Municipalidad Provincial de Arequipa Municipalidad Provincial de Arequipa Plan Operativo Institucional 2014 0 Plan Operativo Institucional 2014 1 INDICE INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................ 4 I PARTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA .................................................................................................... 5 1. NATURALEZA DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA ........................................................................... 6 2. VISIÓN .............................................................................................................................................................................. 6 3. MISIÓN.............................................................................................................................................................................. 6 4. VALORES .......................................................................................................................................................................... 6 5. ORGANIGRAMA DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA .................................................................... 8 2 6. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES UNIDADES ORGANICAS ................................................................................... 9 7. ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL .......................................................................................................14 8. LINEAMIENTOS ...............................................................................................................................................................16 9. OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO .........................................................................................17 10. OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015 .................18 II PARTE: POI 2014 ........................................................................................................................................................... 21 Capítulo I: ORGANOS DE ALTA DIRECCION .................................................................................................................... 23 A.1 ALCALDÍA ..........................................................................................................................................................24 A.2 GERENCIA MUNICIPAL ....................................................................................................................................24 Capítulo II: ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL ............................................................... 25 B.1 PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL ..........................................................................................................26 B.2 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL .......................................................................................................26 Capítulo III: ORGANO DE ASESORAMIENTO .................................................................................................................... 27 C.1 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION .....................................................28 C.1.1 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN ................................................................................28 C.1.2 SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN .........................................................................................................29 C.1.3 SUBGERENCIA DE RACIONALIZACION ...................................................................................................30 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA ...............................................................................................................30 Capítulo IV: ORGANO DE APOYO .................................................................................................................................... 31 D.1 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ............................................................................................32 D.1.1. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD .........................................................................................................32 D.1.2. SUB GERENCIA DE TESORERIA .................................................................................................................33 D.1.3. SUB GERENCIA DE LOGISTICA .................................................................................................................33 D.2 SECRETARIA GENERAL .....................................................................................................................................34 D.2.1. TRAMITE DOCUMENTARIO .......................................................................................................................34 D.2.2. OFICINA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL .............................................................................................35 D.3 SUB GERENCIA DE INFORMATICA ..................................................................................................................35 D.4 SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA .................................................................................36 D.5 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ....................................................................................................37 D.5.1 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION........................................................................................................38 D.6 SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL .................................39 D.7 SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL ........................................................................................39 Capítulo V: ORGANOS DE LINEA ...................................................................................................................................... 41 E.1 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO ..........................................................................................................42 Plan Operativo Institucional 2014 C.2 E.2 E.3 E.1.1 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS ....................................................42 E.1.2. SUBGERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO ............................................................43 GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIÓN ............................................................................44 E.2.1. SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL. .......................................................................44 E.2.2. SUBGERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL .......................................................................46 GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO ....................................................................................................47 E.3.1. SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL ...............................................................................................48 E.3.1.1. DPTO. PARQUES Y JARDINES ........................................................................................................50 E.3.1.2. DPTO. DE LIMPIEZA PÚBLICA .........................................................................................................50 E.3.2. E.3.3. E.3.2.1 SEGURIDAD CIUDADANA ............................................................................................................51 E.3.2.2. POLICIA MUNICIPAL .....................................................................................................................52 SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL .....................................52 E.3.3.1 DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL ....................................................................53 E.3.3.2 DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION Y MERCADOS ......................................................53 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION .................................................................................54 E.4.1. SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO ........................................................................54 E.4.1.1 E.4.2. E.4.3. E.4.4. DEPARTAMENTO DE TURISMO ....................................................................................................54 E.4.1.2 DEPARTAMENTO DE EDUCACION .............................................................................................55 E.4.1.3 DEPARTAMENTO DE DEPORTE ....................................................................................................55 E.4.1.4 DEPARTAMENTO DE CULTURA ....................................................................................................56 SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION ..............................................................56 E.4.2.1. DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD .............................................................................................57 E.4.2.2. ALBERGUE DE CHILPINILLA ...........................................................................................................57 E.4.2.3. OMAPED ........................................................................................................................................58 E.4.2.4. CUNA JARDIN SAN CAMILO .......................................................................................................59 E.4.2.5. DEMUNA .........................................................................................................................................59 E.4.2.6. DEMAN ...........................................................................................................................................60 SUB GERENCIA DE PROG. ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE .............................................................60 E.4.3.1 E.5 3 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES................................................................................61 SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD.....................................................................................................61 E.4.4.1. DEPARTAMENTO DE SALUD .........................................................................................................61 E.4.4.2. DEPARTAMENTO DE SANIDAD ...................................................................................................62 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ..............................................................................................62 E.5.1. OFICINA DE PAPELETAS .............................................................................................................................62 E.5.2. SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO...............................................................................................63 E.5.3. SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA .....................................................................................63 E.5.4. SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION TRIBUTARIA..............................................................64 Capítulo VI: ORGANOS DESCONCENTRADOS ................................................................................................................ 65 F.1 CENTRO MONUMENTAL DE AREQUIPA .........................................................................................................66 F.2 CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO ............................................................................................66 F.3 PARQUE ACUATICO DE TINGO ......................................................................................................................67 F.4 PALACIO METROPOLITANO BELLAS ARTES “MARIO VARGAS LLOSA” .....................................................68 F.5 MATADERO MUNICIPAL ..................................................................................................................................68 Capítulo VII: PRESUPUESTO GENERAL ............................................................................................................................... 69 Plan Operativo Institucional 2014 E.4 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL ..................................................51 III PARTE: ANEXOS .......................................................................................................................................................... 76 ANEXO A: GLOSARIO DE TERMINOS ............................................................................................................................. 77 ANEXO B: TALLERES DE TRABAJO .................................................................................................................................. 80 ANEXO C: FORMATOS POI ............................................................................................................................................ 88 Plan Operativo Institucional 2014 4 INTRODUCCIÓN La Municipalidad Provincial de Arequipa, como Órgano de Gobierno Local y enmarcado dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, es responsable de la elaboración de los instrumentos de gestión institucional; de modo que se convierta en una verdadera y efectiva herramienta que contribuya a fortalecer el desempeño municipal para alcanzar el desarrollo local. El “Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa Año Fiscal 2014”, es el Instrumento de Gestión de Corto Plazo que define la Acción del Gobierno Municipal a través de un Conjunto de Objetivos y Productos al cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por lo tanto se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura. Está orientada hacia el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015; dentro del proceso de descentralización en el que venimos adaptándonos, por medio de la formulación y cumplimiento de los objetivos y metas de producción de la institución. 5 El Plan de Desarrollo Institucional es el instrumento de mediano plazo, que prepara la institución y sienta las bases para lograr el cambio; mientras que el Plan Operativo Institucional hace efectivo este cambio a través de actividades y acciones concretas. La Sub Gerencia de Planificación ha elaborado el POI 2014, bajo los lineamientos contemplados en la Ley Orgánica de Municipalidades – ley 27972, y otras normas complementarias, ha sido elaborado en coordinación y con participación de las unidades orgánicas que conforman los órganos estructurados y funcionales de la Municipalidad. Así mismo permite articular las actividades que desarrollará en el presente año cada unidad orgánica de la Institución Municipal, hecho que se verá reflejado en la ejecución del presupuesto institucional del año fiscal 2014 y por lo tanto en el logro de los objetivos correspondientes. Este documento se encuentra dividido en tres partes, la primera parte comprende los aspectos concernientes a la estructura, análisis situacional y objetivos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, la segunda parte muestran las fichas de actividades de cada Unidad Orgánica y la tercera parte muestra los anexos, tales como el glosario de términos, reuniones de trabajo y los formatos POI utilizados para la formulación. Plan Operativo Institucional 2014 El POI ha sido elaborado teniendo como fin primordial: prestar con excelencia dentro del marco Legal, los servicios municipales, impulsándose desarrollo integral y fomentar el bienestar y seguridad de los vecinos. 6 PARTE I: Plan Operativo Institucional 2014 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA La importancia del municipio radica en su formación histórica que está ligada al desarrollo de los pueblos y constituye por lo tanto, la institución básica de la democracia, entendida ésta como participación de las mayorías. La Municipalidad Provincial de Arequipa tiene su sustento en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, la que establece que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con la Ley N° 27680 de reforma constitucional del capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización. 