INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS COMPRAS Código: PAC-17-07-01 Fecha de emisión: 27/Sept/02 Fecha de revisión: Página: 1 de 6 24/Octubre/11 Revisión No: 05 COMPRAS Elaboró: Revisó: Autorizó: RAC-03-04-01 C.P. Raymundo Rodríguez Morales Jefe de la Oficina de Compras Ing. Antonio Hernández Gaytan Jefe de Rec. Mat. y Servs. Grales. Rev: 00 C.P Edgar M. López López Sub. De Servs. Admtivos. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS COMPRAS Código: PAC-17-07-01 Fecha de emisión: 27/Sept/02 Fecha de revisión: 24/Octubre/11 Página: 2 de 6 Revisión No: 05 1.0 OBJETIVO Asegurar y mantener un sistema confiable a las adquisiciones de materiales, bienes y servicios de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Anual (POA) autorizado del Instituto Tecnológico de Saltillo. 2.0 ALCANCE Es aplicable a la compra de materiales, bienes y servicios adquiridos que impacten directamente en el proceso educativo. 3.0 POLITICAS 3.1 Las compras y servicios deben ser llevadas a cabo de acuerdo a las especificaciones de la Distribución de metas y presupuestos (formato PO2) 3.2 Las compras y servicios no contemplados en el Programa Operativo Anual (POA) deben ser reprogramadas por el área correspondiente. 4.0 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES El Director autoriza la requisición de bienes y servicios (RAC-17-07-01) El Subdirector correspondiente revisa la requisición de bienes y servicios (RAC-17-07-01) El Subdirector Administrativo autoriza la orden de compra (RAC-17-07-02) y la orden de servicio (RAC-17-07-04). El Jefe del Departamento solicitante es responsable de elaborar la requisición de bienes y servicios (RAC-17-07-01) El Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios otorga el Vo. Bo. en la orden de compra RAC-17-07-02 y orden de servicio (RAC-17-07-04) El Departamento de Planeación es responsable de verificar que los materiales solicitados estén programados en el Programa Operativo Anual (POA) en las partidas correspondientes. El departamento de Recursos Materiales y Servicios es responsable de: a).- Recibir la requisición de bienes y servicios (RAC-17-07-01) con las firmas correspondientes de cada una de las áreas y departamentos. RAC-03-04-02 Rev: 00 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS COMPRAS Código: PAC-17-07-01 Fecha de emisión: 27/Sept/02 Fecha de revisión: 24/Octubre/11 Página: 3 de 6 Revisión No: 05 b).- Cotizar los bienes requeridos en la requisición de bienes y servicios (RAC-17-07-01). c).- Generar la orden de compra (RAC-17-07-02) u orden de servicio (RAC-17-07-04). d).- Realizar la compra. e).- Recibir, revisar y turnar las facturas al departamento de Recursos financieros. f).- Evaluar a los proveedores. El Departamento de Recursos Financieros es responsable de realizar los pagos de las facturas a los proveedores. El Almacén es responsable de recibir, verificar, registrar y entregar los bienes adquiridos a los Departamentos solicitantes. 5.0 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 5.1 Proveedor: Organización que suministra materiales, bienes y servicios. 5.2 POA: Programa Operativo Anual 6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 PAC-17-07-02: Almacén. 7.0 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 7.1 Proceso de compras 7.1.1 El Jefe de Departamento elabora la requisición de bienes y servicios (RAC-17-07-01), la cual debe contener los siguientes datos: Fecha de emisión. Departamento solicitante Estructura programática Cantidad Unidad Descripción de los bienes o servicios Precio unitario Costo estimado total+IVA Total Partida presupuestal Nombre y firma del Jefe de Departamento solicitante Nombre y firma de Vo. Bo. del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación. Nombre y firma del Subdirector Correspondiente Nombre y firma del Director 7.1.2 Una vez autorizada la requisición de bienes y servicios (RAC-17-07-01) se turna al Departamento de Recursos Materiales y Servicios. RAC-03-04-02 Rev: 00 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS COMPRAS Código: PAC-17-07-01 Fecha de emisión: 27/Sept/02 Fecha de revisión: 24/Octubre/11 Página: 4 de 6 Revisión No: 05 7.1.3 El Departamento de Recursos Materiales y Servicios revisa y coteja la requisición de bienes y servicios (RAC-17-07-01) verificando que contenga todos los datos necesarios. 