No aplica - Universidad Autónoma de Zacatecas

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MANUAL DE CALIDAD
CODIGO:
M 4.2.2
SECRETARÍA GENERAL
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Fecha:
05/05/11
Edición:
03
INDICE
Titulo
Paginas
1.- Introducción
2
2.- Alcance y campo de Aplicación
3
3.- Control y Distribución del MAC
6
4.- Sistema de Gestión de Calidad
6
5.- Responsabilidad de la Dirección
11
6.- Gestión de los Recursos
18
7.- Realización del Producto
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8.- Medición, Análisis y Mejora
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INTRODUCCIÓN
1.1 Descripción de la Secretaría General
La Secretaría General es una dependencia de la Universidad Autónoma de Zacatecas,
está encargada de administrar la oficina técnica del H. Consejo Universitario, certificar y
resguardar actas y acuerdos y suscribir la documentación oficial, así como de supervisar
a la Unidad de Planeación y se encarga de atender las funciones y actividades que le
asignen el H. Consejo Universitario y el Rector.
1.2 ACTIVIDAD
Coordina el desarrollo de las actividades del H Consejo Universitario; valida y
resguarda los documentos oficiales; supervisa el funcionamiento adecuado de la Unidad
de Planeación y atiende los asuntos encomendados por el H. Consejo Universitario y el
Rector.
1.3 ANTECEDENTES
En el año 1968 con el decreto que da origen a la Universidad Autónoma de
Zacatecas, surge también (dentro de su Ley Orgánica), la figura del Secretario General de
la UAZ, en la que se especifican algunas de sus atribuciones. Posteriormente en el
decreto con fecha del 5 de junio de 2001 # 278 de la H. LVI Legislatura del Estado en la
que se aprueba una reforma a la Ley Orgánica, queda especificada la figura y las
funciones de la Secretaría General.
1.4 LOCALIZACIÓN
La Secretaría General se encuentra ubicada en Jardín Juárez # 147, col. Centro,
Zacatecas, Zac. C.P. 98000.
1.5 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Secretaría General difunde sus servicios a través de la página Web http://uaz.edu.mx
1.6 PLANEACIÓN ESTRATEGICA
La Secretaría General en base al Plan de Desarrollo Institucional correspondiente
implementa su plan estratégico para coadyuvar en el logro de los objetivos y metas
académicos y administrativos de la institución, buscando la mejora continúa en el
servicio utilizando las nuevas tecnologías.
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Estos objetivos, metas y estrategias siempre están enfocados a ser mejores cada
día en todos los aspectos. El resultado de este proceso es “El plan Estratégico” el cual
es comunicado a toda la Secretaría General colocado en un área especifica que nos
permita visualizar constantemente cuáles son nuestros compromisos y objetivos de
calidad.
Dentro de este proceso de planeación estratégica se revisa y en caso necesario,
se actualiza la Misión y Visión de la Organización, las cuales a continuación se
describen:
VISIÓN
La Secretaría General sea reconocida por seguir brindando un servicio de calidad
al realizar sus funciones con apego estricto a la normatividad, bajo los principios de
pertinencia social, equidad y transparencia, haciendo uso de sistemas modernos en el
manejo de información para una mejor toma de decisiones, contando con una
infraestructura adecuada y equipo tecnológico de punta.
MISIÓN
Coadyuvar en el cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad
atendiendo las disposiciones legales, acuerdos y resoluciones emanadas del H. Consejo
Universitario, así como dar fe de los documentos oficiales y resguardar la información
correspondiente.
2.
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN
El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría General cubre los
procesos de certificación de los documentos oficiales de la universidad, administración
de la Oficina Técnica del H. Consejo Universitario, Registro de ingreso, permanencia y
Certificación de estudios de Alumnos De Escuelas Incorporadas, Recepción, resguardo
y servicio de consulta de la documentación recibida en el Archivo General de la
Universidad y elaboración y registro de Nombramientos.
Registro de ingreso, permanencia y
Certif icación de estudios de Alumnos
De Escuelas Incorporadas
Recepción, Resguardo y servicio de consulta
de la Documentación recibida en el Archivo
General de la Universidad
Certif icación de Documentos of iciales de la Universidad
Administración de la of icina del H. Consejo Universitario
Elaboración y Registro de Nombramientos
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2.1 EXCLUSIONES:
El Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría General está basado en la normativa
ISO 9001:2008. Debido a la naturaleza de nuestra organización y del tipo de servicio
proporcionado, se consideran las siguientes exclusiones:
7.3.- Diseño y desarrollo.- Del punto 7.3 de la Norma ISO 9001:2008, ya que no
se realizan actividades de diseño y desarrollo.
7.4.- Compras.- Del Punto 7.4 de la Norma ISO 9001: 2008, puesto que la
Secretaría General no realiza actividades de compra, éstas son realizadas por la
Coordinación de Infraestructura.
7.5.2.- Validación de los Procesos de la Prestación del Servicio (Procesos
Especiales).- El punto 7.5.2 de la Norma ISO 9001:2008 se excluye, debido a que, por la
naturaleza de los procesos, no es posible realizar actividades de seguimiento y medición
durante los mismos.
7.5.4.- Propiedad del cliente.- El punto 7.5.4 de la Norma ISO 9001: 2008 no se
incluye debido a que en la Secretaría General no se cuenta con bienes que sean
propiedad del usuario.
7.6.- Control de los dispositivos de seguimiento y de medición, de la sección 7.6
de la Norma ISO 9001:2008 no se incluyen, dado que la naturaleza de los procesos no
requiere de ningún tipo de dispositivo para su medición.
DEFINICIONES
S.G.C.: Sistema de Gestión de Calidad.
MANUAL DE CALIDAD: Documento que describe el Sistema de Gestión de Calidad
de la Secretaría General.
FODA: Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas
Tablero de Control. Es la tabla que nos muestra cómo es el desempeño de la
Secretaría General cada mes de acuerdo a las mediciones que consideramos las
críticas para el logro de nuestra misión y visión.
3 CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD
3.1 DISTRIBUCIÓN INTERNA
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El Manual de Calidad de la Secretaría General como copia controlada se encuentra en
poder de los siguientes puestos que a continuación se describen:
No. COPIA
CONTROLADA
01
PUESTO
Encargado de Control Documental
El control, registro y distribución de las copias del MANUAL DE CALIDAD está a
cargo del Capturista de Cobros de Escuelas Incorporadas, quien funge como el
responsable de Control de Documentos. Cada una de las copias controladas del
MANUAL DE CALIDAD será marcada con un sello de tinta con las características
establecidas en el procedimiento de control de documentos.