7 Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son las entidades básicas de la organización territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público. “Somos una institución moderna de servicio público de calidad, con personal capacitado, ético, eficiente y eficaz, que trabaja en equipo, comprometido con su institución, promoviendo el desarrollo de la ciudad de Arequipa” 3. MISIÓN La Municipalidad Provincial de Arequipa, es una institución pública, que brinda servicios de calidad, promueve el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 4. VALORES: No solo se necesita de capacidades para poder llegar a objetivo final propuesto, sino que debe compartirse valores que nos permitan convivir de la mejor manera posible en la institución, fortaleciendo la relación entre quienes laboran en la institución y la relación con la población administrada. Estas acciones permitirán mejorar la calidad de los servicios que ofrece la Municipalidad generando una mejor percepción por parte de la ciudadanía. Plan Operativo Institucional 2014 2. VISIÓN Se ha identificado una serie de valores que los participantes consideran vitales en el acompañamiento al desarrollo de sus actividades cotidianas y queda en manos de cada unidad orgánica el compromiso por hacer que todos los trabajadores los practiquen. Se ha programado la práctica de estos valores durante la temporalidad del plan de tal manera que se pueda interiorizar cada uno de ellos, lo que no los exime de su práctica cotidiana. Entre estos valores se han detallado los siguientes: Valores institucionales de la Municipalidad Provincial de Arequipa Valor 1 Transparenci a 2 Identificació n institucional 3 Vocación de servicio 4 Honradez 5 Puntualidad Descripción Propugnamos ser una Institución que brinda información de la gestión de los recursos encomendados a cualquier ciudadano que la requiera, verificando y constatando el acertado manejo de los recursos. Lo realizamos a través de nuestro portal electrónico en Internet y por otros medios de acceso a la información, para la difusión de todas las acciones realizadas por la Institución Municipal. Como servidores nos debemos a nuestro trabajo y en este caso a la Institución Municipal que nos permite desarrollar nuestras capacidades para generar el bien común de nuestra colectividad. La comunidad mira en cada uno de nosotros a la Institución, por lo que debemos comportarnos como correctos representantes de la misma. El valor más importante que cultivamos, ya que al ser parte de una Institución Pública nos debemos al servicio de los ciudadanos dándoles un trato especial que propicie un clima de cooperación y genere un ambiente positivo en la relación de la Institución con la población Arequipeña. Trabajamos por erradicar los estilos paternalistas que se traducen en prácticas nocivas que atentan contra la dignidad del Trabajador Público. Todos los trabajadores tenemos el deber moral de cautelar los recursos institucionales que son del Estado y están destinados al servicio y el progreso de la población de la provincia de Arequipa. 8 Este valor es una forma de respeto hacia las demás personas y hacia uno mismo lo que nos demuestra que valoramos nuestro tiempo y el de los demás. Tenemos el compromiso de parte de los trabajadores de brindar nuestro servicio contraponiéndonos a todo tipo de discriminación basada en prejuicios, de igual forma las autoridades cumplirán a cabalidad los compromisos y acuerdos asumidos con la colectividad. Somos estrictos con el cumplimiento de las normas, fortaleciendo la buena imagen de la Institución Municipal generando aceptación y aprobación por parte de la ciudadanía en general. 6 Justicia 7 Respeto 8 Lealtad Trabajamos por consolidar nuestro compromiso con la función pública encomendada por el Estado que lo conforma todos los ciudadanos a los que nos debemos en forma integral. 9 Tolerancia Desarrollamos constantemente nuestros niveles de empatía, lo que nos permitirá entender la situación y estado de ánimo de las demás personas, ya que nos ponemos siempre en el lugar de ellos. 10 Disciplina Acatamos los acuerdos pactados dentro del marco de la legalidad, de instrucciones superiores y acuerdos concertados que nos permitan ordenar nuestras actividades laborales. 11 Proactividad Nuestras capacidades laborales nos permiten asumir diferentes retos y llevarlos a cabo con responsabilidad. 12 Idoneidad Somos consecuentes entre los que pensamos y los que hacemos, lo que nos hace personas integras. 13 Participación Propugnamos el desarrollo de la Gestión Institucional con los aportes de la ciudadanía desarrollando un gobierno local fortalecido en su eficiencia y siendo más democrático. Se trata de construir un buen gobierno al servicio de la población haciendo uso de instancias y estrategias de participación ciudadana. 14 Solidaridad Somos un grupo que trabajamos unidos, como las partes de un mismo organismo con el fin de cumplir nuestros objetivos institucionales. 15 Eficacia 16 Eficiencia Nos esforzaremos por cumplir nuestras metas en forma oportuna mediante nuestras tareas encomendadas y así alcanzar nuestros objetivos planteados para el desarrollo de la Institución Municipal. Nos comprometemos a alcanzar óptimamente nuestros objetivos institucionales, desenvolviéndonos al máximo reduciendo costos y evitando gastos innecesarios o superfluos en el cumplimiento de nuestra misión. Plan Operativo Institucional 2014 Nº 17 Responsabili dad Tomamos el máximo cuidado y sometemos a análisis todas las acciones que decidimos realizar, lo que nos permite tener mayor seguridad en la gestión y uso de los recursos. Fuente: PDI MPA 2012 - 2015 5. ORGANIGRAMA DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA La Institución Municipal de acuerdo a parámetros administrativos y la normatividad vigente ha modificado su estructura orgánica tal como se observa en el siguiente organigrama: CONCEJO MUNICIPAL COMISIONES DE REGIDORES 9 ALCALDÍA ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL CONSEJO COORD. LOCAL PROVINCIAL JUNTA DE DELEGADOS VECINALES COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL PROCURADURÍA MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL ASESORÍA DE ALCALDÍA COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PATRONATO DE AREQUIPA SUB GERENCIA DE RR.PP. Y PRENSA GERENCIA MUNICIPAL COMITÉ DE GESTIÓN LOCAL Y ADM. DEL VASO DE LECHE JUNTA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO SUB GERENCIA MUNICIPAL COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR CONSEJO ASESOR TRAMIFACIL COMITÉ PROVINCIAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN COMITÉ DE HISTORIA Y TRADICIONES DE AREQUIPA CONSEJO PARTICIPATIVO LOCAL DE EDUCACIÓN DE AREQUIPA GERENCIA DE ADMINIST. FINANCIERA SUB GER. DE RR.HH. SUB GER. DE DEF. CIV. Y N. SUB GER. RR.EE. y COOP. I SUB GER. DE INFORMATICA. ESTADISTICA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y RACIONALIZAC. SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN SUB GERENCIA DE TESORERÍA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD GERENCIA DE DESARROLLO URBANO GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO GERENCIA DE DESARR. SOCIAL Y EDUCACIÓN GERENCIA DE TRANSP. URBANO Y CIRC. VIAL GERENCIA DE ADMINISTR. TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y EDIF. PRIVADAS SUB GER. DE GESTIÓN AMBIENTAL SUB GER. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO SUB GER. DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL SUB GER. DE REGISTRO TRIBUTARIO SUB GER. ASENTAMIENT. HUMANOS y CATASTRO SUB GER. DE SEG. CIUDAD. POL. MUN. Y VIGILANCIA SUB GER. DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN SUB GER. DE CIRCULACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL SUB GER. DE CONTROL Y RECAUDACIÓN SUB GER. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SUB GER. DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE SUB GER. DE SALUD Y SANIDAD CENTRO HISTÓRICO Y ZONA MONUMENTAL TRAMIFACIL CETPRO SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA INSTITUTO DE VIAL PROVINCIAL INSTITUTO DE PLANEAM. HABITAD METROP. Plan Operativo Institucional 2014 SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN 6. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES UNIDADES ORGANICAS Dentro de los órganos que conforman la estructura de la Institución Municipal encontramos los siguientes: 1. Órgano de Gobierno 2. Órganos de la Alta Dirección 3. Órganos Consultivos, de Coordinación y Participación 4. Órgano de Control Institucional 5. Órgano de Defensa Judicial 6. Órganos de Asesoramiento 7. Órganos de Apoyo 8. Órganos de Línea 9. Órganos Desconcentrados 10. Órganos Descentralizados Las funciones que desarrolla cada Unidad orgánica están mejor detalladas en el Reglamento de Organización y Funciones 2008 (ROF), sin embargo damos a conocer sus principales características a continuación: 10 6.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO a.- Concejo Municipal 6.2. ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN a.- Alcaldía La Alcaldía es el máximo órgano ejecutivo de Gobierno Local. El Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa. El Alcalde ejerce sus funciones ejecutivas mediante decretos y resoluciones, con sujeción a las leyes y ordenanzas vigentes. Sus atribuciones están contenidas en el Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades. b. Gerencia Municipal. La Gerencia Municipal, es un órgano de más alto nivel jerárquico, responsable de la Dirección Administrativa General de la Municipalidad, su función básica es el de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las actividades y/o proyectos de los órganos de Administración Municipal, en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades Nº Plan Operativo Institucional 2014 El Concejo Municipal es el máximo órgano de gobierno, integrado por el Alcalde quien lo preside y 15 Regidores que son elegidos en sufragio directo. Ejercen funciones normativas y fiscalizadoras. El Concejo Municipal es un parlamento local, garantizando con ello un gobierno colectivo y viene a ser el espacio donde sus integrantes (Alcalde y Regidores) proponen, debaten y aprueban los lineamientos a seguir para lograr el objetivo principal que es el bienestar del vecindario y la ciudad. Miembros del Concejo Municipal ejercen las funciones normativas a través de ordenanzas y acuerdos municipales, también tienen las competencias en materia de fiscalización. 27972, normas referidas a la Administración Municipal y a los lineamientos que establezcan los Órganos de Gobierno. Asimismo la Gerencia Municipal coordina con los Órganos Descentralizados para evaluar y mantener informado a los Órganos de Gobierno, sobre el estado de gestión y rentabilidad de las Empresas Municipales y/o Institutos. 6.3. ÓRGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN Los Órganos Consultivos, de Coordinación y Participación tienen por objetivo coordinar, concertar y contribuir al cumplimiento de los lineamientos y objetivos institucionales y está conformado por Consejo de Coordinación Local Provincial, Junta de Delegados Vecinales, Comité Provincial de Defensa Civil y Nacional, Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, Patronato de Arequipa, Comité de Gestión Local y Administración del Vaso de Leche, Junta de la Superintendencia del Centro Histórico, Comité Provincial de Defensa del Consumidor, Consejo Asesor TRAMIFÁCIL, Comité Provincial de Deportes y Recreación, Comité de Historia y Tradiciones de Arequipa, Consejo Participativo Local de Educación de Arequipa. 11 6.4. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL a.- Órgano de Control Institucional El Órgano de Control Institucional, es el encargado de promover y controlar la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad Provincial de Arequipa, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones de conformidad con las normas del Sistema Nacional de Control, mantiene relaciones de coordinación con todos los órganos de la Administración Municipal y relaciones técnico, normativas y administrativas con la Contraloría General de la República. 6.5. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL La Procuraduría Pública Municipal, es un Órgano de Defensa Judicial, encargado de representar y ejercer la defensa judicial ante los Órganos Jurisdiccionales para defender los intereses y derechos de la Municipalidad. 6.6. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO a.- Gerencia de Asesoría Jurídica La Gerencia de Asesoría Jurídica, es un Órgano de Asesoramiento, encargada de asesorar jurídico y legalmente a los órganos de Gobierno y de Administración Municipal; así como a las Municipalidades Distritales de la provincia, en los asuntos de carácter Administrativo, Legal y Tributario que le sean solicitados. La Gerencia de Asesoría Jurídica, coordina sus acciones con todos los órganos de Administración Municipal y otras entidades y/o dependencias cuya función tengan relación con ella. b.- Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización. Plan Operativo Institucional 2014 a.- Procuraduría Pública Municipal La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, es un Órgano de Asesoramiento técnico y normativo, encargada de dirigir los procesos de planificación económico-financiero y desarrollo físico de la provincia; determinación de presupuestos, gestión estratégica estudios económicos financieros incluyendo la factibilidad de los proyectos de inversión; así como del Desarrollo de los instrumentos normativos de la institución, en concordancia con los lineamientos de política Municipal. La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, coordina sus acciones con todo los Órganos de Administración Municipal; así como con la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otras Instituciones Públicas y Privadas, cuyas funciones se relacionan con ella. Tiene a su cargo las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de Planificación; Sub Gerencia de Presupuesto; y Sub Gerencia de Racionalización. 12 6.7. ÓRGANOS DE APOYO a.- Secretaria General La Oficina de Secretaría General, es un Órgano de Apoyo, encargada de apoyar administrativamente a los órganos de Gobierno y Dirección; así como a todos los órganos de la Administración Municipal en los asuntos referentes a la confección de actas de sesiones de concejo, documentación, tramitación y archivo de expedientes; así como participar en los convenios realizados con la RENIEC respecto a los procedimientos de Registros Civiles. Y los procedimientos no contenciosos de separación convencional y divorcio ulterior. La Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Prensa, es un Órgano de Apoyo, encargada de coordinar las acciones destinadas a promover la comunicación y las relaciones con la comunidad y las instituciones públicas o privadas; así como de los actos protocolares de la Gestión Municipal. También se encarga de promover y difundir la nueva imagen y logros de la gestión, es decir en los medios de comunicación en forma regular y oportuna sobre las actividades, logros, proyectos, obras y otras actividades. c.- Gerencia de Administración Financiera La Gerencia de Administración Financiera, es un Órgano de Apoyo, encargada de organizar, ejecutar y controlar la administración de los recursos financieros, bienes muebles e inmuebles y materiales de apoyo logístico en la Municipalidad Provincial de Arequipa. La Gerencia de Administración Financiera, coordina sus acciones con todos los órganos de la Administración Municipal; así como con otras entidades públicas cuyas funciones tengan relación con ella. Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de Logística; Sub Gerencia de Tesorería; y Sub Gerencia de Contabilidad. Plan Operativo Institucional 2014 b.- Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Prensa d.- Sub Gerencia de Recursos Humanos La Sub Gerencia de Recursos Humanos se encuentra encargada de planificar, organizar, ejecutar y controlar todos los procesos técnicos de personal; empleados y obreros de conformidad a sus propios regímenes laborales. e.- Sub Gerencia de Informática y Estadística La Sub Gerencia de Informática y Estadística, es un órgano de apoyo, encargada del soporte informático y comunicación de la Municipalidad, en concordancia con los lineamientos de Política del Gobierno Municipal. 13 f.- Sub Gerencia de Defensa Civil y Nacional Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de Defensa Civil y Nacional en la Provincia de Arequipa, a través de Planes de Prevención, contingencia, emergencia, urgencia y rehabilitación en el ámbito de su competencia Lidera la conformación de Comités Distritales de Defensa Civil como aliados estratégicos para una gestión conjunta, promoviendo la participación, responsabilidad, disciplina, orden y generando compromisos en la organización de brigadas en Defensa Civil capacitando y preparando brigadistas. La Sub Gerencia de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional es un Órgano de Apoyo, encargada de organizar, ejecutar y controlar las actividades del Sistema de Cooperación Internacional; así como asegurar y garantizar el desarrollo sostenido de la ciudad a través de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 6.8. ÓRGANOS DE LÍNEA a.- Gerencia de Desarrollo Urbano La Gerencia de Desarrollo Urbano, es un Órgano de Línea encargada de programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar la realización de Proyectos de Pre Inversión, Inversión, liquidación de obras públicas; normar y controlar edificaciones privadas, habilitaciones urbanas y el saneamiento físico legal de los asentamientos humanos de la provincia; así como normar controlar el ornato y convirtiéndose en unidad formuladora. Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de Obras Públicas y Edificaciones Privadas; y Sub Gerencia de Asentamientos Humanos y Catastro. b.- Gerencia de Servicios al Ciudadano La Gerencia de Servicios al Ciudadano, es un Órgano de Línea encargada de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos técnicos administrativos a su cargo, relacionados con la gestión ambiental, seguridad Plan Operativo Institucional 2014 g.- Sub Gerencia de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional ciudadana, policía municipal, vigilancia y la promoción del desarrollo económico local (Promoción empresarial, abastecimiento, comercialización y defensa del consumidor). Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de Gestión Ambiental; Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal y Vigilancia Interna; y Sub Gerencia del Desarrollo Económico Local; c.