INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA PERIODO 01/09/2014 HASTA 30/09/2014 Orden No : 158 Fecha: 01/09/2014 Plazo: 3D Proveedor: CINTEL . Total Orden: Descripción: INSCRIPCION DE 2 FUNCIONARIOS AL CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC ANDICOM 2014 Producto Nombre 04020002 Capacitación 16% Orden No : 159 Fecha: 02/09/2014 Plazo: 30 D 2,600,000.00 Correo Electronico: cintel1@cintel.org.co Cantidad Valor Total 1 2,600,000.00 3,016,000.00 Proveedor: COMPLEMENTOS DEL SUR S.A.S Total Orden: 1,594,827.59 Correo Electronico: complemedicos@hotmail.com Descripción: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA ALGUNOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN Producto Nombre Cantidad Valor Total 01080004 Botas tipo ingeniero 20 64,655.17 1,499,999.94 01080005 Cascos tipo ingeniero 20 12,068.97 280,000.10 01080006 Gafas 1 3,017.23 3,499.99 01080006 Gafas 19 3,017.24 66,499.97 . Orden No : Descripción: 160 Fecha: 04/09/2014 Proveedor: C Y S TECNOLOGIA S.A . Plazo: 44 D Correo Electronico: . Total Orden: 25,344,829.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS INFORMATICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CGM. Producto Nombre 02070085 Videoproyector 01050173 Lampara videoproyector 1 807,428.00 936,616.00 02170187 Computador 1 4,373,944.00 5,073,775.00 02170167 Disco duro externo 13 138,416.00 2,087,313.00 02170246 Software Adobe con base instalada 1 1,337,655.00 1,551,680.00 02170247 Software Adobe sin base instalada 2 1,873,598.00 4,346,747.00 02170250 Licencia Prezi 1 465,077.00 539,489.00 02170249 Disco Duro para portatiles de conexion SATA 1Tb 5 198,396.00 1,150,697.00 02170248 Disco Duro para PC de escritorio de conexion SATA 1Tb 5 144,183.00 836,261.00 02070086 Antenas transmisores inalambricos de TV y PC 9 172,743.00 1,803,437.00 02070087 Antena Dell Sonic Wall Sonicpoisnts N Dual Radio 1 1,607,840.00 1,865,094.00 02170201 ESCANER PORTATIL 5 317,203.00 1,839,777.00 02070088 TV 50p SmartTV Full HD con Wi FI 1 1,622,180.00 1,881,729.00 Orden No : 161 Fecha: 04/09/2014 Plazo: 102 D Cantidad Valor Total 1 4,730,504.00 5,487,385.00 Proveedor: INVESTIGACION ASESORIA MERCADEO S.A.S Total Orden: 58,690,000.00 Correo Electronico: medellin@invamer.com Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE LA C.A.P.C. PARA LA ASESORIA, REDISEñO, PROCESAMIENTO, TABULACION Y GRAFICACION DE LOS CUESTIONARIOS UTILIZADOS PARA MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCION DE CADA UNO DE LOS EVENTOS. Producto Nombre 04030056 Servicios profesionales Orden No : 162 Fecha: 08/09/2014 Plazo: 2D Proveedor: Cantidad Valor Total 1 58,690,000.00 68,080,400.00 ANDESCO . Total Orden: 860,000.00 Correo Electronico: contabilidad@andesco.org.co Descripción: INSCRIPCION DE 2 FUNCIONARIOS AL IX SEMINARIO AMBIENTAL "EL MEDIO AMBIENTE EN EL CONTEXTO DE LA SOSTENIBILIDAD". Producto Nombre 04020002 Capacitación 16% Cantidad Valor Total 2 430,000.00 997,600.00 . Orden No : 163 Fecha: Fecha: 09/09/2014 Plazo: 2D Proveedor: PRACTICA LTDA. . Total Orden: 1,040,000.00 Correo Electronico: practica@practica.com.co Descripción: INSCRIPCION DE DOS FUNCIONARIOS AL SEMINARIO TALLER INFORMACION TRIBUTARIA EN MEDIOS ELETRONICOS PARA LA DIAN AÑO GRAVABLE 2014 Producto Nombre 04020002 Capacitación 16% Cantidad Valor Total 2 520,000.00 1,206,400.00 . Orden No : 164 Fecha: 12/09/2014 Proveedor: GRUPO KHAM S.A.S Total Orden: 5,200,000.00 Descripción: Producto Plazo: 15 D Correo Electronico: administracionumma@une.net.co PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA CATH PARA REALIZAR PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD A LOS FUNCIONARIOS DE LA CGM. Nombre Cantidad Valor Total 04040115 Programa de prevención y promoción de salud 1 5,200,000.00 5,200,000.00 INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA PERIODO 01/09/2014 HASTA 30/09/2014 Orden No : 165 Fecha: 12/09/2014 Plazo: 365 D Proveedor: LEGIS S.A. . Total Orden: 15,000,000.00 Correo Electronico: notificaciones@legis.com.co Descripción: ADQUISICION DE 10 EJEMPLARES DE LA REVISTA DE JURISPRUDENCIA, UN EJEMPLAR DEL ESTATUTO DE CONTRATACION Y LA ACTUALIZACION DOCUMENTAL FISICA DE LOS CODIGOS ADQUIRIDOS EN 2013. Producto Nombre 05010038 Constitución Política de Colombia 05010046 Minutas y Modelos 05010029 Régimen Contable 05010030 Revista Jurisprudencia y doctrina 05010033 Régimen Penal Colombiano 05010039 Régimen de Seguridad Social 05010052 Cantidad Valor Total 3 362,082.00 1,086,246.00 1 362,138.00 1 362,138.00 362,138.00 10 246,724.00 2,467,240.00 2 362,138.00 724,276.00 2 362,138.00 724,276.00 Conciliación Extrajudicial ante lo Contencioso Administrativo 3 159,791.00 479,373.00 05010036 Código Contencioso Administrativo 3 362,083.00 1,086,249.00 05010032 Código de Comercio 2 362,138.00 724,276.00 05010051 Código Laboral 2 362,138.00 05010028 Régimen de Tributario 1 109,287.00 109,287.00 05010015 Estatuto de Contratación 3 351,817.00 1,055,451.00 05010053 Régimen Financiero y Cambiario 1 368,431.00 368,431.00 05010047 Régimen Municipal 3 362,083.00 1,086,249.00 05010049 Régimen Legal del Medio Ambiente 1 362,138.00 362,138.00 05010048 Guia Lec de la Construcción 1 362,138.00 362,138.00 05010034 Régimen del Empleado Oficial 3 368,431.00 1,105,293.00 05010035 Código Civil 2 362,138.00 724,276.00 05010050 Código General del Proceso 3 362,083.00 1,086,249.00 362,138.00 724,276.00 . Orden No : 166 Fecha: 12/09/2014 Plazo: 2D Proveedor: CENTRO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LTDA Total Orden: 2,198,276.00 Correo Electronico: info@proyectosestrategicos.com Descripción: INSCRIPCION DE TRES FUNCIONARIOS AL SEMINARIO NACIONAL CARTERA POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD. Producto Nombre 04020228 Seminario " Cartera por venta de Servicios de Salud" Cantidad Valor Total 1 2,198,276.00 2,550,000.00 . Orden No : 167 Fecha: 12/09/2014 Plazo: 51 D Proveedor: INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO Total Orden: 15,696,132.00 Correo Electronico: extensión@itm.edu.co Medellín Colombia Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE LA CATH PARA LA CONTRATACION DE TRES CURSOS DE ACTUALIZACION EN OFFICE 2013 CON UNA INTENSIDAD CADA UNO DE 32 HORAS. Producto Nombre 04020229 Curso Actualización Office 2013 Cantidad Valor Total 1 15,696,132.00 15,696,132.00 . Orden No : 168 Fecha: 15/09/2014 Plazo: 36 D Proveedor: INVERSIONES JABA LTDA. . Total Orden: 1,060,000.00 Correo Electronico: bolichegerencia@une.net.co Descripción: ADQUIRIR