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Comité de Control Interno
OSCE
ACT A N° 002 -2015/CI-CPPG
En la ciudad de Lima, siendo las 15:00 horas del 08 de Enero de 2015, se reunieron en los
ambientes de la Oficina de Administración del OSCE, la Jefa de ia Oficina de Administración
la Lic. Adm. Cecilia PEREZ PALMA GARRETA, quien preside la reunión, en su calidad de
Presidenta del Comité de Control Interno, Milagros MONGE GOMEZ, Jefa de la Oficina de
Asesoria Jurídica el Ing. Helmer SUCA ANCACHI, Director del SEACE y la Lic. Adm.
Patricia ALAR CON ALVIZURI, Directora de Supervisión
La Lic. Cecilia PEREZ PALMA GARRETA,
"Servicio de Consultoria para Fortalecer el
Alberto SOTOMAYOR CASAS a fin de que
las Bases de la AMC N° 087-2014-0SCE, a
comunica que se ha convocado al Consultor del
Sistema de Control Interno del OSCE", Dr. Juan
exponga el Producto 1 "Plan de Trabajo", según
través de la Carta N° 001-2014-JASC.
DESARROLLO
Se procedió a la exposición del Consultor Sr. Alberto SOTOMAYOR CASAS, sobre el Plan
de Trabajo presentado.
s miembros del comité comentaron que el Plan de Trabajo presentado
corde con las Bases establecidas en el AMC N° 087 -2014-0SCE.
se encuentra
Asimismo, la Lic. PEREZ PALMA comunicó a los miembros del comité que una vez se
reciba de la Unidad de Organización y Mejora de Procesos de la OPD, los documentos de
los macroprocesos (Estratégico, Operativo y de Apoyo) se le hará entrega al consultor.
Asimismo, le hará llegar el listado
dependencias de la entidad.
de los coordinadores
solicitados
a las diversas
ACUERDO
Los miembros del comité iuego de las deliberaciones y comentarios
exposición efectuada por el consultor, adoptan los siguientes acuerdos:
realizados
a la
1. Aprobar ei producto N° 01 denominado Plan de Trabajo presentado por el Sr. Alberto
SOTOMAYOR CASAS consultor del Servicio de Consultoría
para Fortalecer el
Sistema de Control Interno del OSCE", a través de la Carta N° 001-2014-JASC.
1
1
2. La Oficina de Administración
remitirá al consultor la relación de los colaboradores
del OSCE, designados como coordinadores para el desarrollo
de la actividad
"Diagnóstico Situacional del Sistema de Control Interno en el OS CE".
3. La Oficina de Administración remitirá al consultor una vez sea remitido por el Jefe de
la Unidad de Organización y mejora de Procesos de la OPD, los documentos de los
macroprocesos (Estratégico, Operativo y de Apoyo)
Comité de Control Interno
OSCE
En señal de conformidad, firmaron la presente ACTA a las 16:00 horas del 08 de Enero de
2015.
CE~A
Presidenta del Comité de Control Interno
\~
MILAG
OMEZ
Jefa de la Oficina de Asesorla Juridica
Miembro del Comité
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