MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA/VAPSB GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ EPSAS INTERVENIDA/Departamento de Estudios y Proyectos AYLLU HAMPATURI/Comunidades: Lorocota, Hampaturi Chico, Choque Chiuani, Carpani, Quiñuma, Palcoma Sunturuta, Jokonaque. PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” DISEÑO FINAL Municipio de La Paz/Distrito 22/Ayllu Hampaturi Fecha de Elaboración: Fecha de Presentación: VOLUMEN 1 DE 2 Septiembre 2015 Abril 2016 RESUMEN EJECUTIVO RESUMEN EJECUTIVO 1. NOMBRE DEL PROYECTO 2. TIPO DE PROYECTO 3. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 4. UBICACIÓN FISICA DEL PROYECTO 5. DATOS DEMOGRAFICOS 6. INGENIERIA DEL PROYECTO 7. ESTUDIOS BASICOS 8. DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS 9. EVALUACION DEL PROYECTO 10. DATOS FINANCIEROS 11. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 5 i DOCUMENTO PRINCIPAL CAPITULO I: INFORMACION GENERAL 1.1 ASPECTOS GENERALES: 1.1.1 Nombre del Proyecto: 1.1.2 Tipo de Proyecto: 1.1.3 Objetivos: 1.1.4 Marco Lógico: 1.1.5 Justificación: 1.1.6 Instituciones involucradas: 1.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO: 1.2.1 Ubicación Física y Geográfica: 1.2.2 Vías de acceso: 1.3 DESCRIPCION FISICA DEL AREA DEL PROYECTO: 1.3.1 Clima: 1.3.2 Altitud: 1.3.3 Relieve Topográfico: CAPITULO 2. ESTUDIOS BASICOS: 2.1 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS: 2.1.1 Aspectos Demográficos: a. Población Actual. b. Población actual del proyecto: c. Población Flotante: d. Estabilidad Poblacional: e. Índice de crecimiento poblacional: 2.1.2 Aspectos socioeconómicos: a. Características socioculturales: b. Actividades Productivas: c. Ingreso Promedio Familiar: d. Educación: e. Salud: f. Viviendas: g. Saneamiento Básico: h. Otros Servicios: 2.1.3 Análisis socioeconómico de la población: 2.1.4 Aspectos relacionados con la Fase de Operación del Proyecto: 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 13 13 15 15 ii 17 2.1.5 Disponibilidad de Materiales de Construcción y Mano de Obra Locales: a. Materiales de construcción Local b. Mano de Obra Local: 2.2 ESTUDIOS TECNICOS: 2.2.1 Evaluación de los sistemas de agua potable y/o alcantarillado sanitario existentes: a. Sistemas de agua potable: b. Sistemas de alcantarillado sanitario: c. Tipo de EPSA y monto de tarifa: 2.2.2 Evaluación de las fuentes de agua: 2.2.3 Evaluación de la cuenca: 2.2.4 Evaluación de los cuerpos receptores: 2.2.5 Calidad de las aguas: a. Proyectos de agua potable: 2.2.6 Reconocimiento geológico y estudio de suelos y geotécnico: 17 17 17 17 17 17 19 19 19 22 22 22 22 2.2.7 Trabajos topográficos: 2.2.8 Estudios ambientales: 24 25 26 CAPITULO 3. DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS: 3.1 RESULTADOS DE LA EVALUACION DE ALTERNATIVAS: 3.2 ASPECTOS LEGALES: 27 27 29 CAPITULO 4. INGENIERIA DEL PROYECTO: 4.1 MEMORIA DESCRIPTIVA: 4.2 MEMORIA DE CÁLCULO: 30 30 30 31 31 32 33 34 4.2.1 Parámetros Básicos de Diseño: a. Población del Proyecto: b. Consumo de agua. c. Caudales de diseño: 4.2.2 Calculo Hidráulico: a. Sistemas de agua potable: 4.2.3 Calculo Estructural: 34 36 iii 4.3 COMPUTOS METRICOS: 4.4 PRECIOS UNITARIOS: 4.5 PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA: 4.6 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS: 4.7 CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO: 4.8 ESPECIFICACIONES TECNICAS: 4.9 PLANOS: 4.10 MANUALES DE ADMINISTRACION, OPEACION Y MANTENIEMIENTO. 36 37 37 37 37 37 38 4.11 BASES DE LICITACION: 38 38 CAPITULO 5. GESTION DE SERVICIOS: 5.1 ORGANIZACIÓN DE LA EPSA: 5.2 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL Y RECOMENDACIONES: 5.3 COSTOS DE ADMINISTRACION: 5.4 COSTOS DE OPERACIÓN, MATENIMIENTO Y REPOSICION: 5.5. ANALISIS TARIFARIO: 5.6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 39 39 41 42 46 50 54 CAPITULO 6. DESARROLLO COMUNITARIO: 55 55 6.1 LINEAS DE ACCION: 6.2 REQUERIMIENTOS: 6.3 DISPOSICIONES LEFALES Y NORMATIVAS DE APLICACION 6.4 SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO 6.5 PRESUPUESTO 6.6 CRONOGRAMA CAPITULO 7. PRESUPUESTO DE PROYECTO: 7.1 PRESUPUESTO GENERAL: 7.2 CRONOGRAMA DE DESEMEBOLSOS: 7.3 PRESUPEUSTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CAPITLO 8. EVALUACION DEL PROYECTO: 8.1 EVALUACION SOCIOECONOMICA: 8.2 EVALUACION FINANCIERA-PRIVADA: 8.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD: 8.4 CONCLUSIONES DE LA EVALUACION SOCIOECONOMICA 63 67 67 68 68 69 69 69 69 71 71 74 77 78 iv INDICE DE TABLAS Tabla 1. Marco Lógico del Proyecto Tabla 2. Localidades del Distrito 22 del Municipio de La Paz. Tabla 3. Población de comunidades beneficiadas. Tabla 4. Población y familias por comunidades Tabla 5. Calendario agrícola de la región. Tabla 6. Porcentajes de habitantes permanentes y estacionales. Tabla 7. Oferta fuentes palcoma Tabla 8. Oferta fuentes Sunturuta Tabla 9. Características de los embalses del Sistema Pampahasi. Tabla 10. Calidad de agua Palcoma Tabla 11. Calidad de agua Sunturuta Tabla 12. Matriz de elección de alternativas. Tabla 13. Proyección de Población de Proyecto. Tabla 14. Dotaciones finales de proyecto Tabla 15. Caudales de diseño Tabla 16. Resumen de valores de diseño. Tabla 17. Presupuesto de Infraestructura del Proyecto Tabla 18. Costos de Administración Tabla 19. COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Tabla 20. COBERTURA DE MICRO MEDICION EPSAS Tabla 21. CONTINUIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Tabla 22. INDICADORES TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO EPSAS Tabla 23. EFICACIA DE RECAUDACION EPSAS Tabla 24. TARIFA MEDIA EPSAS Tabla 25. INDICADORES COMERCIALES DE SEGUIMIENTO EPSAS Tabla 26. INDICADORES ADMINISTRATIVOS EPSAS Tabla 27. DOTACIÓN DE PERSONAL Tabla 28. INDICADORES DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVOS EPSAS Tabla 29. Costos internos Tabla 30: DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS OPERATIVOS: Tabla 31. COSTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS Tabla 32. COSTOS FINANCIEROS Tabla 33. INGRESOS EPSAS 1 6 6 7 8 8 20 21 22 23 23 27 31 32 34 36 37 42 42 43 43 43 44 45 45 45 46 46 47 47 47 47 48 v Tabla 34. DETALLE DE INGRESOS OPERATIVOS Tabla 35. INDICADORES FINANCIEROS Tabla 36. RAZON DE TRABAJO EPSAS Tabla 37. COSTO UNITARIO DE OPERACIÓN EPSAS Tabla 38. LIQUIDEZ CORRIENTE EPSAS Tabla 39. ENDEUDAMIENTO TOTAL EPSAS Tabla 40. INDICADORES FINANCIEROS DE SEGUIMIENTO Tabla 41. Costos de administración para Comité de agua Hampaturi Tabla 42. Costos de PTOM para Comité de agua Hampaturi Tabla 43. Costos de reposición de equipos para Comité de agua Hampaturi. Tabla 44. Tarifa para Comité de Agua Hamapaturi. Tabla 45. Tareas de movilización. Tabla 46. Indicadores y medios de verificación. Tabla 47. Líneas de acción tercera Tabla 48. Actividades de la quinta línea. Tabla 49. Actividades de sexta línea. Tabla 50. Actividades de la séptima línea. Tabla 51. Informes específicos Tabla 52. Presupuesto del Proyecto Tabla 53. Presupuesto por fuente de financiamiento 48 48 48 49 49 50 50 53 53 53 54 56 58 59 60 61 62 66 69 70 vi INDICE DE FIGURAS Figura 1. Ubicación Física y Geográfica. Figura 2. Relieve Topográfico. Figura 3. Croquis fuente, toma, y área abastecida. Figura 4. Primera Alternativa planteada. Figura 5. Segunda Alternativa planteada. Figura 6. Estructura Organizacional EPSA-INTERV. Figura 7. Tarifas EPSAS. Figura 8. Inversiones y Costos a Precios Económicos ($us) Figura 9. Precio y Demanda Figura 10: Inversiones de Rentabilidad Socioeconómica Figura 11. Inversiones y Costos a Precios de Mercado Figura 12. Flujo de Caja (a Precios de Mercado, en $us) Figura 13. Indicadores Financieros Figura 14. Análisis de sensibilidad. 4 5 21 28 28 41 51 72 73 74 75 76 77 78 vii INDICE DE GRAFICOS Grafico 1. Desagregado de población por sexo y edades Grafico 2. Idiomas hablados en comunidades beneficiarias. Grafico 3. Ocupaciones de las poblaciones beneficiarias. Grafico 4. Porcentajes de población vs rangos de ingreso definidos. Grafico 5. Materiales de construcción de viviendas Grafico 6. Fuentes comunes en las poblaciones beneficiarias. Grafico 7. Lugares de disposición de excretas. Grafico 8. Disposición de basura Grafico 9. Materiales de construcción de viviendas Grafico 10. Curva de volúmenes embalsados por Hampaturi y AjuanKhota Grafico 11. Curva de regulación del estanque Palcoma. Grafico 12. Desembolsos de Infraestructura 7 9 11 11 13 14 14 15 16 22 35 69 viii RESUMEN EJECUTIVO 1. NOMBRE DEL PROYECTO: El proyecto fue denominado: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI”. 2. TIPO DE PROYECTO: El tipo de sistema de abastecimiento propuesto para las diferentes comunidades beneficiarias es de gravedad. 3. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: a. Entidad prestadora del servicio: Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento, EPSAS-INTERV. b. Preparación del Estudio: Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento, EPSAS-INTERV. c. Financiamiento del Estudio: Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento, EPSAS-INTERV. d. Financiamiento de la Ejecución: En proceso de definición. Instituciones comprometidas: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA/VICEMINISTERIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO-INTERV 4. UBICACIÓN FISICA DEL PROYECTO: Departamento: Provincia: Municipio Distrito: Localidad o Zona: Coordenadas geográficas punto inicial: Coordenadas geográficas punto final: LA PAZ MURILLO LA PAZ 22 Lorocota, Hampaturi Chico, Choquechiuani, Carpani, Quiñuma, Palcoma Sunturuta, Jokonaque. 16°25’37.84’’S 68°01’36.04’’O 16°27’25.95’S 68°03’19.30’’O 5. DATOS DEMOGRAFICOS: a. Población inicial: La población inicial del lugar es de 2083 habitantes. b. Población inicial beneficiada: La población inicial beneficiada es de 2083 habitantes. Página 1 6. INGENIERIA DEL PROYECTO: a. Tipo de Sistema: El tipo de sistema de abastecimiento propuesto para las diferentes comunidades beneficiarias es de gravedad. b. Cobertura Poblacional: La cobertura del proyecto es de 100%. c. Número de conexiones domiciliarias: El proyecto es una mejora al sistema de distribución de agua potable existente. Este sistema ya cuenta con conexiones en cada predio beneficiado; quedando el número de conexiones mejoradas es igual a 445. d. Componentes del sistema: Provisión y tendido de tuberías HDPE: DN 160mm 1870m DN 90mm 824m DN 63mm 3405m DN 50mm 515m DN 40mm 1812m DN 32mm 1351m Construcción de una Cámara Reductora de presión. Construcción de Estanque Palcoma Cap. 20m3 Construcción de Estanque Quiñuma Cap. 20m3 Construcción de Estanque Carpani Cap. 10m3 Construcción de Estanque Sunturuta Cap. 5m3 Casetas de Cloración para Estanques existentes y nuevos. Construcción de 11 Cámaras menores para Válvulas. 7. ESTUDIOS BASICOS: a. Técnicos: Se llevaron a cabo estudios de: - Topografía, realizada en todo el tramo de la tubería principal y ramales de distribución. - Estudios de Suelos realizados por la Empresa LABOMAT en cinco puntos: Carpani, Quiñuma, Sunturuta, Palcoma y Jokonake. Los primeros cuatro puntos son puntos de emplazamientos de estanques nuevos y el último punto es lugar de derivación del primer ramal de distribución a la Población Joconake. - Estudio de Calidad de agua, realizada por EPSAS para la determinar la calidad del agua de la fuente principal (Represa Hampaturi), según norma NB512. b. Socioeconómicos: EPSAS realizo un relevamiento social preliminar del área beneficiada para determinar población y otros aspectos socioeconómicos. c. Ambientales: EPSAS realizo un estudio de impacto ambiental del proyecto, que concluyo con ficha ambiental correspondiente que ha sido presentada a la autoridad competente. Página 2 8. DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS: a. Primera Alternativa: Realizar una derivación menor en la tubería de la aducción de acero DN 800, aproximadamente, a la altura de la actual Estación Interruptora de Presión (EIP). A partir de la derivación se emplazaría una tubería principal por el camino de acceso hasta la última comunidad del Ayllu Hampaturi. Desde esta tubería se extenderían ramales a los estanques de las comunidades beneficiarias. A partir de estos la distribución e realizaría por las redes existentes. b. Segunda Alternativa: Tender una tubería desde la represa Hampaturi, emplazada en paralelo al canal Hampaturi hasta la comunidad de Quiñuma, a partir de esta comunidad la tubería bajaría hasta el camino siguiéndolo hasta la última comunidad del Ayllu Hampaturi. Página 3 Después de realizar una evaluación de las alternativas en función a una matriz de aspectos técnicos, financieros, sociales, institucionales y ambientales, se definió como mejor alternativa a la primera. 9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO a. Socioeconómica: La siguiente tabla muestra socioeconómicos obtenidos para el proyecto: N° 1 2 3 4 5 INDICADOR VACS VANS CAES TIRS RBC SOCIAL los indicadores VALOR 434,642.31 167,086.72 60,649.53 -19.88% 1.38 Dado que el VANS que se obtuvo tiene un valor positivo se identifica que el proyecto presenta rentabilidad socioeconómica. Dado que la Tasa Interna de Retorno Socioeconómico (TIRS) que se obtuvo tiene un valor superior a la tasa referencial se identifica que el proyecto presenta rentabilidad socioeconómica. b. Financiera-Privada: La siguiente tabla muestra los indicadores financieros obtenidos para el proyecto: N° 1 2 3 4 5 INDICADOR VACP VANP CAEP TIRP RBC PRIVADO VALOR 430,196.86 -343,803.71 60,542.04 -46.18% 0.20 Página 4 Considerando que el VAN del Proyecto es inferior al monto de la Inversión Total Inicial, el proyecto se muestra viable financieramente. c. Análisis de Sensibilidad: A continuación se muestran los escenarios considerados para el análisis de sensibilidad que han sido manejados unidimensionalmente. N° 1 2 4 DESCRIPCION VARIACION PORCENTUAL VANS TIRP INVERSION >30% 63,659 14.8% COSTOS >100% 77,204 16.1% BENEFICIOS <20% 46,741 14.7% 10. DATOS FINANCIEROS: a. Datos financieros del proyecto: A continuación el detalle financiero del proyecto. El tipo de cambio es de 6.96Bs./USD. No 1 2 3 4 5 6 DESCRIPCION INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTO DE MITIGACION AMBIENTAL DESARROLLO COMUNITARIO SUPERVISION DE OBRAS TOTAL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA PER CAPITA MONTO [Bs.] 1,876,805.77 38,982.73 62,285.61 109,736.00 2,087,810.11 754.95 MONTO [$us] 269,656.00 5,600.97 8,949.08 15,766.67 299,972.72 108.47 Presupuesto del Proyecto. No 1 2 3 4 5 6 7 8 DESCRIPCION FINANCIAMIENTO EXTERNO SUBSIDIO DEL ESTADO APORTE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL APORTE DE LA COMUNIDAD APORTE DE LA EPSA OTROS APORTES TOTAL PROYECTO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA PER CAPITA MONTO [Bs.] POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR 2,087,810.11 754.95 MONTO [$us] POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR 299,972.72 108.47 % POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR 100% - Financiamiento b. Análisis tarifario: El análisis tarifario realizado para el comité de agua de Hampaturi, da como resulta un costo de 17.06Bs./mes-cnx. c. Tipo de cambio: 6.96Bs./USD 11. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO: La siguiente tabla muestra el plazo y divisiones que corresponden a la ejecución de la Infraestructura del Proyecto (120 días calendario), teniéndose un adicional de 30 días para medidas de mitigación ambiental y DESCOM. Página 5 ITEM DESCR IPCION DEL ITEM COSTO UND SEM DIA MES 1 1 1. 2 3 MES 2 4 5 6 7 MES 3 8 9 10 11 MES 4 12 13 14 15 16 TRABAJOS PRELIMINARES 1.1. MOVILIZACION E INSTALACION DE OBRAS 5413.28 GLB 1.00 7.00 1.00 1.2. CONSTRUCCION E INSTALACION DE LETRERO DE OBRA 1243.57 PZA 1.00 7.00 1.00 14.00 1.00 1.00 2. RED PRINCIPAL Y RAMALES DE DISTRIBUCION 2.1. REPLANTEO Y TRAZADO DE TUBERIAS 61601.16 ML 2.00 2.2. TRAZADO Y REPLANTEO DE CAMARAS 6599.47 M2 1.00 7.00 1.00 2.3. EXCAVACION 0 A 2 M, TERRENO SEMIDURO 128113.9 M3 12.00 84.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.4. CAMA DE APOYO Y RELLENO DE TIERRA CERNIDA 51103.78 M3 11.00 77.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.5. PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PEAD DN125 537436.6 ML 5.00 35.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.6. PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PEAD DN80 32765.7 ML 4.00 28.00 1.00 2.7. PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PEAD DN65 31393.44 ML 4.00 28.00 1.00 2.8. PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PEAD DN50 131651.3 ML 5.00 35.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.9. PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PEAD DN40 44853.08 ML 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00 2.10. PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PEAD DN32 57962.01 ML 4.00 28.00 1.00 2.11. PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PEAD DN25 21573.8 ML 4.00 28.00 1.00 2.12. PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 88442.4 ML 5.00 35.00 2.13. HoSo 1:2:4 PARA ANCLAJES Y OBRAS DE ARTE 2591.06 M3 5.00 35.00 2.14. RELLENO Y COMPACTADO C/MAT COMUN 112889.1 M3 11.00 77.00 2.15. RETIRO Y REPOSICION DE EMPEDRADO 17894.56 M2 3.00 21.00 2.16. RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE 6693.76 M3 10.00 70.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 CASETAS DE CLORACION 3.1. CASETA DE CLORACION PALCOMA 7232.34 PZA 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00 3.2. CASETA DE CLORACION QUIÑUMA 7232.34 PZA 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00 3.3. CASETA DE CLORACION SUNTURUTA 7232.34 PZA 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00 3.4. CASETA DE CLORACION CARPANI 7232.34 PZA 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00 3.5. CASETA DE CLORACION CHOQUE CHIUANI 7232.34 PZA 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00 3.6. CASETA DE CLORACION LOROCOTA 7232.34 PZA 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00 3.7. CASETA DE CLORACION HAMPATURI CHICO 7232.34 PZA 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00 4. ESTANQUES DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO 4.1. HoAo para losa superior 27869.56 M3 3.00 21.00 4.2. HoCo para losa inferior y paredes 65350.21 M3 3.00 21.00 4.3. Zampeado de piedra 2316.82 M2 2.00 14.00 1.00 1.00 4.4. Rev oque exterior 36015.55 M2 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00 4.5. Rev oque interior impermeable 22467.96 M2 1.00 7.00 1.00 4.6. Exv acacion para estructuras 5865.7 M3 5.00 35.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.7. Ventilacion 856 PZA 1.00 7.00 1.00 4.8. Seguro 529.16 PZA 1.00 7.00 1.00 5. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 CAMARA REDUCTORA DE PRESION 5.1. HoAo [ACERO 80Kg/m3] 20935.77 M3 3.00 21.00 5.2. HoCo 889.94 M3 2.00 14.00 5.3. Zampeado de piedra 477.49 M2 1.00 7.00 5.4. Rev oque exterior 6298.27 M2 1.00 7.00 5.5. Rev oque interior impermeable 4679.99 M2 1.00 7.00 5.6. Exv acacion para estructuras 441.42 M3 2.00 14.00 5.7. Ventilacion 214 PZA 1.00 7.00 1.00 5.8. Seguro [tapa de FFD DN600] 529.16 PZA 1.00 7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 CAMARAS PARA VALVULAS DE CONTROL 6.1. HoCo para losa inferior y paredes 3276.61 M3 3.00 21.00 6.2. Rev oque interior 5455.44 M2 1.00 7.00 6.3. Exv acacion para estructuras 267.87 M3 3.00 21.00 6.4. HoSo 51.27 M3 1.00 7.00 6.5. Seguro [tapa y candado] 4921.2 PZA 1.00 7.00 7. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 PROVISION E INSTALACION DE ACCESORIOS 7.1. RAMAL TEE PEAD TERMO 125 80 1197.55 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.2. RAMAL TEE PEAD TERMO 125 50 1197.55 PZA 3.00 21.00 1.00 1.00 1.00 7.3. RAMAL TEE PEAD TERMO 80 50 408.71 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.4. RAMAL TEE PEAD TERMO 50 50 403.95 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.5. RAMAL TEE PEAD TERMO 32 32 95.48 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.6. STUB END PEAD TERMO 80 400.59 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.7. STUB END PEAD TERMO 50 2949.21 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.8. BRIDA ACERO BRIDA 80 1441.26 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.9. BRIDA ACERO BRIDA 50 10396.98 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.10. ADAPTADOR BRIDA/ROSCA ACERO BRIDA 80 1849.17 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.11. ADAPTADOR BRIDA/ROSCA ACERO BRIDA 50 15336.42 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.12. REDUCCION PEAD TERMO 80 65 269.3 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.13. REDUCCION PEAD TERMO 50 40 181.24 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.14. REDUCCION PEAD TERMO 50 32 996.82 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.15. REDUCCION PEAD TERMO 50 25 362.48 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.16. TAPON PEAD TERMO 32 389.74 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 Página 6 ITEM DESCR IPCION DEL ITEM COSTO UND SEM DIA MES 1 1 2 3 MES 2 4 5 6 7 MES 3 8 9 10 11 MES 4 12 13 14 7.17. RAMAL TEE FG ROSCA 80 275.34 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.18. RAMAL TEE FG ROSCA 50 441.6 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.19. CODO FG ROSCA 80 1079 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.20. CODO FG ROSCA 50 1609.2 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.21. REDUCCION FG ROSCA 80 50 286.9 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.22. UNION UNIVERSAL FG ROSCA 80 2694.36 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.23. UNION UNIVERSAL FG ROSCA 50 10477.95 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.24. COPLA FG ROSCA 80 148.44 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.25. COPLA FG ROSCA 50 269.46 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.26. HEXAGONAL FG ROSCA 80 336.81 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.27. HEXAGONAL FG ROSCA 50 1777.26 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.28. TUBERIA FG ROSCA 80 1301.04 ML 2.00 14.00 1.00 1.00 7.29. TUBERIA FG ROSCA 50 5226.74 ML 2.00 14.00 1.00 1.00 - 15 - 7.30. RAMAL TEE FFD BRIDA 150 1973.64 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.31. CODO 90o FFD BRIDA 150 3947.28 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.32. CARRETEL L=1m FFD BRIDA 150 3026.7 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.33. CARRETEL L=0.25M FFD BRIDA 100 1009.89 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.34. PASAMURO FFD BRIDA 100 3059.72 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.35. REDUCCION FFD BRIDA 150 100 2899.48 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.36. FILTRO TAMIZ FFD BRIDA 100 1698.2 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.37. JUNTA DESMONTABLE FFD BRIDA 100 4311.48 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.38. RAMAL TEE FFD BRIDA 100 50 1030.85 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.39. VALVULA COMPUERTA FFD BRIDA 100 4107.42 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.40. VALVULA COMPUERTA FFD BRIDA 50 1325.03 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.41. VANVULA VENTOSA FFD BRIDA 50 2828.13 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.42. LLAVE DE PASO BRONCE ROSCA 80 5055.04 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.43. LLAVE DE PASO BRONCE ROSCA 50 13532.75 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.44. VALVULA FLOTADOR BRONCE ROSCA 50 134142.2 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.45. VALVULA REGULADORA DE PRESION 2 CONS. DN100 20923.71 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.46. MACROMEDIDOR FFD BRIDA DN100 4916.97 PZA 2.00 14.00 1.00 1.00 7.47. FILTRO DE SALIDA DE ESTANQUE BRONCE ROSCA 50 2706.55 TOTAL PZA 2.00 DIAS - 16 14.00 1.00 1.00 120.00 Página 7 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI CAPITUO 1. INFORMACION GENERAL 1.1 ASPECTOS GENERALES: 1.1.1 Nombre del Proyecto: El proyecto fue denominado: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI”. 