Datos Historicos 2011 2012 2013 * * 98% I SEMESTRE Resultado para el año 2014 98% II SEMESTRE 45% 98% V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OFICINA del indicador EJECUTIVA DE ADMINISTRACION CONCEPTOS PARAMETROS Indicador Actualizacion e implementacion del Plan Maestro Forma de Cálculo Avances del Plan Maestro Datos Historicos 2011 2012 2013 * * * I SEMESTRE Resultado para el año 2014 80% II SEMESTRE 30% 80% V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OFICINA DE del indicador SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO PARAMETROS CONCEPTOS Indicador Actualización de documentos de gestión y normatividad asistencial y administrativas Forma de Cálculo N° de documentos actualizados /Total de Documentos que requieren actualización Datos Historicos 2011 2012 2013 * * * I SEMESTRE Resultado para el año 2014 85% II SEMESTRE 40% 85% V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO del indicador PARAMETROS CONCEPTOS Implementacion del Plan de Mantenimiento Preventivo y Indicador Correctivo Avance del Plan de Mantenimiento Preventivo y Forma de Cálculo Correctivo Datos Historicos Resultado para el año 2011 2012 2013 * * * I SEMESTRE 2014 80% II SEMESTRE 35% 80% V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO del indicador [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 59 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MATRIZ N° 03 a MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES – 2014. [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 60 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 01 Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza. META OPERATIVA* RESULTADO ESPERADO PRODUCTO ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS ATENCION DE REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA COMPLICADAS Y NO COMPLICADAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON ACCIONES OPERATIVAS META FÍSICA** U.M. META PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA COD ACTIVIDADES U.M META CASO TRATADO META 2014 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM I II III IV TOTAL RO 3700 3700 925 925 925 925 466,666 466,666 0001 DPTO DE MEDICINA / SERV. DE PEDIATRIA CASO TRATADO 300 300 75 75 75 75 456,416 456,416 0002 DPTO DE MEDICINA / SERV. DE PEDIATRIA CASO TRATADO 75 75 18 19 19 19 15,325 15,325 0003 DPTO DE MEDICINA / SERV. DE PEDIATRIA ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD CASO TRATADO DIARREICA AGUDA 600 600 150 150 150 150 14,904 14,904 0004 DPTO DE MEDICINA / SERV. DE PEDIATRIA CASO TRATADO 3700 5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CASO TRATADO 300 5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS CASO TRATADO 75 5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA CASO TRATADO 600 5000030 ROOC OTROS CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) META ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS RDR META SIAF 2014 OBJETIVO GENERAL: OG 02 Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable. META OPERATIVA* RESULTADO ESPERADO PRODUCTO ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES ATENCION DEL PARTO NORMAL REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES META FÍSICA** ACCIONES OPERATIVAS U.M. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES Gestante Atendida BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA COD ACTIVIDADES U.M 900 5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES Gestante Atendida Parto Normal 15 5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO Parto Complicado 4 5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO Cesarea 4 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL Gestante y/o Neonato Referido ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES [Plan Operativo Anual 2014] META META 2014 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM META META SIAF 2014 META I II III IV TOTAL RO 900 900 225 225 225 225 267,049 267,049 0005 Parto Normal 15 15 2 3 5 5 163,959 163,959 0006 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO Parto Complicado 4 4 1 1 1 1 24,921 24,921 0007 DPTO DE CIRUGIA / SERV. DE GINECOLOGIA 5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO Cesarea 4 4 1 1 1 1 121,535 121,535 0008 DPTO DE CIRUGIA / SERV. DE GINECOLOGIA 40 5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL Gestante y/o Neonato Referido 40 40 10 10 10 10 64,553 64,553 0009 DPTO DE CIRUGIA / SERV. DE GINECOLOGIA Recien Nacido Atendido 10 5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL Recien Nacido Atendido 10 10 2 2 3 3 202,047 202,047 0010 DPTO DE CIRUGIA / SERV. DE GINECOLOGIA Egreso 65 5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES Egreso 65 65 16 16 16 17 93,250 93,250 0011 DPTO DE CIRUGIA / SERV. DE GINECOLOGIA Página N° 61 de 117 RDR ROOC OTROS CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) DPTO DE CIRUGIA / SERV. DE GINECOLOGIA DPTO DE CIRUGIA / SERV. DE GINECOLOGIA PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 03 Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza META OPERATIVA* RESULTADO ESPERADO PRODUCTO DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES ACCIONES OPERATIVAS META FÍSICA** U.M. ATENCION Y/O TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL PERSONA ATENCION Y/O TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS PERSONA TRATADA TRATADA META COD ACTIVIDADES PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA U.M META 2014 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM META 1400 50000114 ATENCION Y/O TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL PERSONA 170 50000115 ATENCION Y/O TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS PERSONA TRATADA TRATADA META SIAF 2014 RDR ROOC CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) META I II III IV TOTAL RO OTROS 1400 1400 350 350 350 350 32,606 32,606 0013 DPTO DE MEDICINA / OFIC.DE EPIDEMOLOGIA 170 170 42 42 43 43 32,606 32,606 0014 DPTO DE MEDICINA / OFIC.DE EPIDEMOLOGIA OBJETIVO GENERAL: OG 04 Disminuir y controlar las enfermedades trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza RESULTADO ESPERADO META OPERATIVA* PRODUCTO DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (ZOONOTICAS) DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES ZOONOTICAS ACCIONES OPERATIVAS BRINDAR ATENCION Y/O TRATAMIENTO A PERSONAS CON ENFERMEDADES ZOONOTICAS [Plan Operativo Anual 2014] META FÍSICA** U.M. PERSONA TRATADA META 400 COD 5000094 ACTIVIDADES BRINDAR ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA U.M META 2014 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM META PERSONA TRATADA 400 META SIAF 2014 META I II III IV TOTAL RO 400 100 100 100 100 26,164 26,164 Página N° 62 de 117 RDR ROOC CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) OTROS 0012 DPTO DE MEDICINA / OFIC DE EPIDEMOLOGIA PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 05 Reducir la vulnerabilidad y atencion de emergencias por desastres disminuyendo la mortalidad por emergencias medicas META OPERATIVA* RESULTADO ESPERADO REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES ESTABLECIMIENTOS SEGURIDAD FUNCIONAL DE DE SALUD SEGUROS ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTABLECIMIENTOS ESTRUCTURAL DE DE SALUD SEGUROS ESTABLECIMIENTO DE SALUD [Plan Operativo Anual 2014] META FÍSICA** U.M. ATENCION ESTABLECIMIE NTO DE SALUD ESTABLECIMIE NTO DE SALUD META 4 1 1 COD ACTIVIDADES ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS 5003306 FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS 5001576 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO 5004475 ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA U.M META ATENCION ESTABLECIMI ENTO DE SALUD ESTABLECIMI ENTO DE SALUD META I II III IV 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 Página N° 63 de 117 META 2014 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM TOTAL RO RDR ROOC OTROS META SIAF 2014 27,886 27,886 00015 1 83,844 83,844 00016 1 11,645 11,645 00017 CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO PERÚ REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” ATENCIÓN MÉDICA SERVICIO DE TRASLADO A DE LA EMERGENCIA PACIENTES ESTABLES (NO O URGENCIA EMERGENCIA) PACIENTE ATENDIDO 200 5002798 SERVICIO DE AMBULANCIA CON ATENCIÓN MÉDICA SOPORTE VITAL BASICO (SVB) PARA DE LA EMERGENCIA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION O URGENCIA DE EMERGENCIA PACIENTE ATENDIDO 200 5002799 ATENCIÓN MÉDICA SERVICIO DE TRASLADO A DE LA EMERGENCIA PACIENTES EN SITUACION CRITICA O URGENCIA PACIENTE ATENDIDO 160 5002800 SERVICIO DE AMBULANCIA CON ATENCIÓN MÉDICA SOPORTE VITAL AVANZADO I PARA DE LA EMERGENCIA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION O URGENCIA DE EMERGENCIA PACIENTE ATENDIDO 100 5002801 SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO II ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN O URGENCIA SITUACION DE EMERGENCIA PACIENTE ATENDIDO 140 5002802 ATENCION DE GASTRITIS AGUDA Y ULCERA PREPTICA SON COMPLICACION PACIENTE ATENDIDO 800 5002803 ATENCION HEMORRAGIA DIGESTIVA AGUDA ALTA PACIENTE ATENDIDO 100 ATENCION HEMORRAGIA 5002804 DIGESTIVA AGUDA ALTA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO PACIENTE ATENDIDO 30 5002805 PACIENTE ATENDIDO 1100 ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS) TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS) TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS TRATAMIENTO Y ATENCION HERIDAS, CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES TRATAMIENTO DE LESION DE PARTES BLANDAS DE MIENBRO SUPERIOR Y MIENBRO INFERIOR ATENCION DE SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA) SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO (SVB) PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRNA EN SITUACION DE EMERGENCIA REALIZAR EL SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES EN SITUACION CRITICA REALIZAR EL SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO I PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA REALIZAR EL SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO II PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA ATENCION DE GASTRITIS AGUDA Y ULCERA PREPTICA SIN COMPLICACION EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APRATO DIGESTIVO ATENCION HERIDAS, 5002807 CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES ATENCION DE LESION DE PARTES 5002808 BLANDAS DE MIENBRO SUPERIOR Y MIENBRO INFERIOR PACIENTE ATENDIDO 200 200 50 50 50 50 1,384 1,384 00018 PACIENTE ATENDIDO 200 200 50 50 50 50 932 932 00019 PACIENTE ATENDIDO 160 160 40 40 40 40 186,017 186,017 00020 PACIENTE ATENDIDO 100 100 25 25 25 25 2,207 2,207 00021 PACIENTE ATENDIDO 140 140 35 35 35 35 25,000 25,000 00022 PACIENTE ATENDIDO 800 800 200 200 200 200 256,533 256,533 00023 PACIENTE ATENDIDO 100 100 25 25 25 25 185,959 185,959 00024 PACIENTE ATENDIDO 30 30 7 7 8 8 190,617 190,617 00025 PACIENTE ATENDIDO 1100 275 275 275 275 1,402,184 1,402,184 00026 PACIENTE ATENDIDO 30 30 7 7 8 8 195,425 195,425 00027 PACIENTE ATENDIDO 10 10 2 3 2 3 249,546 249,546 00028 PACIENTE ATENDIDO 5 5 1 1 1 2 192,946 192,946 00029 PACIENTE ATENDIDO 100 100 25 25 25 25 201,946 201,946 00030 70 70 17 17 18 18 248,630 248,630 00031 PACIENTE ATENDIDO 30 TRATAMIENTO POR INTOXICACION POR ORGANO FOSFORADOS PACIENTE ATENDIDO 10 5002809 TRATAMIENTO DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO PACIENTE ATENDIDO 5 DESORDEN VASCULAR CEREBRAL 5002810 ISQUEMICO TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA PACIENTE ATENDIDO 100 TRATAMIENTO DE LITIASIS URINARIA PACIENTE ATENDIDO 70 5002813 ATENCION DE LITIASIS URINARIA PACIENTE ATENDIDO EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO PACIENTE ATENDIDO 30 EXTRACCION DE CUERPO 5002814 EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO PACIENTE ATENDIDO 30 TRATAMIENTO DE APENDICITIS AGUDA PACIENTE ATENDIDO 1000 ATENCION DE APENDICITIS AGUDA PACIENTE ATENDIDO 1000 TRATAMIENTO DE COLELITIASIS PACIENTE ATENDIDO 70 5002816 ATENCION DE COLELITIASIS PACIENTE ATENDIDO TRATAMIENTO DE FRACTURA DE EXTREMIDADES PACIENTE ATENDIDO 70 5002818 ATENCION DE FRACTURA DE EXTREMIDADES PACIENTE ATENDIDO TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO INTRACRANEAL ATENCION 1500 5002819 ATENCION DE TRAUMATISMO INTRACRANEAL ATENCION TRATAMIENTO DE TRAUMATISMOS MULTIPLES SEVEROS ATENCION 100 5002820 ATENCION DE TRAUMATISMOS MULTIPLES SEVEROS TRATAMIENTO DE FRACTURA DE COLUMNA Y PELVIS ATENCION 50 5002821 ATENCION DE FRACTURA DE COLUMNA Y PELVIS TRATAMIENTO DE QUEMADURAS ATENCION 400 5002822 ATENCION DE QUEMADURAS TRATAMIENTO DE DESORDEN VASCULAR CEREBRAL HEMORRAGICO ATENCION 40 5002823 [Plan Operativo Anual 2014] 5002811 5002815 ATENCION POR INTOXICACION POR ORGANO FOSFORADOS ATENCION DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA ATENCION DESORDEN VASCULAR CEREBRAL HEMORRAGICO OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1100 7 7 8 8 251,875 251,875 00032 1000 30 250 250 250 250 260,485 260,485 00033 70 70 17 17 18 18 188,288 188,288 00034 70 70 17 17 18 18 249,080 249,080 00035 1500 1500 375 375 375 375 2,010,224 2,010,224 00036 ATENCION 100 100 25 25 25 25 2,183,357 2,183,357 00037 ATENCION 50 50 12 13 12 13 186,890 186,890 00038 ATENCION 400 400 100 100 100 100 185,027 185,027 00039 ATENCION 40 40 10 10 10 10 250,012 250,012 00040 DEPARTAMENTOS DE CIRUGIA, TRAUMATOLOGIA, MEDICINA, NEUROCIRUGIA, ANESTESIOLOGIA Página N° 64 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 06 Fortalecer el nivel de calidad y la oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de satisfacción del usuario, mejorando los procesos los dispensación de productos farmacéuticos META OPERATIVA* RESULTADO ESPERADO META FÍSICA** PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. APNOP REALIZAR ATENCIONES DE CONSULTA EXTERNA ATENCIÓN (consulta) APNOP REALIZAR ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS ATENCIÓN META PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA COD ACTIVIDADES U.M 21,100 5001562 REALIZAR ATENCIONES DE CONSULTA EXTERNA ATENCIÓN (consulta) 21,100 103,500 5001561 REALIZAR ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS META META SIAF 2014 ATENCIÓN 103,500 DÍA - CAMA 1,350 1,350 337 DÍA - CAMA 20,600 20,600 INTERVENCION 2,750 SESIÓN 4,500 META APNOP APNOP APNOP APNOP APNOP ASEGURAR EN FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE LAS ATENCIONES EN EMERGENCIAS Y URGENCIAS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO Y SALUD ESPECIALIZADA APNOP REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN CUIDADOS CRÍTICOS REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS REALIZAR INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS BRINDAR APOYO A LA REHABILITACION FISICA BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO BRINDAR SANGRE Y HEMOCOMPONENTES DE CALIDAD EN FORMA OPORTUNA DÍA - CAMA 1,350 5001568 DÍA - CAMA 20,600 5001563 INTERVENCION 2,750 5001564 SESIÓN 4,500 5000446 EXÁMEN (prueba de laboratorio) 110,148 5001189 UNIDAD (transfundida) 2,000 5001189 5001189 APNOP REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO Y/O TRATAMIENTO DE DETERMINADAS PATOLOGÍAS ESPECIALIZADAS EXAMEN (muestras enviadas) 49,000 APNOP BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO EXAMEN APNOP REUNIONES CON PARTICIPACION DE CIRUJANOS, RESIDENTES E INTERNOS (CASOS CLINICO QUIRURGICOS) REUNION APNOP APNOP APNOP REUNIONES CON PARTICIPACION DE CIRUJANOS, RESIDENTES E CONCURRENCIA INTERNOS (AUDITORIAS MEDICA DE S-CASOS CASOS) IMPLEMENTACION DE GUIAS DE PRACTICAS CLINICAS TRABAJO DE INVESTIGACION EN CIRUGIA PRESENTADOS EN CONGRESO BRINDAR APOYO A LA REHABILITACION FISICA BRINDAR SERVICIOS EXÁMEN ESPECIALIZADOS DE APOYO AL (prueba de DIAGNOSTICO laboratorio) BRINDAR SANGRE Y UNIDAD HEMOCOMPONENTES DE (transfundida) CALIDAD EN FORMA OPORTUNA 110,148 2,000 I 21,100 II 5,275 III IV TOTAL 5,275 5,275 5,275 103,500 25,875 25,875 25,875 25,875 337 338 338 5,150 5,150 5,150 2,750 687 687 4,500 1,125 0060 1,125 1,125 1,125 1,926 1,926 110,148 27,537 27,537 27,537 27,537 207,357 37,357 500 500 500 5,590 5,590 49,000 12,250 12,250 12,250 12,250 30,000 2,000 500 462 463 463 12 REUNIONES CON PARTICIPACION DE CIRUJANOS, RESIDENTES E INTERNOS (CASOS CLINICO QUIRURGICOS) REUNION 12 12 3 3 3 3 240 240 60 60 60 60 4 REUNIONES CLINICAS Y DE GESTIÓN REUNION 16 APNOP REUNIONES CON PARTICIPACION DE CIRUJANOS, RESIDENTES E INTERNOS (MUERTES Y COMPLICACIONES) REUNION 12 0057 1,321,626 1,321,626 462 TRABAJO PRESENTADO 2,595,856 2,595,856 688 1,850 IMPLEMENTACION DE GUIAS DE PRACTICAS CLINICAS TRABAJO DE INVESTIGACION EN CIRUGIA PRESENTADOS EN CONGRESO REUNIONES CLINICAS Y DE GESTIÓN REUNIONES CON PARTICIPACION DE CIRUJANOS, RESIDENTES E INTERNOS (MUERTES Y COMPLICACIONES) 0058 688 1,850 3 603,633 0059 EXAMEN GUIAS OTROS 1,454,784 1,454,784 BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO REUNIONES CON PARTICIPACION DE CIRUJANOS, RESIDENTES E CONCURRENCI INTERNOS (AUDITORIAS MEDICA AS-CASOS 5001189 DE CASOS) ROOC 5,150 1,850 240 RDR 0062 EXAMEN (muestras enviadas) 49,000 603,633 RO 710,619 REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO Y/O TRATAMIENTO DE DETERMINADAS PATOLOGÍAS ESPECIALIZADAS APNOP [Plan Operativo Anual 2014] REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN CUIDADOS CRÍTICOS REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS REALIZAR INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS META 2014 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM 710,619 2,207,998 GUIAS 3 3 0 1 1 1 TRABAJO PRESENTADO 4 4 4 0 0 0 REUNION 16 16 4 4 4 4 REUNION 12 12 3 3 3 3 Página N° 65 de 117 929,750 0046 CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) DEPARTAMENTOS MEDICOS Y ENFERMERIA DEPARTAMENTOS MEDICOS Y ENFERMERIA DEPARTAMENTO DE MEDICINA - UCI DEPARTMENTO DE MEDICINA, CIRUGIA, TRAUMATOLOGIA, ANESTESIOLOGIA DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGIA SERV REHABILITACION 0052 DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA 0054 DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA 30,000 0053 DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 1,278,248 0051 DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA, DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 170,000 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” META OPERATIVA* RESULTADO ESPERADO PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO META FÍSICA** U.M. META COD ACTIVIDADES PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA U.M META META SIAF 2014 META APNOP APNOP BRINDAR AYUDA ECONOMICA A LOS PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS DE ACUERDO A LA EVALUACION SOCIOECONOMICA APNOP APNOP APNOP APNOP APNOP ATENCION Y EVALUACION A ACCIÓN PACIENTES DE TRAUMA SHOCK ATENCIÓN A PACIENTES ACCIÓN AMBULATORIOS DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS ATENCION A PACIENTES ACCIÓN HOSPITALIZADOS EXONERAR PARCIAL O TOTAL A BOLETA DE PACIENTES AMBULATORIOS Y DE EXONERACION TRAUMA SHOCK EXONERAR PARCIAL O TOTAL A BOLETA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EXONERACION REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A INFORME PACIENTES (visitas) EVACUACIÓN DE PACIENTES EN INFORME ABANDONO FAMILIAR A SU DOMICILIO [Plan Operativo Anual 2014] 5,235 50,465 35,250 4,930 354 56 6 META 2014 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM ATENCION Y EVALUACION A ACCIÓN PACIENTES DE TRAUMA SHOCK ATENCIÓN A PACIENTES ACCIÓN AMBULATORIOS DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS ATENCION A PACIENTES ACCIÓN HOSPITALIZADOS EXONERAR PARCIAL O TOTAL A BOLETA DE 5000453 PACIENTES AMBULATORIOS Y DE EXONERACION TRAUMA SHOCK EXONERAR PARCIAL O TOTAL A BOLETA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EXONERACION REALIZAR VISITAS INFORME DOMICILIARIAS A PACIENTES (visitas) EVACUACIÓN DE PACIENTES EN INFORME ABANDONO FAMILIAR A SU DOMICILIO 5,235 I 5,235 II 1,365 III 1,375 IV 1,345 1,150 50,465 50,465 12,225 12,150 13,330 12,760 35,250 35,250 9,500 8,000 9,000 8,750 4,930 4,930 1,240 1,265 1,205 1,220 354 354 86 87 91 90 56 56 11 15 15 15 6 6 1 1 2 2 Página N° 66 de 117 TOTAL RO RDR 149,560 120,580 28,980 ROOC OTROS 0047 CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” META OPERATIVA* RESULTADO ESPERADO OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO META FÍSICA** PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. APNOP REPORTAR ACCIONES DE VIGILANCIA ACTIVA ACCIÓN (informe) APNOP VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS APNOP META COD PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA ACTIVIDADES U.M META META SIAF 2014 52 REPORTAR ACCIONES DE VIGILANCIA ACTIVA ACCIÓN (informe) 52 52 13 13 13 13 INFORME 12 VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS INFORME 12 12 3 3 3 3 VIGILANCIA DE BROTES INFORME 12 VIGILANCIA DE BROTES INFORME 12 12 3 3 3 3 APNOP ELABORACIÓN DE ASIS INFORME 1 ELABORACIÓN DE ASIS INFORME 1 1 0 1 0 0 APNOP ELABORACIÓN DE SALA SITUACIONAL INFORME 12 ELABORACIÓN DE SALA SITUACIONAL INFORME 12 12 3 3 3 3 META CONTAR CON INFORMACION ACTUALIZADA DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA HOSPITALARIA EN ENFERMEDADES SUJETAS A REPORTE INMEDIATO ASI COMO DETECCION Y CONTROL DE BROTES HOSPITALARIOS APNOP APNOP APNOP PARTICIPAR EN LA VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL HOSPITALARIA, BIOSEGURIDAD, BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION DE ALIMENTOS , PERFIL EPIDEMIOLOGICO DEL TRABAJADOR Y PROGRAMAS DE PREVENCION Y CONTROL DE ACCIDENTES LABORALES Y DE ENFERMEDADES PROFESIONALES. APNOP APNOP APNOP APNOP APNOP APNOP APNOP APNOP APNOP BRINDAR SOPORTE TECNICO Y MONITOREO A LOS COMITES DE APOYO A LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA APNOP APNOP APNOP APNOP APNOP ELABORACION DEL BOLETIN VIGILANCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PARTICIPACION EN MONITOREO DE LA HIGIENE Y LIMPIEZA VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HOSPITALARIO VIGILANCIA DE ENFERMEDADES Y OTROS DAÑOS EN LOS TRABAJADORES. REALIZAR CURSO DE CAPACITACION EN BIOSEGURIDAD HOSPITALARIA VIGILANCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS VIGILANCIA DE LA HIGIENE Y PROTECCIÓN DE ALIMENTOS MONITOREO Y CONTROL DE VECTORES MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD VIGILANCIA DE ACCIDENTES PUNZOCORTANTES PARTICIPACION EN REUNIONES DEL COMITÉ DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS PARTICIPACION EN EL COMITÉ DE USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DESARROLLAR INVESTIGACION Y DOCENCIA EN EPIDEMIOLOGIA PLANES DE CONTINGENCIA [Plan Operativo Anual 2014] BOLETIN 12 INFORME 48 INFORME 12 INFORME 12 INFORME 12 CURSO 2 INFORME 12 INFORME 36 INFORME 24 INFORME 12 INFORMES 12 REUNION 12 INFORMES 12 INFORMES 12 INFORMES 12 INFORMES 2 PLAN REALIZADO 4 ELABORACION DEL BOLETIN VIGILANCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PARTICIPACION EN MONITOREO DE LA HIGIENE Y LIMPIEZA VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HOSPITALARIO VIGILANCIA DE ENFERMEDADES Y OTROS DAÑOS EN LOS TRABAJADORES. REALIZAR CURSO DE CAPACITACION EN BIOSEGURIDAD HOSPITALARIA VIGILANCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 5001286 VIGILANCIA DE LA HIGIENE Y PROTECCIÓN DE ALIMENTOS MONITOREO Y CONTROL DE VECTORES MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD VIGILANCIA DE ACCIDENTES PUNZOCORTANTES PARTICIPACION EN REUNIONES DEL COMITÉ DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS PARTICIPACION EN EL COMITÉ DE USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DESARROLLAR INVESTIGACION Y DOCENCIA EN EPIDEMIOLOGIA PLANES DE CONTINGENCIA META 2014 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM I II III IV BOLETIN 12 12 3 3 3 3 INFORME 48 48 12 12 12 12 INFORME 12 12 3 3 3 3 INFORME 12 12 3 3 3 3 INFORME 12 12 3 3 3 3 CURSO 2 2 0 1 0 1 INFORME 12 12 3 3 3 3 INFORME 36 36 9 9 9 9 INFORME 24 24 6 6 6 6 INFORME 12 12 3 3 3 3 INFORMES 12 12 3 3 3 3 REUNION 12 12 3 3 3 3 INFORMES 12 12 3 3 3 3 INFORMES 12 12 3 3 3 3 INFORMES 12 12 3 3 3 3 INFORMES 2 2 0 1 0 1 PLAN REALIZADO 4 4 2 2 0 0 Página N° 67 de 117 TOTAL RO RDR 77,322 45,422 31,900 ROOC OTROS 0056 CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” META OPERATIVA* RESULTADO ESPERADO PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO META FÍSICA** U.M. META COD ACTIVIDADES PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA U.M META META SIAF 2014 META APNOP ASEGURAR LOS SERVICIOS NUTRICIONALES A LOS PACIENTES Y PERSONAL DE LA SALUD RACIÓN BRINDAR CONSEJERÍA NUTRICIONAL AL PACIENTE DE ALTA SEGÚN INDICACIÓN MÉDICA CONSEJERIA 1,859 APNOP BRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL A LAS INTERCONSULTAS ACCIÓN 12 SESIÓN 5 APNOP APNOP BRINDAR EDUCACIÓN ALIMENTARIA NUTRICIONAL AL USUARIO INTERNO RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL A LOS USUARIOS 89,320 APNOP BRINDAR CONSEJERÍA NUTRICIONAL AL PACIENTE DE ALTA SEGÚN INDICACIÓN MÉDICA BRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL A LAS INTERCONSULTAS BRINDAR EDUCACIÓN ALIMENTARIA NUTRICIONAL AL 5000723 USUARIO INTERNO RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RACIÓN 89320 CONSEJERIA 1859 ACCIÓN I II III IV 89,320 21,500 22,050 22,630 TOTAL RO RDR 1,144,988 979,928 165,060 1,859 465 475 445 474 12 12 3 3 3 3 SESIÓN 5 5 1 2 1 1 3 INFORME 12 INFORME 12 12 3 3 3 REMODELACIÓN DE AMBIENTES INFORME 1 REMODELACIÓN DE AMBIENTES INFORME 1 1 0 0 1 0 APNOP ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN NUTRICIÓN CURSO 4 ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN NUTRICIÓN CURSO 4 4 0 2 2 0 REUNION 12 REUNION 12 12 3 3 3 3 INFORME 12 INFORME 12 12 3 3 3 3 ACCIÓN 50 50 12 12 13 13 EQUIPO 200 200 50 50 50 50 527,941 ACCIÓN 160 160 40 40 40 40 931,013 APNOP TALLERES DE CALIDAD DE ATENCION AL USUARIO EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES EN EL INTERNAMIENTO DE INSUMOS TALLERES DE CALIDAD DE ATENCION AL USUARIO EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES EN EL INTERNAMIENTO DE INSUMOS APNOP BRINDAR VIGILANCIA, LAVANDERIA, COCINA, LIMPIEZA Y OTRAS ACTIVIDADES PARA EL SESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTICVIDADES SANITARIAS ACCIÓN 50 BRINDAR VIGILANCIA, LAVANDERIA, COCINA, LIMPIEZA 5001195 Y OTRAS ACTIVIDADES PARA EL SESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTICVIDADES SANITARIAS APNOP REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS EQUIPO 200 5001565 APNOP REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO ACCIÓN 160 [Plan Operativo Anual 2014] REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA 5000953 INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO Página N° 68 de 117 ROOC OTROS CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) 23,140 APNOP APNOP ASEGURAR LIMPEZA, VIGILANCIA PARA UN DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS, CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA BRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL A LOS USUARIOS META 2014 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM 1,473,367 1,424,861 0048 48,506 0055 330,941 197,000 0061 735,313 195,700 0049 DEPARTAMENTO DE NUTRICION OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” META OPERATIVA* RESULTADO ESPERADO OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO META FÍSICA** U.M. META COD ACTIVIDADES PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M ACCIONES CENTRALES FOCUS GROUP (GRUPOS FOCALES) CON PACIENTES Y FAMILIARES META META SIAF 2014 REUNION 4 ACCIONES CENTRALES MEDICION DE SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO (APLICACIÓN DE ENCUESTAS SERQUAL MODIFICADO) ENCUESTA 300 ACCIONES CENTRALES ESTUDIOS DE TIEMPO Y MOVIMIENTOS EN EMERGENCIAS INFORME 4 ESTUDIOS DE TIEMPO Y MOVIMIENTOS EN EMERGENCIAS GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS INFORME 120 GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS INFORME 120 120 30 30 30 30 AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION DE SERVICIOS INFORME 384 AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION DE SERVICIOS INFORME 384 384 96 96 96 96 AUDITORIA DE CASO INFORME 12 AUDITORIA DE CASO INFORME 12 12 3 3 3 3 VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS INFORME 4 INFORME 4 4 1 1 1 1 INFORME 4 INFORME 4 4 1 1 1 1 INFORME 2 INFORME 2 2 0 1 0 1 INFORME 4 INFORME 4 4 1 1 1 1 INFORME 1 INFORME 1 1 0 1 0 0 META DETERMINAR LA PERCEPCION DEL USUARIO SOBRE LOS SERVICIOS Y CALIDAD DE ATENCION DEL HOSPITAL. ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL USUARIO EXTERNO ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES IMPLEMENTACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA CIRUGÍA REALIZAR PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA ATENCIÓN EN MODULO DE ORIENTACIÓN AL USUARIO AUTOEVALUACION DE MACROPROCESOS [Plan Operativo Anual 2014] FOCUS GROUP (GRUPOS FOCALES) CON PACIENTES Y FAMILIARES MEDICION DE SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO (APLICACIÓN DE ENCUESTAS SERQUAL MODIFICADO) 5000003 VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS IMPLEMENTACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA CIRUGÍA REALIZAR PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA ATENCIÓN EN MODULO DE ORIENTACIÓN AL USUARIO AUTOEVALUACION DE MACROPROCESOS META 2014 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM REUNION 4 ENCUESTA 300 INFORME 4 I II III IV TOTAL 4 1 1 1 1 300 50 100 50 100 4 1 1 1 1 Página N° 69 de 117 177,401 RO RDR 177,401 ROOC OTROS 0042 CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” META OPERATIVA* RESULTADO ESPERADO PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO META FÍSICA** U.M. META COD ACTIVIDADES PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA U.M META META SIAF 2014 META APNOP APNOP A SEGURA R EL SUM INISTRO Y DISP ENSA CION DE P RODUCTOS FA RM A CEUTICOS, DISP OSITIVOS M EDICOS Y P RODUCTOS SA NITA RIOS EN LOS SERVICIOS A SISTENCIA LES E IM P LEM ENTA NDO UN CENTRO DE INFORM A CION SOB RE M EDICA M ENTOS A L P A CIENTE Y P ERSONA L A SISTENCIA L DISPENSAR OPORTUNAMENTE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS A LOS PACIENTES REALIZAR PRESTAMOS Y/O ACCION TRANSFERENCIAS DE PRODUCTOS ADMINISTRATIV FARMACEUTICOS A APNOP MANTENIMIENTO DE STOCK MINIMO EN ALMACEN ESPECIALIZADO APNOP EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN EL INTERNAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS APNOP AMPLIACION DEL SIGUIMIENTO FARMACEUTICO A PACIENTES HOSPITALIZADOS ASEGURADOS APNOP APNOP APNOP APNOP APNOP APNOP APNOP APNOP APNOP RECETA REGISTRO DE ERRORES DE DISPENSACION REGISTRO DE ERRORES DE PRESCRIPCION CONTROL E INVENTARIO DE COCHES DE PARO MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CONDICIONES ADECUADAS PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPENSCION Y CONTROL DE LOS MEDICAMENTOS DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS REALIZAR INVENTARIOS FISICOS MENSUALES ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS EN FARMACIA HOSPITALARIA AL PERSONAL 228,000 60 228,000 II III IV 228,000 57,000 57,000 57,000 ACCION ADMINISTRATI VA 60 60 15 15 15 15 INFORME (documento) 12 12 3 3 3 3 INFORME 12 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN EL INTERNAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS INFORME 12 12 3 3 3 3 FICHA FARMACOTERAP EUTICA 24 24 24 6 6 6 6 INFORME 12 REGISTRO DE ERRORES DE DISPENSACION INFORME 12 12 3 3 3 3 INFORME 12 REGISTRO DE ERRORES DE PRESCRIPCION INFORME 12 12 3 3 3 3 INFORME DE INVENTARIO 12 CONTROL E INVENTARIO DE COCHES DE PARO INFORME DE INVENTARIO 12 12 3 3 3 3 INFORME 12 MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CONDICIONES ADECUADAS PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS INFORME 12 12 3 3 3 3 ACCION 2 DISPENSCION Y CONTROL DE LOS MEDICAMENTOS DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS ACCION 2 2 0 1 0 1 INFORME 12 REALIZAR INVENTARIOS FISICOS MENSUALES INFORME 12 12 3 3 3 3 4 4 1 1 1 1 2 2 0 1 0 1 12 12 3 3 3 3 PLAN CAPACITADO AMPLIACION DEL SIGUIMIENTO FICHA FARMACEUTICO A PACIENTES FARMACOTER HOSPITALIZADOS APEUTICA ASEGURADOS 5001867 4 CIM IMPLEMENTAD O 12 ACTUALIZACION DE PLAN CONOCIMIENTOS EN FARMACIA HOSPITALARIA AL CAPACITADO PERSONAL REALIZAR TALLERES DE CALIDAD DE ATENCIÓN A ACTA DE PACIENTES QUE INCENTIVE COMPROMISO LAS BUENAS MANERAS Y EL S TRATO CORDIAL ATENCIONES FARMACEUTICAS CIM IMPLEMENTAD O Página N° 70 de 117 TOTAL RO RDR 5,587,260 221,487 5,365,773 ROOC OTROS CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) 57,000 MANTENIMIENTO DE STOCK MINIMO EN ALMACEN ESPECIALIZADO 2 [Plan Operativo Anual 2014] RECETA I 12 INFORME (documento) REALIZAR TALLERES DE CALIDAD DE ACTA DE ATENCIÓN A PACIENTES QUE INCENTIVE LAS BUENAS MANERAS Y COMPROMISOS EL TRATO CORDIAL ATENCIONES FARMACEUTICAS DISPENSAR OPORTUNAMENTE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS A LOS PACIENTES REALIZAR PRESTAMOS Y/O TRANSFERENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS META 2014 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM 0063 DEPARTAMENTO DE FARMACIA PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 7 Fortalecer la Docencia e Investigación mejorando las competencias del potencial humano, en la atención y manejo de Emergencias y Urgencias META OPERATIVA* RESULTADO ESPERADO PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS META FÍSICA** U.M. META COD ACTIVIDADES PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA U.M META SIAF 2014 META MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL POTENCIAL HUMANO ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES CURSOS DE ACTUALIZACION SOBRE PERSONAS COMPETENCIAS DE GESTION CAPACITADAS CURSOS DE ACTUALIZACION EN PERSONAS ESPECIALIDADES MEDICAS CAPACITADAS CURSOS DE ACTUALIZACION PARA PERSONAS PERSONAL ASISTENCIAL CAPACITADAS ACCIONES CENTRALES CURSOS DE ACTUALIZACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAS CAPACITADAS 175 ACCIONES CENTRALES CURSOS DE ACTUALIZACION EN INFORMATICA (SISTEMA DE INFORMACION) PERSONAS CAPACITADAS 40 [Plan Operativo Anual 2014] 85 60 220 CURSOS DE ACTUALIZACION SOBRE COMPETENCIAS DE CURSOS DE ACTUALIZACION EN ESPECIALIDADES MEDICAS CURSOS DE ACTUALIZACION PARA PERSONAL ASISTENCIAL 5000005 CURSOS DE ACTUALIZACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO CURSOS DE ACTUALIZACION EN INFORMATICA (SISTEMA DE INFORMACION) META 2014 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM META PERSONAS CAPACITADAS PERSONAS CAPACITADAS PERSONAS CAPACITADAS I II III IV 85 85 30 30 15 10 60 60 25 20 10 5 220 220 30 70 90 30 PERSONAS CAPACITADAS 175 175 30 70 50 25 PERSONAS CAPACITADAS 40 40 6 4 25 5 Página N° 71 de 117 TOTAL RO RDR 184,256 167,431 16,825 ROOC OTROS 0044 CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) OFICINA DE PERSONAL PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” META OPERATIVA* RESULTADO ESPERADO PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS ACCIONES CENTRALES ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN COMITÉ DOCENTE ELABORACION DE PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE PREGRADO Y POSTGRADO ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ HOSPITALARIO DE RESIDENTADO MÉDICO ACTUALIZACIÓNDE CONFORMACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE PREGRADO OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO META FÍSICA** U.M. META COMITÉ 1 PLAN APROBADO 1 COMITÉ CONSTITUIDO 1 COMITÉ CONSTITUIDO 1 REPORTE DE VISITA 12 COMITÉ CONSTITUIDO 1 REUNION 12 REUNION 12 REUNION 12 REUNION 12 COD ACTIVIDADES PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA U.M META SIAF 2014 META ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES OPTIMIZAR LA GESTION DE DOCENCIA E INVESTIGACION ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES FORTALECER LA DOCENCIA EN PRE GRADO EN LA INSTITUCION ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES FORTALECER LA DOCENCIA EN POST GRADO EN LA INSTITUCION ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DOCENCIA DE PRE Y POST GRADO ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN PARTICIPAR EN REUNIONES DE COMITÉ DOCENTE ASISTENCIAL HOSPITALARIO MULTIDISCIPLINARIO PARTICIPAR EN REUNIÓN DE COMITÉ HOSPITALARIO DE RESIDENTADO MÉDICO PARTICIPAR EN REUNIONES DE SUBCOMITÉ DE PREGRADO PARTICIPAR EN REUNIONES DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN REVISIÓN DE CONVENIOS ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PRE GRADO SEGÚN PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PREGRADO SEGUIMIENTO /MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DOCENCIA DE PREGRADO ELABORACION DE PROGRAMA DE TUTORIA Y ASESORIA PARA LOS ALUMNOS DE PREGRADO ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PRE GRADO SEGÚN PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE POST GRADO FORTALCER LA DOCENCIA EN PASANTIAS Y PRACTICAS EN LA INSTITUCION ACCIONES CENTRALES ACTUALIZAR REGLAMENTO DE DOCENCIA DE PASANTIA, ROTACIONES Y PRACTICAS FORTALECER LA INVESTIGACION ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES CURSOS DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CURSOS DE ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION [Plan Operativo Anual 2014] CONVENIO ACTUALIZADO ACTIVIDAD ACADEMICA 2 1 ACTIVIDAD ACADEMICA 180 REPORTE DE VISITA 12 PROGRAMA ELABORADO 1 REGLAMENTO 1 ACTIVIDAD ACADEMICA 180 REGLAMENTO ACTUALIZADO 1 CURSO 1 CURSO 1 ACTUALIZACIÓN DE COMITÉ CONFORMACIÓN COMITÉ ELABORACION DE PLAN ANUAL PLAN DE ACTIVIDADES DE PREGRADO APROBADO Y POSTGRADO ACTUALIZACIÓN DE COMITÉ CONFORMACIÓN DE COMITÉ HOSPITALARIO DE RESIDENTADO CONSTITUIDO MÉDICO ACTUALIZACIÓNDE COMITÉ CONFORMACIÓN DEL CONSTITUIDO SUBCOMITÉ DE PREGRADO SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS REPORTE DE DE DOCENCIA DE PRE Y POST VISITA GRADO ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN CONSTITUIDO INVESTIGACIÓN PARTICIPAR EN REUNIONES DE COMITÉ DOCENTE ASISTENCIAL REUNION HOSPITALARIO MULTIDISCIPLINARIO PARTICIPAR EN REUNIÓN DE COMITÉ HOSPITALARIO DE REUNION RESIDENTADO MÉDICO PARTICIPAR EN REUNIONES DE REUNION SUBCOMITÉ DE PREGRADO PARTICIPAR EN REUNIONES DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA REUNION EN INVESTIGACIÓN CONVENIO 5000003 REVISIÓN DE CONVENIOS ACTUALIZADO ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ACTIVIDAD DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS ACADEMICA EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PRE GRADO ACTIVIDAD SEGÚN PLAN ANUAL DE ACADEMICA ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PREGRADO SEGUIMIENTO /MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DOCENCIA DE PREGRADO CURSOS DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CURSOS DE ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION I II III IV TOTAL 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 12 12 3 3 3 3 1 1 1 0 0 0 12 12 3 3 3 3 12 12 3 3 3 3 12 12 3 3 3 3 12 12 3 3 3 3 2 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 180 180 45 45 45 45 12 12 3 3 3 3 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 180 180 45 45 45 45 REGLAMENTO ACTUALIZADO 1 1 0 1 0 0 CURSO 1 1 1 0 0 0 CURSO 1 1 1 0 0 0 REPORTE DE VISITA ELABORACION DE PROGRAMA DE PROGRAMA TUTORIA Y ASESORIA PARA LOS ELABORADO ALUMNOS DE PREGRADO ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PRE GRADO ACTIVIDAD SEGÚN PLAN ANUAL DE ACADEMICA ACTIVIDADES ACADEMICAS DE POST GRADO ACTUALIZAR REGLAMENTO DE DOCENCIA DE PASANTIA, ROTACIONES Y PRACTICAS META 2014 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM META Página N° 72 de 117 177,401 RO RDR 177,401 ROOC OTROS 0042 CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” META OPERATIVA* RESULTADO ESPERADO PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS ACCIONES CENTRALES MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN HOSPITALARIA ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO META FÍSICA** U.M. META INFORME 1 PLAN APROBADO 1 PLAN APROBADO 1 COD ACTIVIDADES PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA U.M META META SIAF 2014 INFORME 1 1 1 0 0 0 PLAN APROBADO 1 1 1 0 0 0 PLAN APROBADO 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 PLAN APROBADO 1 1 1 0 0 0 ENCUESTA 400 400 0 400 0 0 CURSO 1 1 1 0 0 0 TALLER 1 1 1 0 0 0 CURSO 1 1 0 0 1 0 CURSO 1 1 0 0 1 0 META ACCIONES CENTRALES IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD FORTALECER COMPETENCIAS TÉCNICAS GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS USUARIOS INTERNOS ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ELABORACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD DEL PACIENTE CAPACITACIÓN EN MANEJO DE CONFLICTOS Y ESTRÉS LABORAL CAPACITACIÓN EN AUDITORÍA DE LA CALIDAD CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LIDERAZGO [Plan Operativo Anual 2014] PLAN APROBADO PLAN APROBADO MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN HOSPITALARIA ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 1 1 5000003 PLAN APROBADO 1 ENCUESTA 400 CURSO 1 TALLER 1 CURSO 1 CURSO 1 ELABORACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD DEL PACIENTE CAPACITACIÓN EN MANEJO DE CONFLICTOS Y ESTRÉS LABORAL CAPACITACIÓN EN AUDITORÍA DE LA CALIDAD CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LIDERAZGO PLAN APROBADO PLAN APROBADO META 2014 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM I II III IV TOTAL 177,401 Página N° 73 de 117 RO RDR 177,401 ROOC OTROS 0042 CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 8 Mejorar la gestión hospitalaria de forma efectiva, moderna y participativa en todos los niveles del Hospital META OPERATIVA* RESULTADO ESPERADO PRODUCTO ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES FORTALECER EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN CONCORDANCIA CON LA VISION INSTITUCIONAL, MEJORANDO LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES OPERATIVAS FORMULAR, EVALUAR Y REFORMULAR EL POA Y PEI INSTITUCIONAL CONDUCCION, EVALUACION Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ELABORAR Y GESTIONAR LA VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA FORMULAR, MODIFICAR, REORDENAR Y DIFUSION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL DE LA OFICINA; MOF, CAP, ROF, MAPRO REVISAR Y EMITIR OPINION TECNICA DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL: DIRECTIVAS, (GUIAS TECNICAS MEDICAS, MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS, PLANESDE DEPERSONAL TRABAJO, OTROS ACCIONES (PAGO DE AGUINALDOS) EJECUCION OPORTUNA DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES [Plan Operativo Anual 2014] META FÍSICA** U.M. META INFORME 4 INFORME 94 INFORME 4 INFORME 4 INFORME 94 PLANILLA 12 PROCESO 24 COD ACTIVIDADES FORMULAR, EVALUAR Y REFORMULAR EL POA Y PEI INSTITUCIONAL CONDUCCION, EVALUACION Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ELABORAR Y GESTIONAR LA VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA FORMULAR, MODIFICAR, 5000001 REORDENAR Y DIFUSION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL DE LA OFICINA; MOF, CAP, ROF, MAPRO REVISAR Y EMITIR OPINION TECNICA DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL: DIRECTIVAS, (GUIAS TECNICAS MEDICAS, MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, ACCIONES DE PERSONAL (PAGO DE AGUINALDOS) EJECUCION OPORTUNA DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA U.M META 2014 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM META META SIAF 2014 META I II III IV INFORME 4 4 1 1 1 1 INFORME 94 94 20 27 20 27 INFORME 4 4 1 1 1 1 INFORME 4 4 1 1 1 1 INFORME 94 94 20 27 20 27 PLANILLA 12 12 3 3 3 3 PROCESO 24 24 20 4 Página N° 74 de 117 0 0 TOTAL RO RDR 276,853 262,353 14,500 2,584,077 2,584,077 ROOC OTROS CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) 0041 OFICINA EJEC. DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0050 OFICINA PERSONAL OFICINA DE LOGISTICA PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” META OPERATIVA* RESULTADO ESPERADO PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO META FÍSICA** U.M. META COD ACTIVIDADES PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA U.M META SIAF 2014 META INFORMACION Y CONTROLDE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS REGISTRO Y CONTROL DEL MOVIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL CONTROL Y REGISTRO DEL FLUJO DE CAJA, REGISTRO Y CONTROL DEL ESTADO DE GASTOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS CONTROL Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION , SUSTENTACION DE INGRESOS Y GASTOS I II III IV ACCIONES CENTRALES INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL INFORME 36 INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL INFORME 36 36 9 9 9 9 ACCIONES CENTRALES BALANCE GENERAL BALANCE 12 BALANCE GENERAL BALANCE 12 12 3 3 3 3 4,000 4000 1000 1000 1000 1000 1,800 1800 450 450 450 450 1,032 1032 258 258 258 258 4,200 4200 1000 1000 1100 1100 88 22 22 22 22 ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES LIQUIDACION DE GASTOS A LIQUIDACIONES PACIENTES ASEGURADOS SIS - SOAT LIQUIDACION DE GASTOS A PACIENTES SIN SEGUROS REGISTROS Y CONTROL DE LA RECUADACION DE INGRESOS PROPIOS 4,000 LIQUIDACIONES 1,800 RECIBO DE INGRESOS 1,032 ACCIONES CENTRALES VERIFICACION DE LOS RECIBOS DE INGRESO POR DINERO RECUDADO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTO CONTROL 4,200 ACCIONES CENTRALES PAGOS A PROVEEDORES Y PAGOS DE PLANILLAS ARQUEOS 88 LIQUIDACION DE GASTOS A LIQUIDACIONE PACIENTES ASEGURADOS SIS S SOAT LIQUIDACION DE GASTOS A LIQUIDACIONE PACIENTES SIN SEGUROS S REGISTROS Y CONTROL DE LA RECIBO DE RECUADACION DE INGRESOS INGRESOS PROPIOS VERIFICACION DE LOS RECIBOS DE INGRESO POR DINERO CONTROL RECUDADO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTO PAGOS A PROVEEDORES Y PAGOS ARQUEOS DE PLANILLAS 88 TOTAL Página N° 75 de 117 RO RDR ROOC OTROS CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) OFICINA DE ECONOMIA 2,454,830 [Plan Operativo Anual 2014] META 2014 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM META 2,277,429 177,401 0042 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” META OPERATIVA* RESULTADO ESPERADO PRODUCTO ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES BRINDAR SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION, Y PAGINA WEB OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO META FÍSICA** ACCIONES OPERATIVAS U.M. META BOLETIN ESTADISTICO BOLETIN DIFUSION DE INFORMACION PUBLICACION ESTADISTICA EN WEB ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO INFORME INFORMATICO 2014 COD PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA ACTIVIDADES U.M META I II III IV 1 BOLETIN ESTADISTICO BOLETIN 1 1 0 0 0 1 12 DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA EN WEB ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2014 PUBLICACION 12 12 3 3 3 3 INFORME 1 1 1 0 0 0 INFORME 1 1 1 0 0 0 INFORME 1 1 1 0 0 0 PROYECTO 2 2 2 0 0 0 PROYECTO 2 2 2 0 0 0 1 META SIAF 2014 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN INFORME 1 DIRECTIVA ADMINISTRATIVA ACCESO AL ARCHIVO DE H.C INFORME 1 ACCIONES CENTRALES PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PROYECTO 2 ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EQUIPO PROYECTO 2 PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TICS INFORME 6 PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TICS INFORME 6 6 1 3 1 1 SEGURIDAD DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL INFORME 2 SEGURIDAD DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL INFORME 2 2 1 1 0 0 ACCIONES CENTRALES MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL INFORME 6 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL INFORME 6 6 2 1 2 1 ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TELEFÓNICOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HOSPITALARIA INFORME 2 INFORME 2 2 0 0 2 0 INFORME 2 INFORME 2 2 2 0 0 0 INFORME 6 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TELEFÓNICOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HOSPITALARIA INFORME 6 6 2 3 1 0 [Plan Operativo Anual 2014] 5000003 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DIRECTIVA ADMINISTRATIVA ACCESO AL ARCHIVO DE H.C PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EQUIPO META 2014 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM META Página N° 76 de 117 TOTAL RO RDR 2,454,830 2,277,429 177,401 ROOC OTROS CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) 0042 OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” META OPERATIVA* RESULTADO