PLAN DE CALIDAD AXIS-PC-081 Página 1 de 28 PLAN DE CALIDAD OBRA “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” N° 931 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: CHARLES WAGENKNECHT Facilitador de Calidad CLAUDIO INOSTROZA Administrador de Proyectos RAÚL VASQUEZ Subgerente Zona Sur Revisión 00 01 Fecha de aprobación 01-06-2017 Primera edición 04-07-2017 Segunda edición Descripción ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO PLAN DE CALIDAD “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” Código: AXIS-PC-081 Revisión:00 Fecha: 03-05-2017 Página 2 de 35 Contenido 1.0 2.0 OBJETIVO, ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL PLAN DE CALIDAD ANTECEDENTES GENERALES 2.1. Descripción del Proyecto 2.2. Revisiones al Plan de Calidad 2.3. Distribución del Plan de Calidad y Procedimientos o Instructivos 3.0. OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA OBRA 4.0 ORGANIZACIÓN 4.1. Comité de Calidad de la Obra (CCO) 4.2. Descripción de responsabilidades 5.0 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LA OBRA 5.1. Elaboración de documentos de calidad en obra 5.2. Control de Documentos 5.2.1. Recepción de Documentos Técnicos 5.2.2. Control y Archivo de la Documentación Técnica 5.2.3. Distribución de Documentos Técnicos 5.2.4. Modificaciones a Documentación Técnica en Obra 5.2.5. Requerimientos de Información 5.3. Control de los Registros. 5.4. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 6.0 CONTROL DE LOS PROCESOS CRITICOS 6.1. Métodos de Control 6.1.1. Fichas de Proceso 6.1.2. Registros de Calidad 6.1.3. Prototipos o Muestras 6.2. Subcontratistas 6.2.1. Evaluación de los Subcontratistas 6.3. Proveedores 6.3.1. Evaluación de los Proveedores 7.0 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 7.1. Satisfacción del Cliente 7.1.1. Bienes Propiedad del Cliente 7.1.2. Encuestas de Satisfacción 7.1.3. Entrega y Recepción al Mandante 7.2. Auditorías Internas de Calidad 7.3. Control del Producto No Conforme 7.4. Acciones Correctivas y Preventivas 7.5. Capacitación y entrenamiento 7.6. Evaluación del personal de obra 8.0 CIERRE DE OBRA 9.0 DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE CALIDAD 10.0 ANEXOS 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 16 16 ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO PLAN DE CALIDAD “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” 1.0 Código: AXIS-PC-081 Revisión:00 Fecha: 03-05-2017 Página 3 de 35 OBJETIVO, ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL PLAN DE CALIDAD. 1.1. El objetivo del presente Plan de Calidad es establecer el Sistema de Gestión de Calidad que DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. implementará para el proyecto: CONDOMINIO ALTA VISTA II. 1.2. El alcance del presente Plan de Calidad se define para la ejecución de las obras de CONDOMINIO ALTA VISTA II, que contractualmente es responsabilidad de DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. 1.3. Se excluyen de este Plan de Calidad los requisitos normativos establecidos en la cláusula 7.3 “Diseño y Desarrollo” de la norma ISO 9001:2008. Lo anterior se establece y justifica sobre la base de los siguientes argumentos: Esta actividad no está contemplada en la línea de negocios de CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. DESARROLLOS Para el Proyecto Proyecto Condominio Alta Vista II, el diseño es responsabilidad del Cliente quien a través de oficinas de inspección o ingeniería lo suministra antes y durante la ejecución del proyecto. 2.0 ANTECEDENTES GENERALES. 2.1. Descripción del Proyecto Nombre de la Obra Cliente Ubicación Plazo de Ejecución Fecha de Inicio Administrador de Proyectos Jefe de Proyecto Presupuesto : : : : : : : : Condominio Departamentos Alta Vista II-A Inmobiliaria AltaVista S.A. Marta Colvin s/n 420 días corridos 03 MAYO 2017 Claudio Inostroza Mauricio Quilodrán 125.406,34 UF El proyecto consiste en la Construcción de 3 Edificios, 2 edificios de 3 niveles y 1 edificio de 4 niveles con 80 departamentos, portería, sala de basura, acceso y obras de Urbanización correspondiente al proyecto inmobiliario. ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO PLAN DE CALIDAD “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” Código: AXIS-PC-081 Revisión:00 Fecha: 03-05-2017 Página 4 de 35 2.2.Revisiones al Plan de Calidad El Plan de Calidad es revisado siempre que se requieran cambios en el Sistema de Gestión de Calidad que se implementa en la Obra. Los criterios de nuevas revisiones del Plan de Calidad serán básicamente: Cambios del plazo contractual de Obra, Cambios en las especificaciones referidas al Control de Calidad de la Obra, Cambio de los Objetivos de Calidad, Cambios en los anexos del plan de Calidad, Cambios particulares de la obra, Cambios por requerimiento del mandante o por el Departamento de Calidad, si lo encontrase necesario. En el caso de requerir actualización de alguno de los anexos del presente plan se podrá hacer sin necesidad de actualizar la versión del presente plan siempre y cuando se publique y difunda entre quienes tengan copia controlada del mismo, haciendo referencia a la revisión del plan y control de los cambios que se hicieron. La implementación, control y actualización del Plan de Calidad es responsabilidad del Jefe de Proyecto. 2.3. Distribución del Plan de Calidad y Procedimientos o Instructivos La distribución del Plan de Calidad se realizará al menos a los siguientes cargos: Jefe de Proyecto Jefe de Oficina Técnica Jefe(s) de Terreno Inspector CIVA. Supervisores Terreno Encargado de Bodega Encargado de Personal Prevención de Riesgos Los procedimientos o instructivos operativos serán distribuidos por el Facilitador de Calidad al personal de obra de acuerdo a los trabajos que realiza cada cargo. 3.0 OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA OBRA. El Administrador de Proyectos y Jefe de Proyecto, en conjunto con Subgerente Visitador han establecido los objetivos de calidad de la obra tendientes a cumplir con la Política de Calidad de DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A., los cuales se indican en el Anexo A. Estos deberán ser difundidos por el Jefe de Proyecto a todo el personal. ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO PLAN DE CALIDAD “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” 4.0 Código: AXIS-PC-081 Revisión:00 Fecha: 03-05-2017 Página 5 de 35 ORGANIZACIÓN. 4.1. Comité de Calidad de la Obra (CCO) La organización para la calidad en la obra estará liderada por el Jefe de Proyecto, a través de las reuniones semanales del Comité de Calidad de la Obra (CCO), cuyas funciones e integrantes se indican en el Anexo B. El CCO revisa y analiza permanentemente el cumplimiento del Plan de Calidad, de manera que éste se implemente en forma efectiva durante la ejecución de ésta. El Facilitador de Calidad es responsable de registrar en actas los temas tratados, los acuerdos y los compromisos establecidos en las reuniones del CCO. Paralelamente a las reuniones de Calidad la Obra realizará reuniones semanales de Planificación Semanal y de Planificación Intermedia. 4.2. Descripción de responsabilidades La descripción de responsabilidades asociadas a las actividades necesarias para la implementación, seguimiento y control de la gestión de calidad en la obra está descrita en la matriz de responsabilidades del Anexo C y como referencia el Manual Descripción Funcional de Cargos AXIS-SGC-M-002. El organigrama de obra está indicado en Anexo D. 5.0 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LA OBRA. 5.1. Elaboración de documentos (procedimientos e instructivos) de calidad en obra El Comité de Calidad de la Obra (CCO) deberá desarrollar los documentos de calidad para la obra según el programa de elaboración de documentos indicados en el Anexo E. Estos son básicamente los que sean necesarios para generar un aporte para la obra y para obras futuras de similares características. 5.2. Control de Documentos El control de documentos del Plan de Calidad (procedimientos, instructivos, etc.) se establece de acuerdo a las directrices establecidas en el procedimiento Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad. AXIS-SGC-PR-001 Toda la Documentación de AXIS, correspondiente al Sistema de Gestión de Calidad (SGC), con sus respectivas revisiones según corresponda, se encontrará en un Software de Administración del Sistema de Gestión de Calidad “ISONET”, el cual será administrado por la Coordinadora de Calidad. Paralelamente también se podrá encontrar esta documentación en papel, dependiendo como lo lleve la Obra. ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO PLAN DE CALIDAD “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” Código: AXIS-PC-081 Revisión:00 Fecha: 03-05-2017 Página 6 de 35 El control de documentos técnicos y externos (planos, especificaciones técnicas, bases del contrato, etc.) se establece de acuerdo a las directrices establecidas en el procedimiento Control de Documentos Técnicos y Externos en Obra, AXIS-SGC-PR-006, para lo cual se define un responsable dentro del equipo de Oficina técnica, (según defina el Jefe de Proyecto) como “Encargado de Control Documental”. 5.2.1. Recepción de Documentos Técnicos 5.2.1.1 La documentación técnica del proyecto es recibida por el Obra o Jefe de Proyecto o en su defecto por el Encargado de Oficina Técnica o Facilitador de Calidad, de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas o algún documento válido entre el Cliente y Desarrollos Constructivos Axis S.A. Para esta obra lo establecido es que las entregas de documentación del proyecto serán formalizadas por Libro de obra y la entrega del archivo puede ser en papel, además del archivo digital subido en el link asignado para este fin. 5.2.1.2. Todos los planos de construcción, fichas técnicas o cualquier documento para construir, que hayan sido recibidos deberán ser visados por la Inspección Técnica de Obra (o por algún representante del Cliente según corresponda), antes que sean distribuidos y asignados para construir. Esto se materializará colocando un timbre que diga “Apto para Construir”, con la firma de quien lo valida y fecha. Los planos distribuidos a terreno serán timbrados con el apto para construir por el "Encargado de Control Documental”, quien validará dicho documento mediante su firma y fecha. Este timbre es independiente del control interno que tendrá la obra como copia controlada N°_. El Facilitador de Calidad debe apoyar en la implementación y monitorear el cumplimiento permanente de este procedimiento y el Jefe de Proyecto será quien vele por mantener y llevar a cabo dicho procedimiento durante el transcurso de la obra. 5.2.1.3. En las ocasiones que sea entregada documentación para construir, por vía correo electrónico, CD o algún medio similar, esta deberá ser impresa o ploteada según corresponda, solicitando que sea timbrada siguiendo el mismo procedimiento expuesto en el párrafo anterior, esto se extiende y es aplicable para todas las copias de estos documentos. De no cumplirse con los puntos 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, se entenderá que la documentación no es válida para construir y por tanto no pertenece al control documental de la Obra. 5.2.1.4. La modalidad de validación de documentación para construir, señalada anteriormente, deberá ser informada en la primera reunión de Obra y se plasmará en el libro de obra al igual que cualquier entrega de documentación para construir, durante todo el transcurso de la Obra. 5.2.1.5. El Encargado de Control Documental de Obra registra en un “Listado de Documentos Técnicos y Externos”, el código o número, el nombre, la revisión, la fecha y cualquier otra identificación de la documentación recibida, con el fin de mantener el control interno de la documentación. 5.2.1.6. Si se presentan anomalías en la documentación recibida, el Administrador de la Obra lo informa por escrito o correo electrónico al emisor correspondiente y a través del Libro de Obra. ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO PLAN DE CALIDAD “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” Código: AXIS-PC-081 Revisión:00 Fecha: 03-05-2017 Página 7 de 35 5.2.1.7. Adjudicada una Obra, es responsabilidad del Jefe de Proyecto mantener y controlar la documentación técnica utilizada durante el proceso de propuestas y presupuestos. Esta última es preparada y entregada por el Jefe del Departamento de Estudios a solicitud del Visitador. 5.2.2. Control y Archivo de la Documentación Técnica Como se mencionó en 5.2.1.5 el Encargado de Control Documental controla la documentación técnica y Externa a través de un “Listado de Documentos Técnicos y Externos” que mantiene actualizado. De las copias existentes, el Encargado de Control Documental de Obra mantiene a lo menos una copia ordenada, actualizada y en perfecto estado dentro de las oficinas de trabajo (ejemplo: Sala de Reuniones). Además, el Encargado de Control documental mantiene almacenada una (1) copia histórica de cada documento técnico obsoleto o anulado. Esta copia está marcada como “Obsoleto” y solo sirve como consulta, estando prohibida su salida a terreno o uso en otros propósitos. 5.2.3. Distribución de Documentos Técnicos El Encargado de Control documental entrega copias a terreno en forma personalizada y lo concreta a través de una nota de Entrega de Documentos, AXIS-SGC-FR-017. Al distribuir las nuevas revisiones de la documentación técnica el Encargado de Control documental retira las copias de la revisión anterior. Cuando no sea posible retirar algunas de las copias, debe quedar constancia de la Nota de Entrega de Documentos (copia no entregada, extraviada, etc.) Las copias obsoletas son destruidas, separando una copia histórica para archivo, ésta se marca como nula, con timbre o plumón. 5.2.4. Modificaciones a Documentación Técnica en Obra Cuando el cliente o representante, efectúa en terreno modificaciones a la documentación técnica, el Jefe de Proyecto debe velar para que éste lo deje estipulado claramente, indicando la fecha en que se efectúa y su firma en señal de aprobación. Instrucciones del Cliente o su representante, deberán ser efectuadas a través del Libro de Obra. Para aquellas formuladas verbalmente, el Jefe de Proyecto debe velar por su documentación en un plazo que vaya de acuerdo con las exigencias y necesidades concretas del proyecto. Dichas instrucciones deben contar con el consentimiento del Jefe de Proyecto. Se verificará por la Oficina Técnica, que cada vez que lleguen modificaciones de Planos o Documentos de construcción, estos vengan debidamente cambiados, donde haya sido también modificada la versión del documento y se marquen con nubes las modificaciones. De ser fichas las que se incorporen a la documentación estas deberán tener la referencia del plano al que pertenecen, para establecer la trazabilidad del documento y evitar errores constructivos. ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO PLAN DE CALIDAD “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” Código: AXIS-PC-081 Revisión:00 Fecha: 03-05-2017 Página 8 de 35 5.2.5. Requerimientos de Información Los requerimientos de información serán solicitados por el Obra o Jefe de Proyecto al mandante, a través de una RDI (Requerimiento de Información) con copia a la Inspección Técnica, Oficina Técnica de Obra y Facilitador de Calidad de Obra. La respuesta entregada por el mandante debe dejarse claramente estipulada por un medio formal conocido por la Obra, escrito o digital. Paralelamente la Obra deberá llevar un cuadro con todos los RDI y su estado, indicando además la cantidad de días para el cierre de cada uno. Dicho status se revisará en las reuniones internas de Obra. Los RDI pasan a constituirse como antecedentes vigentes y oficiales del proyecto y por lo tanto parte del contrato. 5.2.6. Relación entre la constructora Axis e Inspección Técnica (CIVA) La inspección Técnica es contratada por nuestro cliente Inmobiliaria Altas AltaVista S.A. Y su nombre es CIVA (certificación e investigación vivienda austral, perteneciente a la Universidad Austral de Chile) el cual certifica los procesos constructivos de DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS. La inspección CIVA mantiene un inspector a tiempo completo en la obra CONDOMINIO ALTA VISTA II-A. 5.2.7. Certificación del Proceso Constructivo por parte de la Inspección de obra CIVA La inspección CIVA controla indicadores, los cuales son: Índice de eficiencia de autocontrol (IEA): Para evaluar el funcionamiento del Autocontrol por parte de la obra, se obtiene este porcentaje comparando las No Conformidades detectadas por el autocontrol respecto al total de no conformidades del período, compuestas por las del autocontrol más las detectadas por CIVA, porcentaje de aprobación igual o mayor al 80%. IEA = Dónde: IEA = NA = NI = (NA / (NA + NI)) x 100 Índice de Eficiencia del Autocontrol NC detectadas por el Autocontrol NC detectadas por la Inspección del CIVA INC (Informe No conformidades con número correlativo desde 1 en adelante): Cuando en terreno no se cumple con lo indicado en los planos o especificaciones. El