Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011 - 2014 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011 - 2014 Santo Domingo, República Dominicana Diciembre 2011 Equipo Directivo del MEPyD Juan Temístocles Montás: Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo Nelson Toca: Viceministro de Planificación Aníbal Taveras: Viceministro Técnico Administrativo América Bastidas: Viceministra de Cooperación Internacional Magdalena Lizardo: Directora de la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social Juan T. Monegro: Director General de Desarrollo Económico y Social Miguel Hernández: Director General de Inversión Pública Inocencio García: Director General de Cooperación Bilateral Domingo Jiménez: Director General de Cooperación Multilateral Franklyn Labourt: Director General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Equipo de Trabajo PNPSP 2011-2014: Coordinación General: Juan T. Monegro Equipo Asesor: Magdalena Lizardo Ángeles Calzada Marcos Makón Jorge Sotelo Oscar Domenella • Francisco Checo Sectorialistas: María Santana Alexis Cruz Ilsa Nina Ivette Subero Luis Ortega Antonia González Miguel Palmers Rodrigo Jaque Leopoldo Artiles Gerardo Torres Héctor Espinosa María Mendoza Paula Salvador Elibeth López Delio Rincón Damaris Lara Nadia Cordero Víctor Reyes Camila Hernández Martín Francos Elva Mercedes Equipo de Revisión de Indicadores: Antonio Morillo Claudio Peri Luis Madera Pedro Álvarez Adrian Alcántara Tomiris Valerio Viviana Ditrén Arleny Marte Oscarlin Tejada Juan Manuel Esteban Yanery Díaz Alejandro Medina René Saa Vidal Alexis de Jesús Menciones especiales: La DIGEDES hace un reconocimiento especial en la producción de esta actualización del PNPSP a alrededor de 120 técnicos y funcionarios de las instancias de planificación de más de cincuenta entidades del sector público, cuya actitud diligente y aportes para el trabajo coordinado hicieron posible este segundo ejercicio de planificación de mediano plazo en la República Dominicana. Igual, hace una mención especial de reconocimiento a la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES) y a la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) por el aporte a la producción y actualización del PNPSP la formulación del Marco Macroeconómico, Fiscal y Financiero y la integración el contenido del PNPIP, respectivamente. Diseño de Portada / Diagramación en Amigo del Hogar por Lenia Rosario Impreso en Amigo del Hogar arte@amigodelhogar.com Contenido Prólogo............................................................................................................................................. 7 Introducción..................................................................................................................................... 9 I. Marco macroeconómico y fiscal 2011-2014.........................................................................17 II. Marco orientador de la planificación: visión y resultados esperados de desarrollo..............43 III. Educación de calidad para todos y todas..............................................................................53 IV. Salud y seguridad social integral............................................................................................63 V. Igualdad de derechos y oportunidades................................................................................79 VI. Desarrollo local para la cohesión territorial...........................................................................93 VII. Vivienda digna en entornos saludables.................................................................................99 VIII. Cultura e identidad nacional en un mundo global.............................................................109 IX. Deportes y recreación física para el desarrollo humano....................................................117 X. Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible................................................123 XI. Competitividad e Innovación...............................................................................................133 XII. Empleos suficientes y dignos.............................................................................................157 XIII. Producción integrada competitivamente a la economía global..........................................165 XIV. Manejo sostenible del medio ambiente..............................................................................179 XV. Eficaz gestión de riesgos......................................................................................................193 XVI. Adecuada adaptación al cambio climático..........................................................................201 XVII. Imperio de la ley y seguridad ciudadana..............................................................................207 XVIII. Seguridad y convivencia pacífica.........................................................................................217 XIX. Reforma de la gestión pública..............................................................................................225 XX. Marco Plurianual de la Inversión Pública............................................................................243 XXI. Financiamiento de Programas Protegidos y Prioritarios.....................................................253 Acrónimos.................................................................................................................................... 261 Glosario........................................................................................................................................ 263 Prólogo E l Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo se complace en presentar a la sociedad dominicana, y especialmente, a las entidades estatales, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 (PNPSP). Es la primera actualización del Plan Plurianual, luego de que el año pasado se retomara, tras largos años de abandono, el ejercicio de planificación de mediano plazo en el sector público dominicano. Este Plan ha sido diseñado en concordancia con los objetivos y metas sectoriales, alineados estos elementos con los propios de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Portamos la convicción de que no basta con desear el desarrollo. Hay que planificarlo bien y priorizarlo, pues es principio elemental de la economía que no todo se puede a la vez. Por supuesto, el ciclo sigue. El desarrollo hay que gestionarlo, monitorearlo y evaluar el desempeño, cuestión de calibrar en el trayecto la carta de ruta hacia el logro de los objetivos. No es una verdad del otro mundo. Así procedieron los que lo han hecho bien en los últimos decenios en la región y en el mundo. Se hicieron de una buena planificación, tomaron decisiones firmes, pusieron manos a la obra y han visto los frutos del desarrollo. Esta es la perspectiva que subyace en la formulación del Plan Plurianual, la Estrategia Nacional de Desarrollo y todos los instrumentos que componen el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNPIP). Contar con un país más y mejor planificado, con instituciones públicas sólidas, que hacen el trabajo apegadas a criterios de eficiencia y efectividad en términos de la producción física de bienes y servicios que se traducen en resultados de desarrollo que entregan a la sociedad. En suma, planificación orientada a facilitar los resultados. A menos de cinco años de recibido el encargo de trabajar el desarrollo del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, es claro que hemos avanzado. No sólo por la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, cuya aprobación como Ley es inminente, y por contar con esta segunda edición del Plan Nacional Plurianual del Sector Público y del Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública; también por el avance en planificación registrado en las entidades del Poder Ejecutivo. En la actualidad, el 24% de esas instituciones, que dan cuenta del 72% del Presupuesto General del Estado, cuentan con ejercicios de planificación estratégica bajo un enfoque de cadena de valor, conforme a las directrices emanadas de este Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, órgano rector del SNPIP. Significa que siete de cada diez unidades monetarias del presupuesto, en principio, son ejecutadas bajo el enfoque de cadena de valor. Son alrededor de 45 instituciones, entre ellas, 20 ministerios, en cuya planificación estratégica está adecuadamente identificada la cadena de valor público. Por tanto, en su ámbito de planificación están bien demarcados los componentes de esa cadena, lo que facilita dar pasos hacia adelante para una gestión orientada a resultados. 7 Con relación a la primera, esta segunda edición del Plan Plurianual mejoró en cobertura, contenido y consistencia metodológica. Su elaboración estuvo alimentada por un proceso de capacitación en el que participaron alrededor de 120 funcionarios y técnicos de más de cincuenta instituciones. Sumó calidad y consistencia a esta versión, además, el hecho de que los sectorialistas, tanto del órgano rector de la planificación como de las instituciones, contaran con una plataforma informática desarrollada ad hoc para el suministro y manejo de la información, facilitando el proceso. También, ha sido sustantivo el avance en términos de la consistencia, calidad y pertinencia del conjunto de indicadores seleccionados para el monitoreo y evaluación del Plan Plurianual, que en esta ocasión contará con un Cuaderno de Indicadores, una especie de registro civil de los medios de seguimiento a la producción pública y resultados del Plan. Puntualizamos lo siguiente. Las metas de producción establecidas por las instituciones ejecutoras en este Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 son consistentes, en mayor medida, con los montos de recursos financieros previstos en el proyecto de presupuesto para 2012, el último a ser formulado por la presente Administración. Para los períodos subsiguientes, con la nueva administración de gobierno que se establezca, las proyecciones de producción habrán de ser ajustadas para que sean consistentes con las respectivas previsiones de recursos revisadas, así como con las prioridades de gasto que las nuevas autoridades establezcan. Reconocemos que falta mucho por andar en el proceso de desarrollo del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, y mucho que mejorar en lo que se refiere a este instrumento que es el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. Seguiremos avanzando. Cada vez el ejercicio alcanzará mayores niveles de cobertura y consistencia metodológica, más armonización en términos de priorización de las políticas públicas, mayor efectividad como pautador de la asignación de los recursos en el presupuesto y mejor incidencia en el desempeño de las instituciones del sector público en términos de calidad de la gestión y entrega de beneficios a la sociedad. Juan Temístocles Montás Ministro 8 Introducción Antecedentes D esde la creación del Sistema de Planificación e Inversión Pública (SNPIP), a fines del año 2006, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo encara el desafío de implantar en el sector público dominicano una nueva cultura de la planificación. Se trata de un proceso mediante el cual queda definida una direccionalidad estratégica del desarrollo y se aplica un conjunto de procedimientos a través de los cuales se debe lograr imprimir mayor racionalidad y organización en las políticas y acciones implementadas por las entidades del sector público. Una nueva cultura de planificación que confiera coherencia y efectividad a los diversos actos de gobierno. La única y exclusiva razón de ser de la planificación es la de pensar antes de actuar, o dicho de otro modo, tomar las precauciones necesarias para que los objetivos de la acción de gobierno puedan ser alcanzados. La nueva cultura de planificación implica desarrollar el SNPIP, sus ámbitos e instrumentos. Esto, a su vez, está estrechamente relacionado con la definición de políticas de corto, mediano y largo plazo que faciliten el desarrollo económico, acompañado de una mejora sustancial en la distribución del ingreso y las condiciones de vida de la población. Uno de los hitos más importantes de este proceso ha sido la formulación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, y la amplia consulta que se puso en marcha tan pronto la iniciativa fue lanzada por el gobierno del Presidente Leonel Fernández. Durante todo un año se recabaron las opiniones de unas ocho mil personas y más de 1,400 organizaciones con incidencia en el ámbito político, empresarial, sindical, instituciones públicas y privadas, así como de la sociedad civil. Otro de los hitos en el camino de consolidación de la planificación en República Dominicana fue la formulación del primer plan de gobierno de mediano plazo de las últimas décadas: el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2010–2013. Los sucesivos Planes Plurianuales no sólo expresarán los objetivos de las políticas públicas en términos de impactos y resultados esperados; también identificarán las medidas de política, la producción pública y los proyectos de inversión previstos para el cuatrienio. Por ello, en los dos ejercicios hasta ahora realizados se ha intentado conciliar las prioridades políticas establecidas por las más altas autoridades de gobierno con las acciones previstas por las diversas instituciones públicas y las restricciones que presenta la situación fiscal a la luz de la programación macroeconómica de mediano plazo. Estos avances tuvieron uno de sus pilares en la mejora significativa del sistema presupuestario, que cada vez más orienta su accionar hacia resultados, así como en el fortalecimiento de la planificación sectorial, que ha ido cobrando impulso y vigor en los últimos años. 9 En esta oportunidad, se presenta un nuevo logro en la historia reciente de la planificación dominicana: el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014, que constituye la primera actualización del que se formulara en 2010. Proceso de actualización del PNPSP Las tareas de actualización del PNPSP se extendieron a lo largo de seis meses. Implicaron la movilización de esfuerzos de una gran cantidad de instituciones y grupos de trabajo, que involucraron tanto a autoridades políticas como a equipos técnicos. En el proceso participaron: Órganos rectores: Ministerio de Hacienda (MH), Ministerio de Administración Pública (MAP), Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). Ministerios: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud, Ministerio de Cultura, Ministerio de Deportes, Ministerio de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Turismo. Organismos descentralizados: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Consejo Nacional de la Seguridad Social, Instituto Dominicano de Seguros Sociales, Dirección de Información y Defensa del Afiliado, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, Consejo Nacional de Competitividad, Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, Instituto Agrario Dominicano, Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria, Instituto de Formación Técnico Profesional, Consejo de Defensa del Consumidor, Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, Comisión Nacional de Energía, Procuraduría General de la República, Suprema Corte de Justicia, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones,Consejo Nacional de Reforma del Estado, Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación, Dirección General de Aduanas. Han sido insumos fundamentales para la producción de este Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, el PNPSP 2010-2013, los planes estratégicos de las instituciones participantes y el Marco Fiscal de Mediano Plazo elaborado por el MH en el contexto de la Programación Macroeconómica elaborada por el MEPyD. 