3.2 DISTRIBUCIÓN EXTERNA
Para la Distribución Externa se podrá proporcionar una copia no controlada del
documento (la cual no tendrá el sello de documento controlado), previa solicitud por
escrito a la Secretaría General o a la representante de la dirección, quién a través del
responsable de Control de Documentos realizará la entrega.
NOTA: Las copias no controladas no estarán sujetas a actualización.
NOTA 2.- Una copia externa podrá ser proporcionada a la empresa certificadora, en este
caso se debe registrar y mantener actualizada.
3.3 CONTROL DEL MANUAL
El Secretario General es responsable de la Elaboración, Mantenimiento, Control y
Actualización del Manual del S.G.C.
El Secretario General es responsable de la revisión y aprobación del presente
documento. De acuerdo a la instrucción P4.2.3 Control de Documentos.
3.4 REVISIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD
Cuando se determine que es necesario realizar una revisión a alguna de las
secciones del Manual del S.G.C., ésta será solicitada por medio del registro de Calidad
R4.2.3 1C (Sol. de Altas, Bajas y Modificaciones) al Representante de la Dirección,
indicando las razones de la modificación y a qué funciones de la Secretaría General
afecta el cambio.
El Representante de la Dirección conjuntamente con el solicitante preparan un
borrador con las modificaciones requeridas, este borrador se circulará a los involucrados
ó responsables de las actividades que puedan ser afectadas por el cambio con el objeto
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de recibir sus comentarios y aprobación, al término de ésta actividad y solucionando
cualquier controversia, el Representante de la Dirección prepara la presentación final del
documento.
Independientemente de cualquier evento que requiera la revisión del Manual de
calidad, este es revisado en una base anual para garantizar la efectividad de nuestro
S.G.C. Las revisiones se harán de manera anual en el mes de Noviembre.
La solicitud de modificación al Manual de Calidad y las páginas modificadas son
presentadas al Secretario General para su revisión y aprobación.
El Registro de las revisiones al Manual se documenta con la “Hoja del control de
Revisión del MANUAL DE CALIDAD”, la cual es llenada y actualizada por el
Representante de la Dirección, entregando los documentos originales al encargado del
Control de documentos y datos para que éste a su vez, retire los documentos ó páginas
obsoletas y haga entrega de la copia controlada correspondiente. Por seguridad de
integridad se emite completo el manual.
3.5
CONTROL DE REVISION DEL MANUAL DE CALIDAD
Fecha
Descripción del
cambio
No. De
Hoja
Secc. o Punto
de la Norma
Quién
Solicitó
Aprobó
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
4.2.1 Generalidades
En la Secretaría General se ha establecido un Sistema de Gestión de Calidad
conforme a lo establecido en la norma ISO 9001:2008, con el fin de contar con un
sistema que permita satisfacer los requerimientos de nuestros usuarios y alcanzar el
cumplimiento de la Política y Objetivos de Calidad.
En el sistema de gestión de la calidad, se han identificado los procesos y la
interacción entre ellos, estableciendo los mecanismos de control necesarios para
asegurar su correcta operación y control. El proceso de planeación de la calidad y su
estructuración considerando las actividades de: gestión de la calidad, responsabilidad de
la dirección, gestión de recursos, la realización del producto, las mediciones, análisis y
mejora se han documentado en el presente manual de calidad, de la Secretaría General.
En los casos en que la Secretaría General opte por contratar externamente
servicios, estos se realizarán de acuerdo a procedimientos establecidos con el fin de
controlar de manera eficiente la calidad e integridad de los servicios.
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MISIÓN,
VISIÓN,
POLÍTICAS Y
OBJETIVOS DE CALIDAD
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PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
REGISTROS DE CALIDAD
Política y Objetivos de Calidad:
La Política indica el compromiso de la Secretaría General hacia nuestros usuarios
y la forma en como satisface sus necesidades.
Manual de Gestión de Calidad:
El manual describe como el sistema de calidad de la Secretaría General satisface cada
uno de los elementos de la Norma ISO 9001:2008.
Procedimientos Normativos:
Los Procedimientos Normativos nos describen la manera en la cual se realizan las
actividades que se deben de cumplir con los puntos que nos marca la Norma ISO
9001:2008.
Instrucciones de Trabajo:
Proveen información detallada; indican como: a) Realizar tareas específicas, b)
Llenar Informes, c) Manejar actividades interdepartamentales.
Registros de Calidad:
Son todos aquellos registros donde se documenta la evidencia de actividades
previamente desarrolladas.
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4.2.2 Manual de Gestión de Calidad
El presente manual tiene el propósito de indicar los lineamientos en que se basa
el Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría General. Lo anterior con la finalidad
de que todas las Áreas y personal involucrado conozcan los requerimientos a cumplir de
acuerdo al Sistema de gestión de la calidad establecido. Su alcance y control están
indicados en los puntos: 2 y 3.3 del presente documento.
4.2.3 Control de Documentos
Esta Sección del Manual tiene como objetivo establecer la Metodología para el
Control de Documentos que forman parte del Sistema de gestión de la calidad de la
Secretaría General desde su Elaboración, Revisión, Aprobación, Registro, Distribución y
Actualización.
Propietarios del Proceso
El Capturista de Cobros de Escuelas Incorporadas Oscar Jesús Rivera González,
es responsable de la coordinación de las Actividades de Control de Documentos del
S.G.C. de la Secretaría General.
Alcance
Este Control de Documentos es aplicable a todos los procedimientos, Instructivos
de Trabajo, Registros de Calidad y las Listas Maestras del S.G.C.
Nota: El manual de calidad dentro de su estructura indica la manera de cómo se elabora,
se revisa, aprueba y actualiza.
Elaboración, Revisión y Aprobación de Documentos
Elaboración de Documentos
El personal que requiera elaborar un documento del S.G.C. debe tomar como
base lo indicado en el procedimiento P4.2.1 Elaboración del manual de Calidad,
Procedimientos e Instructivos. Se deben evitar documentos burocráticos, largos y
complicados, todo documento debe ser entendible para aquellas personas que los
usarán.