inspector Civa realiza el informe y entrega una copia impresa al Jefe de Proyecto o Facilitador de Calidad, quienes deben coordinar la respuesta y la entrega de la solución a la inspección de Civa. OBP (Observación de Proceso con número correlativo desde 1 en adelante): Este Informe tiene por finalidad dar a conocer a la Dirección de Obra el criterio de recepción de una partida en particular. Esta solicitud la realiza el inspector CIVA al Jefe de Proyecto de ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO PLAN DE CALIDAD “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” Código: AXIS-PC-081 Revisión:00 Fecha: 03-05-2017 Página 9 de 35 Inmobiliaria con copia a los siguientes profesionales de DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS: Jefe de Proyecto, Jefe de Terreno, Facilitador de Calidad y Supervisor. La respuesta solo puede ser realizada por el Jefe de Proyecto o Jefe de Terreno de la constructora vía e-mail o por escrito con su nombre y firma, y la entrega al inspector quien en su informe mensual reporta el estado de cada una de las OBP creadas. Nota: Todas las No conformidades y Observaciones de proceso detectadas por la inspección deben estar cerradas por parte de la constructora al término del plazo contractual. Porcentaje de Autocontrol: Este porcentaje indica la cantidad de elementos controlados por parte del autocontrol con respecto al avance. El objetivo es controlar que las partidas sean controladas a tiempo, el porcentaje de aprobación debe ser igual o mayor al 80%. Informe Mensual CIVA: Mensualmente CIVA envía un informe donde indica el estado de los indicadores para certificación de la obra los cuales serán revisados mensualmente en la reunión de obra entre inmobiliaria, CIVA y AXIS. 5.3. Control de los Registros. Se establece el procedimiento Control de Registros, AXIS-SGC-PR-003, para controlar la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y la disposición de los registros requeridos por la norma ISO 9001:2008, así como aquellos definidos por DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. para proporcionar la evidencia de la conformidad con los requisitos y de la operación eficaz del Plan de Calidad. A modo de lineamientos generales se destaca lo siguiente: El Facilitador de Calidad es el responsable del seguimiento y control de los registros de calidad aprobados por los responsables en cuanto a su archivo y distribución. El Facilitador de Calidad entrega al Jefe de Terreno las Listas de Chequeo y Protocolos de Recepción de los trabajos a realizar, con el propósito de formalizar la entrega de los procesos que estén involucrados en la ejecución y que se van a controlar como procesos críticos. El Facilitador de calidad es responsable de mantener actualizados los registros de control, y que sean coherente con la ficha de proceso y entregar o mantener al día, para que el que abre el registro sepa que es correspondiente a la última revisión y está validado por el jefe de proyecto. El supervisor es quien abre el registro y una vez que ha completado el control de la actividad a su cargo con su Lista de Chequeo o Protocolo, la entregará al Jefe de Terreno para su aprobación, quien en forma posterior la entregará al Facilitador de Calidad para que las revisen en reunión de calidad y finalmente las archive. El Facilitador de Calidad deberá también chequear en terreno las partidas críticas de modo de evitar que ocurran errores de revisión (de manera aleatoria, a menos que se establezca lo contrario). El Facilitador de Calidad presentará en las reuniones del Comité de Calidad de la Obra el resumen del estado de los registros desarrollados y aplicados durante la semana, con el objeto de revisar y ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO PLAN DE CALIDAD “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” Código: AXIS-PC-081 Revisión:00 Fecha: 03-05-2017 Página 10 de 35 discutirlos antes de que estos sean archivados. Además de conocer el grado de cumplimiento de revisión de cada responsable. 5.4. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. establece el procedimiento Calibración de Equipos, AXIS-SGC-PR-019, para controlar aquellos dispositivos de seguimiento y medición que deban contar con sus correspondientes calibraciones o verificaciones según la criticidad de los procesos asociados. Se mantienen registros de planificación y de los resultados de la calibración y/o la verificación de los dispositivos utilizados. Esto incluye a los equipos de los subcontratos, a los que se les deberá solicitar los certificados de calibraciones y de ser necesario el programa de calibración, cuando los equipos permanezcan en la obra por un período más prolongado. Registros Asociados: 6.0 FR- 060 (Formulario Registro) Planificación topográfica (Calibración y Medición). FR- 061 (formulario Registros) Chequeo Topográfico. LCH-017 (Lista de Chequeo) Revisión de equipos topográficos. IT – 030 (instructivo) Revisión de equipos topográficos. CONTROL DE LOS PROCESOS CRITICOS 6.1. Métodos de Control 6.1.1. Fichas de Proceso En estas fichas se resumen las actividades de autocontrol e inspección definidas para los procesos críticos seleccionados de manera de asegurar la conformidad de los procesos operativos y los productos resultantes. Para cada proceso considerado como crítico se especifica según aplique: competencia de la mano de obra, certificación de materiales, calibración o verificación de los equipos, controles a realizar, identificación, trazabilidad, ambiente de trabajo, inspecciones pruebas o ensayos a realizar y si se requiere de validación. De esta manera, quedarán perfectamente determinadas las acciones y actividades necesarias para el aseguramiento de la calidad definidas para cada proceso crítico, dentro del funcionamiento del Sistema de Calidad en la obra. Al aprobar un procedimiento, instructivo o ficha de proceso, la autoridad pertinente en cada caso está aprobando los formatos de aquellos registros asociados al documento en cuestión. Las Fichas de Proceso se revisan y aprueban antes de comenzar la actividad, y estas deben ser firmadas en el extremo superior por el Jefe de Proyecto en señal de revisión y será esta la utilizada en la Obra. ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO PLAN DE CALIDAD “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” Código: AXIS-PC-081 Revisión:00 Fecha: 03-05-2017 Página 11 de 35 6.1.2. Registros de Calidad Para aquellos procesos que siendo importantes, tengan un grado de criticidad menor, se establece su control mediante la aplicación única de un registro (Lista de Chequeo o Protocolo de Recepción) que evidencie los controles realizados. Para este proyecto, el DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. ha definido el método de control de los procesos según lo establecido en el Anexo F. Independiente de si un proceso crítico se controle por ficha de proceso o sólo registro siempre se debe analizar previamente materiales, diseño, mano de obra, maquinarias y equipos y esto debe hacerse en reuniones, ya sea de calidad, planificación semanal o planificación intermedia. El CCO definirá el estándar o condiciones de satisfacción del proceso, para lo cual se analizarán los requerimientos de los procesos clientes (procesos sucesores del proceso en análisis). Estas condiciones serán reflejadas en las Listas de Chequeo respectivas con las tolerancias requeridas. Los Registros ya sean LCH o PRT, se revisan y aprueban antes de comenzar la actividad, y estas deben ser firmadas en el extremo superior por el Jefe de Proyecto en señal de revisión y serán estos los utilizados en la Obra. La primera lista de chequeo del proceso será validada por el Jefe de Proyecto y Jefe de Terreno en señal de conformidad del estándar definido. El FC será responsable de gestionar esta validación cuando la actividad se inicie y de velar para que el estándar se mantenga. Al igual que los documentos técnicos, los registros de Calidad también pueden ser modificados y tener más de una versión. Tal es el caso de que haya modificaciones en un proceso constructivo o se hagan mejoras al registro. En cualquier caso, se debe mantener la versión vigente disponible para su uso, ya sea impresa o en archivo digital (red de obra). Todas las actividades de control, ya sea medición, seguimiento, verificación, validación, ensayos y pruebas, deben quedar claramente definidas en los registros asociados y cuando corresponda en las actas de reunión de Calidad. Lo importante es que estas actividades sean conocidas por los que controlarán las