- Gerencia de Desarrollo Social y Educación La Gerencia de Desarrollo Social y Educación, es un Órgano de Línea, encargada de planificar, organizar, dirigir, evaluar, y supervisar los servicios sociales en los aspectos de bienestar social, la participación vecinal, el desarrollo social, los programas sociales de complementación alimentaría; así como el apoyo y difusión de los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y adulto mayor, además de promover las políticas de prevención y lucha contra el consumo de drogas y alcoholismo. Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo; Sub Gerencia de Promoción Social y Participación; Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche; y Sub Gerencia de Salud y Sanidad. 14 d.- Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial e.- Gerencia de Administración Tributaria La Gerencia de Administración Tributaria, es un Órgano de Línea, encargada de dirigir, ejecutar y controlar los programas de recaudación y captación de tributos; así como la obtención de Rentas Municipales; estableciendo adecuados Sistemas de Administración Tributaria, mecanismos de fiscalización, recaudación y control; que garantice cumplir con la ejecución del Presupuesto de Ingresos en cada Ejercicio Fiscal. Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de Registro Tributario; Sub Gerencia de Control y Recaudación Tributaria; Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria; y Sub Gerencia de Ejecución Coactiva. 6.9. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Los Órganos Desconcentrados, son Dependencias Municipales que ejercen funciones y competencias por delegación; para desconcentrar la prestación de determinados servicios en bien de la comunidad. Se crean por acuerdo de Plan Operativo Institucional 2014 La Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial, es un Órgano de Línea, encargada de dirigir, ejecutar y controlar los planes y programas en materia de Transporte Urbano e Interurbano de Pasajeros y, Tránsito y Circulación Vial. Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Especial; y Sub Gerencia de Circulación y Educación Vial. la mayoría del número legal de Regidores y, dependen de la Gerencia Municipal. Los Órganos Desconcentrados son los siguientes: Centro Histórico y Zona Monumental de Arequipa TRAMIFÁCIL Centro Educativo Técnico Productivo “CETPRO” 6.10. ORGANOS DESCENTRALIZADOS Los Órganos Descentralizados, constituyen las Empresas e Instituciones Municipales creadas por Ley u Ordenanza Municipal según corresponda, a iniciativa de la Municipalidad con acuerdo del Concejo Municipal con el voto favorable de más de la mitad del número legal de Regidores. Dichos organismos adoptan cualquiera de las modalidades previstas por la legislación pertinente y su objeto es la prestación de servicios públicos municipales. Los Órganos Descentralizados son los siguientes: 15 Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC); Instituto Vial Provincial de la Municipalidad de Arequipa (IVP) Instituto de Planeamiento Metropolitano de Habitad Metropolitano Este análisis permite identificar y contrastar dos ámbitos: el entorno interno y externo de la institución, con el fin de plantear estrategias que permitan mejorar la situación en la que nos encontremos. En el primero, se encuentran todos aquellos factores sobre los cuales se tiene control para decidir cambiarlos en forma directa. Podemos modificarlos para mejorarlos, incrementarlos o por el contrario para que se reduzcan o desaparecerlos. En este ámbito se encuentran las Fortalezas (F) y las Debilidades (D). En el ámbito externo se encuentran todos los factores sobre los que no tenemos control directo pero sin embargo influyen en nuestra realidad. Estos factores escapan de nuestro control pero si debemos considerarlos porque nuestro desarrollo dependerá de la tendencia que sigan estos. En este ámbito se encuentran las Oportunidades (O) y las Amenazas (A). Sun Tzu desde “El arte de la guerra” nos explica mejor como debemos identificar estos aspectos: “Si conoces el entorno y te conoces a ti mismo no has de temer el resultado de cien batallas. Si no conoces el entorno pero te conoces a ti mismo, tienes las mismas posibilidades de ganar que de perder. Si no conoces el entorno ni te conoces a ti mismo, todos tus combates se convertirán en derrotas” ÁMBITO INTERNO FORTALEZAS DEBILIDADES La MPA es una Institución emblemática representativa de la ciudad, con jurisdicción provincial, que goza de autonomía económica y administrativa Marco normativo de la municipalidad Emisión de normas legales de competencia municipal Deficiente gestión de los RRHH Deficiente capacitación en gran parte del personal para el desempeño de sus funciones Insuficiente personal profesional Trabajo administrativo desarticulado y sin coordinación entre las diversas unidades orgánicas Plan Operativo Institucional 2014 7. ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL Escaso trabajo en equipo y comunicación Escasa identificación institucional Mínima parte del personal ejecuta procedimientos al margen de la normatividad Desconocimiento e inadecuada aplicación de los documentos de planificación por parte de los servidores Instrumentos de gestión desactualizados (CAP, MOF y ROF) Inadecuados incentivos a los trabajadores por su desempeño y pocas oportunidades a los servidores Escasas sanciones eficaces 16 Sistema informático deficiente Insuficientes equipos de informática adecuados Alto porcentaje de equipos de informática obsoletos Locales inadecuados para el funcionamiento de oficinas y locales sin uso Inadecuada implementación y mantenimiento de las oficinas y locales Deficiente atención al contribuyente Inadecuada aplicación de la Ley de simplificación administrativa (Demora en la atención de expedientes) Insuficiente apoyo logístico Imagen institucional disminuida por el poco avance de los Proyectos de Inversión Pública y altas deudas Deficiencia en la continuidad de la gestión administrativa Deficiente comunicación de las actividades que desarrolla para lograr la convocatoria de la población Deficiente aplicación y cumplimiento de normas legales Escaso presupuesto para la realización de actividades Debilidad institucional al no consolidar su visión de desarrollo Fuente: PDI MPA 2012 - 2015 ÁMBITO EXTERNO OPORTUNIDADES AMENAZAS Recursos transferidos de la caja municipal de Arequipa Declaración del Centro histórico de Arequipa como patrimonio cultural de la humanidad Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) Marco normativo nacional que faculta de competencias a municipalidades Se tiene alianza estratégicas con otras instituciones para la promoción del desarrollo y el bienestar de la ciudadanía Crisis económica internacional (canon, turismo, etc.) Escasa cultura de pago de los contribuyentes Crecimiento de tasas de morosidad en la tributación por mala imagen institucional Recorte de transferencias a la entidad Desigualdad en la distribución de recursos económicos Indiferencia de gobiernos locales distritales Conflictos sociales Continuas manifestaciones y paralizaciones populares ocasionan malestar en la atención al Plan Operativo Institucional 2014 Estructura organizacional adecuada para brindar servicios diversos a los ciudadanos Se cuenta con recursos humanos necesarios, multidisciplinario con identificación institucional, deseos de superación, capacitado y experiencia en gestión municipal Simplificación de procesos en algunos procedimientos Se cuenta con una infraestructura adecuada Se cuenta con instrumentos de gestión El avance en la mayoría de actividades es buena Se brinda servicios adecuados a los administrados Predisposición a la mejora de los servicios que presta la institución Incremento de los ingresos recaudados por la municipalidad Se trabaja con la población más necesitada Se tienen una fluida comunicación con la sociedad civil La MPA mediante su CETPRO imparte una educación de calidad a través de la capacitación y certificación en carreras técnicas Programas de capacitación orientado a los servidores públicos Incremento de presupuesto institucional por incremento del canon Mejora del nivel de vida de la población genera más tributos para la MPA Plan de incentivos municipales Población reconoce la autoridad municipal para ejercer sus funciones Población receptiva y participativa en programas y actividades que realiza la municipalidad Ubicación geopolítica de la provincia publico Intromisiones de intereses externos que entorpecen la administración municipal Crecimiento de la Inseguridad ciudadana Incremento del descontento de la población Población conflictiva con bajos niveles de interlocución Embargos a la municipalidad por deudas acumuladas Peligros naturales y antrópicos El vacío en las normas que no nos permiten un mejor desarrollo de nuestras funciones Retiro de la cooperación internacional Superposición de competencias institucionales 17 Fuente: PDI MPA 2012 - 2015 8. LINEAMIENTOS El planteamiento de lineamientos políticos, ejes o líneas estratégicas permiten generar grandes áreas en las cuales se trabajar para poder alcanzar la visión como una meta final a la temporalidad del plan. Se han podido identificar los siguientes lineamientos: a. Lineamiento de Recursos Humanos b. Lineamiento Tecnológico c. Lineamiento de Calidad del servicio b. Lineamiento Tecnológico Las TIC’s son cada vez más envolventes a las actividades cotidianas y la institución municipal tiene como principio estar dentro de los cánones de la modernidad, por lo que se requiere contar con tecnología de vanguardia que permita ahorrar tiempos en los procedimientos de cada una de las labores que se realizan en la municipalidad. c. Lineamiento de Calidad del servicio La imagen de la institución municipal debe tener la mejor percepción por parte de sus trabajadores y del público usuario sustentado en la mejora de los servicios públicos que se brindan, para ello debe procurarse la mejora en los procedimientos administrativos y ofrecer comodidad al público y al trabajador municipal; por tanto se hace necesario también contar con locales y mobiliario adecuado que permitan confort en el desarrollo de las actividades laborales. 9. OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO Plan Operativo Institucional 2014 a. Lineamiento de Recursos Humanos El recurso mas valioso de cualquier institución esta en sus recursos humanos, el contar con personal con sólidos valores y además con las suficientes capacidades para realizar sus labores permitirá mejorar la eficiencia y la productividad de la institución municipal. Se propone fortalecer estas capacidades, consolidar valores laborales y éticos, además de promover iniciativas de reconocimiento al esfuerzo laboral. EJE OBJETIVOS Promover la participación ciudadana, para establecer una Obj. 1.1: gobernabilidad local adecuada, mediante la concertación y el fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas. Eje 1: AREQUIPA DEMOCRÁTICA Y SOLIDARIA Fortalecer la institucionalidad de los gobiernos locales, para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo, a partir de la Obj. 1.2: integración de la ciudadanía en los mecanismos de concertación y promoción del desarrollo. Mejorar la eficiencia y calidad de los gobiernos municipales, a Obj. 1.3: través de la incorporación y desarrollo de tecnologías de gestión e información, que mejoren la eficiencia en la gestión. 18 Fuente: PDC 2008-2021 Eje 2: AREQUIPA SALUDABLE Y EDUCADA OBJETIVOS Obj. 2.1: Promover una educación de calidad, integral, moderna y solidaria, para el desarrollo del capital humano, a través del fortalecimiento de una cultura de valores, con la participación del gobierno local, la ciudadanía y las instituciones. Obj. 2.2: Fortalecer la identidad cultural, la actividad cultural y la recreación para el fortalecimiento del capital humano, a través del reconocimiento de la identidad local y el mejoramiento de la oferta cultural descentralizada. Obj. 2.3: Promover el desarrollo de oportunidades en los grupos vulnerables, mediante la generación de condiciones de equidad y la concertación pública y privada. Obj. 2.4: Promover la salud integral de las personas, que permitan elevar la calidad de vida, mediante la cultura de prevención, la nutrición adecuada y el mejoramiento de la calidad sanitaria. Obj. 2.5: Fortalecer las acciones de Seguridad Ciudadana, para mejorar los niveles de seguridad, a través del desarrollo de mejores estrategias de control, la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana. Fuente: PDC 2008-2021 EJE Eje 3: AREQUIPA SOSTENIBLE E INTEGRADA OBJETIVOS Obj. 3.1: Promover, concertar y ejecutar obras de infraestructura urbana y rural adecuadas, que sirvan de soporte a las actividades residenciales, agrícolas, productivas, comerciales, de turismo y servicios, a través de la concertación entre Municipalidad, población e instituciones. Obj. 3.2: Promover, concertar y ejecutar obras de infraestructura básica que permitan la dotación total de servicios básicos a las zonas urbano marginales y rurales a través de la concertación entre Municipalidad, pobladores e instituciones. Obj. 3.3: Promover una gestión integral del ambiente, que conserve el patrimonio natural y minimice los impactos negativos generados, buscando la sostenibilidad de la provincia, a través de acciones de conservación y el desarrollo de una cultura ambiental entre los ciudadanos, tanto a nivel urbano como rural. Plan Operativo Institucional 2014 EJE Obj. 3.4: Promover el mejoramiento y ordenamiento urbano y rural de la provincia, a través de la puesta en valor de los espacios públicos, el ordenamiento de las actividades residenciales y productivas, el ordenamiento vial y el control urbano. Fuente: PDC 2008-2021 EJE Eje 4: AREQUIPA PRODUCTIVA OBJETIVOS Obj. 4.1: Promover la generación de polos de desarrollo interdistritales, que permitan la desconcentración de las actividades económicas y generen nuevas centralidades, mediante la concertación con los agentes económicos y las autoridades. Obj. 4.2: Promover la micro, pequeña y mediana empresa con una cultura de Emprendedores para mejorar la oferta provincial y el pleno empleo, mediante la capacitación, acceso a la información, asociatividad y mecanismos de accesibilidad al mercado. Obj. 4.3: Promover la ampliación de la oferta turística provincial, a través de la puesta en valor de nuevos atractivos, el mejoramiento de la calidad de los servicios, con la concertación entre las autoridades municipales, el sector turismo y los operadores turísticos. Obj. 4.4: Promover la Provincia, como centro de Comercio, Servicios, Industria y Agropecuario de calidad de nivel nacional, a través de la puesta en valor de las áreas comerciales y productivas, el fortalecimiento de las unidades empresariales, la creación de una cultura del trabajo; y la generación de un nivel de calidad óptima para el consumidor. 19 Fuente: PDC 2008-2021 Los objetivos generales expresan el principal logro que se requiere alcanzar a fin de llegar a la visión institucional, se ha planteado un objetivo principal por cada línea estratégica como se detalla en el cuadro siguiente: LINEAMIENTO Y OBJETIVOS LINEAMIENTO 1. Recursos Humanos OBJETIVOS GENERALES Mejorar las aptitudes y actitudes del personal de la municipalidad OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Mejorar los estándares de capacidades en el personal Consolidar valores institucionales en el personal Promover la satisfacción laboral en el personal 2. Tecnológico Mejorar la capacidad tecnológica de las unidades orgánicas 3. Calidad del servicio Mejorar la atención de los diferentes servicios públicos Mejorar los estándares tecnológicos en las diferentes unidades orgánicas Generar software para el adecuado manejo de diferentes procedimientos administrativos Mejorar los niveles de confort del personal en sus respectivas áreas Plan Operativo Institucional 2014 10. OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015 Sintetizar los procedimientos administrativos Mejorar la gestión municipal Fuente: PDI MPA 2012 - 2015 11. OBJETIVOS GENERALES 20 Plan Operativo Institucional 2014 Para el presente año fiscal se tiene los siguientes objetivos generales: a) Fortalecer las capacidades institucionales y colectivas en la promoción y ejecución de las actividades relacionadas con la educación, cultura, turismo y de asistencia social y prevención de la salud b) Mejorar e incrementar la recaudación tributaria en impuestos municipales como en los recursos directamente recaudados, así como reducir los índices de morosidad y evasión tributaria c) Brindar un efectivo servicio de seguridad ciudadana en coordinación con los municipios distritales y policía nacional a nivel de la provincia a fin de reducir los índices de delincuencia e inseguridad d) Impulsar acciones prospectivas, correctivas y reactivas en la implementación del sistema de gestión de riesgo de desastres. e) Construir, mejorar y ampliar la infraestructura vial y de servicios; así como preservar, recuperar y revalorar el patrimonio cultural del centro histórico y zona monumental de Arequipa f) Reducir los efectos de la contaminación ambiental y reordenar el transporte público en la ciudad de Arequipa g) Preservar y mejorar el entorno ambiental y optimizar la prestación de los servicios públicos municipales: Parques y jardines, Limpieza publica 21 PARTE II: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Plan Operativo Institucional 2014 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 El Plan Operativo Institucional POI – 2014 es una herramienta de planificación de corto plazo que define la acción del Gobierno Municipal de forma anual mediante un conjunto de objetivos y actividades de cada una de las unidades orgánicas o dependencias según los lineamientos de la política local establecidos para el presente periodo. A este conjunto de objetivos, proyectos y actividades se les asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por lo que se encuentra debidamente articulado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2014. 