SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MANUAL DE LA CALIDAD Código: MC Versión 9 27 de Mayo de 2014 Elaboró: EDNA RUTH MUNOZ SANCHEZ Directora de Gestión de Calidad Revisó: COMITÉ DE CALIDAD Aprobó: OSWALDO RUEDA ROBLES Gerente General Bogotá, D.C., 01 de noviembre de 2009 MANUAL DE LA CALIDAD Código: MC Versión: 9 Página 2 de 27 TABLA DE CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 5 2 ADMINISTRACIÓN DEL MANUAL DE LA CALIDAD .............................. 6 3 4 2.1 OBJETO .............................................................................................. 6 2.2 PROPÓSITO ....................................................................................... 6 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA ........................................................... 6 3.1 DATOS FUNDAMENTALES ............................................................... 6 3.2 RESEÑA HISTÓRICA ......................................................................... 7 3.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .................................................. 9 3.4 PRODUCTOS Y SERVICIOS ............................................................ 11 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD .............................................. 11 4.1 ALCANCE ......................................................................................... 12 4.2 EXCLUSIONES ................................................................................. 12 4.3 PROCESOS ...................................................................................... 12 4.3.1 Procesos estratégicos .............................................................. 13 4.3.2 Procesos misionales................................................................. 14 4.3.3 Procesos de apoyo ................................................................... 14 4.4 DOCUMENTACIÓN........................................................................... 15 4.4.1 Manual de la Calidad ................................................................. 16 4.4.2 Control de documentos ............................................................ 16 4.4.3 Control de Registros ................................................................. 17 4.5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ....................................... 18 4.5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN .......................................... 18 4.6 ENFOQUE AL CLIENTE ................................................................... 18 4.7 POLÍTICA DE LA CALIDAD ............................................................. 19 4.8 PLANIFICACIÓN ............................................................................... 19 4.8.1 4.9 Objetivos de la Calidad ............................................................. 19 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN ................ 19 4.9.1 Responsabilidad y autoridad ................................................... 19 4.9.2 Representante por la Dirección ............................................... 19 Elaboró: EDNA RUTH MUÑOZ SANCHEZ Directora de Gestión de Calidad Revisó: COMITÉ DE CALIDAD Aprobó: OSWALDO RUEDA ROBLES Gerente General MANUAL DE LA CALIDAD Código: MC 4.9.3 Versión: 9 Página 3 de 27 Comunicación Interna ............................................................... 20 4.10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ...................................................... 20 4.10.1 Generalidades............................................................................ 20 4.10.2 Información para la revisión .................................................... 20 4.10.3 Resultados de la revisión ......................................................... 21 5 GESTIÓN DE LOS RECURSOS .............................................................. 21 5.1 PROVISIÓN DE RECURSOS ............................................................ 21 5.2 GESTION HUMANA .......................................................................... 21 5.2.1 6 Competencia, toma de conciencia y formación ..................... 22 5.3 INFRAESTRUCTURA ....................................................................... 22 5.4 AMBIENTE DE TRABAJO ................................................................ 22 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ........................................................... 22 6.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ............ 22 6.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE .......................... 23 6.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto .................................................................................................. 23 7 6.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto ..... 23 6.2.3 Comunicación con el Cliente ................................................... 23 6.3 COMPRAS ........................................................................................ 24 6.4 PRESTACIÓN DEL SERVICIO ......................................................... 24 6.5 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN25 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ......................................................... 25 7.1 GENERALIDADES ............................................................................ 25 7.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ........................................................... 25 7.2.1 Satisfacción del Cliente ............................................................ 25 7.2.2 Auditoría Interna........................................................................ 25 7.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos ............................... 26 7.2.4 Seguimiento y Control del Producto ....................................... 26 7.4 ANÁLISIS DE DATOS....................................................................... 