Revisión y Aprobación
Una vez que un procedimiento o instructivo ha sido elaborado, este es sometido a
las diferentes revisiones y aprobaciones como se indica a continuación:
Instrucciones de trabajo:
Procedimientos:
Realizó + Responsable del Área.
Elaboró + Secretario General.
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Manual de calidad:
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Elaboró (Representante de la Dirección) + Secretario
General.
Nota: En todo momento las instrucciones de trabajo deben estar alineadas a los
procedimientos correspondientes.
Distribución y Control de Documentos
El Capturista de Cobros de Escuelas Incorporadas, se asegura que los
documentos del S.G.C., sean distribuidos como copia controlada a las áreas
identificadas como usuarias a través del sistema electrónico, para garantizar que se
cuente con ellos oportunamente.
El responsable de controlar los documentos conservará los originales bajo
resguardo y las áreas usuarias contarán con copias controladas.
Todos los documentos son registrados en las Lista Maestra de Documentos
R4.2.3 1A del S.G.C.
Documentos de Origen Externo
Los documentos controlados provenientes de organizaciones externas serán
controlados por las áreas usuarias.
Cambio o Modificación
Cualquier cambio ó modificación de los documentos del S.G.C. es realizado por el
área responsable que elaboró el original. La revisión y aprobación se realiza de acuerdo
a lo establecido en el Procedimiento P4.2.1 Elaboración del manual de Calidad,
Procedimientos e Instructivos. Posteriormente solicita al Responsable del Control de
Documentos su actualización, registro y distribución a las áreas usuarias, desechando
las copias obsoletas. La naturaleza o razón del cambio se indica en la hoja de control de
revisiones de cada procedimiento.
Procedimientos e Instrucciones de soporte:
P4.2.1 Elaboración del Manual de Calidad, Procedimientos e Instructivos.
P4.2.3 Control de Documentos.
4.2.4 Control de Registros
Esta sección del Manual tiene como objetivo establecer la metodología para el
manejo y control de los Registros de Calidad, asegurando que se efectúen en
condiciones preestablecidas y contar con la evidencia documental de los resultados
obtenidos en las actividades realizadas, así como identificar, compilar, codificar, accesar,
archivar, almacenar, conservar y disponer de los registros de calidad, que evidencien el
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buen funcionamiento del S.G.C. de la Secretaría General.
Propietarios del Proceso
El Capturista de Cobros de Escuelas Incorporadas, es el encargado de coordinar
la ejecución de las actividades detalladas en ésta sección del Manual, ya sea
directamente ó a través del personal a su cargo.
Alcance
Esta sección del Manual es aplicable a todas las áreas operativas y
administrativas de la Secretaría General que requieran efectuar sus actividades con
registros de calidad aprobados y actualizados dentro del S.G.C., que nos garanticen y
aseguren que están bajo control.
Los registros de calidad deberán incluir los resultados de revisiones, inspecciones,
auditorias, supervisiones del desempeño en el trabajo, y controles de funcionamiento de
procesos, también contienen datos relacionados con las actividades que controlan el
desempeño de una función, y deben ser legibles, identificables y disponibles.
Características de los registros de calidad
El control de los Registros de Calidad debe ser efectivo para la identificación,
corrección y prevención de las deficiencias en la calidad y demostrar mediante
evidencias objetivas que los procesos de la organización fueron desarrollados de
acuerdo a lo establecido.
El personal que realiza la actividad específica debe llenar el registro de calidad
establecido de forma simple, clara, legible, completa y con datos verídicos como
resultado de la actividad ejecutada.
Conservación de registros de calidad
Se deben mantener archivados en lugares que proporcionen un ambiente
adecuado para minimizar el deterioro, daños y para evitar la pérdida y/o extravío.
Los registros de calidad deberán conservarse el tiempo que determina el líder o
experto del proceso y estando en conformidad con los estatutos y regulaciones cuando
apliquen.
Existe disponibilidad de los registros de calidad hacia nuestros usuarios en caso
de ser requeridos.
5.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
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5.1
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Compromiso de la Dirección
La Secretaría General, tomando como base el Plan de Desarrollo Institucional que
realiza el grupo gerencial promueve la implantación y revisión del Sistema de Gestión de
Calidad como el medio adecuado para atender los compromisos de servicio a nuestros
usuarios. Basándose en el PDI se establecen la política y los objetivos de calidad,
comprometiéndose a gestionar y proporcionar los recursos humanos, financieros y de
equipo necesarios para su Implantación, Mantenimiento y Mejora, por lo que la Dirección
General establece lo siguiente:
5.2 Enfoque al usuario
La Secretaría General ha diseñado e implementado los procesos necesarios para
conocer de primera mano las necesidades actuales y futuras de sus usuarios. Lo que es
un componente importante dentro del proceso de seguimiento del Plan de Desarrollo
Institucional de la Universidad.
Este proceso ha dado como resultado la creación de lazos muy firmes con
nuestros usuarios lo que nos permite verificar mes a mes aquellos factores críticos de
éxito y tomar acciones correctivas y/o preventivas inmediatas en los casos en que se
requieran para cumplir con los requisitos de nuestros usuarios.
Todo lo anterior para cumplir con los puntos de la norma 7.2.1 y 8.2.1.
5.3 Política de Calidad
El Grupo Directivo ha definido y documentado su política de calidad, así como su
compromiso con la misma. Esta política es congruente con los objetivos de calidad de la
Secretaría General enfocada a satisfacer las necesidades de nuestros usuarios.
El Secretario General se asegura que la política de calidad sea entendida,
implantada y mantenida en todos los niveles de la Secretaría, a través de:
Reuniones con sus Coordinadores de las cuales se desprenden estrategias de
difusión en cascada con los diferentes niveles de la organización.
La política de calidad es revisada una vez al año por el Secretario General y sus
Coordinadores durante la revisión por la dirección, con el objetivo de garantizar que esté
alineada a los objetivos y necesidades de la Universidad.
Nuestra política es:
Ofrecer servicios de calidad en la Secretaría General y cada una de sus dependencias
con base en la normatividad, dentro de un proceso de mejora continua, promoviendo una
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estricta vigilancia del marco jurídico para su constante actualización, el cumplimiento de
los objetivos y la satisfacción de nuestros usuarios, basados en la norma ISO 9001:2008.
