MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 SECRETARÍA GENERAL Realizó: LRG Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 INDICE Titulo Paginas 1.- Introducción 2 2.- Alcance y campo de Aplicación 3 3.- Control y Distribución del MAC 6 4.- Sistema de Gestión de Calidad 6 5.- Responsabilidad de la Dirección 11 6.- Gestión de los Recursos 18 7.- Realización del Producto 21 8.- Medición, Análisis y Mejora 26 1 MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 1 SECRETARÍA GENERAL Realizó: LRG Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 INTRODUCCIÓN 1.1 Descripción de la Secretaría General La Secretaría General es una dependencia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, está encargada de administrar la oficina técnica del H. Consejo Universitario, certificar y resguardar actas y acuerdos y suscribir la documentación oficial, así como de supervisar a la Unidad de Planeación y se encarga de atender las funciones y actividades que le asignen el H. Consejo Universitario y el Rector. 1.2 ACTIVIDAD Coordina el desarrollo de las actividades del H Consejo Universitario; valida y resguarda los documentos oficiales; supervisa el funcionamiento adecuado de la Unidad de Planeación y atiende los asuntos encomendados por el H. Consejo Universitario y el Rector. 1.3 ANTECEDENTES En el año 1968 con el decreto que da origen a la Universidad Autónoma de Zacatecas, surge también (dentro de su Ley Orgánica), la figura del Secretario General de la UAZ, en la que se especifican algunas de sus atribuciones. Posteriormente en el decreto con fecha del 5 de junio de 2001 # 278 de la H. LVI Legislatura del Estado en la que se aprueba una reforma a la Ley Orgánica, queda especificada la figura y las funciones de la Secretaría General. 1.4 LOCALIZACIÓN La Secretaría General se encuentra ubicada en Jardín Juárez # 147, col. Centro, Zacatecas, Zac. C.P. 98000. 1.5 MEDIOS DE COMUNICACIÓN La Secretaría General difunde sus servicios a través de la página Web http://uaz.edu.mx 1.6 PLANEACIÓN ESTRATEGICA La Secretaría General en base al Plan de Desarrollo Institucional correspondiente implementa su plan estratégico para coadyuvar en el logro de los objetivos y metas académicos y administrativos de la institución, buscando la mejora continúa en el servicio utilizando las nuevas tecnologías. 2 MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 SECRETARÍA GENERAL Realizó: LRG Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 Estos objetivos, metas y estrategias siempre están enfocados a ser mejores cada día en todos los aspectos. El resultado de este proceso es “El plan Estratégico” el cual es comunicado a toda la Secretaría General colocado en un área especifica que nos permita visualizar constantemente cuáles son nuestros compromisos y objetivos de calidad. Dentro de este proceso de planeación estratégica se revisa y en caso necesario, se actualiza la Misión y Visión de la Organización, las cuales a continuación se describen: VISIÓN La Secretaría General sea reconocida por seguir brindando un servicio de calidad al realizar sus funciones con apego estricto a la normatividad, bajo los principios de pertinencia social, equidad y transparencia, haciendo uso de sistemas modernos en el manejo de información para una mejor toma de decisiones, contando con una infraestructura adecuada y equipo tecnológico de punta. MISIÓN Coadyuvar en el cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad atendiendo las disposiciones legales, acuerdos y resoluciones emanadas del H. Consejo Universitario, así como dar fe de los documentos oficiales y resguardar la información correspondiente. 2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría General cubre los procesos de certificación de los documentos oficiales de la universidad, administración de la Oficina Técnica del H. Consejo Universitario, Registro de ingreso, permanencia y Certificación de estudios de Alumnos De Escuelas Incorporadas, Recepción, resguardo y servicio de consulta de la documentación recibida en el Archivo General de la Universidad y elaboración y registro de Nombramientos. Registro de ingreso, permanencia y Certif icación de estudios de Alumnos De Escuelas Incorporadas Recepción, Resguardo y servicio de consulta de la Documentación recibida en el Archivo General de la Universidad Certif icación de Documentos of iciales de la Universidad Administración de la of icina del H. Consejo Universitario Elaboración y Registro de Nombramientos 3 MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 SECRETARÍA GENERAL Realizó: LRG Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 2.1 EXCLUSIONES: El Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría General está basado en la normativa ISO 9001:2008. Debido a la naturaleza de nuestra organización y del tipo de servicio proporcionado, se consideran las siguientes exclusiones: 7.3.- Diseño y desarrollo.- Del punto 7.3 de la Norma ISO 9001:2008, ya que no se realizan actividades de diseño y desarrollo. 7.4.- Compras.- Del Punto 7.4 de la Norma ISO 9001: 2008, puesto que la Secretaría General no realiza actividades de compra, éstas son realizadas por la Coordinación de Infraestructura. 7.5.2.- Validación de los Procesos de la Prestación del Servicio (Procesos Especiales).- El punto 7.5.2 de la Norma ISO 9001:2008 se excluye, debido a que, por la naturaleza de los procesos, no es posible realizar actividades de seguimiento y medición durante los mismos. 7.5.4.- Propiedad del cliente.- El punto 7.5.4 de la Norma ISO 9001: 2008 no se incluye debido a que en la Secretaría General no se cuenta con bienes que sean propiedad del usuario. 7.6.- Control de los dispositivos de seguimiento y de medición, de la sección 7.6 de la Norma ISO 9001:2008 no se incluyen, dado que la naturaleza de los procesos no requiere de ningún tipo de dispositivo para su medición. DEFINICIONES S.G.C.: Sistema de Gestión de Calidad. MANUAL DE CALIDAD: Documento que describe el Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría General. FODA: Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas Tablero de Control. Es la tabla que nos muestra cómo es el desempeño de la Secretaría General cada mes de acuerdo a las mediciones que consideramos las críticas para el logro de nuestra misión y visión. 3 CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD 3.1 DISTRIBUCIÓN INTERNA 4 MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 SECRETARÍA GENERAL Realizó: LRG Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 El Manual de Calidad de la Secretaría General como copia controlada se encuentra en poder de los siguientes puestos que a continuación se describen: No. COPIA CONTROLADA 01 PUESTO Encargado de Control Documental El control, registro y distribución de las copias del MANUAL DE CALIDAD está a cargo del Capturista de Cobros de Escuelas Incorporadas, quien funge como el responsable de Control de Documentos. Cada una de las copias controladas del MANUAL DE CALIDAD será marcada con un sello de tinta con las características establecidas en el procedimiento de control de documentos. 