26 7.5 MEJORA ........................................................................................... 27 Elaboró: EDNA RUTH MUÑOZ SANCHEZ Directora de Gestión de Calidad Revisó: COMITÉ DE CALIDAD Aprobó: OSWALDO RUEDA ROBLES Gerente General MANUAL DE LA CALIDAD Código: MC Versión: 9 Página 4 de 27 7.5.1 Mejora Continua ........................................................................ 27 7.5.2 Mejora en los procesos ............................................................ 27 Elaboró: EDNA RUTH MUÑOZ SANCHEZ Directora de Gestión de Calidad Revisó: COMITÉ DE CALIDAD Aprobó: OSWALDO RUEDA ROBLES Gerente General MANUAL DE LA CALIDAD Código: MC 1 Versión: 9 Página 5 de 27 INTRODUCCIÓN El personal de Yamaki, con el compromiso de brindar a sus clientes unos productos y servicios de calidad, ha trabajado en la planeación, implementación y verificación de un Sistema de Gestión de la Calidad, conforme con la Norma ISO 9001:2008. Es requisito de la Norma anterior, contar con un documento que incluya el alcance del Sistema, los procedimientos establecidos (o una referencia a los mismos) y una descripción de la interacción entre los procesos. Este documento, el Manual de la Calidad, se presenta para satisfacer este requisito y para ser, junto con los Principios Fundamentales, la primera referencia para conocer el Sistema, el cual está abierto a modificaciones constantes, acordes con los requisitos de los clientes y con la participación activa del personal. La implementación de este Sistema de Gestión de la Calidad pretende promover un espíritu de mejoramiento continuo, partiendo de cambios positivos y permanentes en la actitud individual, y teniendo presente el trabajo en equipo para el alcance de los objetivos. Elaboró: EDNA RUTH MUÑOZ SANCHEZ Directora de Gestión de Calidad Revisó: COMITÉ DE CALIDAD Aprobó: OSWALDO RUEDA ROBLES Gerente General MANUAL DE LA CALIDAD Código: MC 2 2.1 Versión: 9 Página 6 de 27 ADMINISTRACIÓN DEL MANUAL DE LA CALIDAD OBJETO El presente Manual tiene como objeto describir el funcionamiento de la organización y definir los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Esto permite dirigir y controlar las actividades concernientes a la comercialización e instalación de equipos de audio y video profesional, para cumplir los requisitos, especificaciones y necesidades de sus clientes. 2.2 PROPÓSITO El propósito de este Manual es describir el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) implementado en Yamaki, mediante la adopción de un enfoque orientado a procesos estratégicos, misionales y de apoyo, definidos por las dependencias de la Empresa que intervienen directamente en la calidad de sus productos. Este Manual describe los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, teniendo en cuenta las cuatro actividades básicas del ciclo de mejoramiento continuo: Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). 3 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA YAMAKI es una Empresa con ánimo de lucro, constituida con patrimonio privado, que tiene como principal objetivo satisfacer con calidad las necesidades del cliente en el área de audio y video profesional. 3.1 DATOS FUNDAMENTALES RAZÓN SOCIAL: RAZÓN COMERCIAL: NIT: PBX: FAX: NEGOCIO: YAMAKI S.A.S YAMAKI 800.179.308-4 4385285 2520901 COMERCIALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL. DIRECCIÓN: AVENIDA BOYACA NO.71-73 BOGOTÁ D.C. REPRESENTANTE LEGAL: ING. OSWALDO RUEDA ROBLES Elaboró: EDNA RUTH MUÑOZ SANCHEZ Directora de Gestión de Calidad Revisó: COMITÉ DE CALIDAD Aprobó: OSWALDO RUEDA ROBLES Gerente General MANUAL DE LA CALIDAD Código: MC 3.2 Versión: 9 Página 7 de 27 RESEÑA HISTÓRICA En el año de 1984, en la ciudad de Medellín, el Señor Hernán Vélez, fundador de la empresa Losdernan, comenzó a producir mezcladores de manera artesanal. En 1985 se establece en la ciudad de Bogotá, en una propiedad arrendada, en la Avenida 7 No.124-63. Así inició la historia de la empresa AAA (Audiofónica Andina Asociados) y de la marca Yamaki. En 1986 se producían 20 equipos mensuales, ya que las tareas de fabricación de circuitos electrónicos y ensamble de tableros eran manejadas por contratistas; esto retrasaba la fabricación de los equipos. A mediados de 1988 la empresa entró en una era de remodelación en sus diseños. Se comenzó a manejar la baquelita en los circuitos electrónicos. En ese entonces, AAA contaba con un único distribuidor: Electro Repuestos. En el año de 1992 la empresa estaba conformada por tres socios, los cuales determinaron que ésta cambiara su nombre a Yamaki Ltda., la cual se constituyó legalmente ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Para el año de 1993 el número de distribuidores en Bogotá se incrementó considerablemente. Iniciaron las instalaciones de productos fuera de Bogotá y la producción de equipos de amplificación se incrementó en un 100%. La línea de equipos para 1995 estaba conformada por el Compactron 80W, el Univox 100W, el Duo Star 200W, el Trioshow 300W, el Combo Jazz 400W, el Super Combo 600W, el Discovery 400W Stereo y la Columna Ejecutiva 20W. En 1996 la empresa inició una revolución total con el diseño de nuevos productos, implementando tecnología de punta. La nueva línea estaba conformada por los equipos MA 102, MA 204, MA 304 y MA 306. Los circuitos electrónicos se ensamblaban en las instalaciones de la empresa. En marzo de 1997, Yamaki Ltda. Adquiere una sede propia de 200 metros cuadrados, ubicada en la Calle 71A No. 72-62. En ese mismo año, fue reconocida por SONYGRAF como el mejor distribuidor de micrófonos. La empresa ya fabricaba los equipos sin necesidad de contratistas. La sociedad fue reestructurada, quedando conformada por los señores Guillermo Rueda Robles y Oswaldo Rueda Robles. En el año 2000 la empresa fue nombrada como distribuidora de AKG Acoustics para Colombia. Con miras a emplear nuevas tecnologías en los diseños de equipos y para destacarse de la competencia, se