Subido por Jahir Esteban Riascos Cordoba

Taller de Arqueo de Caja solucionado

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Taller de Arqueo de Caja
La Señorita Ana Cáceres, tiene a su cargo una caja chica por $60.000. de la empresa LA FONTANA
SAS. Al momento de hacer su arqueo se encontró con los siguiente:




4 monedas de $50, 15 monedas de $100. 3 billetes de 5.000 y 7 billetes de $2.000
Boleta N°456871 por una recarga de celular de $5.000 el día 15 junio
Factura No 324 por una compra de café y azúcar de 3.180 el día 17 junio
Boleta N°687 por una recarga de celular de $3.500 el día 25 junio
Arqueo de Caja Menor
Nombre de la empresa:
LAFONTANAS.A.S.
ARQUEO DE CAJACHICA
DEPARTAMENTO:
HORADE TERMINO:
ENCARGADO DE REVISIÓN
EFECTIVO:
MONEDAS
CANTIDAD
Putumayo
10: 30 A.M
Ingrid Toro
$ 60.000
DENOMINACIÓN
$
20
4 $
50
15 $
100
TOTAL
DOCUMENTO
Boleta
Factura
Boleta
NUMERO
N°456871
N°324
N°687
FECHA:
27-jun HORADE INICIO:
RESPONSABLE DEL FONDO:
BILLETES
CANTIDAD DENOMINACIÓN
$
1.000
7 $
2.000
3 $
5.000
$
10.000
$
20.000
TOTAL
MONTO
$
$
200
$
1.500
$
1.700
DESCRIPCION
Recarga de celular el 15/06
Compra de café y azúcar el 17/06
Recarga de celular el 25/06
TOTAL DOCUMENTOS
CÓDIGO
MONTO
$
5.000
$
3.180
$
3.500
11.680
SOBRANTE
Liliana Ruales
AUDITOR INTERNO
CUENTA
Amparo Saavedra
CONTABILIDAD
DEBE
139960 Cuentas por cobrar a Trabajadores
1105 Caja
$
TOTALES
$
Ejercicio 2:
MONTO
$
$ 14.000
$ 15.000
$
$
$ 29.000
$
TOTAL MONEDAS Y BILLETES: $ 30.700
+ TOTAL DE DOCUMENTOS SUB: $ 11.680
TOTAL
$ 42.380
- MONTO DE CAJACHICA
$ 60.000
= DIFERENCIA
-$ 17.620
FALTANTE
-$
17.620
Jahir Riascos
RESPONSABLE DEL FONDO
9:30 A.M
Jhair Riascos
HABER
17.620
$
17.620
17.620 $
17.620
El Señor Juan González, tiene a su cargo una caja chica por $80.000. De la empresa los MADERA
DEL SUR SAS. Al momento de hacer su arqueo se encontró con los siguiente:10 monedas de $50,
25 monedas de $100,4 monedas de $500, 8 billetes de $5.000 y 7 billetes de
$2.000 y 2 billetes de 10.000
• Boleta N°785676 por una recarga de celular de $8.000 el
día 22/07/2020
• Boleta N°6787 por una recarga de bip por $10.000 el dia
25/07/2020
• Factura Nº687543 por compra de un timbre de $6.500 el
día 25/07/2020
• Vale por rendir por $7.500 de Rodrigo Beltran del día
26/07/2020
SE PIDE REALIZAR ARQUEO DE CAJA con fecha 30/07/2020
Arqueo de Caja Menor
Nombre de la empresa:
MADERAS DEL SUR S.A.S
ARQUEO DE CAJACHICA
DEPARTAMENTO:
HORADE TERMINO:
ENCARGADO DE REVISIÓN
EFECTIVO:
MONEDAS
CANTIDAD
Putumayo
11: 30 A.M
Ingrid Toro
$ 80.000
MONTO
$
$ 14.000
$ 40.000
$ 20.000
$
$ 74.000
DESCRIPCION
Recarga de celular del 22/07/2020
Reacarga de bip del 25/07/2020
Compra de un Timbre del 25/07/2020
Vale por rendir de Rodrigo Beltran del 26/07/2020
TOTAL DOCUMENTOS
MONTO
$
8.000
$ 10.000
$
6.500
$
7.500
$ 32.000
MONTO
$
500
$
2.500
$
2.000
$
5.000
NUMERO
N°785676
N°6787
N°687543
TOTAL MONEDAS Y BILLETES: $ 79.000
+ TOTAL DE DOCUMENTOS SUB: $ 32.000
TOTAL
$ 111.000
- MONTO DE CAJACHICA
$ 80.000
= DIFERENCIA
$ 31.000
FALTANTE
Juan Gonzales
RESPONSABLE DEL FONDO
10: 15 A.M
Juan Gonzalez
BILLETES
CANTIDAD DENOMINACIÓN
$
1.000
7 $
2.000
8 $
5.000
2 $
10.000
$
20.000
TOTAL
DENOMINACIÓN
10 $
50
25 $
100
4 $
500
TOTAL
DOCUMENTO
Boleta
Boleta
Factura
Vale
FECHA: 30/07/2020 HORADE INICIO:
RESPONSABLE DEL FONDO:
SOBRANTE
$
31.000
Pedro Perez
AUDITOR INTERNO
Jahir Riascos
CONTABILIDAD
CÓDIGO
CUENTA
DEBE
1105 Caja
429553 Ingresos no operacionales sobrante de Caja
$
TOTALES
$
HABER
31.000
$
31.000
31.000 $
31.000
Ejercicio # 3
La empresa ABC del régimen común y con periodo contable mensual, pide los siguientes
registros contables con fecha, se contabiliza con código de seis (6) dígitos, nombre de
cuenta, valores débito y valores crédito, para las siguientes transacciones:
Políticas: Los faltantes se cubren con dinero de tesorería y los sobrantes se llevan a
tesorería. Julio
1) Se crea una caja menor con cheque por $700.000.
CÓDIGO
CUENTA
11100501 Cuenta corriente # 456-426718-89
11050501 Caja menor de la Empresa ABC
TOTALES
DEBE
HABER
$
700.000
$
700.000
$
700.000 $
700.000
2) Julio 10) se hace reembolso con cheque por los siguientes conceptos, y se contabiliza
$
$
$
$
$
50.000 Libro pasión por emprender, Regalo para el Gerente de Davivienda
35.000 Gasolina para la moto del Mensajero
45.000 de 4 almuerzos para el personal de ventas, por trabajar jornada continua. NO IVA asumido por la base
75.400 Tarro de pintulux, para pintar las oficinas del asistente financiero. Incluye IVA
10.000 Taxi de la señora del Aseo, por diligencias de la empresa.
3) Julio 20) El contador hace arqueo y encuentra:
189.300 en recibos definitivos, 200.000 en recibos provisionales
300.000 en efectivo, y no encuentra justificación para la diferencia.
Realizar los respectivos ajustes que sean necesarios.
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