ENTIDAD 102 COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION __________________________________ POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD La misión primaria del Comité Federal de Radiodifusión es la de promover el desarrollo de los servicios de radiodifusión y de controlar sus aspectos culturales, artísticos, legales, comerciales y administrativos. Asimismo, participa en la elaboración, actualización y ejecución del Plan Nacional de Radiodifusión. Los principales objetivos que se proponen llevar a cabo durante el año 2002 son: - Garantizar el derecho a la información, respetar la libertad de prensa, revalorizar el rol regulador del Estado y promover que las entidades sin fines de lucro puedan operar como radiodifusoras. - Culminar el proceso de normalización en la adjudicación de frecuencias en todo el país, completando el llamado a concurso, en función de la disponibilidad determinada por el nuevo plan técnico formulado para cada provincia, favoreciendo la posibilidad de acceso a los medios de difusión para todos los sectores sociales y culturales. - Profundizar y extender el plan de optimización del espectro de frecuencias en las bandas de radiodifusión, localizando y sancionando a las emisoras clandestinas y a las que funcionan fuera de los parámetros técnicos definidos. - Ejecutar el Plan Nacional de Televisión, cuyo propósito es el llamado a concurso para adjudicar nuevas licencias para televisión abierta en todo el país. - Acentuar el programa de fiscalización sobre los contenidos de las programaciones de radio y televisión en función de los parámetros establecidos por la normativa vigente y por la guía de contenidos acordada con los distintos sectores relacionados con los medios de comunicación. - Inducir al mejoramiento de la calidad de las emisiones, a través del otorgamiento de una nueva versión del Premio COMFER, que tiende a promover mejores producciones televisivas y radiofónicas. - Fomentar y apoyar técnicamente a las radios comunitarias, universitarias y de frontera, cumpliendo con el objetivo de asegurar un servicio de radiodifusión pluralista que ayude a garantizar la libertad de prensa y el derecho a la información. - Continuar con la jerarquización del Instituto Superior de Enseñanza de Radiofónica (ISER), completando las designaciones de docentes por concurso, impulsando nuevas carreras, obteniendo el reconocimiento oficial como instituto terciario y suscribiendo nuevos convenios académicos con universidades. I - GASTOS FINALIDADES Y FUNCIONES FIN FUN 4 4 2 DENOMINACION IMPORTE SERVICIOS ECONOMICOS Comunicaciones SUBTOTAL Gastos Figurativos TOTAL 39.393.340 39.393.340 39.393.340 213.660 39.607.000 FUENTES DE FINANCIAMIENTO F.de F. 12 12 12 12 12 12 12 INCISO 1 2 3 4 5 9 DENOMINACION Recursos Propios Gastos en Personal Bienes de Consumo Servicios No Personales Bienes de Uso Transferencias Gastos Figurativos TOTAL IMPORTE 39.607.000 9.726.000 318.340 2.973.000 75.000 26.301.000 213.660 39.607.000 CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO 2100 2120 2121 2122 2170 2171 2172 2180 2181 2200 2210 2211 2214 TOTAL DENOMINACION Gastos Corrientes Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios Transferencias Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Gastos Figurativos Para Transacciones Corrientes A la Administración Nacional Gastos de Capital Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Activos Intangibles IMPORTE 39.532.000 13.017.340 9.726.000 3.291.340 26.301.000 251.000 26.050.000 213.660 213.660 75.000 75.000 68.200 6.800 39.607.000 II - RECURSOS RECURSOS POR RUBROS TIPO 11 11 11 12 12 12 CLASE CONCEPTO 9 9 9 9 9 9 SERVICIO CEDENTE DENOMINACION IMPORTE Ingresos Tributarios Otros Impuestos Otros Ingresos No Tributarios Otros No Especificados 36.000.000 36.000.000 36.000.000 3.607.000 3.607.000 3.607.000 TOTAL 39.607.000 LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO 01 Actividades Centrales 16 Fiscalización e Inspección Dirección Nacional de Supervisión y Evaluación 4.627.868 17 Planeamiento y Desarrollo de los Servicios de Radiodifusión Dirección Nacional de Planeamiento y Desarrollo 1.876.490 18 Enseñanza, Capacitación y Habilitación Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica 1.723.813 99 Aportes al Tesoro Nacional y Contribuciones a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación TOTAL 31.165.169 213.660 39.607.000 CATEGORIA 01 ACTIVIDADES