ESPERADO PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO META FÍSICA** U.M. META COD ACTIVIDADES PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA U.M META SIAF 2014 META FACILITAR A LOS PACIENTES ASEGURADOS UNA ATENCION DE CALIDAD ASEGURANDO SU FINANCIAMIENTO EN FORMA OPORTUNA ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GARANTIZAR EL ENFOQUE DE PROBIDAD E IDONEIDAD EN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN ACCIONES CENTRALES ATENCION DE PACIENTES COBERTURADOS SIS Y SOAT ATENCIÓN 20,000 ACCIONES CENTRALES PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE INFORME 12 ACCIONES CENTRALES SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LAS INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - SAIP INFORME 12 ACCIONES CENTRALES INCLUIR EN EL LINK DE TRANSPARENCIA LAS DONACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y OTORGADAS POR EL MINSA INFORME 12 ACCIONES CENTRALES FORTALECER COMPETENCIAS EN LOS PROFESIONALES MIEMBROS DE LOS COMITÉS Y OPERADORES LOGÍSTICOS EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS INFORME 4 ATENCION DE PACIENTES COBERTURADOS SIS Y SOAT PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LAS INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - SAIP INCLUIR EN EL LINK DE TRANSPARENCIA LAS DONACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y OTORGADAS POR EL MINSA FORTALECER COMPETENCIAS EN LOS PROFESIONALES MIEMBROS DE LOS COMITÉS Y OPERADORES LOGÍSTICOS EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS META 2014 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM META ATENCIÓN 20,000 INFORME I II III IV 20000 4500 4500 5000 6000 12 12 3 3 3 3 INFORME 12 12 3 3 3 3 INFORME 12 12 3 3 3 3 INFORME 4 4 1 1 1 1 TOTAL RO RDR ROOC OTROS CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) OFICINA DE SEGUROS OFICINA DE COMUNICACIONES 5000003 OFICINA DE PERSONAL 2,454,830 [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 77 de 117 2,277,429 177401 0042 PERÚ PROPICIAR MECANISMO DE COORDNIACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES QUE EJERCEN FUNCIONES DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ASEGURAR UN MARCO NORMATIVO QUE PERMITA LUCHAR DE MANERA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCION MANTENER LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS ELEVANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL ASEGURAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS PENSIONISTAS DE LA INSTITUCIÓN MINISTERIO DE SALUD REMISIÓN DEL REPORTE ANUAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN INFORME ACCIONES CENTRALES ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DIRECTIVA ADMINISTRATIV A 1 ACCIONES CENTRALES ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, DEBERES Y PROHIBICIONES ÉTICA DIRECTIVA ADMINISTRATIV A 2 ACCIONES CENTRALES COMUNICACIÓN EN SALUD (coberturas con medios de comunicación) ACCION (coberturas) 192 ACCIONES CENTRALES REALIZAR MENSUALMENTE EL PAGO OPORTUNO DE LA PLANILLA DE PENSIONES PLANILLA ACCIONES CENTRALES CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA DEL TRABAJADOR SUPERVISION ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL A TRAVES DE MECANISMOS DE MONITOREO HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” ACCIONES CENTRALES PROGRAMA DE INDUCCION DE PERSONAL EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO Y CAS EJECUCION DEL PLAN DE INCENTIVOS LABORALES NO ECONOMICOS EVENTO 1 1 0 0 0 1 DIRECTIVA ADMINISTRATI VA 1 1 0 0 0 1 DIRECTIVA ADMINISTRATI VA 2 2 0 1 0 1 COMUNICACIÓN EN SALUD (coberturas con medios de comunicación) ACCION (coberturas) 192 192 48 48 48 48 12 REALIZAR MENSUALMENTE EL PAGO OPORTUNO DE LA PLANILLA DE PENSIONES PLANILLA 12 12 3 3 3 3 144 CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA DEL TRABAJADOR SUPERVISION 144 144 36 36 36 36 IMPLEMENTACION DE DIRECTIVA DIRECTIVA PARA EL ORDENAMIENTO Y IMPLEMENTAD OTORGAMIENTO DE DESCANSOS A MEDICOS A LOS TRABAJADORES 1 1 1 0 0 0 6 6 1 2 1 2 1568 0 784 0 784 4 1 1 1 1 6 5000003 1,568 PLAN EJECUTADO 4 ACCIONES CENTRALES CULMINAR CON LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LEGAJO EN SOFTWARE DE REGISTROS LEGALES LEGAJO 486 ACCIONES CENTRALES CHEQUEO PREVENTIVO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES ESSALUD PERSONA BENEFICIADA 784 [Plan Operativo Anual 2014] ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, DEBERES Y PROHIBICIONES ÉTICA 1 EVALUACION ACCIONES CENTRALES REMISIÓN DEL REPORTE ANUAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN INFORME 1 5000003 IMPLEMENTACION DE DIRECTIVA PARA EL ORDENAMIENTO Y DIRECTIVA OTORGAMIENTO DE DESCANSOS IMPLEMENTADA MEDICOS A LOS TRABAJADORES OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PROGRAMA DE INDUCCION DE PERSONAL EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO Y CAS EJECUCION DEL PLAN DE INCENTIVOS LABORALES NO ECONOMICOS CULMINAR CON LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LEGAJO EN SOFTWARE DE REGISTROS LEGALES CHEQUEO PREVENTIVO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES ESSALUD EVENTO 2,454,830 EVALUACION 1,568 PLAN EJECUTADO 4 LEGAJO 486 486 114 114 114 144 PERSONA BENEFICIADA 784 784 0 784 0 0 Página N° 78 de 117 2,277,429 177401 0042 OFICINA DE PERSONAL PERÚ MINISTERIO DE SALUD ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN MATERIA LEGAL A LAS UNIDADES ORGNAICAS DEL HOSPITAL ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES REALIZAR EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA INSTITUCION HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” ELABORACIÓN DE INFORMES INFORMES LEGALES ELABORACION Y/O VISACION DE RESOLUCIONES RESOLUCIONES (ADMINISTRATIVAS, DIRECTORALES) ELABORACION DE DIVERSOS OFICIOS A PERSONAS NATURALES Y OFICIOS JURIDICAS DILIGENCIAS EXTERNAS: PODER JUDICIAL, FISCALIA, MINSA, DILIGENCIAS REGISTROS PUBLICOS, CENTRO DE CONCILIACION Y OTROS 180 400 51 20 OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ELABORACIÓN DE INFORMES INFORMES LEGALES ELABORACION Y/O VISACION DE RESOLUCIONES RESOLUCIONES (ADMINISTRATIVAS, DIRECTORALES) ELABORACION DE DIVERSOS OFICIOS A PERSONAS NATURALES OFICIOS Y JURIDICAS DILIGENCIAS EXTERNAS: PODER JUDICIAL, FISCALIA, MINSA, DILIGENCIAS 5000004 REGISTROS PUBLICOS, CENTRO DE CONCILIACION Y OTROS 180 180 45 45 45 45 400 400 100 100 100 100 51 51 15 13 10 13 20 20 5 5 5 5 NOTIFICACIONES JUDICIALES NOTIFICACION 4 NOTIFICACIONES JUDICIALES NOTIFICACION 4 4 1 1 1 1 NOTIFICACIONES DE OSCE NOTIFICACION 3 NOTIFICACIONES DE OSCE NOTIFICACION 3 3 1 0 1 1 ELABORACION Y APROBACION DE CONVENIOS Y/O ADENDAS REVISION Y/O MODIFICACION 4 ELABORACION Y APROBACION DE REVISION Y/O CONVENIOS Y/O ADENDAS MODIFICACION 4 4 1 2 0 1 INFORMES LEGALES U OFICIOS A LA PROCURADURIA PUBLICA Y MINSA INFORME 20 20 5 5 5 5 REALIZAR ACCIONES DE CONTROL INFORMES 52 52 12 14 12 14 ACCIONES CENTRALES INFORMES LEGALES U OFICIOS A LA PROCURADURIA PUBLICA Y MINSA INFORME 20 ACCIONES CENTRALES REALIZAR ACCIONES DE CONTROL INFORMES 52 [Plan Operativo Anual 2014] 5000006 Página N° 79 de 117 86,184 82,177 77,184 61,577 9,000 20,600 0043 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 0045 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MATRIZ N° 03.1 MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS 2014. [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 80 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 01 Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza. ACTIVIDAD OPERATIVA RESULTADO ESPERADO PRODUCTO* COD ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS ATENCION DE ENFERMEDADES REDUCCION DE LA DIARREICAS AGUDAS MORBILIDAD EN IRA, ATENCION DE EDA COMPLICADAS Y INFECCIONES NO COMPLICADAS RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES TAREAS OPERATIVAS ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META COD TAREA*** CENTRO DE COSTO U.M. REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL DEMANDA GLOBAL RO CASO TRATADO DPTO DE MEDICINA / SERV. DE PEDIATRIA 466,666 466,666 PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA RDR ROOC REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM 2014 META I II III IV TOTAL RO 3,700 925 925 925 925 466,666 466,666 5000027 5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CASO TRATADO 3,700 5000028 5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CASO TRATADO 300 3033312 ATENCION EDA CASO TRATADO DPTO DE MEDICINA / SERV. DE PEDIATRIA 456,416 456,416 300 75 75 75 75 456,416 456,416 5000029 5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES CASO TRATADO 75 3033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIO NES CASO TRATADO DPTO DE MEDICINA / SERV. DE PEDIATRIA 15,325 15,325 75 18 19 19 19 15,325 15,325 5000030 5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA CASO TRATADO 600 3033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIO NES CASO TRATADO DPTO DE MEDICINA / SERV. DE PEDIATRIA 14,904 14,904 600 150 150 150 150 14,904 14,904 3033311 ATENCION IRA . RDR DyT OTROS OBJETIVO GENERAL: OG 02 Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable. ACTIVIDAD OPERATIVA RESULTADO ESPERADO REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL PRODUCTO* COD ACCIONES OPERATIVAS** TAREAS OPERATIVAS U.M. META COD TAREA*** ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION PRENATAL DE CALIDAD Y DE LAS COMPLICACIONES SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA ACCESO DE GESTANTES A REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA MATERNA Y/O NEONATAL SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO CALIFICADO Y PUERPERIO, NORMAL Y COMPLICADO SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO CALIFICADO Y PUERPERIO, NORMAL Y COMPLICADO SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO CALIFICADO Y PUERPERIO, NORMAL Y COMPLICADO SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA U.M. RO Gestante Atendida DPTO DE CIRUGIA / SERV. DE GINECOLOGIA 267,049 267,049 Parto Normal DPTO DE CIRUGIA / SERV. DE GINECOLOGIA 163,959 Parto Complicado DPTO DE CIRUGIA / SERV. DE GINECOLOGIA Cesarea II III IV TOTAL RO 900 225 225 225 225 267,049 267,049 163,959 15 2 3 5 5 163,959 163,959 24,921 24,921 4 1 1 1 1 24,921 24,921 DPTO DE CIRUGIA / SERV. DE GINECOLOGIA 121,535 121,535 4 1 1 1 1 121,535 121,535 Gestante y/o DPTO DE CIRUGIA / Neonato SERV. DE Referido GINECOLOGIA 64,553 64,553 40 10 10 10 10 64,553 64,553 202,047 202,047 10 2 2 3 3 202,047 202,047 93,250 93,250 65 16 16 16 17 93,250 93,250 Gestante Atendida 900 3033294 ATENCION DEL PARTO NORMAL 5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL Parto Normal 15 3033295 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO Parto Complicado 4 3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO Cesarea 4 3033297 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL Gestante y/o Neonato Referido 40 3033304 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL 5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL Recien Nacido Atendido 10 3033305 ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL NORMAL Recien Nacido Atendido 3033306 ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS CON CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA ATENDER COMPLICACIONES NEONATALES Egreso ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES [Plan Operativo Anual 2014] Egreso 65 DPTO DE CIRUGIA / SERV. DE GINECOLOGIA DPTO DE CIRUGIA / SERV. DE GINECOLOGIA Página N° 81 de 117 ROOC REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM 2014 I BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES RDR PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA META 5000044 5000054 REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL DEMANDA GLOBAL ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES CENTRO DE COSTO . RDR DYT OTROS MINISTERIO DE SALUD PERÚ HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 03 Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza ACTIVIDAD OPERATIVA RESULTADO ESPERADO DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) PRODUCTO* COD TAREAS OPERATIVAS ACCIONES OPERATIVAS** TRATAMIENTO Y ATENCION Y/O CONTROL DE TRATAMIENTO A PERSONAS PERSONAS CON 50000114 CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION HIPERTENSION ARTERIAL ARTERIAL TRATAMIENTO Y ATENCION Y/O CONTROL DE TRATAMIENTO A PERSONAS 50000115 PERSONAS CON CON DIAGNOSTICO DE DIABETES DIABETES MELLITUS U.M. PERSONA TRATADA PERSONA TRATADA META COD 1,400 3000016 170 3000017 TAREA*** CENTRO DE COSTO U.M. ATENCION Y/O TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL ATENCION Y/O TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS PERSONA TRATADA PERSONA TRATADA REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL DEMANDA GLOBAL RO DPTO DE MEDICINA / OFIC.DE EPIDEMOLOGIA 32,606 32,606 DPTO DE MEDICINA / OFIC.DE EPIDEMOLOGIA 32,606 32,606 RDR ROOC . PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM 2014 META I II III IV TOTAL RO 1400 350 350 350 350 32,606 32,606 170 42 42 43 43 32,606 32,606 RDR DYT OTROS OBJETIVO GENERAL: OG 04 Disminuir y controlar las enfermedades trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza ACTIVIDAD OPERATIVA RESULTADO ESPERADO PRODUCTO* COD DISMINUIR Y CONTROLAR DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES LAS ENFERMEDADES 5000094 TRANSMISIBLES ZOONOTICAS (ZOONOTICAS) [Plan Operativo Anual 2014] ACCIONES OPERATIVAS** BRINDAR ATENCION Y/O TRATAMIENTO A PERSONAS CON ENFERMEDADES ZOONOTICAS TAREAS OPERATIVAS U.M. PERSONA TRATADA META 400 COD 3043984 TAREA*** U.M. BRINDAR ATENCION Y/O TRATAMIENTO A PERSONAS CON ENFERMEDADES ZOONOTICAS PERSONA TRATADA CENTRO DE COSTO DPTO DE MEDICINA / OFIC DE EPIDEMOLOGIA Página N° 82 de 117 REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL DEMANDA GLOBAL RO 26,164 26,164 RDR ROOC PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM 2014 META I II III IV TOTAL RO 400 100 100 100 100 26,164 26,164 RDR DYT OTROS PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 05 Reducir la vulnerabilidad y atencion de emergencias por desastres disminuyendo la mortalidad por emergencias medicas ACTIVIDAD OPERATIVA RESULTADO ESPERADO PRODUCTO* ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES COD ACCIONES OPERATIVAS** 5003306 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS 5001576 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS 5004475 [Plan Operativo Anual 2014] TAREAS OPERATIVAS U.M. ATENCION META 4 COD TAREA*** 3000564 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES ESTABLECIMIEN TO DE SALUD ESTABLECIMIEN TO DE SALUD SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTABLECIMIEN TO DE SALUD 1 3000565 SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTABLECIMIEN TO DE SALUD 1 3000565 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD U.M. CENTRO DE COSTO REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL DEMANDA GLOBAL ATENCION OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIEN TO Página N° 83 de 117 RO RDR ROOC PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA META I II III IV 1 1 1 1 27,886 27,886 4 83,844 83,844 1 11,645 11,645 1 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM 2014 TOTAL RO 27,886 27,886 1 83,844 83,844 1 11,645 11,645 RDR ROOC OTROS PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 05 Reducir la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres disminuyendo la mortalidad por emergencias medicas ACTIVIDAD OPERATIVA RESULTADO ESPERADO REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PRODUCTO* ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS) COD 5002798 5002799 5002800 5002801 5002802 5002803 ACCIONES OPERATIVAS** SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA) SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO (SVB) PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES EN SITUACION CRITICA SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO I PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO II PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN ATENCION DE GASTRITIS AGUDA Y ULCERA PREPTICA SON COMPLICACION 5002804 ATENCION HEMORRAGIA DIGESTIVA AGUDA ALTA 5002805 EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO 5002807 5002808 5002809 TRATAMIENTO Y ATENCION HERIDAS, CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES TRATAMIENTO DE LESION DE PARTES BLANDAS DE MIENBRO SUPERIOR Y MIENBRO INFERIOR TRATAMIENTO POR INTOXICACION POR ORGANO FOSFORADOS TAREAS OPERATIVAS U.M. PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO META COD TAREA*** U.M. 200 3000285 ATENCION DE SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA) SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO (SVB) PARA EL TRASLADO DE REALIZAR EL SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES EN SITUACION CRITICA REALIZAR EL SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO I PARA REALIZAR EL SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO II PARA ATENCION DE GASTRITIS AGUDA Y ULCERA PREPTICA SIN COMPLICACION ATENCION HEMORRAGIA DIGESTIVA AGUDA ALTA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APRATO DIGESTIVO ATENCION HERIDAS, CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES ATENCION DE LESION DE PARTES BLANDAS DE MIENBRO SUPERIOR Y MIENBRO ATENCION POR INTOXICACION POR ORGANO FOSFORADOS DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO ATENCION DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA ATENCION DE FRACTURA DE EXTREMIDADES PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO PACIENTE ATENDIDO 200 3000285 160 3000286 100 3000286 140 3000286 800 3000287 100 3000287 30 3000287 1100 3000287 30 3000287 10 3000287 5 3000287 100 3000287 70 3000287 ATENCION DE LITIASIS URINARIA 30 3000287 EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO 1000 3000287 ATENCION DE APENDICITIS AGUDA 70 3000287 ATENCION DE COLELITIASIS 70 3000287 CENTRO DE COSTO REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL DEMANDA GLOBAL 1,384 RO RDR ROOC PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA META I II III REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM 2014 IV TOTAL RO 1,384 RDR ROOC OTROS 1,384 200 50 50 50 50 1,384 932 932 200 50 50 50 50 932 932 186,017 186,017 160 40 40 40 40 186,017 186,017 2,207 2,207 100 25 25 25 25 2,207 2,207 25,000 25,000 140 35 35 35 35 25,000 25,000 256,533 256,533 800 200 200 200 200 256,533 256,533 185,959 185,959 100 25 25 25 25 185,959 185,959 190,617 190,617 30 7 7 8 8 190,617 190,617 1,402,184 1,402,184 275 275 275 275 1,402,184 1,402,184 195,425 195,425 30 7 7 8 8 195,425 195,425 249,546 249,546 10 2 3 2 3 249,546 249,546 192,946 192,946 5 1 1 1 2 192,946 192,946 201,946 201,946 100 25 25 25 25 201,946 201,946 248,630 248,630 70 17 17 18 18 248,630 248,630 251,875 251,875 30 7 7 8 8 251,875 251,875 260,485 260,485 1000 250 250 250 250 260,485 260,485 188,288 188,288 70 17 17 18 18 188,288 188,288 249,080 249,080 70 17 17 18 18 249,080 249,080 1100 5002810 TRATAMIENTO DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO 5002811 TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 5002813 TRATAMIENTO DE LITIASIS URINARIA 5002814 EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO 5002815 TRATAMIENTO DE APENDICITIS AGUDA 5002816 TRATAMIENTO DE COLELITIASIS 5002818 TRATAMIENTO DE FRACTURA DE EXTREMIDADES 5002819 TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO INTRACRANEAL ATENCION 1500 3000287 ATENCION DE TRAUMATISMO INTRACRANEAL PACIENTE ATENDIDO 2,010,224 2,010,224 1500 375 375 375 375 2,010,224 2,010,224 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS) 5002820 TRATAMIENTO DE TRAUMATISMOS MULTIPLES SEVEROS ATENCION 100 3000287 ATENCION DE TRAUMATISMOS MULTIPLES SEVEROS PACIENTE ATENDIDO 2,183,357 2,183,357 100 25 25 25 25 2,183,357 2,183,357 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS 5002821 TRATAMIENTO DE FRACTURA DE COLUMNA Y PELVIS ATENCION 50 3000287 ATENCION DE FRACTURA DE COLUMNA Y PELVIS PACIENTE ATENDIDO 186,890 186,890 50 12 13 12 13 186,890 186,890 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS 5002822 TRATAMIENTO DE QUEMADURAS ATENCION 400 3000287 ATENCION DE QUEMADURAS PACIENTE ATENDIDO 185,027 185,027 400 100 100 100 100 185,027 185,027 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS 5002823 TRATAMIENTO DE DESORDEN VASCULAR CEREBRAL HEMORRAGICO ATENCION 40 3000287 ATENCION DESORDEN VASCULAR CEREBRAL HEMORRAGICO PACIENTE ATENDIDO 250,012 250,012 40 10 10 10 10 250,012 250,012 [Plan Operativo Anual 2014] DEPARTAMENT OS DE CIRUGIA, TRAUMATOLO GIA, MEDICINA, NEUROCIRUGI A, ANESTESIOLOG IA Página N° 84 de 117 MINISTERIO DE SALUD PERÚ HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 06 Fortalecer el nivel de calidad y la oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de satisfacción del usuario, mejorando los procesos los dispensación de productos farmacéuticos ACTIVIDAD OPERATIVA TAREAS OPERATIVAS REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL PRODUCTO* COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META APNOP 5001562 REALIZAR ATENCIONES DE CONSULTA EXTERNA ATENCIÓN (consulta) 21,100 APNOP APNOP APNOP 5001561 5001568 5001563 REALIZAR ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN CUIDADOS CRÍTICOS REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS ATENCIÓN DÍA - CAMA DÍA - CAMA COD TAREA*** U.M. REALIZAR ATENCIONES DE CONSULTA EXTERNA ATENCIÓN (consulta) DPOS MEDICINA CIRUGIA, TRAUMATOLOGIA, ANESTESIONOLOGIA, 15 603,633 603,633 21,100 5,275 14 2,595,856 2,595,856 103,500 25,875 DEMANDA GLOBAL REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013 RO RDR ROOC META I II III 5,275 IV TOTAL RO 5,275 5,275 603,633 603,633 25,875 25,875 25,875 2,595,856 2,595,856 103,500 REALIZAR ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS ATENCIÓN DPOS MEDICINA CIRUGIA, TRAUMATOLOGIA, ANESTESIONOLOGIA, 1,350 REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN CUIDADOS CRÍTICOS DÍA - CAMA SERVICIO DE CUIDADOS CRITOOS 19 710,619 710,619 1,350 337 337 338 338 710,619 710,619 20,600 REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS DÍA - CAMA SERVICIO DE HOSPITALIZACION 3° PISO 16 1,454,784 1,454,784 20,600 5,150 5,150 5,150 5,150 1,454,784 1,454,784 INTERVENCI ON SERVICIO EN CENTRO QUIRURGICO APNOP 5001564 REALIZAR INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS INTERVENCION 2,750 REALIZAR INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 17 1,321,626 1,321,626 2,750 687 687 688 688 1,321,626 1,321,626 APNOP 5000446 BRINDAR APOYO A LA REHABILITACION FISICA SESIÓN 4,500 BRINDAR APOYO A LA REHABILITACION FISICA SESIÓN SERVICIO DE RECUPERACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 6 1,926 1,926 4,500 1,125 1,125 1,125 1,125 1,926 1,926 5001189 BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO EXÁMEN (prueba de laboratorio) 110,148 BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO EXÁMEN (prueba de laboratorio) DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA 23 207,357 37,357 110,148 27,537 27,537 27,537 27,537 207,357 37,357 5001189 BRINDAR SANGRE Y HEMOCOMPONENTES DE CALIDAD EN FORMA OPORTUNA UNIDAD (transfundida) BRINDAR SANGRE Y UNIDAD HEMOCOMPONENTES DE CALIDAD (transfundid EN FORMA OPORTUNA a) DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA 21 5,590 5,590 2,000 500 500 500 5,590 5,590 5001189 REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO Y/O TRATAMIENTO DE DETERMINADAS PATOLOGÍAS ESPECIALIZADAS EXAMEN (muestras enviadas) 49,000 REA LIZA R P ROCEDIM IENTOS DE DIA GNÓSTICO Y/O TRA TA M IENTO DE DETERM INA DA S P A TOLOGÍA S ESP ECIA LIZA DA S EXAMEN (muestras enviadas) DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 22 30,000 49,000 12,250 12,250 12,250 12,250 30,000 APNOP BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO EXAMEN 1,850 BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO EXAMEN DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA 11 1,850 462 462 463 463 APNOP REUNIONES CON PARTICIPACION DE CIRUJANOS, RESIDENTES E INTERNOS (CASOS CLINICO - QUIRURGICOS) REUNION 12 REUNIONES CON P A RTICIP A CION DE CIRUJA NOS, RESIDENTES E INTERNOS (CA SOS CLINICO - QUIRURGICOS) REUNION DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 12 3 3 3 3 APNOP REUNIONES CON PARTICIPACION