3.2 DISTRIBUCIÓN EXTERNA Para la Distribución Externa se podrá proporcionar una copia no controlada del documento (la cual no tendrá el sello de documento controlado), previa solicitud por escrito a la Secretaría General o a la representante de la dirección, quién a través del responsable de Control de Documentos realizará la entrega. NOTA: Las copias no controladas no estarán sujetas a actualización. NOTA 2.- Una copia externa podrá ser proporcionada a la empresa certificadora, en este caso se debe registrar y mantener actualizada. 3.3 CONTROL DEL MANUAL El Secretario General es responsable de la Elaboración, Mantenimiento, Control y Actualización del Manual del S.G.C. El Secretario General es responsable de la revisión y aprobación del presente documento. De acuerdo a la instrucción P4.2.3 Control de Documentos. 3.4 REVISIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD Cuando se determine que es necesario realizar una revisión a alguna de las secciones del Manual del S.G.C., ésta será solicitada por medio del registro de Calidad R4.2.3 1C (Sol. de Altas, Bajas y Modificaciones) al Representante de la Dirección, indicando las razones de la modificación y a qué funciones de la Secretaría General afecta el cambio. El Representante de la Dirección conjuntamente con el solicitante preparan un borrador con las modificaciones requeridas, este borrador se circulará a los involucrados ó responsables de las actividades que puedan ser afectadas por el cambio con el objeto 5 MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 SECRETARÍA GENERAL Realizó: LRG Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 de recibir sus comentarios y aprobación, al término de ésta actividad y solucionando cualquier controversia, el Representante de la Dirección prepara la presentación final del documento. Independientemente de cualquier evento que requiera la revisión del Manual de calidad, este es revisado en una base anual para garantizar la efectividad de nuestro S.G.C. Las revisiones se harán de manera anual en el mes de Noviembre. La solicitud de modificación al Manual de Calidad y las páginas modificadas son presentadas al Secretario General para su revisión y aprobación. El Registro de las revisiones al Manual se documenta con la “Hoja del control de Revisión del MANUAL DE CALIDAD”, la cual es llenada y actualizada por el Representante de la Dirección, entregando los documentos originales al encargado del Control de documentos y datos para que éste a su vez, retire los documentos ó páginas obsoletas y haga entrega de la copia controlada correspondiente. Por seguridad de integridad se emite completo el manual. 3.5 CONTROL DE REVISION DEL MANUAL DE CALIDAD Fecha Descripción del cambio No. De Hoja Secc. o Punto de la Norma Quién Solicitó Aprobó 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 4.2.1 Generalidades En la Secretaría General se ha establecido un Sistema de Gestión de Calidad conforme a lo establecido en la norma ISO 9001:2008, con el fin de contar con un sistema que permita satisfacer los requerimientos de nuestros usuarios y alcanzar el cumplimiento de la Política y Objetivos de Calidad. En el sistema de gestión de la calidad, se han identificado los procesos y la interacción entre ellos, estableciendo los mecanismos de control necesarios para asegurar su correcta operación y control. El proceso de planeación de la calidad y su estructuración considerando las actividades de: gestión de la calidad, responsabilidad de la dirección, gestión de recursos, la realización del producto, las mediciones, análisis y mejora se han documentado en el presente manual de calidad, de la Secretaría General. En los casos en que la Secretaría General opte por contratar externamente servicios, estos se realizarán de acuerdo a procedimientos establecidos con el fin de controlar de manera eficiente la calidad e integridad de los servicios. 6 MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 SECRETARÍA GENERAL Realizó: LRG Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS INSTRUCTIVOS DE TRABAJO REGISTROS DE CALIDAD Política y Objetivos de Calidad: La Política indica el compromiso de la Secretaría General hacia nuestros usuarios y la forma en como satisface sus necesidades. Manual de Gestión de Calidad: El manual describe como el sistema de calidad de la Secretaría General satisface cada uno de los elementos de la Norma ISO 9001:2008. Procedimientos Normativos: Los Procedimientos Normativos nos describen la manera en la cual se realizan las actividades que se deben de cumplir con los puntos que nos marca la Norma ISO 9001:2008. Instrucciones de Trabajo: Proveen información detallada; indican como: a) Realizar tareas específicas, b) Llenar Informes, c) Manejar actividades interdepartamentales. Registros de Calidad: Son todos aquellos registros donde se documenta la evidencia de actividades previamente desarrolladas. 7 Realizó: MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 SECRETARÍA GENERAL LRG Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 4.2.2 Manual de Gestión de Calidad El presente manual tiene el propósito de indicar los lineamientos en que se basa el Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría General. Lo anterior con la finalidad de que todas las Áreas y personal involucrado conozcan los requerimientos a cumplir de acuerdo al Sistema de gestión de la calidad establecido. Su alcance y control están indicados en los puntos: 2 y 3.3 del presente documento. 4.2.3 Control de Documentos Esta Sección del Manual tiene como objetivo establecer la Metodología para el Control de Documentos que forman parte del Sistema de gestión de la calidad de la Secretaría General desde su Elaboración, Revisión, Aprobación, Registro, Distribución y Actualización. Propietarios del Proceso El Capturista de Cobros de Escuelas Incorporadas Oscar Jesús Rivera González, es responsable de la coordinación de las Actividades de Control de Documentos del S.G.C. de la Secretaría General. Alcance Este Control de Documentos es aplicable a todos los procedimientos, Instructivos de Trabajo, Registros de Calidad y las Listas Maestras del S.G.C. Nota: El manual de calidad dentro de su estructura indica la manera de cómo se elabora, se revisa, aprueba y actualiza. Elaboración, Revisión y Aprobación de Documentos Elaboración de Documentos El personal que requiera elaborar un documento del S.G.C. debe tomar como base lo indicado en el procedimiento P4.2.1 Elaboración del manual de Calidad, Procedimientos e Instructivos. Se deben evitar documentos burocráticos, largos y complicados, todo documento debe ser entendible para aquellas personas que los usarán. Revisión y Aprobación Una vez que un procedimiento o instructivo ha sido elaborado, este es sometido a las diferentes revisiones y aprobaciones como se indica a continuación: Instrucciones de trabajo: Procedimientos: Realizó + Responsable del Área. Elaboró + Secretario General. 