El Secretario General se asegura de que la política de calidad sea revisada al
menos una vez al año para mantener su adecuación con los objetivos estratégicos de la
organización.
5.4 Planificación de la Calidad
5.4.1 Objetivos para la Calidad
Los objetivos de calidad de la Secretaría General están alineados al marco del Plan de
Desarrollo Institucional:
OBJETIVOS DE CALIDAD
1.- Lograr un nivel de satisfacción de servicio mínimo del 85% en nuestros
usuarios.
2.-Promover la asistencia de los Consejeros Universitarios.
3.-Implementar el sistema de Archivo Institucional
4.- Disminuir el No. De errores en la expedición de certificados
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad
El Secretario y sus Coordinadores establecen y revisan el diagrama de procesos en
donde se describe el Sistema de Gestión de Calidad que está establecido en la
Secretaría General, donde se contempla la identificación de los requisitos del usuario, la
realización de los procesos y la satisfacción de los requisitos de nuestros usuarios.
La administración de estos procesos se realiza de acuerdo con los requisitos de
la norma ISO 9001:2008 y en el caso de presentarse alguna modificación en estos
procesos es responsabilidad del Secretario y sus Coordinadores hacer los cambios y
difusión necesarios para mantener la integridad del sistema.
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Responsabilidad de la Dirección
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6
Gestión de recursos
-Humanos
-Financieros
-Infraestructura
-Materiales
-Tecnológicos
Satisfacción de usuarios
Usuarios con necesidades
5
Mejora Continua
-Auditorias
7
-Satisfacción del cliente
-Acciones preventivas
-Acciones Correctivas
-Seguimiento de quejas
-Datos estadísticos
Registro de ingreso, permanencia y
Certificación de estudios de Alumnos
De Escuelas Incorporadas
Recepción
De la
Documentación
Recepción, Resguardo y servicio de consulta
de la Documentación recibida en el Archivo
General de la Universidad
Archivo de
Documentos
Certificación de Documentos oficiales de la Universidad
ENTRADA
Administración de la oficina del H. Consejo Universitario
SALIDA
Elaboración y Registro de Nombramientos
SISTEMAS
5.5
Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
En la Secretaría General se define la responsabilidad y autoridad de todo el personal
que administra, realiza y verifica el trabajo que afecta la calidad en los siguientes
documentos:
1. Organigramas.
2. Descripciones de Puesto y responsabilidades.
3. En los procedimientos documentados del Sistema de Gestión de Calidad.
Lista de responsabilidades y autoridad del personal
Requisito que complementa: 5.5.1 Responsabilidad y autoridad.
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Secretario General.
1. Difundir la política de calidad.
2. Aprobar el manual de calidad.
3. Asegurarse que la política de calidad sea entendida, implantada, mantenida y
actualizada en todos los niveles de la organización.
4. Participar en el proceso de Planeación Estratégica.
5. Identificar las necesidades de recursos y proporcionar los recursos adecuados,
incluyendo la asignación de personal capacitado para la administración,
realización del trabajo y de las actividades de auditoria de calidad.
6. Nombrar al representante de la Dirección para el Sistema de Calidad.
7. Revisar el sistema de gestión de la calidad a intervalos definidos con el grupo
gerencial, con el fin de verificar su correcta implantación y su mejoramiento.
8. Revisar el cumplimiento de la Política y los objetivos de calidad para lograr la
satisfacción de nuestros usuarios.
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Representante de la Dirección
1.
Asegurar que el sistema de gestión de la calidad se establezca, implante y
mantenga de acuerdo a la norma ISO 9001:2008.
2.
Informar al Secretario General el desempeño del sistema de gestión de la calidad
para su revisión y como base para mejorar el sistema.
3.
Informar al Secretario General sobre el desempeño del sistema de gestión de la
calidad, buscando su mejora en relación a los requisitos del usuario.
4.
Ser enlace con organizaciones externas en asuntos relacionados con el sistema
de gestión de la calidad.
5.
Coordinar auditorias al S.G.C. provenientes de organizaciones externas.
6.
Elaborar, mantener y actualizar el manual de calidad.
7.
Verificar junto con el Auditor Líder la implementación de acciones correctivas y
preventivas.
8.
Implantar en forma efectiva el sistema de gestión de la calidad y sus
procedimientos documentados, en la Secretaría General.
Auditor Líder
1. Planear y programar las auditorias internas de calidad de la Secretaría General.
2. Coordinar la ejecución de las auditorias internas.
3. Elaborar el informe de la auditoria y dar seguimiento a las acciones correctivas y
preventivas, notificando a la Dirección.
4. Seleccionar, capacitar y calificar auditores internos.
5. Supervisar que las actividades cotidianas se realicen de acuerdo a lo establecido
en los procedimientos aplicables.
6. Cuando se requiera preparar procedimientos documentados de acuerdo con los
requisitos de la norma ISO 9001:2008.
7. Implantar el sistema de gestión de la calidad y sus procedimientos documentados.
8. Iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades relacionadas con
el producto, el proceso y el sistema de gestión de la calidad.
9. Identificar y registrar cualquier problema relacionado con el producto, proceso y el
sistema de gestión de la calidad.
10. Iniciar, recomendar o proporcionar soluciones a través de los canales designados,
verificando la implantación de soluciones.
11. Establecer, almacenar y mantener registros de
correspondientes.
calidad de sus áreas
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12. Revisar el sistema de gestión de la calidad a intervalos definidos con la Dirección
General, verificar su correcta implantación y su mejoramiento.
Responsables de Área de la Secretaría General.
1. Supervisar que las actividades cotidianas se realicen de acuerdo a lo establecido
en los procedimientos aplicables.
2. Preparar procedimientos e instrucciones de trabajo documentados de acuerdo con
los requisitos de la norma, ISO 9001:2008.
3. Implantar el sistema de gestión de la calidad y sus procedimientos documentados.
4. Iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades relacionadas con
el producto, el proceso y el sistema de gestión de la calidad.
5. Identificar y registrar cualquier problema relacionado con el producto, proceso y
sistema de gestión de la calidad.
6. Iniciar, recomendar o proporcionar soluciones a través de los canales designados.
7. Verificar la implantación de soluciones.
8. Establecer, almacenar y mantener registros de calidad.
5.5.2. Representante de la Dirección
1. La Dirección general ha nombrado a la Responsable de Escuelas Incorporadas
para desempeñar la función de representante de la dirección.
2. El representante de la Dirección independientemente de otras responsabilidades,
tiene autoridad definida para:

Asegurar que el Sistema de gestión de calidad se establezca, implante y
mantenga en la Secretaría General, de acuerdo a la política de calidad y a la
norma ISO 9001:2008.

Informar a la Dirección de la Secretaría General, acerca del desempeño del
Sistema de gestión de la calidad para su revisión y mejora.

Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del
usuario en todos los niveles de la organización.

Actuar de enlace con organizaciones externas, en asuntos relacionados con el
Sistema de gestión de calidad de la Secretaría General.

Coordinar auditorias al S.G.C. provenientes de fuentes externas.
Comunicación interna
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El Secretario General y sus Coordinadores son responsables de la difusión de la
política, objetivos de calidad y de los requisitos del usuario a todos los niveles de la
organización para lo cual se utilizan los siguientes medios:
1.
Reuniones con el personal de la Secretaría General.
1.1. Escritos, oficios, circulares, medios visuales, minutas de trabajo.
1.2. Informáticos: correo electrónico, página web de la UAZ.
2.
Cursos y talleres del Sistema de Gestión de Calidad.
5.6.1 Revisión por la Dirección
Revisión por la Dirección de la Secretaría General
La Secretaría General revisa el Sistema de gestión de la calidad de manera trimestral,
para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia y poder determinar
oportunidades de mejora.
5.6.2. Información para la revisión
La información de entrada para la revisión incluye:









Resultados de auditorias internas y externas.
Retroalimentación del usuario.
Desempeño de los procesos y cumplimiento de los objetivos de calidad.
Estado de acciones correctivas y preventivas.
Revisión de los compromisos de la minuta anterior.
Cambios que pudieran afectar el S.G.C.
Propuestas para la mejora.
Listas de verificación.
Reclamaciones.
5.6.3. Resultados de la revisión
Como resultado de la revisión realizada por la Secretaría General, se obtienen los
siguientes resultados:
1. Las propuestas de mejoras.
2. Los propios resultados del análisis de los datos, incluyendo el análisis de las
conclusiones derivadas de revisiones anteriores.
3. El índice de incidencias, no conformidades y las reclamaciones de los usuarios
internos y externos asociados a los productos y/o servicios para identificar la
idoneidad del producto que estamos desarrollando.
4. La necesidad de nuevos recursos.
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5. La determinación de las necesidades de
nuestro S.G.C.
6.
GESTION DE LOS RECURSOS
6.1
Provisión de recursos
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recursos requeridos para soportar
Los recursos necesarios para la implantación, mantenimiento y mejora del
Sistema de Gestión de Calidad son determinados por la Secretaría General.
Anualmente se elabora el presupuesto por la Secretaría Administrativa para la
Universidad Autónoma de Zacatecas en su conjunto en el que se incluye todo lo
correspondiente a secretaría general, para garantizar su adecuada operación y con ello
buscar alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional. Dentro de estos
objetivos están considerados los objetivos de calidad y los recursos necesarios para la
realización de actividades como: auditorias internas y externas de calidad, cursos de
capacitación, asesoría, gastos de certificación, etc.
Como resultado de lo anterior la Secretaría General tiene como objetivo buscar el
incremento de la satisfacción de los usuarios.
6.2
Recursos humanos
6.2.1. Generalidades
En la Secretaría General, se asegura que el personal que realiza trabajos que
afecten la calidad del servicio, tienen el nivel de competencia necesario para realizar sus
actividades, lo anterior se determina con base a: su formación académica, capacitación y
entrenamiento, sus habilidades y su experiencia.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
Competencia del personal
Los requerimientos del nivel de competencia del personal son establecidos en las
descripciones de puesto y es demostrada a través de la curricula del personal.
Capacitación
Los cursos de capacitación pueden ser de tres tipos:
Cursos por parte de la Secretaría General: Son cursos impartidos al
personal de la Secretaría General como parte de las estrategias de la
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organización para mejorar la calidad del servicio y contribuir con ello al
logro de los objetivos de calidad.
Cursos Institucionales: Son cursos que el personal de la Secretaría
General tome en alguna dependencia de la UAZ que no sea la Secretaría
General y que pueden ser de carácter disciplinar o que les permite
actualizar sus habilidades, conocimientos y competencias de su área de
desarrollo laboral.
Cursos particulares: Son aquellos que en forma particular, toman los
trabajadores de la Secretaría General en alguna otra institución educativa y
que contribuyen al logro de los objetivos de calidad de la Secretaría
General.
El proceso de Capacitación y Desarrollo del personal de la Secretaría General es
planeado y establecido por la Secretaría General y las Coordinaciones.
Evaluación de la capacitación
Para verificar que la capacitación ha sido apropiada, suficiente, eficiente, eficaz, se
reflejan en tres puntos básicos:

En la Secretaría General.
Con el logro del cumplimiento de los objetivos.

En el Usuario
Con la evaluación de la satisfacción del mismo.

En el personal
Con la evaluación al desempeño del personal.
El Secretario General monitoreará los indicadores y en el caso de incumplimiento,
se buscará la causa raíz y se determinará si con un programa específico de capacitación
se da la acción correctiva.
Toma de conciencia
Todo el personal de la Secretaría General, conoce y sabe de la importancia de
realizar satisfactoriamente sus actividades con el fin de poder lograr el cumplimiento de
los objetivos de calidad.
Registros
La Secretaría General, mantendrá la evidencia apropiada de la educación,
formación, habilidades y experiencia del personal.
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6.3
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Infraestructura
La Secretaría General cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus
procesos. Esta infraestructura esta compuesta, por edificios, espacios de trabajo,
equipos de proceso y servicios asociados.
La Secretaria Ejecutiva, lleva a cabo una revisión de manera semestral de las
instalaciones de la Secretaría General, en el formato de Revisión de Infraestructura. De
acuerdo a lo encontrado, lleva a cabo la gestión del mantenimiento necesario con la
Coordinación de Infraestructura, la cual es, responsable de la planeación y ejecución de
los programas de mantenimiento de los edificios, instalaciones, mobiliario, etc.
Mantenimiento a medios informáticos:
Debido a la relevancia de los sistemas informáticos utilizados en los procesos de
la Secretaría General, la Coordinación de Informática y Telecomunicaciones se encarga
de dar mantenimiento a la infraestructura informática de acuerdo a programas
previamente establecidos.
La Secretaría General establece los lineamientos necesarios para generar,
administrar y recuperar los respaldos de la información crítica y bases de datos de la
coordinación, procurando en todo momento la confidencialidad, integridad y disponibilidad
de la información almacenada. La responsabilidad de los respaldos depende de la
Secretaria del Secretario General, los cuales se efectúan según se requiera, quedando el
respaldo más actualizado bajo resguardo en la oficina de la Secretaría General.
6.4
Ambiente de trabajo
La Secretaría General determina y gestiona las condiciones del ambiente de
trabajo necesarias para lograr la conformidad con los requisitos del servicio considerando
lo siguiente:


Evaluaciones anuales de Clima Laboral.
Realización de eventos sociales con el personal de la Secretaría General.
El responsable de la coordinación de estos puntos es la Responsable del H. Consejo
Universitario en conjunto con el personal.
La Secretaría General ha determinado utilizar su Cuestionario Ambiente Laboral
como la mejor forma de evaluar el clima laboral de la organización. Es por eso, que
anualmente se lleva a cabo una encuesta con la participación de todo el personal de la
empresa.
La encuesta consiste en la medición de varios indicadores o índices los cuales se
dividen en 10 Variables contenidas en 70 preguntas. Una vez que es realizada la
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encuesta se analizan los resultados con el responsable de control documental, el
representante de la dirección, y la responsable de clima laboral en conjunto con el
Secretario General en los cuales se identifican oportunidades de mejora. Estos resultados
son analizados junto con factores como rotación, Auditorias Internas, etc. y
posteriormente se determinan los planes de acción en conjunto con la Dirección que nos
permitirán alcanzar los objetivos establecidos. Esos planes de acción son difundidos a
todos los niveles de la organización con el objetivo de que todo el personal este
informado.
Por otro lado, la Secretaría General ha tomado las medidas necesarias para que
existan condiciones de trabajo limpias, ordenadas y seguras con el objetivo de que todo
el personal trabaje adecuadamente.
7
7.1
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
Planificación de la realización del producto
El grupo directivo de la Secretaría General determina y establece el diagrama de
los procesos del sistema de calidad, donde se contempla: la identificación de los
requisitos del usuario, la realización del servicio y la satisfacción de estos requisitos.
En el proceso de planificación de la Calidad y Realización de Productos de la
Secretaría General están considerados los incisos a, b, c y d de la norma ISO 9001:2008
como se indica a continuación.
Los objetivos de cada proceso incluido en el diagrama de Planificación de la
realización del servicio impactan directamente al cumplimiento de los objetivos de calidad
del S.G.C. y los requisitos para el servicio.
Los procesos para la realización del servicio están identificados como se indico
anteriormente. Los recursos necesarios se describen en cada uno de los procedimientos
e instructivos que apliquen.
Las actividades de verificación, seguimiento, inspección para la evaluación de los
servicios en la Secretaría General así como los criterios para su prestación se encuentran
definidos en los Planes de Calidad de cada proceso.
Los registros de calidad necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos y el
servicio resultante cumplen los requisitos, se describen en cada uno de los instructivos
que apliquen.
7.2. Procesos relacionados con el usuario
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio
Especificaciones del Servicio
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En la Secretaría General están perfectamente definidas las características de los
servicios prestados en la Secretaría General, a través de especificaciones para cada uno
de ellos. Los responsables de su actualización y control es el personal que labora en la
Secretaría General.
En el sistema de calidad de la Secretaría General se han establecido las
siguientes actividades para cumplir con los requisitos indicados por la norma ISO
9001:2008 para este punto:
Revisión de los requisitos relacionados con el servicio
Los requisitos relacionados con el servicio prestado están planteados a través de
los Oficios que se reciben de las dependencias y/o los usuarios.
Comunicación con el usuario
Para la comunicación con los usuarios de la Secretaría General, se realiza a
través de visitas personales, medios telefónicos.
Retroalimentación del Usuario
La retroalimentación de los usuarios de la Secretaría General se lleva a cabo en
diferentes niveles:
1.
Las quejas de los usuarios son atendidas a través de la atención
personalizada y/o planteamiento por escrito.
2.
Ser atendidos por parte del personal que labora en la Secretaría General
según el tipo de queja.
.
7.3
Diseño y desarrollo
No aplica
7.4
Compras
No aplica
7.5 Elaboración y prestación del servicio
7.5.1. Control de la elaboración y prestación del servicio
En la Secretaría General la prestación del servicio a sus usuarios, se hace de
forma planificada y controlada con el objetivo de garantizar que se den las condiciones
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que establece la norma ISO 9001:2008. Los procesos de prestación del servicio se
describen a continuación:
Procesos del servicio de la Secretaría General:
Recepción
De la
Documentación
Registro de ingreso, permanencia y
Certif icación de estudios de Alumnos
De Escuelas Incorporadas
Recepción, Resguardo y servicio de consulta
de la Documentación recibida en el Archivo
General de la Universidad
Archivo de
Documentos
Certif icación de Documentos of iciales de la Universidad
Administración de la of icina del H. Consejo Universitario
Elaboración y Registro de Nombramientos
Registro de ingreso, permanencia y Certificación de estudios de
Escuelas Incorporadas
Alumnos De
Objetivo: Supervisión y validación del ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes
de las Escuelas Incorporadas para otorgar la Certificación parcial o total de sus estudios.
Certificación de documentos oficiales de la Universidad.
Objetivo: Dar validez oficial a los grados académicos, títulos profesionales, certificados
de estudio, diplomas, constancias y distinciones académicas u honoríficas.
Elaboración y registro de nombramientos
Objetivo: Entregar y registrar los documentos que acreditan la carga de trabajo de base
definitiva reconocida por la institución, en las diferentes dependencias, áreas y unidades
académicas.
Administración del H. Consejo Universitario
Objetivo: Organizar las sesiones del H. Consejo Universitario para que resuelva sobre
todos los asuntos que conforme a la normatividad le corresponda, así como aquellos que
no competan a otra instancia de la Institución.