DE CIRUJANOS, RESIDENTES E INTERNOS (AUDITORIAS MEDICA DE CASOS) CONCURRENCIA S-CASOS 240 240 60 60 60 60 3 0 1 1 1 APNOP ASEGURAR EN FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE LAS ATENCIONES EN EMERGENCIAS Y URGENCIAS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO Y SALUD ESPECIALIZADA PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA CENTRO DE COSTO RESULTADO ESPERADO APNOP APNOP 5001189 2,000 REUNIONES CON P A RTICIP A CION DE CONCURREN CIRUJA NOS, RESIDENTES E INTERNOS CIA S-CA SOS (A UDITORIA S M EDICA DE CA SOS) 170,000 30,000 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 2,207,998 929,750 500 1,278,248 2,207,998 APNOP IMPLEMENTACION DE GUIAS DE PRACTICAS CLINICAS GUIAS 3 IM P LEM ENTA CION DE GUIA S DE P RA CTICA S CLINICA S GUIA S DEPARTAMENTO DE CIRUGIA APNOP TRABAJO DE INVESTIGACION EN CIRUGIA PRESENTADOS EN CONGRESO TRABAJO PRESENTADO 4 TRA B A JO DE INVESTIGA CION EN CIRUGIA P RESENTA DOS EN CONGRESO TRA B A JO P RESENTA D O DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 4 4 0 0 0 APNOP REUNIONES CLINICAS Y DE GESTIÓN REUNION 16 REUNIONES CLINICA S Y DE GESTIÓN REUNION DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 16 4 4 4 4 APNOP REUNIONES CON PARTICIPACION DE CIRUJANOS, RESIDENTES E INTERNOS (MUERTES Y COMPLICACIONES) 12 REUNIONES CON P A RTICIP A CION DE CIRUJA NOS, RESIDENTES E INTERNOS (M UERTES Y COM P LICA CIONES) REUNION DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 12 3 3 3 3 [Plan Operativo Anual 2014] REUNION Página N° 85 de 117 RDR 170,000 30,000 929,750 1,278,248 DYT OTRO S PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 06 Fortalecer el nivel de calidad y la oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de satisfacción del usuario, mejorando los procesos los dispensación de productos farmacéuticos ACTIVIDAD OPERATIVA TAREAS OPERATIVAS REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL PRODUCTO* COD APNOP APNOP ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS APNOP 5000453 APNOP ACCIONES OPERATIVAS** ATENCION Y EVALUACION A PACIENTES DE TRAUMA SHOCK ATENCIÓN A PACIENTES AMBULATORIOS DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS APNOP BRINDAR AYUDA ECONOMICA A LOS PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS DE ACUERDO A LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013 CENTRO DE COSTO RESULTADO ESPERADO U.M. META ACCIÓN 5,235 ACCIÓN 50,465 ACCIÓN 35,250 COD TAREA*** A TENCION Y EVA LUA CION A P A CIENTES DE TRA UM A SHOCK A TENCIÓN A P A CIENTES A M B ULA TORIOS DE EM ERGENCIA S Y URGENCIA S A TENCION A P A CIENTES HOSP ITA LIZA DOS U.M. DEMANDA GLOBAL RO RDR ROOC META I II III 1,375 IV A CCIÓN 5,235 1,365 A CCIÓN 50,465 12,225 1,345 1,150 12,150 13,330 12,760 A CCIÓN 35,250 9,500 8,000 9,000 8,750 4,930 1,240 1,265 1,205 1,220 354 86 87 91 90 EXONERAR PARCIAL O TOTAL A PACIENTES BOLETA DE AMBULATORIOS Y DE TRAUMA SHOCK EXONERACION 4,930 EXONERA R P A RCIA L O TOTA L A P A CIENTES A M B ULA TORIOS Y DE TRA UM A SHOCK B OLETA DE EXONERA CIO N EXONERAR PARCIAL O TOTAL A PACIENTES BOLETA DE HOSPITALIZADOS EXONERACION 354 EXONERA R P A RCIA L O TOTA L A P A CIENTES HOSP ITA LIZA DOS B OLETA DE EXONERA CIO N 56 REA LIZA R VISITA S DOM ICILIA RIA S A P A CIENTES INFORM E (visitas) 56 11 15 15 15 6 EVA CUA CIÓN DE P A CIENTES EN A B A NDONO FA M ILIA R A SU DOM ICILIO INFORM E 6 1 1 2 2 APNOP REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A PACIENTES APNOP EVACUACIÓN DE PACIENTES EN ABANDONO FAMILIAR A SU DOMICILIO [Plan Operativo Anual 2014] INFORME (visitas) INFORME DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL 149,560 Página N° 86 de 117 120,580 28,980 TOTAL RO RDR 149,560 120,580 28,980 DYT OTRO S PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 06 Fortalecer el nivel de calidad y la oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de satisfacción del usuario, mejorando los procesos los dispensación de productos farmacéuticos. CONTAR CON INFORMACION ACTUALIZADA DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA HOSPITALARIA EN ENFERMEDADES SUJETAS A REPORTE INMEDIATO ASI COMO DETECCION Y CONTROL DE BROTES HOSPITALARIOS APNOP REPORTAR ACCIONES DE VIGILANCIA ACTIVA ACCIÓN (informe) 52 REP ORTA R A CCIONES DE VIGILA NCIA A CTIVA A CCIÓN (info rme) 52 13 13 13 13 APNOP VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS INFORME 12 VIGILA NCIA DE LA S INFECCIONES INTRA HOSP ITA LA RIA S INFORM E 12 3 3 3 3 APNOP VIGILANCIA DE BROTES INFORME 12 VIGILA NCIA DE B ROTES INFORM E 12 3 3 3 3 APNOP ELABORACIÓN DE ASIS INFORME 1 ELA B ORA CIÓN DE A SIS INFORM E 1 0 1 0 0 APNOP ELABORACIÓN DE SALA SITUACIONAL INFORME 12 ELA B ORA CIÓN DE SA LA SITUA CIONA L INFORM E 12 3 3 3 3 APNOP ELABORACION DEL BOLETIN BOLETIN 12 ELA B ORA CION DEL B OLETIN B OLETIN 12 3 3 3 3 INFORME 48 INFORM E 48 12 12 12 12 INFORME 12 INFORM E 12 3 3 3 3 INFORME 12 VIGILA NCIA EN EL M A NEJO DE RESIDUOS SOLIDOS P A RTICIP A CION EN M ONITOREO DE LA HIGIENE Y LIM P IEZA VIGILA NCIA DE CA LIDA D DE A GUA P A RA CONSUM O HOSP ITA LA RIO INFORM E 12 3 3 3 3 INFORME 12 VIGILA NCIA DE ENFERM EDA DES Y OTROS DA ÑOS EN LOS TRA B A JA DORES. INFORM E 12 3 3 3 3 REA LIZA R CURSO DE CA P A CITA CION EN B IOSEGURIDA D HOSP ITA LA RIA VIGILANCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PARTICIPACION EN MONITOREO DE LA HIGIENE Y LIMPIEZA VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HOSPITALARIO APNOP APNOP APNOP PARTICIPAR EN LA VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL HOSPITALARIA, BIOSEGURIDAD, BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION DE ALIMENTOS , PERFIL EPIDEMIOLOGICO DEL TRABAJADOR Y PROGRAMAS DE PREVENCION Y CONTROL DE ACCIDENTES LABORALES Y DE ENFERMEDADES PROFESIONALES. APNOP VIGILANCIA DE ENFERMEDADES Y OTROS DAÑOS EN LOS TRABAJADORES. APNOP REALIZAR CURSO DE CAPACITACION EN BIOSEGURIDAD HOSPITALARIA 5001286 APNOP APNOP APNOP APNOP APNOP BRINDAR SOPORTE TECNICO Y MONITOREO A LOS COMITES DE APOYO A LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA VIGILANCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS VIGILANCIA DE LA HIGIENE Y PROTECCIÓN DE ALIMENTOS MONITOREO Y CONTROL DE VECTORES MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD VIGILANCIA DE ACCIDENTES PUNZOCORTANTES CURSO 2 INFORME 12 INFORME 36 VIGILA NCIA EN EL M A NEJO DE RESIDUOS SOLIDOS VIGILA NCIA DE LA HIGIENE Y P ROTECCIÓN DE A LIM ENTOS M ONITOREO Y CONTROL DE VECTORES 2 0 1 0 1 12 3 3 3 3 INFORM E 36 9 9 9 9 CURSO INFORM E OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL 77,322 45,422 31,900 77,322 INFORME 24 INFORM E 24 6 6 6 6 INFORME 12 M ONITOREA R EL CUM P LIM IENTO DE LA S NORM A S DE B IOSEGURIDA D INFORM E 12 3 3 3 3 VIGILA NCIA DE A CCIDENTES P UNZOCORTA NTES INFORM ES 12 3 3 3 3 REUNION 12 3 3 3 3 INFORM ES 12 3 3 3 3 INFORMES 12 APNOP PARTICIPACION EN REUNIONES DEL COMITÉ DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS REUNION 12 APNOP PARTICIPACION EN EL COMITÉ DE USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS INFORMES 12 APNOP PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE INFORMES 12 P A RTICIP A R EN EL COM ITÉ DE SEGURIDA D DEL P A CIENTE INFORM ES 12 3 3 3 3 APNOP PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INFORMES 12 P A RTICIP A R EN EL COM ITÉ DE SEGURIDA D Y SA LUD EN EL TRA B A JO INFORM ES 12 3 3 3 3 APNOP DESARROLLAR INVESTIGACION Y DOCENCIA EN EPIDEMIOLOGIA INFORMES 2 DESA RROLLA R INVESTIGA CION Y DOCENCIA EN EP IDEM IOLOGIA INFORM ES 2 0 1 0 1 APNOP PLANES DE CONTINGENCIA PLAN REALIZADO 4 P LA NES DE CONTINGENCIA P LA N REA LIZA DO 4 2 2 0 0 [Plan Operativo Anual 2014] P A RTICIP A CION EN REUNIONES DEL COM ITÉ DE INFECCIONES INTRA HOSP ITA LA RIA S P A RTICIP A CION EN EL COM ITÉ DE USO RA CIONA L DE A NTIM ICROB IA NOS Página N° 87 de 117 45,422 31,900 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 06 B RINDA R A TENCIÓN NUTRICIONA L A LOS USUA RIOS RA CIÓN CONSEJERIA 1,859 B RINDA R CONSEJERÍA NUTRICIONA L A L P A CIENTE DE A LTA SEGÚN INDICA CIÓN M ÉDICA CONSEJERIA ACCIÓN 12 B RINDA R A TENCIÓN NUTRICIONA L A LA S INTERCONSULTA S A CCIÓN BRINDAR EDUCACIÓN ALIMENTARIA NUTRICIONAL AL USUARIO INTERNO SESIÓN 5 B RINDA R EDUCA CIÓN A LIM ENTA RIA NUTRICIONA L A L USUA RIO INTERNO SESIÓN APNOP RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORME 12 RENOVA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE EQUIP OS INFORM E APNOP REMODELACIÓN DE AMBIENTES INFORME 1 REM ODELA CIÓN DE A M B IENTES INFORM E APNOP APNOP ASEGURAR LOS SERVICIOS NUTRICIONALES A LOS PACIENTES Y PERSONAL DE LA SALUD APNOP 5000723 ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN NUTRICIÓN TALLERES DE CALIDAD DE ATENCION AL USUARIO EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES EN EL INTERNAMIENTO DE INSUMOS APNOP APNOP APNOP ASEGURAR LIMPEZA, VIGILANCIA PARA UN DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS, CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DETERMINAR LA PERCEPCION DEL USUARIO SOBRE LOS SERVICIOS Y CALIDAD DE ATENCION DEL HOSPITAL. RACIÓN DEPARTAMENTO DE NUTRICION 1,144,988 979,928 89,320 21,500 22,050 22,630 23,140 1,859 465 475 445 474 12 3 3 3 3 5 1 2 1 1 165,060 1,144,988 12 3 3 3 3 1 0 0 1 0 CURSO 4 A CTUA LIZA CIÓN DE CONOCIM IENTOS EN NUTRICIÓN CURSO 4 0 2 2 0 REUNION 12 TA LLERES DE CA LIDA D DE A TENCION A L USUA RIO REUNION 12 3 3 3 3 INFORME 12 EVA LUA R EL CUM P LIM IENTO DE LOS P ROVEEDORES EN EL INTERNA M IENTO DE INSUM OS INFORM E 12 3 3 3 3 A CCIÓN EQUIPO DE MANTENIMIENTO, ROPERIA, LAVANDERIA Y COSTURA ACCIÓN 50 B RINDA R VIGILA NCIA , LA VA NDERIA , COCINA , LIM P IEZA Y OTRA S A CTIVIDA DES P A RA EL SESA RROLLO A DECUA DO DE LA S A CTICVIDA DES SA NITA RIA S APNOP 5001195 BRINDAR VIGILANCIA, LAVANDERIA, COCINA, LIMPIEZA Y OTRAS ACTIVIDADES PARA EL SESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTICVIDADES SANITARIAS APNOP 5001565 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS EQUIPO 200 REA LIZA R EL M A NTENIM IENTO P REVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIP OS EQUIP O APNOP 5000953 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO ACCIÓN 160 REA LIZA R EL M A NTENIM IENTO P REVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRA ESTRUCTURA INSTITUCIONA L Y CONSERVA CIÓN DEL M OB ILIA RIO A CCIÓN ACCIONES CENTRALES FOCUS GROUP (GRUPOS FOCALES) CON PACIENTES Y FAMILIARES REUNION 4 FOCUS GROUP (GRUP OS FOCA LES) CON P A CIENTES Y FA M ILIA RES REUNION ACCIONES CENTRALES MEDICION DE SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO (APLICACIÓN DE ENCUESTAS SERQUAL MODIFICADO) 300 M EDICION DE SA TISFA CCION DEL USUA RIO EXTERNO (A P LICA CIÓN DE ENCUESTA S SERQUA L M ODIFICA DO) ENCUESTA ACCIONES CENTRALES ESTUDIOS DE TIEMPO Y MOVIMIENTOS EN EMERGENCIAS INFORME 4 ESTUDIOS DE TIEM P O Y M OVIM IENTOS EN EM ERGENCIA S INFORM E 4 1 1 1 1 ACCIONES CENTRALES GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS INFORME 120 GESTION DE QUEJA S Y RECLA M OS INFORM E 120 30 30 30 30 AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION DE SERVICIOS INFORME 384 A UDITORIA DE LA CA LIDA D DE A TENCION DE SERVICIOS INFORM E 384 96 96 96 96 12 3 3 3 3 ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL USUARIO EXTERNO BRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL A LOS USUARIOS BRINDAR CONSEJERÍA NUTRICIONAL AL PACIENTE DE ALTA SEGÚN INDICACIÓN MÉDICA BRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL A LAS INTERCONSULTAS 89,320 APNOP ENCUESTA 5000003 1,424,861 48,506 50 12 12 13 13 1,473,367 1,424,861 48,506 JEFATURA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 527,941 330,941 197,000 200 50 50 50 50 527,941 330,941 197,000 JEFATURA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 931,013 735,313 195,700 160 40 40 40 40 931,013 735,313 195,700 4 1 1 1 1 300 50 100 50 100 OFICINA DE GESTION DE CALIDAD 177,401 177,401 INFORME 12 A UDITORIA DE CA SO INFORM E ACCIONES CENTRALES VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS INFORME 4 VIGILA NCIA DE EVENTOS A DVERSOS INFORM E 4 1 1 1 1 ACCIONES CENTRALES IMPLEMENTACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA CIRUGÍA 4 IM P LEM ENTA CIÓN DE LA LISTA DE VERIFICA CIÓN DE LA SEGURIDA D DE LA CIRUGÍA INFORM E 4 1 1 1 1 ACCIONES CENTRALES REALIZAR PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA INFORME 2 REA LIZA R P ROYECTOS DE M EJORA CONTINUA INFORM E 2 0 1 0 1 ACCIONES CENTRALES ATENCIÓN EN MODULO DE ORIENTACIÓN AL USUARIO INFORME 4 A TENCIÓN EN M ODULO DE ORIENTA CIÓN A L USUA RIO INFORM E 4 1 1 1 1 1 A UTOEVA LUA CION DE M A CROP ROCESOS INFORM E 1 0 1 0 0 ACCIONES CENTRALES AUTOEVALUACION DE MACROPROCESOS [Plan Operativo Anual 2014] INFORME 165,060 1,473,367 AUDITORIA DE CASO INFORME 979,928 Página N° 88 de 117 177,401 177,401 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 06 APNOP DISPENSAR OPORTUNAMENTE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS A LOS PACIENTES RECETA APNOP REALIZAR PRESTAMOS Y/O TRANSFERENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS ACCION ADMINISTRATIV A APNOP MANTENIMIENTO DE STOCK MINIMO EN ALMACEN ESPECIALIZADO INFORME (documento) APNOP EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN EL INTERNAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS INFORME APNOP AMPLIACION DEL SIGUIMIENTO FARMACEUTICO A PACIENTES HOSPITALIZADOS ASEGURADOS FICHA FARMACOTERA PEUTICA APNOP A SEGURA R EL SUM INISTRO Y DISP ENSA CION DE P RODUCTOS FA RM A CEUTICOS, DISP OSITIVOS M EDICOS Y P RODUCTOS SA NITA RIOS EN LOS SERVICIOS A SISTENCIA LES E IM P LEM ENTA NDO UN CENTRO DE INFORM A CION SOB RE M EDICA M ENTOS A L P A CIENTE Y P ERSONA L A SISTENCIA L REGISTRO DE ERRORES DE DISPENSACION APNOP INFORME 228,000 APNOP APNOP RECETA 60 REA LIZA R P RESTA M OS Y/O TRA NSFERENCIA S DE P RODUCTOS FA RM A CEUTICOS A CCION A DM INISTRA TIVA 12 M A NTENIM IENTO DE STOCK M INIM O EN A LM A CEN ESP ECIA LIZA DO INFORM E (do cumento ) 12 EVA LUA R EL CUM P LIM IENTO DE P ROVEEDORES EN EL INTERNA M IENTO DE P RODUCTOS FA RM A CEUTICOS 24 A M P LIA CION DEL SIGUIM IENTO FA RM A CEUTICO A P A CIENTES HOSP ITA LIZA DOS A SEGURA DOS 12 REGISTRO DE ERRORES DE DISP ENSA CION 12 SERVICIO DE DISPENCIACION Y ATENCION FARMACEUTICA SERVICIO DE DISPENCIACION Y ATENCION FARMACEUTICA SERVICIO DE DISPENCIACION Y ATENCION FARMACEUTICA 228,000 57,000 57,000 57,000 57,000 60 15 15 15 15 12 3 3 3 3 INFORM E SERVICIO DE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 12 3 3 3 3 FICHA FA RM A COTE RA P EUTICA SERVICIO DE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 24 6 6 6 6 INFORM E SERVICIO DE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 SERVICIO DE USO RACIONAL INFORM E DE MEDICAMENTOS 2 0 CONTROL E INVENTA RIO DE COCHES INFORM E DE SERVICIO DE USO RACIONAL DE P A RO INVENTA RIO DE MEDICAMENTOS REGISTRO DE ERRORES DE P RESCRIP CION REGISTRO DE ERRORES DE PRESCRIPCION INFORME CONTROL E INVENTARIO DE COCHES DE PARO INFORME DE INVENTARIO 12 INFORME 12 M A NTENIM IENTO Y CONTROL DE CONDICIONES A DECUA DA S P A RA A LM A CENA M IENTO DE P RODUCTOS FA RM A CEUTICOS INFORM E JEFATURA DE FARMACIA 12 3 3 3 3 ACCION 2 DISP ENSCION Y CONTROL DE LOS M EDICA M ENTOS DE ESTUP EFA CIENTES Y P SICOTROP ICOS A CCION JEFATURA DE FARMACIA 2 0 1 0 1 REA LIZA R INVENTA RIOS FISICOS M ENSUA LES INFORM E 5001867 APNOP DISP ENSA R OP ORTUNA M ENTE P RODUCTOS FA RM A CÉUTICOS, DISP OSITIVOS M EDICOS A LOS P A CIENTES MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CONDICIONES ADECUADAS PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPENSCION Y CONTROL DE LOS MEDICAMENTOS DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 5,587,260 221,487 5,365,773 5,587,260 APNOP REALIZAR INVENTARIOS FISICOS MENSUALES INFORME 12 JEFATURA DE FARMACIA 12 3 3 3 3 APNOP ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS EN FARMACIA HOSPITALARIA AL PERSONAL PLAN CAPACITADO 4 A CTUA LIZA CION DE CONOCIM IENTOS P LA N EN FA RM A CIA HOSP ITA LA RIA A L CA P A CITA DO P ERSONA L SERVICIO DE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 4 1 1 1 1 REALIZAR TALLERES DE CALIDAD DE ACTA DE ATENCIÓN A PACIENTES QUE INCENTIVE LAS COMPROMISOS BUENAS MANERAS Y EL TRATO CORDIAL 2 REA LIZA R TA LLERES DE CA LIDA D DE A CTA DE A TENCIÓN A P A CIENTES QUE COM P ROM IS INCENTIVE LA S B UENA S M A NERA S Y OS EL TRA TO CORDIA L SERVICIO DE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 2 0 1 0 1 CIM IMPLEMENTADO 12 CIM IM P LEM ENTA DO SERVICIO DE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 12 3 3 3 3 APNOP APNOP ATENCIONES FARMACEUTICAS [Plan Operativo Anual 2014] A TENCIONES FA RM A CEUTICA S Página N° 89 de 117 221,487 5,365,773 MINISTERIO DE SALUD PERÚ HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 7 Fortalecer la Docencia e Investigación mejorando las competencias del potencial humano, en la atención y manejo de Emergencias y Urgencias ACTIVIDAD OPERATIVA TAREAS OPERATIVAS REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL RESULTADO ESPERADO MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL POTENCIAL HUMANO PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM 2014 CENTRO DE COSTO PRODUCTO* COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META COD TAREA*** U.M. PERSONAS CAPACITADAS OFICINA DE PERSONAL DEMANDA GLOBAL ACCIONES CENTRALES CURSOS DE ACTUALIZACION SOBRE COMPETENCIAS DE GESTION PERSONAS CAPACITADAS 85 CURSOS DE ACTUALIZACION SOBRE COMPETENCIAS DE GESTION ACCIONES CENTRALES CURSOS DE ACTUALIZACION EN ESPECIALIDADES MEDICAS PERSONAS CAPACITADAS 60 CURSOS DE ACTUALIZACION EN ESPECIALIDADES MEDICAS PERSONAS CAPACITADAS OFICINA DE PERSONAL ACCIONES CENTRALES CURSOS DE ACTUALIZACION PARA PERSONAL PERSONAS ASISTENCIAL CAPACITADAS 220 CURSOS DE ACTUALIZACION PARA PERSONAL ASISTENCIAL PERSONAS CAPACITADAS OFICINA DE PERSONAL ACCIONES CENTRALES CURSOS DE ACTUALIZACION PARA PERSONAL PERSONAS ADMINISTRATIVO CAPACITADAS 175 CURSOS DE ACTUALIZACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAS CAPACITADAS ACCIONES CENTRALES CURSOS DE ACTUALIZACION EN INFORMATICA (SISTEMA DE INFORMACION) 40 CURSOS DE ACTUALIZACION EN INFORMATICA (SISTEMA DE INFORMACION) PERSONAS CAPACITADAS 5000005 [Plan Operativo Anual 2014] PERSONAS CAPACITADAS 3999999 RO RDR 4 ROOC META I II III IV 85 30 30 15 10 60 25 20 10 5 220 30 70 90 30 OFICINA DE PERSONAL 175 30 70 50 25 OFICINA DE PERSONAL 40 6 4 25 5 184,256 Página N° 90 de 117 167,431 16,825 TOTAL RO RDR 184,256 167,431 16,825 ROOC OTROS MINISTERIO DE SALUD PERÚ HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 7 ACTIVIDAD OPERATIVA TAREAS OPERATIVAS REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL RESULTADO ESPERADO OPTIMIZAR LA GESTION DE DOCENCIA E INVESTIGACION PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM 2014 CENTRO DE COSTO PRODUCTO* COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META COD TAREA*** U.M. DEMANDA GLOBAL RO RDR ROOC META I II III IV 1 ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN COMITÉ DOCENTE ASISTENCIAL HOSPITALARIO MULTIDISCUPLINARIO COMITÉ OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 1 1 0 0 0 PLAN APROBADO 1 ELABORACION DE PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE PREGRADO Y POSTGRADO PLAN APROBADO OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 1 1 0 0 0 ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ HOSPITALARIO DE RESIDENTADO MÉDICO COMITÉ CONSTITUIDO 1 ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ HOSPITALARIO DE RESIDENTADO MÉDICO COMITÉ CONSTITUIDO OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 1 1 0 0 0 ACCIONES CENTRALES ACTUALIZACIÓNDE CONFORMACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE PREGRADO COMITÉ CONSTITUIDO 1 ACTUALIZACIÓNDE CONFORMACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE PREGRADO COMITÉ CONSTITUIDO OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 1 1 0 0 0 ACCIONES CENTRALES SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DOCENCIA REPORTE DE DE PRE Y POST GRADO VISITA 12 SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE REPORTE DE VISITA DOCENCIA DE PRE Y POST GRADO OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 12 3 3 3 3 ACCIONES CENTRALES ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN COMITÉ CONSTITUIDO 1 ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN COMITÉ CONSTITUIDO OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 1 1 0 0 0 ACCIONES CENTRALES PARTICIPAR EN REUNIONES DE COMITÉ DOCENTE ASISTENCIAL HOSPITALARIO MULTIDISCIPLINARIO REUNION 12 PARTICIPAR EN REUNIONES DE COMITÉ DOCENTE ASISTENCIAL HOSPITALARIO MULTIDISCIPLINARIO REUNION OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 12 3 3 3 3 ACCIONES CENTRALES PARTICIPAR EN REUNIÓN DE COMITÉ HOSPITALARIO DE RESIDENTADO MÉDICO REUNION 12 PARTICIPAR EN REUNIÓN DE COMITÉ HOSPITALARIO DE RESIDENTADO MÉDICO REUNION OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 12 3 3 3 3 ACCIONES CENTRALES PARTICIPAR EN REUNIONES DE SUBCOMITÉ DE PREGRADO REUNION 12 PARTICIPAR EN REUNIONES DE SUBCOMITÉ DE PREGRADO REUNION OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 12 3 3 3 3 ACCIONES CENTRALES PARTICIPAR EN REUNIONES DE COMITÉ REUNION INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 12 PARTICIPAR EN REUNIONES DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN REUNION OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 12 3 3 3 3 ACCIONES CENTRALES ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN COMITÉ DOCENTE ASISTENCIAL HOSPITALARIO COMITÉ MULTIDISCUPLINARIO ACCIONES CENTRALES ELABORACION DE PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE PREGRADO Y POSTGRADO ACCIONES CENTRALES 5000003 3999999 177,401 0 177,401 177,401 ACCIONES CENTRALES REVISIÓN DE CONVENIOS CONVENIO ACTUALIZADO 2 REVISIÓN DE CONVENIOS CONVENIO ACTUALIZADO OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 2 0 0 2 0 ACCIONES CENTRALES ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO ACTIVIDAD ACADEMICA 1 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO ACTIVIDAD ACADEMICA OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 1 0 0 0 1 ACCIONES CENTRALES EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE ACTIVIDAD PRE GRADO SEGÚN PLAN ANUAL DE ACADEMICA ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PREGRADO 180 EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PRE GRADO SEGÚN PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PREGRADO ACTIVIDAD ACADEMICA OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 180 45 45 45 45 ACCIONES CENTRALES SEGUIMIENTO /MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DOCENCIA DE PREGRADO REPORTE DE VISITA 12 SEGUIMIENTO /MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REPORTE DE VISITA DOCENCIA DE PREGRADO OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 12 3 3 3 3 ACCIONES CENTRALES ELABORACION DE PROGRAMA DE TUTORIA Y PROGRAMA ASESORIA PARA LOS ALUMNOS DE ELABORADO PREGRADO 1 ELABORACION DE PROGRAMA DE TUTORIA Y ASESORIA PARA LOS ALUMNOS DE PREGRADO PROGRAMA ELABORADO OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 1 0 1 0 0 1 ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE POSTGRADO REGLAMENTO OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 1 1 0 0 0 ACTIVIDAD ACADEMICA OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 180 45 45 45 45 FORTALECER LA DOCENCIA EN PRE GRADO EN LA INSTITUCION [Plan Operativo Anual 2014] ACCIONES CENTRALES ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE POSTGRADO ACCIONES CENTRALES EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE ACTIVIDAD PRE GRADO SEGÚN PLAN ANUAL DE ACADEMICA FORTALECER LA DOCENCIA EN POST GRADO EN LA INSTITUCION REGLAMENTO 180 EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PRE GRADO SEGÚN PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES TOTAL Página N° 91 de 117 RO RDR 177,401 ROOC OTROS ACCIONES CENTRALES DOCENTE ASISTENCIAL HOSPITALARIO MULTIDISCIPLINARIO ACCIONES CENTRALES PERÚ ACCIONES CENTRALES PARTICIPAR EN REUNIÓN DE COMITÉ HOSPITALARIO DE RESIDENTADO MÉDICO REUNION 12 REUNION 12 PARTICIPAR EN REUNIÓN DE COMITÉ HOSPITALARIO DE RESIDENTADO MÉDICO REUNION OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 12 3 3 3 3 REUNION OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 MINISTERIO