7.1.4 El Departamento de Recursos Materiales y Servicios genera la orden de compra (RAC-17-0702) u orden de servicio (RAC-17-07-04) para realizar las adquisiciones las cuales deben contener los siguientes datos: Nombre del proveedor Fecha de emisión Numero de orden de compra Descripción del bien o material. Cantidad Unidad Precio unitario Precio total Clave programática y partida presupuestal Departamento solicitante Nombre y firma del Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Nombre y firma de autorización del Subdirector Administrativo 7.1.5 La orden de compra (RAC-17-07-02) contiene un original y 5 copias que se distribuyen de la siguiente manera: Original: Proveedor Copia 1: Oficina de compras Copia 2: Inventarios Copia 3: Almacén Copia 4: Departamento Solicitante Copia 5: Planeación, Programación y Presupuestación 7.1.6 Una vez autorizada la requisición de bienes y servicios (RAC-17-07-01) o se procede a elaborar la orden de servicio (RAC-17-07-04 ). La orden de servicio debe contener: No de orden, Fecha, Descripción del servicio, Importe del servicio, Observaciones, Firma de Vo. Bo. Jefe de Recursos Materiales y Servicios Firma de autorización de dirección, RAC-03-04-02 Rev: 00 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS COMPRAS Código: PAC-17-07-01 Fecha de emisión: 27/Sept/02 Fecha de revisión: 24/Octubre/11 Página: 5 de 6 Revisión No: 05 7.1.7 El auxiliar de almacén es quien recibe y realiza la verificación de los bienes y materiales comprados de acuerdo a lo requerido en la orden de compra ( RAC-17-07-02 ). 7.1.8 En el caso de bienes de activo fijo se procede a la identificación y documentación de acuerdo al procedimiento Almacén ( PAC-17-07-02) cuando este cumpla con los requerimientos de compra. 7.1.9 En caso de que los materiales, bienes o servicios no cumplan con los requisitos especificados en la orden de compra, al recibirlo o en uso, bajo condiciones de garantía se notifica al proveedor para su devolución y/o sustitución de la compra. 7.1.10 El auxiliar de almacén es responsable de entregar los materiales y bienes al departamento correspondiente de acuerdo al procedimiento de Almacén (PAC-17-07-02 ). 7.1.11 El departamento de Recursos Materiales y Servicios recibe, revisa y turna las facturas al Departamento de Recursos Financieros para él trámite de pagos y da seguimiento al cumplimiento de estas actividades. 7.2 Evaluación de proveedores 7.2.1 Los proveedores del Instituto Tecnológico de Saltillo son evaluados semestralmente (RAC-17-0705) por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios de acuerdo con los siguientes lineamientos: 7.2.1.1 Evaluación de proveedores a).- Calidad b).- Oportunidad en la entrega. c).- Cantidad surtida conforme al pedido. d).- Precio sostenido. e).- Condiciones del crédito. f).- Disposición a la negociación. 7.2.1.2 Los criterios de calidad del proveedor serán evaluados de acuerdo a lo siguiente: Excelente (91%-100%) Bueno (81%-90%) Regular (71%-80%) No satisfactorio (70% ó menos) 7.2.1.3 El Proveedor debe mostrar continua eficiencia en el suministro de materiales, bienes y servicios para el Instituto Tecnológico de Saltillo para poder ser un proveedor aprobado. RAC-03-04-02 Rev: 00 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS COMPRAS Fecha de emisión: 27/Sept/02 Código: PAC-17-07-01 Fecha de revisión: Página: 6 de 6 24/Octubre/11 Revisión No: 05 7.2.1.4 Se mantiene un catálogo de proveedores (RAC-17-07-06). 8.0 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD Identificación Titulo/descripción Elaboración RAC-17-07-01 Requisición de bienes y servicios RAC-17-07-02 Orden de Compra RAC-17-07-04 Orden de servicio RAC-17-07-05 Evaluación de Proveedores RAC-17-07-06: Catalogo de Proveedores Responsable Resguardo Deptos. Solicitantes Of. de compras Oficina de compras Of. de compras Oficina de compras Jefe de Depto. Oficina de compras Of. de compras Oficina de compras Of. de compras Periodo de retención Permanente Permanente Permanente 3 años 3 años Ubicación Archivos de compras Archivos de compras Archivos de compras Archivos de compras Archivos de compras Disposición Conserva ción Conserva ción Conserva ción Destrucci ón Destrucci ón 9.0 HISTORIAL Revisión No. Fecha Folio de modif. Sección(es) Justificación de la modificación Modificada(s) 00 27/09/04 N.A Rev. Del doc. 01 20/01/06 N.A Rev. Del documento 02 12/02/08 N.A. Rev. Del documento 03 12/02/09 N.A. Rev. Del documento 04 24/10/11 7.2.1.1 y 7.2.1.2 Vigencia agotada. Actualización de firmas Acciones de Auditoría Externa RAC-03-04-02 Rev: 00