inició la importación de componentes electrónicos del Lejano Oriente. Elaboró: EDNA RUTH MUÑOZ SANCHEZ Directora de Gestión de Calidad Revisó: COMITÉ DE CALIDAD Aprobó: OSWALDO RUEDA ROBLES Gerente General MANUAL DE LA CALIDAD Código: MC Versión: 9 Página 8 de 27 El 9 de febrero de 2002 ocurrió un suceso desafortunado en la historia de Yamaki Ltda. Un incendio de causas desconocidas acabó con toda el área de producción. Sin embargo, con más experiencia, ganas de trabajar y el deseo de seguir adelante, se adquirió otra sede de 600 m2 en terreno y 750 m2 en área construida, ubicada en la Calle 71 A No. 72-41. Esto sucedió el 21 de noviembre del mismo año. En el año 2003 la producción llegó a 200 equipos mensuales. Yamaki Ltda. Cuenta con distribuidores a nivel nacional, lo cual ubica a la marca en un nivel altamente competitivo en el mercado. Su línea de equipos, que incluía el MA 154, el MA 245 PD, el MA 426 PD, el MA 608 PD, el MAZ 300T, la COLUMNA EJECUTIVA AP40 y el P602 ST, contaba con mejor diseño, tecnología y calidad. En 2004 se cumplen las expectativas de crecimiento de la compañía y mantiene el buen nombre de la marca Yamaki, lo cual logró que incrementaran las ventas, duplicando la producción. Para mejorar el Área Producción, se construyó un área de trabajo de 125 m2 y se construyó cuarto de pintura de 33 m2. se se de un En enero de 2005 se dejó de distribuir la marca AKG (línea de micrófonos), por políticas del presidente del grupo Harman. En este mismo año se le asignó a Yamaki Ltda. la distribución exclusiva para el país de la marca italiana PROEL (parlantes, cabinas y amplificadores). En enero de 2006, Yamaki Ltda., compartía con otras empresas colombianas la distribución de la marca SHURE para el país. En junio del mismo año, Shure Inc. le concedió a Yamaki Ltda. la distribución exclusiva de los productos de esta marca dentro del territorio nacional. En este mismo año se construyó un tercer piso para la adecuación de un casino de 124 m2, pensando en el bienestar del personal de la Empresa. A mediados de 2007, QSC Audio Products, LLC, le concede a Yamaki Ltda. la exclusividad para la distribución de sus productos en Colombia. En marzo de 2008 se inicia la ampliación de las instalaciones de la Empresa, mediante la construcción de un edificio que incluye una sala de ventas, bodegas y un auditorio. Esta ampliación permite que Yamaki Ltda. tenga una nueva entrada, en la Avenida Boyacá No. 71-73, donde se tiene una sala de ventas, lugar de ingreso de nuestros clientes su inauguración se realiza en junio de 2009. Para Octubre de 2010, la Gerencia decide buscar un proveedor en el exterior que nos brinde calidad y respaldo, importando la nueva serie de mezcladoras Elaboró: EDNA RUTH MUÑOZ SANCHEZ Directora de Gestión de Calidad Revisó: COMITÉ DE CALIDAD Aprobó: OSWALDO RUEDA ROBLES Gerente General MANUAL DE LA CALIDAD Código: MC Versión: 9 Página 9 de 27 amplificadas marca Yamaki en referencia LEX disminuyendo la fabricación en la planta de nuestros productos. A finales del mes de diciembre del mismo año, los socios tomaron la decisión de transformar la sociedad de limitada a sociedad por acciones simplificadas (S.A.S), en este mismo año Yamaki es nombrado como distribuidor exclusivo para Colombia de la marca PHONIC (Mezcladores, amplificadores y cabinas) con la cual se da un complemento al portafolio de productos de Yamaki. En el año 2012, se decide aceptar la distribución para Colombia de la marca TASCAM, ya que esta ofrece una buena gama de productos profesionales en el sector de Brodcast. El 21 Septiembre de 2013, el Socio y Gerente Técnico de la compañía, Ing Guillermo Rueda Robles, hombre de mucho empuje y espíritu guerrero, fallece a raíz de una larga enfermedad que afrontó con tesón, lo que generó grandes cambios y la reestructuración de Gerencia. En Noviembre de 2013 el proceso de producción se excluye del Sistema de Gestión de Calidad; esto se debe a la gran cantidad de productos provenientes de China que desplazaron por precio las líneas fabricadas por Yamaki. A partir de esta fecha, se decide continuar con el mismo proveedor del exterior que nos suministra las referencias LEX, creando así una nueva línea para instalaciones con el nombre de “INST LINEA”. En Mayo de 2014, Gerencia decide independizar de su proceso, las actividades de Importaciones; razón por la cual, se crea el cargo de jefe de importaciones con su respectivo proceso. Por otro lado, se reestructura el departamento y el proceso de Ingeniería pasando de director de proyectos y soporte, a jefe de proyectos y soporte, con el fin de dar un mejor servicio a nuestros clientes. 3.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Yamaki organiza los roles de sus integrantes en un Organigrama (Figura 1), en el cual se lleva una jerarquía de izquierda a derecha (no de arriba hacia abajo). Elaboró: EDNA RUTH MUÑOZ SANCHEZ Directora de Gestión de Calidad Revisó: COMITÉ DE CALIDAD Aprobó: OSWALDO RUEDA ROBLES Gerente General MANUAL DE LA CALIDAD Código: MC Figura 1. Versión: 9 Página 10 de 27 Organigrama La Alta Dirección de la Empresa es desempeñada por el Gerente General quien es a su vez el representante legal de la Empresa. La Empresa se divide en los siguientes Departamentos: o Departamento Financiero o Departamento de Auditoría Elaboró: EDNA RUTH MUÑOZ SANCHEZ Directora de Gestión de Calidad Revisó: COMITÉ DE CALIDAD Aprobó: OSWALDO RUEDA ROBLES Gerente General MANUAL DE LA CALIDAD Código: MC o o o o o o o o o o o o o Versión: 9 Página 11 de 27 Departamento de Ingeniería Departamento de TIC Departamento de Comunicaciones Departamento de Instalaciones Departamento de Servicio Técnico Departamento de Gestión Humana Departamento de Gerencia Departamento Comercial Departamento de Logística Departamento de Gestión de Calidad Departamento de Infraestructura Departamento de Desarrollo de Mercado Departamento de Importaciones En la Empresa se organizan los cargos en seis niveles: Nivel 1: Nivel 2: Nivel 3: Nivel 4: Nivel 5: Nivel 6: 3.4 Gerentes. Directores y Auditores. Jefes, Ingenieros, Ejecutivo en Ventas. Coordinadores, Instaladores, Supervisor, Técnicos y Asistentes. Asesores, Conductores y Atención a Distribuidores. Recepcionista, Auxiliares, Mensajero PRODUCTOS Y SERVICIOS Yamaki comercializa productos de audio y video profesional de diversas marcas y realiza la instalación de los mismos cuando el cliente lo requiere; brindando asesoría, respaldo, soporte y servicio técnico especializado con personal idóneo. 