PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 0. PR-5 1. PROCEDIMIENTO: 2. CONTENIDO. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3. Código Fecha Página Revisión : PR-5 : Agosto, 2016 : 1 de 8 : 1 Adquisición, Selección y Evaluación de Proveedores Código Nombre Contenido Objetivo y Alcance Considerandos Previos Responsabilidades Actividades Anexos / Registros Historial de Cambios COPIA FIEL DEL ORIGINAL OBJETIVO Y ALCANCE. El objeto de este procedimiento es describir el sistema establecido por CMQ, el cual permite asegurar que los productos, equipos, insumos y materiales comprados, así como los servicios subcontratados, cumplen todos los requisitos de calidad especificados. Alcance: Se aplica a todas las compras e inspección en recepción de los suministros que van a ser utilizados en la ejecución de los proyectos en CMQ y a los proveedores de los mismos, como a la vez subcontratación de servicios. 4. CONSIDERANDOS PREVIOS. Solicitud de Compra: Documento emitido por personal de los establecimientos y/o personal de CMQ en el que solicita a los Directores de Educación y/o Salud y/o Secretario General la compra de insumos – materiales – equipos específicos. Orden de Compra: Documento emitido por CMQ, dirigida a los proveedores en el que se detalla los requerimientos en calidad, cantidad y precio, así como las fechas esperadas de entrega y formas de pago de materiales especificados de acuerdo a la solicitud de compra. Guía de Despacho: Documento emitido por el proveedor indicando los materiales y/o insumos y despachados a oficina central y/o establecimientos. Elaborado por: Encargado Adquisición Revisado por: Encargado Adquisición / Coordinador SGC Aprobado por: Secretario General PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Código Fecha Página Revisión : PR-5 : Agosto, 2016 : 2 de 8 : 1 Factura: Documento de carácter administrativo que sirve de comprobante de una compraventa de un bien o servicio en la que se detallan las mercancías compradas o los servicios recibidos, junto con su cantidad y su importe, y que se entrega a quien debe pagarla. Recepción de Materiales: Documento interno en el que se ingresa los materiales enviados a establecimientos y/u oficina de CMQ y debe estar conforme con la orden de compra, guía de despacho y/o factura. Listado de Proveedores: Listado de proveedores autorizados que maneja la organización, donde se tiene identificados los proveedores críticos (proveedores que afecten la calidad del servicio), además de todos los proveedores de servicios. 5. RESPONSABILIDADES Es responsabilidad del Encargado de Adquisición y/o Jefe y Encargados de Áreas Específicas en conjunto con el Secretario General de la selección inicial y evaluación de los proveedores. Es responsabilidad del Encargado de Adquisición coordinar las evaluaciones de proveedores de insumos y proveedores de servicios y subcontratos. Es responsabilidad del Encargado de Adquisición realizar el seguimiento y control de los proveedores. Es responsabilidad de los Encargados de Adquisición de las áreas de Salud – Educación / SEP – Junji – Farmacia, realizar las cotizaciones y presentarlas al Encargado de Adquisición, para gestionar los pedidos, exceptuando Encargado área de farmacia quien presenta mensualmente cuadro comparativo. Es responsabilidad del establecimiento y/u oficina inspeccionar los pedidos recibidos tanto in situ como en las instalaciones. 6. ACTIVIDADES 6.1 PROCESO DE ADQUISICIÓN Establecimientos - Instalaciones 6.1.1 Cuando se detecta una necesidad de compra de productos, materiales, insumos o la de contratar un servicio, el solicitante debe llenar el registro R – 24 “Solicitud de Compra” indicando claramente en el campo “Rubro” si corresponde a: Elaborado por: Encargado Adquisición Revisado por: Encargado Adquisición / Coordinador SGC Aprobado por: Secretario General PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Código Fecha Página Revisión : PR-5 : Agosto, 2016 : 3 de 8 : 1 ASEO – DIDÁCTICO – OFICINA – MUEBLES – INSTRUMENTAL MÉDICO – MEDICAMENTOS, etc., y la descripción técnica correspondiente. 6.1.2 En el caso de que la descripción a solicitar sea demasiado extensa se anexará al R – 24 los listados a comprar por rubro y/o proveedor. 6.1.3 En el R – 24, además debe quedar señalado claramente el código del establecimiento y administración central de acuerdo a sus áreas y correlativo correspondiente. 6.1.4 Una vez completado el R – 24 con toda la información requerida, se envía por parte del establecimiento solicitante a los Directores correspondientes (Salud – Educación), quienes validarán desde el punto técnico la solicitud previo envío al Director de Administración y Finanzas. 6.1.5 Recibido por parte del Director de Administración y Finanzas el R – 24, validará financieramente la solicitud y remitirá aprobada al Encargado de Adquisición para su gestión. En el caso de no aprobación se informa en mismo documento y se remite al Encargado de Adquisición para derivarlo al área correspondiente. 