1.1.2 Tipo de Proyecto: El tipo de sistema de abastecimiento propuesto para las diferentes comunidades beneficiarias es de gravedad. 1.1.3 Objetivos: Mejorar la calidad de vida de la población de las comunidades: Lorocota, Hampaturi Chico, Choque Chiuani, Carpani, Quiñuma, Palcoma Sunturuta, Jokonaque. Las metas son: - Tendido de red principal con tubería PEAD, de diámetros 160, 90, 63 - Tendido de ramales de derivación con tubería PEAD para abastecimiento de estanques de diámetros 63, 50, 40 y 32. - Construcción de estanques para las comunidades de. Palcoma, Sunturuta, Quiñuma y Carpani. Incluye sus casetas de cloración. - Construcción de cámara reductora de presión. 1.1.4 Marco Lógico: Tabla 1. Marco Lógico del Proyecto RESUMEN NARRATIVO FIN: Mejorar la calidad de vida de la población de las comunidades: Lorocota, Hampaturi Chico, Choque Chiuani, Carpani, Quiñuma, Palcoma Sunturuta, Jokonaque. PROPOSITO: Asegurar continuidad servicio. la del INDICADORES El Índice de Desarrollo Humano del área beneficiada por el proyecto ha mejorado considerablemente. Se ha reducido el Índice de necesidades Básicas Insatisfechas de las zonas beneficiadas. MEDIOS DE VERIFICACION FNI: Estadísticas del INE RDD: Encuestas socioeconómicas a la población beneficiada con el proyecto. FNI: Estadísticas del INE RDD: Encuestas locales. SUPUESTOS El proyecto se posterga por no contar con aceptación de financiadores y/o entidades gubernamentales. Alentar reuniones entre beneficiarios y entes financiadores y gubernamentales para promover el proyecto. Los recursos comprometidos para la ejecución del proyecto no se hacen efectivos. Procurar otras Página 1 fuentes financiamiento. COMPONENTES: a. Incrementar el caudal de oferta en época de estiaje. b. Mejorar la calidad del agua de la fuente primaria. b. Disminuir índices de enfermedades de origen hídrico. ACTIVIDADES: a. Construir red principal de distribución y estanques de regulación y realizar la interconexión del sistema a la fuente de abastecimiento permanente. b. módulos Construir de de La dotación es regular y continua RDD: Inspecciones técnicas al área de proyecto, para evaluar el estado de operación y mantenimiento del sistema. Volumen ofertado igualado por la demanda. Corrección de fugas en redes de distribución. El agua es consumible y no genera inconvenientes de salud FNI: Los parámetros de calidad de agua entran dentro de lo aceptado por norma. No se realiza la desinfección en unidades de desinfección. Promover capacitación y seguimiento social para los comités de agua. RDD: Encuestas y entrevistas a las familias del área del proyecto. Población persiste en el uso restringido del agua y de módulos sanitarios. Reiniciar el desarrollo comunitario. FNI: Estadísticas del INE Población persiste en consumo de agua de fuentes no tratadas. Reforzar talleres de saneamiento básico. IE: Planillas de pago, Acta de recepción provisional y definitiva. Obra licitada sin adjudicación por no contar con proponentes. Revisar precios unitarios y especificaciones técnicas del proyecto. Se ha reducido el porcentaje de enfermedades de origen hídrico. Red principal y estanques construidos y alimentados por aducción Hampaturi/Pampahasi. Módulos desinfección construidos de y en Planillas de pago, Acta de recepción provisional y definitiva. Página 2 desinfección. c. Realizar inspección de rutina y evaluación del sistema construido. funcionamiento. Comité de agua operando y manteniendo el sistema adecuadamente. IE: Libro de registro de actividades No existe asistencia y/o compromiso hacia la capacitación ofrecida. Promover talleres de operación y mantenimiento. FNI: Fuentes normales de información. RDD: Recolección de datos. IE: Información Especial Fuente: Propia 1.1.5 Justificación: Actualmente los sistemas de distribución de agua con los que cuentan las poblaciones beneficiarias son sistemas con limitaciones, la oferta de sus fuentes no abastece la demanda que sucede en época de estiaje; no cuentan con tratamiento alguno. Este tipo de suministro no satisface las necesidades de agua de la población de estas comunidades, esto es: Suministro continuado inclusive en época de estiaje, dotaciones de acuerdo a su demanda, mejorar e incrementar los puntos de dotación. 1.1.6 Instituciones involucradas: - Grupo Solicitante: Comunidades del Ayllu Hampaturi. Con domicilios en las comunidades: Lorocota, Hampaturi Chico, Choque Chiuani, Carpani, Quiñuma, Palcoma, Sunturuta, Jokonaque; todas comunidades al Ayllu Originario de Hamapturi. - Institución Gestora e Impulsora: Ministerio de Medio Ambiente y Agua/Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, con dirección Av. 20 de Octubre y calle Capitán Castrillo N°434, Zona San Pedro. - Institución responsable de la elaboración del Proyecto: Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento-Intervenida, con dirección Avenida Las Américas Nº 705, Villa Fátima – La Paz – Bolivia. - Instituciones Financieras: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con dirección Zona Central, Calle Mercado #1298. - La EPSA a cargo de los servicios: Comité de agua del Ayllu Hampaturi. 1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: 1.2.1 Ubicación Física y Geográfica: - Departamento: La Paz - Provincia: Murillo - Municipio: La Paz - Canton: Hampaturi Página 3 - Comunidades: Lorocota, Hampaturi Chico, Choque Chiuani, Carpani, Quiñuma, Palcoma Sunturuta, Jokonaque. Coordenadas geográficas: Latitud 16°26.54’ SUR, Longitud 68°2.50’ OESTE. Figura 1. Ubicación Física y Geográfica. Fuente: Google Earth 1.2.2 Vías de acceso: Vía No 1. Desde sector Pampahasi: Se accede a la zona ingresando por la ciudad del Niño, la zona de Chinchaya, Lorocota, Choquechiuani y luego Quiñuma y posteriormente Carpani. La distancia desde la ciudad del niño es aproximadamente 35 km. El acceso posterior a la zona urbana es de tierra, en condiciones regulares, transitable todo el año. Vía No 2. Desde sector Zona Sur: Se accede a la zona ingresando por el barrio de Irpavi II, Chicani, la zona de la parte baja de Chinchaya. La distancia desde la ciudad del niño es aproximadamente 25 km. Las condiciones del acceso son las mismas mencionadas anteriormente. 1.3 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ÁREA DEL PROYECTO: 1.3.1 Clima: El clima predominante de la zona del proyecto es templado en las estaciones de primavera y verano, y frio en las estaciones de otoño e invierno. Las poblaciones beneficiarias no cuentan con registros meteorológicos cercanos para determinar temperaturas, precipitaciones o datos de viento. 1.3.2 Altitud: El área del proyecto se encuentra a una altura promedio de 3.899 m.s.n.m. Las cotas máximas se localizan próximas a los 4035 m.s.n.m., descendiendo hasta las zonas bajas a una altitud de 3.830 m.s.n.m. Página 4 1.3.3 Relieve Fotográfico: El área de intervención del proyecto puede definirse como un Valle continúo de Altiplano, limitada lateralmente por dos conjuntos montañosos pronunciados. Figura 2. Relieve Topográfico. Fuente: Google Earth Página 5 CAPITULO 2. ESTUDIOS BASICOS: 2.1 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS: 2.1.1 Aspectos Demográficos: a. Población Actual: Las comunidades beneficiarias del presente estudio pertenecen al Distrito 22 del Municipio de La Paz. Este Distrito lo componen 29 Comunidades, que aparecen en la siguiente tabla. Tabla 2. Localidades del Distrito 22 del Municipio de La Paz. N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 COMUNIDAD Chinchaya Bajo Chinchaya Checka Palcoma Chicani Lorocota Hampaturi Chico CArpani Choquechuiani Sunturuta Jokonaque Queñuma Caiconi La Merced Santiago de Lacaya Achachicala Originario Achachicala Alto N° 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 COMUNIDAD Achachicala Centro Chacaltaya Achumani 1ra Seccion Achumani 2da Seccion Pantini Irpavi Comphia Humapalca Wilacota Apaña Apaña Originario Valle de Animas Huayllara Pongo Chuquiaguillo Fuente: Diagnostico Social, Consultora PIRAMIDE Las comunidades directamente beneficiadas aparecen en la siguiente tabla, con el total de sus habitantes. Tabla 3. Población de comunidades beneficiadas. N° COMUNIDAD TOTAL 1 Lorocota 2 Hampaturi Chico 349 3 Choque Chiuani 4 Carpani 242 5 Quiñuma 6 Palcoma 438 7 Sunturuta 8 Jokonaque 91 242 574 47 50 Fuente: Diagnostico Social, Consultora PIRAMIDE La desagregación por sexo y edad se presenta en porcentajes en la siguiente gráfica. Página 6 Grafico 1. Desagregado de población por sexo y edades Fuente: Diagnostico Social, Consultora PIRAMIDE b. Población actual del proyecto: La siguiente tabla muestra la población de las comunidades a beneficiarse y el número de familias respectivo. Tabla 4. Población y familias por comunidades N° COMUNIDAD TOTAL POBLACION 349 TOTAL FAMILIAS 71 91 16 3 Choque Chiuani 4 Carpani 242 48 242 56 5 Quiñuma 6 Palcoma 438 99 574 134 47 10 50 11 1 Lorocota 2 Hampaturi Chico 7 Sunturuta 8 Jokonaque Diagnostico Social, Consultora PIRAMIDE c. Población Flotante: El diagnostico social identifico que en las poblaciones beneficiarias se tiene un aproximado de población flotante de 627 habitantes, de su total. Esta población ingresa a las sus comunidades de origen en función al calendario agrícola, y su tiempo de estancia es variable. En la siguiente tabla se muestra el calendario agrícola de la región, según tipo de cultivo. Como se observa, debido a los diferentes cultivos trabajados, generalmente la población flotante descrita anteriormente realiza varias visitas dentro de un año, teniendo lugares de permanencia establecidos y mantenidos regularmente. Es por esta razón que esta Página 7 población será considerada dentro del proyecto como población beneficiada. Tabla 5. Calendario agrícola de la región. CULTIVO Papa Lechuga ENE Labores culturas Siembra FEB. 1ra. Cosecha Labores culturas Cebolla Nabo Siembra Haba Labores culturas Zanahoria Siembra Labores culturas Labores culturas Labores culturas MAR. Cosecha ABR. 2da. Cosecha MAY. OCT. 1ra. Siembra Siembra Labores culturas Cosecha Siembra Labores culturales Cosecha Siembra Labores culturas Cosecha Siembra Labores culturas Cosecha NOV. 2da. Siembra Labores culturas Labores culturales DIC Labores culturas Cosecha Siembra Cosecha Cosecha Siembra Cosecha Siembra Siembra Labores culturales Cosecha Labores Culturales Siembra Diagnostico Social, Consultora PIRAMIDE Estabilidad Poblacional: Los porcentajes de población permanente y estacional aparecen en la siguiente tabla: Tabla 6. Porcentajes de habitantes permanentes y estacionales. N° COMUNIDAD 1 Lorocota 2 Hampaturi Chico POBLACION TOTAL %Hab. Habt. %Hab. Temp. 74.5% 25.5% 84.6% 15.4% 3 Choque Chiuani 4 Carpani 63.2% 36.8% 65.3% 34.7% 5 Quiñuma 6 Palcoma 68.0% 32.0% 67.4% 32.6% 7 Sunturuta 8 Jokonaque 80.9% 19.1% 70.0% 30.0% Diagnostico Social, Consultora PIRAMIDE Estos porcentajes de población flotante pueden entenderse como emigraciones o inmigraciones temporales, con un porcentaje promedio de todas las comunidades de 30%. A más de este movimiento poblacional, no se tienen emigraciones permanentes que puedan generar un índice de emigración. d. Índice de crecimiento poblacional: No se tienen datos específicos de índices poblacionales de Hamapaturi. Habiéndose revisado la información dispuesta por el INE se confirmó un índice de crecimiento para el Municipio de La Paz de -0.3%. Conforme a NB689, debido a las anteriores consideraciones se adoptara un índice de crecimiento de 1%. Página 8 2.1.2 Aspectos socioeconómicos: a. Características socioculturales: - Lengua: Por la conformación de la población en las comunidades de Hampaturi, el idioma de origen es el aymara , que es utilizado por sus habitantes de manera frecuente tanto en el seno familiar como en la comunidad especialmente en las asambleas generales de las comunidades que son llevados a cabo en la lengua aymara. Sin embrago, el estudio también identifico que la población de estas comunidades también se expresa en castellano y un porcentaje considerable (mayor al 50%) hablan de continuo esta última lengua. En el siguiente grafico se muestra los porcentajes de lo indicado. Grafico 2. Idiomas hablados en comunidades beneficiarias. Fuente: Diagnostico Social, Consultora PIRAMIDE - - El nivel de educación está restringido en el sector hasta el nivel secundario, ofrecido por un solo Colegio. El mayor porcentaje de la población de las comunidades se consideran católicos, otra población menor pertenece a la religión evangélica, que tiene templos construidos en algunas de las comunidades del proyecto. A pesar de ello por sus características de comunidades indígenas originarios, mantienen las costumbres y tradiciones ancestrales con la práctica de rituales de agradecimiento a la madre tierra “Pachamama” antes de la siembra, para tener una buena producción. Las épocas de siembra y cosecha pueden verse en el calendario expuesto en la Tabla 5. Entre las fechas de celebración general se encuentran: El Carnaval, Semana Santa, Todos Santos, Navidad. Estas comunidades están organizadas individualmente sobre la base de un representante principal, denominado Mallku y otros mientras que conforman el concejo de autoridades. Este concejo está sujeto al máximo concejo de autoridades del Ayllu. Esta organización está Página 9 destinada a velar por el bienestar de las comunidades afiliadas. Los representantes indicados son elegidos entre cabezas de familias y comúnmente son varones. Las mujeres no tienen una participación relevante. Este concejo también trata temas de agua y saneamiento. b. Actividades Productivas: La Cuenca de Hampaturi en el pasado fue una importante región de alta especialización en la producción de papa, al mismo tiempo fue un centro genético del tubérculo milenario y donde también se logró un conocimiento tecnológico sobre el sistema de riego. En las montañas de Hampaturi se encuentran los milenarias terrazas agrícolas, lo que demuestra que en la zona ya existió una producción agrícola principalmente de los tubérculos como la papa que llego a abastecer al valle del illimani en la época prehispánica y durante la colonia, con una superficie aproximada de 445 Km2 del Distrito Rural de Hampaturi. La zona es productora de una variedad de cultivos destinados al autoconsumo y a la comercialización en la ciudad de La paz de los que se destaca la papa en sus diferentes variedades y otros como lechuga, cebolla, nabo, haba y zanahoria. No se tienen registros históricos de cantidades o volúmenes producidos. Los pobladores de Lorocota, Hornopampa y Palcoma, que son agricultores, se dedican también a la producción de flores como los gladiolos, a la crianza y la pesquería de trucha de rio pongo y la extracción de áridos (arena) como actividades económicas complementarias de las familias en épocas fuera de la siembra y cosecha. - Tecnología y Manejo: En las comunidades de Palcoma Hampaturi Chico, Lorocota, Quiñuma, Carpani, Choquechiuani, Sunturuta y Jokonaque se mantienen las formas de producción ancestral es y los conocimientos y saberes locales que aún se mantienen entre los comunarios. El ganado bovino recibe un manejo semi estabulado, que significa una alimentación a campo abierto (pastoreo) y por la tarde son trasladados cerca de las viviendas donde pasan la noche y reciben alimentación complementaria a base de cebada. El pastoreo del ganado es controlado por las autoridades con el cargo de uywa Q´amanis que realizan sus rondas en los límites de las comunidades para evitar la invasión del ganado en comunidades aledañas, hecho que es sancionado de acuerdo a reglamentos de cada comunidad. - Destino de la producción: El destino de la producción de las 8 comunidades del ayllu de Hampaturi en mayor porcentaje e es para el consumo familiar y parte para la comercialización hacia la Ciudad de La Paz. - Ocupación: Por las características del área (rural) los pobladores se dedican a la agricultura, como se pueden observar en los resultados obtenidos del diagnóstico social, representados en el grafico siguiente. Página 10 Grafico 3. Ocupaciones de las poblaciones beneficiarias. Fuente: Diagnostico Social, Consultora PIRAMIDE El 33% de las familias se dedican a la agricultura principalmente en la producción de papa, haba, nabos, arveja y floricultura; como una segunda actividad de importancia se encuentra la construcción y el trabajo como obreros en EPSAS resultado de convenios entre la Institución y comunarios por el paso de servidumbre de la matriz principal de suministro de agua a la ciudad de La Paz. c. Ingreso Promedio Familiar: El ingreso familiar en las comunidades es variable, debido a que es generado desde diferentes actividades, como se vio anteriormente en Ocupaciones”. El diagnostico social identifico que el ingreso más representativo para el área es el de 2501 a 3000 Bs./mes, que es la contribución de ambos jefes de hogar y en algunos casos con la participación de los hijos mayores. Grafico 4. Porcentajes de población vs rangos de ingreso definidos. Fuente: Diagnostico Social, Consultora PIRAMIDE Página 11 Para obtener el ingreso promedio familiar, se realizó una encuesta a 118 familias obteniendo los siguientes resultados: - Ingreso MInimo: 250.0Bs. - Ingreso Maximo: 5,600.0Bs. - Ingreso Medio: 2402.6Bs.. d. Educación: En el área del proyecto se tiene 3 Unidades Educativas, dos de nivel primario y una que presta servicios en los dos niveles de primaria y secundaria. En esta gestión se cuenta con 318 estudiantes distribuidos en los tres niveles establecidos en la educación boliviana, Inicial, Primaria y Secundaria. En cuanto al plantel docente se tiene 20 profesores para las 3 unidades educativas que funcionan a nivel multigrado en el nivel primario. Los detalles de las unidades educativas y población estudiantil se muestran en el ANEXO 4: CENSO POBLACIONAL. e. Salud: En el área del proyecto se cuenta con un Centro de Salud en la comunidad de Choquechihuani de Hampaturi que da atención médica a todas las comunidades aledañas al lugar, sin embargo la concurrencia de los pobladores al Centro de Salud es regular, por usos y costumbres de sus habitantes que prefieren recurrir a la medicina tradicional para curar algunas enfermedades. Los recursos humanos con los que cuenta el centro de salud son: - Médicos: Un profesional certificado. - Enfermeras: Una profesional certificada. - Odontólogo: Un profesional certificado. Cuenta con los siguientes servicios: - Medicina General. - Odontología. - Enfermería. - Vacunas e inyectables. - Seguro universal materno infantil. - Atención al Adulto Mayor. En la última gestión se atendió un total de 1430 consultas entre hombres mujeres y niños. - Enfermedades de origen hídrico: Según informes de la profesional encargada del Centro de Salud, durante las últimas gestiones del 2013, 2014 y 2015 se atendieron de 150 a 200 pacientes con enfermedades de origen hídrico como las EDAs. La razón probable resultaría el agua no tratada consumida. - Índices de morbi-mortalidad: La comunidad no cuentan con índices de morbi-mortalidad específicos. Se anota que el valor regional (La Paz) de mortalidad infantil es de 5.4%. Página 12 f. Viviendas: El material preferencial de construcción es el adobe con un 68%. En el interior de las viviendas el piso más común es tierra (más del 50%). Otros materiales y su porcentaje de utilización se muestran en el siguiente gráfico. Grafico 5. Materiales de construcción de viviendas Fuente: Diagnostico Social, Consultora PIRAMIDE g. Saneamiento Básico: - Agua: Actualmente las comunidades beneficiarias cuentan con sistemas de distribución aislados. Los componentes de cada sistema son similares: Obra de toma tipo vertiente, aducción corta, estanque de almacenamiento y redes de distribución hasta conexiones tipo pileta en los predios de los beneficiarios. Las fuentes del sistema de distribución actual son vertientes ubicadas en la parte elevada de cada comunidad. Están vertientes consiguen igualar la demanda existente en época lluviosa, sin embargo, en época de estiaje su caudal disminuye reduciendo los volúmenes de oferta y generando con ello desabastecimiento. EL caudal obtenido de las fuentes indicadas no pasa por ningún tratamiento, consumiéndose actualmente de manera cruda y/o hervida. Los sistemas de abastecimiento actuales suceden por gravedad. Implican una fuente, una aducción reducida, un estanque de reserva y redes de distribución hacia predios de comunarios. El uso del agua es para consumo y saneamiento personal. El área del proyecto cuenta con el servicio de agua en el 90% de las comunidades con instalación domiciliaria. A pesar de ello, aunque una parte reducida, la población mantiene el consumo de agua de otras fuentes. En