22 El Plan Operativo Institucional POI - 2014 ha sido elaborado teniendo como fin primordial mejorar la calidad de vida de la población arequipeña, plasmados el mejoramiento del medio ambiente, ordenamiento y acondicionamiento territorial, fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la promoción del desarrollo humano, la promoción de sistemas de movilidad sustentables, y la conservación y recuperación del centro histórico y la zona monumental. Para la formulación y consolidación del Plan Operativo Institucional (POI) para el año 2014, la Sub Gerencia de Planificación encargada de formular y consolidar este documento normativo en la Municipalidad Provincial de Arequipa, ha realizado reuniones de trabajo con todos los Gerentes, Sub Gerentes y departamentos de las Unidades Orgánicas de Administración Municipal la presentación del informe en detalle de la programación de Actividades a ejecutar en el Año Fiscal 2014; información que ha tenido que ser evaluada y corregida para su respectiva aprobación. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y sus modificatorias, Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, D.S. N° 034-82-PCM, determina la obligación para toda Entidad pública, de formular y aplicar Políticas de Gestión y Planes Operativos Institucionales. Resolución Jefatural N°109-95-INAP/DNR; aprueba Lineamientos Técnicos para la Formulación de documentos de Gestión en un Marco de Modernización Administrativa, y cumplimiento del Directiva Nº 002-95-INAP/DNR Plan Operativo Institucional 2014 BASE LEGAL 23 ORGANOS DE ALTA DIRECCION La Alta Dirección es el más alto nivel de conducción y dirección de la Municipalidad Provincial de Arequipa y está conformada por: Alcaldía Gerencia Municipal. Plan Operativo Institucional 2014 A.1. ALCALDÍA CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES UNIDAD ORGÁNICA: ALCALDIA ACTIVIDAD PRESUPUESTAL CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR PROGRAMACION DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM TOTAL S/. O.1.3. A.1.1 Gestion Municipal Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 221,395 O.1.3. A.2.1 Administracion del Consejo Municipal Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 48,455 TOTAL A.2. 269,850 GERENCIA MUNICIPAL CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA MUNICIPAL ACTIVIDAD PRESUPUESTAL CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR PROGRAMACION ACTIVIDAD O.1.3.A.1.1 DENOMINACION Gestion Municipal UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL Acción 12 ENE FEB MAR I TRIM 1 1 1 3 TOTAL 24 ABR MAY 1 1 JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 TOTAL S/. 62,921 62,921 Plan Operativo Institucional 2014 ACTIVIDAD 25 ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL Entre los órganos de control institucional y defensa judicial se encuentran: La Procuraduría Pública Municipal, es un Órgano de Defensa Judicial, encargado de representar y ejercer la defensa judicial ante los Órganos Jurisdiccionales para defender los intereses y derechos de la Municipalidad. El Órgano de Control Institucional, es el encargado de promover y controlar la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Plan Operativo Institucional 2014 B.1. PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES UNIDAD ORGÁNICA: PROCURADURÍA MUNICIPAL ACTIVIDAD PRESUPUESTAL CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR PROGRAMACION O.1.3-A.1.1 DENOMINACION Gestión Administrativa de la Procuraduría Municipal META ANUAL Acción 12 ENE FEB MAR I TRIM 1 1 1 3 ABR MAY 1 1 JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 TOTAL B.2. TOTAL S/. 122,389 122,389 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES UNIDAD ORGÁNICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ACTIVIDAD PRESUPUESTAL ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA PROGRAMACION ACTIVIDAD DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL Acción 12 O.1.3.A.1.1 Gestion Administrativa de labores de control O.1.3.A.1.2 Acciones de Control Accion de Auditoria 2 O.1.3.A.1.3 Actividades de Control Informes 36 ENE FEB MAR I TRIM 1 1 1 3 3 3 3 TOTAL 26 9 ABR MAY 1 3 1 3 TOTAL S/. JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 15,864 1 1 1 1 3,888 3 9 3 9 52,548 3 3 3 9 3 3 72,300 Plan Operativo Institucional 2014 ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 27 ORGANO DE ASESORAMIENTO Los órganos de Asesoramiento se encargan de orientar la labor de la entidad y de sus distintos órganos mediante actividades tales como: planificación, presupuesto, organización, asesoría jurídica. Conformada por la Gerencia de Asesoría jurídica y la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización Plan Operativo Institucional 2014 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 28 PROGRAMACION ACTIVIDAD DENOMINACION O-1.3-A.1.1 Gestión Administrativa de la Gerencia. O-1.3A.2.1. Evaluacion de Proyectos de Inversion Publica UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL Acción Acción ENE FEB MAR I TRIM 12 1 1 1 3 1 12 1 1 1 3 1 TOTAL S/. JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 18,307 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 34,553 ABR MAY TOTAL 52,860 C.1.1. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PROGRAMACION ACTIVIDAD O-1.3-A.1.1 DENOMINACION Elaboracion, formulacion y evaluacion del Presupuesto Institucional UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL Acción 12 ENE FEB MAR I TRIM 1 1 1 3 TOTAL ABR MAY 1 1 JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 TOTAL S/. 39,820 39,820 Plan Operativo Institucional 2014 C.1. C.1.2. SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PROGRAMACION META ANUAL Acción 12 Documento 3 Formulación del Proceso Presupuesto O-1.3-A.1.3 Participativo basado en resultados para el año fiscal 2015 Documento O-1.3-A.1.4 Actualizacion del Plan de Desarrollo Concertado Documento DENOMINACION O-1.3-A.1.1 Gestión Administrativa de la Sub Gerencia. O-1.3-A.1.2 Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional. ENE FEB MAR I TRIM 1 1 1 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 TOTAL ABR MAY 1 1 JUN II TRIM JUL AGO 1 3 1 1 TOTAL S/. SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 3 1 1 1 3 37,111 1 1 2,215 0 29,845 1 200,000 1 1 1 1 0 1 269,170 29 Plan Operativo Institucional 2014 UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDAD C.1.3. SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PROGRAMACION META ANUAL Documento 1 0 0 Formulacion y evaluación Texto Único de Servicios Documento No Exclusivos - TUSNE de la M.P.A. 2015 1 0 0 DENOMINACION Formulacion y evaluación Texto Único de O-1.3-A.1.1 Procedimientos Administrativos - TUPA de la M.P.A. 2015 O-1.3-A.1.2 Actualización y/o modificación de los instrumentos de Gestión: ROF - CAP - MOF O-1.3-B.1.1 MAPRO, Formulación y Elaboración de Directivas de la M.P.A. O-1.3-B.1.2 Implementacion del Plan Nacional de Simplificación Administrativa 2013-2016 ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM DIC 0 1 1 690 0 1 1 397 OCT NOV Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 31,972 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3,096 TOTAL C.2. TOTAL S/. IV TRIM 36,155 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO PROGRAMACION ACTIVIDAD O.1.3. A.1.1. DENOMINACION Asesoramiento al Consejo Municipal y demas unidades organicas UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL Acción 12 ENE FEB MAR I TRIM 1 1 1 3 TOTAL ABR MAY 1 1 JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 TOTAL S/. 19,600 19,600 30 Plan Operativo Institucional 2014 UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDAD 31 ORGANO DE APOYO Los órganos de Apoyo se encargan de ejercer las actividades de administración interna que permiten el desempeño eficaz de la entidad y sus distintos órganos en el cumplimiento de las funciones sustantivas. Conformada por la Gerencia de Administración Financiera, Secretaria General, Sub Gerencia de Informática, Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Prensa, Sub Gerencia de Recursos Humanos, Sub Gerencia de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Sub Gerencia de Defensa Civil y Nacional. Plan Operativo Institucional 2014 D.1. GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA GESTION ADMINISTRATIVA PROGRAMACION O-1.3-A.1.1 DENOMINACION Administracion y control de los recursos financieros y logisticos META ANUAL Acción 12 ENE FEB MAR I TRIM 1 1 1 3 ABR MAY 1 1 JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 TOTAL TOTAL S/. 20,547 20,547 D.1.1. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES UNIDAD ORGÁNICA: SUB. GERENCIA DE CONTABILIDAD ACTIVIDAD PRESUPUESTAL GESTION ADMINISTRATIVA PROGRAMACION ACTIVIDAD O.1.3.A.1.1 DENOMINACION Registrar las operaciones contables y financieras de la entidad. UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL Acción 12 ENE FEB MAR I TRIM 1 1 1 3 TOTAL D.1.2. SUB GERENCIA DE TESORERIA 32 ABR MAY 1 1 JUN II TRIM JUL AGO 1 3 1 1 SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 3 1 1 1 3 TOTAL S/. 45,284 45,284 Plan Operativo Institucional 2014 ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE TESORERIA ACTIVIDAD PRESUPUESTAL GESTION ADMINISTRATIVA PROGRAMACION ACTIVIDAD O.1.3 A.1.1 DENOMINACION Administracion de Recursos Financieros. UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL Acción 12 ENE FEB MAR I TRIM 1 1 1 3 ABR MAY 1 1 JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 TOTAL TOTAL S/. 33 124,722 124,722 D.1.3. SUB GERENCIA DE LOGISTICA ACCIONES CENTRALES UNIDAD ORGÁNICA: SUB. GERENCIA DE LOGÍSTICA ACTIVIDAD PRESUPUESTAL GESTION ADMINISTRATIVA PROGRAMACION ACTIVIDAD DENOMINACION O-1.3-A.1.1 Contratación de bienes, servicios y obras UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL Acción ENE FEB MAR 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 133,785 ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM TOTAL S/. I TRIM O-1.3-A.1.2 Mantenimiento de la infraestructura y su normal funcionamiento Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1,800,843 O-1.3-A.1.3 Control y saneamiento de los bienes patrimoniales Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 40,870 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 29,020 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1,130,997 O-1.3-A.1.4 Administracion Almacen Central O-1.3-A.1.5 Mantenimiento de vehiculos, maquinaria y equipos de la municipalidad TOTAL 3,135,515 Plan Operativo Institucional 2014 CATEGORIA PRESUPUESTAL SECRETARIA GENERAL CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARIA GENERAL ACTIVIDAD PRESUPUESTAL CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 34 PROGRAMACION ACTIVIDAD O.1.3.A.1.1 DENOMINACION Administracion de la Oficina de Secretaria General UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL Acción 12 ENE FEB MAR I TRIM 1 1 1 3 ABR MAY 1 1 JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 TOTAL TOTAL S/. 79,049 79,049 D.2.1. TRAMITE DOCUMENTARIO CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES UNIDAD ORGÁNICA: TRAMITE DOCUMENTARIO ACTIVIDAD PRESUPUESTAL CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR PROGRAMACION ACTIVIDAD DENOMINACION O.1.3-A.1.1 Administracion de los documentos de tramite UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL Acción 12 ENE FEB MAR I TRIM 1 1 1 3 TOTAL D.2.2. OFICINA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL ABR MAY 1 1 JUN II TRIM JUL AGO 1 3 1 1 SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 3 1 1 1 3 TOTAL S/. 16,531 16,531 Plan Operativo Institucional 2014 D.2. CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE REGISTROS CIVILES META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM Registro de hechos vitales y modificaciones del Estado Civil Acción 12 1 1 1 3 Formalizacion del Estado Civil Evento 1 DENOMINACION CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDAD O.1.3. A.1.1 O.1.3. A.1.2 ACTIVIDAD PRESUPUESTAL ABR MAY 1 1 II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 310,519 0 16,425 0 0 1 1 TOTAL 35 326,944 SUB GERENCIA DE INFORMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE INFORMATICA ACTIVIDAD DENOMINACION O.1.3-A.1.1 Mantenimiento y control de los recursos informaticos de la MPA O.1.3-B.1.1 Investigación, analisis, diseño e implementación de nuevos sistemas ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PLANIFICACION E INFORMATICA PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM Supervisión 312 26 26 26 78 Estudio 2 1 1 TOTAL TOTAL S/. ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 26 26 78 26 26 26 78 26 26 26 78 245,596 1 1 0 18,000 26 0 263,596 Plan Operativo Institucional 2014 D.3. TOTAL S/. JUN SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA ACTIVIDAD DENOMINACION ACTIVIDAD PRESUPUESTAL IMAGEN INSTITUCIONAL PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM TOTAL S/. O.1.3 A.1.1 Imagen Institucional de la MPA Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 365,340 O.1.3 A.1.2 Ceremonias de entrega de distinciones, medallas, declaratoria de huéspedes ilustres, visitantes distinguidos, reconocimientos varios y otros Evento 68 3 3 3 9 3 4 6 13 9 15 7 31 4 4 7 15 84,594 Ceremonias cívico patrióticas y religiosas Evento 48 4 4 8 3 5 5 13 10 3 3 16 3 5 3 11 16,010 Actos oficiales por el Día de la Independencia Nacional Evento 6 0 0 6 0 7,910 Actos oficiales por el Aniversario de Arequipa Evento 34 0 2 5 6 54,180 O.1.3 A.1.3 O.1.3 A.1.4 O.1.3 A.1.5 TOTAL 2 6 15 6 26 6 528,034 36 Plan Operativo Institucional 2014 D.4. D.5. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS GESTION DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMACION DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM TOTAL S/. 0.1.3-A.1.1 Direccion de los procedimientos de la Oficina Recursos Humanos Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 59,308 0.1.3-A.1.2 Procedimientos Administrativos - Administracion de Personal y Escalafon, Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5,488 0.1.3-A.1.3 Actualizacion de Legajos Personales Expediente 1520 126 127 127 380 126 127 127 380 126 127 127 380 126 127 127 380 8,807 0.1.3-A.1.4 Digitalizacion Files Personales Expediente 366 0 61 61 61 183 61 61 61 183 20,500 0.1.3-A.2.1 Elaboración de Planillas de los Trabajadores Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 16,076 0-1.3-A.3.1 Control y Asistencia de personal Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 24,087 0-1.3-B.1.1 Atención biosocial al trabajador Actividad 33 2 2 3 7 3 3 3 9 3 3 3 9 3 2 3 8 11,009 Acción 1 0 1 0 4,200 Actividad 3 0 1 102,048 0-1.3-B.1.2 O-1.3B.2.1. Implementacion de un ambiente para "Salon comedor" Agasajos por dias festivos 0 TOTAL 1 1 1 0 2 0 1 251,523 37 Plan Operativo Institucional 2014 ACTIVIDAD D.5.1. DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE CAPACITACION ACTIVIDAD DENOMINACION ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM 1 1 1 3 O.1.3. A.1.1 Fomentar convenios con entidades publicas y privadas para capacitacion y especializacion de nuestro personal Acción 12 O.1.3. A.1.2 Programa de capacitacion en temas de trabajo de equipo e inteligencia emocional Curso 4 Curso 11 2 3 5 Curso 5 1 1 2 O.1.3. A.1.3 O.1.3. A.1.4 Programa de capacitacion en temas de manejo de los sistemas informaticos y sistemas administrativos Programa de capacitacion en temas de relaciones humanas y atencion al publico,identificación y servicio. O.1.3. A.1.5 Programa de capacitacion en liderazgo Curso 8 O.1.3. A.1.6 Programa de capacitacion y actualizacion en normatividad municipal Curso 6 Evento 9 promover una cultura de valores laborales y O.1.3. - B.1 eticos que guien la conducta del personal de la municipalidad CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 1 ABR MAY 1 1 1 2 II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 7,245 1 1 1 1 1 1 5,800 2 42,300 2 2 1 2 1 1 1 9,700 2 2 2 2 9,950 1 2 1 1 2 8,000 2 1 1 3 19,900 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 TOTAL 1 2 1 2 1 2 1 2 1 TOTAL S/. JUN 1 1 102,895 38 Plan Operativo Institucional 2014 CATEGORIA PRESUPUESTAL SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROMOCION DEL TURISMO INTERNO PROGRAMACION ACTIVIDAD DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM O.2.2. A.1.1 Gestión Administrativa de la Sub Gerencia de Relaciones Exteriores y Cooperaciòn Internacional Acción 12 1 1 1 3 O.2.2. A.1.2 Encuentro de la Red Andina de Ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad Evento 1 0 0 1 O.2.2. A.1.3 IV Encuentro de Ciudades Hermanas de Arequipa Evento 3 0 0 O.2.2. A.1.4 Promover lazos de Comunicación, Cooperacion y Participacion con Paises Hermanos Documento 5 1 1 ABR MAY 1 1 1 II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 21,683 1 0 4,075 3 3 0 3,904 3 3 0 4,350 1 TOTAL D.7. TOTAL S/. JUN 34,012 SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL ACTIVIDAD O.3.1 - A.2.5 DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria KIT ENTREGADO por parte de las entidades gubernamentales ACTIVIDAD PRESUPUESTAL ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES PROGRAMACION META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 280 70 70 70 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 TOTAL TOTAL S/. 85,130 85,130 39 Plan Operativo Institucional 2014 D.6. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL ACTIVIDAD DENOMINACION ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM TOTAL S/. O.3.1 A.1.1 Inspecciones Tecnicas de Seguridad en Defensa Civil Inspeccion 2,400 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 118,710 O.3.1 A.2.1 Organización e implementacion de Simulacros frente a emergencias y desastres Simulacro 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,012 O.3.1 A.2.2 Desarrollar capacidades en la Gestión Reactiva frente a emergencias y desastres Persona 1,200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 37,863 O.3.1 A.2.3 Conformación e Implementación de Brigadas para la atención de emergencias Brigada 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 15,510 O.3.1 A.2.4 Implementación del Centro de Operaciones de Emergencia Mantenimiento y consolidación de cauces, defensas ribereñas, canales y drenajes en zonas urbanas y agrícolas Generación de Estudios Territoriales de peligro Acción 1 0 1 0 7,300 Kilómetro 25 5 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 15 105,000 Estudio 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 31,760 O.3.1 A.3.1 O.3.1 A.3.2 sísmico 0 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA: 338,155 SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL ACTIVIDAD PRESUPUESTAL ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES TOTAL TOTAL S/. 85,130 338,155 423,285 40 Plan Operativo Institucional 2014 CATEGORIA PRESUPUESTAL 41 ORGANO DE LINEA Los órganos de Línea se encargan de formular, ejecutar y evaluar políticas públicas y en general realizar las actividades técnicas, normativas y de ejecución necesarias para cumplir con los objetivos de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Conformada por la Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Transporte Urbano y Circulación, Gerencia de Servicio al Ciudadano, Gerencia de Desarrollo Social y Educación, Gerencia de Administración Tributaria Plan Operativo Institucional 2014 E.1. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD O.3.4. A.1.1 DENOMINACION Gestion, direccion, ejecucion y supervision de las Sub Gerencias a cargo ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PLANEAMIENTO URBANO PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM Acción 12 1 1 1 3 ABR MAY 1 1 JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 TOTAL TOTAL S/. 35,518 42 35,518 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: SUB. GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS ACTIVIDAD DENOMINACION ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PLANEAMIENTO URBANO PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM TOTAL S/. O.3.1. A.1.1 Ejecucion y Liquidacion de proyectos de la Municipalidad Provincial de Arequipa Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 20,950 O.3.1. A.1.3 Control e inspeccion de edificaciones privadas y control e inspeccion de obras y/o actividades constructivas ejecutadas en áreas públicas Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 13,846 TOTAL 34,797 Plan Operativo Institucional 2014 E.1.1. SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: SUB. GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS O.3.1. A.1.2 DENOMINACION Mantenimiento de infraestructura Publica MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM Acción 12 1 1 1 3 ABR MAY 1 1 JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 TOTAL TOTAL S/. 111,091 SUB. GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS UNIDAD ORGÁNICA: TOTAL S/. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PLANEAMIENTO URBANO 34,797 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 111,091 TOTAL 145,887 E.1.2. SUBGERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: SUB. GERENCIA DE ASENTAMIENTOS URBANOS Y CATASTRO ACTIVIDAD DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL O.3.4. A.1.1 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS URBANOS Y RURALES DE PROPIEDAD MUNICIPAL Titulo 2,000 O.3.4. A.1.2 HABILITACIONES URBANAS Y CERTIFICACIONES EN GENERAL Acción 12 ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PLANEAMIENTO URBANO PROGRAMACION ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN #### 1 1 1 TOTAL E.2. 43 111,091 GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIÓN 3 1 1 II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV 1,000 1 3 1 1 1 3 1 1 TOTAL S/. DIC IV TRIM #### 1,000 111,090 1 3 10,811 121,901 Plan Operativo Institucional 2014 ACTIVIDAD ACTIVIDAD PRESUPUESTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACION VIAL ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE PROGRAMACION ACTIVIDAD DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM O.3.4.A.1.1 Planificacion, supervision y control de actividades de transporte Acción 12 1 1 1 3 ABR MAY 1 JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 TOTAL S/. 42,036 TOTAL 44 42,036 E.2.1. SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: SUB. GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL ACTIVIDAD O.3.4.A.1.1 DENOMINACION Actividades técnicas y administrativas de regulación del servicio público O.3.4.A.2.2 Formalizacion del Trasnporte Urbano, interurbano, interurbano rural y de colectivos de ruta fija. Formalizacion del Trasnporte Especial (SETARE, estudiantes, trabajadores, turismo) O.3.4.A.2.3 Autorización es Extraordinaria interurbano regular de personas - "Plan Chapi" O.3.4.A.2.1 ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 34,065 Autorización 12,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 39,373 Autorización 12,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 43,121 Autorización 700 0 15,140 0 TOTAL 700 700 0 TOTAL S/. 131,699 Plan Operativo Institucional 2014 CATEGORIA PRESUPUESTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES UNIDAD ORGÁNICA: SUB. GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL O.3.4.A.3.1 DENOMINACION Acciones de controles de forma inopinada e inspecciones al transporte público programadas FIZCALIZACION A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB INTERVENCION 6700 575 500 MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 575 1650 550 550 1675 575 550 575 1700 550 550 575 1675 575 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA: TOTAL S/. 603,329 45 603,329 SUB. GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL ACTIVIDAD PRESUPUESTAL TOTAL S/. PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE 131,699 FIZCALIZACION A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 603,329 TOTAL 735,028 Plan Operativo Institucional 2014 ACTIVIDAD ACTIVIDAD PRESUPUESTAL E.2.2. SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: SUB. GERENCIA DE TRASPORTE URBANO Y EDUC. VIAL ACTIVIDAD DENOMINACION ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM TOTAL S/. O.3.4. A.1.1 Dirigir, ejecutar, controlar y supervisar las actividades administrativas Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 22,035 O.3.4. A.1.2 Administración de Licencias de conducir vehículos menores Unidad 1,600 100 100 120 320 130 150 150 430 130 180 180 490 110 120 130 360 12,245 O.3.4. A.1.3 Verificación, control y certificación inspecciones vehiculares Documento 4,870 350 350 700 1,400 350 350 400 1,100 400 420 450 1,270 350 400 350 1,100 4,608 O.3.4. A.1.4 Administración del Depósito Oficial de Vehículos Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 17,233 Control Realizado 240 15 10 25 50 20 20 25 65 15 20 25 60 25 25 15 65 43,347 Campaña 219 18 19 19 56 19 18 18 55 18 18 18 54 18 18 18 54 11,786 O.3.4. A.1.5 O.3.4. A.2.1 Programar y ejecutar operativos de carácter inopinado en prevención del cumplimiento de las normas de transito y transporte Capacitación en Educación y Seguridad Vial y Difusión en los medios de comunicación dirigida al ciudadano TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: SUB. GERENCIA DE TRASPORTE URBANO Y EDUC. VIAL ACTIVIDAD DENOMINACION 111,254 ACTIVIDAD PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM TOTAL S/. O.3.4 A.3.1 Mantenimiento de los sistemas de señalización horizontal y vertical instalados dentro de la jurisdicción del distrito Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 196,427 O.3.4 A.4.1 Mantenimiento preventivo y operativo de los equipos de semaforización para su buen funcionamiento Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 98,763 TOTAL 295,190 46 Plan Operativo Institucional 2014 CATEGORIA PRESUPUESTAL SUB. GERENCIA DE TRASPORTE URBANO Y EDUC. VIAL UNIDAD ORGÁNICA: TOTAL S/. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE 111,254 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 295,190 TOTAL 406,445 47 GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO ACTIVIDAD O.3.3 A.1.1 DENOMINACION Administracion de la Gerencia ACTIVIDAD PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM Acción 12 1 1 1 3 TOTAL ABR MAY 1 1 JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 TOTAL S/. 13,699 13,699 Plan Operativo Institucional 2014 E.3. E.3.1. SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL ACTIVIDAD DENOMINACION ACTIVIDAD PRESUPUESTAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM TOTAL S/. 0.3.3.-A.6.3 Supervicion del programa piloto de segregación en el Centro Historico y Zona Monumental supervision 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 6,150 0.3.3.-A.6.4 Capacitación a juntas vecinales, establecimientos comerciales y recicladores operativo 20 3 1 1 5 3 1 1 5 3 1 1 5 3 1 1 5 7,000 0.3.3.-A.6.5 Feria Ambiental promotora de reciclaje evento 1 0 1 1 0 0 10,250 0.3.3.-A.6.6 Foro de Residuos Sólidos evento 1 0 1 0 5,000 0 1 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL ACTIVIDAD DENOMINACION 0.3.3.-A.6.1 Sensibilización de viviendas nuevas 0.3.3.-A.6.2 Fortalecimientos del programa AQP RECICLA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL viviendas 3400 3400 viviendas que segregan 28,400 ACTIVIDAD PRESUPUESTAL SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PROGRAMACION ENE FEB MAR TOTAL I TRIM II TRIM 0 3400 3400 0 0 12,038 0 3400 3400 0 0 10,035 JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM TOTAL S/. JUN ABR MAY 22,073 48 Plan Operativo Institucional 2014 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL 0.3.3.-A.1.1 Comision Ambiental Municipal - CAM Sesion 0.3.3.-A.1.2 Grupos Técnicos ACTIVIDAD DENOMINACION ACTIVIDAD PRESUPUESTAL CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL PROGRAMACION FEB MAR I TRIM 8 1 1 2 Sesion 38 4 4 8 Campaña 3 Operativo 22 1 1 2 4 2 2 2 6 2 Operativo 50 3 3 4 10 4 4 4 12 4 Evento 5 1 1 1 1 1 Campaña de Recolección de Residuos de Aparatos Electrico y Electronicos - RAEE Campaña 1 0.3.3.-A.7.1 Monitoreo y fiscalizacion de fuentes fijas Operativo 4 Acción 12 0.3.3.-A.2.1 Jornadas de limpieza de la rivera del Rio Chili. Efectuar Operativos de control de emisiones vehiculares Efectuar Operativos de control de ruidos molestos 0.3.3.-A.4.1 de fuentes móviles y fijas. 0.3.3.-A.3.1 0.3.3.-A.5.1 Programas de educación ambiental 0.3.3.-A.6.7 0.3.3.-A.8.1 Elaboracion, evaluación y ejecucion de instrumentos de gestion ambiental ENE II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT 1 1 1 1 1 3 1 4 6 4 4 4 12 4 1 1 2 2 6 4 4 ABR MAY 2 JUN 0 0 0 1 1 1 1 1 3 0 1 1 1 1 1 3 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA: TOTAL S/. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 28,400 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 22,073 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL TOTAL 1 2 4,600 2 6 12 51,210 1 1 2 15,226 2 2 2 6 3,877 12 4 4 8 16 905 1 1 1 2 5,540 1 5,000 1 1 336 1 3 61,758 1 1 1 3 1 1 1 148,452 SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL ACTIVIDAD PRESUPUESTAL IV TRIM 0 1 TOTAL S/. DIC NOV 148,452 198,925 49 Plan Operativo Institucional 2014 CATEGORIA PRESUPUESTAL E.3.1.1. DPTO. PARQUES Y JARDINES ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES ACTIVIDAD DENOMINACION ACTIVIDAD PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM TOTAL S/. A.1.1 Corte y acopio de pasto M2 6,199,668 516,639 516,639 516,639 1,549,917 516,639 516,639 516,639 1,549,917 516,639 516,639 516,639 1,549,917 516,639 516,639 516,639 1,549,917 254,433 A.1.2 Mantenimiento, mejoramiento e incremento de parques y jardines. M2 516,639 43,053 43,053 43,053 129,160 43,053 43,053 43,053 129,160 43,053 43,053 43,053 129,160 43,053 43,053 43,053 129,160 630,160 A.1.3 Recojo, traslado y disposición final de desechos vegetales. Tn 7,428 619 619 619 1,857 619 619 619 1,857 619 619 619 1,857 619 619 619 1,857 167,200 A.1.4 Riego de parques por cisterna, gravedad y puntos de agua potable M2 6,199,668 516,639 516,639 516,639 1,549,917 516,639 516,639 516,639 1,549,917 516,639 516,639 516,639 1,549,917 516,639 516,639 516,639 1,549,917 479,644 A.1.5 Produccion de especies arboreas. Plantones 120,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000 37,031 A.1.6 Produccion de plantones florales. Plantones 120,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000 88,671 A.1.7 Poda técnica y ornamental de arboles y arbustos Árbol 3,840 320 320 320 960 320 320 320 960 320 320 320 960 320 320 320 960 39,362 A.1.8 Crianza de fauna silvestre Animal 2,400 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 21,498 A.1.9 Trabajos de soldadura, herreria y gasfitería. Herramienta 1,440 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360 8,667 A.1.10 Atencion de expedientes administrativos y otros. Expediente 1,200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 3,059 TOTAL 1,729,725 E.3.1.2. DPTO. DE LIMPIEZA PÚBLICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA ACTIVIDAD DENOMINACION O.3.3 - A.1.1 Recolección de Residuos Comunes O.3.3 - A.1.2 Limpieza de via publica, monumentos y otros Manejo y Tratamiento de Residuos Solidos en la Disposición O.3.3 - A.1.3 Final ACTIVIDAD PRESUPUESTAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM Tonelada 32,400 2,700 2,700 2,700 8,100 2,700 2,700 2,700 8,100 2,700 2,700 2,700 8,100 2,700 2,700 2,700 8,100 1,368,667 Metros 1,969,470 218,830 218,830 218,830 656,490 218,830 218,830 218,830 656,490 109,415 109,415 109,415 328,245 109,415 109,415 109,415 328,245 1,151,098 Tonelada 450,227 50,025 50,025 50,025 150,075 50,025 50,025 50,025 150,075 25,017 25,012 25,012 75,041 25,012 25,012 25,012 75,036 299,322 TOTAL TOTAL S/. 2,819,087 50 Plan Operativo Institucional 2014 CATEGORIA PRESUPUESTAL E.3.2. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL E.3.2.1. SEGURIDAD CIUDADANA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL 0 2.5-A. 1.1 DENOMINACION Ejecucion de patrullaje integrado en la jurisdiccion . 0 2.5-A. 1.2 Vigilancia mediante Video Camaras PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM SECTOR 5 5 5 5 5 5 SECTOR 5 5 5 5 5 5 JUN II TRIM JUL AGO 5 5 5 5 5 5 5 5 ABR MAY SEP OCT NOV DIC IV TRIM 5 5 5 5 5 5 5 2,337,641 5 5 5 5 5 5 5 21,707 TOTAL 2,359,349 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA PROGRAMACION ACTIVIDAD DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM O.2.5-A.2.1 Convocar y consolidar al comité de seguridad ciudadana del cercado y la provincia de Arequipa. acciones 12 1 1 1 3 O.2.5-A.2.2 Brindar a las II.EE. charlas de Autoproteccion Escolar. acciones 90 O.2.5-A.2.3 Conformacion y fortalecimiento de las JJ.VV. en el Cercado de Arequipa. acciones 140 10 15 10 TOTAL 51 TOTAL S/. III TRIM 35 ABR MAY TOTAL S/. JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 1 3 95 10 16,500 35 10,939 1 1 1 3 1 1 1 3 1 15 15 10 40 15 10 15 40 10 15 10 10 35 20 15 35 20 15 27,534 Plan Operativo Institucional 2014 ACTIVIDAD ACTIVIDAD PRESUPUESTAL SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL UNIDAD ORGÁNICA: TOTAL S/. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO 2,359,349 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 27,534 TOTAL 2,386,883 52 E.3.2.2. POLICIA MUNICIPAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL ACTIVIDAD O.4.4. A.1.1 DENOMINACION Servicios diarios de control al comercio ambulatorio y vigilancia de locales de propiedad municipal ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROMOCION DEL COMERCIO PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB Acción 12 1 1 MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 TOTAL TOTAL S/. 162,455 162,455 E.3.3. SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA PROMOCION DESARROLLO ECONOMICO LOCAL ACTIVIDAD O.4.4 A.1.1 O.4.4 A.2.1 DENOMINACION Gestión administrativa de procedimientos administrativos diversos de la Subgerencia Promoción Desarrollo Económico Local Otorgar Licencia de Funcionamiento y Autorización de Anuncios Publicitarios (TRAMIFACIL) ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROMOCION DEL COMERCIO PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB Dictamen 1,800 480 Licencia 6,000 132 TOTAL S/. MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 385 180 1,045 115 85 112 312 56 85 95 236 50 60 97 207 4,568 550 480 1,162 600 650 780 2,030 800 550 850 2,200 330 180 98 608 19,230 TOTAL 23,798 Plan Operativo Institucional 2014 CATEGORIA PRESUPUESTAL E.3.3.1. DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL DENOMINACION PROMOCION DEL COMERCIO PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 150 350 150 650 250 250 350 850 350 450 350 1,150 400 450 500 1,350 1 1 2 1 1 2 4,995 1 1 3 2 7,862 O.4.2 A.1.1 Empadronamiento y Registro de las MYPEs con Licencia de Funcionamiento Empresa 4,000 O.4.2 A.2.1 Organizar y realizar Ferias de Producción MYPE (Artesanía productora, agroindustrial y de producción diversos) Evento 6 1 1 O.4.2 A.3.1 Realizar cursos y Talleres de Capacitación para MYPEs, en computación e Internet, Planes de Negocios y , en Innovación Tecnológica Curso 9 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 TOTAL TOTAL S/. 