HOSPITAL DE EMERGENCIAS OFICINA EJECUTIVA DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE SUBCOMITÉ PARTICIPAR EN REUNIONES DE OFICINA DE APOYO A LA REUNION 12 REUNION DE SALUD “JOSE CASIMIRO ULLOA” SUBCOMITÉ DEPLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE PREGRADO PREGRADO DOCENCIA E INVESTIGACION ACCIONES CENTRALES PARTICIPAR EN REUNIONES DE COMITÉ REUNION INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN OBJETIVO GENERAL: OG 7 ACCIONES PRODUCTO* CENTRALES PARTICIPAR EN REUNIONES DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN REUNION OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION REVISIÓN DE CONVENIOS TAREA*** CONVENIO U.M. ACTUALIZADO CENTRO DE COSTO OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 1 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO ACTIVIDAD ACADEMICA OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION ACTIVIDAD ACADEMICA 12 ACTIVIDAD OPERATIVA 5000003 RESULTADO ESPERADO COMITÉ DOCENTE ASISTENCIAL HOSPITALARIO MULTIDISCIPLINARIO 3999999 TAREAS OPERATIVAS 177,401 0 177,401 REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL REVISIÓN DE CONVENIOS ACCIONES OPERATIVAS** CONVENIO U.M. ACTUALIZADO ACCIONES CENTRALES ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO ACTIVIDAD ACADEMICA ACCIONES CENTRALES EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE ACTIVIDAD PRE GRADO SEGÚN PLAN ANUAL DE ACADEMICA ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PREGRADO 180 EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PRE GRADO SEGÚN PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PREGRADO ACCIONES CENTRALES SEGUIMIENTO /MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DOCENCIA DE PREGRADO REPORTE DE VISITA 12 SEGUIMIENTO /MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REPORTE DE VISITA DOCENCIA DE PREGRADO ACCIONES CENTRALES ELABORACION DE PROGRAMA DE TUTORIA Y PROGRAMA ASESORIA PARA LOS ALUMNOS DE ELABORADO PREGRADO 1 ELABORACION DE PROGRAMA DE TUTORIA Y ASESORIA PARA LOS ALUMNOS DE PREGRADO ACCIONES CENTRALES ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE POSTGRADO 1 ACCIONES CENTRALES EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE ACTIVIDAD PRE GRADO SEGÚN PLAN ANUAL DE ACADEMICA ACTIVIDADES ACADEMICAS DE POST GRADO ACCIONES CENTRALES 2 META PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA 177,401 REQUERIMIENTO177,401 FINANCIERO PIM 2014 0 0 2 I II III 1 0 0 0 1 OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 180 45 45 45 45 OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 12 3 3 3 3 PROGRAMA ELABORADO OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 1 0 1 0 0 ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE POSTGRADO REGLAMENTO OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 1 1 0 0 0 180 EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PRE GRADO SEGÚN PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE POST GRADO ACTIVIDAD ACADEMICA OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 180 45 45 45 45 ACTUALIZAR REGLAMENTO DE DOCENCIA DE REGLAMENTO PASANTIA, ROTACIONES Y PRACTICAS ACTUALIZADO 1 ACTUALIZAR REGLAMENTO DE DOCENCIA DE PASANTIA, ROTACIONES Y PRACTICAS REGLAMENTO ACTUALIZADO OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 1 0 1 0 0 ACCIONES CENTRALES CURSOS DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CURSO 1 CURSOS DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CURSO OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 1 1 0 0 0 ACCIONES CENTRALES CURSOS DE ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION CURSO 1 CURSOS DE ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION CURSO OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 1 1 0 0 0 COD COD DEMANDA GLOBAL 2 RO RDR ROOC META 0 IV FORTALECER LA DOCENCIA EN PRE GRADO EN LA INSTITUCION FORTALECER LA DOCENCIA EN POST GRADO EN LA INSTITUCION FORTALCER LA DOCENCIA EN PASANTIAS Y PRACTICAS EN LA INSTITUCION REGLAMENTO FORTALECER LA INVESTIGACION [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 92 de 117 TOTAL RO RDR ROOC OTROS MINISTERIO DE SALUD PERÚ HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 7 IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD FORTALECER COMPETENCIAS TÉCNICAS GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS USUARIOS INTERNOS ACCIONES CENTRALES MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN HOSPITALARIA ACCIONES CENTRALES ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD INFORME PLAN APROBADO 1 MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN HOSPITALARIA INFORME JEFATURA DE GESTION DE LA CALIDAD 1 1 0 0 0 1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD PLAN APROBADO JEFATURA DE GESTION DE LA CALIDAD 1 1 0 0 0 ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN PLAN APROBADO JEFATURA DE GESTION DE LA CALIDAD 1 1 0 0 0 ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE PLAN APROBADO CALIDAD JEFATURA DE GESTION DE LA CALIDAD 1 0 0 0 1 PLAN APROBADO JEFATURA DE GESTION DE LA CALIDAD 1 1 0 0 0 ELABORACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE PLAN APROBADO CLIMA ORGANIZACIONAL JEFATURA DE GESTION DE LA CALIDAD ACCIONES CENTRALES ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN PLAN APROBADO 1 ACCIONES CENTRALES ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD PLAN APROBADO 1 ACCIONES CENTRALES ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL PLAN APROBADO PACIENTE ACCIONES CENTRALES ELABORACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL PLAN APROBADO ACCIONES CENTRALES MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL ENCUESTA ACCIONES CENTRALES ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 1 1 1 0 0 0 400 MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL ENCUESTA JEFATURA DE GESTION DE LA CALIDAD 400 0 400 0 0 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD DEL PACIENTE CURSO 1 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD DEL PACIENTE CURSO JEFATURA DE GESTION DE LA CALIDAD 1 1 0 0 0 ACCIONES CENTRALES CAPACITACIÓN EN MANEJO DE CONFLICTOS Y TALLER ESTRÉS LABORAL 1 CAPACITACIÓN EN MANEJO DE CONFLICTOS Y ESTRÉS LABORAL TALLER JEFATURA DE GESTION DE LA CALIDAD 1 1 0 0 0 ACCIONES CENTRALES CAPACITACIÓN EN AUDITORÍA DE LA CALIDAD CURSO 1 CAPACITACIÓN EN AUDITORÍA DE LA CALIDAD CURSO JEFATURA DE GESTION DE LA CALIDAD 1 0 0 1 0 ACCIONES CENTRALES CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y CURSO LIDERAZGO 1 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LIDERAZGO CURSO JEFATURA DE GESTION DE LA CALIDAD 1 0 0 1 0 5000003 [Plan Operativo Anual 2014] 1 3999999 177,401 Página N° 93 de 117 177,401 177,401 177,401 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 8 Mejorar la gestión hospitalaria de forma efectiva, moderna y participativa en todos los niveles del Hospital ACTIVIDAD OPERATIVA TAREAS OPERATIVAS REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL RESULTADO ESPERADO COD ACCIONES OPERATIVAS** ACCIONES CENTRALES FORMULAR, EVALUAR Y REFORMULAR EL POA Y PEI INSTITUCIONAL ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES CONDUCCION, EVALUACION Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ELABORAR Y GESTIONAR LA VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA U.M. META INFORME 4 INFORME 94 INFORME 4 FORMULAR, MODIFICAR, REORDENAR Y DIFUSION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL DE LA OFICINA; MOF, CAP, ROF, MAPRO INFORME 4 REVISAR Y EMITIR OPINION TECNICA DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL: DIRECTIVAS, (GUIAS TECNICAS MEDICAS, MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS, PLANES DE TRABAJO, OTROS DOCUMENTOS) INFORME 94 ACCIONES CENTRALES ACCIONES DE PERSONAL (PAGO DE AGUINALDOS) PLANILLA ACCIONES CENTRALES EJECUCION OPORTUNA DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PROCESO INFORMACION Y CONTROLDE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS ACCIONES CENTRALES INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DEL MOVIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES BALANCE GENERAL FORTALECER EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN CONCORDANCIA CON LA VISION INSTITUCIONAL, MEJORANDO LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL CONTROL Y REGISTRO DEL FLUJO DE CAJA, REGISTRO Y CONTROL DEL ESTADO DE GASTOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS CONTROL Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION , SUSTENTACION DE INGRESOS Y GASTOS PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA ACCIONES CENTRALES 5000001 ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES TAREA*** U.M. FORMULAR, EVALUAR Y REFORMULAR EL POA Y PEI INSTITUCIONAL 3999999 CONDUCCION, EVALUACION Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ELABORAR Y GESTIONAR LA VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA FORMULAR, MODIFICAR, REORDENAR Y DIFUSION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL DE LA OFICINA; MOF, CAP, ROF, MAPRO INFORME INFORME INFORME DEMANDA GLOBAL RO RDR OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 276,853 262,353 ROOC META I II III IV 4 1 1 1 1 94 20 27 20 27 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 94 20 27 20 27 14,500 REVISAR Y EMITIR OPINION TECNICA DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL: DIRECTIVAS, (GUIAS TECNICAS MEDICAS, MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS, PLANES DE TRABAJO, OTROS DOCUMENTOS) INFORME OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 12 ACCIONES DE PERSONAL (PAGO DE AGUINALDOS) PLANILLA OFICINA EJEC. DE ADMINISTRACION 12 3 3 3 3 24 EJECUCION OPORTUNA DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PROCESO OFICNA DE LOGISTICA 24 20 4 0 0 INFORME 36 INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL INFORME OFICINA DE ECONOMIA 36 9 9 9 9 BALANCE 12 BALANCE GENERAL BALANCE OFICINA DE ECONOMIA 12 3 3 3 3 LIQUIDACION DE GASTOS A PACIENTES ASEGURADOS SIS - SOAT LIQUIDACIONES 4000 LIQUIDACION DE GASTOS A PACIENTES ASEGURADOS SIS - SOAT LIQUIDACIONES OFICINA DE ECONOMIA 4000 1000 1000 1000 1000 LIQUIDACION DE GASTOS A PACIENTES SIN SEGUROS LIQUIDACIONES 1800 LIQUIDACION DE GASTOS A PACIENTES SIN SEGUROS LIQUIDACIONES OFICINA DE ECONOMIA 1800 450 450 450 450 REGISTROS Y CONTROL DE LA RECUADACION DE INGRESOS PROPIOS RECIBO DE INGRESOS 1032 REGISTROS Y CONTROL DE LA RECUADACION DE INGRESOS PROPIOS RECIBO DE INGRESOS OFICINA DE ECONOMIA 1032 258 258 258 258 CONTROL OFICINA DE ECONOMIA 4200 1000 1000 1100 1100 OFICINA DE ECONOMIA 88 22 22 22 22 1 0 0 0 1 12 3 3 3 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 VERIFICACION DE LOS RECIBOS DE INGRESO POR DINERO RECUDADO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTO CONTROL 4200 VERIFICACION DE LOS RECIBOS DE INGRESO POR DINERO RECUDADO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTO PAGOS A PROVEEDORES Y PAGOS DE PLANILLAS ARQUEOS 88 PAGOS A PROVEEDORES Y PAGOS DE PLANILLAS ARQUEOS BOLETIN ESTADISTICO BOLETIN 1 BOLETIN ESTADISTICO BOLETIN DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA EN WEB PUBLICACION 12 DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA EN WEB PUBLICACION 5000003 2,584,077 OFICINA ESTADSITICA E INFORMATICA OFICINA ESTADSITICA E INFORMATICA OFICINA ESTADSITICA E INFORMATICA OFICINA ESTADSITICA E INFORMATICA ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2014 INFORME 1 ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2014 INFORME PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN INFORME 1 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN INFORME DIRECTIVA ADMINISTRATIVA ACCESO AL ARCHIVO DE H.C INFORME 1 DIRECTIVA ADMINISTRATIVA ACCESO AL ARCHIVO DE H.C INFORME OFICINA ESTADSITICA E INFORMATICA 3999999 2,584,077 2,454,830 2,277,429 177,401 ACCIONES CENTRALES PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PROYECTO 2 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PROYECTO OFICINA ESTADSITICA E INFORMATICA 2 2 0 0 0 ACCIONES CENTRALES PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EQUIPO PROYECTO 2 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EQUIPO PROYECTO OFICINA ESTADSITICA E INFORMATICA 2 2 0 0 0 ACCIONES CENTRALES PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TICS INFORME 6 PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TICS INFORME OFICINA ESTADSITICA E INFORMATICA 6 1 3 1 1 ACCIONES CENTRALES SEGURIDAD DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL INFORME 2 SEGURIDAD DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL INFORME OFICINA ESTADSITICA E INFORMATICA 2 1 1 0 0 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL INFORME 6 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL INFORME 6 2 1 2 1 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INFORME 2 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INFORME 2 0 0 2 0 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TELEFÓNICOS INFORME 2 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TELEFÓNICOS INFORME 2 2 0 0 0 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HOSPITALARIA INFORME 6 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HOSPITALARIA INFORME 6 2 3 1 0 ATENCION DE PACIENTES COBERTURADOS SIS Y SOAT ATENCIÓN 20000 ATENCION DE PACIENTES COBERTURADOS SIS Y SOAT ATENCIÓN OFICNA DE SEGUROS 20000 4500 4500 5000 6000 ACCIONES CENTRALES PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE INFORME 12 PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE INFORME OFICINA DE COMUNICACIONES 12 3 3 3 3 ACCIONES CENTRALES SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LAS INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - SAIP INFORME 12 SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LAS INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - SAIP INFORME OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA ACCIONES CENTRALES INCLUIR EN EL LINK DE TRANSPARENCIA LAS DONACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y OTORGADAS POR EL MINSA INFORME 12 INCLUIR EN EL LINK DE TRANSPARENCIA LAS DONACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y OTORGADAS POR EL MINSA INFORME OFICINA DE COMUNICACIONES GARANTIZAR EL ENFOQUE DE PROBIDAD E IDONEIDAD EN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN ACCIONES CENTRALES FORTALECER COMPETENCIAS EN LOS PROFESIONALES MIEMBROS DE LOS COMITÉS Y OPERADORES LOGÍSTICOS EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS INFORME 4 FORTALECER COMPETENCIAS EN LOS PROFESIONALES MIEMBROS DE LOS COMITÉS Y OPERADORES LOGÍSTICOS EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS INFORME OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN PROPICIAR MECANISMO DE COORDNIACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES QUE EJERCEN FUNCIONES DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ACCIONES CENTRALES REMISIÓN DEL REPORTE ANUAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN INFORME 1 REMISIÓN DEL REPORTE ANUAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN INFORME OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA ACCIONES CENTRALES ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DIRECTIVA ADMINISTRATIVA ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DIRECTIVA ADMINISTRATIVA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA ACCIONES CENTRALES ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, DEBERES Y PROHIBICIONES ÉTICA DIRECTIVA ADMINISTRATIVA 2 ACCIONES CENTRALES COMUNICACIÓN EN SALUD (coberturas con medios de comunicación) ACCION (coberturas) 192 ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES FACILITAR A LOS PACIENTES ASEGURADOS UNA ATENCION DE CALIDAD ASEGURANDO SU FINANCIAMIENTO EN FORMA OPORTUNA ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ASEGURAR UN MARCO NORMATIVO QUE PERMITA LUCHAR DE MANERA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCION MANTENER LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS ELEVANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL ACCIONES CENTRALES 5000003 [Plan Operativo Anual 2014] 3999999 1 ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DIRECTIVA LOS PRINCIPIOS, DEBERES Y PROHIBICIONES ÉTICA ADMINISTRATIVA COMUNICACIÓN EN SALUD (coberturas con medios de comunicación) ACCION (coberturas) OFICINA ESTADSITICA E INFORMATICA OFICINA ESTADSITICA E INFORMATICA OFICINA ESTADSITICA E INFORMATICA OFICINA ESTADSITICA E INFORMATICA OFICINA DE PERSONAL OFICNA DE COMUNICACIONES Página N° 94 de 117 TOTAL 276,853 OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES COD INFORME ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES BRINDAR SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION, Y PAGINA WEB REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM 2014 CENTRO DE COSTO PRODUCTO* 2,584,077 2,454,830 RO 262,353 RDR 14,500 2,584,077 2,277,429 177,401 DYT OTROS ACCIONES CENTRALES BRINDAR SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION, Y PAGINA WEB PERÚ DIRECTIVA ADMINISTRATIVA ACCESO AL ARCHIVO DE H.C 5000003 1 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PROYECTO 2 ACCIONES CENTRALES PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EQUIPO PROYECTO 2 ACCIONES CENTRALES PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TICS INFORME 6 ACCIONES CENTRALES SEGURIDAD DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL MINISTERIO DE SALUD ACCIONES 3999999 HOSPITAL DE EMERGENCIAS INFORME 2 “JOSE CASIMIRO ULLOA” 1 1 0 0 0 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PROYECTO 2 2 0 0 0 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EQUIPO PROYECTO OFICINA ESTADSITICA E INFORMATICA 2 2 0 0 0 PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TICS INFORME OFICINA ESTADSITICA E INFORMATICA 6 1 3 1 1 2 1 1 0 0 6 2 1 2 1 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 6 2 3 1 0 20000 4500 4500 5000 6000 12 META 3I 3 II 3 III 3 IV OFICINA EJECUTIVA DE OFICINA ESTADSITICA E SEGURIDAD DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL INFORME INFORMATICA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OFICINA ESTADSITICA E 6 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL INFORME MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INFORME 2 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INFORME MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TELEFÓNICOS INFORME 2 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TELEFÓNICOS INFORME SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HOSPITALARIA INFORME 6 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HOSPITALARIA INFORME ACTIVIDAD OPERATIVA SIS Y SOAT ATENCION DE PACIENTES COBERTURADOS ATENCIÓN 20000 TAREASCOBERTURADOS OPERATIVAS SIS Y SOAT ATENCION DE PACIENTES ATENCIÓN ACCIONES PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LAOPERATIVAS** DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE U.M. INFORME META 12 PUBLICACIÓN OPORTUNA DETAREA*** LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE U.M. INFORME OFICINA DE COMUNICACIONES ACCIONES CENTRALES SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LAS INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - SAIP INFORME 12 SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LAS INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - SAIP INFORME OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA 12 3 3 3 3 INFORME 12 INCLUIR EN EL LINK DE TRANSPARENCIA LAS DONACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y OTORGADAS POR EL MINSA INFORME OFICINA DE COMUNICACIONES 12 3 3 3 3 FORTALECER COMPETENCIAS EN LOS PROFESIONALES MIEMBROS DE LOS COMITÉS Y OPERADORES LOGÍSTICOS EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS INFORME OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 4 1 1 1 1 REMISIÓN DEL REPORTE ANUAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN INFORME OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA 1 0 0 0 1 ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DIRECTIVA ADMINISTRATIVA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA 1 0 0 0 1 ACCIONES CENTRALES INFORMATICA OFICINA ESTADSITICA E INFORMATICA OFICINA ESTADSITICA E INFORMATICA OFICINA ESTADSITICA E INFORMATICA OFICNA DE SEGUROS REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA 2,454,830 2,277,429 177,401 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM 2014 CENTRO DE COSTO PRODUCTO* ACCIONES CENTRALES COD ACCIONES CENTRALES INCLUIR EN EL LINK DE TRANSPARENCIA LAS DONACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y OTORGADAS POR EL MINSA GARANTIZAR EL ENFOQUE DE PROBIDAD E IDONEIDAD EN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN ACCIONES CENTRALES FORTALECER COMPETENCIAS EN LOS PROFESIONALES MIEMBROS DE LOS COMITÉS Y OPERADORES LOGÍSTICOS EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS INFORME 4 PROPICIAR MECANISMO DE COORDNIACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES QUE EJERCEN FUNCIONES DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ACCIONES CENTRALES REMISIÓN DEL REPORTE ANUAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN INFORME 1 ACCIONES CENTRALES ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DIRECTIVA ADMINISTRATIVA ACCIONES CENTRALES ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, DEBERES Y PROHIBICIONES ÉTICA DIRECTIVA ADMINISTRATIVA COMUNICACIÓN EN SALUD (coberturas con medios de comunicación) ACCION (coberturas) MANTENER LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS ELEVANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL 177,401 OFICINA ESTADSITICA E INFORMATICA RESULTADO ESPERADO ASEGURAR UN MARCO NORMATIVO QUE PERMITA LUCHAR DE MANERA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCION 2,277,429 OFICINA ESTADSITICA E INFORMATICA INFORME OBJETIVO GENERAL: OG 8 ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2,454,830 INFORME DIRECTIVA ADMINISTRATIVA ACCESO AL ARCHIVO DE H.C MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES FACILITAR A LOS PACIENTES ASEGURADOS UNA ATENCION DE CALIDAD ASEGURANDO SU FINANCIAMIENTO EN FORMA OPORTUNA INFORME ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES 5000003 [Plan Operativo Anual 2014] COD 3999999 1 2 192 ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DIRECTIVA LOS PRINCIPIOS, DEBERES Y PROHIBICIONES ÉTICA ADMINISTRATIVA COMUNICACIÓN EN SALUD (coberturas con medios de comunicación) ACCION (coberturas) DEMANDA GLOBAL RO RDR OFICINA DE PERSONAL OFICNA DE COMUNICACIONES Página N° 95 de 117 2,277,429 ROOC 2 0 1 0 1 192 48 48 48 48 12 3 3 3 3 144 36 36 36 36 1 1 0 0 0 6 1 2 1 2 1568 0 784 0 784 177401 4 1 1 1 1 486 114 114 114 144 784 0 784 0 0 TOTAL RO RDR 2,454,830 2,277,429 177401 DYT OTROS PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 8 ACTIVIDAD OPERATIVA REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL CENTRO DE COSTO ASEGURAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS PENSIONISTAS DE LA INSTITUCIÓN COD ACCIONES CENTRALES ACCIONES OPERATIVAS** FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL A TRAVES DE MECANISMOS DE MONITOREO BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN MATERIA LEGAL A LAS UNIDADES ORGNAICAS DEL HOSPITAL REALIZAR EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA INSTITUCION ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES META 3 3 12 3 3 3 3 4 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 TAREA*** U.M. REALIZAR MENSUALMENTE EL PAGO OPORTUNO DE LA PLANILLA DE PENSIONES PLANILLA 2,277,429 0 1 0 1 PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA 177401 192 META 48 I 48 II 48 III 48 IV OFICINA DE PERSONAL 12 3 3 3 3 DEMANDA GLOBAL RO RDR ROOC PLANILLA 12 CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA DEL TRABAJADOR SUPERVISION 144 CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA DEL TRABAJADOR SUPERVISION OFICINA DE PERSONAL 144 36 36 36 36 1 IMPLEMENTACION DE DIRECTIVA PARA EL ORDENAMIENTO Y OTORGAMIENTO DE DESCANSOS MEDICOS A LOS TRABAJADORES DIRECTIVA IMPLEMENTADA OFICINA DE PERSONAL 1 1 0 0 0 IMPLEMENTACION DE DIRECTIVA PARA EL ORDENAMIENTO Y OTORGAMIENTO DIRECTIVA DE DESCANSOS MEDICOS A LOS TRABAJADORES IMPLEMENTADA 5000003 5000004 COD 3 REALIZAR MENSUALMENTE EL PAGO OPORTUNO DE LA PLANILLA DE PENSIONES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES U.M. 3 2 TAREAS OPERATIVAS