el siguiente grafico puede observarse las tendencias actuales. Página 13 Grafico 6. Fuentes comunes en las poblaciones beneficiarias. Fuente: Diagnostico Social, Consultora PIRAMIDE - Alcantarillado Sanitario: Actualmente los habitantes de las comunidades beneficiarias con el proyecto no cuentan con el servicio del sistema de alcantarillado. Un porcentaje menor cuenta con pozos ciegos dentro las viviendas. Al no contar con un servicio sanitario de eliminación de excretas, un 68% de las familias que habitan el área del realizan sus necesidades fisiológicas en campo abierto; otros porcentajes aparecen en el grafico siguiente: Grafico 7. Lugares de disposición de excretas. Fuente: Diagnostico Social, Consultora PIRAMIDE - Residuos Sólidos: A nivel municipal el recojo de basura es realizado por el equipo y personal de la alcaldía Municipal, la frecuencia de recolección y transporte de residuos sólidos lo realiza diariamente y de manera diferenciada en los distritos 1,2. En el área del proyecto se cumple con este servicio en los días programados para el recojo de basura puerta a puerta. A pesar de ello, se tienen diferentes disposiciones dentro del área del proyecto: Página 14 Grafico 8. Disposición de basura Fuente: Diagnostico Social, Consultora PIRAMIDE h. Otros Servicios: - Energía Eléctrica: El área del proyecto cuenta con servicio de electricidad administrado por la Empresa Departamental “DELAPAZ”. El diagnostico social identifico una cobertura de 92% y un pago de tarifas entre 25 a 40Bs./mes. - Medios de Comunicación: Al área llegan señales de televisión, radio y telefonía celular (esta última deficiente). Las emisarios de radio que tienen alcance a la zona de proyecto son: FIDES, ERBOL y Panamericana. En televisión se tiene a RTP, UNITEL, ATB. 2.1.3 Análisis socioeconómico de la población: El relevamiento social preliminar y el diagnóstico definitivo realizaron encuestas socioeconómicas en las comunidades beneficiarias con el fin de conocer la situación económica de los habitantes. Se encuesto 118 familias; la metodología y criterios utilizados aparecen en el Anexo 11. EVALUACION SOCIOECONOMICA. Se obtuvieron los siguientes resultados: - El ingreso más representativo es de 2501-3000 Bs.. La población que tiene este nivel de ingreso es el 20% del total. Este porcentaje se repite con otros ingresos similares: 16% con 2001-2500 Bs.; 11% con 3001-3500 Bs.; 12% con 3501-4000Bs.. Esto hace que el 60% de las familias cuenten con un salario mayor al mínimo nacional. Debe tomarse en cuenta que este salario es producido comúnmente por los dos cabezas de familia y en ocasiones por la contribución del hijo mayor de la familia. - El ingreso promedio familiar es de 2,402.6 Bs.. Los ingresos de la población están sujetos a l siguientes actividades económicas: Agricultura, Construcción, Transporte. - El número de habitantes por familia con más recurrencia es de 4hab/familia. El promedio de habitantes por familia es 5.2hab/familia. Página 15 Grafico 9. Materiales de construcción de viviendas Fuente: Diagnostico Social, Consultora PIRAMIDE - En los sistemas existentes no existen categorías de consumo. No se han establecido todavía comités de agua y no se tiene acordada una tarifa única que pueda cubrir la operación y mantenimiento de los sistemas actuales (varía entre 2-6 Bs./MES-CNX). Como los sistemas son relativamente nuevos y no se realiza ningún tratamiento no se ha dispuesto sino ocasionalmente de colectas para realizar gastos en los sistemas de cada comunidad. - El consumo se ha incrementado considerablemente en comparación a cuando no se contaba con red de suministro a cada predio. Se hace referencia de un consumo inicial por debajo de 30l/h-d inicial, y actual de hasta casi 50l/h-d, a pesar de no contar con unidades sanitarias. Así, considerando que se tienen proyectado la construcción de un sistema de alcantarillado y emplazamientos de baños ecológicos el consumo o demanda se incrementara hasta conseguir un valor de 80l/h-d a corto plazo. - La oferta desde la aducción Hampaturi, que conduce agua desde la Fuente de la Represa del mismo nombre, ha sido evaluada técnicamente y tiene la capacidad para cubrir la demanda a corto plazo indicada anteriormente y la demanda futura proyectada. A pesar de los resultados anteriores, las comunidades beneficiarias tienen condiciones de vida con limitaciones sobrepuestas, ya que no cuentan con mercados laborales de inserción que les permitan mejorar sus condiciones de vida actuales, sus actividades actuales no generan excedentes considerables y no se tienen iniciativas para el desarrollo de otro tipo de empleos en la misma zona del proyecto. Un 24% de la población subsiste con menos del salario mínimo nacional y actualmente no cuentan con programas, políticas o proyectos de fomento a la producción. Página 16 Las condiciones de salud están en índices naranja. El diagnostico social identifico altos índices de enfermedades de origen hídrico, focalizado en niños menores de 5años, que son afectados en un 56% de su total. Estas condiciones también son consecuencia de carencia de un servicio de agua continua (sin tratamiento) y un sistema de saneamiento de aguas residuales (disposición final de residuos a campo abierto y fuentes), que no incentivan su estancia continua y desarrollo comunal. 2.1.4 Aspectos relacionados con la Fase de Operación del Proyecto: El máximo consejo de Autoridades del Ayllu, responsable del bienestar de las comunidades beneficiarias, habría dispuesto comités de agua para realizar la operación y mantenimiento de los sistemas aislados existentes por comunidad. Sin embargo, hasta fecha actual estos comités no se han podido establecer completamente. La operación de los sistemas actuales se limita al mantenimiento de los estanques de almacenamiento. Las redes de distribución no son antiguas y aun no requieren de reparaciones o renovaciones. 2.1.5 Disponibilidad de Materiales de Construcción y Mano de Obra Locales: a. Materiales de construcción Local: Dentro de la disponibilidad de materiales de construcción, se tiene próxima la cantera del rio Jacha Khora y del mismo rio Hampaturi de donde se extrae piedra, arena grava, existente en cantidades suficientes, ya que de la misma se traslada áridos hacia las construcciones de la ciudad de La Paz, el cual es comercializado por los comunarios. El costo del material es de 80Bs./m3 arena, 120 Bs./m3 grava y 80Bs./m3 Piedra. b. Mano de Obra Local: En el sector en general existe disponibilidad de mano de obra no calificada, Tienen cierta experiencia como albañiles y constructores. 2.2 ESTUDIOS TECNICOS: 2.2.1 Evaluación de los sistemas de agua potable y/o alcantarillado sanitario existentes: a. Sistemas de agua potable: Se describirá brevemente los sistemas de cada comunidad: - Jokonaque: A partir de su fuente ubicada en el sector de Jaboni, se extiende una aducción de PEAD 40mm hasta su estanque. El estanque de almacenamiento de Hormigón semienterrado fue construido en el 2004 con el apoyo del Municipio y se encuentra funcionando. Sus dimensiones son 4.5X2.96X1.7. El estanque cuenta con una caseta de desinfección. La distribución se realiza por una tubería de PEAD 40mm hasta las viviendas servidas. El sistema funciona por gravedad. - Palcoma: El sector tiene tres fuentes menores de las que parten tuberías de aducción de PEAD de 50mm y 40mm. Su estanque de almacenamiento tiene dimensiones 5.4x5.4x2.7m, presenta Página 17 - - - - agrietamientos y filtraciones en diferentes puntos, su condición estructural no es buena. Este estanque cuenta con una caseta de cloración. Adicionalmente Palcoma cuenta con un estanque situado en la misma comunidad de dimensiones 3x5x2m. Este estanque no puede dotar de agua por gravedad a la parte alta de la comunidad. La red de distribución es de PEAD de 40mm. El sistema funciona a gravedad. Quiñuma: No tiene fuente propia, su sistema parte del Estanque en la comunidad de Tijipata, una aducción de PEAD 50mm que está en buenas condiciones en la parte superior pero que presenta reparaciones provisionales en la parte final, probablemente debido a la presión existente. El estanque referido es semienterrado y fue construido en 1996 con aportes vecinales: la infraestructura se encuentra en buenas condiciones, sus dimensiones son 4x4x2m, con una capacidad de 32m3. La lejanía del estanque a la población beneficiada dificulta la operación y mantenimiento de este mismo, así también los intentos de desinfección realizados por los beneficiarios. A partir del estanque de Tijipata la distribución se realiza a través de una tubería de PEAD 40mm. El sistema funciona a gravedad. Carpani, Sunturuta: Esta comunidad no tiene fuente propia, su sistema parte de una toma en la zona de Llaytani. Su aducción es de PEAD 50mm. Por la diferencia de elevaciones se suelen presentar fugas en esta aducción. En época seca el caudal de esta fuente reduce considerablemente, requiriéndose de racionamiento en el abastecimiento de la población de Carpani. Su estanque se encuentra entre ambas poblaciones (Carpani y Sunturuta), sus dimensiones 5.7x5.7x2.3m. La red de distribución es de PEAD 40mm primer inicial y 25mm tramo final y abastece a Sunturutay Carpani. Posteriormente la tubería principal se dirige a la comunidad de Choquechihuani. Choquechiuani: El abastecimiento de la zona proviene del sector de LLaytani, pasando por las poblaciones de Sunturuta y Carpani, donde existe un estanque intermedio de 5.7x5.7x2.3m. La zona de Choquechiuani tiene un estanque propio de Hormigón de dimensiones 2.5x2.5x2m, que fue construido en 2002 con el apoyo del Municipio. Actualmente se encuentra en funcionamiento. Lorocota: Tiene como fuentes las tomas ubicadas en Vecocucho, Pelapata y Jiscospata con aducciones de 40mm. El estanque es de Hormigón, esta semienterrado, fue construido con aportes de la comunidad, sus condiciones son buenas, sus dimensiones son 4.2x3x1.7. A partir del estanque la red de distribución de PEAD de 40mm abastece a los predios existentes. El sistema funciona por gravedad. Página 18 - Hampaturi Chico: La fuente es una vertiente. Inmediatamente se encuentra su estanque de almacenamiento de dimensiones 3x2.5x1.8m que fue construido en 2004 con el apoyo del Municipio, está en buenas condiciones La red de distribución es de PEAD de diferentes diámetros. La cobertura de estos sistemas de abastecimiento separados llega casi hasta el 90% de la población. Sin embargo en época seca debido a la reducción de oferta se presentan racionamientos y discontinuidad en la dotación por tiempos prolongados. En época lluviosa el servicio es continuo. La administración, operación y mantenimiento fue encargado a comités de agua por comunidades. Los comités no han podido establecerse plenamente hasta fecha actual. En ninguno de los sistemas se cuenta con micromedición. Aun no se cuenta con históricos de evolución de conexiones. Todavía no se ha establecido una tarifa global, sin embargo, algunos encargados eventuales han iniciado un cobro de 2 a 10Bs./mes por conexión. No se tienen registros de morosidad. No se tienen datos de volúmenes anuales producidos y facturados, tampoco consumos unitarios. No se realiza control de calidad de agua y otros aspectos ambientales a más de la limpieza de los estanques de servicio de cada comunidad. No se tienen registros de ANC. Sin embargo los sistemas de Choque Chiuani, Lorocota y Hamapaturi Bajo trabajan a presiones considerables y presentan fugas. b. Sistemas de alcantarillado sanitario: Las comunidades que conforman el Ayllu Hampaturi no cuentan con un sistema de alcantarillado sanitario administrado por las cooperativas, pero se viene gestionando el financiamiento para la construcción de Baños Ecológicos y una red de alcantarillado. Actualmente los habitantes de las comunidades beneficiarias con el proyecto no cuentan con el servicio del sistema de alcantarillado, es un porcentaje menor que construyo pozos ciegos dentro las viviendas para realizar las necesidades fisiológicas. c. Tipo de EPSA y monto de tarifa: Las autoridades del Ayllu definieron formar comités de agua en cada comunidad que se encarguen de la administración, operación y mantenimiento de los sistemas aislados existentes. Estos comités aún no se han establecido complemente. Así, tampoco se ha establecido una tarifa única. Las tarifas actuales varían entre 2 y 10Bs./mescnx. El estudio ha realizado un cálculo de tarifas definiendo una tarifa de 17.06Bs/mes-cnx. 2.2.2 Evaluación de las fuentes de agua: Las fuentes de los sistemas actuales de abastecimiento son vertientes. Su evaluación correspondió a los proyectos separados de estos sistemas. Página 19 Las fuentes principales a ser utilizadas para el presente proyecto son los embalses AjuanKhota y Hampaturi. El embalse Hampaturi (a donde se reúne el agua de AjuanKhota) está a una elevación de 4203msnm y tiene una capacidad de 3.2Hm3. Esta distanciado del punto de interconexión aproximadamente 1700mts. Estos embalses también son fuente del Sistema Pampahasi administrado por EPSAS-INTERV, que después de las fuentes cuenta con una aducción a presión, una tubería de acero de diámetro nominal 800mm, que tiene una capacidad de transporte de 1400l/s; una planta de potabilización con una capacidad de 1200l/s y una red de abastecimiento con una demanda de 581l/s. El sistema completo se muestra en la figura 3. Del resumen anterior se verifica que en el sistema Pampahasi (hasta salida de Planta de Potabilización) actualmente existe un superhabit, sobre el que puede atenderse la demanda del proyecto. Para corroborar esto, se puede graficar los volúmenes embalsados de forma mensual y su reducción debido al proyecto. El resultado se muestra en el Grafico 10. La reducción es mínima. Como la línea principal del proyecto se interconectara a la aducción Hampaturi y no así al Embalse de forma directa, para verificar que tiene la capacidad de alimentar al proyecto sin afectar el caudal de demanda de la planta y por ende de la red puede realizarse el siguiente cálculo: 𝑄 𝑎𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛(𝑐𝑎𝑝max) − 𝑄 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ𝑎𝑠𝑖 = 𝑄 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑙 𝑙 𝑙 1400 − 581 = 819 𝑠 𝑠 𝑠 𝑄 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 > 𝑄 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎(𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) 𝑙 𝑙 819 > 6.5 𝑠 𝑠 Entonces el caudal de oferta es mucho mayor al caudal de demanda del proyecto. Para el Sistema de abastecimiento de la población de Palcoma se ha mantenido su fuente de abastecimiento (es abundante). Las tomas se encuentran en los lugares: Choriscota, Aguil Cota, Nicapata, con aducciones que llegan directamente al estanque existente. Sus condiciones son buenas. El aforo de sus ofertas se realizó directamente en el estanque existente. Sus valores a continuación: Tabla 7. Oferta fuentes Palcoma Aforo Caudales Aforo N° 1 Aforo N° 2 Aforo N° 3 Promedio Und l/s l/s l/s l/s Caudal 1,69 1,70 1,71 1,70 Tiempo seg Volumen Lts 5,9 10 5,9 10 5,9 10 Fuente: Diagnostico, Consultora Servicios en Saneamiento Medio Ambiente y Energía Página 20 Los resultados de la medición tomando estos tres aforos muestran que el caudal promedio es de 1.70 l/s. Considerando que el caudal de demanda (máximo diario) es 1.7l/s (proyectado a 20años), la oferta indicada cubriría este último valor. En el sistema de abastecimiento de Sunturuta también se mantendrá su fuente de abastecimiento. Esta proviene de la zona Llaytani y actualmente es compartida con Carpani y Choquechiuani. El caudal aforado medido del ingreso del tanque es: Tabla 8. Oferta fuentes Sunturuta Aforo Caudales UND Volumen [l] Tiempo [s] Caudal [l/s] 1 [l/s] 10 9 1.11 Fuente: Diagnostico, Consultora Servicios en Saneamiento Medio Ambiente y Energía Considerando que la demanda de Sunturuta (máximo diario, a 20años) es de 0.15l/s, el caudal de oferta abastecería esta misma. Figura 3. Croquis fuente, toma, y área abastecida. Fuente: Elaboración propia, EPSAS-INTERV. Grafico 10. Curva de volúmenes embalsados por Hampaturi y AjuanKhota Página 21 Fuente: Elaboración propia, EPSAS-INTERV. En Anexo 6. ESTUDIOS DE FUENTES se presenta la calidad de agua de la fuente principal del proyecto y de las fuentes de Palcoma y Sunturuta. 2.2.3 Evaluación de la cuenca: El Embalse Hampaturi se encuentra en la cuenca del mismo nombre. “Hampaturi”. Actualmente esta cuenca cuenta con dos embalses: AjuanKhota en la parte superior, y el mismo embalse Hampaturi. En la siguiente tabla se muestran los aportes y disponibilidad de agua de los embalses mencionados. Tabla 9. Características de los embalses del Sistema Pampahasi. N° EMBALSE 1 HAMPATURI 2 AJUANKHOTA AREA [km2] CAP. EMBALSE [Hm3] 25.9 3.3 19.8 3.2 APORTE AÑO SECO APORTE AÑO MEDIO APORTE AÑO HUMEDO DISP. AÑO MEDIO DISP. AÑO HUMEDO Hm3/A L/S Hm3/A L/S Hm3/A L/S Hm3/A L/S Hm3/A L/S 6.26 198 10.43 331 14.1 446 18.29 581 13.19 418 8.13 258 13.55 430 18.3 580 - Históricos, Dpto. de Producción-EPSAS Los caudales disponibles de ambas cuencas son mayores a la demanda del proyecto y la demanda actual del Sistema Pampahasi. Considerando que la fuente de Palcoma se ha mostrado abundante, no se ha realizado una evaluación de su microcuenca. Considerando que la fuente de Sunturuta actualmente sirve a tres poblaciones y pasaría a servir a solamente una, no se ha realizado una evaluación de su microcuenca. 2.2.4 Evaluación de los cuerpos receptores: No corresponde por ser un proyecto de agua. 2.2.5 Calidad de las aguas: a. Proyectos de agua potable: En Anexo 6. ESTUDIOS DE FUENTES DE AGUA se presentan los resultados de los análisis físico-químicos y bacteriológicos de las aguas no tratadas del Embalse Hampaturi (fuente que será utilizada en el proyecto). Los siguientes valores están fuera de los rangos permisibles: - Turbiedad: 19.2 NTU - Coliformes Totales: 50 NMP/100ml - Coliformes termotolerantes: 23 NMP/100ml Página 22 - Estreptococos fecales: 4 NMP/100ml Estos valores implican la necesidad de un tratamiento local para reducir la turbiedad y un tratamiento de desinfección. La turbiedad existente puede ser tratada de forma individual a través de filtros domiciliarios CAWST que pueden remover hasta 50NTU de turbiedad. El DESCOM del proyecto definirá entre sus lineamientos el apoyo técnico para la construcción de estos filtros a nivel familiar. El tratamiento asumido para los coliformes presentes será cloración en los emplazamientos de regulación. En vista de que se está proponiendo filtros CAWST de forma individual, el cálculo de la dosis de desinfectante deberá ser evaluado en campo. Se presentan los resultados de los análisis físico-químicos y bacteriológicos de las aguas no tratadas de la fuente de abastecimiento de Palcoma, como se muestra: Tabla 10. Calidad de agua Palcoma Párametro Und Calidad de fuente NB512 Turbiedad UNT 0,48 5 Ph (T 19,2 °C) °C 7,47 6,5 a 9 Conductividad Uh/cm 436 1500 1x10² Coliforme total UCF/100ml 0 E-coil UFC 100/ml <1 0 Fuente: Diagnostico, Consultora Servicios en Saneamiento Medio Ambiente y Energía Considerando los parámetros de la norma y los análisis realizados, el agua es apta para consumo humano si se realiza una desinfección al agua en el tanque. Se presentan los resultados de los análisis físico-químicos y bacteriológicos de las aguas no tratadas de la fuente de abastecimiento de Sunturuta, como se muestra: Tabla 11. Calidad de agua Sunturuta Párametro Und Calidad de fuente NB512 Turbiedad UNT 1,22 5 Color UCV 5 15 Conductividad us/m 506,6 1500 Ph (T 19,2 °C) °C 7,23 6,5 a 9 Dureza Total mg/l CaCO3/l 270,68 500 Alcalinidad Total mg/l CaCO3/l 172 370 De bicarbonato mg/l CaCO3/l 172 370 Coliforme total UCF/100ml <1 <1 E-coil UFC 100/ml <1 <1 Fuente: Diagnostico, Consultora Servicios en Saneamiento Medio Ambiente y Energía Página 23 Considerando los parámetros de la norma y los análisis realizados, el agua es apta para consumo humano si se realiza una desinfección al agua en el tanque (para conseguir el cloro residual que enmarca la NB512). 2.2.6 Reconocimiento geológico y estudio de suelos y geotécnico: Las condiciones geomorfológicas corresponden a una zona montañosa, con pendientes moderadas en la zona de asentamiento de las viviendas y elevada en el sector de ubicación de la obra de toma y tanque de almacenamiento. El sector de proyecto no es susceptible a sismos. El área de proyecto se encuentra en la fisiográfica correspondiente a un valle de la cordillera oriental. El paisaje fisiográfico de la zona de proyecto se define como el de CABECERA DE VALLES, en los bosques secos interandinos. La geología del sector corresponde a la era de cenozoico, periodo cuaternario, donde existen afloramientos rocosos, cuarcitas, esquistos e instrucciones de grano-dioritas, tonalitas y sienitas. Actualmente el uso del suelo en la zona corresponde a la característica de uso en agricultura y ganadería característico de un área rural donde la actividad principal es la agricultura. Se realizaron estudios de suelos en las poblaciones donde se requerirá la construcción de Estanques nuevos, esto es: Palcoma, Sunturuta, Quiñuma y Carpani. Adicionalmente se ha realizado un estudio de suelos para el estanque de la comunidad Jokonaque en razón de la alerta dada por representantes de esta comunidad respecto a posibles asentamientos en esta infraestructura. Los ensayos realizados tuvieron los siguientes resultados: - Palcoma: El suelo está clasificado como GM, gravas limosas. La composición granulométrica es: Gravas 44.4%, y Arenas 14.7% y Finos 40.8%. Su capacidad admisible recomendada es de 2.5kgf/cm2 a 1m de profundidad. - Sunturuta: El suelo está clasificado como GM, Gravas Limosas con arena. La composición granulométrica es: Gravas 35.6%, Arenas 33.8% y Finos 30.6%. La capacidad admisible recomendada es de 1.4kgf/cm2 a 1.5m de profundidad. - Quiñuma: El suelo está clasificado como GM, Gravas limosas con arena. La composición granulométrica es: Gravas 58.7%, Áreas 17.1% y Finos 24.2%. Su capacidad admisible recomendada es de 1.8Kgf/cm2 a 1.3m de profundidad. - Carpani: El suelo está clasificado como GM, Gravas Limosas con arena. La composición granulométrica es: Gravas 41.1%, Arenas 17.8% y Finos 41.1%. La capacidad admisible recomendada es 1.8Kgf/cm2 a 1.1m de profundidad. - Jokonaque: El suelo está clasificado como GM, Gravas mal gradas Limosas con arena. La composición granulométrica es: Gravas 55.4%, Arenas 34.5% y Finos 10.2%. La capacidad admisible recomendada es Página 24 0.3Kgf/cm2 a 1.4m de profundidad. A pesar de esta baja resistencia mecánica, hecha una inspección al estanque no se verifico la existencia de agrietamientos o rajaduras en la estructura. Es posible que la base de asentamiento tenga mayor resistencia (suelo rocoso) que el suelo de prueba (cercano inmediato). 