4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Yamaki tiene implementado un Sistema de Gestión de la Calidad, el cual comprende la estructura organizacional, las funciones, las actividades, los recursos y la documentación necesaria para asegurar que las actividades de Comercialización e Instalación de Equipos de Audio y Video Profesional, satisfagan los requerimientos de los clientes. El Sistema de Gestión de la Calidad, adoptado y continuamente mejorado en sus procesos, asegura la calidad de los productos, con el fin último de aumentar continuamente la competitividad de la Empresa en el mercado. El Sistema de Gestión de la Calidad define y controla los procesos de la Empresa, para que puedan someterse a acciones de mejora continua. Los Elaboró: EDNA RUTH MUÑOZ SANCHEZ Directora de Gestión de Calidad Revisó: COMITÉ DE CALIDAD Aprobó: OSWALDO RUEDA ROBLES Gerente General MANUAL DE LA CALIDAD Código: MC Versión: 9 Página 12 de 27 procesos, así como su control y sus mejoras, son documentados como se describe en este Manual. 4.1 ALCANCE El alcance proyectado para el Sistema de Gestión de la Calidad de Yamaki, es la Comercialización e Instalación de equipos de Audio y Video Profesional. El Sistema de Gestión de la Calidad se enfoca en los procesos que se describirán en el numeral 4.3 de este Manual. 4.2 EXCLUSIONES Se excluyen del Sistema de Gestión de la Calidad las actividades de Gestión Financiera, ya que éstas no intervienen en la calidad del producto ni en los servicios prestados por la Empresa. También se excluyen las actividades relacionadas con el diseño y desarrollo (Numeral 7.3 de la Norma ISO 9001:2008), a las cuales no se ha dedicado la Empresa en los últimos años. A partir del mes de Noviembre de 2013, las actividades de producción (Numeral 7.5 de la Norma ISO 9001:2008 “Producción y Prestación de Servicios”) se excluyen, ya que se deja de fabricar nuestros equipos. Es de aclarar, que la parte de Prestación de Servicios sigue vigente en dicho numeral. 4.3 PROCESOS Las actividades incluidas en el Sistema de Gestión de la Calidad se organizan en procesos relacionados entre sí, como se muestra en la figura 2, Mapa de procesos. Elaboró: EDNA RUTH MUÑOZ SANCHEZ Directora de Gestión de Calidad Revisó: COMITÉ DE CALIDAD Aprobó: OSWALDO RUEDA ROBLES Gerente General MANUAL DE LA CALIDAD Código: MC Figura 2. Versión: 9 Página 13 de 27 Mapa de Procesos A continuación, se hará una breve descripción de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Éstos se agrupan en estratégicos, misionales y de apoyo. 4.3.1 Procesos estratégicos Los procesos estratégicos son aquellos que definen la orientación de la Empresa. Gerencia: Este proceso coordina las actividades para la dirección y el control, con el fin de hacer efectiva la misión organizacional. Realiza la planeación de la Empresa, analiza la gestión de los demás Procesos y destina los recursos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad. Además de estas tareas, selecciona los productos que se comercializan, ofrece respaldo a los clientes y mantiene a la Empresa al tanto de los últimos avances tecnológicos en audio y video. Elaboró: EDNA RUTH MUÑOZ SANCHEZ Directora de Gestión de Calidad Revisó: COMITÉ DE CALIDAD Aprobó: OSWALDO RUEDA ROBLES Gerente General MANUAL DE LA CALIDAD Código: MC Versión: 9 Página 14 de 27 Gestión de Calidad: Busca dinamizar las operaciones de Yamaki, mejorar sus procesos e incrementar su productividad. Este proceso mantiene y controla el Sistema de Gestión de la Calidad para que éste cumpla su propósito de satisfacer las necesidades del cliente. 4.3.2 Procesos misionales Los procesos misionales comprenden la operación de Yamaki. Estos incluyen las actividades que buscan brindar productos y servicios que cumplan con las expectativas del Cliente, siempre al tanto de los últimos avances tecnológicos y en busca de brindar servicios de calidad. Ingeniería: Programa equipos de audio, coordina actividades de metrología, y realiza simulaciones acordes con las necesidades del cliente. Logística: Gestiona el almacenamiento y el movimiento de los productos que distribuimos, así como también realiza despachos a nivel nacional y local. El control de calidad de los productos que llegan a la compañía marca Yamaki lo realiza el supervisor, quien elabora un informe del resultado de dicha revisión, y lo presenta al encargado de Logística y a Gerencia. Comercial: Este proceso busca nuevos clientes y mantiene vínculos con los ya existentes, brindándoles asesoría y ofreciéndoles soluciones acordes con sus necesidades. Servicio Técnico: Este proceso brinda soluciones posventa en cualquiera de los productos que ofrece la Empresa, corrigiendo problemas a nivel electrónico y técnico. Instalaciones: Este proceso pone en funcionamiento los sistemas de audio y video cuando el cliente lo requiere. Desarrollo de Mercado: Este proceso ofrece capacitaciones para el uso, manejo y difusión de productos determinados, desarrollando gestión y soporte dirigido a distribuidores, equipo comercial y cliente final. 4.3.3 Procesos de apoyo Los procesos de apoyo comprenden las actividades que brindan soporte a los demás procesos, para que cumplan efectivamente con sus objetivos. Elaboró: EDNA RUTH MUÑOZ SANCHEZ Directora de Gestión de Calidad Revisó: COMITÉ DE CALIDAD Aprobó: OSWALDO RUEDA ROBLES Gerente General MANUAL DE LA CALIDAD Código: MC Versión: 9 Página 15 de 27 Gestión Humana: Este proceso selecciona y capacita al personal de la Empresa, para que éste sea competente en la realización de las funciones asignadas. Infraestructura: Reúne las actividades que mantienen el recurso físico de la Empresa en buenas condiciones, de tal manera que permita la distribución de los productos y la prestación de los servicios destinados al cliente, de manera normal y constante. Así mismo, se gestiona el material de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Comunicaciones: Este proceso se encarga de las comunicaciones gráficas en medios impresos y digitales de la empresa, la gestión de proveedores y de cotizaciones para las compras a cargo del departamento, manteniendo sus características de integridad, confidencialidad y disponibilidad. Importaciones: Este proceso tiene como objetivo realizar las operaciones de comercio exterior manteniendo un control adecuado de acuerdo con la legislación aduanera y cambiaria con el fin de cumplir con las operaciones para realizar una entrega satisfactoria a nuestros clientes. Los procesos y la interrelación entre ellos se describen con más detalle en las Caracterizaciones de los Procesos, las cuales están identificadas mediante códigos iniciados con las letras CP. 4.4 DOCUMENTACIÓN La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de Yamaki, incluye: Los Principios Fundamentales (Misión, Visión, Valores, Política y Objetivos de la Calidad). El Manual de la Calidad. Las Caracterizaciones de Procesos. Los Manuales de Funciones. Los Perfiles de Cargo. Los Procedimientos. Los Instructivos. Los Formatos. Los Registros. Los niveles de documentación del Sistema de Gestión de la Calidad se describen en la Figura 3, Jerarquía documental. Los niveles inferiores representan el aumento en el detalle de la información del Sistema; los niveles superiores establecen directrices para orientarlo. Elaboró: EDNA RUTH MUÑOZ SANCHEZ Directora de Gestión de Calidad Revisó: COMITÉ DE CALIDAD Aprobó: OSWALDO RUEDA ROBLES Gerente General MANUAL DE LA CALIDAD Código: MC Versión: 9 Página 16 de 27 4.4.1 Manual de la Calidad Es el documento básico del Sistema de Gestión de la Calidad, pues detalla su estructura fundamental. En él se establece el alcance del Sistema y se listan los procesos y los procedimientos. El Manual es redactado por el Director de Gestión de Calidad, revisado por el Comité de Calidad y aprobado por la Alta Dirección de la Empresa. Su distribución se realiza de acuerdo con el Procedimiento PR-GC-01, Control de Documentos. Cada vez que se apruebe una revisión de este Manual, se publica en la intranet para consulta de todos. Jerarquía Documental Figura 3. Jerarquía Documental. Pueden enviarse copias no controladas a clientes y/o organismos que así lo soliciten. 4.4.2 Control de documentos El Procedimiento PR-GC-01, Control de documentos, establece disposiciones para la revisión y aprobación de documentos antes de su publicación, para asegurar que se dispone de las copias actualizadas de los mismos en los lugares adecuados y en la versión vigente. Elaboró: EDNA RUTH MUÑOZ SANCHEZ Directora de Gestión de Calidad Revisó: COMITÉ DE CALIDAD Aprobó: OSWALDO RUEDA ROBLES Gerente General MANUAL DE LA CALIDAD Código: MC Versión: 9 Página 17 de 27 Los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad se identifican mediante su codificación, nombre y número de versión. Una vez aprobado un documento, el Director de Gestión de Calidad entrega copias controladas a los responsables de los procesos vinculados y archiva el original. Con el fin de evitar el uso de documentos obsoletos: Se cuenta con un Listado Maestro de Documentos, en el cual se indican las versiones más recientes de los documentos. Se destruyen los originales y las copias controladas de los documentos que queden obsoletos. La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad no es inalterable; por el contrario, está sujeta a revisión y actualización permanentes. Pueden presentarse actualizaciones de la documentación cuando, a juicio de la Alta Dirección de la Empresa o del Director de Gestión de Calidad, existan motivos para ello (reorganización, cambios en los procesos, etc.). Estos motivos pueden tener fundamento en los resultados de una auditoría interna, en solicitudes realizadas por el personal, en reuniones del Comité de Calidad, en los Informes de Revisión por la Gerencia, en la creación o modificación de nuevos procesos. En cuanto a los documentos de origen externo que estén relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad, el personal comunica al responsable del Proceso correspondiente la pertinencia de los mismos, para que sean identificados y controlados por el Director de Gestión de Calidad. 4.4.3 Control de Registros Es preciso proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos y de la operación del Sistema de Gestión de la Calidad. Con este fin, se deben llevar registros en papel o en medio magnético. Los registros se basan en formatos, los cuales están identificados con la codificación y el nombre. Para cada formato, se establece la ubicación de los registros generados a partir de éste, el tiempo durante el cual deben conservarse y su disposición final. El Procedimiento PR-GC-02, Control de Registros, especifica los detalles de identificación, acceso, almacenamiento y disposición de los registros. Elaboró: EDNA RUTH MUÑOZ SANCHEZ Directora de Gestión de Calidad Revisó: COMITÉ DE CALIDAD Aprobó: OSWALDO RUEDA ROBLES Gerente General MANUAL DE LA CALIDAD Código: MC 4.5 Versión: 9 Página 18 de 27 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 4.5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN La Alta Dirección de Yamaki, tiene como compromiso tomar decisiones que contribuyan a mantener la calidad de los productos y servicios ofrecidos. En virtud de este compromiso, comunica permanentemente a su personal la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, así como los legales y reglamentarios. La Gerencia establece en el