CARACTERIZACIÓN SUBPROCESO GESTIÓN DE COMPRAS PROCESO: LÍDER DEL SUBPROCESO: OBJETIVO: ALCANCE: RIESGOS: PROVEEDOR Gestión de Bienes y Servicios SUBPROCESO: Gestión de Compras Coordinadora de Compras Adquirir bienes y servicios mediante el sistema de contratación establecido bajo los principios de transparencia y selección objetiva de proveedores para satisfacer las necesidades de la Cámara de Comercio de Cartagena Aplica a todas las áreas de la organización. Ver documento Mapa de Riesgos ENTRADAS CICLO DE MEJORA CONTINUA P H DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD V Proveedores Cámara de comercio de Cartagena Todas los procesos de la Cámara de Comercio de Cartagena Versión: 1 Fecha: 4/11/2010 Aprobó: Director Administrativa y Financiera Página 1 de 3 Solicitudes de compras y/o servicios del cliente interno Información de Empresas Cotizaciones de los proveedores. Solicitudes para inscripción en el registro de proveedores. Productos y/o servicios Información de Empresas y Cliente Interno. Determinar bienes y servicios requeridos Seleccionar proveedores Comprar bienes y servicios Elaborar orden de compras Verificar bienes y servicios adquiridos Evaluar proveedores SALIDAS Listado de proveedores actuales de bienes y servicios.(críticos) Formularios de inscripción en el registro de proveedores. Órdenes compra servicios. A CLIENTES de y/o Orden de entrega de los artículos solicitados por Tomar decisiones con dotación. base en los resultados obtenidos en las Orden de entrega evaluaciones. de los artículos Atender y resolver solicitados por reclamos y/o sugerencias dotación firmada relacionadas con los por los productos comprados y el funcionarios que proceso en si. reciben. Evaluaciones y reevaluaciones del desempeño de los proveedores críticos del área Clientes internos y Empresas proveedoras de bienes servicios. Clientes internos y Empresas proveedoras de bienes servicios. Clientes internos y Empresas proveedoras de bienes servicios. Clientes internos y Empresas proveedoras de bienes servicios. y y y y CARACTERIZACIÓN SUBPROCESO GESTIÓN DE COMPRAS PROVEEDOR ENTRADAS CICLO DE MEJORA CONTINUA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Versión: 1 Fecha: 4/11/2010 Aprobó: Director Administrativa y Financiera Página 2 de 3 SALIDAS Acciones Correctivas Preventivas CLIENTES y RECURSOS: EVIDENCIAS DOCUMENTOS Humanos: Coordinador de Compras Físicos: muebles y enseres, equipo de computo y comunicaciones (celular y fijo) Solicitudes de compra y servicios(ERP) Solicitud de cotización (e-mail) Órdenes de compra y/o servicios (ERP). Recibos de mercancía (ERP) , Recibos a satisfacciones, Formatos de Selección – evaluación y reevaluación de proveedores. Formulario de inscripción en el registro de proveedores. Manual de contratación Procedimiento de Selección – Evaluación y reevaluación de proveedores. NOMBRE DE INDICADOR(ES) REQUISITOS LEGALES: Cumplimiento en Ítems pedidos % (CIP %) = (Cantidad de producto recibido (CPR) / Cantidad de producto solicitado (CPS)) *100. Producto y/o servicio conforme a lo solicitado % (PSCS) = (Cantidad de productos y/o servicios conforme (CPSC)/ cantidad de productos recibidos (CPR)) * 100. Cumplimiento del Presupuesto de Compras: este indicador mide la eficacia del control mensual, semestral o anual del presupuesto de compras de la CCC. Cumplimiento del Presupuesto de Compras Mes Vencido (CPCMV) % = (Total contabilizado mes vencido (TCMV) / Presupuesto de compras Anual (PCA)) * 100. El resultado del indicador debe ser mayor ò igual que (0) cero y menor o igual que 1 (100%). Cumplimiento del Presupuesto de Compras Semestre Vencido (CPSV) % REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 7.4.1 7.4.2 CARACTERIZACIÓN SUBPROCESO GESTIÓN DE COMPRAS = (Total contabilizado Semestre Vencido (TCSV) / Presupuesto de compras Anual (PCA)) * 100. . El resultado del indicador debe ser > ò = que (0) cero y < que 1 (100%) Cumplimiento del Presupuesto de Compras Año Vencido (CPAV) % = (Total contabilizado Año Vencido (TCAV) / Presupuesto de compras Anual (PCA)) * 100. El resultado del indicador debe ser mayor ò igual que (0) cero y menor o igual que 1 (100%). Eficiencia en Compras (EC) = Días reales que se demora la entrega por parte del proveedor (DRE) / Días establecidos en la orden de compra remitida al proveedor (DOC). El resultado del indicador debe ser mayor que (0) cero y Menor ò Igual a 1, lo cual indicaría que se cumplen con los tiempos estipulados en la negociación. Versión: 1 Fecha: 4/11/2010 Aprobó: Director Administrativa y Financiera Página 3 de 3