Circuitos administrativos del CORRALON Al generarse una necesidad como ser; carga de combustible en un camión, fluorescente para la oficina, repuestos varios para tener en stock, etc. se emitirá un vale o un requerimiento según corresponda. VALES: se emiten y se procesan sin un control previo, ya que normalmente las necesidades en el corralón son de resolución rápida. REQUERIMIENTOS: al emitirse ingresan al circuito de gestión de compras, donde deberá pasar por las etapas de valuación, afectación preventiva, orden de compra y afectación definitiva, lo que implica un mayor tiempo de respuesta. VALE INTERNO Si la necesidad se refiere a extraer un elemento del stock se emitirá un vale interno indicando el solicitante (empleado municipal), equipo, artículo. Automáticamente UNIRE descontará el artículo del stock. VALE EXTERNO Si la necesidad se refiere a la compra de un repuesto, que no se posea en stock, o la utilización de mano de obra externa, como la de un mecánico, se emitirá un vale externo indicando el solicitante (empleado municipal), equipo, proveedor. Una vez concretada la operación se queda en espera de la factura del proveedor, el cual indicará en la misma, sobre que vales confecciono ésta. VALE DE REPOSICIÓN Si la necesidad se refiere a comprar un elemento para stock, se emitirá un vale de reposición indicando solicitante (empleado municipal), proveedor, artículo. Adquirido el artículo UNIRE incrementará el stock. La factura del proveedor, deberá indicar los vales correspondientes. REQUERIMIENTO GENERAL Si la necesidad se refiere a comprar un elemento para uso de oficina (ej. tinta, papel, foco) se emitirá un requerimiento general donde se indicará el solicitante (empleado con permiso de compra), proveedor (simplemente como sugerencia), artículo. Para poder contar con el artículo se deberá esperar la orden de compra. El proveedor al facturar indicará la orden de compra correspondiente y entregará la factura, a la oficina de compras. La oficina de corralón recibirá el artículo pedido. REQUERIMIENTO DE CORRALON Una vez recibida, desde el proveedor, la factura con los vales externos y/o de reposición, y constatado que los artículos pedidos hayan sido entregados, se confeccionará un requerimiento de corralón por proveedor, donde se asociarán todos o parte de los vales. A medida que se asocian los vales se puede ir modificando los precios. UNIRE lleva un control de los vales que han sido asociados, evitando de esta forma asociar 2 veces un mismo vale. Al elaborar este requerimiento se ingresarán todos los artículos con sus respectivas imputaciones contables ya preestablecidas y los importes. La suma de éstos, deberá ser igual a la suma de los vales asociados. Una vez terminado el requerimiento se pasa a la oficina de contaduría el requerimiento, los vales y las facturas (todo abrochado). Nota: Otra posibilidad es realizar todas las compras por requerimiento y no utilizar vales Ventaja: mayor control Desventaja: tiempo de respuesta elevado Fondo Fijo Una posibilidad de agilizar las pequeñas compras es permitir que el corralón disponga de un dinero propio, es decir, una caja. De esta forma podría obtener un mejor precio por pago contado. Una vez al mes se genera un requerimiento de Fondo Fijo indicando los artículos comprados y las facturas de cada proveedor, que se pasa a contaduría; ésta controla y si todo es correcto pasa este requerimiento a afectación definitiva, y repone el dinero emitiendo un cheque al corralón. Desventajas: quien compra no esté buscando el mejor precio ya sea por amistad o por otro motivo. Puede suceder que se pida al proveedor amigo una factura sin entrega de artículo para poder utilizar el dinero en intereses propios. CORRALÓN - Diagrama de procesos administrativos Se genera una necesidad Repuesto o combustible que no tengo en stock Repuesto o combustible que tengo en stock Otras Compras (yerba-tinta-papelfoco- nuevo equipoHerramientas-etc.) Consulto Stock Equipos Equipos Vale Interno Genero Requerimiento Asociándolo a un equipo general Genero NO Es para Stock ? SI Genero Asociándolo a un equipo Vale Reposición RESTO Genero Vale Externo SU M Se pasa a Valuación O Stock Espero respuesta desde Compras Se compra lo estipulado SI Entregó Factura el proveedor ? Envio todo abrochado a Genero Requerimiento de Corralón asociando vales y Factura del prov. CONTADURÍA No Espero Factura CORRALÓN - Diagrama de procesos administrativos Se genera una necesidad Otras Compras Repuesto o combustible que no tengo en stock El importe no supera el dinero en caja ? Genero un Vale o un Requerimiento de Corralón Si NO Fondo Fijo: dinero que dispone la oficina para agilizar las compras pequeñas. Se renueva mensualmente (yerba-tinta-papelfoco- nuevo equipoHerramientas-etc.) Compro directamente el artículo Genero Requerimiento Fondo Fijo Asociando las facturas de proveedores Envio requerimiento con las facturas de proveedores CONTADURÍA Afecta definitivamente el requerimiento Repone dinero de Fondo Fijo a Corralón