RESULTADO ESPERADO PRODUCTO* 12 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM 2014 2,454,830 2,277,429 177401 TOTAL RO RDR 86,184 77,184 9,000 3999999 PROGRAMA DE INDUCCION DE PERSONAL EVENTO 6 PROGRAMA DE INDUCCION DE PERSONAL EVENTO OFICINA DE PERSONAL 6 1 2 1 2 EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO Y CAS EVALUACION 1568 EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO Y CAS EVALUACION OFICINA DE PERSONAL 1568 0 784 0 784 EJECUCION DEL PLAN DE INCENTIVOS LABORALES NO ECONOMICOS PLAN EJECUTADO 4 EJECUCION DEL PLAN DE INCENTIVOS LABORALES NO ECONOMICOS PLAN EJECUTADO OFICINA DE PERSONAL 4 1 1 1 1 CULMINAR CON LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LEGAJO EN SOFTWARE DE REGISTROS LEGALES LEGAJO 486 CULMINAR CON LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LEGAJO EN SOFTWARE DE REGISTROS LEGALES LEGAJO OFICINA DE PERSONAL 486 114 114 114 144 CHEQUEO PREVENTIVO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES ESSALUD PERSONA BENEFICIADA 784 CHEQUEO PREVENTIVO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES ESSALUD PERSONA BENEFICIADA OFICINA DE PERSONAL 784 0 784 0 0 ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES INFORMES 180 ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES INFORMES 180 45 45 45 45 400 100 100 100 100 51 15 13 10 13 20 5 5 5 5 4 1 1 1 1 3 1 0 1 1 1 ELABORACION Y/O VISACION DE RESOLUCIONES (ADMINISTRATIVAS, DIRECTORALES) RESOLUCIONES 400 ELABORACION DE DIVERSOS OFICIOS A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS OFICIOS 51 DILIGENCIAS EXTERNAS: PODER JUDICIAL, FISCALIA, MINSA, REGISTROS PUBLICOS, CENTRO DE CONCILIACION Y OTROS DILIGENCIAS 20 NOTIFICACIONES JUDICIALES NOTIFICACION 4 NOTIFICACIONES JUDICIALES NOTIFICACION NOTIFICACIONES DE OSCE NOTIFICACION 3 NOTIFICACIONES DE OSCE NOTIFICACION 3999999 ELABORACION Y/O VISACION DE RESOLUCIONES (ADMINISTRATIVAS, DIRECTORALES) ELABORACION DE DIVERSOS OFICIOS A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS DILIGENCIAS EXTERNAS: PODER JUDICIAL, FISCALIA, MINSA, REGISTROS PUBLICOS, CENTRO DE CONCILIACION Y OTROS RESOLUCIONES OFICIOS DILIGENCIAS ELABORACION Y APROBACION DE CONVENIOS Y/O ADENDAS REVISION Y/O MODIFICACION 4 ELABORACION Y APROBACION DE CONVENIOS Y/O ADENDAS REVISION Y/O MODIFICACION INFORMES LEGALES U OFICIOS A LA PROCURADURIA PUBLICA Y MINSA INFORME 20 INFORMES LEGALES U OFICIOS A LA PROCURADURIA PUBLICA Y MINSA INFORME REALIZAR ACCIONES DE CONTROL INFORMES 52 REALIZAR ACCIONES DE CONTROL INFORMES 5000006 [Plan Operativo Anual 2014] 3999999 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Página N° 96 de 117 86,184 82,177 77,184 61,577 9,000 20,600 4 1 2 0 20 5 5 5 5 52 12 14 12 14 82,177 61,577 20,600 DYT OTROS PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MATRIZ N° 04 MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES - 2014. [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 97 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 01 Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza. META OPERATIVA* RESULTADO ESPERADO **** U.M. META FÍSICA** PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS CASO TRATADO 3700 925 925 925 925 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA COMPLICADAS Y NO COMPLICADAS ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CASO TRATADO 300 75 75 75 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS CASO TRATADO 75 18 19 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA CASO TRATADO 600 150 150 META I II CATEGORÍA PRESUPUESTAL REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM META 2014 CENTRO DE COSTO (UNIDAD META SIAF ORGANICA) 2014 PRODUCTO ACTIVIDADES U.M META TOTAL RO 0001 5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS CASO TRATADO 3700 466,666 466,666 0001 DPTO DE MEDICINA / SERV. DE PEDIATRIA 75 0001 5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CASO TRATADO 300 456,416 456,416 0002 DPTO DE MEDICINA / SERV. DE PEDIATRIA 19 19 0001 5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS CASO TRATADO 75 15,325 15,325 0003 DPTO DE MEDICINA / SERV. DE PEDIATRIA 150 150 0001 5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA CASO TRATADO 600 14,904 14,904 0004 DPTO DE MEDICINA / SERV. DE PEDIATRIA III IV RDR ROOC OTROS OBJETIVO GENERAL: OG 02 Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable. META OPERATIVA* RESULTADO ESPERADO **** REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL META FÍSICA** PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM META 2014 CENTRO DE COSTO (UNIDAD META SIAF ORGANICA) 2014 PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS U.M. META I II III IV CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDADES U.M META TOTAL RO ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES Gestante Atendida 900 225 225 225 225 0002 5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES Gestante Atendida 900 267,049 267,049 0005 DPTO DE CIRUGIA / SERV. DE GINECOLOGIA ATENCION DEL PARTO NORMAL BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL Parto Normal 15 2 3 5 5 0002 5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL Parto Normal 15 163,959 163,959 0006 DPTO DE CIRUGIA / SERV. DE GINECOLOGIA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO Parto Complicado 4 1 1 1 1 0002 5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO Parto Complicado 4 24,921 24,921 0007 DPTO DE CIRUGIA / SERV. DE GINECOLOGIA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO Cesarea 4 1 1 1 1 0002 5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO Cesarea 4 121,535 121,535 0008 DPTO DE CIRUGIA / SERV. DE GINECOLOGIA ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL Gestante y/o Neonato Referido 40 10 10 10 10 0002 5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL Gestante y/o Neonato Referido 40 64,553 64,553 0009 DPTO DE CIRUGIA / SERV. DE GINECOLOGIA ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL Recien Nacido Atendido 10 2 2 3 3 0002 5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL Recien Nacido Atendido 10 202,047 202,047 0010 DPTO DE CIRUGIA / SERV. DE GINECOLOGIA ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES Egreso 65 16 16 16 17 0002 5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES Egreso 65 93,250 93,250 0011 DPTO DE CIRUGIA / SERV. DE GINECOLOGIA [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 98 de 117 RDR ROOC OTROS PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 03 Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza META OPERATIVA* RESULTADO ESPERADO **** PRODUCTO **** DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) ACCIONES OPERATIVAS U.M. META FÍSICA** PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA META I II III IV CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDADES REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM U.M META TOTAL RO RDR ROOC OTROS META 2014 CENTRO DE COSTO (UNIDAD META SIAF ORGANICA) 2014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL ATENCION Y/O TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL PERSONA TRATADA 1400 350 350 350 350 018 50000114 ATENCION Y/O TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL PERSONA TRATADA 1400 32,606 32,606 0013 DPTO DE MEDICINA / OFIC.DE EPIDEMOLOGIA TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES ATENCION Y/O TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS PERSONA TRATADA 170 42 42 43 43 018 50000115 ATENCION Y/O TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS PERSONA TRATADA 170 32,606 32,606 0014 DPTO DE MEDICINA / OFIC.DE EPIDEMOLOGIA OBJETIVO GENERAL: OG 04 Disminuir y controlar las enfermedades trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza META OPERATIVA* RESULTADO ESPERADO **** PRODUCTO **** DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (ZOONOTICAS) DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES ZOONOTICAS [Plan Operativo Anual 2014] ACCIONES OPERATIVAS BRINDAR ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS U.M. PERSONA TRATADA META FÍSICA** PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA META 400 I 100 II 100 III 100 IV 100 CATEGORÍA PRESUPUESTAL 017 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM PRODUCTO ACTIVIDADES U.M META 5000094 BRINDAR ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS PERSONA TRATADA 400 Página N° 99 de 117 TOTAL RO 26,164 26,164 RDR ROOC OTROS META 2014 CENTRO DE COSTO (UNIDAD META SIAF ORGANICA) 2014 0012 DPTO DE MEDICINA / OFIC DE EPIDEMOLOGIA PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 05 Reducir la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres disminuyendo la mortalidad por emergencias medicas META OPERATIVA* RESULTADO ESPERADO **** META FÍSICA** PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES U.M. META REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES ATENCION 4 I 1 II 1 III IV 1 1 CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDADES 0068 3000564 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES META 2014 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM U.M META TOTAL RO RDR ROOC OTROS META SIAF 2014 ATENCION 4 27,886 27,886 00015 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTABLECIMI ENTO DE SALUD 1 1 0068 3000565 SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTABLECIMI ENTO DE SALUD 1 83,844 83,844 00016 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTABLECIMI ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTO ENTO DE DE SALUD SALUD 1 1 0068 3000565 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTABLECIMI ENTO DE SALUD 1 11,645 11,645 00017 [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 100 de 117 CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 05 META OPERATIVA* RESULTADO ESPERADO **** META FÍSICA** PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS META REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS CATEGORÍA PRESUPUESTAL U.M. I II III IV META 2014 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM U.M META META SIAF 2014 PRODUCTO ACTIVIDADES PACIENTE ATENDIDO 200 1,384 1,384 00018 TOTAL RO RDR ROOC OTROS SERVICIO DE TRASLADO A ATENCIÓN MÉDICA DE LA PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA O URGENCIA EMERGENCIA) PACIENTE ATENDIDO 200 50 50 50 50 0104 3000285 ATENCION DE SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA) SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO (SVB) PARA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO EMERGENCIA O URGENCIA SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA PACIENTE ATENDIDO 200 50 50 50 50 0104 3000285 SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO (SVB) PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRNA EN SITUACION DE EMERGENCIA PACIENTE ATENDIDO 200 932 932 00019 ATENCIÓN MÉDICA DE LA SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES EMERGENCIA O URGENCIA EN SITUACION CRITICA PACIENTE ATENDIDO 160 40 40 40 40 0104 3000286 REALIZAR EL SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES EN SITUACION CRITICA PACIENTE ATENDIDO 160 186,017 186,017 00020 SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO I PARA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO EMERGENCIA O URGENCIA SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA PACIENTE ATENDIDO 3000286 REALIZAR EL SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO I PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA PACIENTE ATENDIDO 100 2,207 2,207 00021 SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO II PARA ATENCIÓN MÉDICA DE LA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO EMERGENCIA O URGENCIA SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA PACIENTE ATENDIDO 140 35 35 35 35 0104 3000286 REALIZAR EL SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO II PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA PACIENTE ATENDIDO 140 25,000 25,000 00022 ATENCION DE GASTRITIS AGUDA Y ATENCIÓN MÉDICA DE LA ULCERA PREPTICA SON EMERGENCIA O URGENCIA COMPLICACION PACIENTE ATENDIDO 800 200 200 200 200 0104 3000287 ATENCION DE GASTRITIS AGUDA Y ULCERA PREPTICA SIN COMPLICACION PACIENTE ATENDIDO 800 256,533 256,533 00023 ATENCIÓN MÉDICA DE LA ATENCION HEMORRAGIA DIGESTIVA EMERGENCIA O URGENCIA AGUDA ALTA PACIENTE ATENDIDO 100 25 25 25 25 0104 3000287 ATENCION HEMORRAGIA DIGESTIVA AGUDA ALTA PACIENTE ATENDIDO 100 185,959 185,959 00024 ATENCIÓN MÉDICA DE LA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EMERGENCIA O URGENCIA EN APRATO DIGESTIVO PACIENTE ATENDIDO 30 7 7 8 8 0104 3000287 EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APRATO DIGESTIVO PACIENTE ATENDIDO 30 190,617 190,617 00025 TRATAMIENTO Y ATENCION ATENCIÓN MÉDICA DE LA HERIDAS, CONTUSIONES Y EMERGENCIA O URGENCIA TRAUMATISMOS SUPERFICIALES PACIENTE ATENDIDO 1100 275 275 275 275 0104 3000287 ATENCION HERIDAS, CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES PACIENTE ATENDIDO 1100 1,402,184 1,402,184 00026 TRATAMIENTO DE LESION DE PARTES ATENCIÓN MÉDICA DE LA BLANDAS DE MIENBRO SUPERIOR Y EMERGENCIA O URGENCIA MIENBRO INFERIOR PACIENTE ATENDIDO 30 7 7 8 8 0104 3000287 ATENCION DE LESION DE PARTES BLANDAS DE MIENBRO SUPERIOR Y MIENBRO INFERIOR PACIENTE ATENDIDO 30 195,425 195,425 00027 ATENCIÓN MÉDICA DE LA TRATAMIENTO POR INTOXICACION EMERGENCIA O URGENCIA POR ORGANO FOSFORADOS PACIENTE ATENDIDO 10 2 3 2 3 0104 3000287 ATENCION POR INTOXICACION POR ORGANO FOSFORADOS PACIENTE ATENDIDO 10 249,546 249,546 00028 ATENCIÓN MÉDICA DE LA TRATAMIENTO DESORDEN EMERGENCIA O URGENCIA VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO PACIENTE ATENDIDO 5 1 1 1 2 0104 3000287 DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO PACIENTE ATENDIDO 5 192,946 192,946 00029 ATENCIÓN MÉDICA DE LA TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA EMERGENCIA O URGENCIA RESPIRATORIA AGUDA PACIENTE ATENDIDO 100 25 25 25 25 0104 3000287 ATENCION DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA PACIENTE ATENDIDO 100 201,946 201,946 00030 ATENCIÓN MÉDICA DE LA TRATAMIENTO DE LITIASIS URINARIA EMERGENCIA O URGENCIA PACIENTE ATENDIDO 70 17 17 18 18 0104 3000287 ATENCION DE LITIASIS URINARIA PACIENTE ATENDIDO 70 248,630 248,630 00031 ATENCIÓN MÉDICA DE LA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EMERGENCIA O URGENCIA EN APARATO RESPIRATORIO PACIENTE ATENDIDO 30 7 7 8 8 0104 3000287 EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO PACIENTE ATENDIDO 30 251,875 251,875 00032 ATENCIÓN MÉDICA DE LA TRATAMIENTO DE APENDICITIS EMERGENCIA O URGENCIA AGUDA PACIENTE ATENDIDO 1000 250 250 250 250 0104 3000287 ATENCION DE APENDICITIS AGUDA PACIENTE ATENDIDO 1000 260,485 260,485 00033 ATENCIÓN MÉDICA DE LA TRATAMIENTO DE COLELITIASIS EMERGENCIA O URGENCIA PACIENTE ATENDIDO 70 17 17 18 18 0104 3000287 ATENCION DE COLELITIASIS PACIENTE ATENDIDO 70 188,288 188,288 00034 ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS) TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS) TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE TRATAMIENTO DE FRACTURA DE EXTREMIDADES PACIENTE ATENDIDO 70 17 17 18 18 0104 3000287 ATENCION DE FRACTURA DE EXTREMIDADES PACIENTE ATENDIDO 70 249,080 249,080 00035 TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO INTRACRANEAL ATENCION 1500 375 375 375 375 PACIENTE ATENDIDO 1500 2,010,224 2,010,224 00036 TRATAMIENTO DE TRAUMATISMOS MULTIPLES SEVEROS ATENCION 100 25 25 25 25 0104 3000287 ATENCION DE TRAUMATISMOS MULTIPLES SEVEROS PACIENTE ATENDIDO 100 2,183,357 2,183,357 00037 ATENCION 50 12 13 12 13 0104 3000287 ATENCION DE FRACTURA DE PACIENTE 50 186,890 186,890 00038 [Plan Operativo Anual 2014] TRATAMIENTO DE FRACTURA DE 100 25 25 25 25 0104 ATENCION DE TRAUMATISMO 0104 3000287 Página N° 101 de 117 INTRACRANEAL CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) DEPARTAMENTOS DE CIRUGIA, TRAUMATOLOGIA, MEDICINA, NEUROCIRUGIA, ANESTESIOLOGIA PERÚ REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS ATENCIÓN MÉDICA DE LA ATENCION HEMORRAGIA DIGESTIVA EMERGENCIA O URGENCIA AGUDA ALTA PACIENTE ATENDIDO ATENCIÓN MÉDICA DE LA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EMERGENCIA O URGENCIA EN APRATO DIGESTIVO PACIENTE ATENDIDO TRATAMIENTO Y ATENCION ATENCIÓN MÉDICA DE LA HERIDAS, CONTUSIONES Y EMERGENCIA O URGENCIA TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MINISTERIO DE SALUD 100 30 25 7 PACIENTE 1100 275 HOSPITAL DE EMERGENCIAS ATENDIDO “JOSE CASIMIRO ULLOA” 25 7 275 25 25 8 8 0104 0104 3000287 ATENCION HEMORRAGIA DIGESTIVA AGUDA ALTA PACIENTE ATENDIDO 100 185,959 185,959 00024 3000287 EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APRATO DIGESTIVO PACIENTE ATENDIDO 30 190,617 190,617 00025 ATENCION HERIDAS, CONTUSIONES PACIENTE ATENDIDO 1100 1,402,184 1,402,184 00026 PACIENTE ATENDIDO 30 195,425 195,425 00027 249,546 249,546 00028 275 275EJECUTIVA 0104 3000287 OFICINA DEY TRAUMATISMOS SUPERFICIALES PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO TRATAMIENTO DE LESION DE PARTES ATENCIÓN MÉDICA DE LA BLANDAS DE MIENBRO SUPERIOR Y EMERGENCIA O URGENCIA MIENBRO INFERIOR PACIENTE ATENDIDO 30 7 7 8 8 0104 3000287 ATENCION DE LESION DE PARTES BLANDAS DE MIENBRO SUPERIOR Y MIENBRO INFERIOR ATENCIÓN MÉDICA DE LA TRATAMIENTO POR INTOXICACION EMERGENCIA O URGENCIA POR ORGANO FOSFORADOS PACIENTE ATENDIDO 10 2 3 2 3 0104 3000287 ATENCION POR INTOXICACION POR ORGANO FOSFORADOS PACIENTE ATENDIDO 10 5 1 1 1 2 0104 3000287 DESORDEN VASCULAR CEREBRAL META FÍSICA** ISQUEMICO PACIENTE ATENDIDO 5 PRODUCTO ATENCION DE ACTIVIDADES INSUFICIENCIA 3000287 RESPIRATORIA AGUDA U.M PACIENTE ATENDIDO META 100 201,946 TOTAL 201,946 RO 70 248,630 248,630 00031 OBJETIVO GENERAL: OG 05 ATENCIÓN MÉDICA DE LA TRATAMIENTO DESORDEN PACIENTE META OPERATIVA* EMERGENCIA O URGENCIA VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO ATENDIDO RESULTADO ESPERADO **** META 2014 192,946 192,946 FINANCIERO PIM REQUERIMIENTO 00029 PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA CATEGORÍA 0104 IV 25 PRESUPUESTAL META SIAF 2014 00030 PRODUCTO **** ACCIONES ATENCIÓN MÉDICA DE LA TRATAMIENTO DEOPERATIVAS INSUFICIENCIA EMERGENCIA O URGENCIA RESPIRATORIA AGUDA U.M. PACIENTE ATENDIDO ATENCIÓN MÉDICA DE LA TRATAMIENTO DE LITIASIS URINARIA EMERGENCIA O URGENCIA PACIENTE ATENDIDO 70 17 17 18 18 0104 3000287 ATENCION DE LITIASIS URINARIA PACIENTE ATENDIDO ATENCIÓN MÉDICA DE LA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EMERGENCIA O URGENCIA EN APARATO RESPIRATORIO PACIENTE ATENDIDO 30 7 7 8 8 0104 3000287 EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO PACIENTE ATENDIDO 30 251,875 251,875 00032 ATENCIÓN MÉDICA DE LA TRATAMIENTO DE APENDICITIS EMERGENCIA O URGENCIA AGUDA PACIENTE ATENDIDO 1000 250 250 250 250 0104 3000287 ATENCION DE APENDICITIS AGUDA PACIENTE ATENDIDO 1000 260,485 260,485 00033 ATENCIÓN MÉDICA DE LA TRATAMIENTO DE COLELITIASIS EMERGENCIA O URGENCIA PACIENTE ATENDIDO 70 17 17 18 18 0104 3000287 ATENCION DE COLELITIASIS PACIENTE ATENDIDO 70 188,288 188,288 00034 ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS) TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS) TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS TRATAMIENTO DE FRACTURA DE EXTREMIDADES PACIENTE ATENDIDO 70 17 17 18 18 0104 3000287 ATENCION DE FRACTURA DE EXTREMIDADES PACIENTE ATENDIDO 70 249,080 249,080 00035 TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO INTRACRANEAL ATENCION 1500 375 375 375 375 0104 3000287 ATENCION DE TRAUMATISMO INTRACRANEAL PACIENTE ATENDIDO 1500 2,010,224 2,010,224 00036 TRATAMIENTO DE TRAUMATISMOS MULTIPLES SEVEROS ATENCION 100 25 25 25 25 0104 3000287 ATENCION DE TRAUMATISMOS MULTIPLES SEVEROS PACIENTE ATENDIDO 100 2,183,357 2,183,357 00037 TRATAMIENTO DE FRACTURA DE COLUMNA Y PELVIS ATENCION 50 12 13 12 13 0104 3000287 ATENCION DE FRACTURA DE COLUMNA Y PELVIS PACIENTE ATENDIDO 50 186,890 186,890 00038 TRATAMIENTO DE QUEMADURAS ATENCION 400 100 100 100 100 0104 3000287 ATENCION DE QUEMADURAS PACIENTE ATENDIDO 400 185,027 185,027 00039 TRATAMIENTO DE DESORDEN VASCULAR CEREBRAL HEMORRAGICO ATENCION 40 10 10 10 10 0104 3000287 ATENCION DESORDEN VASCULAR CEREBRAL HEMORRAGICO PACIENTE ATENDIDO 40 250,012 250,012 00040 [Plan Operativo Anual 2014] 100 META I 25 II 25 III 25 Página N° 102 de 117 RDR ROOC OTROS DEPARTAMENTOS DE CIRUGIA, TRAUMATOLOGIA, MEDICINA, NEUROCIRUGIA, ANESTESIOLOGIA CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 06 Fortalecer el nivel de calidad y la oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de satisfacción del usuario, mejorando los procesos los dispensación de productos farmacéuticos. META OPERATIVA* META FÍSICA** PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS U.M. CATEG O RÍ A P RES UP UES TAL PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA META I II III IV ATENCIÓN (consulta) 21,100 603,633 603,633 0058 DEPARTAMENTOS MEDICOS Y ENFERMERIA ATENCIÓN 103,500 2,595,856 2,595,856 0057 DEPARTAMENTOS MEDICOS Y ENFERMERIA 1,350 710,619 710,619 0062 DEPARTAMENTO DE MEDICINA - UCI 20,600 1,454,784 1,454,784 0059 INTERVENCION 2,750 1,321,626 1,321,626 0060 SESIÓN 4,500 1,926 1,926 0046 DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGIA SERV REHABILITACION 110,148 207,357 37,357 0052 DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA 2,000 5,590 5,590 0054 DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA 49,000 30,000 0053 DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES TOTAL APNOP 21,100 5,275 5,275 5,275 5,275 9002 3999999 REALIZAR ATENCIONES DE CONSULTA EXTERNA APNOP REALIZAR ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS ATENCIÓN 103,500 25,875 25,875 25,875 25,875 9002 3999999 REALIZAR ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS DÍA - CAMA 1,350 337 337 338 338 9002 3999999 DÍA - CAMA 20,600 5,150 5,150 5,150 5,150 9002 3999999 APNOP REALIZAR ATENCIONES DÍA - CAMA ESPECIALIZADAS EN CUIDADOS CRÍTICOS REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS A LOS PACIENTES DÍA - CAMA HOSPITALIZADOS APNOP REALIZAR INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS INTERVENCION 2,750 687 687 688 688 9002 3999999 REALIZAR INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS APNOP BRINDAR APOYO A LA REHABILITACION FISICA SESIÓN 4,500 1,125 1,125 1,125 1,125 9002 3999999 BRINDAR APOYO A LA REHABILITACION FISICA APNOP BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO EXÁMEN (prueba de laboratorio) 110,148 27,537 27,537 27,537 27,537 9002 3999999 BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO 2,000 500 500 500 500 9002 3999999 BRINDAR SANGRE Y UNIDAD HEMOCOMPONENTES DE CALIDAD (transfundida) EN FORMA OPORTUNA 9002 3999999 REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO Y/O TRATAMIENTO DE DETERMINADAS PATOLOGÍAS ESPECIALIZADAS APNOP BRINDAR SANGRE Y UNIDAD HEMOCOMPONENTES DE CALIDAD (transfundida) EN FORMA OPORTUNA APNOP REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO Y/O TRATAMIENTO DE DETERMINADAS PATOLOGÍAS ESPECIALIZADAS EXAMEN (muestras enviadas) 49,000 12,250 12,250 12,250 12,250 APNOP BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO EXAMEN 1,850 462 462 463 463 APNOP REUNIONES CON PARTICIPACION DE CIRUJANOS, RESIDENTES E INTERNOS (CASOS CLINICO QUIRURGICOS) REUNION 12 3 3 3 3 APNOP REUNIONES CON PARTICIPACION DE CIRUJANOS, RESIDENTES E CONCURRENCI INTERNOS (AUDITORIAS MEDICA DE AS-CASOS CASOS) 240 60 60 60 60 9002 APNOP IMPLEMENTACION DE GUIAS DE PRACTICAS CLINICAS GUIAS APNOP TRABAJO DE INVESTIGACION EN CIRUGIA PRESENTADOS EN CONGRESO TRABAJO PRESENTADO 4 4 0 APNOP REUNIONES CLINICAS Y DE GESTIÓN REUNION 16 4 4 APNOP REUNIONES CON PARTICIPACION DE CIRUJANOS, RESIDENTES E INTERNOS (MUERTES Y COMPLICACIONES) [Plan Operativo Anual 2014] REUNION 3 12 0 3 1 3 META 3999999 EXÁMEN (prueba de laboratorio) EXAMEN BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO EXAMEN (muestras enviadas) REUNIONES CON PARTICIPACION DE CIRUJANOS, RESIDENTES E INTERNOS (CASOS CLINICO QUIRURGICOS) REUNION REUNIONES CON PARTICIPACION DE CIRUJANOS, RESIDENTES E CONCURRENCI INTERNOS (AUDITORIAS MEDICA DE AS-CASOS CASOS) 2,207,998 GUIAS 3 0 0 TRABAJO PRESENTADO 4 4 4 3 3 Página N° 103 de 117 REUNION 170,000 30,000 ROOC OTROS 240 TRABAJO DE INVESTIGACION EN CIRUGIA PRESENTADOS EN CONGRESO REUNIONES CON PARTICIPACION DE CIRUJANOS, RESIDENTES