CENTRALES Servicio Administrativo Financiero 102 __________________________________ DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01 S P R O G P R O Y F I N F. F. I N C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 0 0 4 12 4 P P A L 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 5 5 6 P A R SPAR E C O N 1 3 4 6 7 21 21 21 21 21 1 3 5 7 21 21 21 21 1 2 3 21 21 21 21 1 9 21 21 21 21 1 2 3 4 5 7 8 9 21 21 21 21 21 21 21 21 3 5 22 22 8 22 DENOMINACION SERVICIOS ECONOMICOS Recursos Propios Gastos en Personal Personal Permanente Retribución del Cargo Retribuciones que no hacen al Cargo Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Complementos Personal Temporario Retribuciones del Cargo Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Contratos Especiales Servicios Extraordinarios Retribuciones Extraordinarias Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Asignaciones Familiares Asistencia Social al Personal Seguros de Riesgo de Trabajo Otras Asistencias Sociales al Personal Beneficios y Compensaciones Bienes de Consumo Servicios No Personales Servicios Básicos Alquileres y Derechos Mantenimiento, Reparación y Limpieza Servicios Técnicos y Profesionales Servicios Comerciales y Financieros Pasajes y Viáticos Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios Otros Servicios Bienes de Uso Maquinaria y Equipo Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables Activos Intangibles IMPORTE 31.165.169 31.165.169 3.910.915 2.584.130 1.206.008 307.174 107.682 335.967 627.299 1.041.222 94.080 7.840 24.461 914.841 224.439 167.076 13.923 43.440 36.190 23.934 14.123 9.811 1.000 130.700 1.042.260 200.000 79.500 92.200 85.500 89.240 76.240 96.580 323.000 29.170 16.940 9.680 2.550 DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01 S P R O G P R O Y F I N F. F. I N C P P A L P A R SPAR E C O N DENOMINACION 0 0 0 0 4 4 12 12 5 5 1 0 0 0 0 4 4 12 12 5 5 1 5 3 21 0 0 4 12 5 5 2 21 Transferencias Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes Becas Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional Transf.a Emp. Pub.No Fina. para Financiar Gastos Corrientes TOTAL IMPORTE 26.052.124 52.124 52.124 26.000.000 26.000.000 31.165.169 DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01 S P R O G P R O Y A C T O B R F I N F U N F. F. I N C P P A L P A R 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 2 2 2 2 12 12 12 5 5 1 0 0 0 0 1 1 4 4 2 2 12 12 5 5 1 1 0 0 1 4 2 12 5 5 0 0 1 4 2 12 5 5 2 0 0 0 0 1 1 4 4 2 2 12 12 5 5 5 5 2 2 TOTAL SPAR 3 3 U. G E O . 2 9999 9999 2 DENOMINACION IMPORTE Conducción y Administración 26.052.124 SERVICIOS ECONOMICOS Comunicaciones Recursos Propios Transferencias Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes Becas Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional Transf.a Emp. Pub.No Fina. para Financiar Gastos Corrientes Sin discriminar Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires 26.052.124 26.052.124 26.052.124 26.052.124 52.124 52.124 52.124 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.052.124 LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES CODIGO 01 DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA Conducción y Administración Dirección General de Administración, Finanzas y Recursos Humanos CREDITO 31.165.169 TOTAL 31.165.169 RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01 CARGO O CATEGORIA CANTIDAD DE CARGOS HORAS DE CATEDRA PERSONAL PERMANENTE FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL Auditor Interno Titular Interventor del Comite Federal de Radiodifusión Subtotal Escalafón 1 1 2 PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 A B C D E 3 12 22 28 21 Subtotal Escalafón 86 PERSONAL TEMPORARIO PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 D E 7 7 Subtotal Escalafón TOTAL ACTIVIDAD 14 102 PROGRAMA 16 FISCALIZACION E INSPECCION UNIDAD EJECUTORA DIRECCION NACIONAL DE SUPERVISION Y EVALUACION Servicio Administrativo Financiero 102 __________________________________ DESCRIPCION DEL PROGRAMA En este programa se incluyen las siguientes actividades: - Fiscalización de los contenidos de las emisiones de los servicios de radiodifusión. - Realización de inspecciones integrales a los licenciatarios. - Monitoreo de las emisiones de los radiodifusores y verificación del cumplimiento de la Ley Nº 22.285. En caso de incumplimiento en cuanto a sus artículos específicos realiza las actuaciones correspondientes a fin de dar curso a la normativa vigente. - Monitoreo de las emisoras de radiodifusión a fin que las mismas den cumplimiento a los aspectos normativos de la actividad descripta por la Ley Nº 22.285. METAS Y PRODUCCION BRUTA DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD METAS: Control de los Servicios de Radiodifusión Inspección Fiscalización del Contenido de las Emisiones de Radio y Televisión Infracción Comprobada 532 2.075 DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16 S P R O G P R O Y F I N F. F. I N C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 5 5 0 0 4 12 5 TOTAL P P A L 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 5 5 6 P A R SPAR E C O N 1 3 4 6 7 21 21 21 21 21 1 2 3 5 21 21 21 21 1 2 3 21 21 21 21 1 9 21 21 21 21 1 2 3 5 7 21 21 21 21 21 1 1 3 21 DENOMINACION SERVICIOS ECONOMICOS Recursos Propios Gastos en Personal Personal Permanente Retribución del Cargo Retribuciones que no hacen al Cargo Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Complementos Personal Temporario Retribuciones del Cargo Retribuciones que no hacen al Cargo Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Servicios Extraordinarios Retribuciones Extraordinarias Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Asignaciones Familiares Asistencia Social al Personal Seguros de Riesgo de Trabajo Otras Asistencias Sociales al Personal Beneficios y Compensaciones Bienes de Consumo Servicios No Personales Servicios Básicos Alquileres y Derechos Mantenimiento, Reparación y Limpieza Servicios Comerciales y Financieros Pasajes y Viáticos Transferencias Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes Becas IMPORTE 4.627.868 4.627.868 3.690.483 2.754.010 1.296.336 661.502 142.654 445.080 208.438 309.297 206.304 23.941 19.187 59.865 530.268 394.740 32.895 102.633 69.790 26.118 14.017 12.101 1.000 86.000 703.850 134.080 362.160 67.520 9.750 130.340 147.535 147.535 147.535 4.627.868 DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16 S P R O G P R O Y A C T O B R F I N F U N F. F. I N C P P A L 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 2 2 2 2 12 12 12 5 5 1 0 0 0 0 1 1 4 4 2 2 12 12 5 5 1 1 P A R SPAR 3 3 U. G E O . 2 DENOMINACION IMPORTE Fiscalización de Emisiones de Radiodifusión 147.535 SERVICIOS ECONOMICOS Comunicaciones Recursos Propios Transferencias Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes Becas Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires 147.535 147.535 147.535 147.535 147.535 TOTAL 147.535 147.535 147.535 LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO 01 Fiscalización de Emisiones de Radiodifusión Dirección de Fiscalizaciones 4.234.192 02 Inspecciones Integrales a los Licenciatarios Coordinación General de Inspecciones TOTAL 393.676 4.627.868 ACTIVIDAD 01 FISCALIZACION DE EMISIONES DE RADIODIFUSION UNIDAD EJECUTORA DIRECCION DE FISCALIZACIONES __________________________________ RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01 CARGO O CATEGORIA CANTIDAD DE CARGOS HORAS DE CATEDRA PERSONAL PERMANENTE PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 A B C D E 1 3 30 34 49 Subtotal Escalafón 117 PERSONAL TEMPORARIO PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 B C D E 1 7 6 8 Subtotal Escalafón TOTAL ACTIVIDAD 22 139 ACTIVIDAD 02 INSPECCIONES INTEGRALES A LOS LICENCIATARIOS UNIDAD EJECUTORA COORDINACION GENERAL DE INSPECCIONES __________________________________ RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02 CARGO O CATEGORIA CANTIDAD DE CARGOS HORAS DE CATEDRA PERSONAL PERMANENTE PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 B C D E 1 4 1 2 Subtotal Escalafón 8 PERSONAL TEMPORARIO PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 E 3 Subtotal Escalafón TOTAL ACTIVIDAD 3 11 PROGRAMA 17 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION UNIDAD EJECUTORA DIRECCION NACIONAL DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO Servicio Administrativo Financiero 102 __________________________________ DESCRIPCION DEL PROGRAMA En este programa se incluyen las siguientes actividades: - Planeamiento, programación y desarrollo de los servicios de radiodifusión. - Adjudicación de licencias radiofónicas. - Definición junto con la Comisión Nacional de Comunicaciones de los planes nacionales de radiodifusión. Concreción de su actualización y control. Elaboración de las propuestas para la fijación de las