6.1.6 Los requerimientos de compra internos son validados previa su gestión de adquisición por el Encargado de Adquisición y/o Encargado de Área. 6.1.7 El Encargado de Adquisición deriva cada solicitud de compra a las áreas correspondientes quienes del Listado de Proveedores, R – 25, solicitarán tres cotizaciones a fin de seleccionar el más adecuado, generando las HOJAS DE REQUERIMIENTO, y las Órdenes de Compra por triplicado, talonario correlativo por área, remitidas al Encargado de Adquisición. 6.1.8 El legajo con toda la información es visado por Encargado de Adquisición – Director de área correspondiente – Director Administración y Finanzas (firmando tanto la OC si la hubiera, como HR) y finalmente el Secretario General. Esta actividad de validación se debe desarrollar en un plazo no mayor a una semana. 6.1.9 Terminado el proceso de firmas, la Secretaria de Gerencia lo remite al Departamento de Contabilidad para el retiro de la documentación correspondiente al Departamento, siendo posteriormente enviado a Secretaria de Gerencia con la finalidad de enviar la documentación al Encargado de Adquisición a fin de generar la gestión de compra con las áreas de negocio correspondiente. Elaborado por: Encargado Adquisición Revisado por: Encargado Adquisición / Coordinador SGC Aprobado por: Secretario General PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Código Fecha Página Revisión : PR-5 : Agosto, 2016 : 4 de 8 : 1 6.1.10 Los suministros, productos insumos, etc., se despachan por parte del proveedor al establecimiento solicitante, quienes verifican en el R – 24 la recepción conforme de los productos comprados registrando el N° de factura y/o guía de despacho, las cuales se adjuntan al R – 24. 6.1.11 Terminada la verificación con toda la documentación anexa se envía área de Adquisición de CMQ vía correspondencia – oficina de parte, ingreso para proceso de pago, con toda la documentación que ha sido generada previamente (HR – OC – cotización, etc.). En Salud Farmacia 6.1.12 El Químico Farmacéutico de acuerdo a inventario interno, realiza el proceso de adquisición mensual de medicamentos, insumos de enfermería e insumos dentales. 6.1.13 El proceso de compra se inicia con el llenado del registro R – 24, donde queda plasmado el requerimiento adjuntando toda la documentación requerida que indica el detalle de compra. 6.1.14 El R – 24 en conjunto con los anexos se harán llegar al Encargado de Salud vía correo electrónico y/o físicamente. 6.1.15 El Encargado de Salud recepcionado el requerimiento es responsable de generar documentación interna (HOJA DE REQUERIMIENTO – Orden de Compra), terminada la documentación se sigue de acuerdo a lo establecido en los puntos 6.1.8 a 6.1.11. 6.1.16 Salvedad punto 6.1.9: Terminado el proceso de firmas y retiro de documentación por parte del área contabilidad, la Secretaria de Gerencia remite la documentación al Encargado de Adquisición a fin de generar la gestión de compra de Químico Farmacéutico con los proveedores. Solicitud Valor a Rendir 6.1.17 En el caso de adquisiciones específicas, y de premura por lo cual no se requerirá de cotizaciones, se describirá claramente la razón de la utilización del proceso “ Valor a Rendir” Elaborado por: Encargado Adquisición Revisado por: Encargado Adquisición / Coordinador SGC Aprobado por: Secretario General PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Código Fecha Página Revisión : PR-5 : Agosto, 2016 : 5 de 8 : 1 6.1.18 El proceso de adquisición se inicia con la generación del R – 24, donde queda plasmado el requerimiento ya sea insumos y/o servicios específicos y el registro SOLICITUD VALOR A RENDIR, el cual viene con su respectivo N° de control interno. 6.1.19 A continuación seguirá lo establecido en los puntos 6.1.1 a 6.1.5. 6.1.20 Aprobado el requerimiento se gira el respectivo el documento al establecimiento, siendo la tesorera de CMQ quien informa a través de correo – electrónico para su retiro, firmando el egreso correspondiente. 6.1.21 El retorno de la documentación debe contener a lo menos el R – 24 visado con detalle de gastos y N° de factura – Boleta y formatos de cada área, documentación que es remitida a contabilidad previa visación de cada Director de Área de negocio para su contabilización. Nota: En el caso de los convenios suscritos con el SEREMI de Salud, el cual viene normado tanto técnico como financiero, no se requiere el R – 24 Solicitud de Compra, corroborando en la misma factura y Hoja de requerimiento, con V°B° (firma) la verificación del producto comprado. 6.2 CONTROL DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 6.2.1 Una vez recibidos los pedidos, la persona encargada de recepcionar y/o el solicitante realizan una inspección visual del estado de los productos y comprueba que coincidan con el pedido dejando constancia en el R – 24 firmando con su V°B°. 6.2.2 En el caso de que la compra se efectúe directamente en el mesón, es responsabilidad de quien realice la compra, verificar los productos adquiridos en el R – 24, dejando además constancia con el V°B°. 