2.2.7 Trabajos topográficos: El trabajo de topografía fue realizado de la siguiente manera: - Análisis e interpretación de los planos existentes. - Reconocimiento del terreno y definición de los límites del área de influencia del proyecto. - Organización de las brigadas de topografía. - Colocación de BMs en el terreno, teniendo el cuidado de no sobrepasar distancias mayores a los 500 metros. - Los mojones son tronco piramidales de 30.00 cm. en la base, 20.00 cm. en la parte superior y cuentan con una altura de 35.00 centímetros. Llevan colocado un clavo de calamina en el centro geométrico, esto con la finalidad de indicar el punto estación. Equipo utilizado - GPS estacionario ProMark3 con sus respectivos accesorios - Accesorios - Niveles de ingeniero electrónico con sus respectivos accesorios - Radios de comunicación Personal de las brigadas topográficas - 4 topógrafos - 12 alarifes - 2 ayudantes Uso de herramientas menores - Moldes para vaciado de los BMs - Carretillas - Clavos - Estacas - Combos, martillos, pintura y brochas. Los trabajos realizados en campo: Los mojones fueron colocados a nivel del terreno y debidamente marcados y referenciados. Con un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) estacionario se dio la debida información (Coordenadas Norte, Este y altura) a los BMs, partiendo de un mojón del Instituto Geográfico Militar (IGM) el cual fue utilizado como punto de control. El GPS utilizado tiene la característica de trabajar con tres métodos. - Método Estático: Con este trabajo se realizaron los posicionamientos de todos los BMs y se procedió a dar la información necesaria. - Método Stop and Go: Con este método se está procediendo a realizar el trabajo de levantamiento topográfico y se está procediendo a definir los manzanos. Página 25 - Método Cinemática: Este método permitirá realizar el trabajo de levantamiento de detalle. Los trabajos de este equipo son de alta precisión y permitirán conseguir trabajos altamente satisfactorios. Con niveles de ingenieros, se procedió a realizar el trabajo de nivelación de todos y cada uno de los BMs. Con esta información se realizó el ajuste de la cota de cada BM. El trabajo en gabinete considero las siguientes actividades: - Se procesa la información que es obtenida con el GPS geodésico y con el uso del software se realiza el post procesado, obteniéndose un trabajo preciso y verídico a través de los vectores de ajuste. El trabajo es obtenido en formato texto, quedando listo para ser utilizado en un software especializado en topografía. - El trabajo de los niveles de ingeniero es bajado directamente a la computadora para su respectivo procesamiento. Los resultados obtenidos se presentan en anexo 36. LIBRETA TOPOGRAFICA, con el siguiente detalle: - Plano Topográfico. - Libreta de levantamiento topográfico. 2.2.8 Estudios ambientales: En ANEXO 8: FICHA AMBIENTAL se presenta el detalle del estudio ambiental realizado, hasta conseguir la Matriz de Identificación de Impactos, e incluye una nota de acreditación para el trámite de Categorización o Declaratoria de Impacto Ambiental. El proyecto fue categorizado como CATEGORIA 3. Conforme a recomendación de la Dirección de Salud Ambiental, se ha elaborado el PPM-PASA. En el proyecto se ha añadido el presupuesto para la Mitigación ambiental correspondiente, que aparece desglosado en ANEXO 20. PRESUPESTO DESGLOSADO. Página 26 CAPITULO 3. DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS: 3.1 RESULTADOS DE LA EVALUACION DE ALTERNATIVAS: En la etapa anterior al Diseño Final se identificaron dos posibles alternativas: - Construcción de la aducción y ramales a partir de la actual Estación Interruptora de Presión (EIP). Implica la construcción de estanques nuevos. - Construcción de la aducción y ramales a partir de la Represa Hampaturi. Implica la regulación de la presión en diferentes comunidades. La evaluación de estas alternativas se realizó con el apoyo de una matriz de evaluación, que se presenta a continuación: Tabla 12. Matriz de elección de alternativas. ASPECTO Alternativa 1 – Sistema de distribución proyectado desde la altura de la E.I.P. Técnica El sistema seria alimentado a partir de la altura de la EIP, que es la elevación óptima para conseguir los estanques existentes y nuevos y a partir de estos la distribución a las comunidades beneficiarias. Debe construirse estanques menores. La construcción también se facilita debido a que a partir de este punto las tuberías a emplazar pueden recorrer caminos establecidos. 3 Inversión La inversión inicial es menor 3 Económica Ciclo El costo por metro cubico es reducido debido a que la operación y mantenimiento se realiza sobre un sistema más corto y cercano a las poblaciones. 3 Social Requiere socialización con los usuarios actuales. La administración, operación y 3 Institucional PUNTAJE 3 Alternativa 2 – Sistema de distribución proyectado desde la represa Hampaturi. El sistema es alimentado a partir de la Represa Hampaturi. La tubería principal es emplazada paralela al canal superficial antiguo hasta conseguir los estanques existentes. La diferencia de elevaciones excede lo necesario. Debe realizarse control de presiones entre los estanques existentes y las redes de distribución. La construcción debe realizarse por lugares inaccesibles, por lo que se requerirá de apertura de caminos y otros. La inversión inicial es mayor PUNTAJE El costo por metro cúbico es mayor, debido a que la operación y mantenimiento se realiza sobre un sistema de longitud considerable y alejado de las poblaciones. Requiere socialización con los usuarios actuales. La administración, operación y Página 27 2 1 2 3 3 Riesgos Ambientales mantenimiento pasa a Comités de agua por comunidades. Para ambas alternativas la categorización es la misma TOTAL Puntuación Alternativa 1 3 18 mantenimiento pasa a Comités de agua por comunidades. Para ambas alternativas la categorización es la misma Puntuación Alternativa 2 Escala: 1=desfavorable, 2=indiferente, 3=favorable. Elaboración Propia, EPSAS-INTERV Figura 4. Primera Alternativa planteada. Fuente: Imágenes Satelitales, Google Earth Figura 5. Segunda Alternativa planteada. Fuente: Imágenes Satelitales, Google Earth Página 28 3 14 Desde esta evaluación, la alternativa a elegir es la primera. Esta alternativa implica: - Realizar una derivación menor en la tubería de la aducción de acero DN 800, aproximadamente, a la altura de la actual Estación Interruptora de Presión (EIP). A partir de la derivación se extiende una tubería principal (aducción) por el camino de acceso principal de las comunidades beneficiarias. Desde esta tubería se extenderían ramales a los estanques de las comunidades beneficiarias. A partir de estos la distribución se realizaría por las redes existentes, por gravedad. - Sus componentes: Provisión y tendido de tuberías HDPE: DN 160mm 1870m DN 90mm 824m DN 63mm 3405m DN 50mm 515m DN 40mm 1812m DN 32mm 1351m Construcción de una Cámara Reductora de presión. Construcción de Estanque Palcoma Cap. 20m3 Construcción de Estanque Quiñuma Cap. 20m3 Construcción de Estanque Carpani Cap. 10m3 Construcción de Estanque Sunturuta Cap. 5m3 Casetas de Cloración para Estanques existentes y nuevos. Construcción de 11 Cámaras menores para Válvulas. 3.2 ASPECTOS LEGALES: La fuente principal de agua se mantendrá bajo la administración de EPSASINTERV. Para llevar a cabo las construcciones pretendidas en la alternativa elegida es necesario realizar zanjas en el camino principal, en este entendido, mientras las construcciones se realicen dentro de vías de dominio público no se requiere de expropiación o compra alguna. Respecto al derecho propietario del Municipio, entendiéndose que una de sus atribuciones es construir, equipar y mantener la infraestructura de Saneamiento básico, y que las redes de distribución y recolección de aguas son consideradas bienes de la colectividad, tampoco se está sujeto a un pago de tasa de uso u otro. Los activos del proyecto: Tuberías, estanques, y otros menores, serán traspasados al Ayllu Hampaturi, conforme a “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre EPSAS y las Comunidades del Ayllu Hampaturi”. Página 29 CAPITULO 4. INGENIERIA DEL PROYECTO: 4.1 MEMORIA DESCRIPTIVA: El Proyecto comprende: - Punto de toma: Es la interconexión necesaria a la altura de la Estación Interruptora de Presión existente en la progresiva 1+700 de la aducción Hampaturi-Pampahasi. Comprende la intervención en una cámara de purga, instalando un ramal tee adicional y una válvula de control que permita una derivación de 150mm (Diámetro efectivo). Se requerirá la construcción de una cámara reductora de presión y la instalación de la línea de accesorios correspondiente. - Aducción principal: Es el tendido de tubería PEAD en los siguientes diámetros: 160, 90, 63 (en milímetros) Los trabajos que se requieren son excavación de zanja por camino establecido, emplazamiento de tubería y rellenos correspondientes. - Ramales hacia estanques de almacenamiento: Es el tendido de tubería PEAD que parte de la aducción principal hacia los estanques de las comunidades beneficiarias. Sus diámetros son: 63, 50, 40, 32 (en milímetros). Se han definido ramales separados para cada población para evitar conflictos sociales respecto a emplazamiento de estanques y tendido de tuberías compartido, considerando que en el momento del relevamiento social y la obtención de actas de cesión de terreno y paso de servidumbre se confirmó desacuerdos entre comunidades. Los trabajos que se requieren son excavación de zanja por camino establecido, emplazamiento de tubería y rellenos correspondientes. - Reductoras de presión: Se ha previsto la construcción de una cámara reductora de presión en el lugar de toma con el fin de controlar la presión estática/dinámica que se tiene en la aducción HampaturiPampahasi en ese punto y evitar excesos de presión en la red. - Estanques de almacenamiento: Son estructuras de Hormigón Ciclópeo que serán dispuestos en las poblaciones de: Palcoma 20m3 Sunturuta 5m3 Quiñuma 20m3 Carpani 10m3 Estos estanques contaran con una caseta de cloración equipada. - También se construirá cámaras menores para válvulas de control. Página 30 4.2 MEMORIA DE CÁLCULO: 4.2.1 Parámetros Básicos de Diseño: a. Población del Proyecto: El diseño del proyecto considera las poblaciones de: Lorocota, Hampaturi Chico, Choque Chiuani, Carpani, Quiñuma, Palcoma, Sunturuta, Jokonaque. Despues de censo realizado por Diagnostico Social se tiene el dato final de la población de estas siete comunidades igual a 2,083hab. Tomando esta población como base, y la gestión 2015 como año base, se realizara la proyección de la población conforme a las características de la zona del proyecto y las recomendaciones de la NB689. - Esta zona no cuenta con datos específicos de índice de crecimiento. En vista de que el índice de crecimiento del Municipio (INE2012) es negativo (-0.3%), se adoptara el índice recomendado por NB689 en estos casos: 1% - El periodo de diseño de aducciones y redes de agua potable para poblaciones menores a 20,000hab es de 20años. Recomendación de NB689. - La ecuación a utilizar es la del método geométrico. Recomendación de la NB688 para proyección de población rural. P = Po ∙ ei∙(t−t0) P : Población final P0 : Población inicial i : Tasa de crecimiento anual de la población t : Año final t0 : Año Inicial Realizando el cálculo correspondiente conseguimos la población proyectada hasta el final del periodo de diseño. Ver tabla siguiente. Tabla 13. Proyección de Población de Proyecto. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PARAMETRO Jokonaque Palcoma Sunturuta Quiñuma Carpani Choque Chiuani Lorocota Hampaturi Chico Adicional Hornopampa TOTAL UND hab hab hab hab hab hab hab hab hab METODO GEOMETRICO GEOMETRICO GEOMETRICO GEOMETRICO GEOMETRICO GEOMETRICO GEOMETRICO GEOMETRICO GEOMETRICO i% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2015 50 574 47 438 242 242 349 91 50 2083 2025 56 635 52 484 268 268 386 101 56 2306 Elaboración propia, EPSAS-INTERV. Página 31 2035 62 701 58 535 296 296 426 112 62 2548 b. Consumo de agua: Según el diagnóstico social realizado, el consumo de agua ascendió de un inicial de 30l/h-d a 50l/h-d al concluirse el primer proyecto de agua potable para las comunidades de Hampaturi. Se prevee que haya un incremento de 60%, Esto es, que la dotación consiga un valor de 80l/h-d. Esta dotación concuerda con el máximo de dotación recomendado por norma para poblaciones entre 2001 y 5000 para zona altiplánica, y el mínimo para poblaciones entre 2001 y 5000hab para zona de Valles. La zona de proyecto presenta estas dos condiciones, por lo que se asume el valor indicado. Este consumo se proyectara, conforme a recomendación de norma, utilizando el método geométrico. Su fórmula es: 𝐶𝑑𝑜𝑚 = Cdom_0 ∙ (1 + i (t−t0) ) 100 Cdom : Consumo domestico final Cdom_0 : Consumo doméstico inicial I : T : Tasa de consumo Año final t0 : Año Inicial crecimiento del En vista de que el índice de crecimiento de dotación obtenido por el Diagnostico Social fue debido a un cambio repentino y esperado y que luego de su estabilización no debería presentar un incremento tan abrupto, para la proyección de este consumo se utilizara el promedio de los rangos recomendados por norma 1.25% Para considerar los consumos comerciales, industriales y públicos se ordenó al Diagnostico social relevar los tipos de edificios que pueden producir este tipo de consumos. No se encontraron construcciones que tengan naturaleza industrial, tampoco naturaleza comercial (existen tiendas menores y otros, pero evaluados sus consumos no presentan incrementos en relación con los consumos domésticos). Se identificaron edificios estatales: dos Escuelas, un Colegio, un Hospital, una Sede Social, con un consumo de 31m3dia. En razón de ello se afectara al consumo domiciliario con el porcentaje respectivo de 5% inicial y un incremento de 1% cada 10 años. Se está previendo un porcentaje de 20% de pérdidas iniciales (se tienen redes de distribución relativamente nuevas) y un incremento con sostenimiento de 5% hasta concluir el periodo de diseño. Con los datos anteriores se calculó la dotación requerida en base a la siguiente formula: D = Cdom /(1 − %CCom,Ind,Est )/(1 − %Pr) Página 32 D : Dotación Cdom : Consumo doméstico %Ccom,ind,est : Porcentaje de consumo comercial, industrial y estatal %Pr : Porcentaje de Pérdidas Los valores obtenidos para cada comunidad se muestran en la tabla siguiente: Tabla 14. Dotaciones finales de proyecto No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PARAMETRO Consumo Domestico Jokonaque Consumo Domestico Palcoma Consumo Domestico Sunturuta Consumo Domestico Quiñuma Consumo Domestico Carpani Consumo Domestico Choque Chiuani Consumo Domestico Lorocota Consumo Domestico Hampaturi Chico Consumo Domestico Adicional Hornopampa Consumo Comercial, industrial, Publico Perdidas Dotacion media diaria presente y futura Jokonaque Dotacion media diaria presente y futura Palcoma Dotacion media diaria presente y futura Sunturuta Dotacion media diaria presente y futura Quiñuma Dotacion media diaria presente y futura Carpani Dotacion media diaria presente y futura Choque Chiuani Dotacion media diaria presente y futura Lorocota Dotacion media diaria presente y futura Hampaturi Chico Dotacion media diaria presente y futura Adicional Hornopampa UND l/h-d l/h-d l/h-d l/h-d l/h-d l/h-d l/h-d l/h-d l/h-d % % l/h-d l/h-d l/h-d l/h-d l/h-d l/h-d l/h-d l/h-d l/h-d METODO GEOMETRICO GEOMETRICO GEOMETRICO GEOMETRICO GEOMETRICO GEOMETRICO GEOMETRICO GEOMETRICO GEOMETRICO i 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 2015 80 80 80 80 80 80 80 80 80 5 20 105.26 105.26 105.26 105.26 105.26 105.26 105.26 105.26 105.26 2025 91 91 91 91 91 91 91 91 91 6 25 129.08 129.08 129.08 129.08 129.08 129.08 129.08 129.08 129.08 Elaboración propia, EPSAS-INTERV. c. Caudales de diseño: El caudal medio se calculó con la siguiente formula: Q= D ∙ P ∙ (%Cob) 86400 Q : Caudal medio diario L/s D : Dotación L/hab/día %Cob : Porcentaje de Cobertura 86400 : Segundos en conversión) un día (Factor de Para calcular el caudal máximo diario se asumió un valor de k1=1.5, considerando recomendaciones de norma. No se tienen registros de consumos horarios de la zona del proyecto. Para calcular el caudal máximo horario, en base al coeficiente k1 asumido se calculó con las fórmulas de Harmon y Babbit el coeficiente k2. Los valores obtenidos exceden el rango máximo recomendado por norma. En vista de ello se ha asumido el valor máximo de norma: k2=2. Página 33 2035 103 103 103 103 103 103 103 103 103 7 25 147.67 147.67 147.67 147.67 147.67 147.67 147.67 147.67 147.67 Con las consideraciones anteriores los caudales de diseño quedan como se muestra en la siguiente tabla: Tabla 15. Caudales de diseño No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PARAMETRO Cobertura Caudal Medio Diario Jokonaque Caudal Medio Diario Palcoma Caudal Medio Diario Sunturuta Caudal Medio Diario Quiñuma Caudal Medio Diario Carpani Caudal Medio Diario Choque Chiuani Caudal Medio Diario Lorocota Caudal Medio Diario Hampaturi Chico Caudal Medio Diario Adicional Hornopampa CAUDAL MEDIO TOTAL Coeficiente k1, según NB689 Coeficiente k2 según Harmon Coeficiente k2 según Babbit Coeficiente k2 adoptado Caudal maximo diario Caudal maximo horario % de habitabilidad Caudal de diseño UND % l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s % l/s 2015 90 0.055 0.629 0.052 0.48 0.265 0.265 0.383 0.1 0.055 2.284 1.5 2.71 2.88 2 3.426 6.852 60% 2.06 2025 100 0.084 0.949 0.078 0.723 0.4 0.4 0.577 0.151 0.084 3.446 1.5 2.69 2.82 2 5.169 10.338 100% 5.17 Elaboración propia, EPSAS-INTERV. 4.2.2 Calculo Hidráulico: a. Sistemas de agua potable: Para el cálculo hidráulico de las redes se tomaran los datos anteriores obtenidos y las siguientes consideraciones: - Presiones de servicio: De acuerdo a la norma NB689, las presiones mínimas de servicio deben ser 13 mca y las presiones máximas menores a 70mca. Sin embargo, en vista de que el proyecto pretende tender la red matriz de dotación, que llegara hasta los estaques a construir en cada sector y no así a domicilio, las presiones se manejaran en función de la presión nominal (PN) del material a utilizar. - Velocidades: La mínima será 0.3m/s y la máxima 2m/s, siendo la máxima 5m/s en tramos principales. Para realizar el cálculo hidráulico se utilizó software: WATERGEMS. La base de cálculo de este software son métodos numéricos para cumplir con las condiciones de continuidad y energía dentro de un sistema de tuberías. La ecuación de cálculo seleccionada fue Hazen Williams, que tiene la siguiente formula: Q = 0.28 ∙ C ∙ D2.63 ∙ J 0.54 Q Caudal en m3/s C D Coeficiente de Hazen Williams Diámetro en m J Pérdida de carga unitaria o gradiente hidráulico en m/m: J = hf /L hf Pérdida de carga en m Página 34 2035 100 0.106 1.198 0.099 0.914 0.506 0.506 0.728 0.191 0.106 4.354 1.5 2.67 2.76 2 6.531 13.062 100% 6.53 L Longitud de tubería en m b. Estanques de Almacenamiento: Según la Norma Boliviana NB689 para sistemas de gravedad el volumen de regulación debe estar entre el 15% y 30% del consumo máximo diario. Debe ser determinado utilizando la siguiente expresión: Vr = C ∙ Q max.d ∙ t Vr C Qmáx.d Volumen de regulación en m3. Coeficiente de regulación. Sistemas a gravedad 0,15 a 0,30. Sistemas por bombeo 0,15 a 0,25. Caudal máximo diario en m3/d. t Tiempo en días. t = 1 día como mínimo. Los valores determinados se muestran en el ANEXO 13. CALCULOS HIDRAULICOS/Calculo de Volúmenes de Estanques. Como los valores conseguidos son elevados, con el fin de optimizar el presupuesto del proyecto, se realizó la verificación del funcionamiento de los estanques existentes y los que el proyecto plantea la necesidad de construcción (Palcoma, Quiñuma, Sunturuta, Carpani, inicialmente con sus valores de Vr calculados. Una vez introducidos en el modelo digital, realizado en el programa Watergems, se verifico el funcionamiento de los existentes y se ajustaron los valores de los propuestos a construir hasta conseguir una curva de regulación con un volumen máximo a inicios del día y el valor más bajo en las horas punta del día. La siguiente figura muestra la curva de regulación del estanque Palcoma: El valor mínimo alcanzado es de 0.65m que hace el volumen de reserva del Estanque (próximo al valor de reserva calculado según norma para un volumen de estanque obtenido con la ecuación anterior) Grafico 11. Curva de regulación del estanque Palcoma. Fuente: Modelación Hidráulica, Propia. Página 35 Los valores de los estanques existentes se mantuvieron. Los valores de los estanque propuestos se redujeron a: - Palcoma: 20m3 - Quiñuma: 20m3 - Sunturuta: 5m3 (volumen mínimo de estanque) - Carpani: 10m3 Estos volúmenes permiten un volumen de reserva próximo o mayor a 1/3 del volumen de regulación óptimo. Se considera que este valor es razonable para las condiciones de las poblaciones beneficiadas. No se tomó en cuenta volúmenes de incendio debido a que su cálculo bajo recomendaciones de norma nos da valores más altos que el mismo volumen de los estanques. El resumen de cálculos hidráulicos para cada sector a continuación: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tabla 16. Resumen de valores de diseño. SECTOR Jokonaque Palcoma Sunturuta Quiñuma Carpani Choque Chiuani Lorocota Hampaturi Chico Adicional Hornopampa TOTAL POB. [hab] 62 701 58 535 296 296 426 112 62 2548 DOT [l/h-d] 147.67 147.67 147.67 147.67 147.67 147.67 147.67 147.67 147.67 Qm [l/s] 0.106 1.198 0.099 0.914 0.506 0.506 0.728 0.191 0.106 4.354 Qmd [l/s] 0.159 1.797 0.1485 1.371 0.759 0.759 1.092 0.2865 0.159 6.531 Qmh [l/s] 0.318 3.594 0.297 2.742 1.518 1.518 2.184 0.573 0.318 13.062 Vol. Est. [m3] 15.6 21.9 5.8 21.9 10.8 10.1 20.7 10.7 - NOTAS: El caudal m axim o diario Qm d, se calculo utilizando el coeficiente punta diario k1 El caudal m axim o horario Qm h, se calculo utilizando el coeficiente punta horario k2 Los volum enes de estanques que aparecen rem arcados seran construidos, el resto son existentes El volum en de estanque de Hornopam pa corresponde al m ism o estanque de Jokonaque. Fuente: Propia. 