1 10 . Los otros cuatro instrumentos son: Estrategia de Desarrollo, Planes Regionales, Planes Estratégicos Sectoriales y Planes Estratégicos Institucionales. De importancia crucial ha sido la conformación de equipos de analistas sectoriales para el desarrollo de las tareas de planificación. Se destaca el Equipo de Indicadores, conformado por técnicos de la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, la Dirección General de Desarrollo Económico y Social, la Oficina Nacional de Estadísticas y el Consejo Nacional de la Competitividad. Este equipo ha tenido la misión de revisar, desde el punto de vista técnico, la solidez de los indicadores del PNPSP, lo que constituye una importante área de mejora del Plan respecto de su primera versión. Especial relieve merece en esta parte introductoria el ejercicio de coordinación y articulación de políticas que se desarrolló tanto en la etapa de capacitación, como en los procesos de carga de datos, asistencia técnica, consulta, discusiones entre las autoridades y personal técnico de las unidades de planificación de las instituciones y los propios del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. La agradable sensación de cierto orgullo e identidad con el oficio de planificar ha sido, sin dudas, un estimulo valioso. Definiciones del marco normativo La Ley No. 498-06 define al Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) como uno de los cinco instrumentos del SNPIP. El Decreto No. 493-07 establece que el mismo deberá contener los programas y proyectos prioritarios a ser ejecutados por los organismos del Sector Público, así como los respectivos requerimientos de recursos. El PNPSP debe tener su base en lineamientos de la Estrategia de Desarrollo 2030 (END), así como en la política fiscal y el marco fiscal y financiero elaborado por el Ministerio de Hacienda para el mismo período. La END orienta la formulación del PNPSP. Define la imagen-objetivo del país y la operacionaliza en objetivos, indicadores, metas y grandes líneas de acción. Se centra en los resultados esperados, concebidos como un modelo de realidad dominicana en el largo plazo. Es el resultado de un proceso de concertación y debe ser aprobada por ley del Congreso de la República. Se actualiza sólo cuando existen cambios en la realidad que lo justifican, y se revisa cada 4 años. Por su parte, el PNPSP tiene un horizonte temporal de cuatro años, y debe estar en armonía con la END, pues representa su concreción en dicho plazo. Surge de un proceso de planificación de gobierno y es aprobado por el Consejo de Ministros. Se actualiza y evalúa anualmente. Se utiliza para elaborar la política presupuestaria anual y para actualizar el Presupuesto Plurianual, los Planes Estratégicos Sectoriales e Institucionales y los Planes Regionales. Es importante destacar que la Programación Macroeconómica de Mediano Plazo constituye el marco global para la definición de las políticas del sector público, puesto que tiene por objetivo lograr la coherencia entre las variables asociadas a la economía real, la política monetaria, la política del sector externo y la política fiscal. Es imprescindible para la formulación del PNPSP, y a partir de ella se elabora el Marco Financiero Fiscal. En este contexto, el Presupuesto Plurianual del Sector Público no Financiero (PPSP) que debe prever los recursos financieros necesarios para la ejecución de los programas y proyectos protegidos 11 y prioritarios del PNPSP. Comprende todos los gastos de los programas, proyectos, actividades centrales y comunes, servicios de la deuda y otras partidas no asignables a programas que ejecuten las instituciones incluidas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Gastos, así como los presupuestos de las empresas públicas no financieras. Debe abarcar un período de cuatro años y se elabora en consistencia con la Programación Macroeconómica, la Política Fiscal, el Marco Financiero Plurianual y del PNPSP. Principio metodológico En la estructuración del Plan Plurianual se utiliza un principio metodológico ordenador: el concepto de cadena de valor público. El sector público puede ser entendido como un conjunto de instituciones dedicadas a generar productos -bienes o servicios- que se entregan a la población. Estos productos constituyen la razón de ser de una institución, ya que es a través de ellos que satisfacen necesidades sociales y se contribuye en forma directa al logro de resultados. Los objetivos de política, por tanto, se concretan en resultados e impactos esperados, ambos cotejables y susceptibles de seguimiento. Para producir los bienes y servicios se requieren cantidades y calidades adecuadas de insumos y, para adquirirlos, se requiere de recursos financieros. Se denomina operación al proceso mediante el cual se transforman recursos en productos. Sector Público Sociedad Operaciones Recursos Productos Resultados Impactos A modo de ejemplo. El Ministerio de Agricultura puede generar un servicio destinado a satisfacer una necesidad de ciertos productores agrícolas que podría denominarse “superficie preparada para la siembra” o “superficie de tierra mecanizada”; se trataría de un producto cuyo volumen de producción puede medirse a través del número de “tareas mecanizadas” (unidad de medida). Para la realización de dicho producto, en un ejercicio presupuestario cualquiera y para atender a un número determinado de establecimientos agrícolas, el organismo va a requerir distintos insumos, en diversas cantidades. Por ejemplo: horas de técnicos especialistas, máquinas para la preparación del suelo, horas de operarios, días de viáticos, vehículos, combustible, entre otros. A su vez, dicho producto puede complementarse con otros como “asistencia técnica a productores de cultivos exportables” y “entrega de material de siembra para cultivos exportables” y, juntos, generar un resultado como “aumento de la 12 superficie sembrada con cultivos de exportación” y de esa manera contribuir con un impacto del tipo “aumento del volumen de las exportaciones agrícolas”. Además de la producción de bienes y servicios, la cadena de valor del sector púbico integra dos tipos de acciones: direccionalidad de las políticas y medidas de política. La direccionalidad de las políticas involucra la selección de los problemas que son relevantes para la agenda de gobierno, su definición y explicación, así como las estrategias e instrumentos a través de los que se decide enfrentarlos. Una parte sustancial de la actividad política consiste en ajustar, precisar y comunicar esta dirección. Las medidas de política tienen por objeto modificar, orientar y/o regular los comportamientos de los actores en una determinada área de política, y se expresan en decisiones o normas, producidas por autoridades u órganos competentes. De este modo, es posible distinguir tres dimensiones o componentes de la cadena de valor: Componentes de la Cadena de Valor del Sector Público 1. Direccionalidad de las políticas 2. Medidas de Política Objetivos de Desarrollo 3. Producción Bienes y Servicios Finalmente, las políticas y su direccionalidad son aplicadas por las instituciones públicas que producen los bienes y servicios que se ofrecen a la población. El sector público provee servicios de salud, educación, seguridad, protección social, infraestructura, administración de justicia, entre otros, de acuerdo a las leyes y regulaciones vigentes y en relación con las direcciones de política predominantes. A modo de ejemplo. Los productos “superficie preparada para la siembra”, “asistencia técnica a productores de cultivos exportables” y “entrega de material de siembra para cultivos exportables” podrían combinarse con medidas de política tales como “programa de financiamiento a exportadores” y “simplificación de trámites de exportación” para, juntos, fortalecer el resultado de “aumento de la superficie sembrada con cultivos de exportación”, y de esa manera potenciar el impacto “aumento del volumen de las exportaciones agrícolas”. Estos productos y medidas adquieren sentido cuando se expresan los problemas que han sido seleccionados por la política (la baja escala de las unidades productivas que hace difícil tanto la 13 mecanización como la incorporación de tecnología y reduce los márgenes de ganancia para el productor). Los procesos, instrumentos y prácticas de planificación gubernamental, por diversos que sean, operan sobre esta cadena de valor y pueden ser caracterizados en referencia a ella. La END centra su atención en la selección y definición de resultados e impactos de largo plazo, con los que se comprometen los actores políticos y sociales del país. El PNPSP tiene su foco puesto en resultados e impactos de mediano plazo, así como en el perfil de producción del sector público y sus principales operaciones, y suele llegar, incluso, a establecer requerimientos financieros críticos. Los planes estratégicos institucionales trabajan sobre toda la cadena de valor, en un horizonte de mediano plazo, exclusivamente en su ámbito de acción, aunque en el marco del plan de gobierno y/o de mecanismos de cooperación horizontal puedan establecerse coordinaciones sectoriales o por ámbito de problemas. El presupuesto -en el nivel institucional como global, en el corto como en el mediano plazo- tiene el foco en los recursos previstos y los productos físicos que ellos conllevan. La información sobre cada uno de los componentes de la cadena de valor de las instituciones debe ser el insumo básico tanto para la elaboración del plan estratégico institucional, como del plan de Gobierno (Plan Plurianual) y el presupuesto. En esto radica la importancia la cadena de valor como principio organizador del proceso de la planificación estratégica pública. Seguimiento y evaluación Aspectos críticos de cualquier proceso de planificación son el seguimiento y la evaluación. Estas actividades se desarrollan a lo largo de la implementación de las políticas, con el propósito de observar el cumplimiento de los compromisos, indagar acerca de las posibles causas de los desvíos y retroalimentar el diseño de las políticas. La existencia de una función de monitoreo constituye un claro indicio de que el proceso de planificación es efectivo y robusto. La evaluación nos muestra que interesa no sólo alcanzar ciertos resultados e impactos; también, valorar el desempeño de las instituciones públicas y analizar las hipótesis de políticas, a efectos de mejorar la efectividad del accionar público. A partir del presente año, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a través de la Dirección General de Desarrollo Económico y Social, ha establecido una prioridad: la construcción del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación, que dará seguimiento a las políticas y programas públicos. Su insumo primordial serán los indicadores de impacto, resultado y producción establecidos en la END y en el PNPSP. De ahí la importancia que reviste la labor del Equipo de Indicadores del Plan Plurianual. El sistema constará de diversos niveles de trabajo, cuadros de mando y reportes que permitan el seguimiento permanente; también, de esquemas diversos de evaluación de políticas, programas y proyectos. Para ello se constituirá en la DIGEDES la Unidad de Monitoreo y Evaluación. 14 El documento El presente documento sintetiza los principales resultados del proceso de actualización del PNPSP y está estructurado de la siguiente manera: El Capítulo I expone la programación macroeconómica de mediano plazo, que sirve de marco al PNPSP. Para su elaboración se tomaron en cuenta el Marco Fiscal y Financiero proporcionado por el Ministerio de Hacienda, y el marco de políticas monetarias y del sector externo formulado por el Banco Central, en el contexto del Acuerdo con el FMI. El resultado de este proceso establece las restricciones fiscales para el cuatrienio que obligan a la priorización estratégica de ciertas áreas de política que han sido tomadas en cuenta a lo largo de todo el PNPSP que aquí se presenta. El Capítulo II establece las metas de desarrollo para el período 2011-2014 con miras a avanzar en el camino establecido por la END 2010-2030. Los objetivos, indicadores y valores-meta son presentados de manera consistente con la END. Desde el Capítulo III y hasta el Capítulo XIX se presenta la contribución prevista por el sector público a los distintos objetivos de desarrollo, durante el cuatrienio 2011-2014. Se detallan los resultados esperados, con sus indicadores y metas, las principales medidas de política a adoptar, la producción pública prioritaria y los proyectos de inversión pública relevantes. El Capítulo XX presenta las características que asume la inversión pública durante el período 2011-2014, explicitando sus prioridades, su relación con los objetivos establecidos y una relación de los proyectos más relevantes desde el punto de vista presupuestario. Este capítulo se ve complementado con el Anexo I, Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública. Por último, el Capítulo XXI presenta los requerimientos financieros necesarios para atender los programas y proyectos prioritarios incluidos en el PNPSP para el período 2011-2014, que deberán ser protegidos desde el punto de vista presupuestario. 15 I. Marco macroeconómico y fiscal 2011-2014 I. Marco macroeconómico y fiscal 2011-2014 I. Marco macroeconómico y fiscal 2011-2014 I.1. Escenario macroeconómico de mediano plazo El presente capítulo muestra las proyecciones macroeconómicas que establecen el entorno macro-financiero plurianual que enmarca los proyectos y programas prioritarios para el desarrollo de la nación, consistente con la sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo. En ese orden, se persigue cuantificar la evolución previsible de ingresos y gastos gubernamentales, atendiendo de manera relevante las perspectivas macroeconómicas internas, la sostenibilidad de la deuda y el comportamiento probable de la economía internacional. Antecedentes Luego de los episodios que originaron la crisis de 2008, la recuperación de la economía mundial se inició a distintas velocidades, siendo las economías emergentes y en desarrollo las de mayor dinamismo, con tasas de crecimiento promedio de 7.3%, mientras las de los países desarrollados crecieron 2.9%. La economía de los Estados Unidos mostró una recuperación mucho más lenta de lo esperado, con un crecimiento de 2.8%. En cambio, los países latinoamericanos y del Caribe mostraron una tasa promedio de crecimiento de 6.1% y la economía mundial creció 5.0%. La recuperación del crecimiento mundial provocó el incremento de los precios de algunos productos básicos, lo que prendió la alarma sobre posibles presiones inflacionarias en el mundo, particularmente en las economías emergentes y en desarrollo, donde una proporción alta del consumo es afectada por el precio de estos commodities, particularmente el petróleo. En ese sentido, los precios del petróleo WTI aumentaron desde un promedio de US$78.24 por barril en el primer semestre de 2010 hasta un promedio de US$80.62 por barril en el segundo semestre, para terminar el año en los US$91.38 por barril. En el año 2010, la economía dominicana recuperó su dinamismo más rápido de lo esperado: el crecimiento de 7.8% fue superior al 5.0% proyectado en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2010-2013. El crecimiento de 2010 fue impulsado por una evolución positiva en todas las actividades económicas, pero particularmente en los sectores Comercio, Intermediación Financiera y Seguros, y Construcción. Asimismo, influyeron positivamente los resultados de la implementación de políticas anticíclicas para enfrentar un contexto internacional desfavorable, las cuales estuvieron enmarcadas dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El crecimiento económico registrado en 2010 se reflejó en una disminución en la tasa de desempleo y, por consiguiente, en un aumento de los ocupados. En cuanto a la inflación, en 2010 la República Dominicana registró una variación promedio de precios de 6.3% y una inflación a fin de período de 6.24%, cifra que se ubicó en el rango meta de inflación establecido por el Banco Central para dicho año (entre 6% y 7%). Por su parte, la tasa de cambio peso-dólar promedio del año 2010 se ubicó en RD$36.86 por dólar, lo cual representó una depreciación de 2.4% con respecto al tipo de cambio promedio de 2009. 19 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Proyecciones Macroeconómicas 2011-2014 Dada la incertidumbre actualmente existente en el panorama internacional, la evolución de las variables macroeconómicas domésticas está condicionada a las fluctuaciones de los mercados internacionales2. Las estimaciones de los organismos internacionales para los próximo cinco años arrojan una tasa de crecimiento promedio de la economía mundial de 4.5%, para los países desarrollados de 2.5%, para las economías emergentes y en desarrollo de 6.6% y para las economías de América Latina y El Caribe se espera un crecimiento promedio de 4.1%. No obstante, subsisten algunos riesgos que podrían corregir a la baja dichas estimaciones como son la tensión financiera y fiscal de algunos países europeos, y el problema fiscal en Estados Unidos, entre otros. En ese sentido, este capítulo asume que la recuperación de la economía mundial será lenta, particularmente del comercio internacional debido a una desaceleración del crecimiento en la mayoría de las grandes economías. Asimismo, el escenario macroeconómico de mediano plazo supone que, para el período del 2011 al 2014, los precios internacionales del petróleo (WTI) oscilarían entre US$95.7 y US$111.5 por barril. Se supone también que la economía de los Estados Unidos registraría un crecimiento promedio de 2.5% en ese período. En el ámbito doméstico, se parte de la premisa de que la política fiscal se desarrollará con miras a asegurar la sostenibilidad fiscal y que la política monetaria se centrará en mantener la estabilidad de precios, acorde con la meta de inflación establecida por el Banco Central. Dados los supuestos precedentes, se espera que durante el período 2011-2014 el desempeño de la economía dominicana registre un crecimiento anual promedio de 5.5% del PIB en términos reales. Más concretamente, las estimaciones para el escenario macroeconómico de mediano plazo sitúan la economía dominicana creciendo 4.5% en 2011 y 5.5% en 2012. Para los años 2013 y 2014, se espera un crecimiento en torno a su nivel potencial de 6% (ver Tabla 1). Tabla 1 Proyecciones de variables macroeconómicas, inflación y tipo de cambio 2011-2014 2011 2012 2013 2014 385.73 406.94 431.36 457.24 Tasa de crecimiento del PIB real (%) 4.50 5.50 6.00 6.00 PIB nominal (Miles de millones RD$) 2,146.48 2,383.43 2,652.75 2,938.45 Tasa del crecimiento del PIB nominal (%) 12.86 11.04 11.30 10.77 PIB nominal (Miles de millones de US$) 55.75 59.14 63.60 68.07 Tasa de crecimiento del PIB en dólares (%) 7.93 6.08 7.54 7.02 Tasa de crecimiento del empleo (%) 2.69 3.02 3.25 3.35 Inflación (promedio) 8.46 5.66 5.01 4.63 Tasa de cambio (promedio) 38.50 40.30 41.71 43.17 PIB real (Miles de millones RD$, 1991) 2 20 . Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y OCDE, entre otros. I. Marco macroeconómico y fiscal 2011-2014 El modelo macroeconómico utilizado en las proyecciones supone que el empleo aumenta en función del crecimiento de la economía. De esta forma, se proyecta que el empleo mostrará un crecimiento promedio de 3.1% en el período 2011-2014. Para el año 2011, la estimaciones sitúan un crecimiento del empleo del orden de 2.7%, moviéndose al alza hasta alcanzar una tasa de expansión de 3.4% en 2014. Con respecto a la inflación, se estima que la tasa de aumento de los precios internos alcanzará un promedio anual de 8.5% en 2011, para luego descender a una tasa promedio anual de 5.7% en 2012. Asimismo, se espera que se produzca una disminución para 2013, alcanzando una tasa de 5.0%, para descender a 4.6% y 4.5% en 2014. En ese sentido, se prevé que el Banco Central de la República Dominicana mantendrá una postura coherente con la política fiscal, mientras preserva sus objetivos de inflación, estabilidad macroeconómica y reservas internacionales. La evolución favorable de los precios domésticos está sustentada en el supuesto de ausencia de shocks negativos en el precio internacional del petróleo. Además, se establece el supuesto de que el Banco Central continuará ejecutando la política monetaria en el marco de un régimen de tipo de cambio de flotación administrada. De esta forma, el modelo macroeconómico utilizado en las proyecciones prevé que el tipo de cambio nominal promedio del año se ubicaría en torno a RD$38.50 por un dólar americano en el 2011, mientras que para 2012 sería de RD$40.30 pesos por dólar. Para los años 2013 y 2014 se espera un tipo de cambio promedio anual de RD$41.71 y RD$43.17 por dólar, respectivamente. Considerando la evolución promedio de los precios señalada y el crecimiento real de la economía, se estima que para el año 2011 el crecimiento nominal de la actividad económica sería de 12.9%, mientras que para 2012, el crecimiento en términos nominales, sería del orden de 11.0%. En cambio, para el año 2013 el crecimiento nominal de la economía se situaría en 11.3%, y en 10.8% para el año 2014. I.2. Marco fiscal de mediano plazo En consonancia con el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 498-96 de Planificación e Inversión Pública, esta sección presenta una propuesta de distribución funcional y económica del gasto público, respetando los límites de gasto definidos en el Marco Financiero Plurianual formulado por el Ministerio de Hacienda. Este marco contiene las proyecciones de ingresos, donaciones y financiamiento del sector público no financiero, tomando en consideración el Marco Macroeconómico descrito en la sección anterior, los objetivos en materia de crédito público y de administración de deuda. Concretamente, considera el Acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional, la legislación tributaria vigente, los compromisos contractuales previamente asumidos y el objetivo de colocar la trayectoria de la deuda del sector público no financiero (como proporción del producto interno bruto) en una senda sostenible. Durante el 2012 se espera que la presión tributaria aumente debido a mayores recaudaciones asociadas a la modificación de impuestos introducida en julio del 2011. No obstante, a partir de 2013, cuando algunas de las nuevas medidas tributarias que tienen carácter temporal agoten su período de vigencia, se estima una reducción de la presión tributaria. De esta forma, la presión tributaria aumentaría desde 12.9% del PIB en 2011 a 13.8% del PIB en 2012, en los dos años siguientes descendería, ubicándose en 13.7% del PIB en 2013 y 13.5% del PIB en 2014. Por su parte, los ingresos totales del fisco (incluyendo donaciones) seguirían igual trayectoria, al elevarse desde un 13.7% del PIB en 2011 hasta alcanzar 14.3% del PIB en 2014. 21 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Tabla 2-A Límite de gasto 2011-2014 (% del PIB) 2011 2012 2013 2014 (A) Ingresos y Donaciones 13.7 14.8 14.6 14.3 Ingresos corrientes 13.5 14.6 14.4 14.1 Ingresos Tributarios 13.0 13.8 13.7 13.5 Ingresos No Tributarios 0.5 0.7 0.7 0.6 Ingresos Capital 0.0 0.0 0.0 0.0 Donaciones 0.2 0.2 0.2 0.2 (B) Fuentes financieras 4.5 3.3 3.1 3.6 Externas 3.2 2.3 2.2 2.2 Domésticas 1.3 0.9 0.8 1.4 (C) Aplicaciones financieras 3.0 2.3 2.5 3.0 Externas 1.3 1.1 2.2 2.8 Domésticas 1.7 1.3 0.3 0.2 A+B+C= (D) Gasto (excl. Amortizaciones) 15.2 15.7 15.2 14.9 (E) Intereses de la deuda 2.3 2.4 2.5 2.8 Externas 1.5 1.4 1.5 1.7 Domésticas 0.8 1.0 1.0 1.1 D-E = (F) Gasto Primario 12.9 13.3 12.7 12.2 Tabla 2-B Límite de gasto 2011-2014 (millones de RD$) 2011 2012 2013 2014 (A) Ingresos y Donaciones 293,216.8 351,738.8 386,622.4 420,923.7 Ingresos corrientes 289,350.0 346,786.7 381,115.9 414,801.8 Ingresos Tributarios 278,429.0 329,266.3 363,357.5 396,586.5 Ingresos No Tributarios 10,921.1 17,520.4 17,758.4 18,215.2 1.8 1.8 2.1 2.3 3,865.0 4,950.3 5,504.4 6,119.6 Ingresos Capital Donaciones 22 I. Marco macroeconómico y fiscal 2011-2014 Continuación 2011 2012 2013 2014 (B) Fuentes financieras 97,259.0 78,262.0 81,589.2 105,770.7 Externas 69,057.3 55,899.1 59,319.9 65,656.9 Domésticas 28,201.7 22,362.9 22,269.3 40,113.8 (C) Aplicaciones financieras 63,711.0 55,857.8 65,707.1 88,178.1 Externas 28,027.0 25,750.5 57,201.2 82,312.1 Domésticas 35,684.0 30,107.3 8,505.9 5,866.0 A+B+C= (D) Gasto (excl. Amortizaciones) 326,764.7 374,143.0 402,504.5 438,516.3 (E) Intereses de la deuda 49,291.1 56,719.3 66,232.6 80,836.3 Externas 31,693.1 34,031.6 39,739.6 48,501.8 Domésticas 17,598.0 22,687.7 26,493.0 32,334.5 D-E = (F) Gasto Primario 277,473.6 317,423.7 336,271.9 357,680.0 El límite de gasto para cada año se determina a partir de la cantidad de ingresos fiscales, donaciones y financiamiento neto de amortizaciones a ser desembolsado. Este límite de gasto asciende a RD$326.7 mil millones en 2011, y se eleva hasta alcanzar RD$438.5 mil millones en el 2014, el cual pasaría de representar 15.2% del PIB en 2011 a alcanzar 14.9% en 2014. En cuanto al gasto primario, que es el gasto total menos los intereses, se proyecta que pasará de RD$277.5 mil millones en 2011, equivalente a 12.9% del PIB, a RD$357.7 millones en 2014, equivalente a 12.2%, lo cual evidencia una reducción del gasto primario como porcentaje del PIB a lo largo del período. Tabla 3-A Balance primario y general 2011-2014 (% del PIB) 2011 2012 2013 2014 (A) Ingresos y Donaciones 13.7 14.8 14.6 14.3 (B) Gasto Primario 12.9 13.3 12.7 12.2 (A)-(B)= (C) Balance Primario 0.7 1.4 1.9 2.2 (D) Intereses 2.3 2.4 2.5 2.8 (C)- (D) = (E) Balance General (1.6) (0.9) (0.6) (0.6) (F) Financiamiento neto 1.6 0.9 0.6 0.6 23 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Continuación E+F = (G) Brecha 2011 2012 2013 2014 0.0 0.0 0.0 0.0 Tabla 3-B Balance primario y general 2011-2014 (millones de RD$) 2011 2012 2013 2014 (A) Ingresos y Donaciones 293,216.8 351,738.8 386,622.4 420,923.7 (B) Gasto Primario 277,473.6 317,423.7 336,271.9 357,680.0 (A)-(B)= (C) Balance Primario 15,743.2 34,315.1 50,350.5 63,243.7 (D) Intereses 49,291.1 56,719.3 66,232.6 80,836.3 (C)- (D) = (E) Balance General (33,548.0) (22,404.2) (15,882.1) (17,592.6) (F) Financiamiento neto 33,548.0 22,404.2 15,882.1 17,592.6 0.00 0.00 0.00 0.00 E+F = (G) Brecha Distribución Económica del Gasto 2011-2014 El Plan Plurianual del Sector Público no Financiero contempla una distribución económica del gasto orientada a asignar el 4.1% del PIB para gasto de capital el año 2012, nivel superior al previsto de 3.6% del PIB en el Presupuesto Original del 2011 y del 3.4% del PIB en el Presupuesto Reformulado de dicho año, lo cual representa un punto porcentual por encima del nivel que se estima será ejecutado en el 2011. Para los años 2013 y 2014, se procurara situar el gasto de capital en torno al 4.0% del PIB. El propósito es asegurar niveles de gasto de capital que permitan la construcción de la infraestructura requerida para la provisión de bienes públicos. Se espera que el gasto corriente, como proporción del PIB, se reduzca desde el 11.6% hasta el 11% durante el período 2012-2014. Dentro del gasto corriente, el aumento del pago de intereses está asociado, en parte, al aumento gradual de los intereses de los bonos de recapitalización del Banco Central, los cuales deben aumentar en 0.1% del PIB anualmente hasta el 1.4% en 2014. Tabla 4-A Distribución económica del gasto 2011-2014 (% del PIB) 24 2011 2012 2013 2014 Gasto Corriente 11.61 11.62 11.24 10.97 Intereses 2.32 2.34 2.50 2.75 I. Marco macroeconómico y fiscal 2011-2014 Continuación 2011 2012 2013 2014 Gasto de Capital 3.58 4.08 3.94 3.96 Plan Nacional de Inversión Pública 2.82 3.07 3.24 3.29 Total de gasto 15.19 15.70 15.17 14.92 Aplicaciones financieras 2.97 2.34 2.48 3.00 18.15 18.04 17.65 17.92 Total Tabla 4-B Distribución económica del gasto 2011-2014 (millones de RD$) 2011 2012 2013 2014 Gasto Corriente 249,166.1 276,931.4 298,055.1 322,248.7 Intereses 49,902.0 55,869.3 66,232.6 80,836.3 Gasto de Capital 76,850.9 97,251.2 104,449.5 116,266.7 Plan Nacional de Inversión Pública 60,558.7 73,129.8 85,970.8 96,692.8 Total de gasto 326,017.0 374,182.6 402,504.6 438,515.4 Aplicaciones financieras 63,654.4 55,778.2 65,707.1 88,178.1 389,671.4 429,960.8 468,211.7 526,693.5 Total El gasto de capital incluye el conjunto de proyectos de inversión incorporados en el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (PNPIP), elaborado por la Dirección General de Inversión Pública, así como otros gastos de capital como maquinarias y equipos, construcciones menores, entre otros. Para el año 2012,comprende proyectos de inversión ascendentes a RD$73,129.8 millones, mientras que para los años 2013 y 2014, ascienden a RD$85,970.8 millones y RD$96,672.8 millones, respectivamente. Es oportuno señalar que las decisiones de gastos para el 2013-2014 se realizan como un aporte a la nueva administración de gobierno que se instaure a partir de agosto del 2012. Es de esperar que estas decisiones de gasto han de tomar en consideración la existencia de un conjunto de programas y proyectos ya iniciados y cuya finalización se prevé en el horizonte de los próximos dos años. Si se mantiene la decisión de asegurar un nivel de gasto de capital equivalente como mínimo a 4% del PIB y tomando en consideración que el PNPIP contiene proyectos concebidos equivalentes a 2.78% del PIB para el 2013 y 2.34% del PIB para el 2014, se abre espacio para la formulación de nuevos proyectos de inversión en áreas consideradas prioritarias para la nueva administración de gobierno. 25 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Tabla 5-A Composición Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (% del PIB) 2011 2012 2013 2014 Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública 2.82 3.07 3.24 3.29 Proyectos concebidos 2.82 3.07 2.78 2.34 Nuevos proyectos 0.35 0.59 0.46 0.19 Iniciados el año anterior - 0.42 0.67 0.27 Iniciados dos o más años anteriores - 2.06 1.65 1.89 Espacio para nuevos proyectos - - 0.46 0.95 Otros gastos de capital 0.76 1.01 0.70 0.67 Total gasto de capital 3.58 4.08 3.94 3.96 Tabla 5-B Composición Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (millones RD$) 2011 2012 2013 2014 Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública 60,558.7 73,129.8 85,970.8 96,692.8 Proyectos concebidos 60,558.7 73,129.8 73,837.3 68,764.0 Nuevos proyectos 7,448.7 14,019.1 12,265.9 5,477.5 Iniciados el año anterior - 9,899.6 17,894.9 7,896.6 Iniciados dos o más años anteriores - 49,211.1 43,676.6 55,389.9 Espacio para nuevos proyectos - - 12,133.5 27,928.7 Otros gastos de capital 16,292.2 24,121.4 18,478.7 19,573.9 Total gasto de capital 76,850.9 97,251.2 104,449.5 116,266.7 Distribución Funcional del Gasto en 2012 Dadas las restricciones en el gasto primario que conlleva cumplir con los compromisos del FMI y con lo establecido en la ley de recapitalización del Banco Central, en este Plan Plurianual del Sector Público no Financiero se establece una distribución funcional del gasto orientada a proteger el gasto corriente en educación, salud, seguridad social y justicia y orden público. Mientras que el gasto de capital prioriza el gasto en transporte, educación, salud, energía y agua potable y alcantarillado. En términos funcionales se propone asignar RD$66,787.2 millones a los Servicios Generales, lo cual representa 2.8% del PIB. La mayor cantidad de recursos se asigna a los Servicios Sociales por un monto de RD$180,053.6 millones, equivalente a 7.6% del PIB. Por su parte, el gasto en Servicios 26 I. Marco macroeconómico y fiscal 2011-2014 Económicos asciende a RD$69,922.7 millones, equivalente a 2.9% del PIB. A la Protección del Medio Ambiente se asigna RD$1,589.8 millones, equivalente a 0.07% del PIB. El Servicio de la Deuda Pública y otras aplicaciones financieras requiere RD$111,647.5 millones, lo cual representa 4.7% del PIB. En materia de los Servicios Generales, las principales políticas propuestas están orientadas a: i) fortalecer las capacidades para hacer frente a la situación de violencia e inseguridad ciudadana, ii) fortalecer las capacidades para el control migratorio, y iii) elevar los niveles de eficiencia de la administración pública. En particular se destacan: 1. Asignación de 1.6% a la función Administración General, con lo cual se continuará con el proceso de modernización de la administración financiera y tributaria y de toda la administración pública en general y proveer los recursos necesarios para la organización de las elecciones presidenciales. 2. Asignación de 0.59% a la función Justicia y Orden Publico, que permitirá financiar un aumento de 15% en los sueldos de policías hasta rango de capitán y 10% para rangos superiores, iniciar el Proyecto Habilitación y Modernización de la Policía Nacional y el Proyecto Normalización y Modernización del Sistema Nacional para el control Migratorio, así como construir el Centro de Corrección y Rehabilitación de La Vega e instalar el Sistema Biométrico para Instituciones Penitenciarias. También se construirán unidades de atención a víctimas de violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales y construcción de nuevos centros para atender a adolescentes en conflicto con la ley. 3. Asignación de 0.40% del PIB a la función Defensa Nacional, lo cual contempla aumento de 15% en los sueldos de militares hasta rango de capitán y 10% para rangos superiores, así como la instalación de radares tridimensionales. 4. Asignación de 0.21% del PIB a la función Relaciones Internacionales, el cual contempla el Inicio del Proyecto de Normalización y Modernización del Sistema Nacional para el Control Migratorio. En lo que respecta al gasto en Servicios Sociales, hay que señalar que el mismo en el 2012 alcanza un crecimiento significativo al situarse en 7.64% del PIB. Vale destacar que el gasto social después de haber alcanzado el 8.55% del PIB en el 2008, inició un proceso de descenso, estimándose que terminara el 2011 con un nivel cercano al 6.98% del PIB. Las principales políticas a ser ejecutadas son las siguientes: 1-Asignación de 3.0% del PIB a la función Educación, lo cual implica un aumento de RD$24,470 millones respecto al presupuesto vigente al 15 de agosto de 2011. Con este incremento el país dejaría de ocupar la última posición entre los países de la región en asignación a la educación, situándose por encima de Perú. El aumento del gasto en la función se refleja tanto en las actividades de educación pre-universitaria, formación profesional y educación universitaria. Con estos recursos se propone alcanzar la meta de construir 2,597 nuevas aulas, realizar rehabilitación mayor de 869 aulas y aplicar mantenimiento preventivo a 6,521 aulas, equipar 4,126 aulas para los distintos niveles del sistema educativo a nivel nacional, rehabilitación de 6 edificios regionales, capacitar 15,288 maestros, descentralizar 2,226 centros educativos, entregar materiales didácticos en 3,293 aulas y mejorar la 27 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 gestión educativa en 7,122 aulas. En el ámbito de la educación superior se contempla la construcción y equipamiento del Edificio Tecnológico de la UASD, Torre Administrativa de la UASD y la construcción y equipamiento del Comedor Universitario y la dotación de recursos para el funcionamiento de los nuevos centros regionales de la UASD. También se propone iniciar el proyecto de Construcción y Equipamiento de los Centros de Formación Hotelera, Pastelería y Gastronomía en Santo Domingo e Higüey por parte del INFOTEP. 2-Asignación de 1.64% del PIB a la función Salud, el cual está orientado a expandir los servicios de salud colectiva, el número de personas adscritas al primer nivel de atención, la entrega de medicamentos a pacientes crónicos, entrega de medicamentos e insumos sanitarios a las unidades de salud pública y el inicio gradual de un Programa de Compra de medicamentos antirretrovirales con fondos nacionales. Específicamente, se planea atender 10,032 embarazadas, controlar el desarrollo de 806,000 niños y niñas menores de 5 años, realizar 57 intervenciones para el control de vectores y vacunaciones de animales, vacunar 3.87 millones de personas, captar 1,950 embarazadas con VIH, tratar 71,776 personas VIH+, realizar prevención en salud con 291,300 visitas domiciliarias y entregar micronutrientes a 96,000 niños y niñas menores de 5 años, dispensar 645,000 medicamentos en las farmacias del pueblo. En materia de inversión pública, las principales ejecutorias a realizar son la terminación del Complejo Hospitalario Ciudad de la Salud, construcción de hospitales en Higüey, La Romana, Montecristi, Hospital Regional de Monte Plata, Centro Comprehensivo de Cáncer Dr. Heriberto Pieter, rehabilitación y equipamiento de 1,325 centros de atención primaria. 