HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E. DE MONTENEGRO VIGENCIA FISCAL 2.014 KM 1 Vía a Armenia INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, JORGE ELIECER MORENO LABRADOR o quien haga sus veces: Período evaluado: 01/05/14 a 31/08/14 Fecha de elaboración: 05/09/14 Subsistema de Control Estratégico Dificultades • Se ha tenido ciertas dificultades con por la rotación de personal de algunos procesos, esto se debe a que no todas las personas están vinculadas a la planta de personal. Avances • • • • • • • • La junta directiva del Hospital San Vicente ESE de Montenegro mediante oficio felicito a la gerente por su gestión y exalto la labor de la Gerente María Andrea Rengifo Vélez por la prestación de servicios con calidad y oportunidad. Mejoramiento en clima laboral con las capacitaciones ejecutadas en este periodo lo que ha permitido fortalecer el trabajo en equipo, este se hace mediante el programa institucional de Vicentico el cual se dicta los días lunes, miércoles y viernes, temas como: manejo de presupuesto, control interno, bioseguridad, calidad, etc. El elemento de Desarrollo del Talento Humano se ejecuto de acuerdo a la proyección de actividades propias del procedimiento de vinculación, desarrollo del Plan Institucional de Formación y capacitación, formación de una cultura institucional, ejecución del plan de bienestar social, salud ocupacional, prevención de riesgos laborales, actualización de la matriz de competencias y matriz de verificación de las mismas, además que se debe tener en cuenta que el conocer los valores y principios institucionales evita que se ejecuten procesos disciplinarios; realización de dos evaluaciones de desempeño al personal de planta. La Gerencia desarrolla un Estilo de Dirección de confianza y apoyo mutuo, fomentando la participación, la comprensión, la comunicación abierta, el respeto y las buenas condiciones de trabajo, la equidad y la mayor orientación a establecer un adecuado clima laboral dentro de las diferentes áreas de la institución. Se promueve la cultura de ahorro con todos los funcionarios de la ESE, adquisición de software de gestión documental que fomenta el ahorro de papel, e implementación de Workflow que permiten mejorar los procesos con evidencias y se actualizo con la nueva tabla de retención y flujo de trabajo que permite eficiencia en el registro de los procesos de causación. Actualización de la caracterización de los procesos, estos tienen alcance de medición de riesgos e indicadores de cada proceso. Se hace la preparación de la rendición de la cuenta a la ciudadanía vigencia fiscal 2013, el cual se ejecutó el 23 de Mayo de 2.014 cumpliendo con la metodología del DAFP, en donde se elabora el informe, y se hace las invitación a la comunidad en general, entidades del municipio, y se les pide que si van a realizar las preguntas que por favor se envíen antes, y solo de estas se hablara en la presentación, se asumieron compromisos, se evaluó la rendición de la cuenta y se publicó en la página web de la institución Calificación del POA institucional del segundo trimestre, generando mediciones y aplicando acciones de mejoramiento a los indicadores más bajos, medición realizada por el área de planeación. Subsistema de Control de Gestión Dificultades • Algunas dificultades con el software institucional los cuales se han dado a conocer al proveedor y con el pago el soporte por la vigencia fiscal 2.014, se ha logrado conseguir las actualizaciones, y buscar las mejoras de cada proceso que registra información administrativa y asistencial. Avances • • • • • • • • • • Los indicadores de eficiencia y eficacia, permiten medir y evaluar la gestión de la entidad, el cumplimiento del plan estratégico y los resultados de la medición de la satisfacción de los clientes con los servicios ofrecidos por el Hospital San Vicente ESE de Montenegro; a su vez se da el control fiscal, audiencias de participación ciudadana, capacitación a la comunidad e informes de Gestión presentados a la comunidad, Junta Directiva y entes de control. Desarrollo del primer ciclo de auditoria interna, el cual nos permite apuntar al mejoramiento continuo de la entidad. En cuanto a la información primaria el Hospital cuenta con mecanismos eficientes para la recepción y tramite de Preguntas, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones (PQRS y F), se tiene programado para todo el año los diferentes Comités de Ética y Asociación de Usuarios; fuentes internas de información (manuales, actas, actos administrativos, plegables institucionales, Buzones de Sugerencias, Oficina de Atención al Usuario SIAU, pagina web, Workmanager ED, entre otros); se cuenta con correo electrónico institucional, además