6.2.3 A continuación firma la factura o guía de despacho, que consta como registro de la primera inspección, este documento es enviado anexo al Encargado de Adquisición. 6.2.4 En caso de que se detecte algún producto que no cumpla con lo solicitado durante su recepción, se anota la incidencia en el registro R – 26 Ficha del Proveedor, se separa e identifica y se comunica al Encargado de Adquisición quien decidirá o negociará con dicho proveedor. Para las comprar realizadas por Químico Farmacéutico, la gestión de control será realizada por él mismo. El R – 26 se anexará al legajo que es enviado al área de adquisición. Elaborado por: Encargado Adquisición Revisado por: Encargado Adquisición / Coordinador SGC Aprobado por: Secretario General PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Código Fecha Página Revisión : PR-5 : Agosto, 2016 : 6 de 8 : 1 6.2.5 De todas formas, cualquier incidente con los pedidos, el Encargado de Adquisición lo hará constar en el registro R – 16 Ficha de Proveedor. 6.3 CONTROL DE LOS SERVICIOS SUBCONTRATADOS 6.3.1 CMQ, contrata los servicios de empresas externas para realizar algunas de las etapas del proceso, que incluye servicios manteniendo un control sobre ellas, al inspeccionar el usuario del servicio cada una de los servicios solicitados, dejando registrada dicha inspección en el R – 26 Ficha del Proveedor. 6.3.2 De los Servicios Contratados: La organización dentro del R – 25 Listado de Proveedores incluye también a las empresas que prestan servicios, los cuales son controlados a través de una evaluación del servicio. R – 28 “Evaluación del Servicio Contratado”. 6.4 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 6.4.1 Inicialmente, todos los proveedores con los que CMQ trabaja en el momento de la implantación del Sistema de Gestión de Calidad, se aceptan automáticamente como proveedores históricos, pasando a formar parte del Listado de Proveedores. 6.4.2 En el caso de que posteriormente se establezca relación con otros proveedores, éstos se evaluarán y se incluirán o no en la lista tras la recepción de un primer pedido de prueba. 6.4.3 Para esta evaluación se tendrán en cuenta algunos de los siguientes requisitos ordenados por importancia: 6.5 Calidad de producto/material Precio / Condición de pago Cumplimiento de los plazos de entrega Respuesta ante una solicitud urgente EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES 6.5.1 Una vez recibido e inspeccionado el producto, si no es apto, las no conformidades se registran en el R – 26 Ficha de Proveedor de cada proveedor. Elaborado por: Encargado Adquisición Revisado por: Encargado Adquisición / Coordinador SGC Aprobado por: Secretario General PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Código Fecha Página Revisión : PR-5 : Agosto, 2016 : 7 de 8 : 1 6.5.2 Anualmente el Encargado de Adquisición en conjunto con los Encargados de Adquisición de cada área evaluarán y re – evaluarán a los proveedores en función del trabajo realizado a lo largo del año, teniendo como datos principales el R - 26 Ficha de Proveedores. 6.5.3 Este registro sólo se usa en caso de incidencia con el proveedor, de forma que si no existe ningún registro, significa que en ese año no se ha registrado ningún incidente. 6.5.4 La evaluación de los proveedores quedará registrada en el R – 27 Evaluación de Proveedores, y tendrán como criterio de calidad: 6.6 Rapidez de respuesta Precios competitivos Cumplimiento de los plazos de entrega Calidad de los productos Servicio pre y post venta ELIMINACIÓN DE PROVEEDOR 6.6.1 En el caso de que un proveedor sea rechazado, de acuerdo a los criterios de evaluación señalados en el R – 27 “Criterios”, se tendrá que retirar del Listado de Proveedores. 6.6.2 Para poder incorporarlo nuevamente en el listado de proveedores, debe solucionar las deficiencias registradas y ser nuevamente evaluado, como si se tratase de un nuevo proveedor. 6.6.3 Si fuese imprescindible que un proveedor catalogado como rechazado y/o clasificado como proveedor único, continuase suministrando productos, el Jefe de Adquisición y/o Secretario General debe autorizarlo y así hacerlo constar en el registro R-26 Ficha de Proveedor. 7. ANEXOS 7.1 Registros R – 24 Solicitud de Compra R – 25 Listado de Proveedores R – 26 Ficha de Proveedor R – 27 Evaluación de Proveedores R – 28 Evaluación del Servicio Contratado Factura Elaborado por: Encargado Adquisición Revisado por: Encargado Adquisición / Coordinador SGC Aprobado por: Secretario General PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Código Fecha Página Revisión : PR-5 : Agosto, 2016 : 8 de 8 : 1 Orden de Compra Guía de despacho 8. HISTORIAL DE CAMBIOS Revisión 0 Elaborado por: Encargado Adquisición Descripción modificación Punto 5, actualización responsabilidades Revisado por: Encargado Adquisición / Coordinador SGC Fecha 01.08.16 Aprobado por: Secretario General