Procedimiento PR-GE-01, Gerencia, las actividades de gestión para establecer lineamientos, tomar decisiones para la planificación de las los recursos, mantener a Yamaki, al tanto de los últimos avances tecnológicos en audio y video, ofrecer respaldo a los clientes y seleccionar los productos que la Empresa comercializa. Las directrices de la Empresa en materia de calidad están contempladas en la Política de la Calidad; los propósitos de la organización en materia de calidad son los Objetivos de la Calidad. La Política y los Objetivos de la Calidad son definidos por la Gerencia y consignados en el documento PF, Principios Fundamentales, teniendo en cuenta las propuestas del Comité de Calidad. Por lo menos una vez al año, la Alta Dirección revisará el Sistema de Gestión de la Calidad, dejando constancia de ello en el Acta de Revisión por la Gerencia. La Alta Dirección de la Empresa manifiesta su disponibilidad para suministrar los recursos necesarios para la implementación, el mantenimiento y la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad. 4.6 ENFOQUE AL CLIENTE La Alta Dirección de Yamaki, con el apoyo del Departamento de Gestión de Calidad, identifica las necesidades y expectativas de los clientes, convirtiéndolas en requisitos. Así mismo, se definen pautas para hacer el seguimiento de la percepción del cliente acerca del cumplimiento de los mismos. En el Procedimiento PR-GC-06, Servicio al Cliente, se describen los métodos para obtener y utilizar la información relacionada con la satisfacción del cliente. Elaboró: EDNA RUTH MUÑOZ SANCHEZ Directora de Gestión de Calidad Revisó: COMITÉ DE CALIDAD Aprobó: OSWALDO RUEDA ROBLES Gerente General MANUAL DE LA CALIDAD Código: MC 4.7 Versión: 9 Página 19 de 27 POLÍTICA DE LA CALIDAD Cada vez que lo considere conveniente, la Gerencia define la Política de la Calidad, la cual tiene en cuenta los siguientes aspectos: La Misión y la Visión de la Empresa. El compromiso de cumplir los requisitos y mejorar continuamente los procesos. Esta política debe ser entendida y asumida por toda la Empresa. 4.8 PLANIFICACIÓN 4.8.1 Objetivos de la Calidad La Gerencia establece los Objetivos de la Calidad, los cuales deben ser coherentes con la Política de la Calidad. 4.9 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 4.9.1 Responsabilidad y autoridad El Organigrama descrito en el numeral 3.3 se complementa con los Manuales de Funciones. En ellos, se establecen responsabilidades y autoridades. 4.9.2 Representante por la Dirección La Gerencia de Yamaki, ha designado a un miembro de la dirección para asumir el cargo de Director de Gestión de Calidad, al cual se le ha otorgado responsabilidad y autoridad para: Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Informar a la Gerencia sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora. Promover la conciencia de los requisitos del cliente en toda la Empresa. De igual manera, ha convocado a un Comité de Calidad, el cual tiene la responsabilidad de revisar el Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo los Principios Fundamentales; y proponer mejoras al mismo. Este Comité está integrado por las siguientes personas: Elaboró: EDNA RUTH MUÑOZ SANCHEZ Directora de Gestión de Calidad Revisó: COMITÉ DE CALIDAD Aprobó: OSWALDO RUEDA ROBLES Gerente General MANUAL DE LA CALIDAD Código: MC Versión: 9 Página 20 de 27 El Director de Gestión de Calidad El Jefe de Infraestructura El Auditor El Ingeniero de Desarrollo de Mercado 4.9.3 Comunicación Interna Toda la Empresa debe estar informada sobre los avances del Sistema de Gestión de la Calidad. Para ello: Se incluye, en las inducciones para el personal nuevo, información referente al Sistema de Gestión de la Calidad. Se establecen carteleras informativas del Sistema de Gestión de la Calidad en lugares estratégicos de las instalaciones de la Empresa. El Director de Gestión de Calidad mantiene actualizadas estas carteleras. Se hace uso de las tecnologías de información y comunicaciones disponibles en la Empresa, tales como el correo electrónico y la red de datos, para informar al personal los avances del Sistema de Gestión de la Calidad. Con lo anterior, se busca involucrar a todo el personal en la mejora de la calidad en los procesos. 4.10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 4.10.1 Generalidades Para verificar el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y valorar su eficiencia, la Gerencia lleva a cabo una revisión anual del mismo, detectando las oportunidades de mejora y promoviendo las acciones que se estimen oportunas. La revisión del Sistema se registra en el Acta de Revisión por la Gerencia. 4.10.2 Información para la revisión Entre las fuentes de información utilizadas para llevar a cabo la revisión del Sistema, se destacan: Los informes de las auditorías internas y las Actas de Revisión por la Gerencia emitidas anteriormente. Las acciones de mejora en los procesos. La información relacionada con la satisfacción del cliente. Elaboró: EDNA RUTH MUÑOZ SANCHEZ Directora de Gestión de Calidad Revisó: COMITÉ DE CALIDAD Aprobó: OSWALDO RUEDA ROBLES Gerente General MANUAL DE LA CALIDAD Código: MC Versión: 9 Página 21 de 27 La evolución de los indicadores u objetivos de la calidad. 4.10.3 Resultados de la revisión En el Acta de Revisión por la Gerencia se incluyen las decisiones y acciones relacionadas con: 5 5.1 La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y de sus procesos. La mejora de los productos y servicios, en relación con los requisitos del cliente. El manejo de recursos para el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad. GESTIÓN DE LOS RECURSOS PROVISIÓN DE RECURSOS La Alta Dirección de Yamaki, facilita los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de la Política de la Calidad. Los responsables de cada Departamento informan a la Gerencia de las diversas necesidades de recursos, tanto humanos como físicos, que se deberían incorporar o adquirir para cumplir con los requisitos de los clientes; justificando los motivos para adquirir los recursos, el costo estimado, las ventajas que se obtendrán en el futuro y la planificación de su ingreso en la Empresa. La Gerencia, teniendo en cuenta el presupuesto previsto y la evolución económica de la Empresa, aprueba la adquisición de los recursos, en forma total o parcial. 5.2 GESTION HUMANA Yamaki ha definido, en los Manuales de Funciones, las actividades que desempeña el personal de la Empresa. Los Perfiles de Cargo se complementan con los requisitos necesarios de formación básica y adicional, así como las habilidades y experiencia ideales, para cada uno de estos cargos. El Procedimiento PR-GH-01, Gestión Humana, establece lineamientos para garantizar la competencia, satisfacción y bienestar del talento humano en Yamaki. Elaboró: EDNA RUTH MUÑOZ SANCHEZ Directora de Gestión de Calidad Revisó: COMITÉ DE CALIDAD Aprobó: OSWALDO RUEDA ROBLES Gerente General MANUAL DE LA CALIDAD Código: MC Versión: 9 Página 22 de 27 5.2.1 Competencia, toma de conciencia y formación De acuerdo con la Política de la Calidad, la Gerencia de la Empresa proporciona formación mediante cursos, seminarios o charlas sobre temas relacionados con los puestos de trabajo. Al personal nuevo se le realiza una inducción, realizando una presentación básica de la Empresa, del Sistema de Gestión de la Calidad y de la importancia de su puesto de trabajo en la consecución de la calidad. Existen registros de la formación y experiencia del personal. 5.3 INFRAESTRUCTURA Yamaki, define, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad en los requisitos relacionados con el producto. La infraestructura incluye los edificios, los vehículos y el espacio de trabajo. Esta parte del proceso está a cargo del Jefe de Infraestructura. Los sistemas de información y procesamiento electrónico de datos, están a cargo del Ingeniero de Sistemas. Las actividades relacionadas con la infraestructura de la Empresa se relacionan en los Procedimientos PR-INF-01, Mantenimiento de Infraestructura, y PR-INF-02, Tecnologías de Información y Comunicaciones. 5.4 AMBIENTE DE TRABAJO Yamaki garantiza un entorno de trabajo adecuado que influye positivamente en el desempeño del personal y en la calidad de los productos y servicios. 6 6.1 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO La calidad de los productos que comercializamos y de los servicios proporcionados al cliente es el resultado de acciones planificadas por cada proceso y aprobadas por Gerencia. La creación, modificación o eliminación de procesos es solicitada por el encargado de proceso al Director de Gestión de Calidad, quien hará los cambios correspondientes en la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, supervisado y aprobado por el Comité de Calidad. Elaboró: EDNA RUTH MUÑOZ SANCHEZ Directora de Gestión de Calidad Revisó: COMITÉ DE CALIDAD Aprobó: OSWALDO RUEDA ROBLES Gerente General MANUAL DE LA CALIDAD Código: MC 6.2 Versión: 9 Página 23 de 27 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 6.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto Yamaki, considera como requisitos fundamentales para la satisfacción del cliente: La asesoría amable y eficaz en la adquisición de productos y/o servicios. La entrega oportuna de los productos. La garantía, soporte técnico a los productos ofrecidos y servicio postventa. La instalación correcta de productos, en estética y funcionalidad, cuando el cliente lo requiere, cuidando los bienes que son de su propiedad. Capacitaciones y charlas de desarrolladores de mercado. los productos asignados a los Los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad buscan la satisfacción de estos requisitos. 6.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto El cliente nos proporciona una declaración documentada de los requisitos relacionados con el producto; sin embargo, cada producto tiene unas características, verificadas durante las actividades de control de calidad e informadas al cliente, de modo que él pueda determinar si el producto es compatible con sus requisitos. Si el cliente requiere asesoría, ésta será ofrecida por la Empresa. El instructivo I-LOG-10, Control de Calidad, describe el control de calidad que se aplica a los productos para verificar que cumplen con las especificaciones definidas previamente. 6.2.3 Comunicación con el Cliente En los Procedimientos PR-CO-01, Comercial; PR-ST-01, Servicio Técnico y PR-INS-01, Instalaciones, se establecen disposiciones para la comunicación con los clientes, relativas a la información sobre los productos, servicios y a la atención directa de sus requisitos. Elaboró: EDNA RUTH MUÑOZ SANCHEZ Directora de Gestión de Calidad Revisó: COMITÉ DE CALIDAD Aprobó: OSWALDO RUEDA ROBLES Gerente General MANUAL DE LA CALIDAD Código: MC Versión: 9 Página 24 de 27 En el Procedimiento PR-GC-06, Servicio al Cliente, se establecen parámetros generales y comunes entre todos los Procesos que se relacionan con los clientes, para medir su satisfacción. Yamaki, dispone de mecanismos de comunicación con el cliente para ofrecerle los productos y servicios, asesorar, gestionar los pedidos y atender sus opiniones. Estos mecanismos incluyen: 6.3 La asesoría presencial. La línea telefónica. El correo electrónico. El Buzón de encuestas de satisfacción, en sala de ventas. Encuesta de satisfacción de servicios entre los procesos. Redes sociales. Sitio web. COMPRAS Los Procedimientos PR-LOG-01, Compras Nacionales, y PR-GE-02, Compras en el Exterior, describen las actividades relacionadas directamente con la calidad de los productos ofrecidos por Yamaki, asegurando que cumplan con las características o requisitos de compra. El Gerente General y el Director de Logística realizan la selección y evaluación de los proveedores. La Empresa dispone de los registros correspondientes a éstas. 6.4 PRESTACIÓN DEL SERVICIO El Departamento de Ingeniería tiene a cargo programar la calibración de los equipos de medición. En las actividades de servicio técnico e instalaciones, se tiene presente que se están tratando productos que son propiedad del cliente; por esta razón, el personal tiene la responsabilidad de cuidarlos. En los Procedimientos PR-ST- Elaboró: EDNA RUTH MUÑOZ SANCHEZ Directora de Gestión de Calidad Revisó: COMITÉ DE CALIDAD Aprobó: OSWALDO RUEDA ROBLES Gerente General MANUAL DE LA CALIDAD Código: MC Versión: 9 Página 25 de 27 01, Servicio Técnico, y PR-INS-01, Instalaciones, se establecen pautas para cuidar estos productos. La Empresa cuenta con edificaciones que le permiten preservar los productos que se le van a ofrece al cliente. Estos son identificados y controlados, de acuerdo con el Procedimiento PR-LOG-02, Logística. 6.5 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN El Departamento de Ingeniería lleva el control de los equipos de medición, verificando que estén calibrados y disponibles para su uso. Esto se especifica en el Procedimiento PR-ING-01, Ingeniería. La calibración de los equipos de medición, de la cual se mantiene evidencia, se realiza por medio de una entidad que utilice patrones acreditados por la Superintendencia de Industria y Comercio. 7 7.1 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA GENERALIDADES Yamaki, dispone de herramientas para verificar la conformidad del producto y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 7.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 7.2.1 Satisfacción del Cliente Para medir la conformidad de los productos y servicios, Yamaki consulta la opinión del cliente con el fin de conocer su satisfacción y detectar oportunidades de mejora en los procesos. El resultado de esta consulta se tiene en cuenta para formular acciones correctivas, preventivas y de mejora. 7.2.2 Auditoría Interna Las auditorías sirven para confirmar que todas las actividades realizadas en el Sistema de Gestión de la Calidad se llevan a cabo satisfactoriamente. Las auditorías internas se llevan a cabo según el Procedimiento PR-GC-03, Auditoría Interna. La información obtenida de las auditorías es tenida en cuenta por la Gerencia en la revisión Sistema de Gestión de la Calidad. Elaboró: EDNA RUTH MUÑOZ SANCHEZ Directora de Gestión de Calidad Revisó: COMITÉ DE CALIDAD Aprobó: OSWALDO RUEDA ROBLES Gerente General MANUAL DE LA CALIDAD Código: MC Versión: 9 Página 26 de 27 Cuando una auditoría interna revela la existencia de no conformidades u observaciones en el funcionamiento del sistema, se desarrollan las acciones de mejora necesarias. El resultado de la auditoría se refleja en un informe, el cual se utiliza como apoyo para la siguiente auditoría, donde se revisa que se haya implementando las acciones de mejora, si las hay. 7.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos El responsable de cada proceso hace seguimiento y medición de sus actividades por medio de indicadores. Si en un proceso no se alcanzan los resultados esperados, la Dirección solicita la justificación para tomar decisiones y si es el caso modificar el indicador. En el Procedimiento PR-GE-01, Gerencia, se definen lineamientos para el seguimiento y medición de los Procesos. 7.2.4 Seguimiento y Control del Producto El supervisor inspecciona los productos, asegurando su calidad en funcionamiento y presentación como se detalla en el Instructivo I-LOG-10 Control de Calidad. 7.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Los productos no conformes con los requisitos son tratados de acuerdo con el Procedimiento PR-GC-07, Producto no conforme. Los productos no conformes pueden encontrarse después de la entrega al cliente. En este caso, se tiene en cuenta, además, el Procedimiento PR-ST01, Servicio Técnico. 7.4 ANÁLISIS DE DATOS El Sistema de Gestión de la Calidad implementado en Yamaki necesita actualizarse permanentemente para satisfacer los requisitos del cliente y para mejorar los procesos. Para garantizar estos cambios, la Empresa analiza la información consignada en los registros y reflejada en los indicadores. La recopilación y el estudio de la información obtenida constituyen una de las actividades más importantes del Sistema de Gestión de la Calidad, ya que permite plantear y ejecutar posibles mejoras en los procesos o en los aspectos relacionados con los productos y servicios. Elaboró: EDNA RUTH MUÑOZ SANCHEZ Directora de Gestión de Calidad Revisó: COMITÉ DE CALIDAD Aprobó: OSWALDO RUEDA ROBLES Gerente General MANUAL DE LA CALIDAD Código: MC 7.5 Versión: 9 Página 27 de 27 MEJORA 7.5.1 Mejora Continua La Política de la Calidad, los Objetivos de la Calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas, preventivas y de mejora, así como la revisión por la Gerencia tienen un objetivo en común: La contribución a la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad. 7.5.2 Mejora en los procesos En Yamaki se toman acciones correctivas, preventivas y de mejora, con el fin de eliminar las causas de los problemas, reales o potenciales, prevenir su reaparición u ocurrencia, así como analizar la mejora en la prestación de los servicios, al cliente interno y externo. La necesidad de tomar este tipo de acciones puede surgir de no conformidades internas, de iniciativas propias de los Procesos o de fuentes externas (reclamaciones o problemas con proveedores y clientes). Las acciones están debidamente documentadas y quedan sometidas a un seguimiento durante un periodo de tiempo razonable, para comprobar su eficacia. En la revisión por la Gerencia se valora la eficacia de las acciones de mejora en los procesos cerrada durante el periodo, así como su importancia en la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad. El Procedimiento PR-GC-04, Mejora en los Procesos, establece los requisitos para revisar las no conformidades (reales o potenciales) y adoptar acciones que conlleven a la mejora del Sistema. Elaboró: EDNA RUTH MUÑOZ SANCHEZ Directora de Gestión de Calidad Revisó: COMITÉ DE CALIDAD Aprobó: OSWALDO RUEDA ROBLES Gerente General