3-Asignación de 0.85% del PIB a la función Asistencia Social, con el propósito de ampliarla cobertura del Programa Solidaridad con la incorporación de 61,000 nuevos beneficiarios al componente Comer es Primero y 42,000 nuevos estudiantes en el Componente Incentivo a la Asistencia Escolar. De igual forma, el Programa Bonogás incorpora 62,000 nuevos beneficiarios y el programa Bonoluz se expande en 163,000 nuevos beneficiarios. Todos los hogares beneficiarios de solidaridad serán incorporados al nuevo componente Promoción de la Vida Saludable a beneficiarios en riesgo. Similarmente, con miras a atender las causas que originan y las consecuencias asociadas a la violencia contra la mujer se incrementa la asignación de recursos dirigidos al Programa Protección Integral a Victima de Violencia contra la Mujer, con lo cual se planea ofrecer atención integral a 4,950 mujeres y ampliar la prevención de la violencia de género a 3,600 personas. Dentro los programas de inversión se continuara con la ejecución del Proyecto de Erradicación de la Pobreza a través del Rediseño del Programa Solidaridad, del Programa de Inversión Sectorial Social y del Programa de Cierre de Brechas, este último dirigido a crear y mejorar la oferta de servicios de educación y atención primaria de salud dirigido a los hogares del Programa Solidaridad. 4-Asignación de 0.35% del PIB a la función Agua Potable y Alcantarillado, lo cual contempla la continuación de la construcción de acueductos múltiples de Bani, Hermanas Mirabal, Higüey, Samaná 2da etapa, Barahona-Bahoruco-Independencia y los acueductos de Sánchez y Oriental Barrera de Salinidad, el desarrollo del Programa de Mejoramiento Servicio de Agua Potable y Saneamientos Urbanos y Periurbanos a nivel nacional, el Proyecto de Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento a Nivel Nacional. 28 I. Marco macroeconómico y fiscal 2011-2014 5-Asignación de 0.87% del PIB a la función Seguridad Social, a fin de garantizar la protección de riesgos de salud a los 2,011,000 afiliados al Seguro Familiar de Salud en el Régimen Subsidiado. 6-Asignación de 0.17% del PIB a la función Deporte, Recreación, Cultura y Religión, con lo cual se procurara incorporar 7,400 atletas escolares a programas de Deporte, capacitar 1,500 entrenadores, habilitar instalaciones deportivas y de recreación y prestar asistencia técnica y logística a 1,250 entidades deportivas. En materia de Cultura se propone instalar 58 escuelas libres y realización de 10,305 actividades culturales. 7-Asignación de 0.1% del PIB a la función Vivienda y Urbanismo, con el propósito de construir 1,408 viviendas de interés social. 8-Asignación de 0.63% del PIB a la función Servicios Municipales. La asignación propuesta para los Servicios Económicos alcanza el 2.94% del PIB. Esto implica un aumento del monto asignado en RD$6,949.6 millones respecto al Presupuesto Inicial 2011 y una reducción de RD$17,665 millones respecto al Presupuesto Vigente 2011 debido al menor monto asignado al subsidio eléctrico. Se propone la siguiente asignación de recursos a las funciones que integran los Servicios Económicos: 1-Asignación de 0.31% del PIB a la función Agropecuaria y Pesca, lo cual permitirá continuar con la ejecución del Proyecto PATCA II y el Proyecto PATCA III, dirigidos a promover la transformación tecnológica en la agricultura dominicana y asegurar la sanidad e inocuidad de la producción agropecuaria. También se incluye el desarrollo de los proyectos Pro-rural Centro y Este y el Pro-rural Oeste, los cuales están orientados a la generación de empleo en la zona rural y a la elevación de las capacidades productivas de los pequeños productores pobres rurales. También se concluirá con el Merca-Santo Domingo y se construirá el Merca Cibao. 2-Asignación de 0.13% del PIB a la función Riego, que contempla la construcción de la Presa de Monte Grande y la Presa Guaiguí, así como el Proyecto de Rehabilitación del Sistema de Riego a Nivel Nacional y la Construcción del Sistema de Riego de Azua-Pueblo Viejo y el Proyecto de Reparación de la Infraestructura de Irrigación afectada por las Tormentas Olga y Noel. 3. Asignación de 1.65% del PIB a la función Transporte, a fin determinar la construcción del primer tramo de la segunda línea del metro y proceder a comprar la flota de autobuses de la red alimentadora del Metro. También se continuará con el Plan Nacional de Asfaltado y la construcción del Corredor Duarte, Autopista del Coral, Carretera Jarabacoa-Cruce Rio, Carretera Uvero Alto-Miches-Sabana de la Mar, Viadom, Boulevard Turístico del Atlántico y Boulevard Turístico del Este, Programa de Emergencia de Carreteras y Caminos dañados por las Tormentas Olga y Noel y del Programa Multifase de Infraestructura Vial, dirigido a la construcción de carreteras y caminos vecinales. También se contempla el inicio del Boulevard Turístico del Norte, el cual beneficiará la zona de Puerto Plata. 4. Asignación de 0.67% del PIB a la función Energía, con lo cual se dedicarán US$250 millones para el pago del subsidio eléctrico. Las principales iniciativas de inversión en energía corresponden a la continuación de la construcción de las presas Palomino, y Las Placetas, rehabilitación de la central hidroeléctrica Aguacate, rehabilitación de 500 kms de redes de distribución de electricidad. 29 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 5. Asignación de 0.08% del PIB a la función Industria y Comercio, lo cual contempla la instalación y prestación de servicios de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. 6. Asignación de 0.04% del PIB a la función Turismo, lo cual contempla desarrollar son el Proyecto Implementación y Desarrollo del Sistema Integrado de Inversión Turística (Ventanilla Única de Turismo). En esta asignación a la función Turismo no se incluye los recursos manejados por el CONFOTUR, con los cuales se planea rehabilitar vías de acceso en zonas turísticas, señalización de zonas turísticas y el desarrollo de obras de infraestructura turística. También se espera que los proyectos que se ejecutan en el ámbito de la función Transporte en las zonas turísticas (Puerto Plata, Punta Cana, Miches, Samaná) contribuyan a mayor desarrollo del turismo. 7. Asignación de 0.03% del PIB a la función Trabajo, para financiar las iniciativas correspondientes a la extensión del Proyecto Capacitación de la Juventud en todo el territorio nacional, así como a la continuación del Proyecto Capacitación de Población Desempleada en Iniciativas de Negocios a nivel nacional y construcción de infraestructura de las representaciones locales de trabajo y oficinas territoriales de empleo. 8. Asignación de 0.003% del PIB a la función Banca, Seguros y Otros. 9. Asignación de 0.003% del PIB a la función Minería. La propuesta de distribución de los recursos asignados a las funciones que integran la Protección del Medio Ambiente es la siguiente: El gasto asignado a Protección del Medio Ambiente asciende a RD$2,314.39 millones. El menor monto asignado en la propuesta para 2012 respecto al Presupuesto Inicial y Vigente para el 2011, corresponde a diferencia en la clasificación de proyectos que inciden tanto en la función Riego como en la función Protección del Medio Ambiente. En el 2012, la totalidad del gasto en presas está incluido en la función riego, lo cual no fue así en el 2011. Las principales ejecutorias a realizar en la función Protección al Medio Ambiente son las siguientes: 1. Asignación de 0.06% del PIB a la función Protección Aire, Agua y Suelo, que permitirá el desarrollo del Programa de Remediación Ambiental de la Mina de Pueblo Viejo, Cotuí y el Proyecto de Capacitación de la Cultura de Agua contra la Pobreza, así como la continuación del Proyecto de Reforestación y Desarrollo de Obras Sociales Comunitarias (Plan Nacional Quisqueya-Verde) y el Proyecto de Manejo Sostenible de los Recursos Naturales de la Zona Fronteriza, Proyecto de Instalación de Gerencias Ambientales a Nivel Nacional, del Proyecto de Mitigación de los Impactos de Desechos Industriales en la Cuenca Baja del Rio Haina y franja costera y Proyecto de Instalación del Sistema de Autorizaciones Ambientales Modalidad Ventanilla Única, y del Proyecto de Establecimiento y equipamiento de una red de estaciones de monitoreo de material particulado y monóxido de carbono en el Distrito Nacional. 2. Asignación de 0.01% del PIB a la función Protección de la Biodiversidad, con lo cual se ampliará del número de áreas protegidas con sistemas de vigilancia y control y se construirá infraestructura básica de uso público en áreas protegidas. De igual forma, se contempla, la ejecución del Proyecto de Prevención de Desastres y Gestión de Riesgos, así como la continuación del Proyecto Araucaria XXI, del Proyecto Plan de Compensación a Desalojados 30 I. Marco macroeconómico y fiscal 2011-2014 del Parque Nacional de los Haitises, Proyecto de Instalación de Sistema de Monitoreo de Playas, Arrecifes, Manglares, Humedales y Estuarios de la Franja Costero Marina, Proyecto de Catastro de Tierras Públicas y Privadas en Áreas Protegidas Prioritarias (Parques nacionales Jaragua, Bahoruco y Lago Enriquillo) y elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Componente Ambiental. Clasificación Funcional del Gasto 2013-2014 A partir del 2013 las nuevas autoridades de Gobierno deberán tomar un conjunto de decisiones que marcarán la direccionalidad de la distribución funcional del gasto. En particular, una decisión de gran implicación es la asignación del 4% del PIB para el gasto de la función Educación. Esta asignación a la función Educación, junto con el pago del servicio de la deuda, delimitan el espacio posible para expandir el gasto en las demás funciones. En efecto dado el aumento del gasto total que es compatible con los objetivos de sostenibilidad fiscal para el 2013, ascendente a RD$38,211.2 millones, para poder expandir el gasto en educación y el pago del servicio de la deuda se requiere realizar ajustes significativos en el gasto asignado a las demás funciones públicas. Para el 2014, de igual forma, si bien el espacio de gasto es positivo, el monto a distribuir en otras funciones es relativamente pequeño. Para cumplir con este ajuste adicional, las nuevas autoridades de gobierno deberán decidir si el mismo se logra a través de la generación de mayores ingresos o si se procede a un ajuste a través del gasto. En el primer caso sería necesario elevar o crear nuevos impuestos o inducir reformas administrativas de cierta radicalidad para poder elevar las recaudaciones. Un escenario posible de ajuste y reasignación del gasto se sustenta en la reasignación de gastos asignados en el 2012 a la función Transporte y la reducción del subsidio al sector eléctrico. Si el gasto a la función Transporte se redujese de 1.65% del PIB en el 2012 a 0.78% del PIB en el 2013, se liberarían recursos ascendentes a RD$19,823.1 millones, equivalentes a 0.75% del PIB. Bajo este escenario, es necesario tomar en consideración que no se estaría cumpliendo con las disposiciones establecidas en leyes que asignan gasto y especializan ingresos. En este sentido las nuevas autoridades de gobierno deberían decidir sobre cuales leyes que actualmente especializan ingresos o fijan límites de gastos serán sometidas al Congreso para su modificación o eliminación. Actualmente en el país existen 22 leyes que establecen asignaciones de gasto a distintas instituciones y leyes que especializan ingresos. En el caso de estas últimas, la práctica desde el 2005 en adelante ha sido solicitar al Congreso Nacional, a través del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, autorización para traspasar al Fondo General parte de estos fondos especializados, así como para establecer límites de gastos distintos a los consignados en las respectivas leyes. En el cuadro que se muestra a continuación se aprecia que cumplir con las disposiciones de las leyes que establecen límites de gastos o especializan ingresos implica un aumento en el gasto equivalente a 4.8 puntos porcentuales del PIB en relación a la asignación establecida en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del 2011. 31 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Tabla 6 Distribución del incremento del gasto compatible con meta de déficit fiscal (Millones RD$) 2013 2014 (+) Aumento gasto compatible con meta de déficit 38,211.2 58,482.8 (-) Aumento gasto para alcanzar 4% en educación 35,560.7 11,428.0 (-) Aumento gasto pago servicio de la deuda 19,362.5 37,075.7 (=) Ajuste en el resto del gasto (16,712.0) 9,979.1 Tabla 7 Estimación de gastos asociados al cumplimiento de leyes que asignan ingresos y fijan límite de gastos Millones de RD$ Presupuesto Original 2011 2012 2013 2014 Variación 2012-2011 ADMINISTRACION GENERAL 19,016.1 41,319.4 45,477.8 49,586.7 22,303.3 3.1% Fondo General para Congreso Nacional 4,979.6 9,330.9 10,254.5 11,160.9 4,351.2 423.9 903.0 992.4 1,080.1 479.1 5% Imprevistos 5,603.0 17,339.4 19,055.8 20,740.1 11,736.4 1% Emergencia 606.9 3,467.9 3,811.2 4,148.0 2,861.0 3,758.9 5,067.2 5,574.1 6,055.3 1,308.3 828.3 1,441.8 1,604.8 1,777.6 613.5 DGA 2,224.5 3,016.7 3,358.1 3,724.6 792.2 JUSTICIA Y ORDEN PUBLICO 5,650.0 12,340.8 13,562.4 14,761.2 6,690.8 Asignación legal Poder Judicial 3,066.7 8,021.5 8,815.6 9,594.8 4,954.8 Asignación legal Procuraduría 2,583.3 4,319.3 4,746.9 5,166.4 1,736.0 EDUCACION 56,095.0 119,171.3 132.637.6 146,922.6 63,076.3 4% Educación Preuniversitaria 49,713.6 95,337.0 106,110.1 117,538.1 45,623.4 1% Educación Superior 6,381.4 23,834.3 26,527.5 29,384.5 17,452.9 UASD (5% Ingresos Internos) 5,021.7 19,055.9 20,740.2 22,973.4 14,034.2 DEPORTES, RECREACION, CULTURA Y RELIGION 156.9 335.9 373.9 414.1 179.0 Fondos para Fomento del Deporte 156.9 335.9 373.9 414.1 179.0 ASISTENCIA SOCIAL 17.9 29.8 33.2 36.8 11.9 Función Asignación legal Cámara de cuentas DGII Reembolsos DGII 32 I. Marco macroeconómico y fiscal 2011-2014 Continuación Millones de RD$ Presupuesto Original 2011 2012 2013 2014 Variación 2012-2011 17.9 29.8 33.2 36.8 11.9 SERVICIOS MUNICIPALES 14,986.3 30,099.5 33,079.1 36,002.9 15,113.2 Ayuntamientos (Ley 166-2003) 14,986.3 30,099.5 33,079.1 36,002.9 15,113.2 SEGURIDAD SOCIAL - 14,300.6 15,916.5 17,630.7 14,300.6 Bono de Reconocimiento Antiguo Régimen Pensiones - 14,300.6 15,916.5 17,630.7 14,300.6 AGROPECUARIA Y PESCA 227.9 382.3 425.5 471.4 154.5 Fondo Instituto del Tabaco 227.9 382.3 425.5 471.4 154.5 ENERGIA 73.6 1,441.8 1,604.8 1,777.6 1,368.2 Fondo 1974 Fomento Energías Alternativas (Ley 112) 73.6 1,441.8 1,604.8 1,777.6 1,368.2 TURISMO 466.0 790.9 880.3 975.1 324.9 Fondo de Promoción Turística (Ley 158-2001) 466.0 790.9 880.3 975.1 324.9 INTERESES DE DEUDA PUBLICA 19,318.3 23,782.8 29,180.3 35,261.4 4,464.5 Capitalización Banco Central 19,318.3 23,782.8 29,180.3 35,261.4 4,464.5 TOTAL 116,0008.0 243,995.1 273,171.4 303,840.5 127,987.1 % PIB 5.4% 10.2% 10.3% 10.3% 4.8% % PRESUPUESTO TOTAL 29.8% 56.7% 59.6% 59.4% 27.0% % GASTO TOTAL (Sin Aplicaciones Financieras) 35.6% 65.2% 69.6% 71.8% 29.6% Función Fondo Conani (20% del 30% de tragamonedas) En el siguiente grafico se plantea un escenario de distribución funcional del gasto total, corriente y de capital que permite para los años 2013 y 2014 asignar el 4% del PIB a la función Educación y pagar el servicio de la deuda. Esto se logra mediante una reducción significativa del gasto en la función transporte en relación al 2012, el mantenimiento de un relativamente bajo nivel de subsidio eléctrico y la moderación del gasto en las demás funciones. Como puede observarse esto implica que en el período 2013-2014 el gasto total, exceptuando el gasto de educación y servicio de deuda, se contraerá en términos nominales en 6.8%y en términos reales en prácticamente en 11% para el 2013, mientras que para el 2014 dicho gasto crece en 4.3% en términos nominales y se mantiene prácticamente constante en términos reales. Similarmente, para el 2014 habría un crecimiento nominal de 9.8% y crecimiento real de 5.1%. 33 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Tabla 8-A Clasificación funcional gastos totales (% del PIB) Función 34 Porcentaje del PIB 2011 2012 2013 2014 SERVICIOS GENERALES 2.69 2.80 2.26 2.11 Administración General 1.41 1.60 1.17 1.07 Justicia y Orden Público 0.63 0.59 0.57 0.55 Defensa Nacional 0.42 0.40 0.34 0.33 Relaciones Internacionales 0.24 0.21 0.18 0.16 SERVICIOS SOCIALES 7.22 7.55 8.25 7.96 Educación 2.29 2.95 4.00 4.00 Deportes, Recreación, Cultura y Religión 0.17 0.17 0.18 0.17 Salud 1.54 1.64 1.49 1.39 Asistencia Social 0.95 0.85 0.71 0.68 Vivienda y Urbanismo 0.10 0.10 0.10 0.11 Agua Potable y Alcantarillado 0.41 0.35 0.38 0.28 Servicios Municipales 0.70 0.63 0.57 0.53 Seguridad Social 1.06 0.87 0.82 0.79 Urbanismo 0.