actividades. Una vez definidos los procesos críticos y analizados la manera de controlarlos, es importante definir con la ITO, cuál será su grado de participación, dejando claramente estipulado el porcentaje o cantidad de revisión real en terreno de las partidas definidas en el presente Plan. Este compromiso deberá quedar plasmado en Anexo F de este plan de Calidad, adicionalmente se puede dejar por el Libro de Obras o Actas de Reunión de Obra. 6.1.3. Pilotos, Prototipos o Muestras Consiste en ejecutar una actividad, anticipándose a la fecha de ejecución de la partida, bajo condiciones reales, en un formato o unidad representativa, según el piloto o prototipo en estudio. Este ejercicio es para estudiar los posibles problemas que se pueden presentar y analizar soluciones en forma anticipada. Detectar errores de diseño o especificación, observar el ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO PLAN DE CALIDAD “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” Código: AXIS-PC-081 Revisión:00 Fecha: 03-05-2017 Página 12 de 35 comportamiento de materiales. Esta muestra se le presenta al mandante o representante de este para su validación. Con esta actividad también se pueden obtener mejoras a las soluciones constructivas del proyecto. La realización de prototipos, pilotos y muestras se complementa con fotografías que ilustran el proceso en cada etapa, las que se incorporan al archivo fotográfico de la obra. Idealmente los prototipos se podrán subir al sistema o mantener en la carpeta de Calidad de obra “Prototipos”. Adicionalmente, deben ser incluidos en el informe mensual de calidad para la gerencia en el período correspondiente que hayan sido generados. 6.2. Subcontratistas El Jefe de Proyecto exigirá contractualmente a aquellos subcontratistas que presenten actividades críticas presentar los procedimientos y registros que pondrá en práctica, los que deberán ser aprobados por éste antes de ejecutar las labores o en su defecto se usarán los establecidos por el SGC de DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS SA. Los que deberán ser revisados y difundidos antes de iniciar las labores. La recepción de los procesos ejecutados será a través de Listas de Chequeo y Protocolos de Recepción (los que se requieran), siendo el Jefe de Terreno del proceso correspondiente, el responsable de hacerlos cumplir. El comité de calidad de Obra deberá establecer claramente el tipo y grado de control a aplicar a estos subcontratos, con la finalidad de asegurar la conformidad del producto o servicio prestado. Este será analizado para cada proceso crítico que intervengan Subcontratos. 6.2.1. Evaluación de los Subcontratistas DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. establece una evaluación de Subcontratistas, AXIS-SGC-EV-008 que incluye aspectos de Calidad, Plazo, Prevención de Riesgos y Aspectos Administrativos. Dicho registro es llenado por el Jefe de Proyecto o Jefe de Terreno, tomando en cuenta el comportamiento del subcontratista durante el tiempo que permaneció en la obra. Las Evaluaciones de Subcontratistas se realizarán exclusivamente para los Subcontratos críticos. Además se podrán hacer reevaluaciones cuando lo estime necesario la obra, de acuerdo al grado de importancia del Subcontratista. Los Subcontratos a evaluar serán identificados en el Anexo G, en el cual se indicará la actividad que se evaluará, ya que puede ocurrir que al momento de realizar este Plan de Calidad, quizás aún no se establece el Subcontrato a contratar. Estas evaluaciones se podrán encontrar en nuestro sistema Isonet (software de administración del SGC), y podrá ser consultada por los diferentes usuarios, según lo requieran. Para la obra CONDOMINIO ALTA VISTA II-A, se realizará una Evaluación de Subcontratos cuando el avance de la obra sea de un 80%, o cuando la obra lo requiera, pero deberá quedar claro en el plan de implementación de Obra. ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO PLAN DE CALIDAD “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” Código: AXIS-PC-081 Revisión:00 Fecha: 03-05-2017 Página 13 de 35 6.3. Proveedores Para aquellos insumos críticos que consideren certificados de calidad (Ver anexo I), el Jefe de Proyecto indicará tal requerimiento en la Solicitud de Materiales respectiva de acuerdo a lo indicado en AXS-SGC-PR-084 punto 5.2.3, de manera que el Jefe del Departamento de Adquisiciones lo indique en la Orden de Compra. En el caso de que el subcontratista adquiera sus propios materiales, deberá entregar los certificados de calidad correspondientes y será el Jefe de Proyecto o Jefe de Terreno quien exigirá dicho cumplimiento antes de que éstos inicien sus labores. Los materiales deberán ser revisados al ingreso de la Obra, para evitar cambios de materiales o incumplimientos de acuerdo a las especificaciones técnicas. Puede ocurrir que de los Procesos críticos, se desprenderán los materiales críticos. Estos deberán ser controlados por la obra independiente que sean comprados por Axis o por el subcontrato. De ser material de subcontratos se les solicitará en la guía de despacho de cada ingreso a la Obra, donde un profesional de Obra revisará si concuerda con lo requerido en las especificaciones técnicas. Los materiales críticos comprados por Axis serán revisados por el Bodeguero y por oficina técnica, se coordinarán para designación de cada inspección. El listado de los materiales críticos y quien debe revisar quedará a disposición del Facilitador de Calidad y Bodeguero, el cual será pegado en el Mural de Bodega. Además se instruirá al portero para apoyar en los ingresos. El comité de calidad de Obra deberá establecer claramente el tipo y grado de control a aplicar a los proveedores, con la finalidad de asegurar la conformidad del producto o servicio prestado por Axis. Este será analizado sólo para los proveedores que intervengan en procesos críticos. Este será comunicado al Bodeguero de la obra para que controle debidamente estos materiales. Para el fierro de obra y perfiles Metálicos debe solicitar el certificado de colada del fierro y enviarlo a la inspección cuando lo solicite. (Responsable oficina Técnica.) Se debe solicitar el certificado de Galvanizado de los perfiles metálicos (Responsable oficina Técnica.) 6.3.1. Evaluación de los Proveedores DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. establece el procedimiento Evaluación de Proveedores, AXIS-SGC-PR-017 y AXIS-SGC-EV-009, para indicar la metodología correspondiente. A modo general se menciona lo siguiente: La evaluación de Proveedores críticos de obra se realiza en 2 etapas, siendo responsables, primero la obra (liderado por el Jefe de Proyecto) y en la segunda etapa el Jefe del Departamento de Adquisiciones. Los Proveedores a evaluar serán identificados en el Anexo G, en el cual se indicará el material que se evaluará, ya que puede ocurrir que al momento de realizar este Plan de Calidad, quizás aún no se establece el Proveedor a contratar. ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO PLAN DE CALIDAD “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” Código: AXIS-PC-081 Revisión:00 Fecha: 03-05-2017 Página 14 de 35 Estas evaluaciones se podrán encontrar en nuestro sistema Isonet (software de administración del SGC), y podrá ser consultada por los diferentes usuarios, según lo requieran. Para la obra CONDOMINIO ALTA VISTA II, se realizará una Evaluación de Proveedores cuando el avance de la obra sea de un 80%, o cuando la obra lo requiera, pero deberá quedar claro en el plan de implementación de Obra. 7.0 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 7.1. Satisfacción del Cliente 7.1.1. Bienes propiedad del Cliente No se identifican para esta obra. 7.1.2. Encuestas de Satisfacción DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. través de encuestas define el método para obtener la percepción del cliente en relación al cumplimiento de sus requisitos. Para la obra CONDOMINIO ALTA VISTA II-A, se realizará proceso de Evaluación de Satisfacción al Cliente de acuerdo al siguiente criterio: En obras mayores (plazo ejecución mayor a un año), se realizará una encuesta cuando el avance de la obra sea de un 40% y una al 80% del plazo del proyecto; El Gerente Visitador será el responsable de definir quién contestará la encuesta (Cliente o ITO o ambas de preferencia) y el Jefe de Proyecto será responsable de enviarla a quien corresponda. Una vez recibida la respuesta del cliente, se debe realizar una reunión de análisis donde participen el Gerente Visitador, el Jefe de Proyecto y Facilitador de Calidad. Los resultados de estas encuestas serán informados al Departamento de Calidad y podrán ser subidas a nuestro sistema Isonet AXIS (software de administración del SGC), para ser consultada cuando se requiera. Siendo responsabilidad del Facilitador de Calidad de Obra mantener esta información actualizada en el módulo SisAud, además de enviar los respaldos digitales con firma al Departamento de Calidad. Sin desmedro de lo anterior también podrán ser consideradas entradas de percepción del cliente, cartas de felicitaciones, análisis de pérdidas de negocios con este cliente, garantías, opinión del usuario. Estas deberán ser entregadas al Depto. de Calidad para que sean analizadas por gerencia independiente de las acciones que pueda hacer la obra como mejoras. ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO PLAN DE CALIDAD “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” Código: AXIS-PC-081 Revisión:00 Fecha: 03-05-2017 Página 15 de 35 7.1.3. Entrega y Recepción al Mandante Manual de Mantención y Operación: Finalizado el plazo contractual, el Jefe de Proyecto le entregará un (1) ejemplar del Manual de Mantención y Operación de las instalaciones del proyecto. Paralelamente se entregará otro Manual de Operaciones al Departamento de Post Venta. Previo a la entrega se deberá coordinar una reunión de revisión de este manual, con la Jefatura de la Unidad. 7.2. Auditorías Internas de Calidad Con el propósito de verificar el grado de implementación y la eficacia del Plan de Calidad e identificar oportunidades de mejora, auditores calificados serán los responsables de efectuar auditorías internas de calidad, según lo indicado en el procedimiento Auditorías Internas de Calidad cuya periodicidad será la siguiente: Se proyecta realizar una auditoría interna cuando el avance de la misma sea de un 50%, o cuando la obra lo requiera. La fecha estimativa para realizar la auditoría es en el mes de Octubre del 2017. No obstante lo anterior, se podrán realizar auditorías adicionales dependiendo de la obra y de los requerimientos de ésta o si el departamento de Calidad estimara necesario, según el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad. El programa de auditorías se encontrará en Isonet, señalando obra y mes en el que se realizará. 7.3. Control del Producto No Conforme DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. establece el procedimiento Control de No Conformidades, AXIS-SGC-PR-004, para asegurar que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifique y controle para prevenir su uso o entrega. Si durante el autocontrol en la ejecución de las actividades o en las revisiones posteriores, se detecta alguna desviación en los requerimientos definidos para el producto, quién hizo la detección Jefe de Proyecto, Jefe de Terreno, Encargado de Bodega o Supervisor) identificará y registrará la No Conformidad o Producto No Conforme describiendo la falta de cumplimiento. Posteriormente comunicara y enviará dicho registro a la persona directa o quién es responsable de esta actividad, quien establecerá la solución de la no conformidad designando además al personal que ejecutará las correcciones y verificará su cumplimiento. En caso de ser el Jefe de Proyecto quien detecte la No Conformidad o Producto No Conforme será el mismo quien coordine la solución con los responsables de llevarla a cabo. El Facilitador de Calidad informará semanalmente, en reuniones del Comité de Calidad de la Obra, el estado de las no conformidades e incluirá las observaciones o reclamos emitidos por la ITO para su análisis. Cada integrante de la obra deberá participar en el análisis y plan de acción de las ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO PLAN DE CALIDAD “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” Código: AXIS-PC-081 Revisión:00 Fecha: 03-05-2017 Página 16 de 35 detecciones en las que les corresponda por ser dueños del proceso o estar involucrados en las acciones de corrección o prevención. Paralelamente en la obra se dispondrá de un cuaderno de detección de hallazgos y oportunidades de mejora, el que tiene el objetivo de recopilar todas las observaciones encontradas en la obra las que podrán ser registradas por algún integrante de la obra sin excepción alguna. Los hallazgos registrados deberán ser analizados en las reuniones de calidad de obra para dar solución a cada uno de estos. Asimismo, el facilitador de calidad deberá subir al Sistema Isonet las NC de responsabilidad de la obra que sean detectadas en Auditorías. Mientras que la Coordinadora de Calidad Corporativa deberá subir las NC que sean de responsabilidad de un área de servicio que sean detectadas en Auditorías. Ambos deben monitorear, según corresponda cada una de las etapas de las No Conformidades encontradas, desde la detección hasta el cierre completo de éstas. 7.4. Acciones Correctivas y Preventivas Para las acciones correctivas, DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. establece el procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas, AXIS-SGC-PR-005 para tomar acciones apropiadas tendientes a eliminar la causa de no conformidades (incluyendo los reclamos del cliente) con objeto de prevenir que vuelvan ocurrir. El mismo documento trata las acciones preventivas, es decir, considera acciones apropiadas para eliminar las causas de no conformidades potenciales que permitan prevenir su ocurrencia. Éstas serán subidas al sistema Isonet por Facilitador de Calidad si provienen de NC de responsabilidad de la obra cuando son detectadas en Auditorías y por Coordinadora de Calidad Corporativa si su origen es de Auditoría Internas y son de responsabilidad de un área de servicio, analizando cada etapa con los responsables de las acciones de solución o prevención. 7.5. Capacitación y entrenamiento Se dispone de un Programa de Entrenamiento en temas de Calidad, el que se adjunta en el Anexo H. Este es de carácter tentativo y dependerá del avance y requerimientos de cada obra. Se mantendrán registros por cada capacitación y entrenamiento que se haga en obra. 7.6. Evaluación del personal de obra Una vez terminada la obra, se evaluará al personal de acuerdo a lo establecido por el departamento de Capital Humano. ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO PLAN DE CALIDAD “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” 8.0 Código: AXIS-PC-081 Revisión:00 Fecha: 03-05-2017 Página 17 de 35 CIERRE DE OBRA Cuando la Obra se encuentre en su etapa final, será responsabilidad del Jefe de Proyecto y del Jefe de Oficina Técnica gestionar toda la documentación y cierre en el Sistema interno de Gestión de Calidad (Isonet). Dentro de la documentación e información de la cual se debe preocupar para el Cierre de la Obra se encuentran, entre otros, los siguientes documentos: 1. Lista de Término de Obra LCH-002 llena y firmada por todos los Departamentos, dentro de esta Lista de Chequeo, existe información que debe ser entregada al Departamento de Calidad. 2. Cierre de Indicadores en el Sistema de Gestión de Calidad, Isonet. 3. Cierre de No Conformidades y Oportunidades de Mejora en el Sistema de Gestión de Calidad, Isonet. 4. Elaboración y gestión de firma con el mandante del Certificado de Obra según formato CERT-001 (*). 5. Original y/o Copia legalizada ante notario (“Copia fiel del Original”) del Certificado de Recepción Final. Es de suma importancia que se indique como Constructor la Razón Social completa de la Empresa, “DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.”, su Rut: 79.925.220-1 y como profesional competente quién corresponda (*). (Ver CIR-008 Carta Administrador Datos RF y Cert.) 6. Certificados de Instalaciones y Pavimentación SERVIU Original y/o Copia Legalizada ante notario (“Copia fiel del Original”) cuando hayan sido ejecutados por la Empresa (cuando AXIS es el mandante) y debe venir claramente identificado en el Certificado la Razón Social completa “DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.” y su Rut: 79.925.220-1. (Agua Potable, Alcantarillado, Electricidad, etc). (Ver CIR-008 Carta Administrador Datos RF y Cert.) 7. Encuesta de Satisfacción del Cliente: Se recuerda que cada parámetro de evaluación debe tener como mínimo nota 5, para ser considerado aceptable, y promedio >=5,5; en caso contrario se deberá actuar sobre la desviación, siendo el Gerente o Visitador de Obra, junto con el Jefe de Proyecto, los responsables de velar por el análisis y las acciones o propuestas de mejora. Para las Obras Ministeriales la calificación debe ser más de 90 puntos. De obtener nota en algún parámetro inferior a 5, es recomendable, no obligatorio, solicitar otra evaluación de satisfacción al término de la obra para ver si hemos mejorado en ese aspecto. 