Recepción, Resguardo y Consulta de la Documentación recibida en el Archivo
General de la Universidad.
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Objetivo: Recibir en transferencia primaria los documentos emanados y recibidos en la
Universidad Autónoma de Zacatecas que dan cuenta de sus funciones para su custodia
así como brindar el servicio de consulta de la información resguardada.
Secuencia e Interacción de los Procesos.
PROCESOS DEL SGC
CONTROL
DE
DOCUMENTOS
CONTROL
DE
REGISTROS
AUDITORIAS
INTERNAS
AL SGC
CONTROL
DE
PRODUCTO
NO
CONFORME
ACCIONES
CORRECTIVAS
Y
PREVENTIVAS
PROCESOS CLAVE
Recepción
De la
Documentación
MEJORA
Registro de ingreso, permanencia y
Certif icación de estudios de Alumnos
De Escuelas Incorporadas
Recepción, Resguardo y servicio de consulta
de la Documentación recibida en el Archivo
General de la Universidad
Archivo de
Documentos
Certif icación de Documentos of iciales de la Universidad
REVISIÓN
POR
LA
DIRECCION
Administración de la of icina del H. Consejo Universitario
Elaboración y Registro de Nombramientos
MANTENIMIENTO
QUEJAS
SATISFACCIÓN
USUARIO
CAPACITACION
PROCESOS OPERATIVOS
Condiciones de operación Controladas:
En la Secretaría General, con el fin de cumplir con el punto 7.5.1 (Producción y
prestación del servicio) y lo indicado en sus incisos a) al f); se establecen elementos de
apoyo como: Procedimientos, instrucciones de trabajo, Políticas, Expedientes, Software y
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hardware adecuados, Indicadores para evaluar el servicio, los cuales se encuentran
indicados en los Diagramas de Flujo General, para cada uno de los procesos, con el
objetivo de que el personal que interviene en la prestación del servicio tenga los
elementos de consulta y referencia para realizar sus actividades de manera planificada y
controlada.
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
No aplica
7.5.3
Identificación y Rastreabilidad
El objetivo de esta sección es describir el sistema de Identificación y Rastreabilidad
que aplica a las áreas de la Secretaría General.
Para el área de Escuelas Incorporadas se obtiene la codificación de la matricula
del alumno a través del año, mes y día de registro de inscripción, obteniendo 6 dígitos
(aammdd) para complementarlos con 4 caracteres alfa generados a través de la primer
letra del apellido paterno seguida de la primer vocal, el tercer carácter alfa se obtiene de
la primer letra del apellido materno y el cuarto carácter de la primer letra del nombre o en
su caso la que le sigue.
Para el área del H. Consejo Universitario la documentación es identificada por
medio de las fechas de las sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales.
Para el Archivo General la identificación y ubicación se corresponde por las
Dependencias, Áreas, Unidades y programas Académicos además un orden cronológico.
7.5.5 Preservación del producto
Para la preservación de los documentos cada área cuenta con un espacio físico
determinado habilitado como archivo en su propia instalación, el cual se clasifica se
relaciona y se guarda en archiveros.
8
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1
Generalidades
La Secretaría General, con el fin de determinar la conformidad y eficacia de
S.G.C., se planifica e implementan los procesos necesarios para su monitoreo,
medición, análisis y su mejora continua. Lo anterior con el fin de obtener la
conformidad de los servicios prestados en la Secretaría General.
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En la Secretaría General actualmente hacemos uso de herramientas estadísticas, con el
objetivo de mejorar nuestros procesos y servicios.
8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción del usuario
En la Secretaría General, con el fin de determinar la percepción de nuestros usuarios,
se toma como base las encuestas realizadas en cada una de sus áreas la cual es
aplicada con una periodicidad de 6 meses, la cuál a su vez nos de un promedio de toda la
Secretaría General.
8.2.2 Auditoria interna
El Auditor Líder y su grupo de Auditores Internos son los responsables de la
realización de las Auditorias Internas al Sistema de Calidad en la Secretaría General,
estas serán realizadas de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Auditorias
Interna de Calidad P8.2.2.
El Auditor Líder elabora el programa de Auditorias Internas de Calidad,
considerando el estado e importancia de la actividad a Auditar, resultado de Auditorias
anteriores y necesidades específicas de cada Área. Este Programa deberá ser revisado
y autorizado por el Secretario General.
El Auditor Líder selecciona a los Auditores Internos que participarán en la
realización de la Auditoria, considerando que estos sean “INDEPENDIENTES” a la
función que se va a Auditar. Los Auditores utilizarán las listas de verificación
preestablecidas en el Procedimiento de Auditorias de Calidad.
El Auditor Líder elabora y presenta el informe del resultado de la Auditoria al
Secretario General con copia al personal de la Secretaría. Cada responsable sujeto de la
auditoría será responsable de investigar la causa-raíz de las No Conformidades
detectadas y presentar la propuesta de las acciones correctivas a realizar así como las
fechas de su cumplimiento según les corresponda.
El Auditor Líder y/o el grupo de Auditores Internos darán seguimiento al
cumplimiento de las acciones correctivas propuestas por el área Auditada y
conjuntamente con el Líder o Experto de cada área determinar su grado de efectividad.
El Auditor Líder informará en forma mensual al Secretario General del avance de
cumplimiento a las acciones correctivas atendidas.
El auditor Líder es responsable de mantener los registros de calidad generados en
el proceso de auditorias.
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El Auditor Líder conjuntamente con la Dirección de la Secretaría General
seleccionará a los candidatos a Auditores Internos de Calidad, los cuales serán
calificados, capacitados y certificados de acuerdo al instructivo correspondiente.
Procedimientos o Instructivos de soporte:
P8.2.2 Auditorias Internas de Calidad.
P8.2.2.2 Calificación de Auditores.
8.2.3 MONITOREO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
El monitoreo y medición de los procesos se realizan con base a los documentos
indicados de la siguiente manera:
La Secretaría General establece la metodología de verificación y medición de los
procesos del SGC a través de la Revisión por la Dirección, mediante la cual se verifica y
asegura que los procesos cumplan con su función, en los casos donde no se cumplan los
objetivos se deberán tomar las acciones correctivas correspondientes conforme al
procedimiento de Acciones Correctivas y preventivas P8.5.2,1 y asegurar la conformidad
del servicio.
En los casos que a través del monitoreo se detecte una desviación, se procede a levantar
una no conformidad por parte de la persona responsable del área, con el fin de llevar a
cabo los ajustes de proceso o acción correctiva necesaria.
Los responsables de cada área utilizan el Procedimiento Acciones Correctivas y
preventivas P8.5.2,1 para analizar la causa raíz de las no conformidades detectadas,
ejecutando una acción correctiva y dando seguimiento a la misma.
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Procesos de Soporte
El seguimiento, análisis y medición del proceso es realizado por el responsable del área
de acuerdo a sus instructivos y procedimientos. Cuando se detecte una desviación o no
conformidad se procederá a levantar un reporte de no conformidad por parte de la
persona que la identificó, y llevar a cabo la acción correctiva.
8.2.4 MONITOREO Y MEDICIÓN DEL SERVICIO
A través de sus áreas operativas la Institución mide y verifica las características del
servicio y asegura que se cumplan los requisitos del mismo, este proceso se realiza
conforme a los siguientes puntos de verificación y medición.
Planes de Calidad
Instructivos de Trabajo
Reportes de Cumplimiento
Reuniones con Coordinadores
Resultados de encuesta de satisfacción al cliente
Inspecciones y verificaciones.
Las áreas operativas deben de mantener la evidencia de la conformidad con los criterios
de aceptación y rechazo de acuerdo a los programas de trabajo, así la institución asegura
que todo el personal verifique el cumplimiento de los requisitos del usuario mediante
registros de calidad, conservando la documentación y datos de estas actividades.
8.2.5 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Este control nos muestra los lineamientos para detectar y controlar un servicio no
conforme y evitar su entrega no intencionada y hacer las acciones correctivas para el
cumplimiento de los requisitos que marca el proceso.
Producto No conforme:
Es el incumplimiento de las especificaciones determinadas para el servicio en los
procedimientos e instructivos de S. G. C. así como en los planes de trabajo. Se debe de
considerar como Servicio No Conforme cualquier incumplimiento a los objetivos de la
calidad, indicadores o metas establecidas; su detección se efectúa a través de la
supervisión y revisión de los planes de trabajo, registros para la calidad y revisiones por
la dirección.
La detección y el control de las no conformidades en los procesos del S.G.C. son
responsabilidad del personal de la Secretaría General. Una vez identificada alguna no
conformidad es analizada y tratada conforme al procedimiento P8.3.1 “Revisión y control
del producto no conforme”, con el compromiso de resguardar los registros
correspondientes.
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Para todas las no conformidades detectadas y registradas deberá de aplicar una acción
correctiva o preventiva como está indicado en esos casos.
8.4 ANÁLISIS DE DATOS
En la Secretaría General se determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para
cada proceso, apoyándose cuando se requiera en herramientas estadísticas, a fin de
demostrar la correcta implantación y eficacia del sistema de gestión de la calidad. Los
parámetros específicos se miden y monitorean, a fin de ayudar a identificar tendencias de
los procesos y oportunidades de mejora.
Todo el personal de la Secretaría General, analiza los datos relevantes para proporcionar
información relativa a la conformidad de los procesos, el cumplimiento de las
especificaciones y el desempeño del proceso.
El análisis resultante se presenta en la revisión por la dirección para su análisis y
acciones tendientes a la mejora y el desempeño de acuerdo al punto 5.6 del presente
manual.
Procedimiento o método soporte:
Herramientas Estadísticas Básicas P8.4
8.5 MEJORA
8.5.1 MEJORA CONTINUA
La Secretaría General ha establecido la realización de la mejora continua del S.G.C.,
mediante revisiones trimestrales en donde se examinan las posibilidades de mejora,
basados en la política de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las
auditorías, el análisis de los datos, cumplimiento de objetivos, las acciones correctivas y
preventivas y la revisión de la dirección.
Cuando en la revisión del S.G.C. por la dirección se detecta una oportunidad de mejora
se lleva a cabo un análisis por el personal de la Secretaría General para determinar si es
necesaria la asignación de un proyecto o no. En el caso de que la oportunidad
identificada sí requiera de un proyecto, el equipo de trabajo asigna los recursos para la
implantación y seguimiento de los proyectos.
8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA
En el caso de que se requiera realizar una Acción correctiva en los procesos, el
responsable del área documenta y registra las acciones correctivas a tomar y mantiene
la evidencia documental del proceso involucrado, determinando la causa raíz que originó
la no conformidad, proponiendo la acción correctiva a realizarse y en su caso si procede
alguna acción preventiva, indicando la fecha de cumplimiento y el responsable. Todo lo
anterior se realiza como lo indica el procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
P8.5.2.1
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Los responsables de los procesos darán seguimiento al cumplimiento y efectividad de las
Acciones Correctivas, las cuales deben ser apropiadas a los efectos de las no
conformidades detectadas. En el caso de ser necesario un cambio en los procedimientos
o instructivos de trabajo, se solicitará de acuerdo al procedimiento de Control
Documental del S. G. C. P4.2.3
ATENCIÓN DE QUEJAS DE LOS CLIENTES
Cuando se recibe alguna queja por parte de nuestros clientes/usuarios se atiende de
manera personal por el Secretario General o por el representante de la dirección dando
seguimiento para una respuesta positiva o en caso contrario contar con la información
para dar respuesta al quejoso.
Procedimiento o método soporte:
Procedimiento de Revisión y Control del Producto No Conforme P8.3.1
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas P8.5.2.1
8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA
Las acciones preventivas que aplican al S.G.C. son determinadas por los responsables
de los procesos trimestralmente a través de: evaluaciones a los objetivos de calidad, los
resultados de auditorías, información estadística de los procesos.
En base al análisis del comportamiento de los procesos, cada responsable establece en
forma anual los programas de trabajo en los que se contemplan las acciones preventivas.
Los responsables de acuerdo al comportamiento de sus procesos, del análisis de la
información generada por los mismos y su experiencia, determinan las acciones
preventivas que apliquen. Se mantienen los registros de calidad generados enfocados al
S.G.C.
Las acciones preventivas deben estar enfocadas a eliminar las causas de no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia y deben ser apropiadas a los
posibles efectos que causen, cumpliendo con lo que marca la norma ISO 9001:2008
Procedimiento o método soporte:
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas P8.5.2.1
9. ANEXOS
N/A.
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