4.2.3 Cálculo Estructural: No se han realzado cálculos estructurales. Para las construcciones de hormigón requeridas en el proyecto se utilizó PLANOS TIPO de Norma aceptadas por la cabeza de sector: MMAYA/VAPSB. 4.3 COMPUTOS METRICOS: Las medidas o dimensiones, tales como longitudes y diámetros de tuberías, volúmenes de excavación y relleno, número de piezas, entre muchas otras, han sido evaluadas directamente de los planos de diseño de las infraestructuras que conforman el sistema de agua potable pretendido. El detalle se adjunta en el Anexo 15: COMPUTOS METRICOS. Página 36 4.4 PRECIOS UNITARIOS: Los precios unitarios se elaboraron considerando los siguientes componentes: Materiales - Costo directo materiales Mano de obra - Costo directo mano de obra - 55% del costo directo de mano de obra para beneficios sociales - 14.94% de IVA sobre el costo de mano de obra Herramientas - Herramientas mayores - 5% del subtotal de mano de obra para herramientas menores Gastos generales 10% de (1+2+3) Utilidad 10% de (1+2+3+4) Impuesto a las transacciones 3.09% de (1+2+3+4+5) El detalle se adjunta en el anexo 18: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 4.5 PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA: El presupuesto para este proyecto fue obtenido en base a la evaluación de planos de diseño, consiguiendo cómputos métricos y volúmenes de obra para cada ítem definido y multiplicando estos valores por su precio unitario correspondiente. El presupuesto de Infraestructura aparece desglosado por componentes en el Anexo 19: PRESUPUESTO GENERAL. Tabla 17. Presupuesto de Infraestructura. No 1 2 3 4 5 6 7 DESCRIPCION TRABAJOS PRELIMINARES RED PRINCIPAL Y RAMALES DE DISTRIBUCION CASETAS DE CLORACION ESTANQUE Y CAMARAS PROVISION E INSTALACION DE ACCESORIOS RED PROVISION E INSTALACION DE ACCESORIOS PRV TOTAL MONTO [Bs.] 6,609.34 1,327,796.14 13,558.18 239,769.46 230,253.93 58,818.72 1,876,805.77 MONTO [$us] 949.62 190,775.31 1,948.01 34,449.64 33,082.46 8,450.97 269,656.00 Elaboración propia, EPSAS-INTERV. 4.6 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS: El tiempo de ejecución previsto para el presente proyecto es de 120 días calendario. El cronograma en detalle se adjunta en el ANEXO 28. OTROS 4.7 CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO: El cronograma en detalle se adjunta en el ANEXO 28: OTROS. 4.8 ESPECIFICACIONES TECNICAS: Página 37 De acuerdo a diseño final, se ha elaborado un pliego de especificaciones técnicas para cada uno de los ítems del proyecto. El detalle se adjunta en el anexo 22: ESPECIFICACIONES TECNICAS. 4.9 PLANOS: En anexo 3: PLANOS DEL PROYECTO, se adjuntan: EL plano general del proyecto, perfiles y planos de obras complementarias y detalles. 4.10 MANUALES DE ADMINISTRACION, OPEACION Y MANTENIEMIENTO: Los manuales de administración, operación y mantenimiento se adjuntan en el anexo 23: MANUALES DE ADMINISTRACION. 4.11 BASES DE LICITACION: La documentación necesaria para la licitación de obras, que comprende especificaciones generales y administrativas para la ejecución del proyecto, se adjunta en el anexo 24: BASES DE LICITACION. Página 38 CAPITULO 5. GESTION DE SERVICIOS: Considerando que en el convenio realizado con las comunidades beneficiarias, representadas en su conjunto por las autoridades máximas del Ayllu Hampaturi, se ha establecido que llevadas las obras a su punto final de ejecución, toda la infraestructura conseguida será administrada, operada y mantenida por comités de agua nombrados según formas originarias, y que hasta la fecha en la zona del proyecto (que cuenta con un sistema de agua) todavía no se ha concluido el establecimiento de estos comités, a fecha no se cuenta con un documento que normatice la Organización de estos Comités, y las condiciones actuales no permiten su evaluación. Con estos antecedentes, tomando en cuenta que EPSAS-INTERV mantendrá control sobre la fuente de este proyecto, además realizara operaciones en la cámara reductora de presión inicial, se ha dispuesto que la información de la gestión de servicios provenga del operador mayor de este sistema. 5.1 ORGANIZACIÓN DE LA EPSA: 5.1.1 ANTECEDENTES Y NATURALEZA DE LA EPSA: l 22 de noviembre de 2006, la República de Bolivia emitió el Decreto Supremo Nº 28933 y Nº 28985 de noviembre de 2006, que autorizó al Ministerio del Agua, a la Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB) y Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SAMAPA) suscribir, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional y los Tratados Internacionales, el Acuerdo Marco de Terminación de Disputas con la Empresa Aguas del Illimani S.A., que permita componer las disputas, controversias y otras diferencias planteadas entre las partes, poniendo término y dirimiendo de manera definitiva y amigable las mismas, así como formalizar las condiciones de desvinculación definitiva de los accionistas privados de Aguas del Illimani S.A., a través de la constitución de un fideicomiso. Cumpliendo el D.S. Nº 28933, de 22 de noviembre de 2006, el Ministerio del Agua, la SISAB y SAMAPA, como destinatarios de la ejecución de la norma firmaron el denominado “Acuerdo Marco de Terminación de Disputas” en fecha 22 de diciembre de 2.006, con los representantes de los accionistas privados de la empresa Aguas del Illimani S.A. Asimismo, se cumplió con el Acto de Cierre según previsto en el citado Acuerdo y, de conformidad con el D.S. N° 28985, de 22 de diciembre de 2006, que determina los procedimientos necesarios para la transferencia de las Acciones de la Empresa Aguas del Illimani S.A. a favor del Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FDNR y se suscribió el Contrato de Fideicomiso en fecha 3 de enero de 2007 cuyo objeto es: «[…] la constitución irrevocable de un fideicomiso mediante la transmisión al Fiduciario por parte de los fideicomitentes de las acciones que tienen en la sociedad Aguas del Illimani S.A. y los derechos correspondientes descritos en el Numeral 5.1 del presente, para ser administrados de acuerdo al presente y a lo estipulado en el Acuerdo Marco de Terminación de Disputas, con la finalidad de transferir las mismas al Beneficiario o quien éste determine». El punto 3.2 de la Cláusula Tercera del Acuerdo Marco de Terminación de Disputas estipula: «Asimismo, las Partes Gubernamentales se obligan, en cumplimiento del presente Acuerdo Marco de Terminación de Disputas y especialmente en virtud del Acto de Cierre y lo estipulado en la Cláusula Quinta, a hacer que, con la nueva composición accionaria del Concesionario, las primeras juntas generales extraordinaria y ordinaria y reunión de directorio del Concesionario, celebradas después del Acto de Cierre en un mismo día, resuelvan por unanimidad el conocimiento, ratificación y aprobación de todo lo resuelto y actuado por las juntas generales extraordinaria y ordinaria de accionistas y reunión Página 39 Extraordinaria de directorio de fechas 14 de noviembre de 2006, 26 de diciembre de 2006 (Ordinaria) y 14 de diciembre de 2006 (Directorio), respectivamente, así como la designación de Directores y Síndico, modificación de denominación social, elección de personeros, nombramiento de Gerentes, otorgamiento de poderes, así como otras que se establezcan en el respectivo orden del día, para precautelar la continuidad del servicio. En fecha 4 de enero de 2007, se celebró la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Aguas del Illimani S.A., cuya acta, en sus partes pertinentes, forma parte integrante de la presente minuta, y resolvió por unanimidad, entre otros puntos, el cambio de la razón social a: Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. (EPSAS S.A.). En fecha 4 de enero de 2007, se celebró la Primera Reunión de Directorio de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. (EPSAS S.A.), eligió y distribuyó cargos en el Directorio y, por unanimidad resolvió nombrar a su Gerente General. El cambio de la denominación o razón social, se encuentra debidamente registrado en FUNDEMPRESA, el Servicio de Impuestos Nacionales, Bolsa Boliviana de Valores, la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, y el Gobierno Municipal de La Paz, conforme la Escritura Pública de Modificación de Razón Social y Estatutos de la Sociedad Nº 08/2007, de 18 de enero de 2007, extendida ante la Notaria de Fe Pública Nº 64 a cargo de la Dra. Patricia Rivera Sempertegui. El capital autorizado de EPSAS S.A. asciende a CIEN MILLONES 00/100 de Bolivianos, y su capital suscrito y pagado asciende a la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL 00/100 BOLIVIANOS (Bs. 59.563.000,00) dividido en 595.630 acciones con valor nominal de Bs. 100 cada una. La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. (EPSAS S.A.), es una nueva empresa estatal boliviana que se encarga de los servicios de agua potable y saneamiento público en las ciudades de La Paz y El Alto. Tiene el carácter de Empresa pública y desarrolla sus actividades de acuerdo a la normativa vigente. Por otro lado, la Ley del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) No. 1600 de 28 de octubre de 1994, establece las normas para la concesión de aprovechamiento de aguas y la concesión del servicio público de agua potable y alcantarillado sanitario. En este marco se crea la Superintendencia de Aguas, cuyo principal objetivo es regular, controlar y supervisar las actividades del sector de agua. La dirección, administración y vigilancia de EPSAS se realiza de acuerdo a normativa vigente los objetivos, políticas y las estrategias de EPSAS y está encomendada a los siguientes órganos: Directorio, Síndicos y Gerencia General. En fecha 25 de marzo de 2013 se emite la Resolución Administrativa Regulatoria AAPS Nº 244/2013, en la cual en su Artículo 3 se dispone la intervención de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento EPSAS S.A., a objeto de asegurar la normal provisión del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario a la ciudad de La Paz, El Alto y sus alrededores. En fecha 27 de septiembre de 2013 se emite la Resolución Administrativa Regulatoria AAPS No. 340/2013 mediante la cual se resuelve ampliar la intervención a la Empresa Público Social de Agua y Saneamiento por un plazo de 6 meses (…) a fin de asegurar la provisión del servicio (…) en el ámbito de la Constitución Política del Estado y el marco legal regulatorio. 5.1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: En EPSAS, se tiene una estructura organizacional que desarrolla sus funciones acorde a áreas y unidades organizacionales diseñadas y creadas para atender las necesidades del usuario y cubrir los servicios que se ofrecen en sus diferentes unidades. Página 40 Figura 6. Estructura Organizacional EPSA-INTERV. Elaboración Propia, EPSAS INTERV. 5.2 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL Y RECOMENDACIONES El estudio realiza el relevamiento de información y análisis de los indicadores de desempeño de la institución técnicos, económicos, administrativos y comerciales. 5.2.1 Objetivos: Los objetivos de EPSAS son los siguientes: - Suministrar, construir, operar, mantener y administrar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en las Ciudades de La Paz y El Alto. - Recuperar las inversiones efectuadas y prever para poder mejorar y/o ampliar los servicios hacia nuevos barrios y sucursales dentro su jurisdicción. - Procurar por todos los medios legales la captación de recursos para el cumplimiento de su objeto social. Pudiendo establecer relaciones con organismos nacionales y del exterior para este objetivo. EPSAS es la entidad encargada de realizar la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en estas ciudades. EPSAS tiene la capacidad técnica, para llevar adelante la ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y la prestación del servicio de alcantarillado sanitario por lo que es importante la consolidación de proyectos de magnitud con financiamiento. Página 41 5.2.2 Indicadores de Gestión: Una labor de relevamiento de la información disponible es identificar el siguiente comportamiento de indicadores de gestión 5.2.3 Indicadores Técnicos: De acuerdo a información de EPSAS, la empresa cuenta con una población servida de 1.580.642 habitantes en las ciudades de La Paz y El Alto, con un crecimiento de 1,34%, una Población Total de 1.586.879 habitantes que muestran un porcentaje de cobertura del servicio de agua potable del 99,6%. El número de usuarios al segundo semestre 2012 es de 1.898.856 con un crecimiento de 1,49%, el número de usuarios con medidor representa el 99,84%, y el número de usuarios domésticos el 94,34%. El volumen total de agua producido es de 69.03 hectómetros cúbicos a enero de 2010. 5.3 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN: Tabla 18. Costos de Administración Indicador 2012 Población Servida con Agua Potable 1898856 Población Total 2010638 Población servida con alcantarillado 1396360 Número total de conexiones (todas las categorías) 312144 Número total de conexiones domesticas 67825 Número total de conexiones tarifa solidaria 229457 Agua total Producida (Hm3/año) 69.03 Elaboración Propia, EPSAS INTERV. 5.3.1 Indicador Cobertura del Servicio de agua potable: Indica el % de la población que se encuentra dentro del área de concesión de la prestadora de servicio que tiene servicio de agua potable intra-domiciliario formalmente registrado. Tabla 19. COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DETALLE/ INDICADOR Cobertura del servicio de Agua Potable Nominal. INDICADORES INDICADORES INDICADORES 2010 2011 2012 92.78% 92.94% 92.74% UNIDAD % VALOR VALOR ACEPTABLE OPTIMO >80 100 Elaboración Propia, EPSAS INTERV. El indicador es 99.61% cercano a 100%, por lo que EPSAS ha sobrepasado el valor aceptable de 80%, esta situación muestra que EPSAS está proporcionando el servicio de agua potable a casi toda la población de sus áreas de concesión. De esta manera se observa que la empresa ha correlacionado la cobertura con el crecimiento, la inversión en infraestructura, y el desarrollo de los recursos humanos. Página 42 Es preponderante la capacidad de captación de financiamiento, teniendo una situación económica financiera sana para efectuar nuevos proyectos de ampliación y mejoramiento de sistemas de agua potable. 5.3.2 Indicador Cobertura de micro medición: Indica el % de conexiones domiciliarias que tienen micro medidores instalados. Define la correcta lectura de los consumos, pero no es exacto por la existencia de medidores dañados o descalibrados. Tabla 20. COBERTURA DE MICRO MEDICION EPSAS DETALLE/ INDICADORES INDICADORES INDICADORES VALOR VALOR UNIDAD INDICADOR ACEPTABLE OPTIMO 2010 2011 2012 Cobertura de micro medición 99.84% 99.85% 99.86% % >80 100 Elaboración Propia, EPSAS INTERV. El indicador es 99.86%, por lo que EPSAS ha sobrepasado el valor aceptable de 80%, esta situación nos muestra que existe la condición de medición correcta de consumo de los usuarios. 5.3.3 Indicador de continuidad: Muestra el abastecimiento de los servicios de agua potable, que debe ser permanente, de manera que el usuario acceda a él las 24 horas del día todo el año. Tabla 21. CONTINUIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE DETALLE/ INDICADOR Continuidad del Servicio INDICADORES INDICADORES INDICADORES 2009 2010 2011 99.94% 89.29% 74.02% UNIDAD hrs/día VALOR VALOR ACEPTABLE OPTIMO > a 20 24 Elaboración Propia, EPSAS INTERV. La empresa cumple con lo establecido en los indicadores abasteciendo a la población las 23.9 horas del día, prácticamente 24 horas al día. Tabla 22. INDICADORES TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO EPSAS Unidad de medida 2010 2011 2012 Cobertura del Servicio de Agua % 92.78% 92.94% 92.74% Cobertura del Alcantarillado % 68.02% 67.48% - Cobertura de Medición % 99.84% 99.85% 99.86% Continuidad del Servicio % 89.29% 74.02% - Cobertura de muestras de agua % 100.00% 100.00% 100.00% Indicadores Técnicos Servicio de Página 43 potable Índice de Agua no contabilizada (El Alto) Dotación % - - 31.72% Lts/hab/día 104 100 - Elaboración Propia, EPSAS INTERV. El índice de agua no contabilizada llega a 31.72%, que está por llegar al valor aceptable de menor a 30%, que significa que la empresa presenta un buen nivel de eficiencia en la gestión operativa, comercial y uso de su infraestructura. El índice de dotación es de 100 Lt/hab-día que es óptimo, que significa que se ha sobrepasado los 80 Lts/hab/día que indica la norma. 5.3.4 Indicador de eficacia de recaudación: Mide la capacidad de cobro de la empresa y de pago de los usuarios. Indica él % que representan los ingresos recaudados en el periodo sobre los ingresos operativos facturados del mismo. Los ingresos recaudados pueden ser ingresos facturados del periodo como de periodos anteriores. Tabla 23. EFICACIA DE RECAUDACION EPSAS DETALLE/ INDICADOR Índice de Recaudación INDICADORES INDICADORES INDICADORES 2009 2010 2011 92.00% 86.88% 89.56% UNIDAD % VALOR VALOR ACEPTABLE OPTIMO 90 > a 90 Elaboración Propia, EPSAS INTERV. ER = (1 – Cuentas por cobrar de facturación gestión actual/ Ingresos por servicios) * 100 El índice de 89.56%, cercano a 90%, indica que existe deuda pendiente. Muestra que la capacidad de cobro de la empresa llega a ser menor al 100%. Se toma en cuenta que el indicador es comercial porque muestra la capacidad de pronto pago de los servicios frente a todos los acreedores que tiene el usuario. La empresa ha tomado acciones de persuasión y coherción más eficaces que los demás acreedores para que el usuario pague su consumo, debido a que la empresa vende su servicio al crédito, porque proporciona el servicio y luego lo cobra. Al ser un indicador eficiente, significa que la empresa posee un proceso de recaudación y cobranza eficaz, que le posibilita recuperar los costos asumidos para generar el servicio. Este porcentaje de 89.56 de eficacia de recaudación, trae importantes efectos positivos en las finanzas de la empresa, que la pueden llevar en un corto tiempo a una situación de solvencia de pago, para un endeudamiento a corto y largo plazo adecuado. Este porcentaje se correlaciona con la eficiencia que existe en los procesos de facturación, recaudación, cobranza y orientación al cliente, con mecanismos de presión fuertes, sistemas de comunicación con el usuario y oficinas de cobro suficientes. 5.3.5 Indicador Tarifa Media: El objetivo de este indicador es el de medir la tarifa por metro cúbico facturado. Indica el valor promedio por cada metro cúbico facturado. Y promedia las distintas tarifas que existen para los distintos segmentos de usuarios como valores fijos y variables, es un indicador general. Tarifa Media = Ingresos por servicios/Volumen facturado de agua potable Página 44 Tabla 24. TARIFA MEDIA EPSAS DETALLE/ INDICADOR Tarifa Media INDICADORES INDICADORES INDICADORES 2009 2010 2011 4.27 4.36 4.5 VALOR ACEPTABLE UNIDAD VALOR OPTIMO 30% sup. al 30% sup. al costo de costo de produc. produc. Elaboración Propia, EPSAS INTERV. Bs/m3 El valor del indicador es bajo, haciendo la correlación con el costo de operación por metro cúbico que es de 3.62 Bs/m3, de acuerdo a la fórmula de mantenimiento de valor 8.83 Bs.; se observa que la tarifa media cubre los costos de operación del servicio, y nos muestra que la empresa está en una situación favorable. Esta tarifa media, ha ocasionado el llevar adelante medidas de análisis de la actual estructura tarifaria para no tener problemas como la minimización de costos, minimizar la calidad de los servicios, minimizar las inversiones, porque la tarifa no genera una rentabilidad adecuada. Tabla 25. INDICADORES COMERCIALES DE SEGUIMIENTO EPSAS Unidad de medida 2009 2010 2011 Índice de Recaudación % 92.00% 86.88% 89.56% Índice de Comerciales % 98.00% 99.00% 99.00% Bs/m3 4.27 4.36 4.5 Indicadores Comerciales Reclamos Tarifa Media Elaboración Propia, EPSAS INTERV. 5.3.6 Indicadores Administrativos: Tabla 26. INDICADORES ADMINISTRATIVOS EPSAS Indicador Número de cnx de agua potable Número de cnx de alcantarillado Unidad 2009 Cnx - Cnx 2010 2011 311497 322823 202298 212378 219405 Elaboración Propia, EPSAS INTERV. 5.3.7 Indicador de Dotación de Personal: Mide la eficiencia de la cooperativa en la gestión del recurso humano. Indica el número de empleados que tiene la empresa por cada mil conexiones de agua potable. Página 45 Tabla 27. DOTACIÓN DE PERSONAL INDICADORE INDICADORE DETALLE/ S S INDICADO R 2009 2010 Nro. de empleados 0.83 0.85 por c/1000 conex. A.P. INDICADORE S 2011 UNIDAD VALOR ACEPTABL E VALOR OPTIM O 0.84 Emplead. / 1000 conex. 2.5 a 7 1.5 a 2.5 Elaboración Propia, EPSAS INTERV. La empresa alcanza un indicador de 0.84 empleados/1000 conexiones, que es un indicador bajo para empresas del sector, debido a la situación organizacional debería revisarse si el personal es el suficiente para afrontar proyectos de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable. Tabla 28. INDICADORES DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVOS EPSAS Indicadores Administrativos Número de empleados por c/1000 cnx AP. Número de empleados por c/1000 cnxAlc. Número de empleados por c/1000 cnx AP + Alc. Unidad de medida 2009 2010 2011 Emp/103cnx 0.83 0.85 0.84 Emp/103cnx 1.42 1.42 1.4 Emp/103cnx 0.83 0.85 0.84 Elaboración Propia, EPSAS INTERV. La empresa alcanza un indicador de 0,84 empleados/1000 conexiones, que es un indicador ineficiente para empresas del sector, pero debido a la situación organizacional debería revisarse si el personal es el suficiente para afrontar proyectos de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado. En conclusiones este punto: Por todo lo expuesto, la actual operadora cuenta con los recursos organizacionales mínimos para implementar con el apoyo del Gobierno Nacional el proyecto. El proyecto fue generado con la participación de los beneficiarios, este aspecto es demostrado en el Acta de Consulta pública de la gestión 2010. 5.4 COSTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMEINTO Y REPOSICIÓN Se cuenta con una identificación clara y agrupación de los costos que emergen en la prestación de los servicios. 