8. Evaluaciones de Proveedores y Subcontratos. 9. Evaluaciones del Desempeño (Entregar a Capital Humano) (*). (*) Incluido en Lista de Chequeo de Término de Obra LCH-002. ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO PLAN DE CALIDAD “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” 9.0 Código: AXIS-PC-081 Revisión:00 Fecha: 03-05-2017 Página 18 de 35 DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE CALIDAD. Jefe de Proyecto Jefe de Oficina Técnica Jefes de Terreno Facilitador de Calidad Supervisores Encargado de Personal Encargado de Bodega de Obra Prevencionista de Riesgos 10.0 ANEXOS. Anexo A Anexo B Anexo C Anexo D Anexo E Anexo F Anexo G Anexo H Anexo I Anexo J Anexo K : : : : : : : : : : : Objetivos de Calidad de la Obra El Comité de Calidad Matriz de Responsabilidades Organigrama de Obra Programa de Elaboración de Procedimientos e Instructivos Procesos Críticos Evaluación de subcontratos y proveedores Programa de Entrenamiento en Calidad Certificados de Calidad de Materiales Programa de Prototipos y Pilotos Plan de Inspección y Ensaye. ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO ANEXO A OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA OBRA CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD PREVENIR ERRORES EN FUNCIÓN DE EXPERIENCIAS AXIS OBJETIVOS “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” Página 19 de 35 INDICADOR META Código: AXIS-PC-081 Revisión:00 Fecha: 03-05-2017 RESPONSABLE ESTRATEGIA O ACCION NOMBRE FORMULA Cumplir con al menos un 90% en el resumen mensual. 100% del cierre de los hallazgos al término de la obra. Cantidad de Hallazgos cerrados en el periodo (N° de Hallazgos cerrados en el periodo) / ( Hallazgos totales del periodo) x 100 Jefe de Proyecto Seguimiento continuo Cumplimiento en la realización de Reuniones de Calidad en Obra. (La cantidad de reuniones se define en PC con validación del Jefe de Calidad) Para las Obras que en su Plan de Calidad se han definido reuniones cada semana. Se considera aceptable 3 reuniones al mes. Cantidad de Reuniones de Calidad N° de Reuniones efectivamente realizadas en el periodo Jefe de Proyecto y Oficina Técnica Seguimiento continuo Cumplimiento de Registros de Calidad. Se refiere al cumplimiento de los registros de los procesos críticos. Cumplir con un 100%. Se considera aceptable por sobre el 90% al término de la Obra. Cumplimiento de Registros de Calidad (N° de Registros realizados) / ( N° Registros Programados) x 100 Jefe de Terreno y Facilitador Calidad Seguimiento Continuo Cumplimiento en la realización de Reuniones de Planificación, tanto Planificación Semanal como Planificación Intermedia. Cumplir con una reunión semanal de Planificación. Cumplir con una reunión semanal de Planificación Intermedia. Se considera aceptable cumplir con 3 reuniones al mes de cada una. Cantidad de Reuniones de Planificación N° de Reuniones de Planificación Semanal en Obra y N° de Reuniones de Planificación Intermedia en Obra. Jefe de Proyecto y Oficina Técnica Seguimiento continuo Plan de Implementación (% Real de Implementación del Plan de Calidad en Obra) / (% Programado de Implementación del Plan de Calidad en Obra) Facilitador de Calidad Seguimiento Continuo De qué manera: Registrando los N.C., P.N.C., Obs y O.M. Cumpliendo plazos y cierres, tanto en obra como en cada uno de los departamentos. Consultando el Sistema para buscar retroalimentación. Cumplimiento del Plan de Calidad de obra. Cumplir con una Implementación igual o mayor a un 85% ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO ANEXO A OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA OBRA 100% Cumplimiento. Se considera aceptable cumplir por sobre 75% de PAC promedio. PAC (%): Porcentaje de Actividades Completadas 100% Cumplimiento. Se considera aceptable cumplir por sobre 80%. PAIP (%): Porcentaje de actividades Criticas Iniciadas en el Plazo 100% Cumplimiento. Se considera aceptable cumplir sobre un 80% de los Hitos. CH (%): Cantidad Cumplimiento de Hitos Cumplidos (por obra) Cumplir con el Porcentaje de Actividades Completadas “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Cumplir con el Porcentaje de Actividades iniciadas en los plazos (PAP o PAIP) Cumplir con el Cumplimiento de Hitos (∑ Hitos Internos + Hitos Externos) Cumplir con el programa de prototipos y pilotos de obra Cumplir con el 100% durante plazo de la obra Cumplir con las condiciones de Cumplir con el 90% durante plazo de satisfacción de entrega del producto ( la obra de acuerdo a las tolerancias departamento) establecidas. Uno mensual mensual (Nº Actividades Realizadas) / ( Nº Actividades Programadas) x 100 (Nº de Actividades Criticas iniciadas en el Plazo) / (Nº Actividades Criticas que debieron Haber iniciado) x 100 (Nº de Hitos cumplidos en el plazo o adelantados) / (Nº de Hitos programados) x 100 Nº de prototipos o pilotos mensual x100 N° de prototipos o pilotos programados anual la medición debe ser menor o igual a tolerancia ( M≤T) Código: AXIS-PC-081 Revisión:00 Fecha: 03-05-2017 Página 20 de 35 Oficina Técnica Seguimiento Continuo Jefe de Terreno Seguimiento a la Ruta Crítica de la obra Jefe de Proyecto Seguimiento al Plan Maestro y sus hitos Jefe proyecto Seguimiento mensual Jefe proyecto Seguimiento mensual ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO ANEXO A OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA OBRA “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” Código: AXIS-PC-081 Revisión:00 Fecha: 03-05-2017 Página 21 de 35 (*) A estos objetivos y metas asociadas, se pueden agregar más indicadores de acuerdo a los requerimientos de obra. Además se debe: a) Desarrollar y aplicar, metodologías para: el análisis de Actividades críticas, reuniones eficientes (apoyándose en pauta de reunión que podrán solicitarla al Depto. de Gestión de Calidad), así como incorporar herramientas de planificación e Identificación y reducción de pérdidas. Es importante hacer análisis estadísticos de los datos obtenidos de los indicadores de la obra, con el fin de tomar acciones oportunas por parte del comité calidad de Obra. ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO ANEXO B El COMITÉ DE CALIDAD “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” Código: AXIS-PC-081 Revisión: 00 Fecha: 03-05-2017 Página 22 de 35 OBJETIVO GENERAL DEL COMITÉ DE CALIDAD DE OBRA: Implementar el Sistema de Gestión de Calidad en la Obra de acuerdo a lo establecido en el Plan de calidad de Obra. OBJETIVOS ESPECIFICOS 1. Planificar, materializar y hacer un seguimiento a las distintas actividades relacionadas con la calidad de la obra. 2. Mejorar los Procesos 3. Lograr el compromiso efectivo de los integrantes del equipo FUNCIONES Controlar el cumplimiento de las actividades planificadas en el Programa de Implementación del Plan de Calidad de la Obra. Proponer los cambios que sean necesarios con respecto a la gestión de calidad de la obra. Levantar y gestionar las necesidades de capacitación dentro de los procesos constructivos y de gestión. Analizar las exigencias del proyecto Incorporar la experiencia, los aprendizajes y creatividad de los integrantes para identificar y dar solución a los problemas. Realizar el análisis de las causas de las no conformidades para llevar a cabo las soluciones o acciones correctivas según corresponda. Motivar la participación e integración de todos los involucrados en la calidad de la obra Dar a conocer los resultados de la gestión de calidad en la obra. PARTICIPANTES: Administrador de Obra y Jefe de Proyecto (Líder) Jefe de Oficina Técnica Jefe (s) de Terreno Facilitador de Calidad Asistente Oficina Técnico (Secretario en caso de no estar Facilitador de Calidad) Supervisores Terreno Encargado de Bodega (Cuando corresponda) Encargado de Personal (Cuando corresponda) Subcontratistas (cuando corresponda) ITO de Obra. FRECUENCIA DE REUNIONES: Semanal, Jueves a la 11 am con una duración de 1 hora. Observación: El día y la hora de la reunión debe ser siempre la misma pudiéndose modificar única y exclusivamente por un motivo de fuerza mayor. Desarrollos Constructivos AXIS S.A. – Sistema de Gestión de Calidad ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO ANEXO B El COMITÉ DE CALIDAD “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” Código: AXIS-PC-081 Revisión: 00 Fecha: 03-05-2017 Página 23 de 35 TEMARIO 1ra REUNIÓN DE CALIDAD: Revisión N.C. Obras similares ejecutadas. Presentación Plan de Calidad (P.C.) de Obra al Comité de Calidad de Obra (C.C.O.). Presentación Objetivos de Calidad de Obra al Comité de Calidad de Obra (C.C.O.). Designación de responsables de temas de Calidad en Obra en conjunto con Comité de Calidad de Obra (C.C.O.). 