8 MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 SECRETARÍA GENERAL Manual de calidad: Realizó: LRG Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 Elaboró (Representante de la Dirección) + Secretario General. Nota: En todo momento las instrucciones de trabajo deben estar alineadas a los procedimientos correspondientes. Distribución y Control de Documentos El Capturista de Cobros de Escuelas Incorporadas, se asegura que los documentos del S.G.C., sean distribuidos como copia controlada a las áreas identificadas como usuarias a través del sistema electrónico, para garantizar que se cuente con ellos oportunamente. El responsable de controlar los documentos conservará los originales bajo resguardo y las áreas usuarias contarán con copias controladas. Todos los documentos son registrados en las Lista Maestra de Documentos R4.2.3 1A del S.G.C. Documentos de Origen Externo Los documentos controlados provenientes de organizaciones externas serán controlados por las áreas usuarias. Cambio o Modificación Cualquier cambio ó modificación de los documentos del S.G.C. es realizado por el área responsable que elaboró el original. La revisión y aprobación se realiza de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento P4.2.1 Elaboración del manual de Calidad, Procedimientos e Instructivos. Posteriormente solicita al Responsable del Control de Documentos su actualización, registro y distribución a las áreas usuarias, desechando las copias obsoletas. La naturaleza o razón del cambio se indica en la hoja de control de revisiones de cada procedimiento. Procedimientos e Instrucciones de soporte: P4.2.1 Elaboración del Manual de Calidad, Procedimientos e Instructivos. P4.2.3 Control de Documentos. 4.2.4 Control de Registros Esta sección del Manual tiene como objetivo establecer la metodología para el manejo y control de los Registros de Calidad, asegurando que se efectúen en condiciones preestablecidas y contar con la evidencia documental de los resultados obtenidos en las actividades realizadas, así como identificar, compilar, codificar, accesar, archivar, almacenar, conservar y disponer de los registros de calidad, que evidencien el 9 MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 SECRETARÍA GENERAL Realizó: LRG Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 buen funcionamiento del S.G.C. de la Secretaría General. Propietarios del Proceso El Capturista de Cobros de Escuelas Incorporadas, es el encargado de coordinar la ejecución de las actividades detalladas en ésta sección del Manual, ya sea directamente ó a través del personal a su cargo. Alcance Esta sección del Manual es aplicable a todas las áreas operativas y administrativas de la Secretaría General que requieran efectuar sus actividades con registros de calidad aprobados y actualizados dentro del S.G.C., que nos garanticen y aseguren que están bajo control. Los registros de calidad deberán incluir los resultados de revisiones, inspecciones, auditorias, supervisiones del desempeño en el trabajo, y controles de funcionamiento de procesos, también contienen datos relacionados con las actividades que controlan el desempeño de una función, y deben ser legibles, identificables y disponibles. Características de los registros de calidad El control de los Registros de Calidad debe ser efectivo para la identificación, corrección y prevención de las deficiencias en la calidad y demostrar mediante evidencias objetivas que los procesos de la organización fueron desarrollados de acuerdo a lo establecido. El personal que realiza la actividad específica debe llenar el registro de calidad establecido de forma simple, clara, legible, completa y con datos verídicos como resultado de la actividad ejecutada. Conservación de registros de calidad Se deben mantener archivados en lugares que proporcionen un ambiente adecuado para minimizar el deterioro, daños y para evitar la pérdida y/o extravío. Los registros de calidad deberán conservarse el tiempo que determina el líder o experto del proceso y estando en conformidad con los estatutos y regulaciones cuando apliquen. Existe disponibilidad de los registros de calidad hacia nuestros usuarios en caso de ser requeridos. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 10 MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 5.1 SECRETARÍA GENERAL Realizó: LRG Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 Compromiso de la Dirección La Secretaría General, tomando como base el Plan de Desarrollo Institucional que realiza el grupo gerencial promueve la implantación y revisión del Sistema de Gestión de Calidad como el medio adecuado para atender los compromisos de servicio a nuestros usuarios. Basándose en el PDI se establecen la política y los objetivos de calidad, comprometiéndose a gestionar y proporcionar los recursos humanos, financieros y de equipo necesarios para su Implantación, Mantenimiento y Mejora, por lo que la Dirección General establece lo siguiente: 5.2 Enfoque al usuario La Secretaría General ha diseñado e implementado los procesos necesarios para conocer de primera mano las necesidades actuales y futuras de sus usuarios. Lo que es un componente importante dentro del proceso de seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad. Este proceso ha dado como resultado la creación de lazos muy firmes con nuestros usuarios lo que nos permite verificar mes a mes aquellos factores críticos de éxito y tomar acciones correctivas y/o preventivas inmediatas en los casos en que se requieran para cumplir con los requisitos de nuestros usuarios. Todo lo anterior para cumplir con los puntos de la norma 7.2.1 y 8.2.1. 5.3 Política de Calidad El Grupo Directivo ha definido y documentado su política de calidad, así como su compromiso con la misma. Esta política es congruente con los objetivos de calidad de la Secretaría General enfocada a satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. El Secretario General se asegura que la política de calidad sea entendida, implantada y mantenida en todos los niveles de la Secretaría, a través de: Reuniones con sus Coordinadores de las cuales se desprenden estrategias de difusión en cascada con los diferentes niveles de la organización. La política de calidad es revisada una vez al año por el Secretario General y sus Coordinadores durante la revisión por la dirección, con el objetivo de garantizar que esté alineada a los objetivos y necesidades de la Universidad. Nuestra política es: Ofrecer servicios de calidad en la Secretaría General y cada una de sus dependencias con base en la normatividad, dentro de un proceso de mejora continua, promoviendo una 11 MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 SECRETARÍA GENERAL Realizó: LRG Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 estricta vigilancia del marco jurídico para su constante actualización, el cumplimiento de los objetivos y la satisfacción de nuestros usuarios, basados en la norma ISO 9001:2008. El Secretario General se asegura de que la política de calidad sea revisada al menos una vez al año para mantener su adecuación con los objetivos estratégicos de la organización. 5.4 Planificación de la Calidad 5.4.1 Objetivos para la Calidad Los objetivos de calidad de la Secretaría General están alineados al marco del Plan de Desarrollo Institucional: OBJETIVOS DE CALIDAD 1.- Lograr un nivel de satisfacción de servicio mínimo del 85% en nuestros usuarios. 2.-Promover la asistencia de los Consejeros Universitarios. 3.-Implementar el sistema de Archivo Institucional 4.- Disminuir el No. De errores en la expedición de certificados 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad El Secretario y sus Coordinadores establecen y revisan el diagrama de procesos en donde se describe el Sistema de Gestión de Calidad que está establecido en la Secretaría General, donde se contempla la identificación de los requisitos del usuario, la realización de los procesos y la satisfacción de los requisitos de nuestros usuarios. La administración de estos procesos se realiza de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y en el caso de presentarse alguna modificación en estos procesos es responsabilidad del Secretario y sus Coordinadores hacer los cambios y difusión necesarios para mantener la integridad del sistema. 12 Realizó: MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 LRG Autorizó: ASCH SECRETARÍA GENERAL Fecha: 05/05/11 Edición: 03 SECRETARIA GENERAL Responsabilidad de la Dirección 8 6 Gestión de recursos -Humanos -Financieros -Infraestructura -Materiales -Tecnológicos Satisfacción de usuarios Usuarios con necesidades 5 Mejora Continua -Auditorias 7 -Satisfacción del cliente -Acciones preventivas -Acciones Correctivas -Seguimiento de quejas -Datos estadísticos Registro de ingreso, permanencia y Certificación de estudios de Alumnos De Escuelas Incorporadas Recepción De la Documentación Recepción, Resguardo y servicio de consulta de la Documentación recibida en el Archivo General de la Universidad Archivo de Documentos Certificación de Documentos oficiales de la Universidad ENTRADA Administración de la oficina del H. Consejo Universitario SALIDA Elaboración y Registro de Nombramientos SISTEMAS 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5.1 Responsabilidad y autoridad En la Secretaría General se define la responsabilidad y autoridad de todo el personal que administra, realiza y verifica el trabajo que afecta la calidad en los siguientes documentos: 1. Organigramas. 2. Descripciones de Puesto y responsabilidades. 3. En los procedimientos documentados del Sistema de Gestión de Calidad. Lista de responsabilidades y autoridad del personal Requisito que complementa: 5.5.1 Responsabilidad y autoridad. 13 MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 SECRETARÍA GENERAL Realizó: LRG Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 Secretario General. 1. Difundir la política de calidad. 2. Aprobar el manual de calidad. 3. Asegurarse que la política de calidad sea entendida, implantada, mantenida y actualizada en todos los niveles de la organización. 4. Participar en el proceso de Planeación Estratégica. 5. Identificar las necesidades de recursos y proporcionar los recursos adecuados, incluyendo la asignación de personal capacitado para la administración, realización del trabajo y de las actividades de auditoria de calidad. 6. Nombrar al representante de la Dirección para el Sistema de Calidad. 7. Revisar el sistema de gestión de la calidad a intervalos definidos con el grupo gerencial, con el fin de verificar su correcta implantación y su mejoramiento. 8. Revisar el cumplimiento de la Política y los objetivos de calidad para lograr la satisfacción de nuestros usuarios. 14 MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 SECRETARÍA GENERAL Realizó: LRG Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 Representante de la Dirección 1. Asegurar que el sistema de gestión de la calidad se establezca, implante y mantenga de acuerdo a la norma ISO 9001:2008. 2. Informar al Secretario General el desempeño del sistema de gestión de la calidad para su revisión y como base para mejorar el sistema. 3. Informar al Secretario General sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad, buscando su mejora en relación a los requisitos del usuario. 4. Ser enlace con organizaciones externas en asuntos relacionados con el sistema de gestión de la calidad. 5. Coordinar auditorias al S.G.C. provenientes de organizaciones externas. 6. Elaborar, mantener y actualizar el manual de calidad. 7. Verificar junto con el Auditor Líder la implementación de acciones correctivas y preventivas. 8. Implantar en forma efectiva el sistema de gestión de la calidad y sus procedimientos documentados, en la Secretaría General. Auditor Líder 1. Planear y programar las auditorias internas de calidad de la Secretaría General. 2. Coordinar la ejecución de las auditorias internas. 3. Elaborar el informe de la auditoria y dar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas, notificando a la Dirección. 4. Seleccionar, capacitar y calificar auditores internos. 5. Supervisar que las actividades cotidianas se realicen de acuerdo a lo establecido en los procedimientos aplicables. 6. Cuando se requiera preparar procedimientos documentados de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 7. Implantar el sistema de gestión de la calidad y sus procedimientos documentados. 8. Iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades relacionadas con el producto, el proceso y el sistema de gestión de la calidad. 9. Identificar y registrar cualquier problema relacionado con el producto, proceso y el sistema de gestión de la calidad. 10. Iniciar, recomendar o proporcionar soluciones a través de los canales designados, verificando la implantación de soluciones. 11. Establecer, almacenar y mantener registros de correspondientes. calidad de sus áreas 15 MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 SECRETARÍA GENERAL Realizó: LRG Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 12. Revisar el sistema de gestión de la calidad a intervalos definidos con la Dirección General, verificar su correcta implantación y su mejoramiento. Responsables de Área de la Secretaría General. 1. Supervisar que las actividades cotidianas se realicen de acuerdo a lo establecido en los procedimientos aplicables. 2. Preparar procedimientos e instrucciones de trabajo documentados de acuerdo con los requisitos de la norma, ISO 9001:2008. 3. Implantar el sistema de gestión de la calidad y sus procedimientos documentados. 4. Iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades relacionadas con el producto, el proceso y el sistema de gestión de la calidad. 5. Identificar y registrar cualquier problema relacionado con el producto, proceso y sistema de gestión de la calidad. 6. Iniciar, recomendar o proporcionar soluciones a través de los canales designados. 7. Verificar la implantación de soluciones. 8. Establecer, almacenar y mantener registros de calidad. 5.5.2. Representante de la Dirección 1. La Dirección general ha nombrado a la Responsable de Escuelas Incorporadas para desempeñar la función de representante de la dirección. 2. El representante de la Dirección independientemente de otras responsabilidades, tiene autoridad definida para: Asegurar que el Sistema de gestión de calidad se establezca, implante y mantenga en la Secretaría General, de acuerdo a la política de calidad y a la norma ISO 9001:2008. Informar a la Dirección de la Secretaría General, acerca del desempeño del Sistema de gestión de la calidad para su revisión y mejora. Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del usuario en todos los niveles de la organización. Actuar de enlace con organizaciones externas, en asuntos relacionados con el Sistema de gestión de calidad de la Secretaría General. Coordinar auditorias al S.G.C. provenientes de fuentes externas. Comunicación interna 16 MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 SECRETARÍA GENERAL Realizó: LRG Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 El Secretario General y sus Coordinadores son responsables de la difusión de la política, objetivos de calidad y de los requisitos del usuario a todos los niveles de la organización para lo cual se utilizan los siguientes medios: 1. Reuniones con el personal de la Secretaría General. 1.1. Escritos, oficios, circulares, medios visuales, minutas de trabajo. 1.2. Informáticos: correo electrónico, página web de la UAZ. 2. Cursos y talleres del Sistema de Gestión de Calidad. 5.6.1 Revisión por la Dirección Revisión por la Dirección de la Secretaría General La Secretaría General revisa el Sistema de gestión de la calidad de manera trimestral, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia y poder determinar oportunidades de mejora. 5.6.2. Información para la revisión La información de entrada para la revisión incluye: Resultados de auditorias internas y externas. Retroalimentación del usuario. Desempeño de los procesos y cumplimiento de los objetivos de calidad. Estado de acciones correctivas y preventivas. Revisión de los compromisos de la minuta anterior. Cambios que pudieran afectar el S.G.C. Propuestas para la mejora. Listas de verificación. Reclamaciones. 5.6.3. Resultados de la revisión Como resultado de la revisión realizada por la Secretaría General, se obtienen los siguientes resultados: 1. Las propuestas de mejoras. 2. Los propios resultados del análisis de los datos, incluyendo el análisis de las conclusiones derivadas de revisiones anteriores. 3. El índice de incidencias, no conformidades y las reclamaciones de los usuarios internos y externos asociados a los productos y/o servicios para identificar la idoneidad del producto que estamos desarrollando. 4. La necesidad de nuevos recursos. 17 Realizó: MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 LRG SECRETARÍA GENERAL 5. La determinación de las necesidades de nuestro S.G.C. 6. GESTION DE LOS RECURSOS 6.1 Provisión de recursos Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 recursos requeridos para soportar Los recursos necesarios para la implantación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad son determinados por la Secretaría General. Anualmente se elabora el presupuesto por la Secretaría Administrativa para la Universidad Autónoma de Zacatecas en su conjunto en el que se incluye todo lo correspondiente a secretaría general, para garantizar su adecuada operación y con ello buscar alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional. Dentro de estos objetivos están considerados los objetivos de calidad y los recursos necesarios para la realización de actividades como: auditorias internas y externas de calidad, cursos de capacitación, asesoría, gastos de certificación, etc. Como resultado de lo anterior la Secretaría General tiene como objetivo buscar el incremento de la satisfacción de los usuarios. 6.2 Recursos humanos 6.2.1. Generalidades En la Secretaría General, se asegura que el personal que realiza trabajos que afecten la calidad del servicio, tienen el nivel de competencia necesario para realizar sus actividades, lo anterior se determina con base a: su formación académica, capacitación y entrenamiento, sus habilidades y su experiencia. 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación Competencia del personal Los requerimientos del nivel de competencia del personal son establecidos en las descripciones de puesto y es demostrada a través de la curricula del personal. Capacitación Los cursos de capacitación pueden ser de tres tipos: Cursos por parte de la Secretaría General: Son cursos impartidos al personal de la Secretaría General como parte de las estrategias de la 18 MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 SECRETARÍA GENERAL Realizó: LRG Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 organización para mejorar la calidad del servicio y contribuir con ello al logro de los objetivos de calidad. Cursos Institucionales: Son cursos que el personal de la Secretaría General tome en alguna dependencia de la UAZ que no sea la Secretaría General y que pueden ser de carácter disciplinar o que les permite actualizar sus habilidades, conocimientos y competencias de su área de desarrollo laboral. Cursos particulares: Son aquellos que en forma particular, toman los trabajadores de la Secretaría General en alguna otra institución educativa y que contribuyen al logro de los objetivos de calidad de la Secretaría General. El proceso de Capacitación y Desarrollo del personal de la Secretaría General es planeado y establecido por la Secretaría General y las Coordinaciones. Evaluación de la capacitación Para verificar que la capacitación ha sido apropiada, suficiente, eficiente, eficaz, se reflejan en tres puntos básicos: En la Secretaría General. Con el logro del cumplimiento de los objetivos. En el Usuario Con la evaluación de la satisfacción del mismo. En el personal Con la evaluación al desempeño del personal. El Secretario General monitoreará los indicadores y en el caso de incumplimiento, se buscará la causa raíz y se determinará si con un programa específico de capacitación se da la acción correctiva. Toma de conciencia Todo el personal de la Secretaría General, conoce y sabe de la importancia de realizar satisfactoriamente sus actividades con el fin de poder lograr el cumplimiento de los objetivos de calidad. Registros La Secretaría General, mantendrá la evidencia apropiada de la educación, formación, habilidades y experiencia del personal. 19 MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 6.3 SECRETARÍA GENERAL Realizó: LRG Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 Infraestructura La Secretaría General cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus procesos. Esta infraestructura esta compuesta, por edificios, espacios de trabajo, equipos de proceso y servicios asociados. La Secretaria Ejecutiva, lleva a cabo una revisión de manera semestral de las instalaciones de la Secretaría General, en el formato de Revisión de Infraestructura. De acuerdo a lo encontrado, lleva a cabo la gestión del mantenimiento necesario con la Coordinación de Infraestructura, la cual es, responsable de la planeación y ejecución de los programas de mantenimiento de los edificios, instalaciones, mobiliario, etc. Mantenimiento a medios informáticos: Debido a la relevancia de los sistemas informáticos utilizados en los procesos de la Secretaría General, la Coordinación de Informática y Telecomunicaciones se encarga de dar mantenimiento a la infraestructura informática de acuerdo a programas previamente establecidos. La Secretaría General establece los lineamientos necesarios para generar, administrar y recuperar los respaldos de la información crítica y bases de datos de la coordinación, procurando en todo momento la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información almacenada. La responsabilidad de los respaldos depende de la Secretaria del Secretario General, los cuales se efectúan según se requiera, quedando el respaldo más actualizado bajo resguardo en la oficina de la Secretaría General. 6.4 Ambiente de trabajo La Secretaría General determina y gestiona las condiciones del ambiente de trabajo necesarias para lograr la conformidad con los requisitos del servicio considerando lo siguiente: Evaluaciones anuales de Clima Laboral. Realización de eventos sociales con el personal de la Secretaría General. El responsable de la coordinación de estos puntos es la Responsable del H. Consejo Universitario en conjunto con el personal. La Secretaría General ha determinado utilizar su Cuestionario Ambiente Laboral como la mejor forma de evaluar el clima laboral de la organización. Es por eso, que anualmente se lleva a cabo una encuesta con la participación de todo el personal de la empresa. La encuesta consiste en la medición de varios indicadores o índices los cuales se dividen en 10 Variables contenidas en 70 preguntas. Una vez que es realizada la 20 MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 SECRETARÍA GENERAL Realizó: LRG Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 encuesta se analizan los resultados con el responsable de control documental, el representante de la dirección, y la responsable de clima laboral en conjunto con el Secretario General en los cuales se identifican oportunidades de mejora. Estos resultados son analizados junto con factores como rotación, Auditorias Internas, etc. y posteriormente se determinan los planes de acción en conjunto con la Dirección que nos permitirán alcanzar los objetivos establecidos. Esos planes de acción son difundidos a todos los niveles de la organización con el objetivo de que todo el personal este informado. Por otro lado, la Secretaría General ha tomado las medidas necesarias para que existan condiciones de trabajo limpias, ordenadas y seguras con el objetivo de que todo el personal trabaje adecuadamente. 7 7.1 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Planificación de la realización del producto El grupo directivo de la Secretaría General determina y establece el diagrama de los procesos del sistema de calidad, donde se contempla: la identificación de los requisitos del usuario, la realización del servicio y la satisfacción de estos requisitos. En el proceso de planificación de la Calidad y Realización de Productos de la Secretaría General están considerados los incisos a, b, c y d de la norma ISO 9001:2008 como se indica a continuación. Los objetivos de cada proceso incluido en el diagrama de Planificación de la realización del servicio impactan directamente al cumplimiento de los objetivos de calidad del S.G.C. y los requisitos para el servicio. Los procesos para la realización del servicio están identificados como se indico anteriormente. Los recursos necesarios se describen en cada uno de los procedimientos e instructivos que apliquen. Las actividades de verificación, seguimiento, inspección para la evaluación de los servicios en la Secretaría General así como los criterios para su prestación se encuentran definidos en los Planes de Calidad de cada proceso. Los registros de calidad necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos y el servicio resultante cumplen los requisitos, se describen en cada uno de los instructivos que apliquen. 7.2. Procesos relacionados con el usuario 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio Especificaciones del Servicio 21 MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 SECRETARÍA GENERAL Realizó: LRG Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 En la Secretaría General están perfectamente definidas las características de los servicios prestados en la Secretaría General, a través de especificaciones para cada uno de ellos. Los responsables de su actualización y control es el personal que labora en la Secretaría General. En el sistema de calidad de la Secretaría General se han establecido las siguientes actividades para cumplir con los requisitos indicados por la norma ISO 9001:2008 para este punto: Revisión de los requisitos relacionados con el servicio Los requisitos relacionados con el servicio prestado están planteados a través de los Oficios que se reciben de las dependencias y/o los usuarios. Comunicación con el usuario Para la comunicación con los usuarios de la Secretaría General, se realiza a través de visitas personales, medios telefónicos. Retroalimentación del Usuario La retroalimentación de los usuarios de la Secretaría General se lleva a cabo en diferentes niveles: 1. Las quejas de los usuarios son atendidas a través de la atención personalizada y/o planteamiento por escrito. 2. Ser atendidos por parte del personal que labora en la Secretaría General según el tipo de queja. . 7.3 Diseño y desarrollo No aplica 7.4 Compras No aplica 7.5 Elaboración y prestación del servicio 7.5.1. Control de la elaboración y prestación del servicio En la Secretaría General la prestación del servicio a sus usuarios, se hace de forma planificada y controlada con el objetivo de garantizar que se den las condiciones 22 MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 SECRETARÍA GENERAL Realizó: LRG Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 que establece la norma ISO 9001:2008. Los procesos de prestación del servicio se describen a continuación: Procesos del servicio de la Secretaría General: Recepción De la Documentación Registro de ingreso, permanencia y Certif icación de estudios de Alumnos De Escuelas Incorporadas Recepción, Resguardo y servicio de consulta de la Documentación recibida en el Archivo General de la Universidad Archivo de Documentos Certif icación de Documentos of iciales de la Universidad Administración de la of icina del H. Consejo Universitario Elaboración y Registro de Nombramientos Registro de ingreso, permanencia y Certificación de estudios de Escuelas Incorporadas Alumnos De Objetivo: Supervisión y validación del ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes de las Escuelas Incorporadas para otorgar la Certificación parcial o total de sus estudios. Certificación de documentos oficiales de la Universidad. Objetivo: Dar validez oficial a los grados académicos, títulos profesionales, certificados de estudio, diplomas, constancias y distinciones académicas u honoríficas. Elaboración y registro de nombramientos Objetivo: Entregar y registrar los documentos que acreditan la carga de trabajo de base definitiva reconocida por la institución, en las diferentes dependencias, áreas y unidades académicas. Administración del H. Consejo Universitario Objetivo: Organizar las sesiones del H. Consejo Universitario para que resuelva sobre todos los asuntos que conforme a la normatividad le corresponda, así como aquellos que no competan a otra instancia de la Institución. Recepción, Resguardo y Consulta de la Documentación recibida en el Archivo General de la Universidad. 23 Realizó: MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 LRG Autorizó: ASCH SECRETARÍA GENERAL Fecha: 05/05/11 Edición: 03 Objetivo: Recibir en transferencia primaria los documentos emanados y recibidos en la Universidad Autónoma de Zacatecas que dan cuenta de sus funciones para su custodia así como brindar el servicio de consulta de la información resguardada. Secuencia e Interacción de los Procesos. PROCESOS DEL SGC CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL DE REGISTROS AUDITORIAS INTERNAS AL SGC CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROCESOS CLAVE Recepción De la Documentación MEJORA Registro de ingreso, permanencia y Certif icación de estudios de Alumnos De Escuelas Incorporadas Recepción, Resguardo y servicio de consulta de la Documentación recibida en el Archivo General de la Universidad Archivo de Documentos Certif icación de Documentos of iciales de la Universidad REVISIÓN POR LA DIRECCION Administración de la of icina del H. Consejo Universitario Elaboración y Registro de Nombramientos MANTENIMIENTO QUEJAS SATISFACCIÓN USUARIO CAPACITACION PROCESOS OPERATIVOS Condiciones de operación Controladas: En la Secretaría General, con el fin de cumplir con el punto 7.5.1 (Producción y prestación del servicio) y lo indicado en sus incisos a) al f); se establecen elementos de apoyo como: Procedimientos, instrucciones de trabajo, Políticas, Expedientes, Software y 24 MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 SECRETARÍA GENERAL Realizó: LRG Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 hardware adecuados, Indicadores para evaluar el servicio, los cuales se encuentran indicados en los Diagramas de Flujo General, para cada uno de los procesos, con el objetivo de que el personal que interviene en la prestación del servicio tenga los elementos de consulta y referencia para realizar sus actividades de manera planificada y controlada. 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio No aplica 7.5.3 Identificación y Rastreabilidad El objetivo de esta sección es describir el sistema de Identificación y Rastreabilidad que aplica a las áreas de la Secretaría General. Para el área de Escuelas Incorporadas se obtiene la codificación de la matricula del alumno a través del año, mes y día de registro de inscripción, obteniendo 6 dígitos (aammdd) para complementarlos con 4 caracteres alfa generados a través de la primer letra del apellido paterno seguida de la primer vocal, el tercer carácter alfa se obtiene de la primer letra del apellido materno y el cuarto carácter de la primer letra del nombre o en su caso la que le sigue. Para el área del H. Consejo Universitario la documentación es identificada por medio de las fechas de las sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales. Para el Archivo General la identificación y ubicación se corresponde por las Dependencias, Áreas, Unidades y programas Académicos además un orden cronológico. 7.5.5 Preservación del producto Para la preservación de los documentos cada área cuenta con un espacio físico determinado habilitado como archivo en su propia instalación, el cual se clasifica se relaciona y se guarda en archiveros. 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.1 Generalidades La Secretaría General, con el fin de determinar la conformidad y eficacia de S.G.C., se planifica e implementan los procesos necesarios para su monitoreo, medición, análisis y su mejora continua. Lo anterior con el fin de obtener la conformidad de los servicios prestados en la Secretaría General. 25 MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 SECRETARÍA GENERAL Realizó: LRG Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 En la Secretaría General actualmente hacemos uso de herramientas estadísticas, con el objetivo de mejorar nuestros procesos y servicios. 8.2 Seguimiento y medición 8.2.1 Satisfacción del usuario En la Secretaría General, con el fin de determinar la percepción de nuestros usuarios, se toma como base las encuestas realizadas en cada una de sus áreas la cual es aplicada con una periodicidad de 6 meses, la cuál a su vez nos de un promedio de toda la Secretaría General. 8.2.2 Auditoria interna El Auditor Líder y su grupo de Auditores Internos son los responsables de la realización de las Auditorias Internas al Sistema de Calidad en la Secretaría General, estas serán realizadas de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Auditorias Interna de Calidad P8.2.2. El Auditor Líder elabora el programa de Auditorias Internas de Calidad, considerando el estado e importancia de la actividad a Auditar, resultado de Auditorias anteriores y necesidades específicas de cada Área. Este Programa deberá ser revisado y autorizado por el Secretario General. El Auditor Líder selecciona a los Auditores Internos que participarán en la realización de la Auditoria, considerando que estos sean “INDEPENDIENTES” a la función que se va a Auditar. Los Auditores utilizarán las listas de verificación preestablecidas en el Procedimiento de Auditorias de Calidad. El Auditor Líder elabora y presenta el informe del resultado de la Auditoria al Secretario General con copia al personal de la Secretaría. Cada responsable sujeto de la auditoría será responsable de investigar la causa-raíz de las No Conformidades detectadas y presentar la propuesta de las acciones correctivas a realizar así como las fechas de su cumplimiento según les corresponda. El Auditor Líder y/o el grupo de Auditores Internos darán seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas propuestas por el área Auditada y conjuntamente con el Líder o Experto de cada área determinar su grado de efectividad. El Auditor Líder informará en forma mensual al Secretario General del avance de cumplimiento a las acciones correctivas atendidas. El auditor Líder es responsable de mantener los registros de calidad generados en el proceso de auditorias. 26 MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 SECRETARÍA GENERAL Realizó: LRG Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 El Auditor Líder conjuntamente con la Dirección de la Secretaría General seleccionará a los candidatos a Auditores Internos de Calidad, los cuales serán calificados, capacitados y certificados de acuerdo al instructivo correspondiente. Procedimientos o Instructivos de soporte: P8.2.2 Auditorias Internas de Calidad. P8.2.2.2 Calificación de Auditores. 8.2.3 MONITOREO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS El monitoreo y medición de los procesos se realizan con base a los documentos indicados de la siguiente manera: La Secretaría General establece la metodología de verificación y medición de los procesos del SGC a través de la Revisión por la Dirección, mediante la cual se verifica y asegura que los procesos cumplan con su función, en los casos donde no se cumplan los objetivos se deberán tomar las acciones correctivas correspondientes conforme al procedimiento de Acciones Correctivas y preventivas P8.5.2,1 y asegurar la conformidad del servicio. En los casos que a través del monitoreo se detecte una desviación, se procede a levantar una no conformidad por parte de la persona responsable del área, con el fin de llevar a cabo los ajustes de proceso o acción correctiva necesaria. Los responsables de cada área utilizan el Procedimiento Acciones Correctivas y preventivas P8.5.2,1 para analizar la causa raíz de las no conformidades detectadas, ejecutando una acción correctiva y dando seguimiento a la misma. 27 MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 SECRETARÍA GENERAL Realizó: LRG Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 Procesos de Soporte El seguimiento, análisis y medición del proceso es realizado por el responsable del área de acuerdo a sus instructivos y procedimientos. Cuando se detecte una desviación o no conformidad se procederá a levantar un reporte de no conformidad por parte de la persona que la identificó, y llevar a cabo la acción correctiva. 8.2.4 MONITOREO Y MEDICIÓN DEL SERVICIO A través de sus áreas operativas la Institución mide y verifica las características del servicio y asegura que se cumplan los requisitos del mismo, este proceso se realiza conforme a los siguientes puntos de verificación y medición. Planes de Calidad Instructivos de Trabajo Reportes de Cumplimiento Reuniones con Coordinadores Resultados de encuesta de satisfacción al cliente Inspecciones y verificaciones. Las áreas operativas deben de mantener la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación y rechazo de acuerdo a los programas de trabajo, así la institución asegura que todo el personal verifique el cumplimiento de los requisitos del usuario mediante registros de calidad, conservando la documentación y datos de estas actividades. 8.2.5 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Este control nos muestra los lineamientos para detectar y controlar un servicio no conforme y evitar su entrega no intencionada y hacer las acciones correctivas para el cumplimiento de los requisitos que marca el proceso. Producto No conforme: Es el incumplimiento de las especificaciones determinadas para el servicio en los procedimientos e instructivos de S. G. C. así como en los planes de trabajo. Se debe de considerar como Servicio No Conforme cualquier incumplimiento a los objetivos de la calidad, indicadores o metas establecidas; su detección se efectúa a través de la supervisión y revisión de los planes de trabajo, registros para la calidad y revisiones por la dirección. La detección y el control de las no conformidades en los procesos del S.G.C. son responsabilidad del personal de la Secretaría General. Una vez identificada alguna no conformidad es analizada y tratada conforme al procedimiento P8.3.1 “Revisión y control del producto no conforme”, con el compromiso de resguardar los registros correspondientes. 28 MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 SECRETARÍA GENERAL Realizó: LRG Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 Para todas las no conformidades detectadas y registradas deberá de aplicar una acción correctiva o preventiva como está indicado en esos casos. 8.4 ANÁLISIS DE DATOS En la Secretaría General se determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para cada proceso, apoyándose cuando se requiera en herramientas estadísticas, a fin de demostrar la correcta implantación y eficacia del sistema de gestión de la calidad. Los parámetros específicos se miden y monitorean, a fin de ayudar a identificar tendencias de los procesos y oportunidades de mejora. Todo el personal de la Secretaría General, analiza los datos relevantes para proporcionar información relativa a la conformidad de los procesos, el cumplimiento de las especificaciones y el desempeño del proceso. El análisis resultante se presenta en la revisión por la dirección para su análisis y acciones tendientes a la mejora y el desempeño de acuerdo al punto 5.6 del presente manual. Procedimiento o método soporte: Herramientas Estadísticas Básicas P8.4 8.5 MEJORA 8.5.1 MEJORA CONTINUA La Secretaría General ha establecido la realización de la mejora continua del S.G.C., mediante revisiones trimestrales en donde se examinan las posibilidades de mejora, basados en la política de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de los datos, cumplimiento de objetivos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión de la dirección. Cuando en la revisión del S.G.C. por la dirección se detecta una oportunidad de mejora se lleva a cabo un análisis por el personal de la Secretaría General para determinar si es necesaria la asignación de un proyecto o no. En el caso de que la oportunidad identificada sí requiera de un proyecto, el equipo de trabajo asigna los recursos para la implantación y seguimiento de los proyectos. 8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA En el caso de que se requiera realizar una Acción correctiva en los procesos, el responsable del área documenta y registra las acciones correctivas a tomar y mantiene la evidencia documental del proceso involucrado, determinando la causa raíz que originó la no conformidad, proponiendo la acción correctiva a realizarse y en su caso si procede alguna acción preventiva, indicando la fecha de cumplimiento y el responsable. Todo lo anterior se realiza como lo indica el procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas P8.5.2.1 29 Realizó: MANUAL DE CALIDAD CODIGO: M 4.2.2 SECRETARÍA GENERAL LRG Autorizó: ASCH Fecha: 05/05/11 Edición: 03 Los responsables de los procesos darán seguimiento al cumplimiento y efectividad de las Acciones Correctivas, las cuales deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades detectadas. En el caso de ser necesario un cambio en los procedimientos o instructivos de trabajo, se solicitará de acuerdo al procedimiento de Control Documental del S. G. C. P4.2.3 ATENCIÓN DE QUEJAS DE LOS CLIENTES Cuando se recibe alguna queja por parte de nuestros clientes/usuarios se atiende de manera personal por el Secretario General o por el representante de la dirección dando seguimiento para una respuesta positiva o en caso contrario contar con la información para dar respuesta al quejoso. Procedimiento o método soporte: Procedimiento de Revisión y Control del Producto No Conforme P8.3.1 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas P8.5.2.1 8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA Las acciones preventivas que aplican al S.G.C. son determinadas por los responsables de los procesos trimestralmente a través de: evaluaciones a los objetivos de calidad, los resultados de auditorías, información estadística de los procesos. En base al análisis del comportamiento de los procesos, cada responsable establece en forma anual los programas de trabajo en los que se contemplan las acciones preventivas. Los responsables de acuerdo al comportamiento de sus procesos, del análisis de la información generada por los mismos y su experiencia, determinan las acciones preventivas que apliquen. Se mantienen los registros de calidad generados enfocados al S.G.C. Las acciones preventivas deben estar enfocadas a eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia y deben ser apropiadas a los posibles efectos que causen, cumpliendo con lo que marca la norma ISO 9001:2008 Procedimiento o método soporte: Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas P8.5.2.1 9. ANEXOS N/A. 30