DOS INSCRIPCIONES PARA DOS EQUIPOS DE LA CGM, CONFORMADOS POR DIEZ FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, QUE PARTICIPARAN EN EL TORNEO INDUSTRIAL DE BOLOS, EL CUAL SE CELEBRARA ENTRE EL 15 DE SEP Y EL 20 DE OCT DE 2014. Producto Nombre 04040007 Inscripcion torneo de bolos Cantidad Valor Total 1 1,060,000.00 1,229,600.00 INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA PERIODO 01/09/2014 HASTA 30/09/2014 Orden No : 169 Fecha: 15/09/2014 Plazo: 30 D Proveedor: ARCHIVOS Y SUMINISTROS CYC LTDA Total Orden: 10,140,000.00 Correo Electronico: archivosysuministroscc@gmail.com Descripción: COMPRA E INSTALACION DE UN ARCHIVADOR RODANTE CON 6 CUERPOS MOVILES Y UNO FIJO, CON PUERTA PARA CONSULTA PARA EL ARCHIVO GENERAL DE LA CGM. Producto Nombre 02150194 Archivador rodante con 6 cuerpos móviles y uno fijo Cantidad Valor Total 1 10,140,000.00 11,762,400.00 . Orden No : 170 Fecha: 18/09/2014 Plazo: 20 D Proveedor: HIERBAS Y PLANTAS TROPICALES S.A.S Total Orden: 6,480,000.00 Correo Electronico: contahiplantro@une.net.co Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA CATH PARA REALIZAR PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD A LOS FUNCIONARIOS DE LA CGM. Producto Nombre 04040115 Programa de prevención y promoción de salud Orden No : 171 Fecha: 19/09/2014 Plazo: 42 D Cantidad Valor Total 1 6,480,000.00 6,480,000.00 Proveedor: DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO Total Orden: 1,000,000.00 Correo Electronico: tapiceriaapolo@une.net.co Descripción: VENTA E INSTALACION DE ALMOHADILLAS (PAD) QUE CONFORMAN EL REPOSABRAZOS DE VARIAS SILLAS ERGONOMICAS DE LA CGM. Producto Nombre 03010140 Almohadilla (PAD) reposabrazos para silla ergonómica Cantidad Valor Total 1 1,000,000.00 1,160,000.00 . Orden No : 172 Fecha: 20/09/2014 Plazo: 5D Proveedor: ICONTEC . Total Orden: 2,320,000.00 Correo Electronico: mvelez@icontec.org Descripción: INSCRIPCION AL CURSO DE AUDITOR LIDER INTERNACIONAL CON CERTIFICACION IRCA. Producto Nombre 04020230 Curso Auditor Lider Internacional Cantidad Valor Total 1 2,320,000.00 2,691,200.00 . Orden No : 173 Fecha: 22/09/2014 Plazo: 3D Proveedor: ASOCRETO . Total Orden: 6,600,000.00 Correo Electronico: mgarcia@asocreto.org.co Descripción: INSCRIPCION DE CUATRO FUNCIONARIOS AL EVENTO REUNIÓN DEL CONCRETO 2014. Producto Nombre 04020231 Reunión del Concreto Cantidad Valor Total 1 6,600,000.00 6,600,000.00 . Orden No : 174 Fecha: 25/09/2014 Plazo: 81 D Proveedor: UNIVERSIDAD EAFIT Total Orden: 6,560,000.00 Correo Electronico: cyepes@eafit.edu.co Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE LA CATH PARA LA CONTRATACION DEL CURSO "GESTION DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL" CON UNA INTENSIDAD DE 16 HORAS. Producto Nombre 04020007 Capacitación exenta Cantidad Valor Total 1 6,560,000.00 6,560,000.00 . Orden No : 175 Fecha: 26/09/2014 Plazo: 182 D Proveedor: FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS AMIGO Total Orden: 5,765,760.00 Correo Electronico: . Descripción: SERVICIO DE UN ESTUDIANTE PARA QUE REALICE SUS PRACTICAS ACADEMICAS COMO PRERREQUISITO DE GRADO PARA LA OBTENCION DEL TITULO CORRESPONDIENTE. Producto Nombre 04030064 Servicio de practicante Cantidad Valor Total 1 5,765,760.00 5,765,760.00