5. Presentación del Plan de Inspección y Ensayos. 1. 2. 3. 4. TEMARIO GENERAL DE LAS REUNIONES: 1. 2. 3. 4. Lectura Acta Anterior Seguimiento de Compromisos Reunión Anterior Temario o índice de Reunión actual. Revisión de las No Conformidades de la semana recién pasada con Fotos (las más relevantes) 5. Listado de Procesos Críticos controlados actualmente. 6. Planilla de Control de los Registros de Calidad. 7. Revisión Estadística (avance y cumplimiento) de Indicadores (Objetivos) de Calidad. 8. Presentar Informe Mensual de SGC Calidad Axis (en una reunión del mes). 9. Control de las actividades del plan de implementación del SGC de la Obra. 10. Seguimiento del Plan de Ensayo de Hormigones, con fechas, resultados y Gráficos. Mostrar gráficos de Resistencias. SIEMPRE EN OBRA GRUESA 11. Seguimiento del Plan de Ensayo de Suelos, cuando se esté trabajando en esa partida. 12. Análisis de algún proceso operativo a ejecutar a mediano plazo (según planificación intermedia) 13. Posibilidades de mejora expuestas por cualquiera de los integrantes del CCO. 14. Otros Desarrollos Constructivos AXIS S.A. – Sistema de Gestión de Calidad ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO ANEXO C C TEMA MATRIZ DE RESPONSABILIDADES “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” Código: AXIS-PC-081 Revisión:00 Fecha: 03-05-2017 Página 24 de 35 ACTIVIDADES Realizar entrenamiento inicial en Calidad (según corresponda) FC Elaborar el Plan de Calidad FC Revisión Inicial del Plan de Calidad y Aprobar el Plan de Calidad SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS RESPONSABLES CCO+SV Revisar (y actualizar cuando corresponda) el Plan de Calidad JP+FC Difundir la Política de Calidad y el Plan de Calidad. JP+FC Liderar el Comité de Calidad de Obra (CCO) y Liderar la implementación del Plan de Calidad JP+FC Velar por el cumplimiento y difusión de los objetivos de calidad de la obra JP+FC Proporcionar los recursos para implementar el Plan de Calidad JP Realizar o gestionar los procedimientos y registros de las actividades críticas FC Verificación de competencias de personal contratado en obra y que afecte la Calidad. EP Controlar los documentos contractuales en obra (Cliente y Subcontratistas) JOT Controlar los documentos técnicos y externos de la obra JOT Controlar los documentos del plan de Calidad de la obra FC Elaborar los procedimientos e instructivos establecidos para la obra en este plan de Calidad (Anexo E) CCO Distribuir los documentos internos de la obra y retirar los obsoletos o nulos JOT Controlar los registros de calidad en obra FC Solicitar, Revisar y archivar los certificados de materiales y de ensayos Difundir los procedimientos y registros de las actividades críticas a los responsables involucrados Aplicar los instructivos y procedimientos operativos de trabajo EJECUCION DE Levantar y Gestionar oportunamente las necesidades de capacitación en los procesos críticos u otro de interés. LA OBRA Utilizar listas de chequeo y protocolos de recepción de los procesos críticos establecidos en este plan de calidad. FC+EBO FC CCO JT+FC+JOT JT+SUP Desarrollos Constructivos AXIS S.A. – Sistema de Gestión de Calidad ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO ANEXO C C MATRIZ DE RESPONSABILIDADES “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” Código: AXIS-PC-081 Revisión:00 Fecha: 03-05-2017 Página 25 de 35 Realizar “Análisis de Procesos Críticos” cuando se requiera. CCO Verificar el cumplimiento en el uso y entrega de los registros de calidad. FC EJECUCION DE Establecer el almacenamiento, acopio y transporte necesario para los suministros críticos LA OBRA JT+EB Realizar los prototipos establecidos en este plan de calidad y dejar registro para gestión del conocimiento. Controlar la conformidad de los materiales suministrados por proveedores Axis que ingresan a obra (Bodega) Aplicar y controlar los planes de Ensayos establecidos, aprobados y vigentes en obra Controlar la conformidad de los materiales suministrados por Subcontratistas. (Bodega de Subc, o patio de acopio) Realizar las evaluaciones establecidas para los subcontratistas y Proveedores críticos Aplicar el procedimiento de no conformidades Registrar las no conformidades. Aplicación Cuaderno de Hallazgos CONTROL DE Analizar las no conformidades más relevantes por métodos de resolución de problemas (Espina de pescado, Lluvia de ideas, lluvia NO de ideas invertida) CONFORMIDAD ES, ACCIONES CORRECTIVAS Aplicar las soluciones a las no conformidades Y PREVENTIVAS Establecer , registrar y verificar el cumplimiento las acciones preventivas y correctivas Llevar el Control de Producto No Conforme en Bodega (Listado de Control, Zona de Producto No Conforme) AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD JP+JOT+JT JT JT+FC JT JP+JT TODOS TODOS CCO DUEÑO DEL PROCESO AFECTADO JT+FC EBO +FC Realizar las auditorías internas. DGC Elaborar los informes de auditorías DGC Analizar los informes de auditorías JP+FC Coordinar las acciones correctivas de las no conformidades de la auditoría Ejecutar las acciones correctivas Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas CCO/FC+DUEÑ O DEL PROCESO AFECTADO DUEÑO DEL PROCESO AFECTADO DGC+FC Desarrollos Constructivos AXIS S.A. – Sistema de Gestión de Calidad ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO ANEXO C C MATRIZ DE RESPONSABILIDADES “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” Código: AXIS-PC-081 Revisión:00 Fecha: 03-05-2017 Página 26 de 35 RESPONSABLES SATISFACCION Realizar las Encuestas de Satisfacción del Cliente y enviarlas al DGC DEL CLIENTE Elaborar y entregar el Manual de Mantención y Operación al Cliente JP+JOT JP+JOT+FC AP ADMINISTRADOR PROYECTOS FC FACILITADOR DE CALIDAD DE OBRA JP JEFE DE PROYECTO EBO ENCARGADO DE BODEGA DE OBRA JOT JEFE DE OFICINA TÉCNICA EP ENCARGADO DE PERSONAL JT JEFE DE TERRENO SUP SUPERVISOR AT ASISTENTE TECNICO CCO COMITÉ DE CALIDAD DE LA OBRA DGC COORDINADORA DEL DEPTO. DE CALIDAD Desarrollos Constructivos AXIS S.A. – Sistema de Gestión de Calidad ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO ANEXO C D ANEXO ORGANIGRAMA “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” Código: AXIS-PC-081 Revisión:00 Fecha: 03-05-2017 Página 27 de 35 Desarrollos Constructivos AXIS S.A. – Sistema de Gestión de Calidad ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO ANEXO E OBRA GRUESA ETAPA “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” Fecha: 03-05-2017 Página 28 de 35 TIPO DE DOCUMENTO ESTADO SISTEMA VENTILACIÓN CONVECTIVA FICHA PROCESO P INSTALACIÓN CALEFACCIÓN FICHA PROCESO P IMPERMEABILIZACIÓN BALCONES FICHA PROCESO P PROCESOS TIPO DE DOCUMENTO ESTADO PROCESOS TIPO DE DOCUMENTO ESTADO PROCESOS TERMINACIONES E INSTALACIONES ETAPA PROGRAMA DE ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS O INSTRUCTIVOS Código: AXIS-PC-081 Revisión: 00 OTROS ETAPA TIPO DE DOCUMENTO Procedimiento Instructivo CODIGO La codificación de los documentos se hará de acuerdo a lo establecido en el instructivo Estructura de la Documentación (AXIS-SGC-IT-001). ESTADO A: Adaptar el documento de la empresa a las especificaciones de la obra. E: Elaborar en obra. Desarrollos Constructivos AXIS S.A. – Sistema de Gestión de Calidad ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO ANEXO F EE|| | Código: AXIS-PC-081 Revisión: 00 Fecha: 03-05-2017 PROCESOS CRITICOS “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” Página 29 de 35 EDIFICIOS (A, B y C) OBRA GRUESA MÉTODO DE CONTROL OBRA GRUESA ETAPA PROCESOS FICHA DE PROCESO MATERIALES CRITICOS REGISTRO (1) Trazado Niveles X Protocolo Equipos Topográficos Rellenos Estructurales Hormigón Sobrecimientos X Protocolo Lista Chequeo Estabilizado Instalaciones Sanitarias X Protocolo Cañerías, griferías, PVC Sanitario, W Instalaciones de Gas X Protocolo Cobre Instalación Calefacción Estructura Metalcon Montaje Revestimiento Exterior Siding Instalaciones de Ventanas PVC X Pex Cubierta y Hojalatería X Protocolo Lista Chequeo Lista Chequeo Lista Chequeo Lista Chequeo Instalación Eléctrica X Lista Chequeo Radieres X Lista Chequeo X X X X % ENTREGA ITO Fierros y Moldaje Perfiles y Tornillos. Siding Termopaneles Tejas Asfáltica, Fijaciones y Pegamento tejas Canalizaciones (Conduit), Cables, Artefactos, Tableros y Diferenciales Hormigón y Mallas Acma