de la publicación en cartelera de estados financieros mensualmente. Aplicación de la Normativa (Ley 594 de 2000) e implementación del Proceso de Gestión Documental, en este periodo se realizó transferencia documental de todos los procesos de la institución y se evidencio que cada día es menor el archivo físico generado, porque estamos generando la cultura de cero papel y mas documentos digitales. Jornadas de revisión e implementación de guías y protocolos basados en evidencia científica para los procesos asistenciales de la ESE. Participación institucional en programas radiales de interés para la comunidad. Desarrollo de programas de promoción y prevención en el transcurso de la vigencia 2014 (Hospital en su Barrio y vereda). De igual manera se ha promocionado dichos programas mediante la publicación en cartelera, utilización de pendones y pasacalles, perifoneo, utilización de medios de comunicación como la prensa y la radio. Revisión, actualización, documentación y socialización de los procedimientos de las áreas y procesos de la institución. Cumplimiento a la ejecución del Cronogramas de Comités Institucionales vigencia 2014 con corte a 31 de Marzo de 2013. Continuidad con el proceso de ACREDITACION de la E.S.E., con la actividad de autoevaluación de estándares de acreditación. Subsistema de Control de Evaluación Dificultades • Debilidad en el procedimiento de seguimiento y control de los procesos establecidos y las acciones de mejora de las auditorías internas. Avances • • • • • • • • • Recepción de Auditorías Externas en el transcurso de 2014 con resultados positivos para la ESE (EPS). Presentación de informes de gestión semestral. Programación y ejecución de los dos ciclos de Auditoría Interna estas se ejecutaron en los meses de Mayo y Junio de 2014. Evaluación trimestral de Planes de Acción. Autoevaluación para cumplimiento de estándares de Habilitación. Evaluación trimestral del Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC). Autoevaluación de estándares de Acreditación. Auditoria de Control Interno proceso de facturación. Auditoria Integradora desarrollada para auditoría interna del hospital. Estado general del Sistema de Control Interno • • • • El Sistema de Control Interno en el Hospital San Vicente ESE de Montenegro se ha convertido en una fortaleza, ya que al articularse el Sistema de Gestión de Calidad con el MECI, se da un mayor control a los procesos, se incentiva a los funcionarios a la mejora continua, teniendo en cuenta la cultura del autocontrol, la autoevaluación y la autogestión que ha promovido la oficina de Control Interno. Se realiza auditoria a todas las actividades descritas en los procedimientos, seguimiento a la información reportada a los diferentes entes de control, revisión a los estados financieros con las respectivas recomendaciones a la Gerencia, auditorias a los diferentes puntos de facturación, actualización de la normativa vigente, seguimiento a la puesta en marcha del software institucional y elaboración de cronogramas para el cumplimiento oportuno de las diferentes tareas. También se hace seguimiento a los informes que se presentan a los entes de control tanto en contenido como en oportunidad para rendir estos informes. Planes de mejoramiento para sistemas de información, con el fin de estabilizar el software que registran datos asistenciales y administrativos. Recomendaciones • • • • • • • • • • • • • • Continuar con la cultura de ahorro y empoderamiento hacia la institución. Continuidad con la cultura del autocontrol, autoevaluación y autogestión. Mayor seguimiento a los procesos y procedimientos establecidos en la institución. Resaltar las labores desarrolladas de los funcionarios (Mejor funcionario y Área del mes). Invertir en tecnología e incentivar la cultura de cero papel en la institución, estrategia de las 3 R (Reutilizar, Reciclar, y Reducir. Revisar y ajustar el proceso de re inducción de los funcionarios de la institución. Seguimiento y evaluación a los indicadores de gestión de cada proceso de la institución. Continuar con el mantenimiento del MECI y de la certificación de calidad ISO-9001. Autoevaluación de estándares de calidad PAMEC. Continuar con el proceso de autoevaluación de los estándares de acreditación. Actualización de caracterizaciones de los procesos de la institución. Seguimiento y evaluación de los planes de acción, POA, en caminados a la calificación del plan de desarrollo. Fortalecer la auditoria integradora, que involucre todos los componentes de auditoría como, calidad, control interno, habilitación, acreditación. Elaboración del Manual de la Rendición de la cuenta a la ciudadanía. ____________________________________________________ Firma