5.4.1 Costos de los servicios de EPSAS: Página 46 Tabla 29. Costos internos Unidad de Medida Concepto 2009 2010 2011 Gastos operativos Bs Impuestos Bs 7,023,238.00 9,575,605.00 10,574,649.00 Tasa de regulación Depreciaciones amortizaciones Diversos (neto) Bs 4,050,820.00 4,201,058.00 4,422,032.00 Bs 24,371,176.00 27,226,463.00 31,773,478.00 Bs 1,387,403.00 1,094,521.00 1,049,086.00 y Total 106,847,511.00 122,317,751.00 131,911,036.00 Bs 143,680,148.00 164,415,398.00 179,730,281.00 Elaboración Propia, EPSAS INTERV. Tabla 30: DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS OPERATIVOS: Unidad de Medida Concepto 2009 2010 2011 Servicios personales % 50.00 49.00 53.00 Servicios no personales % 17.00 19.00 17.00 Materiales e insumos Canon de uso explotación % 16.00 16.00 17.00 % 17.00 15.00 14.00 y Elaboración Propia, EPSAS INTERV. Tabla 31. COSTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS Unidad de Medida Concepto Depreciaciones amortizaciones y Bs 2009 2010 2011 24,371,176.00 27,226,463.00 31,773,478.00 Elaboración Propia, EPSAS INTERV. Tabla 32. COSTOS FINANCIEROS Concepto Costos (neto) financieros Unidad de Medida Bs 2009 2010 2011 2,285,059.00 573,003.00 170,744.00 Elaboración Propia, EPSAS INTERV. Página 47 0Tabla 33. INGRESOS EPSAS Unidad de Medida Concepto Ingresos operativos Ingresos no operativos Bs Bs 2009 2010 2011 204,522,963.00 213,559,180.00 222,056,209.00 3,762,768.00 1,531,262.00 4,243,037.00 Elaboración Propia, EPSAS INTERV. Tabla 34. DETALLE DE INGRESOS OPERATIVOS Unidad de Medida 2009 2010 2011 Bs 173,577,335.00 176,922,795.00 191,311,569.00 Bs 31,199,978.00 31,532,705.00 30,088,967.00 Servicios estimados Bs -254,350.00 5,103,680.00 655,673.00 Total Bs 204,522,963.00 Concepto Sistema de agua potable Servicios especiales 213,559,180.00 222,056,209.00 Elaboración Propia, EPSAS INTERV. Tabla 35. INDICADORES FINANCIEROS INDICADORES FINANCIEROS EPSAS Indicador Unidad 2010 2011 2012 Activo corriente Bs 110,013,720 130,518,141 154,464,798 Pasivo corriente Bs 66,025,077 62,982,417 64,605,211 Resultado operativo Bs 36,163,496 43,782,657 40,423,062 Activos fijos netos Bs 603,002,217 643,683,726 643,033,550 Total pasivo Bs 222,803,871 212,210,685 194,499,920 Total activo Bs 757,696,002 816,717,683 837,418,183 Elaboración Propia, EPSAS INTERV. 5.4.2 Indicador Razón de Trabajo El objetivo de este indicador es el medir la eficiencia operativa de EPSAS en relación al uso de sus ingresos operativos. RT = Egresos-(Depreciación – Incobrables – Costos Asociados al proceso de Inversión) * 100 Ingresos por servicios Tabla 36. RAZON DE TRABAJO EPSAS DETALLE/ INDICADORES INDICADORES INDICADORES VALOR VALOR UNID INDICADOR ACEPTABLE OPTIMO 2009 2010 2011 Razón de 0.65 a 0.7 0.64 0.69 Adim. <1 Trabajo 0.75 Elaboración Propia, EPSAS INTERV. Página 48 La fuente de información son los estados de resultados de la empresa, el indicador muestra que porcentaje de los ingresos operativos representan los gastos operativos depurados, siendo estos últimos fundamentalmente desembolsables. El valor de 0.69, cercano al óptimo, indica que EPSAS no presenta problemas por cuanto sus ingresos operativos son capaces de cubrir sus gastos operativos desembolsables. Este resultado se ha mantenido los últimos tres periodos según el análisis, lo que evidencia que se no existen dificultades de liquidez, y cesación de pagos de compromisos. 5.4.3 Análisis de operación mantenimiento y reposición Mide la eficiencia económica en el uso de recursos de la operación de la empresa. Indica el costo unitario promedio de operación por cada m3 facturado que tiene EPSAS para generar los servicios de giro. Este indicador promedia los distintos costos de la totalidad de sus procesos productivos, comerciales y administrativos. CUN = Egresos – CAPI / Volumen de agua potable facturado. Tabla 37. COSTO UNITARIO DE OPERACIÓN EPSAS DETALLE/ INDICADORES INDICADORES INDICADORES VALOR VALOR UNIDAD INDICADOR ACEPTABLE OPTIMO 2009 2010 2011 Costo <= a <= a Tarifa Operativo 2.86 2.78 3.7 Bs/m3 Tarifa Media por m3 Media Elaboración Propia, EPSAS INTERV. Los costos unitarios de EPSAS son de 3.7 Bs./m3, el análisis de las tarifas multiplicadas por el consumo en m3 y el costo promedio unitario, muestran que se debe realizar un estudio tarifario sostenible de operación y funcionamiento de EPSAS de acuerdo al Plan Quinquenal de inversiones, pero se cumple con el valor aceptable de ser menor a la tarifa media. 5.4.4 El Indicador de Liquidez: Mide la capacidad de pago de corto plazo de EPSAS. Indica cuantas veces los derechos de EPSAS, se transformaran en efectivo dentro de un año, cubren las obligaciones que deberán pagarse dentro de un año. LC = Activo Corriente/ Pasivo Corriente Tabla 38. LIQUIDEZ CORRIENTE EPSAS DETALLE/ INDICADORES INDICADORES INDICADORES VALOR VALOR UNIDAD INDICADOR ACEPTABLE OPTIMO 2009 2010 2011 Liquidez 1.5 a 117.00% 167.00% 207.00% Valor >1 Corriente 2.5 Elaboración Propia, EPSAS INTERV. En el caso de EPSAS, el indicador es 1.0238 mayor a uno y se encuentra en el rango de valor aceptable, que indica que EPSAS no presenta problemas en el corto plazo por cuanto sus derechos que se transformarán en efectivo en un plazo no superior a un año alcanzan para pagar sus compromisos a igual periodo. Refleja que la empresa tiene capital de trabajo y para su operación de corto plazo utiliza como fuente de financiamiento a sus acreedores de corto plazo, lo que hace eficiente la gestión Página 49 financiera, por tener reserva frente a eventualidades. 5.4.5 Indicador de Endeudamiento total: Se utiliza para medir la contribución financiera de los propietarios de la empresa en relación con la contribución financiera hecha por sus acreedores, para financiar los activos de la empresa. Permite visualizar el campo de maniobra financiera de la cooperativa para obtener financiamiento adicional. Indica el porcentaje de los activos que han sido financiados por terceros distintos del propietario. ET = (Pasivo/Activo) * 100 Tabla 39. ENDEUDAMIENTO TOTAL EPSAS DETALLE/ INDICADOR Endeudamiento Total INDICADORES INDICADORES INDICADORES 2009 2010 2011 33.00% 29.00% 26.00% UNIDAD VALOR VALOR ACEPTABLE OPTIMO % < 100 30 a 50 Elaboración Propia, EPSAS INTERV. El valor del indicador es 26% cercano al valor óptimo, indica que la empresa presenta un campo de maniobra financiera, que le permite obtener financiamiento adicional para sus programas de inversión, sin que se esté asumiendo costos financieros con los acreedores. Estos niveles implican tener flujos de ingresos estables y rentabilidades de ingresos importantes, para poder soportar la carga financiera en periodos de contracción económica o que la empresa pueda entrar en insolvencia de pagos y provocar la quiebra financiera. En el caso de EPSAS, donde los flujos de ingresos son estables y se gestiona a través de un monopolio, el apalancamiento puede alcanzar niveles altos, pero debe ser inferior a cien. Tabla 40. INDICADORES FINANCIEROS DE SEGUIMIENTO Indicadores Financieros Razón de trabajo Costo Operación por metro cúbico Índice de Ejecución de inversiones Índice de liquidez corriente Unidad de Medida 2009 2010 2011 Adim 0.7 0.64 0.69 Bs/m3 2.86 2.78 3.7 % 63.93% 55.13% 35.51% % 117.00% 167.00% 207.00% Elaboración Propia, EPSAS INTERV. El índice de ejecución de inversiones llega al 35.51%, y se indica que dicho indicador experimento una reducción permanente, y hace necesario el incremento de liquidez inmediata. 5.5 ANÁLISIS TARIFARIO 5.5.1 Análisis Tarifario EPSAS: La estructura tarifaria actual de EPSAS no responde a un cálculo de tarifas, de acuerdo a los parámetros recomendados en la reglamentación vigente, sino a una resolución administrativa de la Autoridad de Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), que resalta la condición social que debe tener una Página 50 empresa de servicios como consecuencia del acceso total que deben tener los bolivianos al agua. Figura 7. Tarifas EPSAS. Elaboración Propia, EPSAS INTERV. 5.5.1.1 Revisión periódica: La revisión periódica de precios y tarifas es mandatoria y se llevará a cabo cada cinco años, a partir de la fecha de inicio. El objetivo de revisar periódicamente los precios y tarifas es el de calcular el nivel de los precios y tarifas que generen los ingresos requeridos para que el Concesionario pueda desempeñar sus responsabilidades contractuales, durante los próximos 5 años, con el siguiente procedimiento: - A nueve meses de la revisión periódica de precios y tarifas la AAPS entregará al Concesionario los Términos de Referencia del estudio de precios y tarifas que este debe contratar de una firma consultora especializada de una lista, de por lo menos tres firmas. - La firma consultora realizará el estudio precios y tarifas tomando en cuenta el estudio de metas de expansión, siguiendo la metodología y presentará sus resultados tres meses antes de la revisión periódica de precios y tarifas. - La AAPS tendrá un mes para aprobar o rechazar, con debida fundamentación, los resultados del estudio, formulando en este último caso las modificaciones que fueran necesarias. - La firma consultora tendrá un plazo de quince días para realizar las modificaciones. - En caso de que el Concesionario rechace el resultado del estudio o las modificaciones, podrá proceder conforme a la Cláusula 21 del Contrato de concesión firmado. - Mientras se resuelve la controversia entre la AAPS y el Concesionario se aplicaran los precios y tarifas aprobadas por la AAPS a partir de la fecha programada de acuerdo a contrato. - Una vez resuelta la controversia, si corresponde se harán ajustes necesarios a los precios y tarifas. Página 51 - - - - - El Plan de Desarrollo Quinquenal 2013-2017 llevó adelante un estudio de tarifas, cuyas conclusiones las podemos resumir en las siguientes: La proyección financiera de las distintas variables consideradas en el estudio, tienen una relación directa con las características técnicas con las cuales son prestados y proyectados ambos servicios, bajo la modalidad de mantener una sola tarifa por ambos servicios. Propuesta que se asume por este quinquenio más, considerando la diferencias importantes en la cobertura del servicio de alcantarillado a la fecha. Que repercutirían negativamente en los ingresos operativos de la empresa, así como de las deficiencias en la información de conexiones relacionadas a dicho servicio. El otro aspecto considerado, es la percepción y predisposición de pago la población usuaria en relación a los servicios, como condición fundamental que permita inferir la implementación de nuevas tarifas, la misma que está determinada por las características técnicas con las cuales son prestados los servicios. En ese sentido, los resultados determinados en el Estudio Socioeconómico realizado, señalan dos aspectos importantes, el primero que siete de cada diez personas manifiestan su descuerdo a incrementar las tarifa y el segundo el desconocimiento de la población a tarifas diferenciadas por cada servicio. En ese sentido, la empresa ha decido mantener invariable las actuales tarifas por el servicio de agua potable, para el quinquenio de referencia. Por lo anotado, es evidente que no existen las condiciones sociales favorables, para implementar incrementos en la tarifa de los servicios, por ello los esfuerzos de EPSAS se concentraran en alcanzar mayores niveles de eficiencia operativa que le permita controlar sus costos, y una eficiente gestión administrativa financiera, orientada a la búsqueda de fuentes de financiamiento en condiciones concesionales, que permita sobre todo encarar el programa de inversiones ambicioso en la cobertura de alcantarillado sanitario. Considerando la situación actual económica financiera de EPSAS, así como la posición de mantener el nivel de precios y tarifas de los servicios para el quinquenio de referencia, es posible cubrir los costos de operación mantenimiento, el servicio de la deuda, pasivos tributarios, la inversión de renovación o reposición y de forma parcial la inversión de ampliación (64%) prevista para el periodo 2013 – 2017. Lo que implica la necesidad de gestionar el financiamiento para la inversión (estratégica) de ampliación restante. Adicionalmente se determina, la necesidad de mantener la actualización de la estructura de precios y tarifas, conforme a la fórmula de actualización señalada a través de la UFV, para todas las categorías excepto para la categoría domestica solidaria. 5.5.2 ANALISIS TARIFARIO PARA COMITÉ DE AGUA: El análisis tarifario para el comité de agua a instaurarse se realizó considerando el “Manual de Capacitación para el Cálculo de Tarifas para Servicios de Agua Potable y saneamiento”, para poblaciones menores a 2000hab, con las siguientes consideraciones: - Tomando en cuenta que las conexiones domiciliarias existentes no tienen medidores, el tipo de tarifa a implementar será: Tarifa Media por Suscriptor. - Se tomaran en cuenta costos de administración; costos de producción, tratamiento, operación y mantenimiento; costos de reparación. Página 52 El costo implica la operación y mantenimiento de todo el sistema y no así los sistemas por sectores. Si se realizara el cálculo de tarifa por sectores el valor seria mayor al obtenido a continuación. Con esas consideraciones, las siguientes tablas muestran el desarrollo de cada tipo de costo, el resumen y la tarifa recomendada: - Tabla 41. Costos de administración para Comité de agua Hampaturi N° 1 2 3 4 5 6 7 8 DESCRIPCION Salario Tesorero Salario Asistente Alquiler de Oficina Energia Electrica Agua Material de Escritorio Talonario de Recibos Transporte TOTAL UND MES MES MES MES MES GLB GLB MES CANT 12 12 12 12 12 1 1 12 P UNIT [Bs.] P PAR [Bs.] OBSERVACIONES 1,291.68 15,500.20 3d/sem 993.60 11,923.20 3d/sem 200.00 2,400.00 50.00 600.00 10.00 120.00 800.00 800.00 300.00 300.00 80.00 960.00 32,603.40 Elaboración Propia, EPSAS INTERV. Tabla 42. Costos de PTOM para Comité de agua Hampaturi N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 DESCRIPCION Salario Operador Salario Ayudante Hipoclorito de Sodio Reparacion de tubería PEAD DN125 Reparacion de tubería PEAD DN80 Reparacion de tubería PEAD DN65 Reparacion de tubería PEAD DN50 Reparacion de tubería PEAD DN40 Reparacion de tubería PEAD DN32 Reparacion de tubería PEAD DN25 Accesorios de bronce adicionales Accesorios de FG adicionales Materiales de reparacion menores Llaves Stylson Llaves Cresent Alicates Martillos Cortatubos Sierra Mecanica TOTAL UND MES MES LT ML ML ML ML ML ML ML PZA GLB GLB PZA PZA PZA PZA PZA PZA CANT 12 12 120 22 3 6 30 10 15 16 20 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 P UNIT [Bs.] P PAR [Bs.] OBSERVACIONES 1,291.68 15,500.20 3d/sem 993.60 11,923.20 3d/sem 1.00 120.00 243.68 5,361.00 110.30 330.90 41.22 247.30 28.37 851.10 19.85 198.50 16.54 248.10 10.43 166.90 150.00 3,000.00 100.00 100.00 200.00 200.00 260.50 260.50 245.00 245.00 50.00 50.00 45.00 45.00 700.00 350.00 60.00 30.00 39,227.70 Elaboración Propia, EPSAS INTERV. Tabla 43. Costos de reposición de equipos para Comité de agua Hampaturi. N° 1 2 3 4 DESCRIPCION Hipoclorador Equipo de Termofusion Equipo de Electrofusion Motobomba TOTAL UND PZA PZA PZA PZA CANT 0.33 0.10 0.20 0.33 P UNIT [Bs.] P PAR [Bs.] OBSERVACIONES 898.00 296.30 100,000.00 10,000.00 35,000.00 7,000.00 5,920.00 1,953.60 19,249.90 Elaboración Propia, EPSAS INTERV. Página 53 Tabla 44. Tarifa para Comité de Agua Hamapaturi. N° 1 2 3 4 5 TIPO DE COSTO MONTO [Bs] 1ER MODO 2DO MODO OBSERVACIONES COSTOS ADMINISTRATIVOS 32,603.40 32,603.40 32,603.40 COSTO DE PROD., TRAT., OPER. Y MTMTO. 39,227.70 39,227.70 39,227.70 COSTO DE REEMPLAZO DE EQUIPOS 19,249.90 19,249.90 TOTAL COSTOS 71,831.10 91,081.00 TARIFAS 13.45 17.06 Elaboración Propia, EPSAS INTERV. La tarifa recomendada queda: 17.06Bs/mes-cnx. 5.6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Dentro del marco de operaciones futuras diligenciadas a EPSAS (como proveedora de volúmenes de agua), al ser una empresa consolidada, que cuenta con organización administrativa y operativa suficiente para operar y administrar el área de intervención, no se ha desarrollado un plan de fortalecimiento Institucional. EN el caso del Comité de Agua de Hampaturi, el programa de DESCOM tiene entre sus lineamiento el fortalecimiento institucional respectivo. Página 54 CAPITULO 6. DESARROLLO COMUNITARIO: 6.1 LINEAS DE ACCION: Para llevar a cabo el Proyecto, se utilizarán las siguientes líneas de acción: - Movilización de la Comunidad - Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria - Capacitación en Educación Sanitaria y Ambiental - Capacitación en Administración, Operación y Mantenimiento. Apoyo a los COMITES DE AGUA en la etapa de operación y mantenimiento de los sistemas. Refuerzo de áreas críticas de desempeño y evaluación de los objetivos alcanzado del Proyecto mediante indicadores de salud. Estrategias: - Identificación y reconocimiento de las comunidades a través de un diagnostico (censo, levantamiento catastral, identificación del medio ambiente, y análisis sociológico del barrio y sus habitantes). Contacto con las autoridades de las Juntas vecinales, para fijar asambleas vecinales oportunidad en la cual de informará de las modalidades de pago, costo total, plazo e intereses. - Cursos / talleres de educación y capacitación en saneamiento básico para el buen uso del agua y alcantarillado y su incidencia en a calidad de vida y salud. - Jornadas Comerciales en las comunidades de Expansión (Cooptación de clientes en las comunidades de acción.), Una herramienta que nos permitirá organizar de manera sistemática la “firma de contratos” en días específicos, de tal manera que todos los usuarios accedan al servicio. - Acompañamiento técnico y social en la construcción y consolidación de los servicios. - Seguimiento y Evaluación continua e informe final de la aplicación del Proyecto. Las líneas de acción y estrategias antes mencionadas, permitirán desarrollar un proceso integrado y secuencial que tendrá como resultado una población beneficiaria capaz de: - Ampliar la participación de las mujeres y hombres de la comunidad, no solo en la ejecución de las obras de construcción de los servicios de Agua y Saneamiento; sino también en los puestos de representación ejecutiva de los comités de agua, o de control social. - Estar movilizada y organizada para tomar decisiones colectivas. - Vigilar que las instituciones que intervienen con proyectos de desarrollo rural en su localidad, cumplan eficientemente con su trabajo. - Planificar acciones de cambio que ella considere viable, internalizando nuevos conocimientos de autocuidado de la salud y del medio ambiente, desde su contexto sociocultural. Página 55 - Administrar, operar y mantener adecuadamente el servicio de la tecnología seleccionada. Establecer un nexo de apoyo institucional y técnico con su municipalidad. Desarrollar mecanismos de interacción entre la comunidad y las instituciones locales para lograr una mejora continua. 6.1.1Línea de acción: Movilización de la comunidad: 6.1.1.1 Objetivo: Movilizar y fortalecer a mujeres y hombres en las comunidades a través de la generación de confianza en el Proyecto de Agua con el propósito de lograr que se internalicen los alcances y beneficios que otorgan estos servicios. 6.1.1.2 Impacto esperado: Mujeres y hombres de las comunidades confían y participan en todo el ciclo del Proyecto de Agua. 6.1.1.3 Productos: - Líderes mujeres y hombres de las comunidades del Ayllu Hampaturi. - Generada la confianza en la comunidad. - Ejecutada la Línea de Base en la comunidad. - Ejecutado el autodiagnóstico de la comunidad con mujeres y hombres de los distintas comunidades del Ayllu Hampaturi. - Comité Impulsor del Proyecto de Agua conformado, para coordinar labores con personeros de la empresa EPSAS. - Mujeres y hombres de la comunidad seleccionados para luego ser capacitados como Representantes Promotores de Salud, y Operadores que puedan luego integrarse a los diferentes comités de agua conformados en cada comunidad. 6.1.1.4 Actividades, indicadores de proceso y medios de verificación: Las actividades programadas para la segunda Línea de Acción de Desarrollo Comunitario de la Fase II de Inversión garantiza la participación de la comunidad en todo el ciclo de Proyecto, incorporándose la actividad de selección de mujeres y hombres que van a ser capacitados como promotores de salud, y operadores de los sistemas. A continuación se presenta un cuadro que detalla las tareas de movilización de la comunidad, el elemento de medición y cómo estas mediciones y actividades deben ser respaldadas. Tabla 45. Tareas de movilización. FASE II INVERSIÓN LINEA DE NOMBRE DE LA LÍNEA DE ACCION ACCIÓN B Movilización de la Comunidad PRODUCTOS Líderes mujeres y hombres de la comunidad contactados. Generada la confianza en la comunidad. Página 56 Ejecutada la Línea de Base en la comunidad. Ejecutado el autodiagnóstico de la comunidad con mujeres y hombres de la comunidad. Comité Impulsor del Proyecto de Agua (CIPA), conformado. Mujeres y Hombres de las comunidades para luego ser capacitados como Representantes Promotores de Salud, y Operadores en los diferentes comités de agua. Elaboración Propia, EPSAS INTERV. 6.1.2 Línea de acción: Fortalecimiento de la gestión comunitaria 6.1.2.1 Objetivo: Trabajar con las comunidades, identificando y fortaleciendo sus potencialidades, para que asuman y cumplan las responsabilidades y acciones emergentes de la construcción de los sistemas de agua y saneamiento; mejorando los procesos de interacción entre comunidades vecinas, el Gobierno Municipal e instituciones que trabajan en el sector, para elevar los niveles de sostenibilidad de las inversiones ejecutadas en su comunidad. 6.1.2.2 Impacto esperado: Los procesos de interacción entre las comunidades, la subalcaldía de Hampaturi, EPSAS y otras instituciones que trabajan en el Sector se mantienen en el tiempo y garantizan la sostenibilidad de las inversiones. 6.1.2.3 Productos: - Se han identificado y fortalecido las potencialidades de la comunidad para que cumplan con sus responsabilidades y acciones en el Proyecto de Agua y Saneamiento. - Se han establecido mecanismos de coordinación e interacción entre comunidades, la subalcaldía de hampaturi, EPSAS e instituciones que trabajan en el Sector para garantizar la sostenibilidad del Proyecto de Agua y Saneamiento. 6.1.2.4 Actividades, indicadores de proceso y medios de verificación: Las actividades de la tercera Línea de Acción son una serie de reuniones con diferentes actores, que deben quedar plasmadas en una programación para que los directos beneficiarios ejerzan gestión en el Proyecto. Las actividades de la presente Línea de Acción deben ser ejecutadas por los Responsables de la ejecución de DESCOM, excepto el establecimiento de la Programación de la Comunidad (para esta actividad el Responsable de DESCOM, sólo ayudará a moderar el llenado de la misma). En el cuadro que se presenta a continuación, quedan establecidos los indicadores y los medios de verificación que sustentan las actividades que deben cumplir en un Proyecto. Página 57 Tabla 46. Indicadores y medios de verificación. FASE II INVERSIÓN LINEA DE NOMBRE DE LA LÍNEA DE ACCION ACCIÓN C Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria PRODUCTOS Se han identificado y fortalecido las potencialidades de la comunidad para que cumplan con sus responsabilidades y acciones en el Proyecto de Agua y Saneamiento. Se han establecido mecanismos de coordinación e interacción entre comunidades vecinas, subalcaldía de hampaturi, EPSAS e instituciones que trabajan en el Sector para garantizar la sostenibilidad del Proyecto. Elaboración Propia, EPSAS INTERV. 6.1.3 Línea de acción: Capacitación en educación sanitaria y ambiental 6.1.3.1 Objetivos: Lograr el uso adecuado de los servicios instalados, la práctica de higiene personal, familiar y comunitaria a través de los cambios de comportamiento de las personas, en salud y preservación del medio ambiente, sostenible y generalizados en la comunidad. 6.1.3.2 Impacto Esperado: Los índices de morbi-mortalidad de enfermedades provocadas por el mal usos y manipuleo del agua, se van reduciendo porque mujeres y hombres de la comunidad crean una cultura de cambio, adquiriendo nuevos hábitos de higiene y preservación de la salud y el medio ambiente. 6.1.3.3 Productos: - Representantes Promotores de salud capacitados en enfermedades hídricas y cuidados de la salud. - Comunidad capacitada en educación sanitaria y ambiental. - Práctica de educación sanitaria y ambiental de la comunidad, ejecutadas. - Construcción de obras demostrativas para saneamiento básico (letrinas o tecnología apropiada) - Seguimiento de los comportamientos de los participantes, realizados. 6.1.3.4 Actividades, indicadores de proceso y medios de verificación: En la cuarta Línea de Acción, las actividades deberán ser ejecutadas por los Responsables de la ejecución de DESCOM, quienes programarán sesiones de capacitación a diferentes grupos focales (mujeres, hombres, jóvenes y niñez) ya que la técnica de capacitación de los contenidos, son diferentes para cada grupo. Página 58 En cuanto a las tareas prácticas, éstas deben ser planeadas por los directos beneficiarios, los responsables de DESCOM, únicamente coordinarán aquellas acciones que se pueden cumplir en forma conjunta por toda la comunidad. Los Representantes Promotores de Salud deben replicar a escala mayor los contenidos y actividades de educación sanitaria y ambiental. En el cuadro que presenta a continuación, quedan establecidos los indicadores y los medios de verificación que sustentan las actividades que debe cumplir un Proyecto de Saneamiento Básico. Tabla 47. FASE II INVERSIÓN LINEA DE NOMBRE DE LA LÍNEA DE ACCION ACCIÓN D Capacitación en Educación Sanitaria y Ambiental PRODUCTOS Representantes Promotores de salud capacitados en enfermedades hídricas y cuidados de la salud. Comunidad capacitada educación sanitaria y ambiental. Práctica de educación sanitaria y ambiental de la comunidad, ejecutadas. Construcción de obras demostrativas para saneamiento básico (letrinas, lavandería, baño tipo, calefón solar; obra que deberá ser elegida por la comunidad). Seguimiento de los comportamientos de los participantes, realizados. en Elaboración Propia, EPSAS INTERV. 6.1.4 Línea de acción: Capacitación en administración, operación y mantenimiento de los proyectos de agua y saneamiento 6.1.4.1 Objetivo: Desarrollar la capacidad técnica y de gestión de las comunidades, para la conformación y funcionamiento de la ampliación del sistema de agua potable a traves de EPSAS encargada de administrar, operar y mantener los servicios de agua potable y saneamiento. 6.1.4.2 Impacto esperado: Los niveles elevados de sostenibilidad de las inversiones, con servicios eficientemente administrados, operados y mantenidos, a través de la generación de una conciencia de pago por parte de los usuarios. 6.1.4.3 Productos: - Comunarios seleccionados por la comunidad, capacitados en administración de sistemas de agua potable. - Mujeres, hombres y jóvenes de la comunidad, informados en Estructura Tarifaria. Página 59 Comunarios seleccionados por la comunidad, capacitados en operación y mantenimiento de sistemas de agua. - Mujeres, hombres y jóvenes de la comunidad, capacitados en uso y mantenimiento correcto de las instalaciones domiciliarias. 6.1.4.4 Actividades, indicadores de proceso y medios de verificación: Las actividades de capacitación en administración, operación y mantenimiento, deberá ser realizada por técnicos de la ejecutora de DESCOM, buscando la mayor participación de hombres y mujeres de la comunidad que residan en ella. Se describen de manera detallada las actividades de la quinta Línea de Acción: - Tabla 48. Actividades de la quinta línea. FASE II INVERSIÓN LINEA E DE NOMBRE DE LA LÍNEA DE ACCION ACCIÓN Capacitación en Administración, Operación y Mantenimiento PRODUCTOS Comunarios(as) seleccionados por la comunidad, capacitados en administración de sistemas de agua potable. Mujeres, hombres y jóvenes de la comunidad, informados en Estructura Tarifaria. Comunarios (as) seleccionados por la comunidad, capacitados en operación y mantenimiento de los sistemas de agua. Mujeres, hombres y jóvenes de la comunidad capacitados en uso y mantenimiento correcto de instalaciones domiciliarias. Se conforma el comité representativo ante EPSAS. Elaboración Propia, EPSAS INTERV. 6.1.5 Línea de acción: Apoyo al gobierno municipal en acciones del sector 6.1.5.1 Objetivo: Establecer y/o fortalecer un nexo institucional, capaz de responder a la demanda de servicios de agua, a través del desarrollo de la capacidad técnica y de gestión del Gobierno Municipal de Mecapaca, para apoyar el mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento en las comunidades de su jurisdicción. Lograr que el Gobierno Municipal participante, asuma su responsabilidad de conservar y proteger los recursos hídricos de su jurisdicción, además de garantizar la sostenibilidad de las inversiones en los sistemas construidos. Página 60 6.1.5.2 Impacto esperado: Gobierno Municipal Mecapaca realiza seguimiento y apoya técnica y socialmente a EPSAS conformadas en su jurisdicción. 6.1.5.3 Productos: - Capacidad de la gestión del Gobierno Municipal de Mecapaca en acciones del Sector, fortalecidas y mejoradas. - Capacidad técnica del Gobierno Municipal de Mecapaca, mejorada. 6.1.5.4 Actividades, indicadores de proceso y medios de verificación: Las actividades que se describen en la presente Línea de Acción, deben ser desarrolladas, en primera instancia por los Responsables de la ejecución de DESCOM y posteriormente implementadas por el Gobierno Municipal de Mecapca a través de una de sus unidades o departamento técnico. A continuación se describen detalladamente las actividades de la sexta Línea de Acción, indicadores y medios de verificación que debe tener todo Proyecto de agua y saneamiento Tabla 49. Actividades de sexta línea. FASE II INVERSIÓN LINEA DE NOMBRE DE LA LÍNEA DE ACCION ACCIÓN F Apoyo a la EPSA en la etapa de la operación y mantenimiento (del sistema completo) PRODUCTOS Programación del presupuesto y actividades en el año para la operación y mantenimiento. Seguimiento y apoyo en la operación y mantenimiento del sistema en su conjunto desde la entrega provisional hasta la definitiva. Seguimiento y apoyo en la administración de la EPSA desde la entrega provisional hasta la definitiva. Durante esta etapa el consultor deberá programar reuniones periódicas con la directiva de la EPSA para evaluar el funcionamiento para apoyarla. Elaboración Propia, EPSAS INTERV. 6.1.6 Línea de acción: Reforzamiento de áreas críticas de desempeño 6.1.6.1 Objetivo: Mejorar las áreas críticas y con debilidad, identificadas a nivel de la comunidad y el Gobierno Municipal de Mecapaca, a través de una nueva programación de capacitación complementaria. Página 61 6.1.6.2 Impacto esperado: Comunidades y Gobierno Municipal de Mecapaca, mejoran la administración, operación y mantenimiento de los servicios y el uso correcto de las instalaciones construidas. 6.1.6.3 Productos: - Evaluación realizada entre la Línea de Base al inicio de la Fase II de Inversión, con una nueva Línea de Base, ejecutada al inicio de la Fase III de Post – Inversión. - Hábitos saludables de higiene y preservación del medio ambiente, consolidados y puestos en práctica. - EPSAS ejerciendo funciones. - Operadores ejerciendo funciones de operación y mantenimiento de los servicios instalados. - Capacitación realizada en la Red de Información y Asistencia Técnica de Saneamiento (RIATS). 6.1.6.4 Actividades, indicadores de proceso y medios de verificación Las actividades que se plantean en ésta última Línea de Acción, son las puestas en práctica de los conocimientos adquiridos del Gobierno Municipal de Mecapaca y las comunidades, los responsables de la ejecución de DESCOM sólo deberán realizar el seguimiento y supervisión de esas actividades y reforzar las áreas críticas donde se encuentre debilidades. Tabla 50. Actividades de la séptima línea. FASE III POST INVERSIÓN LINEA DE NOMBRE DE LA LÍNEA DE ACCION ACCIÓN G Refuerzo de Áreas Críticas de desempeño y evaluación de los objetivos alcanzado del proyecto mediante indicadores de salud PRODUCTOS Evaluación realizada entre la Línea de Base al inicio de la Fase II de Inversión, con una nueva Línea de Base, ejecutada al inicio de la Fase III de Post – Inversión. Hábitos saludables de higiene y preservación del medio ambiente, consolidados y puestos en práctica. EPSA ejerciendo funciones. Operadores ejerciendo funciones de operación y mantenimiento de los servicios instalados. Evaluación de los objetivos alcanzados del proyecto comparando sin y con proyecto mediante los índices de enfermedades endémicas o y otros. Elaboración Propia, EPSAS INTERV. Página 62 6.2 REQUERIMIENTOS: Para la ejecución del “Componente de Desarrollo Comunitario” Fase II (Etapa de Inversión) y Fase III (Etapa de Post Inversión) en las comunidades del Ayllu Hampaturi, se requerirá la participación de un equipo multidisciplinario de profesionales con experiencia en proyectos de desarrollo comunitario aplicados a proyectos de agua y saneamiento básico: Por tanto será necesario la contratación de servicios de consultoría externa para el desarrollo de este componente en función a los siguientes términos: 6.2.1 Generalidades: En adelante se utilizará el término de “Consultor Social” para referirnos al equipo consultor encargado de la implementación de la segunda y tercera fase de Desarrollo Comunitario DESCOM II y III (componente social del Proyecto) durante su etapa de ejecución. De esta manera, el Desarrollo Comunitario comprende la contratación del “Consultor Social”, para trabajar con la población de las diferentes comunidades del Ayllu Hampaturi como beneficiarios del Proyecto Construcción Sistema de Distribución de Agua Segura, a fin de incentivarla a: (i) participar en el desarrollo y ejecución de los proyectos; (ii) recibir educación sanitaria y ambiental; (iii) concientizarse de la importancia de pagar tarifas para conseguir sostenibilidad del servicio; (iv) organizarse y capacitarse para administrar los recursos y (v) el acompañamiento en la etapa de operación tanto en la operación y mantenimiento con la evaluación final de los resultados obtenidos con referencia a los objetivos del proyecto. Para este propósito, se han establecido Líneas de Acción sociales, con la transversalidad de la perspectiva de género, en la Guía de Desarrollo Comunitario para Proyectos de Agua y Saneamiento, emitida por el Viceministerio de Servicios Básicos las mismas que deben ser aplicadas, obligatoriamente, por el Consultor Social contratado para la ejecución de Desarrollo Comunitario del "Programa de Saneamiento Básico para el Ayllu Hampaturi para la prevención de la salud de los habitantes". Para la implementación de Desarrollo Comunitario Fases II y III en Proyectos de Agua y Saneamiento, la entidad contratante deberá tener en cuenta la metodología de intervención con relación al componente de infraestructura. 6.2.2 Objetivo: El objetivo de la Consultoría de Ejecución del Componente Desarrollo Comunitario Fases II y III para Proyectos de Agua y Saneamiento, durante la ejecución de la inversión y el seguimiento a la Post Inversión, es implementar la estrategia social centrada en la gente, que permite la participación de mujeres y hombres, adolescentes, niñas y niños en todas las actividades del proyecto que están determinados por su contexto socio-cultural, económico y ambiental para coadyuvar a la sostenibilidad de las inversiones, a través del cumplimiento de los productos establecidos en las Líneas de Acción B a la G con la transversalidad de la perspectiva de género establecido en la Guía de Desarrollo Comunitario. Página 63 6.2.3 Planificación y Coordinación de los Servicios de DESCOM: La Planificación para la intervención social en las comunidades del Ayllu Hampaturi, debe coordinarse con el Supervisor de Obra y además deberá estar dirigida a: - La validación, actualización y complementación el diagnóstico comunitario, el mismo que al final del proceso permitirá evaluar los cambios logrados y comparar la situación sin proyectó versus situación con proyecto en base a indicadores de salud y otros - La planificación deberá considerar los recursos humanos, materiales y de apoyo logístico, así como las características propias de la comunidad. - Esta Planificación debe presentarse a los quince (15) días calendario de recibida la Orden de proceder la ejecución de la Supervisión, la misma que será emitida por el Fiscal del Proyecto. - Mensualmente presentar el Cronograma de Actividades, el mismo que debe desglosarse de la planificación aprobada - Los responsables de la ejecución de Desarrollo Comunitario Fases II y III, deben hacer llegar su Cronograma de Actividades al Ayllu Hampaturi y EPSAS al momento de ingresar al área de intervención, asimismo rendir informe de las actividades ejecutadas - La participación de las diferentes disciplinas profesionales, debe ser coordinada según el cronograma de actividades de Desarrollo Comunitario con las actividades Técnicas de Infraestructura, especialmente con el Supervisor de obras, además el Consultor Social presentará la lista de los profesionales para su aprobación a la supervisión que le apoyarán en las distintas etapas o capacitación. 6.2.4 Alcance de los Servicios del Consultor Social: A nivel enunciativo y no limitativo las funciones básicas son las siguientes: - Implementar las Líneas de Acción de la B a la G. de la Guía de Desarrollo Comunitario para Proyectos de Agua y Saneamiento; - Levantamiento de la línea de base (encuesta) total de la población de las comunidades del Ayllu Hampaturi; - Ejercer conjuntamente el responsable técnico de la Supervisión de obras, la función de coordinación entre las áreas técnica y social y los otros actores involucrados; - Organizar, dirigir, monitorear, controlar la ejecución del componente de Desarrollo Comunitario en todas sus etapas; - Realizar conjuntamente con el equipo técnico la planificación del proceso de Intervención social para el Desarrollo Comunitario; - Participar en las reuniones de coordinación y evaluación juntamente con el equipo técnico y las organizaciones sociales; - Ejecutar el proceso de intervención social y Desarrollo Comunitario en las comunidades del Ayllu Hampaturi.; Página 64 - - - - - Actuar como canal de comunicación entre la comunidades del Ayllu Hampaturi, la empresa ejecutora y otros actores sociales e institucionales; Organizar a la población beneficiaria para el control social en la ejecución del proyecto; Elaborar, organizar y desarrollar el plan de capacitación para cada Línea de Acción, que comprende la capacitación en Organización, Educación Sanitaria de la comunidad y la Administración operación y mantenimiento del sistema de agua; Elaborar los contenidos y materiales de capacitación con enfoque étnico-cultural, género y generacional para cada Línea de Acción, utilizando insumos de la propia comunidad, y los que sean requeridos por el equipo técnico o los otros actores; El Consultor Social, es el responsable de la obtención de todos los productos descritos en cada Línea de Acción, establecidos en la Guía de Desarrollo Comunitario; Todos los materiales, herramientas e insumos (plomería, de escritorio y otros) utilizados por el consultor o por el personal para la capacitación, una vez terminada la misma será entregada a EPSAS ó al comité que se conforme para el desarrollo de sus actividades una vez puesta en funcionamiento la misma. 6.2.5 Perfil Profesional: Para el presente requerimiento de servicios de capacitación, está dirigido a profesionales con formación académica con título en provisión nacional en Trabajo Social con experiencia en Desarrollo Comunitario. 6.2.6 Presentación de Informes: Los informes de progreso del DESCOM, deberán ser presentados por cada Línea de Acción en concordancia con lo señalado en las matrices de Líneas de acción de la Guía de Desarrollo Comunitario para Proyectos de Agua y Saneamiento. Los informes del DESCOM contendrán una descripción de las actividades desarrolladas, mencionando de acuerdo al alcance, las que han sido concluidas, y se encuentran en ejecución y las que no fueron iniciadas Tomando en cuenta los Productos de Desarrollo Comunitario indicados en el cuadro resumen de la ejecución del componente de Desarrollo Comunitario que detalla los productos determinados en la cada Fase. Cada uno de los informes detallará una relación de las dificultades presentadas y de aquellas que pueden anticiparse, mencionando también las medidas tomadas y las previstas para disminuir sus efectos con relación al avance y propósito del servicio. El Consultor Social, respaldará el informe con los medios de verificación establecidos en la Guía de Desarrollo Comunitario y otros documentos de mayor trascendencia. Página 65 6.2.6.1 Informes finales : El Consultor Social presentará el informe final de cierre del proyecto de DESCOM, conteniendo una descripción cronológica y detallada del proceso de ejecución del Proyecto, mencionando los alcances y logros obtenidos con indicadores de salud antes y después de la implementación del proyecto, con lo cuales se logrará determinar el alcance de los objetivos o de lo contrario detallar las razones por la cual no se alcanzó y recomendar la acciones a seguir para corregir si es causal del Consultor. Se detallará una relación del personal municipal, institucional (de EPSAS) y comunitario que ha intervenido en las diferentes tareas y actividades previstas El Consultor Social deberá incluir en el Informe final un detalle sucinto de los aspectos relevantes que han constituido dificultades durante el desarrollo del proyecto y las soluciones adoptadas. Se deberá respaldar el informe respectivo, con copias de las notas cursadas sobre los aspectos más relevantes durante todo el proceso de ejecución del proyecto 6.2.6.2 Informes específicos: Serán presentados cuando, durante la ejecución del Proyecto, el Consultor Social considere que algún aspecto tendrá incidencia sobre el desarrollo normal de las actividades previstas El Consultor Social presentara también un Informe específico a solicitud expresa del Contratante o autoridades de salud, sobre temas vinculados con el propósito del servicio para el que ha sido contratado. Además los informes deberán sujetarse a los índices y contenidos que se señalan a continuación: Tabla 51. Informes específicos Para el Primer Informe Para el Segundo Informe 1. Resumen Ejecutivo 1. Resumen Ejecutivo 2. Introducción 2. Introducción a. Antecedentes 3. Metodología de Desarrollo Comunitario b. Objetivos a. Técnicas impartidos 3. Marco Contextual (Descripción del Municipio) 4. Descripción metodológica para la intervención de Desarrollo Comunitario 5. Informe de los productos y las actividades ejecutadas en la Línea de Acción B. 6. Resultados utilizadas para los temas b. Contenidos desarrollados c. Aprendizajes logrados d. Problemas y limitaciones 4. Informe de los productos de la transversalidad de la perspectiva de género 5. Informe de los productos y las actividades ejecutadas por cada Línea de Acción. 7. Conclusiones a. Línea de acción C 8. Recomendaciones b. Línea de acción D 9. Cronograma de actividades para la Fase II c. Línea de acción E d. Línea de acción F Página 66 10. Anexos 6. Resultados a. Cuadro comparativo de las actividades programadas Vs. Actividades ejecutadas 7. Conclusiones b. Medios de verificación – Formularios c. Visión fotográfica de las actividades ejecutadas. 8. Recomendaciones 9. Cronograma de actividades Fase III 10. Anexos a. Cuadro comparativo de las actividades programadas Vs. Actividades ejecutadas b. Medios de verificación – Formularios (ordenados por cada Línea de Acción) c. Visión fotográfica de las actividades ejecutadas. Elaboración Propia, EPSAS INTERV. Para el Informe Final - Resumen Ejecutivo - Introducción - Resultados de los productos previstos Vs. Los productos ejecutados por cada Línea de Acción de la B a la G. - Resultados de los productos de la transversalidad de la perspectiva de género. - Resultados de la metodología aplicada para la intervención de DESCOM - Análisis de la aplicación de la Guía de Desarrollo Comunitario - Conclusiones - Recomendaciones - Anexos a. Formularios (ordenados por cada Línea de Acción) b. Visión fotográfica de las actividades ejecutadas 6.3 DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS DE APLICACIÓN - Guía Técnica de diseño para Proyectos de Agua Potable - Guía de Desarrollo Comunitario para Proyectos de Agua y Saneamiento - Reglamento Operativo del Programa - Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO) Ley 1178 - Ley del Medio Ambiente Nº 1333 - Ley de Participación Popular - Ley de Descentralización Administrativa - Otras disposiciones aplicables 6.4 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO La supervisión tiene la responsabilidad de garantizar la buena ejecución del proyecto y por lo tanto es la encargada de la organización y coordinación entre el área técnica y el área social, así mismo deberá autorizar en forma oportuna la Página 67 orden de inicio del DESCOM, para luego ordenar en su oportunidad el inicio de las obras. La supervisión del servicio estará a cargo del mismo profesional que efectuará la Supervisión de las Obras, quien tendrá la potestad de: i) aprobar los Informes de ejecución del Desarrollo Comunitario para su pago, ii) establecer situaciones de fuerza mayor y iii) considerar, si corresponde, ampliaciones de plazo. La entidad Contratante mediante el fiscal de obras, la comunidad y el supervisor de obras serán los encargados de efectuar el seguimiento del Servicio. 