Guía de Gestión de Proyectos de Ejecución Nacional Anexo 5-B Capítulo V: Recursos Financieros - Mayo 2009 Pág. 1 de 2 Autorización de financiación y certificado de gastos Fecha: Organismo de las Naciones Unidas: País: Código y nombre del Programa: Código y nombre del Proyecto: Funcionarios Responsables: Asociado en la Implementación: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tipo de solicitud: Transferencia directa de efectivo Reembolso Pago Directo Codificación para el PNUD, UNFPA y PMA Account Fund SOLICITUDES/AUTORIZACIONES PRESENTACION DE INFORMACION Moneda: ___________________________ Descripción de la actividad del plan de trabajo anual y duración DD-MM-AAAA XXXXXXXXXX Imp. Ag. Donor Suma autorizada MM-MM AAAA A Total Gastos reales Gastos reales Gastos reales del proyecto del proyecto del proyecto Mes 1 b1 0.00 0.00 Mes 2 b2 Mes 3 b3 0.00 Gastos reales del proyecto Gastos aceptados por el Organismo C B = ( b1 + b2 + b3 ) 0.00 0.00 Período y suma de la nueva solicitud Saldo MM-MM AAAA E D=A-C 0.00 0.00 0.00 Suma autorizada Suma autorizada pendiente F G=D+F 0.00 0.00 CERTIFICACION Por la presente, el abajo firmante, funcionario autorizado de la institución de ejecución, certifica que: Esta solicitud de fondos representa los gastos estimados de conformidad con el plan de trabajo anual y la estimación desglosada de los gastos adjunta. Los gastos reales del período declarados en el formulario se han desembolsado de conformidad con el plan de trabajo anual y la solicitud, según la estimación desglosada de los gastos adjunta. Los documentos contables detallados de estos gastos estarán disponibles para su examen durante cinco años a partir de la fech a del suministro de los fondos. Fecha de presentación: Nombre y Firma: Cargo: NOTA: * El organismo de las Naciones Unidas debe completar los campos sombreados, y la contraparte debe completar los no sombreados. PARA TODAS LAS AGENCIAS Aprobado por: Nombre: __________________________________ Título: __________________________________ Fecha: __________________________________ SOLO PARA USO DEL UNICEF Con cargo a las cuentas Ref. CAG ref: CRQ ref.comprobante Libro mayor CRQ CAG: Capacitación (762010) Viáticos (762020) Reuniones y conferencias (762030) Sueld/Gastos de apoyo (761030) Constr./inst.proy. (761040) Otros CAG (761010) Total CAG=Asistencia en efectivo al gobierno CRQ=Solicitud de efectivo SOLO PARA USO DEL UNFPA Nuevo desembolso de fondos Información de liquidación Ref. CAG: ref. CRQ, ref., JV 0 0 0 0 0 0 0 0 Cant.transf.dir.ef. Menos: Less: Suma Liquida Saldo Actividad 1 0 Actividad 2 0 0 0 0 Total #¡REF!