políticas aplicables en cuanto a programación. - Adjudicación de licencias de radios AM, FM; canales de TV abiertos y servicios complementarios. Otorgamiento de autorización para funcionar como agencia de publicidad y productora. METAS Y PRODUCCION BRUTA DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD METAS: Otorgamiento de Licencias de Radiodifusión Licencia Otorgada 83 DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17 S P R O G P R O Y F I N F. F. I N C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 12 12 12 0 0 4 12 TOTAL P P A L 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 5 5 6 P A R SPAR E C O N 1 3 4 6 7 21 21 21 21 21 1 3 5 21 21 21 1 2 3 21 21 21 21 1 9 21 21 21 21 1 2 3 5 7 8 9 21 21 21 21 21 21 21 3 5 22 22 4 5 5 8 22 5 1 1 3 21 DENOMINACION SERVICIOS ECONOMICOS Recursos Propios Gastos en Personal Personal Permanente Retribución del Cargo Retribuciones que no hacen al Cargo Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Complementos Personal Temporario Retribuciones del Cargo Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Servicios Extraordinarios Retribuciones Extraordinarias Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Asignaciones Familiares Asistencia Social al Personal Seguros de Riesgo de Trabajo Otras Asistencias Sociales al Personal Beneficios y Compensaciones Bienes de Consumo Servicios No Personales Servicios Básicos Alquileres y Derechos Mantenimiento, Reparación y Limpieza Servicios Comerciales y Financieros Pasajes y Viáticos Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios Otros Servicios Bienes de Uso Maquinaria y Equipo Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables Activos Intangibles Transferencias Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes Becas IMPORTE 1.876.490 1.876.490 924.508 814.189 371.416 74.361 31.565 98.484 238.363 18.054 13.440 1.120 3.494 68.478 50.976 4.248 13.254 13.640 9.147 6.133 3.014 1.000 54.040 832.830 201.730 158.510 35.960 203.620 140.460 39.360 53.190 21.725 19.060 65 2.600 43.387 43.387 43.387 1.876.490 DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17 S P R O G P R O Y A C T O B R F I N F U N F. F. I N C P P A L 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 12 12 12 5 5 1 0 0 0 0 2 2 4 4 2 2 12 12 5 5 1 1 P A R SPAR 3 3 U. G E O . 2 DENOMINACION IMPORTE Adjudicación de Licencias Radiofónicas 43.387 SERVICIOS ECONOMICOS Comunicaciones Recursos Propios Transferencias Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes Becas Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires 43.387 43.387 43.387 43.387 43.387 TOTAL 43.387 43.387 43.387 LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA 01 Planeamiento, Program. y Desarrollo de los Servicios de Radiodifusión Dirección Nacional de Planes 02 Adjudicación de Licencias Radiofónicas Dirección Adjudicación de Licencias TOTAL CREDITO 449.150 1.427.340 1.876.490 ACTIVIDAD 01 PLANEAMIENTO, PROGRAM. Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION UNIDAD EJECUTORA DIRECCION NACIONAL DE PLANES __________________________________ RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01 CARGO O CATEGORIA CANTIDAD DE CARGOS HORAS DE CATEDRA PERSONAL PERMANENTE PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 A B C D E 1 1 3 5 2 Subtotal Escalafón TOTAL ACTIVIDAD 12 12 ACTIVIDAD 02 ADJUDICACION DE LICENCIAS RADIOFONICAS UNIDAD EJECUTORA DIRECCION ADJUDICACION DE LICENCIAS __________________________________ RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02 CARGO O CATEGORIA CANTIDAD DE CARGOS HORAS DE CATEDRA PERSONAL PERMANENTE PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 B C D E 3 5 4 5 Subtotal Escalafón 17 PERSONAL TEMPORARIO PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 D E 1 1 Subtotal Escalafón TOTAL ACTIVIDAD 2 19 PROGRAMA 18 ENSEÑANZA, CAPACITACION Y HABILITACION UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA RADIOFONICA Servicio Administrativo Financiero 102 __________________________________ DESCRIPCION DEL PROGRAMA En este programa se incluyen las siguientes actividades: - Instrucción, formulación y capacitación en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) de los futuros profesionales que se desempeñarán en los servicios de radiodifusión y sistemas conexos. - Desarrollo del Centro Nacional de Televisión. - Generación de estímulos a la creación de nuevos realizadores en materia de dirección, guión