", " Comité de Control Interno --'-"0'$ CE ACTA N° 005 -2015/CI-CPPG En la ciudad de Lima, siendo las 15:30 horas del 14 de Abril de 2015, se reunieron en los ambientes de la Oficina de Administración del OSCE, la Jefa de la Oficina de Administración la Lic. Adm. Cecilia PEREZ PALMA GARRETA, quien preside la reunión, en su calidad de Presidenta del Comité de Control Interno, el Ing. Helmer SUCA ANCACHI, Director del SEACE y Patricia ALARCON ALVIZURI, Directora de Supervisión. La Lic. Cecilia PEREZ PALMA GARRETA, comunica que se ha convocado al Consultor del "Servicio de Consultoria para Fortalecer el Sistema de Control Interno del OSCE", Dr. Juan Alberto SOTOMAYOR CASAS a fin de que exponga el Producto 4 "Lineamientos para el fortalecimiento y sostenibilidad del Sistema de Control interno del OSCE", según las Bases de la AMC N°087-2014-0SCE, presentado con Carta N° 005-2015-JASC. DESARROLLO Se procedió a la exposlclon del Consultor Sr. Alberto SOTOMA YOR CASAS, sobre "Lineamientos para el fortalecimiento y sostenibilidad del Sistema de Control interno del OSCE". Los miembros del Comité efectuaron diversos comentarios concluyendo que el Producto 4 "Lineamientos para el fortalecimiento y sostenibilidad del Sistema de Control interno del OSCE", estaba acorde con lo señalado según las Bases de la AMC N° 087-2014-0SCE. ACUERDO Los miembros del comité luego de las deliberaciones y comentarios realizados exposición efectuada por el consultor, acuerdan APROBAR, el producto N° 04: a la "Lineamientos para el fortalecimiento y sostenibilidad del Sistema de Control interno del OSCE" presentado por el Sr. Juan Alberto SOTOMAYOR CASAS consultor del Servicio de Consultoría para Fortalecer el Sistema de Control Interno del OSCE", a través de la Carta N° 005-2015-JASC. En señal de conformidad, firmaron la presente ACTA a las 16:42 horas del 14 de Abril de 2015. / PATR RCON ALV Directora de Supervisi Miembro del Ce I é U