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS ECONÓMICOS 2.88 2.93 2.08 2.02 Agropecuario y Pesca 0.34 0.31 0.36 0.34 Riego 0.14 0.13 0.14 0.14 Industria y Comercio 0.08 0.08 0.11 0.10 Minería 0.00 0.00 0.00 0.00 Transporte 1.33 1.65 0.78 0.78 Comunicaciones 0.03 0.02 0.02 0.03 Energía 0.86 0.67 0.56 0.53 Turismo 0.05 0.04 0.05 0.05 Trabajo 0.03 0.03 0.04 0.04 Banca y Seguros 0.02 0.00 0.02 0.02 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 2.32 2.34 2.50 2.75 Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 2.32 2.34 2.50 2.75 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 0.07 0.07 0.09 0.09 Protección del aire, agua y suelo 0.06 0.06 0.07 0.07 I. Marco macroeconómico y fiscal 2011-2014 Continuación Función Porcentaje del PIB 2011 2012 2013 2014 Protección de la Biodiversidad 0.01 0.01 0.02 0.02 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 2.97 2.34 2.48 3.00 Amortización de la Deuda Pública 2.97 2.34 2.48 3.00 15.19 15.70 15.17 14.92 TOTAL Tabla 9-A Clasificación funcional gastos corrientes (% del PIB) Función Porcentaje del PIB 2011 2012 2013 2014 SERVICIOS GENERALES 2.29 2.25 1.64 1.58 Administración General 1.06 1.10 0.76 0.69 Justicia y Orden Público 0.58 0.55 0.42 0.45 Defensa Nacional 0.41 0.39 0.28 0.28 Relaciones Internacionales 0.23 0.21 0.18 0.16 SERVICIOS SOCIALES 5.58 5.91 6.26 5.93 Educación 1.63 2.15 3.03 2.93 Deportes, Recreación, Cultura y Religión 0.16 0.15 0.14 0.12 Salud 1.28 1.43 1.21 1.10 Asistencia Social 0.91 0.82 0.62 0.59 Vivienda y Urbanismo 0.01 0.01 0.01 0.01 Agua Potable y Alcantarillado 0.11 0.11 0.09 0.08 Servicios Municipales 0.42 0.38 0.34 0.32 Seguridad Social 1.06 0.86 0.82 0.79 Urbanismo 0.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS ECONÓMICOS 1.36 1.08 0.79 0.66 Agropecuario y Pesca 0.30 0.28 0.26 0.23 Riego 0.05 0.04 0.04 0.03 Industria y Comercio 0.06 0.06 0.05 0.05 Minería 0.00 0.00 0.00 0.00 Transporte 0.18 0.17 0.10 0.09 Comunicaciones 0.02 0.02 0.02 0.01 35 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Continuación Porcentaje del PIB Función 2011 2012 2013 2014 Energía 0.65 0.45 0.24 0.16 Turismo 0.05 0.04 0.05 0.04 Trabajo 0.02 0.02 0.02 0.02 Banca y Seguros 0.02 0.00 0.02 0.02 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 2.32 2.34 2.50 2.75 Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 2.32 2.34 2.50 2.75 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 0.05 0.04 0.05 0.05 Protección del aire, agua y suelo 0.04 0.04 0.05 0.04 Protección de la Biodiversidad 0.00 0.00 0.00 0.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 Amortización de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 11.61 11.62 11.24 10.97 TOTAL Tabla 10-A Clasificación funcional gastos de capital (% del PIB) Función 36 Porcentaje del PIB 2011 2012 2013 2014 SERVICIOS GENERALES 0.40 0.55 0.62 0.53 Administración General 0.34 0.50 0.40 0.38 Justicia y Orden Público 0.04 0.04 0.15 0.11 Defensa Nacional 0.01 0.01 0.06 0.04 Relaciones Internacionales 0.00 0.01 0.00 0.00 SERVICIOS SOCIALES 1.64 1.65 1.99 2.03 Educación 0.66 0.80 0.97 1.07 Deportes, Recreación, Cultura y Religión 0.01 0.02 0.04 0.05 Salud 0.26 0.21 0.28 0.29 Asistencia Social 0.03 0.03 0.09 0.09 Vivienda y Urbanismo 0.09 0.09 0.09 0.11 Agua Potable y Alcantarillado 0.31 0.24 0.29 0.20 Servicios Municipales 0.28 0.25 0.23 0.21 I. Marco macroeconómico y fiscal 2011-2014 Continuación Función Porcentaje del PIB 2011 2012 2013 2014 Seguridad Social 0.00 0.01 0.00 0.00 Urbanismo 0.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS ECONÓMICOS 1.52 1.86 1.29 1.35 Agropecuario y Pesca 0.04 0.03 0.10 0.11 Riego 0.09 0.08 0.10 0.10 Industria y Comercio 0.02 0.03 0.06 0.05 Minería 0.00 0.00 0.00 0.00 Transporte 1.15 1.48 0.67 0.69 Comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.01 Energía 0.21 0.22 0.32 0.37 Turismo 0.00 0.00 0.00 0.00 Trabajo 0.01 0.01 0.02 0.02 Banca y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 0.03 0.02 0.04 0.04 Protección del aire, agua y suelo 0.02 0.02 0.02 0.03 Protección de la Biodiversidad 0.01 0.00 0.01 0.01 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 Amortización de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL 3.58 4.08 3.94 3.96 37 I. Marco macroeconómico y fiscal 2011-2014 Anexos Tabla 8-B Clasificación funcional gastos totales (en millones de RD$) Función SERVICIOS GENERALES Millones de RD$ 2011 2012 2013 2014 57,685.4 66,787.2 60,022.6 61,987.7 Administración General 30,237.7 38,055.3 30,946.0 31,361.1 Justicia y Orden Público 13,417.6 14,026.0 15,216.0 16,184.2 Defensa Nacional 8,979.9 9,604.1 9,030.0 9,604.6 Relaciones Internacionales 5,050.2 5,101.8 4,830.5 4,837.9 SERVICIOS SOCIALES 154,954.9 180,053.6 218,801.6 233,919.7 Educación 49,085.2 70,359.6 106,110.1 117,538.1 Deportes, Recreación, Cultura y Religión 3,743.4 3,942.5 4,731.1 5,021.2 Salud 33,091.7 39,026.3 39,485.4 40,943.8 Asistencia Social 20,303.6 20,375.3 18,729.5 19,921.1 Vivienda y Urbanismo 2,075.6 2,317.7 2,621.3 3,343.6 Agua Potable y Alcantarillado 8,902.0 8,236.5 10,144.3 8,370.0 Servicios Municipales 14,995.2 15,040.1 15,206.5 15,623.1 Seguridad Social 22,758.2 20,748.1 21,773.4 23,158.7 Urbanismo SERVICIOS ECONÓMICOS - 7.5 - - 61,892.0 69,922.7 55,103.5 59,230.1 10,106.3 Agropecuario y Pesca 7,342.9 7,378.5 9,659.9 Riego 3,025.3 3,047.7 3,671.3 4,034.9 Industria y Comercio 1,794.7 1,961.4 2,991.8 2,935.6 Minería Transporte Comunicaciones 74.1 64.8 50.7 54.0 28,527.4 39,304.8 20,571.9 22,787.5 538.4 492.2 502.2 754.2 Energía 18,475.0 15,934.1 14,844.0 15,542.5 Turismo 1,048.7 1,032.3 1,251.7 1,331.3 Trabajo 587.8 644.5 1,058.0 1,149.8 Banca y Seguros 477.7 62.3 502.0 533.9 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 49,902.0 55,869.3 66,232.6 80,836.3 Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 49,902.0 55,869.3 66,232.6 80,836.3 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 1,582.6 1,589.8 2,344.4 2,541.6 Protección del aire, agua y suelo 1,374.5 1,437.2 1,886.8 2,026.8 208.2 152.6 457.6 514.8 63,654.4 55,778.2 65,707.1 88,178.1 Protección de la Biodiversidad AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA Amortización de la Deuda Pública TOTAL 63,654.4 55,778.2 65,707.1 88,178.1 389,671.4 430,000.8 468,211.7 526,693.5 39 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Tabla 9-B Clasificación funcional gastos de corrientes (en millones de RD$) Función 2011 2012 2013 2014 SERVICIOS GENERALES 49,172.3 53,535.3 43,527.9 46,331.5 Administración General 22,835.5 26,164.6 20,259.9 20,175.1 Justicia y Orden Público 12,556.6 13,035.2 11,156.8 13,088.9 Defensa Nacional 8,772.4 9,394.7 7,373.4 8,334.9 Relaciones Internacionales 5,007.7 4,940.9 4,737.8 4,732.6 SERVICIOS SOCIALES 119,848.8 140,780.6 166,039.5 174,293.2 Educación 35,015.1 51,234.8 80,424.9 85,967.8 Deportes, Recreación, Cultura y Religión 3,511.5 3,580.2 3,786.0 3,612.4 Salud 27,546.4 34,131.5 32,041.9 32,299.7 Asistencia Social 19,555.9 19,542.2 16,330.0 17,255.0 Vivienda y Urbanismo 168.9 177.5 185.3 234.4 Agua Potable y Alcantarillado 2,308.1 2,551.1 2,381.5 2,400.1 Servicios Municipales 8,991.8 8,992.2 9,123.9 9,373.9 Seguridad Social 22,751.2 20,571.2 21,766.0 23,150.1 SERVICIOS ECONÓMICOS 29,219.0 25,698.1 20,915.7 19,447.4 Agropecuario y Pesca 6,491.1 6,611.7 6,883.8 6,895.5 990.5 1,039.3 956.5 966.9 1,345.0 1,321.2 1,393.2 1,420.3 Riego Industria y Comercio Minería 48.0 47.3 50.7 54.0 3,860.3 3,939.4 2,676.0 2,535.7 515.7 444.5 438.7 436.3 Energía 14,051.4 10,786.9 6,275.8 4,765.4 Transporte Comunicaciones Turismo 1,022.1 1,004.3 1,224.9 1,312.2 Trabajo 417.3 441.0 514.1 527.3 Banca y Seguros 477.7 62.3 502.0 533.9 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 49,902.0 55,869.3 66,232.6 80,836.3 Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 49,902.0 55,869.3 66,232.6 80,836.3 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 1,023.9 1,048.1 1,339.4 1,340.2 Protección del aire, agua y suelo 936.6 966.1 1,250.5 1,247.4 Protección de la Biodiversidad 87.3 82.0 88.9 92.8 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA - - - - Amortización de la Deuda Pública - - - - 249,166.1 276,931.4 298,055.1 322,248.7 TOTAL 40 Millones de RD$ I. Marco macroeconómico y fiscal 2011-2014 Tabla 10-B Clasificación funcional gastos de capital (en millones de RD$) Función Millones de RD$ 2011 2012 2013 2014 SERVICIOS GENERALES 8,513.0 13,211.9 16,494.7 15,656.2 Administración General 7,402.2 11,890.7 10,686.0 11,186.1 Justicia y Orden Público 860.9 950.8 4,059.3 3,095.3 Defensa Nacional 207.5 209.5 1,656.6 1,269.6 Relaciones Internacionales 42.4 160.9 92.7 105.3 SERVICIOS SOCIALES 35,106.1 39,273.0 52,762.1 59,626.4 Educación 14,070.0 19,124.8 25,685.2 31,570.3 231.9 362.3 945.1 1,408.8 5,545.3 4,894.8 7,443.5 8,644.2 747.7 833.1 2,399.5 2,666.2 Deportes, Recreación, Cultura y Religión Salud Asistencia Social Vivienda y Urbanismo 1,906.6 2,140.1 2,436.0 3,109.2 Agua Potable y Alcantarillado 6,594.0 5,685.4 7,762.8 5,969.9 Servicios Municipales 6,003.5 6,048.0 6,082.6 6,249.2 7.0 176.9 7.4 8.5 - 7.5 - - 32,673.0 44,224.6 34,187.8 39,782.7 851.8 766.8 2,776.1 3,210.8 Seguridad Social Urbanismo SERVICIOS ECONÓMICOS Agropecuario y Pesca 2,034.8 2,008.4 2,714.8 3,068.0 Industria y Comercio Riego 449.8 640.2 1,598.6 1,515.3 Minería 26.1 17.5 - - 24,667.1 35,365.5 17,896.0 20,251.8 Transporte 22.7 47.6 63.5 317.9 Energía Comunicaciones 4,423.6 5,147.2 8,568.2 10,777.2 Turismo 26.6 28.0 26.8 19.1 Trabajo 170.5 203.4 543.9 622.5 Banca y Seguros - - - - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA - - - - Intereses y Comisiones de la Deuda Pública - - - - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 558.7 541.8 1,005.0 1,201.4 Protección del aire, agua y suelo 437.9 471.1 636.3 779.4 Protección de la Biodiversidad 120.9 70.7 368.7 422.0 - - - - 104,449.5 116,266.7 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA Amortización de la Deuda Pública TOTAL 76,850.9 97,251.2 41 II. Marco orientador de la planificación: visión y resultados esperados de desarrollo II. marco orientador de la planificación visión y resultados esperados de desarrollo II. Marco orientador de la planificación: visión y resultados esperados de desarrollo El PNPSP asume el anhelo de nación formulado en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), en cuya dirección deben orientarse los esfuerzos de política y acciones del sector público. La VisiónPaís 2030 es: “República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado social y democrático de derecho y promueve la equidad, la justicia social y una sociedad más igualitaria, que gestiona y potencia sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente integrada y se inserta competitivamente en la economía global”. Esta Visión-País constituye el marco de orientación por excelencia del esfuerzo público para contribuir al desarrollo nacional. Asimismo, el PNPSP acoge y organiza el esfuerzo público (políticas, acciones) en cuatro pilares o ejes: las grandes apuestas del desarrollo que dan mayor grado de concreción y viabilidad a la Visión-País 2030: EJE 2 Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local. Desarrollo Social: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial. EJE 3 Desarrollo Productivo: EJE 4 Estrategia Nacional de Desarrollo EJE 1 Desarrollo Institucional: Una economía territorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global. Desarrollo Sostenible: Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adaptación al cambio climático. Para lograr el Desarrollo Institucional que queremos se ha de consolidar el avance en las reformas orientadas a aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, el desarrollo de una gestión orientada a resultados, fortalecer los pesos y contrapesos institucionales y mejorar la asignación y gestión del gasto, cuestión de lograr 45 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 OG 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados. OG 1.2 Imperio de la ley y seguridad ciudadana. OG 1.3 Democracia participativa y ciudadanía responsable. OG 1.4 Eje Estrategico 1 mejoras sustantivas en eficacia y eficiencia en la ejecución de las políticas públicas. Asimismo, establecer el imperio de la ley y garantizar la seguridad humana, consolidar la democracia participativa y la ciudadanía responsable. También, consolidar un sistema judicial eficiente y efectivo que asegure un acceso a la justicia expedito para todos y todas. Seguridad y convivencia pacífica. Nota: OG=Objetivo General. Los resultados esperados en este ámbito del desarrollo nacional son: • Una administración pública eficiente. • Lograr el desarrollo local, provincial y regional. • Respeto a la ley y sanción a su incumplimiento. • Clima de seguridad ciudadana. • Calidad de la democracia, sus principios, instituciones y procedimientos. • Consolidación del sistema electoral y de partidos políticos. • Capacidades de control y fiscalización del Congreso Nacional fortalecidas. • Defensa de los intereses nacionales consolidada. • Consolidación de las relaciones internacionales como instrumento de la promoción del desarrollo nacional. El Desarrollo Social, segundo pilar en que ha de sustentarse la realización de la Visión-País 2030 de la END, ha de descansar en la construcción de una sociedad solidaria, más cohesionada, pobreza reducida y con igualdad de derechos y oportunidades. Conllevará la superación de los rezagos sociales, la articulación de un sector educativo eficiente, de calidad y con equidad, complementados con avances en los sistemas de aprendizaje, capacitación y entrenamiento a lo largo de la vida. Asimismo, implica concentrar esfuerzos para asegurar y preservar una vida saludable para todos y todas, para lo que habrá de incrementarse el flujo de recursos públicos para el financiamiento de 46 II. marco orientador de la planificación visión y resultados esperados de desarrollo Eje Estrategico 2 los servicios de salud a los grupos más pobres de la población, impulsar la provisión de una cartera de servicios de salud pertinente y sostenible para la población objetivo y consolidar mecanismos de monitoreo y evaluación de resultados. OG 2.1 Educación de calidad para todos y todas. OG 2.2 Salud y seguridad social integral. OG 2.3 Igualdad de derechos y oportunidades. OG 2.4 Cohesión territorial. OG 2.5 Vivienda digna en entornos saludables. OG 2.6 Cultura e identidad nacional en un mundo global. OG 2.7 Deportes y recreación física para el desarrollo humano. Los resultados esperados en este ámbito del desarrollo nacional son: • Un sistema educativo nacional de calidad. • Universalización de la educación, desde el nivel inicial hasta completar el nivel medio. • Acceso garantizado a un modelo de atención integral, con calidad y calidez. • Aseguramiento en salud universalizado. • Un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social. • Cultura de igualdad y equidad entre hombres y mujeres consolidada. • Elevado el capital humano y social y las oportunidades económicas para la población en condiciones de pobreza. • Bajo nivel de pobreza. • Protección a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes consolidada. • Población adulta mayor protegida. • Protección a las personas con discapacidad consolidada. • Flujos migratorios ordenados. • Derechos de la población dominicana en el exterior protegidos. • Integrada la dimensión de la cohesión territorial en el diseño y la gestión de las políticas públicas. 47 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 • Reducida la disparidad urbano-rural e interregional en el acceso a servicios y oportunidades económicas. • Desarrollo sostenible de la zona fronteriza. • Facilitado el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas, con seguridad jurídica y en asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados. • Acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia. • Recuperados, promovidos y desarrollados los diferentes procesos y manifestaciones culturales que reafirman la identidad nacional. • Promovido el desarrollo de la industria cultural. • Promovida la cultura de práctica sistemática de actividades físicas y del deporte. OG 3.1 Sostenibilidad macroeconómica favorable al crecimiento económico alto, sostenido y con equidad. OG 3.2 Energía confiable y ambientalmente sostenible. OG 3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social. OG 3.4 Empleos suficientes. OG 3.5 Eje Estrategico 3 La visión del Eje de Desarrollo Productivo, tercer pilar en que se sustenta la realización de Visión-País 2030 de la END, conlleva la reorientación de la estructura productiva y la mejora de su capacidad competitiva, cuestión de asegurar el crecimiento alto y sostenido de la economía con generación de suficientes empleos de calidad y propiciación de la equidad. Estructura productiva sectorial y territorial articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado loca. Son determinantes cinco prioridades estratégicas en este ámbito: i) Sostenibilidad macroeconómica favorable al crecimiento económico alto, sostenido y con equidad; ii) Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible; iii) Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social; iv) Empleos suficientes y dignos; y v) Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local. 48 II. marco orientador de la planificación visión y resultados esperados de desarrollo Los resultados esperados en este ámbito del desarrollo nacional son: • Estabilidad macroeconómica. • Consolidación de las finanzas públicas sostenible. • Consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y profundo. • Suministro de electricidad confiable, a precios competitivos. • Suministro de combustibles confiable, diversificado, a precios competitivos. • Entorno regulador que asegura un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de inversión y negocios pro-competitivo. • Clima de paz laboral que apoya la generación de empleo decente. • Sistema de educación superior de calidad. • Un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación consolidado. • Acceso universal y uso productivo de las TIC. • Infraestructura y servicios de transporte y logística expandida y de calidad. • El país, convertido en un centro logístico regional. • Mayores niveles de inversión en actividades de alto valor agregado. • Consolidado el Sistema de Formación y Capacitación Continua para el Trabajo. • Elevar la eficiencia, capacidad de inversión y productividad de las MIPYME. • Impulsado el desarrollo exportador con base en una inserción más competitiva en los mercados internacionales dinámicos. • Desarrollada la infraestructura de normalización, metrología, reglamentación técnica y acreditación. • Elevada la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agro-productivas. • Desarrollado un sector manufacturero articulador del aparato productivo nacional. • Competitividad, diversificación y sostenibilidad del sector turismo. • Entorno adecuado que incentiva la inversión y desarrollo del sector minero. • Desarrollado el sector manufacturero como articulador del aparato productivo nacional. Finalmente, está el cuarto Eje, cuya visión está enfocada a la Producción y Consumo Sostenibles. Este pilar asegura un desarrollo que se corresponda con las crecientes presiones ambientales y se base en un manejo sustentable de los recursos naturales, una certera gestión de los riesgos y una adecuada adaptación a los impactos del cambio climático. Las prioridades estratégicas en este ámbito son i) manejo sostenible del medio ambiente; ii) eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales; y iii) Adecuada adaptación al cambio climático. 49 OG 4.1 Manejo sostenible del medio ambiente. OG 4.2 Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales. OG 4.3 Eje Estratégico 4 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Adecuada adaptación al cambio climático. Los resultados esperados en este ámbito del desarrollo nacional son: • Protección y uso sostenible de los bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación. • Producción y el consumo sostenibles. • Gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de contaminación. • Gestión eficiente y uso sostenible del recurso agua. • Eficaz sistema nacional de gestión integral de riesgos. • Reducida la vulnerabilidad, avanzada la adaptación a los efectos del cambio climático y mitigación de sus causas. 50 Contribución del sector público a: III. Educación de calidad para todos y todas III. Educación de calidad para todos y todas III. Educación de calidad para todos y todas El de la educación es el desafío más trascendental que tiene por delante la República Dominicana para su desarrollo económico y social, en términos de cobertura y calidad del servicio. En el nivel básico, la tasa neta de cobertura escolar de niños entre 6 y 13 años se ha estabilizado alrededor del 90%; esto significa rezago significativo con respecto a lo regularmente observado en países con economías de alto crecimiento y países con condiciones similares a las nuestras. También en el nivel medio la tasa de cobertura ha mejorado notablemente, pero apenas alcanza el 49.5%, lo que pone en evidencia la brecha existente con la obligatoriedad para ese nivel establecida en la nueva Constitución de la República. Algo similar ocurre con la educación inicial; si bien se registra un mayor grado de escolarización inicial que la media de América Latina, la tasa neta de cobertura de ese nivel se ubica actualmente alrededor del 55%. En suma, hay brechas importantes que cerrar en términos de la cobertura escolar. Los mayores desafíos consisten en incrementar el acceso a los tres niveles de educación, y, a la vez, mejorar los indicadores de eficiencia interna del sistema educativo, particularmente la tasa de promoción y la tasa de repitencia. El desafío es mayor aún en términos de la calidad de la educación. Es sabido que la calidad educativa tiene por determinantes fundamentales los docentes, el currículo y el modelo de gestión, los cuales deben ser abordados de manera integral, dada su interdependencia funcional. Para mejorar la calidad y los resultados del proceso educativo, el reto es encarar, por lo menos, cuatro rezagos importantes: i) de inversión: un gasto público en educación entre los más bajos de la región; ii) en la calidad docente: el nivel de capacitación de los profesores es una barrera seria para poder asegurar una enseñanza de calidad; iii) relativo al modelo de gestión: dado por el alto grado de centralización y iv) en materia curricular, en la implantación efectiva de los procesos de mejora curricular. Estos hándicaps se trasladan y reflejan también en los resultados del sistema de educación superior, convirtiéndose en una verdadera barrera para el desarrollo de investigación de calidad, innovación, ciencia y tecnología. En tal sentido, para lograr el desafío de una educación de calidad para todos y todas, el PNPSP 2011-2014 asume los siguientes objetivos: Objetivos Específicos Objetivo General No 1: Universalizar la educación desde el nivel inicial hasta completar el nivel medio Educación de calidad para todos y todas No 2: Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad 55 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Objetivo específico 1: Universalizar la educación desde el nivel inicial hasta completar el nivel medio a) Orientación estratégica Los lineamientos de política en este campo son los siguientes: Universalizar la educación desde el nivel inicial hasta completar el nivel medio: Líneas estratégicas de acción • Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio. • Brindar apoyo especial a estudiantes con dificultades de aprendizaje, a fin de reducir las tasas de sobre-edad, repitencia y deserción. • Diversificar la oferta educativa, incluyendo la educación técnico profesional y la escolarización de adultos, para que respondan a las características de los distintos grupos poblacionales y a las necesidades del desarrollo regional y sectorial, brindando opciones de educación continuada, presencial y virtual. b) Resultados esperados, indicadores y metas del PNPSP 2011-2014 Para el cumplimiento del Objetivo Específico Nº 1, el PNPSP 2011-2014 se propone obtener los siguientes resultados y metas: Resultados Esperados Indicadores Línea de Base 2010 Meta a 2014 Incremento del acceso al último grado del nivel inicial Tasa neta de cobertura de nivel pre-primario (%) 54.8 71.8 Incremento del acceso a la educación básica Tasa neta de cobertura de nivel básico (%) 89.5 91.1 Incremento del acceso a la educación media Tasa neta de cobertura de nivel media (%) 49.3 71.2 Básico: 87.8 Básico: 91.5 Media: 80.1 Media: 86.5 Básico : 8.8 Básico : 6.5 Media: 14.4 Media: 9.1 Tasa de cobertura de técnico profesional (%) 8.1 11.6 Tasa de analfabetismo (%) 10.1 5.1 Tasa de promoción (%) Mejora en la eficiencia interna del sistema Tasa de repitencia (%) Incremento del acceso a la educación técnico profesional Reducción del analfabetismo *Indicadores en proceso de análisis 56 III. Educación de calidad para todos y todas c) Medidas de política y producción prioritaria Para dar cumplimiento progresivo a la obligatoriedad constitucional de la enseñanza, desde el nivel pre-escolar hasta el nivel medio, las principales medidas de política se dirigen a expandir la infraestructura para la educación inicial y a diversificar la oferta de educación media, con énfasis en la educación técnico profesional, mediante la conformación de un subsistema que genere ofertas de formación general y opciones vocacionales para inserción al mercado y/o estudios posteriores, y el fortalecimiento de la educación de adultos. La siguiente producción prioritaria es consistente con las medidas de políticas y acciones proyectadas: Unidad de Medida 2011 (Línea de Base) 2012 2013 2014 Institución Responsable Educación inicial Niños de 5 años matriculados 85,694 93,800 116,800 143,800 Ministerio de Educación Educación básica Niños de 6-13 años matriculados (millones) 1.12 1.14 1.21 1.29 Ministerio de Educación Educación media Jóvenes de 14-17 años matriculados 309,412 353,900 468,600 543,000 Ministerio de Educación Educación técnico profesional Jóvenes de 16 y más años matriculados 33,991 36,800 39,600 42,400 Ministerio de Educación Jóvenes y adultos de 15 o más años matriculados 170,500 170,500 170,500 170,500 Ministerio de Educación Personas alfabetizadas 75,000 75,000 75,000 75,000 Ministerio de Educación Producto Educación de adultos Alfabetización Para alcanzar estos resultados se deberá garantizar la siguiente producción: Unidad de Medida 2011 (Línea de Base) 2012 2013 2014 Institución Responsable Aulas nuevas construidas Aulas 1,315 2,600 5,000 5,500 Ministerio de Educación Aulas rehabilitadas Aulas 1,677 870 890 970 Ministerio de Educación Aulas recibiendo mantenimiento preventivo Aulas 1,500 6,500 6,300 7,200 Ministerio de Educación Estudiantes beneficiados con el programa de aumento de la eficiencia escolar Matriculados de básica y media 148,810 137,600 140,900 145,000 Ministerio de Educación Libros (millones) 1.97 1.99 2.11 2.26 Ministerio de Educación Aulas 600 1,000 1,400 1,800 Ministerio de Educación Producto Libros de textos entregados Aulas beneficiadas con programa PIM APRENDE 57 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Continuación Producto Equipamiento aulas nuevas Oficinas administrativas construidas Materiales didácticos para el aula Unidad de Medida 2011 (Línea de Base) 2012 2013 2014 Institución Responsable Aulas 1,300 4,100 5,400 6,600 Ministerio de Educación Oficinas - 13 13 13 Ministerio de Educación Aulas - 3,300 3,500 3,800 Ministerio de Educación Nota: Algunos de estos productos intermedios se expresan en proyectos de inversión en el título “Inversión Pública Relevante”. d) Principales proyectos de inversión En el ámbito de la inversión pública, los proyectos para el período 2011-2014 en el área de educación pre-universitaria contemplan: Proyecto Construcción de Escuelas y Liceos Construcción y Rehabilitación de Aulas Rehabilitación de Planteles Unidad de Medida Cantidad Escuelas y Liceos construidos 26 Aulas Construidas 15,272 Planteles Rehabilitados 4 Nota: En el anexo del Plan Plurianual de Inversión Pública aparece un análisis exhaustivo de los proyectos en el ámbito del sector educación. Objetivo específico 2: Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad a) Orientación estratégica Los lineamientos de política, en este terreno, son los siguientes: Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad: Líneas estratégicas de acción • Fortalecer la formación, profesionalización y capacitación en el servicio de los docentes, con miras a dotarlos de las destrezas y habilidades para impartir una formación de calidad. • Revalorizar la profesión docente, mediante un sistema de evaluación de desempeño y el consecuente mecanismo de incentivos económicos y reconocimiento moral. • Revisar periódicamente los currícula de todos los niveles preuniversitarios para garantizar su pertinencia con el desarrollo de capacidades para el aprendizaje continuo, la incorporación de valores morales, principios éticos y la formación de ciudadanía responsable, incluyendo los vinculados al desarrollo sostenible, la gestión de riesgos, los derechos humanos, la igualdad y la equidad de género, y asegurar su plena implementación como guía del diario quehacer de las escuelas. 58 III. Educación de calidad para todos y todas • Fortalecer la enseñanza de las ciencias, tecnologías de la información y la comunicación y las lenguas como vía para insertarse en la sociedad del conocimiento. • Fomentar una cultura de investigación y desarrollo de la creatividad desde la enseñanza básica y media. • Aplicar un sistema de seguimiento, evaluación y sanciones que garantice el cumplimiento de las actividades docentes, el calendario y el horario oficial de clases. • Establecer un sistema de monitoreo y evaluación del logro de los objetivos pedagógicos de acuerdo a estándares internacionales, y de identificación de buenas prácticas y limitaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con miras a introducir mejoras continuas en el sistema educativo y en la formación profesional. • Fortalecer el centro docente como núcleo del sistema educativo, propiciando la modernización de las estructuras académicas y organizacionales. • Promover la participación niños, niñas y adolescentes, padres y madres, comunidades, instituciones y gobiernos locales como actores comprometidos en la construcción de una educación de calidad. • Fomentar el uso de las TIC como herramienta de gestión del sistema educativo. • Incentivar la competencia en la oferta educativa pública y privada, mediante asignaciones de fondos basadas en la calidad de la enseñanza y focalización del gasto basada en la demanda. • Fortalecer las capacidades de gestión y administración en los sistemas educativos regionales, municipales, y distritales. • Fortalecer y desarrollar el sistema de supervisión distrital para promover el acompañamiento moral y técnico de los docentes. b) Resultados esperados, indicadores y metas del PNPSP 2011-2014 En este marco, para el cumplimiento del Objetivo Específico Nº 2, el PNPSP 2011-2014 se propone obtener los siguientes resultados: Resultados Esperados Indicadores* Línea de Base 2010 Meta a 2014 Nivel de logro de los estudiantes en educación básica y media mejorado Calificación promedio de las pruebas nacionales (Escala: 0 a 30) 16.3 22.0 Efectiva aplicación del currículum Porcentaje de contenidos curriculares impartidos respecto de los planificados 60.0 90.0 Sistema de formación de recursos humanos implementado Porcentaje de directivos y docentes beneficiados de los programas de formación 66.0 92.5 Mayor participación de los padres y madres y de la comunidad en la gestión educativa Porcentaje de escuelas con la participación de los padres y madres en la gestión educativa 53.4 90.0 *Indicadores en proceso de análisis 59 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 c) Medidas de política y producción prioritaria Para cumplir con estos objetivos sectoriales, el Ministerio de Educación propugna la adopción de un Modelo de Gestión de Calidad que garantice procedimientos funcionales y ágiles en la provisión de servicios educativos públicos y privados, establezca normas de funcionamiento de los centros escolares, defina estándares y mecanismos de habilitación y propicie niveles crecientes de descentralización. En el mismo sentido, realiza una apuesta por la Mejora Curricular, garantizando la pertinencia y cumplimiento de la misma, lo que implica la actualización de contenidos y materiales didácticos y el desarrollo de capacidades para el aprendizaje continuo. En el terreno de la Formación Docente, el MINIERD, así como el INAFOCAN y el ISFODOSU, se encuentran orientados a establecer las normas de funcionamiento que regirán los centros estatales de formación de docentes, así como sus planes de estudios, requisitos de admisión y graduación; a su vez, apuestan a mejorar la coordinación de la oferta de formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento del personal docente a nivel nacional y a establecer un sistema de certificación y recertificación de docentes. Otra medida importante, en el marco de la política educativa, lo constituye el establecimiento de un Sistema Nacional Evaluación y Control de la Calidad que posibilite una evaluación sistemática de los parámetros de calidad y del rendimiento escolar y propicie la utilización de la investigación y sus resultados para mejorar la calidad. Producto Unidad de Medida 2011 (Línea de Base) 2012 2013 2014 Institución Responsable Centros aplicando los indicadores de logros para el preprimario y primer ciclo de básica Centros 5,565 5,600 5,700 5,900 Ministerio de Educación Planteles aplicando los indicadores de logros para el segundo ciclo de básica Centros 5,007 5,100 5,200 5,300 Ministerio de Educación Planteles con el Sistema de Gestión de Centros Operando Centros 6,965 7,100 7,400 7,700 Ministerio de Educación Profesores Profesionalizados Profesores 3,585 6,300 6,600 7,100 Ministerio de Educación Profesores beneficiados con formación continua Profesores 8,316 15,300 15,900 16,400 Ministerio de Educación Estudiantes en inicial y básica 300,000 327,000 356,400 388,500 Ministerio de Educación Estudiantes que reciben apoyo de los Programas Sociales 60 III. Educación de calidad para todos y todas Continuación Unidad de Medida 2011 (Línea de Base) 2012 2013 2014 Institución Responsable Estudiantes que reciben apoyo del Programa de Alimentación Escolar Estudiantes (millones) 1.46 1.75 1.90 2.04 Ministerio de Educación Centros educativos apoyados con iniciativas y acompañamiento de la sociedad Centros 4,201 4,900 5,600 5,800 Ministerio de Educación Centros educativos con menos de 100 alumnos integrados Centros educativos 0 1,500 1,100 850 Ministerio de Educación Centros estandarizados Centros 2,419 1,100 840 600 Ministerio de Educación Centros descentralizados Centros 115 2,200 2,400 2,600 Ministerio de Educación Regionales y Distritos reorganizados Regionales y Distritos 0 40 90 130 Ministerio de Educación Personal administrativo en los programas de inclusión a carrera civil Personal incorporado 300 550 800 1,100 Ministerio de Educación Producto 61 Contribución del sector público a: IV. Salud y seguridad social integral IV. Salud y seguridad social integral IV. Salud y seguridad social integral La salud integral es un derecho consagrado por la Constitución. Es deber supremo del Estado velar por la protección de la salud de todas las personas; esto es, procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurar el acceso a medicamentos de calidad y dar asistencia médica y hospitalaria gratuita a los grupos y sectores vulnerables (Constitución de la República, Art. 61). El sistema de salud enfrenta retos que son persistentes y apremiantes, principalmente en términos de mejora de la calidad de los servicios para que se reduzcan las tasas de la mortalidad materna y la mortalidad infantil a ritmo consistente con el cumplimiento de las metas – ODM. Igualmente importantes son los desafíos asociados a la persistencia de enfermedades infecto-contagiosas propias de países de menor desarrollo relativo que el nuestro. Al sistema de salud le falta alcance, y mucho más calidad. El compromiso del Sistema Nacional de Salud (SNS) es priorizar el primer nivel de asistencia para el acceso universal de la población y desarrollar un modelo integral de atención que articule la salud colectiva y la atención directa a las personas. Esto conlleva reestructurar el SNS como una red de redes (de servicios públicos y privados de atención a personas y de salud colectiva), bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública (MSP) para la provisión de servicios y producción social de la salud, y del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) para el aseguramiento y el financiamiento. Asimismo, se requiere reorientar el tradicional enfoque curativo centrado en el hospital y en la especialización de la atención individual, hacia el fortalecimiento de la promoción de la salud, entendida como un proceso de participación social e institucional intersectorial que, en el marco de la planificación local participativa, permite la interacción con instituciones públicas, privadas y no gubernamentales, para coordinar esfuerzos del Estado y la sociedad a fin de mejorar la calidad de vida de la población. En su componente de Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, el Sistema Dominicano de Seguridad Social presenta todavía importantes lagunas en cobertura y organización. Se observa una significativa dispersión, plasmada en la convivencia de múltiples sistemas individuales, tanto en el Régimen Contributivo como en el Subsidiado, que deberán irse integrando en un sistema único. Perduran, igualmente, problemas sin resolver generados a raíz de la reforma, como el reconocimiento de los aportes de los trabajadores en el viejo sistema, para que formen parte de su capitalización individual en el nuevo sistema. 65 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 En tal sentido, el PNPSP 2011-2014 asume los siguientes objetivos: Objetivo General Objetivos Específicos No 3: Garantizar el acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidació No4: Universalizar el aseguramiento en salud para garantizar el acceso a servicios de salud y reducir el gasto de bolsillo. Salud y Seguridad Social Integral No5: Garantizar un sistema universal, único y sostenible de seguridad social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes. Objetivo específico 3: Garantizar el acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad a) Orientación estratégica Los lineamientos de política son en este campo los siguientes: Salud y seguridad social integral: Líneas estratégicas de acción • Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas, articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales. • Fortalecer los servicios de salud colectiva relacionados con los eventos de cada ciclo de vida, en colaboración con los gobiernos locales y las comunidades, con énfasis en salud sexual y reproductiva atendiendo las particularidades de cada sexo, prevención de embarazos en adolescentes, prevención de enfermedades transmisibles (tuberculosis, paludismo, dengue, malaria, VIH-SIDA) y catastróficas (cáncer de mama, cérvix y próstata, entre otras) y el fomento de estilos de vida saludables. 66 IV. Salud y seguridad social integral • Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica, alimentaria y nutricional a nivel comunitario, como instrumento fundamental de la seguridad alimentaria de la población, que promueva la educación nutricional y brinde apoyo a los grupos en riesgo alimentario, con énfasis en grupos vulnerables. • Sensibilizar y proveer formación continuada al personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de las víctimas de violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes. • Promover la capacitación y participación de actores comunitarios en temas de control de epidemias y de enfermedades recurrentes y emergentes. • Garantizar el acceso a medicamentos de calidad a toda la población, promover su uso racional y priorizar la disponibilidad de medicamentos de fuentes múltiples (genéricos) en el mercado nacional. • Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud Pública y sus expresiones desconcentradas, en relación a los servicios de salud individual y colectiva ofertados por los prestadores de servicios de salud, tanto públicos como privados, para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad en los servicios prestados. • Fortalecer las capacidades gerenciales de los Servicios Regionales de Salud y los centros de salud, apoyadas en el uso de las TIC y el desarrollo de un sistema de información gerencial en salud, para impulsar la gestión por resultados. • Dotar de autonomía administrativa a los centros hospitalarios que forman la red pública de salud y conformar un Consorcio Nacional de Hospitales, autónomo, adscrito al Ministerio de Salud, con funciones de carácter técnico administrativo. • Desarrollar y consolidar un sistema justo de motivación laboral para los recursos humanos en salud y un mecanismo de pago por servicios prestados, tomando en cuenta la equidad de género, con el fin de fortalecer la carrera sanitaria y elevar la calidad de los servicios. • Impulsar el uso adecuado de las tecnologías de información como medio para ampliar el alcance territorial y elevar la eficiencia en la prestación de los servicios de salud. • Asegurar la provisión efectiva de información a la población en torno a su derecho a la salud y a la seguridad social en salud, tomando en cuenta las necesidades de los distintos grupos poblacionales, ciclos de vida y un enfoque preventivo. • Fortalecer las capacidades de investigación en salud, tanto clínica como experimental, incluyendo la relativa a la situación de personas con discapacidad. • Desarrollar e implementar un sistema integral de prevención de los riesgos laborales. • Desarrollar mecanismos que faciliten la ágil prestación de servicios de salud a las poblaciones desplazadas b) Resultados esperados, indicadores y metas del PNPSP 2011-2014 En este marco, para el cumplimiento del Objetivo Específico Nº 3, el PNPSP 2011-2014 se propone obtener los siguientes resultados: Línea base Meta a 2010 2014 Porcentaje cobertura de vacunación de la población en riesgo en todos los municipios 95 95 Cobertura universal en control de embarazadas Porcentaje embarazadas con controles prenatales, según normas de atención 97.5 (2007) 100 Cobertura universal en control del niño sano Porcentaje niños menores de 5 años con controles de desarrollo y crecimiento del niño sano 97.5 (2007) 100 Resultados esperados Cobertura útil en vacunación (esquema completo) Indicadores 67 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Continuación Resultados esperados Disminución de la desnutrición en niños de 0 a 5 años Incremento en la detección y curación de la tuberculosis Disminución de Enfermedades Transmitidas por Vectores Reducción de la propagación del VIH-SIDA Cobertura en vacunación de caninos y felinos ampliada Oferta de atención en el primer nivel ampliada 68 Línea base Meta a 2010 2014 Porcentaje de niños menores de 2 años con desnutrición aguda, peso/talla 2.4 (2002) <1 Porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica, talla/edad 9 (2002) <5 Porcentaje de menores con anemia y carencia de Vitamina A > 20 (2002) <10 Porcentaje sintomáticos respiratorios identificados* 48 70 Tasa de curación en pacientes con TB* (%) <85 >85 Porcentaje de los casos de dengue controlados* 73.8 90 Porcentaje casos y brotes malaria en zonas priorizadas controlados* 100 100 Porcentaje de embarazadas con pruebas VIH+ <50 (2004) 100 Porcentaje de embarazadas con pruebas VIH+ con protocolo completo >70 (2004) 95 Porcentaje de pacientes viviendo con VIH-SIDA con atención integral 20 (2004) 90 Porcentaje población portadora del VIH-SIDA con infección avanzada que tiene acceso a medicamentos antirretrovirales 71 (2009) 85 Porcentaje de cobertura de vacunación a animales caninos y felinos* 65 80 Porcentaje de atenciones en el primer nivel por habitante en el año 51 100 Número de centros de primer nivel en condiciones aptas para la prestación de servicios* 1,413 1,528 Indicadores IV. Salud y seguridad social integral Continuación Resultados esperados Acceso pleno a medicamentos Línea base Meta a 2010 2014 Porcentaje población que recibe medicamentos en los diferentes niveles de la red de servicios públicos 80 76 Cobertura de demanda de medicamentos en las UNAP (%) SD 76 Cobertura de demanda de medicamentos en hospitales y sub-centros de Salud (%) SD 85 Indicadores Recurso humano del sistema adecuadamente calificado En proceso de construcción *indicador en proceso de análisis c) Medidas de política y producción prioritaria Para lograr los resultados señalados, el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha dispuesto profundizar la reglamentación y aplicación del marco jurídico vigente y prestar particular atención al desarrollo del Subsistema de Salud Colectiva, a la implementación de la Estrategia de la Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) y a los servicios médicos a menores de cinco años, así como garantizar la atención a las mujeres embarazadas, la vigilancia alimentaria y nutricional, promocionar la lactancia materna y adoptar medidas para disminuir las muertes por cáncer cérvico-uterino. Otros componentes importantes de las políticas del MSP son la vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles, el programa de inmunización, la obligatoriedad de mantener la cobertura útil a la población en riesgo de contraer enfermedades inmuno-prevenibles, garantizar la prevención y control de la tuberculosis y atención y apoyo a pacientes de VIH, entre otros. Para garantizar la producción de servicios de salud de calidad es esencial fortalecer la función rectora del MSP y acelerar los procesos de separación de funciones, desconcentración y descentralización. El MSP abandonará progresivamente la provisión directa de servicios y, conforme a la reestructuración institucional requerida a partir de la puesta en vigencia de la Ley General de Salud 42-01 y de la Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social 87-01, se irá dedicando de forma exclusiva a su rol rector de política, coordinación del funcionamiento integrado de las entidades vinculadas al SNS, monitoreo, evaluación y regulación de los servicios. La siguiente producción prioritaria complementa dichas medidas: 69 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Productos Unidad de medida 2011 (línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable Vacunación con esquema nacional Personas vacunadas (millones) 3.16 3.87 3.88 4.10 Ministerio de Salud Pública/ Despacho de la Primera Dama Control embarazadas 436,900 476,200 519,100 565,800 Ministerio de Salud Pública/ Despacho de la Primera Dama Control embarazadas adolescentes 33,335 33,800 34,300 34,900 Ministerio de Salud Pública Control de crecimiento y desarrollo en menores de 5 años Niños ingresados al programa 701,000 806,000 815,000 823,000 Ministerio de Salud Pública Implementación de Servicio de Planificación Familiar en Centros de Atención Centros que ofrecen el servicio 10 15 20 25 Ministerio de Salud Pública Casos detectados 43,890 54,000 66,400 81,100 Ministerio de Salud Pública No. de casos curados 35,112 43,200 53,100 65,300 Ministerio de Salud Pública Establecimientos que aplican la estrategia con calidad 1,063 1,100 1,200 1,200 Ministerio de Salud Pública Respuesta oportuna y eficaz a las enfermedades transmitidas por vectores en provincias priorizadas por Epidemiología No. de intervenciones para el control de vectores 190 190 210 210 Ministerio de Salud Pública Captación de embarazadas VIH+ y aplicación Profilaxis ARV No. Mujeres embarazadas VIH+ captadas y recibiendo estrategia de atención 961 980 990 1,000 Ministerio de Salud Pública Ingreso al programa y tratamiento de casos VIH-SIDA Casos tratados de acuerdo a protocolos 54,397 55,200 56,000 56,900 Ministerio de Salud Pública Personas ingresadas 16,319 16,600 16,800 17,100 Ministerio de Salud Pública Campañas de vacunación de perros y gatos 38 38 38 38 Ministerio de Salud Pública Vacunación con esquema nacional Personas vacunadas (millones) 3.16 3.87 3.88 4.10 Ministerio de Salud Pública/ Despacho de la Primera Dama Control prenatal según normas de atención Control embarazadas 436,900 476,200 519,100 565,800 Ministerio de Salud Pública/ Despacho de la Primera Dama Control de crecimiento y desarrollo en menores de 5 años Niños ingresados al programa 701,000 806,000 815,000 823,000 Ministerio de Salud Pública Implementación de Servicio de Planificación Familiar en Centros de Atención Centros que ofrecen el servicio 10 15 20 25 Ministerio de Salud Pública Control prenatal según normas de atención Detección y curación de casos de TB con tratamiento bajo observación directa Vacunación de perros y gatos contra rabia 70 IV. Salud y seguridad social integral Continuación Unidad de medida 2011 (línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable Casos detectados 43,890 54,000 66,400 81,100 Ministerio de Salud Pública No. de casos curados 35,112 43,200 53,100 65,300 Ministerio de Salud Pública Establecimientos que aplican la estrategia con calidad 1,063 1,100 1,200 1,200 Ministerio de Salud Pública Respuesta oportuna y eficaz a las enfermedades transmitidas por vectores en provincias priorizadas por Epidemiología No. de intervenciones para el control de vectores 190 190 210 210 Ministerio de Salud Pública Captación de embarazadas VIH+ y aplicación Profilaxis ARV No. Mujeres embarazadas VIH+ captadas y recibiendo estrategia de atención 961 980 990 1,000 Ministerio de Salud Pública Casos tratados de acuerdo a protocolos 54,397 55,200 56,000 56,900 Ministerio de Salud Pública Personas ingresadas 16,319 16,600 16,800 17,100 Ministerio de Salud Pública Vacunación de perros y gatos contra rabia Campañas de vacunación de perros y gatos 38 38 38 38 Ministerio de Salud Pública Suministro de leche materna a los niños de bajo peso al nacer No. de niños con bajo peso al nacer atendidos 6,830 6,900 7,000 7,100 Ministerio de Salud Pública Entrega de micronutrientes a niños menores de 5 años Kits distribuidos a DPS/ DMS 96,000 96,000 96,000 96,000 Ministerio de Salud Pública Habilitación y acreditación de servicios y establecimientos de salud Servicios y establecimientos habilitados 375 490 500 510 Ministerio de Salud Pública Adscripciones al primer nivel de atención Personas adscritas (millones) 2.03 2.10 2.73 3.36 Ministerio de Salud Pública/CERSS Atención consulta de primer nivel Consultas brindadas (millones) 4.74 5.50 6.10 6.70 Ministerio de Salud Pública Urgencias primer nivel atención Urgencias 562,100 646,400 711,000 775,600 Ministerio de Salud Pública Atención odontológica Consultas 96,100 110,500 121,600 132,700 Ministerio de Salud Pública Visitas 253,300 291,300 320,400 349,500 Ministerio de Salud Pública Atención consultas nivel especializado Consultas (millones) 5.30 5.60 5.70 5.80 Ministerio de Salud Pública Atención urgencias nivel especializado Urgencias (millones) 3.78 3.96 4.00 4.10 Ministerio de Salud Pública Productos Detección y curación de casos de TB con tratamiento bajo observación directa Ingreso al programa y tratamiento de casos VIH-SIDA Visitas domiciliarias 71 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Continuación Productos Unidad de medida 2011 (línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable Hospitalización nivel especializado Pacientes egresados (millones) .99 1.40 1.90 2.30 Ministerio de Salud Pública Diagnósticos realizados a todos los niveles Análisis (millones) 8.01 8.40 8.80 9.20 Ministerio de Salud Pública Entrega medicamentos pacientes crónicos Pacientes crónicos medicados 141,959 216,000 302,000 350,000 Ministerio de Salud Pública Investigaciones epidemiológicas 114 150 190 190 Ministerio de Salud Pública Capacitación de los RR.HH. de los servicios de atención Personas capacitadas 8,018 12,000 16,000 20,000 Ministerio de Salud Pública Suministro de medicamentos e insumos sanitarios a las unidades de salud pública Medicamentos dispensados 230,847 262,000 285,400 309,900 PROMESE/CERSS Dispensación y venta de medicamentos a la farmacias del pueblo Medicamentos dispensados 614,255 645,000 632,100 600,500 