Comité de Control Interno OSCE ACT A N° 002 -2015/CI-CPPG En la ciudad de Lima, siendo las 15:00 horas del 08 de Enero de 2015, se reunieron en los ambientes de la Oficina de Administración del OSCE, la Jefa de ia Oficina de Administración la Lic. Adm. Cecilia PEREZ PALMA GARRETA, quien preside la reunión, en su calidad de Presidenta del Comité de Control Interno, Milagros MONGE GOMEZ, Jefa de la Oficina de Asesoria Jurídica el Ing. Helmer SUCA ANCACHI, Director del SEACE y la Lic. Adm. Patricia ALAR CON ALVIZURI, Directora de Supervisión La Lic. Cecilia PEREZ PALMA GARRETA, "Servicio de Consultoria para Fortalecer el Alberto SOTOMAYOR CASAS a fin de que las Bases de la AMC N° 087-2014-0SCE, a comunica que se ha convocado al Consultor del Sistema de Control Interno del OSCE", Dr. Juan exponga el Producto 1 "Plan de Trabajo", según través de la Carta N° 001-2014-JASC. DESARROLLO Se procedió a la exposición del Consultor Sr. Alberto SOTOMAYOR CASAS, sobre el Plan de Trabajo presentado. s miembros del comité comentaron que el Plan de Trabajo presentado corde con las Bases establecidas en el AMC N° 087 -2014-0SCE. se encuentra Asimismo, la Lic. PEREZ PALMA comunicó a los miembros del comité que una vez se reciba de la Unidad de Organización y Mejora de Procesos de la OPD, los documentos de los macroprocesos (Estratégico, Operativo y de Apoyo) se le hará entrega al consultor. Asimismo, le hará llegar el listado dependencias de la entidad. de los coordinadores solicitados a las diversas ACUERDO Los miembros del comité iuego de las deliberaciones y comentarios exposición efectuada por el consultor, adoptan los siguientes acuerdos: realizados a la 1. Aprobar ei producto N° 01 denominado Plan de Trabajo presentado por el Sr. Alberto SOTOMAYOR CASAS consultor del Servicio de Consultoría para Fortalecer el Sistema de Control Interno del OSCE", a través de la Carta N° 001-2014-JASC. 1 1 2. La Oficina de Administración remitirá al consultor la relación de los colaboradores del OSCE, designados como coordinadores para el desarrollo de la actividad "Diagnóstico Situacional del Sistema de Control Interno en el OS CE". 3. La Oficina de Administración remitirá al consultor una vez sea remitido por el Jefe de la Unidad de Organización y mejora de Procesos de la OPD, los documentos de los macroprocesos (Estratégico, Operativo y de Apoyo) Comité de Control Interno OSCE En señal de conformidad, firmaron la presente ACTA a las 16:00 horas del 08 de Enero de 2015. CE~A Presidenta del Comité de Control Interno \~ MILAG OMEZ Jefa de la Oficina de Asesorla Juridica Miembro del Comité