53 332 13,188 E.3.3.2. DPTO. DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADOS. CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: DPTO. DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROMOCION DEL COMERCIO PROGRAMACION ACTIVIDAD DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB O.4.2 A.1.1 Actualización de padrones de Mercados y Promover la formalización de los conductores de puestos en los Mercados, asi como en el Comercio Regulado. Expediente Procesado 1,800 150 O.4.2 A.1.2 Renovacion y actualizacion de licencias de ocupacion de espacios publicos - comercio regulado Autorización 1,135 O.4.2 A.2.1 Campañas de Limpieza Mercados de propiedad de la Municipalidad Campaña O.4.2 A.3.1 Fiscalización y control del comercio regulado e informal dentro de la jurisdiccion y en mercados de propiedad municipal Control Realizado TOTAL S/. MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 150 150 450 150 150 150 450 150 150 150 450 150 150 150 450 500 500 135 1,135 106 9 9 7 25 10 9 8 27 10 9 8 27 10 9 8 27 1,592 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 15,783 TOTAL 14,179 2,818 34,372 Plan Operativo Institucional 2014 ACTIVIDAD ACTIVIDAD PRESUPUESTAL E.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACIÓN ACTIVIDAD DENOMINACION O.2.1-A.1.1 Administracion de la Gerencia ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB Acción 12 1 1 MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 TOTAL S/. 54 7,127 TOTAL 7,127 E.4.1. SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO E.4.1.1. DEPARTAMENTO DE TURISMO ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE TURISMO ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROMOCION DEL TURISMO INTERNO PROGRAMACION II JUL AGO TRIM UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN Fomentar la promoción Turística a nivel nacional e interacional Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 II Concurso del Queso Helado Arequipeño, 2014 Evento 1 1 Festival del Pisco Sour "Bajo la Frescura del Misti" Evento 1 Carnaval Loncco Arequipeño Evento 1 Festival Turístico de Rescate de Alta Montaña Evento 1 0 Fiesta de la Peruanidad Evento 1 0 0 Pasacalle Turístico por el "Día Mundial del Turismo" Evento 1 0 0 O.3.1 A.1.8 II Concurso Turístico Gastronómico Nutricional "Municipalidad Provincial de Arequipa", por el Día Mundial de la Alimentación Evento 1 0 0 0 O.3.1 A.1.9 Cosmovisión Andina, ofrenda y pago al "Apu Misti" Evento 1 0 0 0 O.3.1 -A.2.1 Formación del Comité En Defensa del Patrimonio Evento 3 2 0 O.3.1 -A.2.2. Campiña Tours, City Tours Acción Evento ACTIVIDAD O.3.1 A.1.1 O.3.1 A.1.2 O.3.1 A.1.3 O.3.1 A.1.4 O.3.1 A.1.5 O.3.1 A.1.6 O.3.1 A.1.7 0.3.1 A.2.3. DENOMINACION I Congreso de Turismo de la Macro Región Sur "Turismo Sostenible" 3 1 1 TOTAL S/. SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 3 1 1 1 3 17,818 1 0 0 0 880 1 1 0 0 0 1,880 1 1 0 0 0 2,160 1 0 0 1,005 1 0 2,510 1 0 2,020 1 1,570 1 1,070 0 3,840 10 952 0 790 1 1 1 1 1 38 0 4 4 1 0 TOTAL 4 12 1 1 1 1 8 8 16 0 1 1 5 5 36,495 Plan Operativo Institucional 2014 CATEGORIA PRESUPUESTAL E.4.1.2. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: ÁREA DE EDUCACIÓN DENOMINACION PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 55 PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 6,725 1 1 2 1 1 2 4 2 2 3,870 1 1 3 1 1 1 3 2 4 2,570 0 0 2,932 1 0 870 1 0 1,310 0 17,852 O.2.1 A.1.1 Promocion de actividades educativas Acción 12 O.2.1 A.1.2 Charlas a la comunidad educativa orientadas para hacer frente al fenomeno de violencia denominado "Bulling" Evento 8 0 O.2.1 A.1.3 Charlas educativas a la comunidad, sobre la prevención del embarazo en adolescentes. Evento 10 0 O.2.1 A.1.4 Curso de capacitación docente en currícula educativa 2014 Curso 1 O.2.1 A.1.5 Jornada de logros educativos en el Parque Lector Evento 1 O.2.1 A.2.1 Reuniones de trabajo para la elaboracion del Proyecto Educativo Local Sesion 2 O.2.1 A.3.1 Concursos educativos Evento 15 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 6 5 0 3 2 1 1 2 2 9 0 2 0 0 TOTAL TOTAL S/. 36,129 E.4.1.3. DEPARTAMENTO DE DEPORTE CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: AREA DE RECREACIÓN Y DEPORTES ACTIVIDAD O.2.2. A.1.1 O.2.2. A.1.2 DENOMINACION Talleres deportivos Campeonatos deportivos UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL Persona 400 Evento Deportivo 11 ACTIVIDAD PRESUPUESTAL DEPORTE FUNDAMENTAL PROGRAMACION ENE FEB MAR 400 I TRIM ABR MAY JUN 400 0 TOTAL II TRIM JUL AGO SEP 0 2 1 1 4 III TRIM OCT NOV DIC 0 3 0 2 5 1 1 0 IV TRIM TOTAL S/. 0 7,935 2 10,130 18,065 Plan Operativo Institucional 2014 ACTIVIDAD ACTIVIDAD PRESUPUESTAL E.4.1.4. DEPARTAMENTO DE CULTURA ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE CULTURA META ANUAL ENE FEB O.2.2.A.1.1 O.2.2.A.1.2 O.2.2.A.1.3 O.2.2.A.1.4 O.2.2.A.1.5 O.2.2.A.1.6 O.2.2.A.1.7 O.2.2.A.1.8 O.2.2.A.2.1 O.2.2.A.3.1 O.2.2.A.4.1 Administracion de cultura Acción 12 1 Conciertos de musica y festivales Evento 8 Exposiciones de artes plasticas y murales Evento 24 Festivales de teatro Evento 1 Arte cinematografico Evento 48 Festivales de danza Evento 1 Conferencias culturales y presentaciones de libros Evento 8 Caravanas Culturales Descentralizadas Evento 3 Administración de la Biblioteca Acción 12 1 1 1 3 Administracion de los Museos Acción 12 1 1 1 3 474ª Aniversario de la Fundación Española de Arequipa Evento 12 DENOMINACION PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDAD ACTIVIDAD PRESUPUESTAL 2 4 TOTAL S/. MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2,844 1 2 3 0 1 2 2 2 31,633 2 2 6 2 6 2 2 2 6 10,920 0 1 0 2,980 12 4 12 2,400 0 3,842 2 1,660 1 7,590 4 4 2 2 4 4 12 1 6 2 2 0 4 0 1 2 1 0 1 3 4 4 1 4 4 4 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 17,359 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10,190 0 2 10 0 43,000 0 0 1 12 1 2 1 0 1 1 56 12 TOTAL 134,418 E.4.2. SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIACION ACTIVIDAD O.1.1. A.1.1 DENOMINACION ADMINISTRACION DE LA SUB GERENCIA ACTIVIDAD PRESUPUESTAL APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB Acción 12 1 1 MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 TOTAL TOTAL S/. 10,236 10,236 Plan Operativo Institucional 2014 CATEGORIA PRESUPUESTAL E.4.2.1. DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE JUVENTUDES PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB Administración del Departamento Acción 12 1 1 Capacitacion y seminarios Juveniles Capacitación 4 Congreso de la Juventud Evento 1 1 1 84,498 Festival de la Juventud Evento 1 1 1 14,500 Campamento Internacional de Jóvenes Evento DENOMINACION TOTAL S/. MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 13,612 1 1 1 1 1 1 1 1 9,130 1 1 57 13,000 TOTAL 134,740 E.4.2.2. ALBERGUE DE CHILPINILLA CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: ALBERGUE DE CHILPINILLA ACTIVIDAD O.2.3 A.1.1 O.2.3 A.1.2 O.2.3 A.1.3 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB Atencion integral a los albergados Acción 12 1 1 Conmemoracion de los dias festivos aniversario Evento Realizacion de talleres, manualidades y dehorticultura Unidad DENOMINACION ACTIVIDAD PRESUPUESTAL TOTAL S/. MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 247,166 8 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 2,900 10 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3 700 TOTAL 1 1 250,765 Plan Operativo Institucional 2014 ACTIVIDAD O.1.1. A.1.1 O.1.1. A.1.2 O.1.1. A.1.3 O.1.1. A.1.4 O.1.1.A.1.5 ACTIVIDAD PRESUPUESTAL E.4.2.3. OMAPED ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD ACTIVIDAD DENOMINACION ACTIVIDAD PRESUPUESTAL APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM TOTAL S/. 58 O.2.3. A.1.1 ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5,430 O.2.3. A.1.2 CAMPAÑAS DE PROMOCION Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 29973 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2,563 O.2.3. A.1.3 FORO POR EL DIA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD "ROMPIENDO PARADIGMAS" Evento 1 0 0 0 1 1 563 O.2.3. A.1.4 MARCHA DE SENSIBLIZACION "ESTOY AQUÍ" Evento 1 0 0 0 1 1 1,800 O.2.3. A.1.5 CURSO DE CAPACITACION EN LENGUAJES DE SEÑAS "YO TAMBIEN TE ENTIENDO " Curso 9 1 1 O.2.3. A.2.1 TALLER DE MANUALIDADES Y ARTESANIAS Evento 9 1 1 O.2.3. A.2.2 CURSO DE COMPUTACION Curso 6 1 1 O.2.3. A.3.1 DIA NACIONAL DE LAS PERSONA CON HABILIDADES DIFERENTES Evento 1 0 0 O.2.3. A.3.2 CAMPEONATO DEPORTIVO INCLUSIVO Evento 1 0 0 1 O.2.3. A.3.3 FESTIENCUENTRO ARTISTICO CULTURAL, INCLUSIVO , "YO TENGO TALENTO" Evento 2 0 1 1 O.2.3. A.3.4 ENCUENTROS RECREATIVOS Evento 2 O.2.3. A.3.5 TALLERES CULTURALES DE INTEGRACION "NOSOTROS TAMBIEN PODEMOS" Curso 2 0 O.2.3. A.3.6 ENCUENTRO NAVIDEÑO A PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES Evento 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 729 2 1 1 1 3 1 1 1 3 650 1 1 1 1 2 342 0 1 1 8,195 1 0 1,068 1 0 3,982 0 0 1,000 1 0 360 1 1,525 2 1 1 TOTAL 1 1 1 0 1 0 1 28,207 Plan Operativo Institucional 2014 CATEGORIA PRESUPUESTAL E.4.2.4. CUNA JARDIN SAN CAMILO CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: CUNA JARDIN "SAN CAMILO" APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM Administración del Jardin "San Camilo" Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 55,273 Conmemoracion de dias festivos Evento 3 1 1 1 811 ACTIVIDAD O.2.1. A.1.1 O.2.1. A.1.2 ACTIVIDAD PRESUPUESTAL DENOMINACION 0 1 1 1 TOTAL TOTAL S/. 59 56,084 E.4.2.5. DEMUNA ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: DEMUNA META ANUAL ENE FEB O.2.3-A.1.1 Atencion de casos, materias e implementacion. Acción 12 1 1 Acción de proteccion y vigilancia en niños, niñas y O.2.3-A.1.2 adolescentes en riesgo Acción 7 O.2.3-A.2.1 Viaje a la Playa de los NNA trabajadores de la calle Evento 1 O.2.3-A.2.2 Campaña de proteccion a los NNA Evento 4 Cursos y talleres de capacitacion, cursos de formacion a O.2.3-A.2.3. los NNA Curso 3 O.2.3-A.3.1. Dia del niño peruano Acción 1 O.2.3-A.3.2. Fortalecimiento de la familia Curso 2 O.2.3-A.3.3. Juramentacion de municipios escolares Evento 1 O.2.3-A.3.4. Encuentro de Excelencias Escolares Evento 1 O.2.3-A.3.5. Parlamento Escolar 2014 Evento 1 O.2.3-A.3.6. Navidad del niño Arequipeño Evento 1 DENOMINACION DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLECENTE (DEMUNA) PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDAD ACTIVIDAD PRESUPUESTAL TOTAL S/. MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 4,809 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3,235 1 1 1 2,070 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,141 1 1,737 1 5,900 1 1 1 1 1 3,250 1 5,045 1 1 1 565 1 703 1 TOTAL 1 1 19,492 49,947 Plan Operativo Institucional 2014 CATEGORIA PRESUPUESTAL E.4.2.6. DEMAN CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DENOMINACION APOYO AL ANCIANO PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM TOTAL S/. 60 O.1.1. A.1.1 ORIENTACION SOCIO LEGAL AL ADULTO MAYOR Acción 13 2 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1,711 O.1.1. A.1.2 CAPACITACIONES Y TALLERES DE TRABAJO PARA EL ADULTO MAYOR Evento 37 3 3 3 9 4 3 3 10 3 3 3 9 3 3 3 9 798 O.1.1. A.1.3 ACTIVIDADES SOCIO RECREATIVAS , CULTURALES Y DEPORTIVAS Evento 25 1 4 2 7 3 1 4 8 1 4 1 6 1 1 2 4 35,830 O.1.1. A.1.4 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDAD Campaña 4 0 1 1 2 2 2 0 2,100 TOTAL 40,439 E.4.3. SUB GERENCIA DE PROG. ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: SUB. GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL Beneficiario 21,840 Evento 12 1 1 1 3 1 Beneficiario 912 76 76 76 228 76 Beneficiario 3,640 0 O.2.4.A.1.5 Campaña de Salud a Madres Gestantes Evento 2 0 Ferias para la exhibicion de productos elaborados O.2.4.A.1.6 o confeccionados por las beneficiarias del PVL Evento 3 0 O.2.4.A.1.7 Actividades de confraternidad Evento 4 0 ACTIVIDAD O.2.4.A.1.1 DENOMINACION Atencion alimentaria a la poblacion de bajos recursos O.2.4.A.1.2 Intervenciones educativas en salud y nutricion Consejerias nutricionales domiciliaria a beneficiarios del PVL Evaluacion Nutricional antropometricade los O.2.4.A.1.4 beneficiarios del PVL O.2.4.A.1.3 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE MAR I TRIM 1,820 1,820 1,820 5,460 ENE FEB TOTAL E.4.3.1. SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH) ABR JUN II TRIM 1,820 5,460 1 1 3 1 1 1 3 1 76 76 228 76 76 76 228 76 1,820 1,820 0 1 0 MAY 1,820 1,820 1 1 JUL AGO SEP 1,820 1,820 1,820 III TRIM 5,460 1 1 1 0 2 2 OCT IV TRIM 1,820 5,460 23,156 1 1 3 3,124 76 76 228 14,280 1,820 1,820 142 1 300 1 683 2 2,880 1,820 1,820 1 1 2 TOTAL S/. DIC NOV 44,565 Plan Operativo Institucional 2014 ACTIVIDAD ACTIVIDAD PRESUPUESTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH) ACTIVIDAD O.2.3-A.1.1 DENOMINACION Empadronamiento por demanda a potenciales beneficiarios ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM Expediente 900 40 60 80 180 80 80 40 200 100 100 100 300 90 70 60 220 TOTAL TOTAL S/. 53,404 61 53,404 E.4.4. SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD E.4.4.1. DEPARTAMENTO DE SALUD ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE SALUD ACTIVIDAD O.2.4. A.1.1 O.2.4. A.1.2 O.2.4. A.1.3 ACTIVIDAD PRESUPUESTAL ATENCION BASICA DE SALUD PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM Atención Integral de Salud Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 48,768 Prevención y Promoción de Salud Evento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5,931 Atención en Albergue Municipal para Pacientes con Cáncer de Mamas y Ginecológico Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 15,320 DENOMINACION TOTAL TOTAL S/. 70,019 Plan Operativo Institucional 2014 CATEGORIA PRESUPUESTAL E.4.4.2. DEPARTAMENTO DE SANIDAD CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE SANIDAD META ANUAL ENE FEB Inspeccion 2,400 200 200 Programas Saludables Evento 2 1 Atención en Centro Canino Municipal Acción 12 1 Control Sanitario y Control de Alimentos MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 3 9,262 1 1 1 3 TOTAL E.5. 37,739 58,779 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACTIVIDAD O.1.3 A.1.1 11,778 1 1 62 TOTAL S/. DENOMINACION Administracion de recursos municipales ACTIVIDAD PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 TOTAL TOTAL S/. 67,646 67,646 E.5.1. OFICINA DE PAPELETAS CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DESCONCENTRADA DE PAPELETAS ACTIVIDAD O.1.3. A.1.1. DENOMINACION Administracion de la ODGIT ACTIVIDAD PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 TOTAL TOTAL S/. 218,824 218,824 Plan Operativo Institucional 2014 O.2.4. A.1.1 O.2.4. A.1.2 O.2.4. A.1.3 DENOMINACION CONTROL SANITARIO PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDAD ACTIVIDAD PRESUPUESTAL E.5.2. SUB GERENCIA DE RESGISTRO TRIBUTARIO CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO ACTIVIDAD DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA O.1.3. A.1.1 Campaña Tributria 2014 "Impuesto al Patrimonio Contribuyente Predial - Vehicular" O.1.3. A.1.2 Atención al Contribuyente O.1.3. A.1.3 Actualización de la base de datos de predios y contribuyentes META ANUAL ACTIVIDAD PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES PROGRAMACION ENE FEB 40,000 MAR I TRIM 40,000 40,000 ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM TOTAL S/. 63 171,662 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Contribuyente 12,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 TOTAL 174,056 4,188 349,906 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA ACTIVIDAD DENOMINACION O.1.3 A.1.1 Verificacion de Inafectos y Terrenos sin Construir O.1.3 A.1.2 Levantamiento de informacion tipo Manzaneo O.1.3 A.1.3 Fiscalización del Impuesto al Patrimonio Predial, Vehicular y Alcabala O.1.3 A.1.1 Fiscalizacion Administrativa ACTIVIDAD PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM Contribuyente 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 Unidad 10,000 0 1,110 1,110 1,110 3,330 1,110 1,110 1,110 3,330 1,120 1,110 1,110 3,340 12,077 Contribuyente 7,096 91 91 91 273 91 91 3,091 3,273 91 91 92 274 3,092 92 92 3,276 21,531 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 35,429 TOTAL TOTAL S/. 430 69,466 Plan Operativo Institucional 2014 E.5.3. SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA E.5.4. SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION TRIBUTARIA ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION ACTIVIDAD DENOMINACION ACTIVIDAD PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 40,000 40,000 TOTAL S/. 64 O.1.3. A.1.1 Control de Ingresos Municipales O.1.3. A.2.1 Control y Recaudación por Campaña Tributaria 2014 Contribuyente 40,000 O.1.3. A.2.2 Recuperación de deuda por Impuestos Municipales y Arbitrios Contribuyente 20,000 1,666 1,667 1,667 5,000 1,666 1,667 1,667 5,000 1,666 1,667 1,667 5,000 1,666 1,667 1,667 5,000 12,326 O.1.3. A.2.3 Servicio de Notificaciones de Valores y Requerimientos de Cobranza Contribuyente 50,000 4,166 4,167 4,167 12,500 4,166 4,167 4,167 12,500 4,166 4,167 4,167 12,500 4,166 4,167 4,167 12,500 135,800 TOTAL 82,354 135,048 365,528 Plan Operativo Institucional 2014 CATEGORIA PRESUPUESTAL 65 ORGANO DE DESCONCENTRADOS Son órganos de la Municipalidad Provincial de Arequipa con funciones específicas, asignadas en función de un ámbito territorial determinado. Plan Operativo Institucional 2014 GERENCIA DE CENTRO HISTORICO Y MONUMENTAL DE AREQUIPA CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA O.4.3 A.1.4 PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM Operativo 49 0 5 5 10 4 5 5 14 4 5 5 14 4 5 2 11 2,719 Preservacion del Centro Historico Acción 10 0 0 2 2 0 0 2 2 0 1 2 3 0 1 2 3 3,672 Planificacion y gestion urbana Acción 6 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6,840 Capacitacion y Sensibilizacion a Instituciones Educativas, autoridades y sociedad civil Curso 6 1 1 1 2 1 1 1 2 20,592 ACTIVIDAD O.4.3 A.1.1 O.4.3 A.1.2 O.4.3 A.1.3 ACTIVIDAD PRESUPUESTAL DENOMINACION Operativos de sensibilizacion y fiscalizacion 1 1 TOTAL F.2. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: CETPRO "MUNICIPAL AREQUIPA" O.2.1. A.1.1 O.2.1. A.1.2 O.2.1. A.1.3 O.2.1. A.1.4 ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM Administración de las Carreras Técnicas y CEBA Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 54,367 Capacitación de Seguridad Ciudadana Curso 2 0 1 1 1 3,000 Feria Anual de los Centro de Educación Técnico Productiva Evento 1 0 0 0 1,136 Elaboración de panetones Evento 1 0 0 1 23,034 DENOMINACION TOTAL 66 33,824 CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO CATEGORIA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD TOTAL S/. 0 1 1 1 0 1 TOTAL S/. 81,537 Plan Operativo Institucional 2014 F.1. PARQUE ACUATICO DE TINGO CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: PARQUE ACUÁTICO DE TINGO - AREQUIPA ACTIVIDAD O.2.2. A.1.1 O.2.2. A.1.2 DENOMINACION Gestión administrativa del Balneario de Tingo. Academia Natacion ACTIVIDAD PRESUPUESTAL DEPORTE FUNDAMENTAL PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 558,686 Persona Capacitada 1,195 800 200 15 1,015 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 60 90 8,760 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: PARQUE ACUÁTICO DE TINGO - AREQUIPA ACTIVIDAD O.2.2. A.1.3 DENOMINACION Mantenimiento parque acuatico Tingo ACTIVIDAD PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMACION META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 TOTAL ACTIVIDAD PRESUPUESTAL TOTAL S/. 84,224 84,224 PARQUE ACUÁTICO DE TINGO - AREQUIPA DEPORTE FUNDAMENTAL 67 567,446 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD ORGÁNICA: TOTAL S/. TOTAL S/. 567,446 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 84,224 TOTAL 651,671 Plan Operativo Institucional 2014 F.3. PALACIO METROPOLITANO BELLAS ARTES "MARIO VARGAS LLOSA" CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: PALACIO METROPOLITANO BELLAS ARTES "MARIO VARGAS LLOSA" ACTIVIDAD O.2.2. A.1.1 DENOMINACION Administracion del palacio Metropolitano Bellas Artes "Mario Vargas Llosa" ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 TOTAL F.5. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA: MATADERO MUNICIPAL O.4.4. A.1.1 68 374,246 374,246 MATADERO MUNICIPAL CATEGORIA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD TOTAL S/. DENOMINACION Administracion del Matadero Municipal ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROMOCION DEL COMERCIO PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR Acción 12 1 1 1 I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 TOTAL TOTAL S/. 1,071,532 1,071,532 Plan Operativo Institucional 2014 F.4. 69 PRESUPUESTO GENERAL Se presenta el Presupuesto General de los órganos que conforman la estructura de la Institución Municipal, siendo: Resumen por unidades orgánicas: a. b. c. d. e. f. 2. 3. Órganos de la Alta Dirección Órgano de Defensa Judicial y Control Institucional Órganos de Asesoramiento Órganos de Apoyo Órganos de Línea Órganos Desconcentrados Resumen por actividades presupuestarias Resumen por partidas presupuestarias Plan Operativo Institucional 2014 1. PLAN OPERATIVO INTITUCIONAL 2014 (Grupo Generico: 2.3 Bienes y Servicios 2.6. Activos no financieros) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION ALTA DIRECCION ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONA L Y DEFENSA JUDICIAL SUB SUB GERENCIA DE GERENCIA DE PROMOCION DEL SEGURIDAD SUB GERENCIA DE DESARROLLO CIUDADANA Y GESTION AMBIENTAL ECONOMICO LOCAL POLICIA MUNICIPAL 17 SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO 16 SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION 15 SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIO S Y VASO DE LECHE 14 SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD 13 SECRETARIA GENERAL 12 122,389 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 11 9,350 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 10 113,039 GERENCIA DE CIRCULACION URBANO Y VIAL 9 62,921 PP GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO 8 5,500 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 7 9,600 57,421 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 6 TOTAL 260,250 ORGANO DE ASESORIA 5 2.3 Bienes y 2.6. Activos Servicios no financieros GM ORGANO DE APOYO 4 Cod Alcaldia ORGANOS DE LINEA 3 ALCALDIA GERENCIA GENERAL MUNICIPAL PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL ORGANO DE CONTROL INTERNO (OCI) GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PLANIFICACION SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD SUB GERENCIA DE TESORERIA SUB GERENCIA DE LOGISTICA SECRETARIA GENERAL TRAMITE DOCUMENTARIO OFICINA DE REGISTROS DE ESTADO CIVIL SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CAPACITACIONES SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y DE COOPERACION INTERNACIONAL SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTO HUMANO Y CATASTRO GERENCIA DE CIRCULACION URBANO Y VIAL SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANCIA SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION Y MERCADOS GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DEPARTAMENTO DE TURISMO DEPARTAMENTO DE EDUCACION DEPARTAMENTO DE DEPORTE DEPARTAMENTO DE CULTURA SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION DEPARTAMENTO DE JUVENTUD CHILPINILLA OMAPED CUNA JARDIN SAN CAMILO DEMUNA DEFENSORIA DEL ADULTO MAYOR PROGRAMA DE VASO DE LECHE SISFOH DEPARTAMENTO DE SALUD DEPARTAMENTO DE SANIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OFICINA DE PAPELETAS SUB GERENCIA REGISTRO TRIBUTARIO SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA CETPRO PARQUE ACUATICO DE TINGO PALACIO DE BELLAS ARTES "MARIO VARGAS LLOSA" MATADERO MUNICIPAL SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS TINGO OTROS ESCUELA TALLER DESCONCENTRADOS 2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 1 UNIDAD ORGANICA TOTAL 269,850 OCI 62,780 9,520 72,300 GPPR 45,160 7,700 52,860 SGPr 30,220 9,600 39,820 SGPl 259,550 9,620 269,170 SGR 29,525 6,630 36,155 GAJ 10,000 9,600 19,600 GAF 14,547 6,000 20,547 SGC 44,084 1,200 45,284 SGT 114,782 9,940 124,722 SGL 3,125,865 9,650 3,135,515 SG 71,449 7,600 79,049 TD 16,531 RC 285,944 41,000 - 326,944 16,531 SGIE 223,396 40,200 263,596 SGRPP 519,784 8,250 528,034 SGRH 237,923 13,600 251,523 CAP 99,895 3,000 102,895 SGTRE 29,012 5,000 34,012 SGGRD 397,985 25,300 423,285 35,518 GDU 33,718 1,800 SGOPEP 28,637 6,160 34,797 SGAUC 112,901 9,000 121,901 GTUCV 33,036 9,000 42,036 SGTUE 725,628 9,400 735,028 SGCEV 101,304 9,950 111,254 GSC 13,699 SGGA 194,475 4,450 198,925 - 13,699 PJ 1,668,885 60,840 1,729,725 LP 2,773,207 45,880 2,819,087 Seg. Ciu 2,386,583 300 2,386,883 Pol. Mun. 152,855 9,600 162,455 SGPDEL 16,298 7,500 23,798 DPE 13,188 DCM 24,772 9,600 GDSE 4,327 2,800 7,127 T 31,495 5,000 36,495 36,129 - 13,188 34,372 E 32,729 3,400 D 15,165 2,900 18,065 C 124,418 10,000 134,418 SGPSP 4,236 6,000 10,236 SGJRD 125,140 9,600 134,740 CH 241,265 9,500 250,765 O 27,607 600 28,207 CJSC 47,484 8,600 56,084 DN 46,347 3,600 49,947 DAM 39,539 900 40,439 PVL 44,565 - 44,565 SISFOH 53,404 - 53,404 SGSS-AS 60,119 9,900 70,019 SGSS-S 54,349 4,430 58,779 GAT 67,646 OP 209,224 SGRT SGFT - 67,646 9,600 218,824 340,046 9,860 349,906 49,766 19,700 69,466 SGCRT 342,448 23,080 365,528 - GCHZM 33,824 CETPRO 71,937 9,600 81,537 TINGO 557,946 9,500 567,446 P. PUNO 364,606 9,640 CAMAL 1,071,532 - 1,071,532 33,824 374,246 MANT-SGCV 295,190 - 295,190 MANT-SGOP 111,091 - 111,091 MANT-TINGO 84,224 - 84,224 MANT 447,946 - 447,946 E. TALLER 263,667 19,591,604 599,550 70 263,667 20,191,154 Plan Operativo Institucional 2014 Nº ORGANO CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES (Grupo Genérico: 2.3 Bienes y Servicios 2.6. Activos no financieros) ACTIVIDAD PRESUPUESTAL 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2.3. BS Y SS 2.6 A NO F TOTAL (A) (B) (A+B) 364,455 Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 5000002 5000004 45,160 7,700 52,860 259,550 9,620 269,170 Sub. Gerencia de Presupuesto 30,220 9,600 39,820 Sub. Gerencia de Racionalización 29,525 6,630 36,155 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 518,689 Alcaldía 5000006 32,050 260,250 9,600 269,850 71,449 7,600 79,049 Tramite Documentario 16,531 - 16,531 Gerencia Municipal 57,421 5,500 62,921 113,039 9,350 122,389 GESTION ADMINISTRATIVA 3,299,277 26,790 3,326,067 Gerencia de Administración Financiera 14,547 6,000 Sub. Gerencia de Contabilidad 44,084 1,200 45,284 Sub. Gerencia de Tesorería 114,782 9,940 124,722 Sub. Gerencia de Logística 3,125,865 9,650 3,135,515 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 10,000 9,600 10,000 20,547 19,600 9,600 237,923 Sub. Gerencia de Recursos Humanos 237,923 13,600 251,523 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 62,780 9,520 72,300 TOTAL 13,600 19,600 GESTION DE RECURSOS HUMANOS Organo De Control Institucional 71 550,739 Secretaria General Gerencia de Asesoría Jurídica 5000005 398,005 Sub. Gerencia de Planificación Procuraduría Publica Municipal 5000003 33,550 251,523 62,780 9,520 72,300 4,493,124 125,110 4,618,234 (Grupo Genérico: 2.3 Bienes y Servicios 2.6. Activos no financieros) ACTIVIDAD PRESUPUESTAL 500538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO Capacitacion y Perfeccionamiento 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES Gerencia De Administración Tributaria 5000453 TOTAL (B) (A+B) 99,895 3,000 102,895 99,895 3,000 102,895 1,009,129 62,240 1,071,369 67,646 - 67,646 340,046 9,860 349,906 Oficina de Papeletas 209,224 9,600 218,824 Sub. Gerencia De Control Recaudación Tributaria 342,448 23,080 365,528 49,766 19,700 69,466 APOYO AL ANCIANO 39,539 900 40,439 Defensoria Municipal Del Adulto Mayor - DEMAM 39,539 900 40,439 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD 27,607 600 28,207 OMAPEP 5000455 2.6 A NO F (A) Sub. Gerencia Registro Tributario Sub. Gerencia De Fiscalización 5000451 2.3. BS Y SS APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA Sub Gerencia de Promocion Social y Participac. Alberge De Chilpinilla 27,607 245,501 600 15,500 28,207 261,001 4,236 6,000 10,236 241,265 9,500 250,765 Plan Operativo Institucional 2014 CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 5000466 5000500 5000605 5000619 5000631 5000637 5000936 56,084 Guarderia 47,484 8,600 56,084 ATENCION BASICA DE SALUD 5001036 5001059 5001074 70,019 9,900 41,000 70,019 285,944 41,000 326,944 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 144,002 4,450 148,452 Gestión Ambiental 144,002 CONTROL SANITARIO 54,349 326,944 4,450 4,430 148,452 58,779 Sanidad 54,349 4,430 58,779 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLECENTE (DEMUNA) 46,347 3,600 49,947 DEMUNA 46,347 3,600 49,947 DEPORTE FUNDAMENTAL 573,111 Parque acuatico de Tingo 557,946 9,500 567,446 15,165 2,900 18,065 12,400 519,784 Relaciones Públicas y Prensa 519,784 8,250 528,034 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 938,452 - 938,452 Sub. Gerencia De Obras Públicas Y Edificaciones Privadas 111,091 - 84,224 - 84,224 Sub. Gerencia de Trasporte Urbano y Educ. Vial 295,190 - 295,190 Mantenimiento de Infraestructura Publica 447,946 - 447,946 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES PLANEAMIENTO URBANO 1,682,583 8,250 528,034 60,840 111,091 1,743,423 13,699 - 13,699 1,668,885 60,840 1,729,725 175,255 16,960 192,215 Gerencia De Desarrollo Urbano 33,718 1,800 Sub. Gerencia De Obras Públicas Y Edificaciones Privadas 28,637 6,160 34,797 Sub. Gerencia De Asentamientos Urbanos Y Catastro 112,901 9,000 121,901 PLANIFICACION E INFORMATICA 223,396 Informática y Estadística 223,396 40,200 263,596 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE 256,639 28,350 284,989 40,200 35,518 263,596 33,036 9,000 42,036 Sub. Gerencia De Trasporte Urbano Y Especial 122,299 9,400 131,699 Sub. Gerencia de Trasporte Urbano y Educ. Vial 101,304 9,950 111,254 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 330,855 7,300 338,155 Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastre 330,855 7,300 338,155 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 97,969 - 97,969 Programa Vaso de Leche 44,565 - SISFOH 53,404 - 53,404 297,491 Escuela Taller 263,667 - 263,667 33,824 - 33,824 1,278,645 - 44,565 PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL PROMOCION DEL COMERCIO 236,808 26,700 1,305,345 Sub Gerencia de Pro. Des. Econ. Local 16,298 7,500 23,798 Departamento de Promocion Empresarial 13,188 - 13,188 Departamento de Comercializacion Y Mercados 24,772 9,600 34,372 152,855 9,600 162,455 1,071,532 - 1,071,532 Policia Municipal y Vigilancia Interna Matadero Municipal 72 585,511 IMAGEN INSTITUCIONAL Centro Historico y Zona Monumental de Arequipa 5001078 9,900 Registros civiles Gerencia De Transporte Urbano Y Circulación Vial 5001038 60,119 285,944 Parques y Jardines 5001023 60,119 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES Gerencia de Servicios al Ciudadano 5001022 (A+B) 8,600 Parque acuatico de Tingo 5000939 TOTAL (B) 47,484 Deporte 5000861 2.6 A NO F (A) APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE Salud 5000578 2.3. BS Y SS Plan Operativo Institucional 2014 ACTIVIDAD PRESUPUESTAL ACTIVIDAD PRESUPUESTAL 5001085 5001090 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 2.3. BS Y SS 2.6 A NO F TOTAL (A) (B) (A+B) 60,507 10,000 70,507 Sub Gerencia de Relaciones Exteriores 29,012 5,000 34,012 Turismo 31,495 5,000 36,495 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 723,155 Gerencia De Desarrollo Social Y Educación Cultura 45,040 768,195 4,327 2,800 7,127 124,418 10,000 134,418 Educacion 32,729 3,400 36,129 Departamento de Juventud 125,140 9,600 134,740 Palacio de Bellas Artes "Mario Vargas Llosa" 364,606 9,640 374,246 71,937 9,600 81,537 9,217,758 410,260 9,567,336 CETPRO TOTAL 73 CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMAS PRESUPUESTALES (Grupo Genérico: 2.3 Bienes y Servicios 2.6. Activos no financieros) 5001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastre 5003423 5004156 5004167 5004332 2.6 A NO F TOTAL (A) (B) (A+B) 67,130 67,130 FIZCALIZACION A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 603,329 Sub. Gerencia De Trasporte Urbano Y Especial 603,329 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO 2,359,349 Seguridad Ciudadana 2,359,349 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA Seguridad Ciudadana 5004326 2.3. BS Y SS 27,234 27,234 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 2,801,607 18,000 85,130 18,000 - 85,130 603,329 - 603,329 2,359,349 300 2,359,349 27,534 300 45,880 27,534 2,847,487 Sub Gerencia de Gestion Ambiental 28,400 - 28,400 Departamento de Limpieza Publica 2,773,207 45,880 2,819,087 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES Sub Gerencia de Gestion Ambiental TOTAL 2.3. BS Y SS 22,073 - 22,073 22,073 - 22,073 5,880,722 64,180 5,944,902 2.6 A NO F TOTAL (A) (B) (A+B) ACCIONES CENTRALES 4,493,124.35 125,110.00 4,618,234.35 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 9,217,758.14 410,260.00 9,628,018.14 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 5,880,722.00 64,180.00 5,944,902.00 19,591,604.49 599,550.00 20,191,154.49 RESUMEN: TOTAL Plan Operativo Institucional 2014 ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Resumen Presupuestario del Plan Operativo Institucional 2014 (Grupo Generico: 2.3 Bienes y Servicios 2.6. Activos no financieros) 2.3. BIENES Y SERVICIOS TOTAL 19,591,604 2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 305,681 2.3.1.1.1.2. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 50,158 2.3.1.2.1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 418,771 2.3.1.2.1.2. CALZADO 167,350 2.3.1.3.1.1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,121,916 2.3.1.3.1.2. GASES 93,500 2.3.1.3.1.2.GASES 9,000 2.3.1.3.1.3. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 151,637 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 23,590 2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 604,661 2.3.1.5.2.1. AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 127,438 2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 236,276 2.3.1.5.3.2. DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 1,730 2.3.1.5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 45,173 2.3.1.6.1.1.DE VEHICULOS 863,745 2.3.1.6.1.2.DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 5,407 2.3.1.6.1.3. DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 99,196 2.3.1.6.1.4. DE SEGURIDAD 15,630 2.3.1.6.1.99. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 26,890 2.3.1.7.1.1. ENSERES 150 2.3.1.8.1.2. MEDICAMENTOS 82,356 2.3.1.8.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO 8,506 2.3.1.9.1.2. MATERIAL DIDACTIC, ACCSORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 300 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 1,980 2.3.1.99.1.1. HERRAMIENTAS 3,482 2.3.1.99.1.4. SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 77,480 2.3.1.99.1.99. OTROS BIENES 684,311 2.3.1.11.1.5. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 92,097 2.3.1.11.2.4.PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,077 2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 56,220 2.3.2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 72,764 2.3.2.1.2.99. OTROS GASTOS 41,508 2.3.2.2.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 574,071 2.3.2.2.1.2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 758,823 2.3.2.2.2.1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 222,000 2.3.2.2.2.2. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 123,500 2.3.2.2.2.3. SERVICIO DE INTERNET 94,800 2.3.2.2.3.1. CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA 67,731 2.3.2.2.4.1. SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 368,250 2.3.2.2.4.2. OTROS SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 37,800 2.3.2.2.4.4. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 488,117 74 Plan Operativo Institucional 2014 Generica de Gasto 2.3.2.4.1.5. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 2.3.2.4.1.99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 2.3.2.5.1.1. DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2.3.2.6.3.3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 2.3.2.6.3.4. OTROS SEGUROS PERSONALES 2.3.2.7.10.99. OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 2.3.2.7.11.3. SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES 2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS 2.3.2.7.2.1. CONSULTORIAS 2.3.2.7.2.5. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 2.3.2.7.3.1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 2.3.2.7.3.2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 2.3.2.7.5.2. PROPINAS PARA PRACTICANTES 2.3.2.7.9.1. ORGANIZACIÓN Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS 2.3.2.7.9.2. ORGANIZACIÓN Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES 2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2.3.2.8.1.2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6.3.2.1.1. MAQUINAS Y EQUIPOS 2.6.3.2.1.2. MOBILIARIO 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 2.6.3.2.3.3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 2.6.3.2.4.2 EQUIPOS 2.6.3.2.7.1. ADQUISICION DE EQUIPOS DE DEPORTES Y RECREACION 2.6.3.2.9.2. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 2.6.6.1.1.99. OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS 2.6.6.1.2.1. LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS 2.6.6.1.3.2 SOFTWARES 2.6.8.1.4.99. OTROS GASTOS TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD TOTAL 40,000 6,672 2,400 80,000 6,000 43,500 7,940 2,696,111 240,000 30,000 71,500 9,000 57,000 156 250 6,554,400 520,602 75 599,550 262,130 82,020 9,600 17,250 5,700 6,800 13,000 5,000 9,200 30,600 158,250 20,191,154 Plan Operativo Institucional 2014 Generica de Gasto Plan Operativo Institucional 2014 76 PARTE III: ANEXOS 77 ANEXO A En el presente anexo se presenta el glosario de términos usados en el proceso de formulación del Plan Operativo Institucional 2014 Plan Operativo Institucional 2014 GLOSARIO DE TERMINOS Actividad: Acción orientada a la producción de bienes y/o servicios que cada Unidad Orgánica lleva a cabo de acuerdo con sus competencias, dentro de los procesos y tecnologías vigentes, para contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales. Centro de Actividades: Los Centros de Actividades será dado por el desagregado de las categorías presupuestales, siendo las siguientes: o Programa Presupuestal: Los programas presupuestales son unidades de programación de las acciones del Estado que se realizan en cumplimiento de las funciones encomendadas a favor de la sociedad. Su existencia se justifica por la necesidad de lograr un resultado para una población objetivo, en concordancia con los objetivos estratégicos de la política de Estado formulados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, pudiendo involucrar a entidades de diferentes sectores y niveles de gobierno. 78 Las entidades públicas implementan programas presupuestales o participan de la ejecución de los mismos, sujetándose a la metodología y directivas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público. o Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos: Categoría que comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada. En el marco de la progresividad de la implementación de los PP, esta categoría también podrá incluir proyectos e intervenciones sobre la población que aún no hayan sido identificadas como parte de un PP. Eficacia: Es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o propuestos Eficiencia: Es la realización de un objetivo determinado con el mínimo de recursos posibles. Indicador: Son variables que intentan medir en forma cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos para así, poder respaldar acciones. Meta: Expresión concreta y cuantificable que caracteriza el producto o productos finales de las Actividades establecidos para el año fiscal Misión: Es el rol especifico que le toca desempeñar a una determinada Entidad y se encuentra definido en el Plan de Estratégico Institucional. Plan Operativo Institucional 2014 o Acciones Centrales: Comprende a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP a los que se encuentre articulada la entidad, así como, los de otras actividades de la entidad que no conforman PP. Objetivo Institucional Especifico: Son los propósitos fundamentales que persigue cada unidad orgánica en su gestión operativa. Responden directamente al papel que juega la unidad orgánica para cumplir con la Misión de la Municipalidad. Objetivo Institucional General: Son los propósitos fundamentales que persigue institución para el cumplimiento de metas. Plan de Desarrollo Concertado: Es la herramienta fundamental para una gestión local planificada y participativa, puesto que se construye a partir del conjunto de opiniones, intereses y acuerdos de actores del Estado y de la sociedad civil. El PDC es un instrumento de largo plazo. 79 Plan de Desarrollo Institucional: Es un instrumento orientador de la gestión o quehacer institucional, formulados desde una perspectiva multianual (mediano plazo - 5 años). Toman en cuenta la visión del desarrollo, los objetivos estratégicos y acciones concertadas en el plan de desarrollo concertado y presupuesto participativo (para el caso de las municipalidades y gobiernos regionales), y, los lineamientos establecidos en los PESEM. contiene los objetivos institucionales y las acciones que le corresponde realizar en el marco de sus competencias. Unidad de medida: Es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física Unidad Orgánica: Está constituida por las Gerencias, Sub Gerencias y áreas y departamentos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, a través del cual se desarrollan un conjunto de funciones especializadas y coherentes. Visión: Es un pronunciamiento que fundamenta la dirección del desarrollo institucional; el deber ser institucional, constituye el horizonte institucional que debe tener vigencia por muchos años y que necesita actualizaciones en el tiempo por medio de enriquecimientos, precisiones, explicaciones. Plan Operativo Institucional 2014 El PDC marca la hoja de ruta que debe transitar el gobierno local o regional en un largo plazo. En él se señala la visión de la comunidad y los ejes y objetivos estratégicos que deberán guiar la gestión pública. 80 ANEXO B En la siguiente parte se presenta material fotográfico de las reuniones de trabajo realizadas con las unidades orgánicas de la Municipalidad. Plan Operativo Institucional 2014 TALLERES DE TRABAJO Para la formulación del Plan Operativo Institucional 2014 se realizaron reuniones de trabajo con las distintas unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Para la Formulación del Plan Operativo de cada unidad orgánica, se dio las principales pautas para el llenado de los formatos, para lo cual se programo reuniones de trabajo de acuerdo a cada actividad presupuestal y unidad orgánica, llevándose a cabo dichas reuniones del día 10 al 15 de Octubre del 2013. 81 Posteriormente, se realizo reuniones de trabajo independientes con cada unidad orgánica de la Municipalidad, las cuales se realizaron desde el día 21 de octubre al 11 de Noviembre del 2013. A continuación se detallan las reuniones de trabajo que se realizaron con el personal de las diferentes unidades orgánicas: Procuraduría Municipal Plan Operativo Institucional 2014 Gerencia Municipal Órgano de Control Interno 82 Gerencia de Asesoría Jurídica Plan Operativo Institucional 2014 Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización Gerencia de Administración Financiera Sub Gerencia de Informática Plan Operativo Institucional 2014 83 Sub Gerencia de Recursos Humanos 84 Plan Operativo Institucional 2014 Secretaria General Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial 85 Gerencia de Desarrollo Urbano Plan Operativo Institucional 2014 Gerencia de Administración Tributaria Gerencia de Desarrollo Social y Educación Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental Plan Operativo Institucional 2014 86 CETPRO 87 Parque Acuático de Tingo Plan Operativo Institucional 2014 Matadero Municipal 88 ANEXO C Se presenta los formatos de trabajo del Plan Operativo Institucional 2014, como los Formatos POI N° 01, 02, 02-A, 02-B, 02-C Plan Operativo Institucional 2014 Capítulo I: ORGANOS DE ALTA DIRECCION A.1 ALCALDÍA ....................................................................................................................................... 91 A.2 GERENCIA MUNICIPAL .................................................................................................................. 97 Capítulo II: ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL B.2 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL .................................................................................. 101 B.1 PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL ..................................................................................... 107 Capítulo III: ORGANO DE ASESORAMIENTO C.1 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION ................................ 111 C.1.1 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN .......................................................... 116 C.1.2 SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN.................................................................................... 119 C.1.3 SUBGERENCIA DE RACIONALIZACION.............................................................................. 120 C.2 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA .......................................................................................... 127 89 Capítulo V: ORGANOS DE LINEA E.1 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO ..................................................................................... 225 E.1.1 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS ............................. 229 E.1.2. SUBGERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO ...................................... 238 E.2 GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIÓN ....................................................... 243 E.2.1. SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL. ................................................. 247 E.2.2. SUBGERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL ................................................. 258 E.3 GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO ............................................................................... 272 E.3.1. SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL.......................................................................... 276 E.3.1.1. DPTO. PARQUES Y JARDINES.................................................................................... 300 E.3.1.2. DPTO. DE LIMPIEZA PÚBLICA .................................................................................... 312 E.3.2. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL ........................... 320 E.3.2.1 SEGURIDAD CIUDADANA ........................................................................................ 320 E.3.2.2. POLICIA MUNICIPAL ................................................................................................. 331 E.3.3. SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL ............... 336 E.3.3.2 DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION Y MERCADOS ................................. 341 E.3.3.1 DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL ............................................... 348 E.4 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ............................................................ 354 E.4.1. SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO .................................................. 358 E.4.1.1 DEPARTAMENTO DE TURISMO ................................................................................ 358 E.4.1.2 DEPARTAMENTO DE EDUCACION ........................................................................ 373 E.4.1.3 DEPARTAMENTO DE DEPORTE ............................................................................... 383 E.4.1.4 DEPARTAMENTO DE CULTURA ............................................................................... 388 E.4.2. SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION........................................ 403 E.4.2.1. DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD ........................................................................ 407 E.4.2.2. ALBERGUE DE CHILPINILLA ...................................................................................... 415 E.4.2.3. OMAPED .................................................................................................................... 423 E.4.2.4. CUNA JARDIN SAN CAMILO ................................................................................... 439 E.4.2.5. DEMUNA..................................................................................................................... 445 E.4.2.6. DEMAN ....................................................................................................................... 459 E.4.3. SUB GERENCIA DE PROG. ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE ....................................... 466 E.4.3.1 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES ........................................................... 478 E.4.4. SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD ............................................................................... 480 E.4.4.1. DEPARTAMENTO DE SALUD ..................................................................................... 480 Plan Operativo Institucional 2014 Capítulo IV: ORGANO DE APOYO D.1 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ....................................................................... 131 D.1.1. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD ................................................................................... 135 D.1.2. SUB GERENCIA DE TESORERIA............................................................................................ 139 D.1.3. SUB GERENCIA DE LOGISTICA ........................................................................................... 143 D.2 SECRETARIA GENERAL ................................................................................................................. 154 D.2.1. TRAMITE DOCUMENTARIO .................................................................................................. 158 D.2.2. OFICINA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL ....................................................................... 162 D.3 SUB GERENCIA DE INFORMATICA ............................................................................................. 167 D.4 SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA............................................................ 174 D.5 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ............................................................................... 182 D.5.1 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION .................................................................................. 193 D.6 SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL ........... 203 D.7 SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL ................................................................... 210 E.4.4.2. DEPARTAMENTO DE SANIDAD ............................................................................... 487 E.5 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ......................................................................... 493 E.5.1. OFICINA DE PAPELETAS ....................................................................................................... 496 E.5.2. SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO ......................................................................... 501 E.5.4. SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION TRIBUTARIA ....................................... 508 E.5.3. SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA ............................................................... 515 90 Plan Operativo Institucional 2014 Capítulo VI: ORGANOS DESCONCENTRADOS F.1 CENTRO MONUMENTAL DE AREQUIPA .................................................................................... 524 F.2 CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO ....................................................................... 531 F.3 PARQUE ACUATICO DE TINGO ................................................................................................. 538 F.4 PALACIO METROPOLITANO BELLAS ARTES “MARIO VARGAS LLOSA” ................................ 549 F.5 MATADERO MUNICIPAL .............................................................................................................. 557