y producción. METAS Y PRODUCCION BRUTA DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD METAS: Formación y Habilitación del Personal del Servicio de Radiodifusión Egresado 219 DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 18 S P R O G P R O Y F I N F. F. I N C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 12 12 12 0 0 0 0 4 4 0 0 4 TOTAL P P A L 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 5 5 5 6 P A R SPAR E C O N 1 3 4 6 7 21 21 21 21 21 1 2 3 21 21 21 21 1 9 21 21 21 21 1 2 3 5 7 9 21 21 21 21 21 21 3 5 22 22 4 5 5 8 22 12 12 5 5 1 6 3 21 12 5 6 1 21 1 DENOMINACION SERVICIOS ECONOMICOS Recursos Propios Gastos en Personal Personal Permanente Retribución del Cargo Retribuciones que no hacen al Cargo Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Complementos Servicios Extraordinarios Retribuciones Extraordinarias Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Asignaciones Familiares Asistencia Social al Personal Seguros de Riesgo de Trabajo Otras Asistencias Sociales al Personal Beneficios y Compensaciones Bienes de Consumo Servicios No Personales Servicios Básicos Alquileres y Derechos Mantenimiento, Reparación y Limpieza Servicios Comerciales y Financieros Pasajes y Viáticos Otros Servicios Bienes de Uso Maquinaria y Equipo Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables Activos Intangibles Transferencias Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes Becas Transferencias a Universidades Nacionales Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes IMPORTE 1.723.813 1.723.813 1.200.094 1.154.980 584.680 259.548 61.519 191.940 57.293 23.503 17.496 1.458 4.549 11.770 8.841 4.964 3.877 1.000 47.600 394.060 20.400 197.960 30.070 1.770 13.000 130.860 24.105 22.200 255 1.650 57.954 7.954 7.954 50.000 50.000 1.723.813 DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 18 S P R O G P R O Y A C T O B R F I N F U N F. F. I N C P P A L P A R SPAR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 2 2 2 2 12 12 12 5 5 1 0 0 0 0 1 1 4 4 2 2 12 12 5 5 1 1 0 0 1 4 2 12 5 6 0 0 1 4 2 12 5 6 1 0 0 1 4 2 12 5 6 1 814 0 0 1 4 2 12 5 6 1 814 U. G E O . 3 3 2 2 DENOMINACION IMPORTE Instrucción Profesionales de Radiodifusión y Conexos 57.954 SERVICIOS ECONOMICOS Comunicaciones Recursos Propios Transferencias Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes Becas Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires Transferencias a Universidades Nacionales Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes Universidad Nacional de General San Martín Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires 57.954 57.954 57.954 57.954 7.954 TOTAL 7.954 7.954 50.000 50.000 50.000 50.000 57.954 LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO 01 Instrucción Profesionales de Radiodifusión y Conexos Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica 1.584.523 02 Desarrollo del Centro Nacional de Televisión Intervención TOTAL 139.290 1.723.813 ACTIVIDAD 01 INSTRUCCION PROFESIONALES DE RADIODIFUSION Y CONEXOS UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA RADIOFONICA __________________________________ RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01 CARGO O CATEGORIA CANTIDAD DE CARGOS HORAS DE CATEDRA PERSONAL PERMANENTE PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 B C D E 2 7 3 3 Subtotal Escalafón 15 PERSONAL DOCENTE Bedel HORA DE CATEDRA NIVEL SUPERIOR - Anuales Subtotal Escalafón TOTAL ACTIVIDAD 13 1.050 13 1.050 28 1.050 OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99 APORTES AL TESORO NACIONAL Y CONTRIBUCIONES A LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION Servicio Administrativo Financiero 102 __________________________________ Incluye contribuciones figurativas a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación (Servicio Administrativo Financiero 301) y al Tesoro Nacional. DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99 G R U P O P R O Y F I N F. F. I N C P P A L P A R SPAR E C O N 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 12 12 12 9 9 1 0 0 0 0 9 9 12 12 9 9 1 1 1 1 301 21 0 0 9 12 9 1 1 999 21 TOTAL DENOMINACION Recursos Propios Gastos Figurativos Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes Contribución a la Administración Central Secretaría General de la Presidencia de la Nación Tesorería General de la Nación IMPORTE 213.660 213.660 213.660 213.660 213.660 2.660 211.000 213.660