OBSERVACIÓN: (1) El Jefe de Proyecto puede definir el control de otros procesos no indicados aquí mediante la utilización de registros si así lo estimase necesario, lo cual no implica una nueva revisión del presente Plan de Calidad. OBSERVACIÓN: (2) En la actual revisión del plan se declaran etapas de obras gruesa y urbanización. Este listado se debe revisar al inició la etapa terminaciones URBANIZACIÓN MÉTODO DE CONTROL ETAPA PROCESOS Hormigón Pavimento Instalación de Soleras Instalación Alcantarillado Instalación Cámaras Inspección FICHA DE PROCESO REGISTRO X X X Lista Chequeo Protocolo Protocolo X Protocolo (1) MATERIALES CRITICOS % ENTREGA ITO Hormigón soleras Tuberías PVC Desarrollos Constructivos AXIS S.A. – Sistema de Gestión de Calidad ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO E ANEXO G EVALUACION DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATOS Código: AXIS-PC-081 Revisión: 00 Fecha 03-05-2017 “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA 4” Página 30 de 35 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 01 METALCOM 02 ACEROS PARA HORMIGÓN ( FIERRO Y MALLA ACMA) 03 PERFILERÍA METÁLICA GALVANIZADA 04 YESO CARTÓN 05 OSB 06 TEJA ASFÁLTICA 07 SIDING 08 VENTANAS 09 ALFOMBRA 10 PAPEL 11 PUERTAS EVALUACIÓN DE SUBCONTRATOS 01 INSTALACIONES SANITARIAS 02 LABORATORIO DE ENSAYOS 03 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN 04 ESTRUCTURAS METALICAS 05 INSTALACIÓN VOLCANITA 06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 07 FABRICACIÓN DE METALCON 08 PINTURA 09 INSTALACIÓN CERAMICA 10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Conduit, TDA y Cables) 11 INSTALACIONES DE GAS (Cobre, Soldadura) Desarrollos Constructivos AXIS S.A. – Sistema de Gestión de Calidad ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO ANEXO H PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN CALIDAD “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA 4” TEMAS RESPONSABLE Código: AXIS-PC-081 Revisión: 00 Fecha: 03-05-2017 Página 31 de 35 PARTICIPANTES JP/FC TODO EL PERSONAL IMPLEMENTACION DE CALIDAD EN OBRA OT/FC CCO ENTENDIENDO EL VALOR DEL TRABAJO BIEN HECHO OT CCO ANALISIS DE LOS PROCESOS OPERATIVOS JP CCO CONTROL Y USO DE LOS REGISTROS DE CALIDAD FC CCO NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS FC CCO CERTIFICACION DE SUMINISTROS OT JT Y OF PLANIFICACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION JP CCO CHARLAS TÉCNICAS DE PROVEEDORES O SUBCONTRATISTAS COORDINACION JP+AT+JT PROFESIONALES + DESIGNADOS POR EL JEFE DE PROYECTO CHARLA RETROALIMENTACION RECLAMOS CLIENTES ENCARGADO POST VENTA CCO PARTICIPANTES INDUCCION DE CALIDAD (POLITICA Y SGC) JP JEFE DE PROYECTO CCO COMITÉ DE CALIDAD DE LA OBRA JT JEFE DE TERRENO CC COORDINADORA DE CALIDAD OT OFICINA TECNICA EP ENCARGADO DE PERSONAL SP SUPERVISOR EB ENCARGADO DE BODEGA FC FACILITADOR DE CALIDAD CCO INTEGRANTES CCO OBSERVACIÓN: Estos serán los temas a tratar, y podrán realizarse a en una o varias capacitaciones, de acuerdo a las necesidades propias de la obra y del Sistema de Gestión de Calidad Central. Además el responsable será quien coordine la realización de las capitaciones, pudiendo seleccionar a distintos relatores según sean las competencias necesarias para la actividad. NOTA: La Capacitación de inducción se debe realizar una vez ingresado el Trabajador a la obra. Desarrollos Constructivos AXIS S.A. – Sistema de Gestión de Calidad ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO ANEXO I CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” Código: AXIS-PC-081 Revisión: 00 Fecha: 03-05-2017 Página 32 de 35 En el presente Anexo se establecen los materiales que irán con certificados de calidad, de los cuales se deberá entregar copia al mandante al término de obra. ITEM MATERIAL REFERENCIA NORMATIVA DESCRIPCION 1 Densidades Nch 1516 Of. 79 Informe de densidades de terreno 2 Hormigón Nch 1037 Of. 1977 Informe de resistencia a la comprensión por cada unidad 3 Acero Estructural Nch 204 Of. 74 / Nch 1173 Of. 77 Se debe identificar N° de coladas y diámetros en obra 4 Estructura Metalcon No especifica Garantía de proveedor, 1 por obra Instalaciones Tuberías PEX NCh 2086 Of. 1999 - NCh 3151 Certificado o Informe de cumplimiento de requisitos 6 Tuberías PVC NCh 2256 Of. Requisitos PVC rígido para instalaciones sanitarias de alcantarillado 96 domiciliario (NCh 1635) Requisitos para uniones y accesorios de PVC rígido para instalaciones sanitarias (NCh 1779) Certificado o Informe de cumplimiento de requisitos 7 Artefactos Sanitarios Nch 2607 Certificado emitido por el proveedor o Informe de cumplimiento de requisitos. 8 Grifería NCh 407 Of 99 Certificado o Informe de cumplimiento de requisitos 9 Calefont Garantía Proveedor 10 Conductores NCh 1476 Of 79 11 12 Diferencial Disyuntores No especifica No especifica 13 Cañería de Cobre Nch. 951 Of. 1974 5 Certificado o Informe de cumplimiento de requisitos Certificado o Informe de cumplimiento de requisitos 1 certificado por obra. 1 certificado por obra. Certificado o Informe de cumplimiento de requisitos Terminaciones 14 Cerámicas y/o porcelanato Nch2062 y Nch 2063 Of. 99 Certificado o Informe de cumplimiento de requisitos 15 Siding Norma ASTM D3679-96A Certificado o Informe de cumplimiento de requisitos 16 Puertas NCh 354, NCh 723 y NCh 935 17 Lana de Vidrio Nch 850 Of. 83 Declaración Notarial de cumplimiento según Norma Certificado o Informe de cumplimiento de requisitos Desarrollos Constructivos AXIS S.A. – Sistema de Gestión de Calidad ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO ANEXO I CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” 18 Tabiquería Yeso Cartón 146 / 1 y 146 / 2 19 Ventanas NCh 523 Of 200; NCh 890 20 Tejas Densidad Código: AXIS-PC-081 Revisión: 00 Fecha: 03-05-2017 Página 33 de 35 Garantía de proveedor Calidad de Termopaneles emitido por el proveedor Certificado o Informe de cumplimiento de requisitos Desarrollos Constructivos AXIS S.A. – Sistema de Gestión de Calidad ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO ANEXO J PROGRAMA DE PROTOTIPOS Y PILOTOS “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” NUMERO Código: AXIS-PC-081 Revisión: 00 Fecha: 03-05-2017 Página 34 de 35 NOMBRE 1 Escuadrón 2 Moldaje Sobrecimientos 3 Solera Viga Prefabricadas Ubanización 4 Módulos de Cámaras prefabricados para alcantarillado pre perforados y con escalines instalados 5 Módulos de Cámaras prefabricados para aguas lluvias con radier confeccionado, pre perforados y con escalines instalados 6 Losa de cámaras de aguas lluvia, agua potable y alcantarillado, prefabricados. 7 Paso barco prefabricado 8 Panel de Estructura de Cubierta encamisado. 9 Piloto confección en metalcon dep A y dep B 10 Prefabricado de paneles 11 Paneles interiores manuportables revestidos con volcanita 12 Montaje de barandas 13 Prefabricados de alcantarillado sobre radier Desarrollos Constructivos AXIS S.A. – Sistema de Gestión de Calidad ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO ANEXO J PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYE “CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II” Código: AXIS-PC-081 Revisión: 00 Fecha: 03-05-2017 Página 35 de 35 LISTADO DE ENSAYOS CONDOMINIO DE EDIFICIOS ALTA VISTA II-A ESPECIALIDAD ACTIVIDAD CANTIDAD POR EDIFICIO TIPO DE ENSAYO HORMIGONES EDIFICIO A EDIFICIO A EDIFICIO A HORMIGON DE CIMIENTO H15 HORMIGON DE SOBRECIMIENTO H20 HORMIGON DE RADIER H20 HORMIGON DE LOSAS H20 ( 2 LOSAS) TOTAL EDIFICIO B HORMIGONES HORMIGON DE CIMIENTO H15 HORMIGON DE SOBRECIMIENTO H20 HORMIGON DE RADIER H20 HORMIGON DE LOSAS H20 ( 2 LOSAS) TOTAL EDIFICIO C HORMIGONES HORMIGON DE CIMIENTO H15 HORMIGON DE SOBRECIMIENTO H20 HORMIGON DE RADIER H20 HORMIGON DE LOSAS H20 ( 3 LOSAS) TOTAL URBANIZACIÓN Y MEJORAMIENTO MOVIMIENTO DE TIERRA RELLENO DE MEJORAMIENTO DE PLATAFORMAS RELLENOS BAJO PAVIMENTOS TOTAL EDIFICIOS ESTRUCTURA SOLDADURA SOLDADURA PILARES EDIFICIO A SOLDADURA PILARES EDIFICIO B SOLDADURA PILARES EDIFICIO C TOTAL URBANIZACIÓN HORMIGONES PAVIMENTOS ( RESISTENCIA Y FLEXOTRACCIÓN) ACERAS ( RESISTENCIA) TOTAL 2 2 2 4 10 EDIFICIO B 2 2 2 4 10 EDIFICIO C 2 2 2 6 12 CANTIDAD 7 2 9 COMPRESIÓN COMPRESIÓN COMPRESIÓN COMPRESIÓN EDIFICIO B COMPRESIÓN COMPRESIÓN COMPRESIÓN COMPRESIÓN EDIFICIO C COMPRESIÓN COMPRESIÓN COMPRESIÓN COMPRESIÓN TIPO DE ENSAYO COMPRESIÓN COMPRESIÓN CANTIDAD TIPO DE ENSAYO 1 1 1 3 LIQUIDOS PENETRANTES EN SOLDADURAS FILETE CALLE CALLE 4 4 8 COMPRESIÓN COMPRESIÓN Desarrollos Constructivos AXIS S.A. – Sistema de Gestión de Calidad ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO