REPORTE DE INFIMAS CUANTIAS (MAYO-2015) RUC ORDEN DE COMPRA Fecha de Compra PUBLICADO $ 3,360.15 BLUE AIR TECHNOLOGIES BLUEAIRTECH S.A. 0992775645001 4795 19-may-2015 PENDIENTE Betsy Suárez $ 1,200.00 YAGUAL GRABER GUILLERMO ALBERTO 0900084369001 4774 4-may-2015 PENDIENTE Betsy Suárez $ 4,477.50 RUEDA ALVEAR ANGEL ALEJANDRO 1711893352001 4779 6-may-2015 PENDIENTE $ 6,000.00 $ 267.00 ESROBROSS CÍA. LTDA. PAZMIÑO CASTILLO FRANKLIN TOMÁS 0991511830001 0906497169001 4781 4794 7-may-2015 18-may-2015 PENDIENTE ADQUISICIÓN DE 2 VENTANAS UBICADAS EN LA PLANTA INDUSTRIAL Betsy Suárez Betsy Suárez Ínfima Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CERRAJERIA Betsy Suárez $ 3,000.00 VACA ROBLES PEDRO JOSÉ 1306153956001 4790 12-may-2015 50 51 52 Ínfima Cuantía Ínfima Cuantía Ínfima Cuantía CAPACITACIÓN SERVICE DESK MANAGEMENT Betsy Suárez 53 Ínfima Cuantía 54 Ínfima Cuantía 55 Ínfima Cuantía SERVICIO DE ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN DE PERSONAL EN TEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO Y COMPRAS PÚBLICAS EN GUAYAQUIL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN DE PERSONAL EN TEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO Y COMPRAS PÚBLICAS EN QUITO ADQUISICIÓN DE CILINDROS DOBLE EFECTO PARA LA ROTATIVA KBA 56 Ínfima Cuantía 57 Ínfima Cuantía 58 Ínfima Cuantía TIPO DE COMPRA 21 Ínfima Cuantía 37 Ínfima Cuantía 38 Ínfima Cuantía 44 48 Ínfima Cuantía Ínfima Cuantía 49 59 CODIGO CPC QUIEN AUTORIZA LA COMPRA OBJETO DE CONTRATACION ADQUISICIÓN DE 3 MOTORES DE CONDENSADORES EN CHILLER PARA ROTATIVA GOSS Y PRENSA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA SERVIDORES DE EL TELEGRAFO EP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SERVICIO DE INFORME Y ANEXO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA Nº DE FACTURA FECHA DE EMSION DE FACTURA Betsy Suárez Nº ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS PARA ENCUADERNADORAS Y CORRECTIVO DE RELOJES 661100011 Ínfima Cuantía 661100011 ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA ING. BRENDA MOSCOSO Y LCDO. ORLANDO PÉREZ, ASISTENCIA QUINTO CONGRESO INTERNACIONAL DE DIARIOS EN AMÉRICA LATINA $ 2,300.00 $ 5,659.89 PLANET EXPORT S.A. PLANETEXPORT $ 1,000.00 $ 385.00 11-may-2015 7-may-2015 PENDIENTE NAVIA SALTOS JAVIER BINICIO 4789 4780 ACEVENTOS S.A. 0992527749001 4782 7-may-2015 PENDIENTE PENDIENTE ALIMENTOS PECABU CIA. LTDA. 1792453046001 4783 7-may-2015 PENDIENTE ECUAINSETEC CÍA. LTDA. 1792224616001 4791 13-may-2015 PENDIENTE Betsy Suárez $ 2,088.96 ÓNLY CONTROL S.A. 0992322160001 4793 14-may-2015 PENDIENTE Betsy Suárez $ 718.14 TELDISCORP S.A. 0992430265001 4808 26-may-2015 PENDIENTE $ 268.65 REGERI S.A. 0992643838001 4792 14-may-2015 PENDIENTE $ 2,258.42 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 0992138602001 $ 50.00 20-may-2015 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 0992138602001 4797 Betsy Suárez Betsy Suárez 001-001000029169 001-001000029170 21-may-15 21-may-15 $ 38,076.46 REPORTE DE INFIMAS CUANTIAS EN EJECUCIÓN (MAYO-2015) OBJETO DE CONTRATACION PENDIENTE 0992527285001 0913813424001 $ 5,042.75 TOTAL CODIGO CPC PENDIENTE Betsy Suárez ADQUISICIÓN DE 27 EXHIBIDORES METÁLICOS PARA COLOCACIÓN DE PUNTOS PROYECTO ASAMBLEA NACIONAL Ínfima Cuantía PROVEEDOR NO COMPRADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE JAPONÉS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIOMÉTRICOS DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MONTO FACTURA QUIEN AUTORIZA LA COMPRA Nº TIPO DE COMPRA 15 11 Ínfima Cuantía Ínfima Cuantía SERVICIO DE RECARGA DE AROMATIZADORES Y DESODORIZADORES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SURTIDORES DE AGUA Betsy Suárez Betsy Suárez 40 Ínfima Cuantía SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE 1.252 BOTELLONES DE AGUA DE 20 LITROS Betsy Suárez Nº DE FACTURA FECHA DE EMSION DE FACTURA TOTAL TOTALES $ 38,076.46 2769.17 $ 40,845.63 MONTO FACTURA PROVEEDOR RUC $ 1,546.80 $ 214.65 TALENTOPSA S.A. BURGOS BURGOS PILAR ELIZABETH 0992706031001 0928532654001 $ 1,007.72 DRIGRUSI S.A 0992201703001 $ 2,769.17 NO NO