E INTERNOS (MUERTES Y COMPLICACIONES) RDR DEPARTMENTO DE MEDICINA, CIRUGIA, TRAUMATOLOGIA, ANESTESIOLOGIA 12 IMPLEMENTACION DE GUIAS DE PRACTICAS CLINICAS REUNIONES CLINICAS Y DE GESTIÓN REUNION RO 1,850 1 1 CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) ACTIVIDADES ATENCIÓN (consulta) REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN CUIDADOS CRÍTICOS REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS U.M META SIAF 2014 PRODUCTO REALIZAR ATENCIONES DE CONSULTA EXTERNA APNOP ASEGURAR EN FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE LAS ATENCIONES EN EMERGENCIAS Y URGENCIAS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO Y SALUD ESPECIALIZADA META 2014 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM RESULTADO ESPERADO **** 16 12 929,750 1,278,248 0051 DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA, DEPARTAMENTO DE CIRUGIA PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 06 META OPERATIVA* META FÍSICA** PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS U.M. CATEG O RÍ A P RES UP UES TAL PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA META BRINDAR AYUDA ECONOMICA A LOS PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS DE ACUERDO A LA EVALUACION SOCIOECONOMICA META 2014 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM RESULTADO ESPERADO **** I II III IV APNOP ATENCION Y EVALUACION A PACIENTES DE TRAUMA SHOCK ACCIÓN 5,235 1,365 1,375 1,345 1,150 APNOP ATENCIÓN A PACIENTES AMBULATORIOS DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS ACCIÓN 50,465 12,225 12,150 13,330 12,760 APNOP ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS ACCIÓN 35,250 9,500 8,000 9,000 8,750 APNOP EXONERAR PARCIAL O TOTAL A PACIENTES AMBULATORIOS Y DE TRAUMA SHOCK BOLETA DE EXONERACION 4,930 1,240 1,265 1,205 APNOP EXONERAR PARCIAL O TOTAL A PACIENTES HOSPITALIZADOS BOLETA DE EXONERACION 354 86 87 91 REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A PACIENTES EVACUACIÓN DE PACIENTES EN ABANDONO FAMILIAR A SU DOMICILIO INFORME (visitas) 56 11 15 15 15 INFORME 6 1 1 2 2 APNOP APNOP [Plan Operativo Anual 2014] PRODUCTO ACTIVIDADES ATENCION Y EVALUACION A PACIENTES DE TRAUMA SHOCK 3999999 META SIAF 2014 META ACCIÓN 5,235 ATENCIÓN A PACIENTES AMBULATORIOS DE EMERGENCIAS Y ACCIÓN URGENCIAS 50,465 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS 9002 U.M ACCIÓN 1,220 BOLETA DE EXONERACION 4,930 90 EXONERAR PARCIAL O TOTAL A PACIENTES HOSPITALIZADOS BOLETA DE EXONERACION 354 Página N° 104 de 117 RO RDR 149,560 120,580 28,980 ROOC OTROS 35,250 EXONERAR PARCIAL O TOTAL A PACIENTES AMBULATORIOS Y DE TRAUMA SHOCK REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A INFORME PACIENTES (visitas) EVACUACIÓN DE PACIENTES EN INFORME ABANDONO FAMILIAR A SU DOMICILIO TOTAL CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) 56 6 0047 DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 06 META OPERATIVA* META FÍSICA** PRODUCTO **** U.M. REPORTAR ACCIONES DE VIGILANCIA ACTIVA VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS ACCIÓN (informe) 52 13 13 13 13 INFORME 12 3 3 3 3 VIGILANCIA DE BROTES INFORME 12 3 3 3 APNOP ELABORACIÓN DE ASIS INFORME 1 APNOP ELABORACIÓN DE SALA SITUACIONAL META APNOP APNOP APNOP APNOP APNOP APNOP PARTICIPAR EN LA VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL HOSPITALARIA, BIOSEGURIDAD, BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION DE ALIMENTOS , PERFIL EPIDEMIOLOGICO DEL TRABAJADOR Y PROGRAMAS DE PREVENCION Y CONTROL DE ACCIDENTES LABORALES Y DE ENFERMEDADES PROFESIONALES. APNOP APNOP APNOP APNOP APNOP APNOP APNOP APNOP APNOP BRINDAR SOPORTE TECNICO Y MONITOREO A LOS COMITES DE APOYO A LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA CATEG O RÍ A P RES UP UES TAL PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA ACCIONES OPERATIVAS APNOP CONTAR CON INFORMACION ACTUALIZADA DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA HOSPITALARIA EN ENFERMEDADES SUJETAS A REPORTE INMEDIATO ASI COMO DETECCION Y CONTROL DE BROTES HOSPITALARIOS META 2014 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM RESULTADO ESPERADO **** APNOP ELABORACION DEL BOLETIN VIGILANCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PARTICIPACION EN MONITOREO DE LA HIGIENE Y LIMPIEZA VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HOSPITALARIO VIGILANCIA DE ENFERMEDADES Y OTROS DAÑOS EN LOS TRABAJADORES. REALIZAR CURSO DE CAPACITACION EN BIOSEGURIDAD HOSPITALARIA VIGILANCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS VIGILANCIA DE LA HIGIENE Y PROTECCIÓN DE ALIMENTOS MONITOREO Y CONTROL DE VECTORES MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD VIGILANCIA DE ACCIDENTES PUNZOCORTANTES PARTICIPACION EN REUNIONES DEL COMITÉ DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS PARTICIPACION EN EL COMITÉ DE USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE INFORME I 12 3 U.M META REPORTAR ACCIONES DE VIGILANCIA ACTIVA VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS ACCIÓN (informe) 52 INFORME 12 3 VIGILANCIA DE BROTES INFORME 12 1 ELABORACIÓN DE ASIS INFORME 1 3 3 ELABORACIÓN DE SALA SITUACIONAL INFORME 12 III IV 3 BOLETIN 12 3 3 3 3 INFORME 48 12 12 12 12 INFORME 12 3 3 3 3 INFORME 12 3 3 3 3 INFORME 12 3 3 3 3 CURSO 2 0 1 0 12 3 3 3 3 INFORME 36 9 9 9 9 INFORME 24 6 6 6 6 12 3 3 3 3 INFORMES 12 3 3 3 3 REUNION 12 3 3 3 3 INFORMES 12 3 3 3 3 INFORMES 12 3 3 3 3 APNOP PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INFORMES 12 3 3 3 3 APNOP DESARROLLAR INVESTIGACION Y DOCENCIA EN EPIDEMIOLOGIA INFORMES 2 0 1 0 1 APNOP PLANES DE CONTINGENCIA PLAN REALIZADO 4 2 2 0 0 [Plan Operativo Anual 2014] ELABORACION DEL BOLETIN VIGILANCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PARTICIPACION EN MONITOREO DE LA HIGIENE Y LIMPIEZA VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HOSPITALARIO VIGILANCIA DE ENFERMEDADES Y OTROS DAÑOS EN LOS TRABAJADORES. REALIZAR CURSO DE CAPACITACION EN BIOSEGURIDAD HOSPITALARIA 1 INFORME INFORME META SIAF 2014 ACTIVIDADES II PRODUCTO 9002 3999999 VIGILANCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS VIGILANCIA DE LA HIGIENE Y PROTECCIÓN DE ALIMENTOS MONITOREO Y CONTROL DE VECTORES MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD VIGILANCIA DE ACCIDENTES PUNZOCORTANTES PARTICIPACION EN REUNIONES DEL COMITÉ DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS PARTICIPACION EN EL COMITÉ DE USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DESARROLLAR INVESTIGACION Y DOCENCIA EN EPIDEMIOLOGIA PLANES DE CONTINGENCIA Página N° 105 de 117 BOLETIN 12 INFORME 48 INFORME 12 INFORME 12 INFORME 12 CURSO 2 INFORME 12 INFORME 36 INFORME 24 INFORME 12 INFORMES 12 REUNION 12 INFORMES 12 INFORMES 12 INFORMES 12 INFORMES 2 PLAN REALIZADO 4 TOTAL RO RDR 77,322 45,422 31,900 ROOC CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) OTROS 0056 OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 06 META OPERATIVA* META FÍSICA** PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS APNOP BRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL A LOS USUARIOS U.M. APNOP APNOP RACIÓN CONSEJERIA 12 3 3 3 3 SESIÓN 5 1 2 1 1 REMODELACIÓN DE AMBIENTES APNOP [Plan Operativo Anual 2014] REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO 3 INFORME 1 0 CURSO 4 REUNION 12 INFORME 3 3 3 0 ACTIVIDADES U.M BRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL RACIÓN A LOS USUARIOS 9002 12 PRODUCTO 23,140 ACCIÓN APNOP APNOP 22,630 474 INFORME APNOP 22,050 IV 445 APNOP APNOP 21,500 III 475 RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS APNOP 89,320 II 465 APNOP ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN NUTRICIÓN TALLERES DE CALIDAD DE ATENCION AL USUARIO EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES EN EL INTERNAMIENTO DE INSUMOS BRINDAR VIGILANCIA, LAVANDERIA, COCINA, LIMPIEZA Y OTRAS ACTIVIDADES PARA EL SESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTICVIDADES SANITARIAS REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS I 1,859 BRINDAR EDUCACIÓN ALIMENTARIA NUTRICIONAL AL USUARIO INTERNO APNOP ASEGURAR LIMPEZA, VIGILANCIA PARA UN DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS, CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA BRINDAR CONSEJERÍA NUTRICIONAL AL PACIENTE DE ALTA SEGÚN INDICACIÓN MÉDICA BRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL A LAS INTERCONSULTAS CATEG O RÍ A P RES UP UES TAL PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA META ASEGURAR LOS SERVICIOS NUTRICIONALES A LOS PACIENTES Y PERSONAL DE LA SALUD META 2014 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM RESULTADO ESPERADO **** 3999999 0 1 2 2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 ACCIÓN 50 12 12 13 13 9002 3999999 EQUIPO 200 50 50 50 50 9002 3999999 ACCIÓN 160 40 40 40 40 9002 3999999 BRINDAR CONSEJERÍA NUTRICIONAL AL PACIENTE DE ALTA SEGÚN INDICACIÓN MÉDICA BRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL A LAS INTERCONSULTAS BRINDAR EDUCACIÓN ALIMENTARIA NUTRICIONAL AL USUARIO INTERNO RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS REMODELACIÓN DE AMBIENTES ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN NUTRICIÓN TALLERES DE CALIDAD DE ATENCION AL USUARIO EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES EN EL INTERNAMIENTO DE INSUMOS BRINDAR VIGILANCIA, LAVANDERIA, COCINA, LIMPIEZA Y OTRAS ACTIVIDADES PARA EL SESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTICVIDADES SANITARIAS REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS CONSEJERIA META SIAF 2014 META RO RDR 1,144,988 979,928 165,060 ROOC OTROS 89,320 1,859 ACCIÓN 12 SESIÓN 5 INFORME 12 INFORME 1 CURSO TOTAL 0048 DEPARTAMENTO DE NUTRICION 4 REUNION 12 INFORME 12 ACCIÓN 50 1,473,367 1,424,861 48,506 0055 EQUIPO 200 527,941 330,941 197,000 0061 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA ACCIÓN INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO 160 931,013 735,313 195,700 0049 Página N° 106 de 117 CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 06 META OPERATIVA* META FÍSICA** PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS ACCIONES CENTRALES FOCUS GROUP (GRUPOS FOCALES) CON PACIENTES Y FAMILIARES ACCIONES CENTRALES MEDICION DE SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO (APLICACIÓN DE ENCUESTAS SERQUAL MODIFICADO) U.M. REUNION CATEG O RÍ A P RES UP UES TAL PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA META DETERMINAR LA PERCEPCION DEL USUARIO SOBRE LOS SERVICIOS Y CALIDAD DE ATENCION DEL HOSPITAL. META 2014 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM RESULTADO ESPERADO **** I 4 II 1 III 1 IV 1 PRODUCTO 300 50 100 50 100 ACCIONES CENTRALES ESTUDIOS DE TIEMPO Y MOVIMIENTOS EN EMERGENCIAS INFORME 4 1 1 1 1 ACCIONES CENTRALES GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS INFORME 120 30 30 30 30 U.M META SIAF 2014 META TOTAL FOCUS GROUP (GRUPOS FOCALES) REUNION CON PACIENTES Y FAMILIARES 1 ENCUESTA ACTIVIDADES MEDICION DE SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO (APLICACIÓN DE ENCUESTA ENCUESTAS SERQUAL MODIFICADO) ESTUDIOS DE TIEMPO Y MOVIMIENTOS EN EMERGENCIAS RO RDR ROOC CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) OTROS 4 300 INFORME 4 INFORME 120 INFORME 384 INFORME 12 GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS ACCIONES CENTRALES AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION DE SERVICIOS INFORME 384 96 96 96 AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION DE SERVICIOS 96 AUDITORIA DE CASO 9001 3999999 ACCIONES CENTRALES AUDITORIA DE CASO INFORME 12 3 3 3 3 ACCIONES CENTRALES VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS INFORME 4 1 1 1 1 INFORME 4 1 IMPLEMENTACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DE INFORME LA CIRUGÍA 4 VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL USUARIO EXTERNO ACCIONES CENTRALES IMPLEMENTACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA CIRUGÍA INFORME 4 ACCIONES CENTRALES REALIZAR PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA INFORME 2 ACCIONES CENTRALES ATENCIÓN EN MODULO DE ORIENTACIÓN AL USUARIO INFORME 4 ACCIONES CENTRALES AUTOEVALUACION DE MACROPROCESOS INFORME 1 [Plan Operativo Anual 2014] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 REALIZAR PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA INFORME 2 ATENCIÓN EN MODULO DE ORIENTACIÓN AL USUARIO INFORME 4 AUTOEVALUACION DE MACROPROCESOS INFORME 1 Página N° 107 de 117 177,401 177,401 0042 OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 06 META OPERATIVA* META FÍSICA** PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS U.M. APNOP DISPENSAR OPORTUNAMENTE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS A LOS PACIENTES RECETA APNOP REALIZAR PRESTAMOS Y/O TRANSFERENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS APNOP MANTENIMIENTO DE STOCK MINIMO EN ALMACEN ESPECIALIZADO APNOP EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN EL INTERNAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS APNOP AMPLIACION DEL SIGUIMIENTO FICHA FARMACEUTICO A PACIENTES FARMACOTE HOSPITALIZADOS ASEGURADOS RAPEUTICA CATEG O RÍ A P RES UP UES TAL PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA META A SEGURA R EL SUM INISTRO Y DISP ENSA CION DE P RODUCTOS FA RM A CEUTICOS, DISP OSITIVOS M EDICOS Y P RODUCTOS SA NITA RIOS EN LOS SERVICIOS A SISTENCIA LES E IM P LEM ENTA NDO UN CENTRO DE INFORM A CION SOB RE M EDICA M ENTOS A L P A CIENTE Y P ERSONA L A SISTENCIA L META 2014 REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM RESULTADO ESPERADO **** I II III IV 57,000 57,000 57,000 ACCION ADMINISTRATI VA 60 15 15 15 15 INFORME (documento) 12 3 3 3 3 MANTENIMIENTO DE STOCK MINIMO EN ALMACEN ESPECIALIZADO INFORME 12 3 3 3 3 24 6 6 6 6 AMPLIACION DEL SIGUIMIENTO FARMACEUTICO A PACIENTES HOSPITALIZADOS ASEGURADOS INFORME 12 3 3 3 3 REGISTRO DE ERRORES DE PRESCRIPCION INFORME 12 3 3 3 3 APNOP CONTROL E INVENTARIO DE COCHES DE PARO INFORME DE INVENTARIO 12 3 3 3 3 APNOP MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CONDICIONES ADECUADAS PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS INFORME 12 3 3 3 3 APNOP DISPENSCION Y CONTROL DE LOS MEDICAMENTOS DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS ACCION 2 0 1 0 1 APNOP REALIZAR INVENTARIOS FISICOS MENSUALES INFORME 12 3 3 3 3 APNOP ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS EN FARMACIA HOSPITALARIA AL PERSONAL [Plan Operativo Anual 2014] PLAN CAPACITADO 4 1 1 1 1 REALIZAR TALLERES DE CALIDAD ACTA DE DE ATENCIÓN A PACIENTES QUE COMPROMIS INCENTIVE LAS BUENAS OS MANERAS Y EL TRATO CORDIAL 2 0 1 0 1 CIM IMPLEMENTA DO 12 3 3 3 3 U.M RECETA REALIZAR PRESTAMOS Y/O ACCION TRANSFERENCIAS DE PRODUCTOS ADMINISTRATI FARMACEUTICOS VA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN EL INTERNAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS REGISTRO DE ERRORES DE DISPENSACION ATENCIONES FARMACEUTICAS DISPENSAR OPORTUNAMENTE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS A LOS PACIENTES 57,000 APNOP APNOP ACTIVIDADES 228,000 APNOP APNOP PRODUCTO 9002 3999999 REGISTRO DE ERRORES DE DISPENSACION REGISTRO DE ERRORES DE PRESCRIPCION CONTROL E INVENTARIO DE COCHES DE PARO MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CONDICIONES ADECUADAS PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPENSCION Y CONTROL DE LOS MEDICAMENTOS DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS REALIZAR INVENTARIOS FISICOS MENSUALES ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS EN FARMACIA HOSPITALARIA AL PERSONAL META SIAF 2014 META INFORME 12 FICHA FARMACOTERA PEUTICA 24 INFORME 12 ACCION INFORME PLAN CAPACITADO 12 12 12 2 12 4 REALIZAR TALLERES DE CALIDAD DE ACTA DE ATENCIÓN A PACIENTES QUE COMPROMISO INCENTIVE LAS BUENAS MANERAS Y S EL TRATO CORDIAL 2 CIM IMPLEMENTAD O 12 ATENCIONES FARMACEUTICAS Página N° 108 de 117 RDR 5,587,260 221,487 5,365,773 ROOC OTROS 60 12 INFORME RO 228,000 INFORME (documento) INFORME DE INVENTARIO INFORME DE INVENTARIO TOTAL CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) 0063 DEPARTAMENTO DE FARMACIA PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 7 Fortalecer la Docencia e Investigación mejorando las competencias del potencial humano, en la atención y manejo de Emergencias y Urgencias. META OPERATIVA* RESULTADO ESPERADO **** PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS U.M. ACCIONES CENTRALES CURSOS DE ACTUALIZACION SOBRE COMPETENCIAS DE GESTION PERSONAS CAPACITADAS CURSOS DE ACTUALIZACION EN ESPECIALIDADES MEDICAS CURSOS DE ACTUALIZACION PARA PERSONAL ASISTENCIAL CURSOS DE ACTUALIZACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO CURSOS DE ACTUALIZACION EN INFORMATICA (SISTEMA DE INFORMACION) PERSONAS CAPACITADAS PERSONAS CAPACITADAS PERSONAS CAPACITADAS PERSONAS CAPACITADAS ACCIONES CENTRALES MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL POTENCIAL HUMANO ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES I II III IV 85 30 30 15 10 60 25 20 10 5 220 30 70 90 30 175 30 70 50 25 40 6 4 25 5 0 0 PLAN APROBADO 1 1 0 0 0 COMITÉ CONSTITUIDO 1 1 0 0 0 ACCIONES CENTRALES ACTUALIZACIÓNDE CONFORMACIÓN COMITÉ DEL SUBCOMITÉ DE PREGRADO CONSTITUIDO 1 1 0 0 0 ACCIONES CENTRALES SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DOCENCIA DE PRE Y POST GRADO OPTIMIZAR LA GESTION DE DOCENCIA E INVESTIGACION ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN PARTICIPAR EN REUNIONES DE COMITÉ DOCENTE ASISTENCIAL HOSPITALARIO MULTIDISCIPLINARIO PARTICIPAR EN REUNIÓN DE COMITÉ HOSPITALARIO DE RESIDENTADO MÉDICO PARTICIPAR EN REUNIONES DE SUBCOMITÉ DE PREGRADO PARTICIPAR EN REUNIONES DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN REVISIÓN DE CONVENIOS ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO REPORTE DE VISITA COMITÉ CONSTITUIDO 12 3 3 3 12 COMITÉ CONSTITUIDO 1 REUNION 12 REUNION 12 REUNION 12 REUNION 12 12 3 3 3 3 REUNION 12 3 3 3 3 REUNION 12 3 3 3 3 2 0 0 2 0 REVISIÓN DE CONVENIOS CONVENIO ACTUALIZADO 2 1 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO ACTIVIDAD ACADEMICA 1 ACTIVIDAD ACADEMICA 180 REPORTE DE VISITA 12 0 0 0 SEGUIMIENTO /MONITOREO DEL REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE VISITA DOCENCIA DE PREGRADO 12 3 3 3 3 PROGRAMA ELABORADO 1 0 1 0 0 REGLAMENTO 1 1 0 0 0 180 45 45 45 45 REGLAMENTO ACTUALIZADO 1 0 1 0 0 CURSO 1 1 0 0 0 CURSOS DE ESTADISTICA APLICADA CURSO A LA INVESTIGACION 1 1 0 0 0 ACTIVIDAD ACADEMICA EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PRE GRADO SEGÚN PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PREGRADO SEGUIMIENTO /MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DOCENCIA DE PREGRADO ELABORACION DE PROGRAMA DE PROGRAMA TUTORIA Y ASESORIA PARA LOS ELABORADO ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE REGLAMENTO ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE POSTGRADO EJECUCION DE ACTIVIDADES ACTIVIDAD ACADEMICAS DE PRE GRADO ACADEMICA SEGÚN PLAN ANUAL DE ACTUALIZAR REGLAMENTO DE REGLAMENTO DOCENCIA DE PASANTIA, ACTUALIZADO ROTACIONES Y PRACTICAS Página N° 109CURSOS deDE METODOLOGIA 117 DE LA INVESTIGACION 1 1 180 1 CURSO 1 CURSO 1 FORTALECER LA INVESTIGACION ACCIONES CENTRALES CURSOS DE ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION 16,825 0044 OFICINA DE PERSONAL 177,401 0042 OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 1 REPORTE DE VISITA REUNION 1 167,431 1 3 ACTIVIDAD ACADEMICA 184,256 1 3 ACCIONES CENTRALES CURSOS DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 1 3 45 [Plan Operativo Anual 2014] ACCIONES CENTRALES COMITÉ 3 45 ACCIONES CENTRALES 40 12 45 ACCIONES CENTRALES PERSONAS CAPACITADAS REUNION CONVENIO ACTUALIZADO RDR 175 0 3999999 RO 60 0 45 FORTALECER LA DOCENCIA EN POST GRADO EN LA INSTITUCION 220 0 9001 TOTAL 85 1 180 ACCIONES CENTRALES ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN PARTICIPAR EN REUNIONES DE COMITÉ DOCENTE ASISTENCIAL HOSPITALARIO MULTIDISCIPLINARIO PARTICIPAR EN REUNIÓN DE COMITÉ HOSPITALARIO DE RESIDENTADO MÉDICO PARTICIPAR EN REUNIONES DE SUBCOMITÉ DE PREGRADO PARTICIPAR EN REUNIONES DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN META PERSONAS CAPACITADAS PERSONAS CAPACITADAS PERSONAS CAPACITADAS ELABORACION DE PLAN ANUAL DE PLAN ACTIVIDADES DE PREGRADO Y APROBADO POSTGRADO ACTUALIZACIÓN DE COMITÉ CONFORMACIÓN DE COMITÉ HOSPITALARIO DE RESIDENTADO CONSTITUIDO MÉDICO ACTUALIZACIÓNDE COMITÉ CONFORMACIÓN DEL SUBCOMITÉ CONSTITUIDO DE PREGRADO SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DOCENCIA DE PRE Y POST GRADO META 2014 CENTRO DE COSTO (UNIDAD META SIAF 2014 ORGANICA) ROOC OTROS REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA U.M 1 EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PRE GRADO SEGÚN ACTIVIDAD PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADEMICA ACADEMICAS DE PREGRADO ELABORACION DE PROGRAMA DE TUTORIA Y ASESORIA PARA LOS ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE POSTGRADO EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PRE GRADO SEGÚN PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACTUALIZAR REGLAMENTO DE DOCENCIA DE PASANTIA, ROTACIONES Y PRACTICAS ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN COMITÉ DOCENTE ASISTENCIAL HOSPITALARIO MULTIDISCUPLINARIO 3 ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACTIVIDADES CURSOS DE ACTUALIZACION EN ESPECIALIDADES MEDICAS CURSOS DE ACTUALIZACION PARA PERSONAL ASISTENCIAL CURSOS DE ACTUALIZACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO CURSOS DE ACTUALIZACION EN INFORMATICA (SISTEMA DE INFORMACION) 0 ELABORACION DE PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE PREGRADO Y POSTGRADO ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ HOSPITALARIO DE RESIDENTADO MÉDICO PRODUCTO CURSOS DE ACTUALIZACION SOBRE PERSONAS COMPETENCIAS DE GESTION CAPACITADAS 1 ACCIONES CENTRALES FORTALCER LA DOCENCIA EN PASANTIAS Y PRACTICAS EN LA INSTITUCION META CATEGORÍA PRESUPUESTAL 1 ACCIONES CENTRALES FORTALECER LA DOCENCIA EN PRE GRADO EN LA INSTITUCION ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN COMITÉ DOCENTE COMITÉ ASISTENCIAL HOSPITALARIO MULTIDISCUPLINARIO META FÍSICA** PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA 177,401 ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES PERÚ MINISTERIO ACCIONES CENTRALES DE SALUD ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES OBJETIVO GENERAL: OG 7 RESULTADO FORTALECER LAESPERADO DOCENCIA **** EN PRE GRADO EN LA INSTITUCION ACCIONES CENTRALES PRODUCTO **** ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES FORTALECER LA DOCENCIA EN POST GRADO EN LA INSTITUCION ACCIONES CENTRALES FORTALCER LA DOCENCIA EN PASANTIAS Y PRACTICAS EN LA INSTITUCION COMITÉ DOCENTE ASISTENCIAL HOSPITALARIO MULTIDISCIPLINARIO PARTICIPAR EN REUNIÓN DE COMITÉ HOSPITALARIO DE RESIDENTADO MÉDICO PARTICIPAR EN REUNIONES DE SUBCOMITÉ DE PREGRADO PARTICIPAR EN REUNIONES DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN REVISIÓN DE CONVENIOS ACCIONES CENTRALES REUNION 12 3 3 3 3 REUNION 12 3 3 3 3 REUNION 12 3 3 3 3 HOSPITAL DE EMERGENCIAS REUNION 12 3 “JOSE CASIMIRO ULLOA” ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO CONVENIO ACTUALIZADO ACTIVIDAD ACADEMICA EJECUCION DE ACTIVIDADES META OPERATIVA* ACADEMICAS DE PRE GRADO SEGÚN ACTIVIDAD PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADEMICA ACCIONES OPERATIVAS U.M. ACADEMICAS DE PREGRADO SEGUIMIENTO /MONITOREO DEL REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE VISITA DOCENCIA DE PREGRADO ELABORACION DE PROGRAMA DE TUTORIA Y ASESORIA PARA LOS ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE POSTGRADO EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PRE GRADO SEGÚN PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACTUALIZAR REGLAMENTO DE DOCENCIA DE PASANTIA, ROTACIONES Y PRACTICAS 2 3 0 1 2 0 0 I II III 12 REUNION 12 REUNION 12 REUNION 12 177,401 REVISIÓN DE CONVENIOS CONVENIO ACTUALIZADO 2 1 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO ACTIVIDAD ACADEMICA 1 ACTIVIDAD ACADEMICA U.M 180 META REPORTE DE VISITA 12 IV 12 3 3 3 3 PROGRAMA ELABORADO 1 0 1 0 0 REGLAMENTO 1 1 0 0 0 180 45 45 45 45 REGLAMENTO ACTUALIZADO 1 0 1 0 0 ACTIVIDAD ACADEMICA REUNION 0 180 45 TRIMESTRAL 45 45 45 PROGRAMACION AJUSTADA META 3999999 OFICINA EJECUTIVA DE 3 3 