Subido por Angel Eduardo Calua Arribasplata

EJEMPLOS CONTA

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1. Con fecha 05/08/2019 se adquiere 250 baldes de pintura por un valor
total de S/. 4,500 más IGV al proveedor “PINTURAS NUEVECITAS”
S.R.L. según factura Nº 001-28958 al crédito.
DEBE
60
601
6011
COMPRAS
Mercaderías
Mercaderías manufacturadas
40
401
4011
40111
42
421
4212
Tributos y aportes al sistema de pensiones y de
salud por pagar
Gobierno central
Impuesto general a las ventas
IGV-Cuenta propia
Cuentas por pagar comerciales -terceros
Facturas boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
HABER
4500
810
5310
X/X POR LA COMPRA DE LOS BALDES DE PINTURA EL 05/08/2019
20
201
2011
61
611
6111
MERCADERÍAS
Mercaderías manufacturadas
Mercaderías manufacturadas
Variación de Existencias
Mercaderías
Mercaderías manufacturadas
4500
4500
X/X POR LA TRANSFERENCIA DE LA MERCADERIA ADQUIRIDA
AL ALMACEN
2. Con fecha 10/09/2019 se adquiere 400 martillos modelo bola por un valor
total de S/. 10,000 más IGV al proveedor “INVERSIONES SANTA CLARA”
S.R.L. según factura Nº 001-5748. Se gira el cheque Nº 003 para su
cancelación.
DEBE
60
601
6011
COMPRAS
Mercaderías
Mercaderías manufacturadas
40
401
4011
40111
42
421
4212
Tributos y aportes al sistema de pensiones y de
salud por pagar
Gobierno central
Impuesto general a las ventas
IGV-Cuenta propia
Cuentas por pagar comerciales -terceros
Facturas boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
HABER
10000
1800
11800
X/X POR LA COMPRA DE LOS BALDES DE PINTURA EL 05/08/2019
20
201
2011
61
611
6111
MERCADERÍAS
Mecaderías manufacturadas
Mecaderías manufacturadas
Variación de Existencias
Mercaderías
Mercaderías manufacturadas
10000
10000
X/X POR LA TRANSFERENCIA DE LA MERCADERIA ADQUIRIDA
AL ALMACEN
42
421
4212
10
1041
Cuentas por pagar comerciales -terceros
Facturas boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas corrientes operativas
11800
11800
X/X POR EL PAGO DE LA MERCADERÍA
3. El 17/01/2017 recibimos recibo por consumo de teléfono de Movistar S.A.
por S/. 520.00 incluido IGV según recibo Nº 001-000200 y RUC Nº
10707070700.
63
636
6364
Gastos prestados
Servicio básicos
Teléfono
40
401
4011
40111
42
421
4212
Tributos y aportes al sistema de pensiones y de
salud por pagar
Gobierno central
Impuesto general a las ventas
IGV-Cuenta propia
Cuentas por pagar comerciales -terceros
Facturas boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
DEBE
HABER
440.68
79.32
520
X/X POR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA
94
79
Gastos administrativos
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
X/X POR EL DESTIINO DE LOS GASTOS
440.68
440.68
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