6.5 PRESUPUESTO El presupuesto asciende a Bs. 62,285.61. En el ANEXO 20. PRESUPUESTO DESGLOSADO se detalla el presupuesto. 6.6 CRONOGRAMA Las actividades propuestas acompañaran a la ejecución del proyecto hasta su culminación, es decir 120dias. Posterior a su culminación se realizaran actividades post inversión en un plazo de 30dias. Los detalles respecto a cada actividad aparecen el ANEXO 20. PRESUPUESTO DESGLOSADO y en el ANEXO 28. CRONOGRAMAS Página 68 CAPITULO 7. PRESUPUESTO DE PROYECTO: 7.1 PRESUPUESTO GENERAL: El detalle del Presupuesto del Proyecto a continuación: Tabla 52. Presupuesto del Proyecto. No 1 2 3 4 5 6 DESCRIPCION INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTO DE MITIGACION AMBIENTAL DESARROLLO COMUNITARIO SUPERVISION DE OBRAS TOTAL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA PER CAPITA MONTO [Bs.] 1,876,805.77 38,982.73 62,285.61 109,736.00 2,087,810.11 754.95 MONTO [$us] 269,656.00 5,600.97 8,949.08 15,766.67 299,972.72 108.47 Elaboración Propia, EPSAS INTERV. 7.2 CRONOGRAMA DE DESEMEBOLSOS: El cronograma de desembolsos en grafico a continuación. Los datos del cronograma se presentan en ANEXO 28: OTROS Gráfico 12. Desembolsos en el tiempo de ejecución del proyecto Elaboración Propia, EPSAS INTERV. Página 69 7.3 PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El presupuesto por fuente de financiamiento a continuación: Tabla 53. Presupuesto por fuente de financiamiento. No 1 2 3 4 5 6 7 8 DESCRIPCION FINANCIAMIENTO EXTERNO SUBSIDIO DEL ESTADO APORTE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL APORTE DE LA COMUNIDAD APORTE DE LA EPSA OTROS APORTES TOTAL PROYECTO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA PER CAPITA MONTO [Bs.] POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR 2,087,810.11 754.95 MONTO [$us] POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR 299,972.72 108.47 % POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR 100% - Elaboración Propia, EPSAS INTERV. Página 70 CAPITULO 8. EVALUACION DEL PROYECTO: 8.1 EVALUACION SOCIOECONOMICA: 8.1.1 Antecedentes: En el contexto de la Metodología de Evaluación de Proyectos de Agua Potable, se ha efectuado la evaluación socioeconómica del Proyecto aplicando como instrumento de evaluación la denominada “Planilla Parametrizada de Preparación y Evaluación de Proyectos de Agua Potable” elaborada en el marco del Reglamento Nacional de Pre inversión por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE). La evaluación socioeconómica tiene por objetivo evaluar si los recursos asignados por la economía nacional al proyecto tienen una rentabilidad, lo que permitirá identificar la conveniencia de su ejecución. Los efectos incrementales de la ejecución del proyecto, con respecto a la situación sin proyecto y lo que sucede con proyecto, definirá los costos y beneficios ingresos pertinentes del mismo, medidos bajo la siguiente relación: CON proyecto - SIN proyecto = DEL proyecto Por tanto para ello corresponde inicialmente identificar y cuantificar los costos atribuibles a la ejecución del proyecto. 8.1.2 Inversión y Costos a Precios Económicos : La proyección de los costos de operación, mantenimiento y administración se ha obtenido a partir de información del estudio de evaluación financiera y corresponde a los costos incrementales por la prestación del servicio de agua potable, bajo las siguientes referencias: (i) Se considera la estructura de costos del operador para la prestación del servicio de agua potable, (ii) Se estima un comportamiento de costos asociado al número de conexiones de agua potable bajo sistema medido, (iii) Se obtienen indicadores costo/eficiencia para valorar el comportamiento futuro del servicio de agua potable. En el siguiente cuadro, se presenta las inversiones y costos de operación, mantenimiento y administración expresados a precios sociales, considerando las razones precio cuenta establecidas por el VIPFE, considerando el origen de los recursos y el tipo de mano de obra utilizado por el Proyecto. Página 71 Figura 8. Inversiones y Costos a Precios Económicos ($us) COSTOS DEL PROYECTO Unidad Monetaria Dólares Años Componentes 0 OPERACIÓN Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN INVERSIÓN Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN IMPACTO AMBIENTAL Costo del Manejo del Impacto 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 0 0 0 0 0 0 1.041 5.035 4.196 0 1.544 0 11.816 1.051 5.086 4.238 0 1.560 0 11.934 1.062 5.136 4.280 0 1.575 0 12.053 1.072 5.188 4.323 0 1.591 0 12.174 1.083 5.240 4.366 0 1.607 0 12.296 1.094 5.292 4.410 0 1.623 0 12.419 1.105 5.345 4.454 0 1.639 0 12.543 1.116 5.398 4.499 0 1.656 0 12.668 1.127 5.452 4.544 0 1.672 0 12.795 1.138 5.507 4.589 0 1.689 0 12.923 1.149 5.562 4.635 0 1.706 0 13.052 1.161 5.618 4.681 0 1.723 0 13.183 1.173 5.674 4.728 0 1.740 0 13.314 1.184 5.731 4.775 0 1.757 0 13.448 1.196 5.788 4.823 0 1.775 0 13.582 1.208 5.846 4.871 0 1.793 0 13.718 1.220 5.904 4.920 0 1.811 0 13.855 1.232 5.963 4.969 0 1.829 0 13.994 1.245 6.023 5.019 0 1.847 0 14.134 1.257 6.083 5.069 0 1.865 0 14.275 22.913 110.870 92.391 0 34.000 0 260.174 87.944 182.126 29.968 12.613 22.355 335.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.944 182.126 29.968 12.613 0 22.355 335.007 9.753 9.753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.753 9.753 344.759 11.816 11.934 12.053 12.174 12.296 12.419 12.543 12.668 12.795 12.923 13.052 13.183 13.314 13.448 13.582 13.718 13.855 13.994 14.134 14.275 604.934 Total 0 Subtotal TOTAL COSTOS 1 Elaboración Propia, EPSAS INTERV. 8.1.3 Beneficios del Proyecto: Los beneficios identificados en el proyecto de agua potable, están referidos a: Los servicios de abastecimiento de agua potable, traen como consecuencia lógica beneficios a los potenciales usuarios, en aspectos como la salud, los ingresos, el medio ambiente y mejoras evidentes en la calidad de vida de la población. 8.1.3.1 Beneficios Por Incremento en Consumo de Agua Uno de los principales beneficios asociados a la ejecución del proyecto está relacionado con el incremento en el consumo de agua potable. El consumo o DEMANDA ADICIONAL por usuario en la situación CON proyecto, deriva en un incremento de su bienestar, cuya cuantificación requiere de la construcción de una curva de demanda de agua potable, tal como se muestra en Figura 9. Página 72 Figura 9. Precio y Demanda Px Grafico N° 1 Precio - Demanda A P0 B P1 X X0 Demanda Suatituta X1 Demanda Adicional Elaboración Propia, EPSAS INTERV. En la situación SIN proyecto, el usuario consume una cantidad X0 (m3) de agua potable, la cual se denomina DEMANDA SUSTITUTA, por lo que paga un precio unitario P0. Con la ejecución del proyecto el precio unitario es P1 y el consumo aumentará a X1. El bienestar del usuario se incrementará en una cantidad equivalente al área X0X1AB. Para estimar el beneficio por usuario, se supone que la curva de demanda es lineal, entre los puntos A y B. El incremento promedio del bienestar del consumidor (IBC) estará dado por: IBC = (X1 - X0) * (P1 + P0)/2 Bajo ese contexto se cuantifica el beneficio por el consumo de agua adicional por la provisión del servicio por red pública de agua potable. Corresponde señalar que el mayor consumo de agua esta asociado al concepto de que dicho incremento provoca una mejora en el bienestar y calidad de vida de los usuarios del servicio de agua potable. Beneficios Por Gastos Evitados Por Enfermedades Por Falta de Agua: La carencia de un sistema de agua potable ocasiona la presencia de enfermedades atribuibles de origen hídrico, como ser: (i) Enfermedades diarreicas, (ii) Dermatitis y (iii) Conjuntivitis. En ese contexto, la presencia de dichas enfermedades está asociada a gastos que debe erogar la familia para su atención y eliminación. Por lo expuesto, se asume que la ejecución del proyecto evitara los gastos atribuibles a enfermedades por falta de agua, la cuantificación de este beneficio se realiza considerando información del Programa de Inversiones de Agua y - Página 73 Alcantarillado en Áreas Periurbanas de La Paz y del Plan Maestro Metropolitano La Paz. 8.1.4 Indicadores de Evaluación Socioeconómica: Establecida la inversión, costos y beneficios generados por el proyecto, se elabora el Flujo de Caja Neto Socioeconómico, que se presenta mediante los indicadores de evaluación económica obtenidos a partir de dicho comportamiento, que son expuestos en el siguiente cuadro: Figura 10: Inversiones de Rentabilidad Socioeconómica INDICADORES SOCIOECONOMICOS Indicador Valor VACS 434.642,31 VANS 167.086,72 CAES TIRS RBC Social 60.649,53 12,67% 19,88% 1,38 Elaboración Propia, EPSAS INTERV. El Valor Actual Neto Socioeconómico (VANS) representa la equivalencia de los beneficios netos futuros y presentes de un proyecto expresado a precios cuenta de eficiencia. Dado que el VANS que se obtuvo tiene un valor positivo se identifica que el proyecto presenta rentabilidad socioeconómica. Dado que la Tasa Interna de Retorno Socioeconómico (TIRS) que se obtuvo tiene un valor superior a la tasa referencial se identifica que el proyecto presenta rentabilidad socioeconómica. 8.2 EVALUACION FINANCIERA-PRIVADA: En el marco de la Metodología de Evaluación de Proyectos de Agua Potable, se ha efectuado la evaluación financiera del Proyecto “Construcción Sistema de Distribución de Agua Segura Ayllu Hampaturi” aplicando como instrumento de evaluación la denominada “Planilla Parametrizada de Preparación y Evaluación de Proyectos de Agua Potable” elaborada en el marco del Reglamento Nacional de Pre inversión por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) En ese contexto, el objetivo de la evaluación financiera, es verificar la capacidad financiera para garantizar la sostenibilidad del servicio, asegurando la disponibilidad de recursos para su administración, operación, mantenimiento y reposición, permite además comparar los ingresos generados y los costos relacionados con su ejecución e implementación. Página 74 8.2.1 Plan de Inversiones: El plan de inversiones está diferenciado en costos de infraestructura de obras civiles (costos directos) y gastos de supervisión y desarrollo comunitario a objeto de acompañar una adecuada utilización de la infraestructura a ser provista con la implementación del Proyecto. La actual entidad encargada de la prestación de los servicios de agua potable en la ciudad de La Paz presenta una estructura operativa, administrativa y de organización social, con una clara definición de funciones y responsabilidades para el personal y una identificación y manejo de los costos que emergen en la prestación del servicio. La entidad tiene una capacidad de sostenibilidad financiera, es decir alcanza con sus ingresos una cobertura a sus costos operativos. Los costos operacionales actuales del servicio están básicamente circunscritos a la operación del servicio en el área de intervención del Proyecto, y comprenden a costos de operación y mantenimiento. Un detalle de la proyección de costos se presenta en el cuadro siguiente: Figura 11. Inversiones y Costos a Precios de Mercado COSTOS DEL PROYECTO Unidad Monetaria 100% 100% Dólares 6 Años Componentes OPERACIÓN Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 0 1 2 839 5.035 4.196 3 848 5.086 4.238 4 856 5.136 4.280 5 865 5.188 4.323 6 873 5.240 4.366 7 882 5.292 4.410 8 891 5.345 4.454 9 900 5.398 4.499 909 5.452 4.544 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 918 5.507 4.589 927 5.562 4.635 936 5.618 4.681 946 5.674 4.728 955 5.731 4.775 965 5.788 4.823 974 5.846 4.871 984 5.904 4.920 994 5.963 4.969 1.004 6.023 5.019 20 Total 1.014 18.478 6.083 110.870 5.069 92.391 0 6.714 6.781 6.849 6.917 6.986 7.056 7.127 7.198 7.270 7.343 7.416 7.490 7.565 7.641 7.717 7.794 7.872 7.951 8.030 8.111 147.826 0 0 16.784 16.952 17.121 17.293 17.465 17.640 17.816 17.995 18.175 18.356 18.540 18.725 18.913 19.102 19.293 19.486 19.680 19.877 20.076 20.277 369.566 INVERSIÓN Bienes Transables 17.996 17.996 Materiales Locales 107.974 107.974 Mano de Obra Calificada 89.978 89.978 Mano de Obra Semicalificada 0 0 Mano de Obra No Calificada Urbana 143.966 143.966 Mano de Obra No calificada Rural 0 TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN 359.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359.914 20000000 IMPACTO AMBIENTAL 5000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 729479,691 Costo del Manejo del Impacto 9.921 9.921 Subtotal 9.921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.921 TOTAL COSTOS 369.835 16.784 16.952 17.121 17.293 17.465 17.640 17.816 17.995 18.175 18.356 18.540 18.725 18.913 19.102 19.293 19.486 19.680 19.877 20.076 20.277 739.401 Elaboración Propia, EPSAS INTERV. Página 75 8.2.2 Flujo de Caja: Se presenta una proyección de flujo de caja en la perspectiva de “proyecto puro” sin considerar condiciones de financiamiento a objeto de evaluar la rentabilidad del proyecto en sí, considerando como entradas de efectivo a los ingresos operativos y como salidas de efectivo al costo de inversión inicial y los costos de administración, operación y mantenimiento, la reposición activos y de equipos o componentes del sistema de agua potable. La información de costos considerada en el Proyecto corresponde al Sistema Pampahasi operado por EPSAS. En el cuadro siguiente se observa el Flujo de Caja del Proyecto medido a precios de mercado: Figura 12. Flujo de Caja (a Precios de Mercado, en $us) FLUJO DE FONDOS Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total Total Ingresos 0 23.223 23.900 24.598 25.316 26.055 584.017 27.126 27.679 28.242 28.817 29.403 30.002 30.612 31.235 31.871 32.520 33.181 33.857 34.546 35.249 1.141.449 Total Costos de Operación Depreciación (+) Costos Financieros (Intereses) 0 16.784 16.952 17.121 17.293 17.465 369.566 17.816 17.995 18.175 18.356 18.540 18.725 18.913 19.102 19.293 19.486 19.680 19.877 20.076 20.277 721.491 13.228 13.228 13.228 13.228 13.228 13.228 13.228 13.228 13.228 13.228 13.228 13.228 13.228 13.228 13.228 13.228 13.228 13.228 13.228 13.228 264.568 0 0 30.012 30.180 30.350 30.521 30.694 382.794 31.045 31.223 31.403 31.585 31.768 31.954 32.141 32.330 32.521 32.714 32.909 33.106 33.304 33.505 986.059 Subtotal Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Costos de Inversión Depreciación (-) Amortización (+) 359.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359.914 0 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -264.568 0 Préstamo(-)Escribir valores con signo Negativo 0 Subtotal 359.914 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 -13.228 95.346 Costos de Impacto Ambiental Total Costos Valor de Salvamento Flujo de Fondos Neto 9.921 0 0 0 0 0 9.921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.843 369.835 16.784 16.952 17.121 17.293 17.465 379.487 17.816 17.995 18.175 18.356 18.540 18.725 18.913 19.102 19.293 19.486 19.680 19.877 20.076 20.277 1.101.248 0 -369.835 6.439 6.949 7.477 8.024 8.590 204.530 9.310 9.684 10.067 10.460 10.863 11.276 11.700 12.134 12.578 13.034 13.501 13.980 14.470 14.972 40.202 Elaboración Propia, EPSAS INTERV. El flujo de fondos muestra que a partir del primer año de vida útil del proyecto, los ingresos del proyecto cubren los costos de administración, operación y mantenimiento, garantizando el funcionamiento y operación del sistema. 8.2.3 Indicadores de Viabilidad Financiera: Resultado de la evaluación, los indicadores de rentabilidad financiera alcanzados, se presentan en el siguiente cuadro: Página 76 Figura 13. Indicadores Financieros INDICADORES FINANCIEROS Indicador Valor VACP 430.196,86 VANP -343.803,71 CAEP TIRP RBC Privado 60.542,04 12,81% -46,18% 0,20 Elaboración Propia, EPSAS INTERV. El Valor Actual Neto Privado (VANP) representa la equivalencia presente de los ingresos netos futuros y presentes de un proyecto expresados a precios de mercado. En estas circunstancias, según las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), para la toma de decisiones, se considera que la Inversión Total en el año cero para el Proyecto se compara de la siguiente forma: [VANP] < Io [VANP] > Io X Dado que el valor absoluto del VAN del Proyecto, es inferior al monto de la Inversión Total Inicial, se decide la ejecución del proyecto, y el subsidio de la inversión. Por lo expuesto¸ el Proyecto es financieramente viable y sostenible. 8.2.4 Conclusiones de la Evaluación Financiera: El proyecto presenta una sostenibilidad financiera reflejada en que los ingresos generados dan cobertura a los costos operativos. Por los indicadores alcanzados, el proyecto no presenta una rentabilidad financiera sobre la inversión, sin embardo, dado que el valor absoluto del VAN del Proyecto, es inferior al monto de la Inversión Total Inicial, se decide la ejecución del Proyecto y el subsidio de la inversión. Por lo expuesto¸ el Proyecto es financieramente viable y sostenible. 8.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD: Los escenarios considerados en el análisis de sensibilidad son manejados de manera unidimensional y un resumen de los mismos se presenta a continuación: Página 77 Figura 14. Análisis de sensibilidad. Descripción Variación Porcentual Inversión Costos Aumento 30% Aumento 100% Beneficios Disminución 20% Indicadores de Rentabilidad Económica VANS (US$) 63.659 77.204 46.741 TIRS (%) 14,8% 16,1% 14,7% Elaboración Propia, EPSAS INTERV. 8.3.1Otros Beneficios Socioeconómicos del Proyecto: Población Beneficiada: La población beneficiada directamente con el proyecto corresponde a las comunidades que conforman el Ayllu Hampaturi, se estima que dicha población en el primer año de operación alcance a una población beneficiada aproximada de 2718 habitantes. Generación de Empleo: Se prevé que el proyecto en el período de ejecución de obras, podrá generar aproximadamente 30 nuevos empleos/mes, de los cuales se estima 4 corresponden a mano de obra calificada, 10 a mano de obra semicalificada y 16 a mano de obra no calificada. De manera adicional se prevé que el proyecto se convierta en un generador de empleo indirecto (vivanderas, transportistas, etc.). 8.4 CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA: El resultado global de la evaluación socioeconómica alcanza indicadores que determinan la rentabilidad del proyecto desde el punto de vista de la sociedad y el país en su conjunto, de manera complementaria habiéndose realizado un análisis de sensibilidad se muestra que el proyecto puede soportar significativamente cambios imprevistos en el comportamiento de sus variables críticas. En tal marco y considerando el Reglamento Básico de Pre inversión del VIPFE se concluye que el proyecto es rentable desde el punto de vista socioeconómico. Por lo expuesto, se recomienda la ejecución del proyecto por cuanto se ha verificado que la sociedad en su conjunto es favorecida por la implementación del presente proyecto de agua potable. Página 78 i PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” ANEXO 1: Mapa de ubicación de la localidad / proyecto. PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” ANEXO 2: Croquis o esquema de acceso vial. PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” ANEXO 3: Planos del Proyecto PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” ANEXO 4: DESCOM/Censo Poblacional PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” ANEXO 5: Reporte Fotográfico PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” ANEXO 6: Estudio de fuentes de aguas, análisis fisicoquímico y bacteriológico de la fuente. PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” ANEXO 7: Estudio de suelos y geotécnicos. PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” ANEXO 8: Ficha Ambiental PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” ANEXO 9: Licencia Ambiental o documento que avala su tramitación ante la Prefectura Departamental correspondiente. PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” ANEXO 10: Certificación de Dispensación o Declaratoria de Impacto Ambiental PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” ANEXO 11: Planillas Parametrizadas de evaluación socioeconómica financiera-privada de la alternativa elegida. PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” ANEXO 12: Documentos Legales PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” ANEXO 13: Cálculos Hidráulicos PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” ANEXO 14: Memorias de Calculo PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” ANEXO 15: Cómputos Métricos PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” ANEXO 16: Insumos de materiales y mano de obra PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” ANEXO 17: Cálculos Estructurales en correspondencia a diseños técnicos específicos PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” ANEXO 18: Análisis de Precios Unitarios PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” ANEXO 19: Presupuesto General PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” ANEXO 20: Presupuesto Desglosado PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” ANEXO 21: Calculo de Tarifas PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” ANEXO 22: Especificaciones Técnicas PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” ANEXO 23: Manuales de Administración, Mantenimiento de los servicios. Operación y PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” ANEXO 24: Bases de Licitación PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” ANEXO 25: Matriz de Marco Lógico Desarrollada PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” ANEXO 26: Libreta Topográfica PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA AYLLU HAMPATURI” ANEXO 28: Otros