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0 0 9001 COMITÉ DOCENTE ASISTENCIAL HOSPITALARIO MULTIDISCIPLINARIO PARTICIPAR EN REUNIÓN DE COMITÉ HOSPITALARIO DE RESIDENTADO MÉDICO PARTICIPAR EN REUNIONES DE SUBCOMITÉ DE PREGRADO PARTICIPAR EN REUNIONES DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO EJECUCION DE ACTIVIDADES META FÍSICA** ACADEMICAS DE PRE GRADO SEGÚN PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PREGRADO SEGUIMIENTO /MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DOCENCIA DE PREGRADO ELABORACION DE PROGRAMA DE PROGRAMA TUTORIA Y ASESORIA PARA LOS ELABORADO ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE REGLAMENTO ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE POSTGRADO EJECUCION DE ACTIVIDADES ACTIVIDAD ACADEMICAS DE PRE GRADO ACADEMICA SEGÚN PLAN ANUAL DE ACTUALIZAR REGLAMENTO DE REGLAMENTO DOCENCIA DE PASANTIA, ACTUALIZADO ROTACIONES Y PRACTICAS 177,401 0042 OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION META 2014 CENTRO DE COSTO (UNIDAD META SIAF 2014 ORGANICA) ROOC OTROS REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA TOTAL RO RDR 1 1 180 1 ACCIONES CENTRALES CURSOS DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CURSO 1 1 0 0 0 CURSOS DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CURSO 1 ACCIONES CENTRALES CURSOS DE ESTADISTICA APLICADA CURSO A LA INVESTIGACION 1 1 0 0 0 CURSOS DE ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION CURSO 1 FORTALECER LA INVESTIGACION ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES FORTALECER COMPETENCIAS TÉCNICAS GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS USUARIOS INTERNOS ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES [Plan Operativo Anual 2014] MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN HOSPITALARIA ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE ELABORACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD DEL PACIENTE CAPACITACIÓN EN MANEJO DE CONFLICTOS Y ESTRÉS LABORAL CAPACITACIÓN EN AUDITORÍA DE LA CALIDAD CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LIDERAZGO INFORME PLAN APROBADO PLAN APROBADO PLAN APROBADO PLAN APROBADO PLAN APROBADO ENCUESTA 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 400 0 400 0 0 CURSO 1 1 0 0 0 TALLER 1 1 0 0 0 CURSO 1 0 0 1 0 CURSO 1 0 0 1 MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN HOSPITALARIA ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE ELABORACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD DEL PACIENTE CAPACITACIÓN EN MANEJO DE CONFLICTOS Y ESTRÉS LABORAL CAPACITACIÓN EN AUDITORÍA DE LA CALIDAD CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LIDERAZGO Página N° 110 de 117 INFORME PLAN APROBADO PLAN APROBADO PLAN APROBADO PLAN APROBADO PLAN APROBADO ENCUESTA 1 1 1 1 1 1 400 CURSO 1 TALLER 1 CURSO 1 CURSO 1 177,401 177,401 0042 OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: OG 8 Mejorar la gestión hospitalaria de forma efectiva, moderna y participativa en todos los niveles del Hospital META OPERATIVA* RESULTADO ESPERADO ** PRODUCTO **** ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES OPERATIVAS FORMULAR, EVALUAR Y REFORMULAR EL POA Y PEI INSTITUCIONAL CONDUCCION, EVALUACION Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ELABORAR Y GESTIONAR LA VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA U.M. META FÍSICA** PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA META I II III IV INFORME 4 1 1 1 1 INFORME 94 20 27 20 27 INFORME 4 1 1 1 1 FORMULAR, EVALUAR Y REFORMULAR EL POA Y PEI INSTITUCIONAL CONDUCCION, EVALUACION Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ELABORAR Y GESTIONAR LA VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA META INFORME 4 INFORME 94 INFORME 4 FORMULAR, MODIFICAR, REORDENAR Y DIFUSION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL DE LA OFICINA; MOF, CAP, ROF, MAPRO INFORME 4 INFORME 94 ACCIONES CENTRALES INFORME 94 20 27 20 27 REVISAR Y EMITIR OPINION TECNICA DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL: DIRECTIVAS, (GUIAS TECNICAS MEDICAS, MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS, PLANES DE TRABAJO, OTROS DOCUMENTOS) ACCIONES CENTRALES ACCIONES DE PERSONAL (PAGO DE AGUINALDOS) PLANILLA 12 3 3 3 3 ACCIONES DE PERSONAL (PAGO DE AGUINALDOS) PLANILLA 12 PROCESO 24 20 4 0 0 EJECUCION OPORTUNA DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PROCESO 24 INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL INFORME 36 BALANCE GENERAL BALANCE 12 4 1 1 1 1 ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL INFORME 36 9 9 9 9 REGISTRO Y CONTROL DEL MOVIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES BALANCE GENERAL BALANCE 12 3 3 3 3 ACCIONES CENTRALES LIQUIDACION DE GASTOS A LIQUIDACIONE PACIENTES ASEGURADOS SIS - SOAT S 4000 1000 1000 1000 ACCIONES CENTRALES LIQUIDACIONE S ACCIONES CENTRALES REGISTROS Y CONTROL DE LA RECUA DA CION DE INGRESOS P ROP IOS RECIBO DE INGRESOS 1032 258 258 258 258 ACCIONES CENTRALES VERIFICA CION DE LOS RECIB OS DE INGRESO P OR DINERO RECUDA DO Y VERIFICA CION DE DOCUM ENTOS QUE SUSTENTA N EL GA STO CONTROL 4200 1000 1000 1100 1100 ACCIONES CENTRALES PAGOS A PROVEEDORES Y PAGOS DE PLANILLAS ARQUEOS 88 22 22 22 ACCIONES CENTRALES BOLETIN ESTADISTICO BOLETIN 1 0 0 0 12 3 3 3 3 ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES DIFUSION DE INFORMACION PUBLICACION ESTADISTICA EN WEB ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO INFORME INFORMATICO 2014 450 450 450 ARQUEOS 88 1 BOLETIN ESTADISTICO BOLETIN 0 0 0 1 0 0 0 ACCIONES CENTRALES DIRECTIVA ADMINISTRATIVA ACCESO AL ARCHIVO DE H.C INFORME 1 1 0 0 ACCIONES CENTRALES P ROYECTO DE M EJORA M IENTO DE INFRA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA PROYECTO 2 2 0 ACCIONES CENTRALES PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EQUIPO PROYECTO 2 2 0 ACCIONES CENTRALES PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TICS ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TELEFÓNICOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 1032 22 1 [Plan Operativo Anual 2014] 1800 RECIBO DE INGRESOS 4200 1 ACCIONES CENTRALES REGISTROS Y CONTROL DE LA RECUADACION DE INGRESOS PROPIOS VERIFICACION DE LOS RECIBOS DE INGRESO POR DINERO RECUDADO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTO DIFUSION DE INFORMACION PUBLICACION ESTADISTICA EN WEB ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO INFORME INFORMATICO 2014 9001 3999999 1 1 0 DIRECTIVA ADMINISTRATIVA ACCESO AL ARCHIVO DE H.C INFORME 1 0 0 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PROYECTO 2 0 0 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EQUIPO PROYECTO 2 INFORME 6 1 3 1 1 PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TICS INFORME 6 INFORME 2 1 1 0 0 SEGURIDAD DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL INFORME 2 INFORME 6 2 1 2 1 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL INFORME 6 INFORME 2 INFORME 2 INFORME 2 0 0 2 0 INFORME 2 2 0 0 0 INFORME 6 2 3 1 RDR 276,853 262,353 14,500 2,584,077 2,584,077 0041 OFICINA EJEC. DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0050 OFICINA PERSONAL OFICINA DE LOGISTICA OFICINA DE ECONOMIA 1 INFORME MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TELEFÓNICOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN RO 12 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Página N° 111 de 117 TOTAL 4000 LIQUIDACIONE S CONTROL 1 SEGURIDAD DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL LIQUIDACION DE GASTOS A PACIENTES SIN SEGUROS PAGOS A PROVEEDORES Y PAGOS DE PLANILLAS INFORME ACCIONES CENTRALES LIQUIDACION DE GASTOS A LIQUIDACIONE PACIENTES ASEGURADOS SIS - SOAT S 450 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN ACCIONES CENTRALES 3999999 1000 LIQUIDACION DE GASTOS A PACIENTES SIN SEGUROS 1800 9001 META 2014 CENTRO DE COSTO (UNIDAD META SIAF 2014 ORGANICA) ROOC OTROS REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA U.M REVISAR Y EMITIR OPINION TECNICA DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL: DIRECTIVAS, (GUIAS TECNICAS MEDICAS, MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS, PLANES DE TRABAJO, OTROS DOCUMENTOS) INFORME INFORMACION Y CONTROLDE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS BRINDAR SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION, Y PAGINA WEB ACTIVIDADES ACCIONES CENTRALES EJECUCION OPORTUNA DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CONTROL Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION , SUSTENTACION DE INGRESOS Y GASTOS PRODUCTO FORMULAR, MODIFICAR, REORDENAR Y DIFUSION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL DE LA OFICINA; MOF, CAP, ROF, MAPRO FORTALECER EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN CONCORDANCIA CON LA VISION INSTITUCIONAL, MEJORANDO LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL CONTROL Y REGISTRO DEL FLUJO DE CAJA, REGISTRO Y CONTROL DEL ESTADO DE GASTOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS CATEGORÍA PRESUPUESTAL 2,454,830 2,277,429 177,401 0042 OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA CONTRATACIONES CONTRATACIONES INFORMACION Y CONTROLDE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS ACCIONES CENTRALES INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL INFORME 36 9 9 9 9 INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL INFORME 36 REGISTRO Y CONTROL DEL MOVIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES BALANCE GENERAL BALANCE 12 3 3 3 3 BALANCE GENERAL BALANCE 12 LIQUIDACION DE GASTOS A LIQUIDACIONE 4000 1000 1000 1000 1000 LIQUIDACION DE GASTOS A LIQUIDACIONE S 4000 LIQUIDACIONE S 1800 RECIBO DE INGRESOS 1032 CONTROL 4200 U.M ARQUEOS META 88 BOLETIN 1 ACCIONES CENTRALES PERÚ CONTROL Y REGISTRO DEL FLUJO DE CAJA, REGISTRO Y CONTROL DEL ESTADO DE GASTOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS SIS - SOAT DES EMERGENCIAS MINISTERIO PACIENTES ASEGURADOS HOSPITAL LIQUIDACION DE GASTOS A LIQUIDACIONE ULLOA” DE SALUD “JOSE CASIMIRO ACCIONES CENTRALES 1800 450 ACCIONES CENTRALES OBJETIVO GENERAL: OG 8 CONTROL Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION , SUSTENTACION DE INGRESOSESPERADO Y GASTOS ** RESULTADO ACCIONES CENTRALES 258 258 258 258 CONTROL 4200 1000 1000 1100 1100 OPERATIVA* PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA 88 META 22 I 22 II 22 III 22 IV ACCIONES CENTRALES BOLETIN ESTADISTICO BOLETIN 1 0 0 0 1 12 3 3 3 3 1 1 0 0 0 DIFUSION DE INFORMACION PUBLICACION ESTADISTICA EN WEB ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO INFORME INFORMATICO 2014 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN INFORME 1 1 0 0 0 ACCIONES CENTRALES DIRECTIVA ADMINISTRATIVA ACCESO AL ARCHIVO DE H.C INFORME 1 1 0 0 ACCIONES CENTRALES P ROYECTO DE M EJORA M IENTO DE INFRA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA ACCIONES CENTRALES PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EQUIPO ACCIONES CENTRALES PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TICS ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES GARANTIZAR EL ENFOQUE DE PROBIDAD E IDONEIDAD EN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN ACCIONES CENTRALES PROPICIAR MECANISMO DE COORDNIACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES QUE EJERCEN FUNCIONES DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ASEGURAR UN MARCO NORMATIVO QUE PERMITA LUCHAR DE MANERA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCION 1032 VERIFICA CION DE LOS RECIB OS DE INGRESO P OR DINERO RECUDA DO Y VERIFICA CION DE DOCUM ENTOS META QUE SUSTENTA N EL GA STO PACIENTES SIN SEGUROS U.M. ARQUEOS ACCIONES CENTRALES ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA S RECIBO DE INGRESOS OPERATIVAS PAGOSACCIONES A PROVEEDORES Y PAGOS DE PLANILLAS ACCIONES CENTRALES FACILITAR A LOS PACIENTES ASEGURADOS UNA ATENCION DE CALIDAD ASEGURANDO SU FINANCIAMIENTO EN FORMA OPORTUNA PACIENTES SIN SEGUROS REGISTROS Y CONTROL DE LA RECUA DA CION DE INGRESOS P ROP IOS PRODUCTO **** ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES BRINDAR SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION, Y PAGINA WEB 450 OFICINA EJECUTIVA DEPACIENTES ASEGURADOS SIS - SOAT LIQUIDACION DE GASTOS A PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 450 450 ACCIONES CENTRALES MANTENER LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS ELEVANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL ACCIONES CENTRALES ASEGURAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS PENSIONISTAS DE LA INSTITUCIÓN ACCIONES CENTRALES [Plan Operativo Anual 2014] ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES SEGURIDAD DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TELEFÓNICOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HOSPITALARIA ATENCION DE PACIENTES COBERTURADOS SIS Y SOAT PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LAS INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - SAIP INCLUIR EN EL LINK DE TRANSPARENCIA LAS DONACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y OTORGADAS POR EL MINSA FORTALECER COMPETENCIAS EN LOS PROFESIONALES MIEMBROS DE LOS COMITÉS Y OPERADORES LOGÍSTICOS EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS REMISIÓN DEL REPORTE ANUAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, DEBERES Y PROHIBICIONES ÉTICA COMUNICACIÓN EN SALUD (coberturas con medios de comunicación) REALIZAR MENSUALMENTE EL PAGO OPORTUNO DE LA PLANILLA DE PENSIONES CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA DEL TRABAJADOR IMPLEMENTACION DE DIRECTIVA PARA EL ORDENAMIENTO Y OTORGAMIENTO DE DESCANSOS MEDICOS A LOS TRABAJADORES PROYECTO PROYECTO 2 2 2 2 0 0 0 0 CATEGORÍA PRESUPUESTAL REGISTROS Y CONTROL DE LA RECUADACION DE INGRESOS PROPIOS VERIFICACION DE LOS RECIBOS DE INGRESO POR DINERO RECUDADO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS META FÍSICA** QUE SUSTENTAN EL GASTO PRODUCTO PAGOS A PROVEEDORES ACTIVIDADES Y PAGOS DE PLANILLAS BOLETIN ESTADISTICO 3999999 1 0 DIRECTIVA ADMINISTRATIVA ACCESO AL ARCHIVO DE H.C INFORME 1 0 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PROYECTO 2 0 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EQUIPO PROYECTO 2 INFORME 6 1 3 1 1 PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TICS INFORME 6 INFORME 2 1 1 0 0 SEGURIDAD DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL INFORME 2 INFORME 6 2 1 2 1 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL INFORME 6 INFORME 2 0 0 2 0 INFORME 2 INFORME 2 2 0 0 0 INFORME 2 INFORME 6 2 3 1 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TELEFÓNICOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HOSPITALARIA ATENCIÓN 20,000 4,500 4,500 5,000 6,000 ATENCION DE PACIENTES COBERTURADOS SIS Y SOAT ATENCIÓN ######### INFORME 12 3 3 3 3 INFORME 12 INFORME 12 3 3 3 3 INFORME 12 INFORME 12 3 3 3 3 INFORME 12 INFORME 4 1 1 1 1 INFORME 4 INFORME 1 0 0 0 1 INFORME 1 DIRECTIVA ADMINISTRATI VA 1 0 0 0 1 DIRECTIVA ADMINISTRATI VA 1 DIRECTIVA ADMINISTRATI VA 2 0 1 0 1 DIRECTIVA ADMINISTRATI VA 2 ACCION (coberturas) 192 48 48 48 48 ACCION (coberturas) 192 PLANILLA 12 3 3 3 3 PLANILLA 12 SUPERVISION 144 DIRECTIVA IMPLEMENTAD A 1 SUPERVISION DIRECTIVA IMPLEMENTAD A 144 1 36 1 36 0 36 0 36 0 3999999 REMISIÓN DEL REPORTE ANUAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, DEBERES Y PROHIBICIONES ÉTICA COMUNICACIÓN EN SALUD (coberturas con medios de comunicación) REALIZAR MENSUALMENTE EL PAGO OPORTUNO DE LA PLANILLA DE PENSIONES CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA DEL TRABAJADOR IMPLEMENTACION DE DIRECTIVA PARA EL ORDENAMIENTO Y OTORGAMIENTO DE DESCANSOS MEDICOS A LOS TRABAJADORES Página N° 112 de 117 RO RDR 2,454,830 2,277,429 177,401 1 INFORME 9001 TOTAL 12 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LAS INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - SAIP INCLUIR EN EL LINK DE TRANSPARENCIA LAS DONACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y OTORGADAS POR EL MINSA FORTALECER COMPETENCIAS EN LOS PROFESIONALES MIEMBROS DE LOS COMITÉS Y OPERADORES LOGÍSTICOS EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS META 2014 CENTRO DE COSTO (UNIDAD META SIAF 2014 ORGANICA) ROOC OTROS REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA DIFUSION DE INFORMACION PUBLICACION ESTADISTICA EN WEB ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO INFORME INFORMATICO 2014 9001 OFICINA DE ECONOMIA 0042 OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA OFICINA DE SEGUROS OFICINA DE COMUNICACIONES 2,454,830 2,277,429 177,401 0042 OFICINA DE PERSONAL ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES PERÚ GARANTIZAR EL ENFOQUE DE PROBIDAD E IDONEIDAD EN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN MINISTERIO DE SALUD ACCIONES CENTRALES OBJETIVO GENERAL: OG 8 PROPICIAR MECANISMO DE COORDNIACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES QUE EJERCEN FUNCIONES DE RESULTADOINVESTIGACIÓN ESPERADO ** Y PREVENCIÓN, SANCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ACCIONES CENTRALES PRODUCTO **** ACCIONES CENTRALES ASEGURAR UN MARCO NORMATIVO QUE PERMITA LUCHAR DE MANERA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCION ACCIONES CENTRALES MANTENER LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS ELEVANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL ACCIONES CENTRALES ASEGURAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS PENSIONISTAS DE LA INSTITUCIÓN ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL A TRAVES DE MECANISMOS DE MONITOREO DE ACCESO A LAS INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - SAIP INCLUIR EN EL LINK DE TRANSPARENCIA LAS DONACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y OTORGADAS POR EL MINSA FORTALECER COMPETENCIAS EN LOS PROFESIONALES MIEMBROS DE LOS COMITÉS Y OPERADORES LOGÍSTICOS EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS INFORME 12 3 3 INFORME 12 3 3 HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” INFORME REMISIÓN DEL REPORTE ANUAL DE OPERATIVA* INFORME SOLICITUDES DE ACCESO AMETA LA INFORMACIÓN ACCIONES OPERATIVAS U.M. ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, DEBERES Y PROHIBICIONES ÉTICA COMUNICACIÓN EN SALUD (coberturas con medios de comunicación) REALIZAR MENSUALMENTE EL PAGO OPORTUNO DE LA PLANILLA DE PENSIONES CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA DEL TRABAJADOR IMPLEMENTACION DE DIRECTIVA PARA EL ORDENAMIENTO Y OTORGAMIENTO DE DESCANSOS MEDICOS A LOS TRABAJADORES PROGRAMA DE INDUCCION DE PERSONAL 3 3 3 3 1 1 1 1 1 0 0 0 1 PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA I INFORME 12 INFORME 12 INFORME 4 OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 4 META DE ACCESO A LAS INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - SAIP INCLUIR EN EL LINK DE TRANSPARENCIA LAS DONACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y OTORGADAS POR EL MINSA FORTALECER COMPETENCIAS EN LOS PROFESIONALES MIEMBROS DE LOS COMITÉS Y OPERADORES LOGÍSTICOS EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS II III IV DIRECTIVA ADMINISTRATI VA 1 0 0 0 1 DIRECTIVA ADMINISTRATI VA 2 0 1 0 1 ACCION (coberturas) 192 48 48 48 48 PLANILLA 12 3 3 3 3 SUPERVISION 144 36 36 36 36 DIRECTIVA IMPLEMENTAD A 1 1 0 0 0 EVENTO 6 1 2 1 2 9001 CATEGORÍA PRESUPUESTAL 3999999 PRODUCTO REMISIÓN DEL REPORTE ANUAL DE META FÍSICA** SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ACTIVIDADES INFORME 1 U.M META DIRECTIVA ADMINISTRATI VA 1 DIRECTIVA ADMINISTRATI VA 2 ACCION (coberturas) 192 PLANILLA 12 SUPERVISION 144 DIRECTIVA IMPLEMENTAD A 1 PROGRAMA DE INDUCCION DE PERSONAL EVENTO 6 ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, DEBERES Y PROHIBICIONES ÉTICA COMUNICACIÓN EN SALUD (coberturas con medios de comunicación) REALIZAR MENSUALMENTE EL PAGO OPORTUNO DE LA PLANILLA DE PENSIONES CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA DEL TRABAJADOR IMPLEMENTACION DE DIRECTIVA PARA EL ORDENAMIENTO Y OTORGAMIENTO DE DESCANSOS MEDICOS A LOS TRABAJADORES 9001 3999999 ACCIONES CENTRALES EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO Y CAS EVALUACION 1568 0 784 0 784 EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO Y CAS EVALUACION 1568 ACCIONES CENTRALES EJECUCION DEL PLAN DE INCENTIVOS LABORALES NO ECONOMICOS PLAN EJECUTADO 4 1 1 1 1 EJECUCION DEL PLAN DE INCENTIVOS LABORALES NO ECONOMICOS PLAN EJECUTADO 4 ACCIONES CENTRALES CULMINAR CON LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LEGAJO EN SOFTWARE DE REGISTROS LEGALES LEGAJO 486 ACCIONES CENTRALES CHEQUEO PREVENTIVO DE SALUD DE PERSONA LOS TRABAJADORES ESSALUD BENEFICIADA PERSONA BENEFICIADA 784 [Plan Operativo Anual 2014] LEGAJO 486 114 114 114 144 CULMINAR CON LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LEGAJO EN SOFTWARE DE REGISTROS LEGALES 784 0 784 0 0 CHEQUEO PREVENTIVO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES ESSALUD Página N° 113 de 117 META 2014 CENTRO DE COSTO (UNIDAD META SIAF 2014 ORGANICA) ROOC OTROS REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA TOTAL RO RDR 2,454,830 2,277,429 177,401 0042 OFICINA DE PERSONAL PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MATRIZ N° 5 i PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ANUAL 2014. [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 114 de 117 MINISTERIO DE SALUD PERÚ HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MATRIZ Nº 5i PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ANUAL 2014 DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENC IAS JOSE CASIMIRO ULLOA META OPERATIVA REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL FASE PROYECTADA DEL COMPONENTE/SUBCOMPONENTE PROYECTO COD. SNIP MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL ALMACEN DE ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DEL HEJCU 122431 COD COMPONENTES U.M. META FISICA SUBCOMPONENTE U.M. META OPERATIVA PROCESO CONVOCADO EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 INFRAEESTRUCTURA OBRA 1 INFRAEESTRUCTURA OBRA 1 EQUIPAMIENTO EQUIPO 8 EQUIPAMIENTO EQUIPO SUPERVISION GLOBAL 1 SUPERVISION GLOBAL GASTOS GENERALES GLOBAL 1 GASTOS GENERALES GLOBAL 1 3° TRIMESTRE DE 2012 EN EJECUCION EXP. APROBADO (R.D.) BUENA PRO Y (EQUIPOS Y OBRA) CONTRATO FIRMADO (VALORIZACIONES DE OBRA) LIQUIDACION (SOLO EN DEMANDA CONTRACTUAL OBRAS) GLOBAL 4° TRIMESTRE DE 2012 RO RDR 0.00 0.00 1° TRIMESTRE DE 2014 1° TRIMESTRE DE 2014 1° TRIMESTRE DE 2014 19,854.00 19,854.00 8 1° TRIMESTRE DE 2014 1° TRIMESTRE DE 2014 1° TRIMESTRE DE 2014 21,766.55 21,766.55 1 1° TRIMESTRE DE 2014 1° TRIMESTRE DE 2014 1° TRIMESTRE DE 2014 25,798.68 25,798.68 1° TRIMESTRE DE 2014 1° TRIMESTRE DE 2014 162,182.84 162,182.84 229,602.07 229,602.07 2° TRIMESTRE 2013 SUBTOTAL [Plan Operativo Anual 2014] FIN DE EJECUCION Página N° 115 de 117 ROOC PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Matriz N° 6 MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA 2014 [Plan Operativo Anual 2014] Página N° 116 de 117 PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MATRIZ Nº 6 MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DEPENDENCIA: UNIDAD EJECUTORA 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA SNIP 122431 PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DEL HEJCU DIAGRAMA DE GANTT IDA IDT TAREAS / ACCIONES UM (Tarea / Acción) CANT (Tarea / Acción) INICIO AÑO 2013 FIN JUN 1S 1 2S 3S JUL 4S 1S 2S 3S AGO 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S OCT 4S Elaboración del Expediente Técnico 1.1 Elaboración del TDR 1.2 Conv ocatoria y adjudicacfión 1.3 Elaboración del Ex pediente Técnico Documento 1.4 Presentación y Aprobación Documento 2 Documento Acción Ejecución de la Obra 2.2 Conv ocatoria y adjudicacfión Acción 2.3 Ejecución de la Obra Acción 2.4 Recepción de Obra Documento 3 Equipam iento 3.2 Conv ocatoria y adjudicacfión Acción 3.3 Pruebas al Vacio Acción 3.4 Recepción de Equipos 4 Documento Sum inistro de Servicios 4.1 Elaboración de Requerimientos 4.2 Conv ocatoria y adjudicación 4.3 Recepción y conformidad del Serv icio 5 Documento Acción Documento Capacitación 5.2 5.3 Conv ocatoria y adjudicación Recepción y conformidad del Serv icio [Plan Operativo Anual 2014] BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD AÑO 2014 SEP Acción Documento Página N° 117 de 117 1S 2S 3S NOV 4S 1S 2S 3S DIC 4S 1S 2S 3S DIC 4S 1S 2S 3S 4S