PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME SGC-N°5 REV-04 Control de Producto No Conforme Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: OF: 2008 Preparado por: Ernesto Castro Revisado por: Claudio Castro/Gerente General Fecha:26/06/15 Fecha: Aprobado por: Claudio Castro-Gerente General Fecha: Este documento es controlado y es de carácter confidencial, si usted está utilizando una copia en papel es de su responsabilidad verificar el uso de la última versión publicada en la Lista Maestra de los documentos y Registros del SGC. Todo documento del SGC que se encuentre fuera de las dependencias de la organización adquiere la calidad de copia no controlada. DOCUMENTO NO CONTROLADO CUANDO ES IMPRESO. VERIFICAR SU ESTADO DE VIGENCIA EN LISTA MAESTRA DE LOS DOCUMENTOS Pág. 1 de 3 PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 1 SGC-N°5 REV-04 RESPONSABLE: REPRESENTANTE DE LA GERENCIA OBJETIVO: determinar el proceso a seguir para la detección, corrección, registro y análisis de los productos no conformes que no cumplen los requisitos del cliente y del producto especificados en orden de trabajos, para prevenir su uso no intencionado. ALCANCE: “Diseño, Fabricación e Instalación de Equipos y Productos en fibra de vidrio para el sector de minería e industrial”. QUÉ SE HACE QUIÉN LO HACE CÓMO LO HACE DONDE LO HACE CUÁL ES EL REGISTRO En área de trabajo en desarrollo, transición, despacho e instalación en organización del cliente. Bitácora de control de la producción En oficina de Jefe de Producción. Bitácora de control de la producción En terreno y en oficina de Jefe de Producción Bitácora de control de la producción Check list de Control de Calidad ACCIÓN INMEDIATA O CORRECCIÓN Al detectar el producto no conforme antes, durante o posterior a la entrega del producto y o servicio al cliente, el Jefe de producción debe tomar las correcciones inmediatas sin demora injustificada, para eliminar la desviación detectada. JEFE DE PRODUCCIÓN Tomando acciones para: Eliminar la no conformidad detectada. Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente, cuando sea aplicable, por el cliente. Impedir su uso o aplicación prevista originariamente. Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. En el caso que se libere el producto, el Jefe de producción debe solicitar la autorización formal al Jefe de Planta y comunicar al cliente la desviación y compensación si aplica: (debe existir evidencia objetiva de esta actividad tales como: email con comunicación y aceptación con copia al Gerente Comercial. Nota: todos los operarios deben informar al Jefe de producción en forma inmediata las desviaciones para en lo posible corregir antes de la entrega al cliente. VERIFICACIÓN REGISTRO Debe registrar en su bitácora de control de la producción diarias, teniendo la precaución de identificar al inicio del texto con la sigla DPNC- 00/00/00 –xxxx “detección de producto no conforme” seguido de la fecha y cliente y destacar con lápiz tinta el hallazgo. JEFE DE PRODUCCIÓN JEFE DE PRODUCCIÓN Debe redactar claramente: El problema El responsable de ejecutar la corrección La acción inmediata o corrección que aplicará para hacer conforme nuevamente el producto (decida si corrige, repara, elimina, reprocesa o lo despacha en esas condiciones previa autorización del Jefe de Panta y cliente. Una vez implementada la corrección debe verificación en terreno su cumplimiento y liberar el producto si está conforme para despacho o instalación si se detecta en faena. Debe regresar al registro anterior y anotar su liberación y observaciones adicionales se las tiene. DOCUMENTO NO CONTROLADO CUANDO ES IMPRESO. VERIFICAR SU ESTADO DE VIGENCIA EN LISTA MAESTRA DE LOS DOCUMENTOS Pág. 2 de 3 CIERR E PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME JEFE DE PLANTA Todos los productos no conformes serán cerrados posterior a su verificación en terreno, si solo si se eliminó la desviación. Oficina Jefe Producción SGC-N°5 REV-04 Bitácora de control de la producción TABULACIÓN Y ANALISIS Los productos o servicios que no estén conformes a los requisitos del producto, procesos y cliente serán tabulados en una planilla Excel con los datos proporcionados por el Jefe de Producción, el que deberá hacer entrega de una copia de la bitácora al Coordinador de Calidad en forma semanal. COORDINADOR DE CALIDAD Deberá tabular y analizar la información para presentar los resultados al comité de calidad y evaluar si se implementan acciones preventivas o correctivas, siguiendo el procedimiento N° 4 de acciones preventivas, correctivas y oportunidades de mejoras. Plataforma: www.tecnofiber.cl/calidad planilla Excel de control de producto no conforme Planilla Excel de consolidado de producto no conforme El análisis final será presentado en informe de revisión gerencial para la toma de decisiones respecto a la elaboración del producto o servicio, el sistema de gestión de la calidad y sus procesos y la necesidad de asignar recursos para el siguiente periodo. INDICADOR DE CONTROL PROCESOS: 2 N° de producto no conforme y servicios no conformes cerrados con corrección 80% de cierre del PNC Total de PNC y SNC N° producto no conforme y servicio no conforme cerrados 80 % de Eficacia en AC ,AP y OM Total de acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora implementadas 3 DOCUMENTOS ASOCIADOS: Organigrama, mapa de proceso, política y objetivos de la calidad y procedimientos acciones correctivas y preventivas, control de producto no conforme y revisión por la gerencia. DOCUMENTO NO CONTROLADO CUANDO ES IMPRESO. 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