PROMESE Suministro de medicamentos e insumos sanitarios a población vulnerable en programas sociales Pacientes atendidos 350,000 385,000 423,500 465,900 PROMESE Medicamentos despachados 33,342 36,700 35,900 34,100 PROMESE Talleres en centros educativos realizados 8,475 9,300 10,300 11,300 Consejo Nacional de Talleres en comunidades abiertas realizados 4,804 5,300 5,800 6,400 Talleres en empresas realizados 6,691 7,400 8,100 8,100 Talleres en ligas deportivas realizados 17,284 19,000 20,900 23,000 Vigilancia epidemiológica permanente Donación de medicamentos a instituciones sin fines de lucro Prevención en el consumo de drogas Tratamiento y Rehabilitación a Drogo- dependientes Drogodependientes tratados y/o rehabilitados 150 300 450 500 Control de Drogas Consejo Nacional de Drogas/ ONGs/ Ministerio de Salud Pública d) Principales proyectos de inversión En el ámbito de la inversión pública, los proyectos para el período 2011-2014 que contribuirán a garantizar el acceso a un modelo de atención integral contemplan: 72 IV. Salud y seguridad social integral Proyecto Construcción de Centros de Salud Construcción de Hospitales Rehabilitación de Centros Centro Comprensivo Dr. Heriberto Peter Unidad de medida Cantidad Centros de Salud Construido 157 Hospitales construido 12 Centros de Salud Rehabilitado 1,376 m Construidos 30,000 2 Objetivo específico 4: Universalizar el aseguramiento en salud para garantizar el acceso a servicios de salud y reducir el gasto de bolsillo. a) Orientación estratégica Los lineamientos de política son en este campo los siguientes: Un seguro de salud para toda la población: Líneas estratégicas de acción • Fortalecer los mecanismos de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, para lograr el aseguramiento universal. • Reforzar las funciones de rectoría, regulación y supervisión de las instancias del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) para asegurar sostenibilidad financiera, calidad, equidad, oportunidad, pertinencia, eficiencia de costos y expansión de la canasta de prestaciones del Plan Básico de Salud. • Consolidar la reforma institucional del Sistema Dominicano de Seguridad Social con la transformación y reingeniería del IDSS, conforme a la Ley 87-01. • Desarrollar, con participación y veeduría de la población, un sistema de monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios de salud de las prestadoras públicas y privadas. • Promover y fortalecer el Seguro contra Riesgos Laborales, asegurando el ajuste de la tasa siniestralidad de acuerdo al desempeño de las empresas. • Implementación del Primer Nivel de Atención en salud como puerta de entrada al Sistema de Seguridad Social en Salud. b) Resultados esperados, indicadores y metas del PNPSP 2011-2014 Para el cumplimiento del objetivo No. 4, en el marco del PNPSP 2011-2014, las instituciones públicas de la seguridad social se proponen obtener los siguientes resultados: Resultados esperados Protección social en salud de la población dominicana extendida Indicadores* Línea base 2010 Meta a 2014 Porcentaje de la población afiliada al seguro familiar de salud 43.4 65.3 73 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Continuación Resultados esperados Seguro Familiar de Salud (SFS) del régimen contributivo y subsidiado ampliado Eventos del PDSS y PBS cubiertos por el seguro familiar de salud en el régimen contributivo y subsidiado ampliados Pensionados con aseguramiento en salud Incremento de la cobertura de estancias infantiles Empresas privadas e instituciones públicas cotizando al SFS incrementadas Indicadores* Línea base 2010 Meta a 2014 Porcentaje de la población correspondiente al régimen contributivo afiliada 72.6 86 Porcentaje de la población pobre afiliada al régimen subsidiado (Basado en 3.4 millones de personas pobres) 59.2 SENASA Promedio de uso de los servicios del PDSS y el PBS por afiliado por año SENASA: En el PBS 4.2 En el PDSS 4.7 SENASA: En el PBS 4.5 En el PDSS 5.8 Afiliados al Régimen Especial que reciben servicios del Plan de Salud Especial-CNSS (%) 31.9 58.1 Porcentaje de personas pensionadas y jubiladas afiliadas al SFS 20.7 40 Niños y niñas afiliados RC 4,751 27,000 Niños y niñas afiliados RS 0 8,800 Niños y niñas afiliados RSC 0 8,000 Porcentaje de niños menores de 5 años, hijos de trabajadores que perciben un salario menor o igual a 3 salarios cotizables, que reciben servicios en estancias infantiles del RC 2.67 14.7 Número de instituciones afiliadas cotizantes al SFS / número de instituciones total registradas en DGII (%) 31.6 45.6 46.8 CNSS 100 *Indicadores en proceso de análisis c) Medidas de política y producción prioritaria Para cumplir con estos objetivos sectoriales se impulsará el cambio de modelo que implica la puesta en funcionamiento de los Centros de Atención Primaria para el Régimen Contributivo y se procederá a evaluar el nivel de cumplimiento de las regulaciones vigentes mediante la fiscalización de las Administradoras de Riesgos de Salud, a fines de alcanzar niveles óptimos de prestación para los afiliados del SDSS. Se evaluarán, igualmente, los resultados del proceso de afiliación al SFS en el Régimen Subsidiado, apuntando a la certificación del 100% de los subsidios. También se pretende profundizar los procesos de fiscalización y aplicación de normativa por parte de las empresas y entidades cotizantes al SFS y al SRL. La siguiente producción prioritaria complementa dichas medidas: 74 IV. Salud y seguridad social integral Unidad de medida 2011 (línea de base) 2012 2013 2014 Instituciónresponsable Afiliados (millones) 2.00 2.00 3.40 3.40 SENASA, SIUBEN, TSS Eventos de salud cubiertos por las prestadoras de servicios de salud del SFS en el RC Autorizaciones (millones) 2.00 2.00 2.80 3.30 SISALRIL/SENASA/ARS Eventos de salud cubiertos por las PSS del SFS en el RS Autorizaciones (Millones) 8.40 8.40 11.70 13.80 SISALRIL/SENASA Asalariados y dependientes afiliados al SFS Afiliados (millones) 2.60 2.60 3.10 3.40 SDSS Asalariados afiliados al Seguro de Riesgos Laborales (SRL) Asalariados con SRL (millones) 1.30 1.30 1.35 1.40 ARL/SISALRIL Empresas privadas e instituciones públicas cotizantes al SFS Empresas cotizantes al SFS 47,063 47,100 54,800 59,000 TSS/MET Niños/as beneficiadas 5,621 5,600 9,100 10,000 IDSS / CONDEI Información y asesoría Legal Personas asistidas 450,000 450,000 550,000 605,000 DIDA Servicios de defensoría legal Defensorías asistidas 9,000 9,000 10,700 11,500 DIDA Producto Afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS) subsidiado Niños/as en estancias infantiles d) Principales proyectos de inversión Los recursos asignados a la inversión pública para el período 2011–2014, en el marco del presente objetivo específico, permitirán alcanzar las siguientes realizaciones físicas: Proyecto Unidad de medida Cantidad Edificio para el CNSS, TSS, DIDA y CMNR que facilite atención al público Edificios 1 Estancias Infantiles Estancias 30 Centros de atención primaria para el Régimen Contributivo Centros 100 Objetivo específico 5: Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a la vejez, discapacidad y sobrevivencia (SVDS) a) Orientación estratégica. Los lineamientos de políticas son en este campo los siguientes: 75 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a la vejez, discapacidad y sobrevivencia (SVDS): Líneas estratégicas acción • Fortalecer las regulaciones, mecanismos y acciones que garanticen la afiliación y una eficaz fiscalización del pago al SDSS por parte de empleadores públicos y privados, a fin de garantizar la oportuna y adecuada provisión de los beneficios a la población afiliada, así como la sostenibilidad financiera del Sistema. • Diseñar e implementar la estrategia y mecanismos de aplicación del Régimen Contributivo-Subsidiado, que tome en cuenta la capacidad de pago de los asegurados y minimice su costo fiscal. • Articular los programas asistenciales vigentes en salud y pensiones con el régimen subsidiado del SDSS, a fin de evitar duplicaciones de esfuerzos y de recursos fiscales. • Integrar al Régimen Contributivo del Sistema Dominicano de Seguridad Social los distintos planes previsionales existentes. • Programar el cumplimiento de los compromisos de la deuda previsional asumida por el Estado Dominicano, generados por el anterior sistema de reparto. • Impulsar la diversificación de la inversión de los fondos de pensiones en favor del desarrollo nacional, a través de la participación de nuevos emisores calificados y la emisión de nuevos instrumentos de inversión que permitan mantener adecuados niveles de rentabilidad-riesgo. b) Resultados esperados, indicadores y metas del PNPSP 2011-2014 Resultados esperados Indicadores* Línea de base 2010 Meta a 2014 Incrementada la afiliación y cotización al Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia del Régimen Contributivo Densidad de cotizantes del sistema provisional (% Número de cotizantes/número afiliados ) 50.09 52.59 Implementadas disposiciones legales sobre población con discapacidad Porcentaje de solicitudes por discapacidad otorgadas en relación al número de solicitudes recibidas 50 80 Incrementada la protección a pensionados Porcentaje de pensionados beneficiados por el Art. 79 de la Ley 87-01 0 4 Incremento en la cantidad de instrumentos de inversión utilizados SD 10 Diversificación de la cartera de inversión *Indicadores en proceso de análisis c) Medidas de política y producción prioritaria Para cumplir con estos objetivos sectoriales, el Consejo Nacional de la Seguridad Social y la Superintendencia de Pensiones procederán a adoptar las disposiciones necesarias para integrar los fondos de pensiones creados mediante leyes específicas o planes corporativos al SDSS, para dar cumplimiento al Art. 41 de la Ley 87-01. 76 IV. Salud y seguridad social integral El fortalecimiento de las comisiones médicas, nacionales y regionales permitirá garantizar un sistema único de evaluación y calificación del grado de discapacidad y agilizar el otorgamiento de pensiones por ese concepto. Por último, se busca identificar nuevos instrumentos de inversión para la colocación de los fondos de pensiones de modo que la diversificación de la cartera de inversiones permita lograr mayores rendimientos. En función de este conjunto de políticas se apunta a asegurar la integralidad de los beneficios establecidos en la Ley 87-01. La siguiente producción prioritaria complementa dichas medidas: Producto Unidad de medida 2011 (línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable Afiliados cotizantes al seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia Afiliados cotizantes (millones) 1.27 1.35 1.45 1.50 SIPEN Pensionados beneficiados SD SD 10,000 11,000 CNSS Bonos de reconocimiento validados y asumidos por Hacienda Personas con derecho al bono que han sido validados y asumidos SD SD 16,000 18,000 MH / CNSS Pensionados Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) en servicios sociales Pensionados SDSS SD SD 800 900 CNSS Afiliación al Plan de Pensiones Personas afiliadas 15,635 17,600 19,600 21,600 SIPEN Pensiones solidarías otorgadas 77 Contribución del sector público a: V. Igualdad de derechos y oportunidades V. Igualdad de derechos y oportunidades V. Igualdad de derechos y oportunidades La República Dominicana se transformará en un país desarrollado en la medida en que se vaya concretando para toda la población la titularidad de los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en la Constitución y en las convenciones internacionales. Ofrecer igualdad de derechos y oportunidades es el camino hacia la consecución de una sociedad cohesionada, pero existen prácticas sociales, determinadas por características particulares de ciertos grupos de la población o por patrones culturales desfasados, que tienden a discriminar en contra de esos grupos y a recortar sus oportunidades o el disfrute de sus derechos. El caso más amplio de discriminación es el de las mujeres. A pesar de que la Constitución de la República (Art. 39, numeral 4; Art. 42, numeral 2) establece el mandato de que el Estado promueva las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género y de violencia contra la mujer, lo cierto es que todavía queda mucho camino por recorrer para lograr la igualdad de género. Una expresión de la situación vigente es el desequilibrio entre mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado. Otra manifestación que diariamente se observa de los patrones culturales que evidencian la desigualdad, la constituyen las cotidianas manifestaciones de violencia contra las mujeres. Si bien se aprecian avances importantes, como la reversión de la brecha en el acceso de hombres y mujeres a la educación, estos conviven con expresiones de desigualdad, como la brecha salarial observable. En consecuencia, en el ámbito de género, el camino por recorrer es largo todavía, y requiere fortalecer el enfoque de género en la currícula educativa y en el diseño y ejecución de las políticas públicas en general. Otro ámbito que genera enormes desigualdades en oportunidades y derechos es la incidencia de la pobreza, por lo que la condición de pobreza tiende a generar una auto-reproducción intergeneracional. En abril 2011, según la metodología de cálculo del Banco Mundial, 31.6 de cada cien dominicanos vive en condiciones de pobreza general; y 8.8 de cada cien sobrevive en condiciones de indigencia. Otros grupos sociales demandan atención especial para superar sus condiciones de desventaja o indefensión. Los principales de tales grupos están constituidos por niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. En el caso de los primeros, que constituyen el futuro del país, el reto es garantizar su pleno desarrollo y crear una cultura de protección hacia ellos. En los otros casos se plantea garantizar su plena inserción social y aportarles la protección requerida. 81 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 En tal sentido, el PNPSP 2011-2014 define los siguientes objetivos específicos: Objetivos Específicos No6: Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y mujeres No7: Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social No8: Proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes No9: Proteger adultos mayores en situación de vulnerabilidad No10: Proteger a las personas con discapacidad Objetivo General Igualdad de derechos y oportunidades Objetivo específico 6: Equidad e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a) Orientación estratégica Los lineamientos de política en este terreno son los siguientes: Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y mujeres: Líneas estratégicas de acción • Fortalecer los mecanismos jurídicos e institucionales que aseguren el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de la mujer. • Armonizar y actualizar el marco legal para una implementación efectiva de las políticas públicas relativas a la igualdad y a los derechos de las mujeres consagrados en la Constitución vigente. • Promover una cultura de erradicación de la violencia intrafamiliar y contra la mujer y contra niños, niñas y adolescentes. • Fortalecer el sistema de prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y de género mediante la colaboración institucional público-privada, con base en protocolos de actuación que aseguren una iniciativa global e integral frente a la violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes. • Fomentar la participación pro-activa de la mujer en todos los espacios de la vida económica, política, social y cultural. • Crear mecanismos que faciliten la inserción de la mujer en el mercado laboral sin discriminación, incluyendo protección contra el acoso sexual, y fomenten la corresponsabilidad paterna y social en el cuidado de la familia. • Concienciar sobre la igualdad de derechos y la equidad de género para construir una imagen revalorizada del aporte de la mujer a la economía y la sociedad que supere los estereotipos tradicionalmente asignados a hombres y mujeres, utilizando espacios y actividades desarrollados por escuelas, gobiernos municipales y organizaciones de la sociedad civil. • Establecer estancias infantiles para facilitar el acceso de las madres y padres a los puestos de trabajo, tanto en el sector público como privado, y promover la atención integral y estimulación temprana de niños y niñas. • Fortalecer el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales en materia de equidad y derechos de la mujer. 82 V. Igualdad de derechos y oportunidades b) Resultados esperados, indicadores y metas del PNPSP 2011-2014 En este marco, para el cumplimiento del Objetivo Específico Nº 6, el PNPSP 2011-2014 se propone obtener los siguientes resultados: Resultados esperados Reducidas la brecha de género existente en los ámbitos social, económico y político Reducida la discriminación de género en los mecanismos jurídicos e institucionales y promovida la transversalización de la perspectiva de género Indicadores* Línea base 2010 Meta a 2014 Brecha de salario promedio entre mujeres y hombres (%)** 28.9 20 Porcentaje de cargos políticos ocupados por mujeres respecto del total de cargos políticos 30 39 Porcentaje de adolescentes varones sensibilizados en N/D 40 Porcentaje de nuevas leyes revisadas desde una perspectiva de género/ Total de leyes aprobadas 25 100 Porcentaje de instituciones públicas que cuentan con una Oficina de Género y Desarrollo en funcionamiento 15 50 Porcentaje de instituciones públicas que incorporan en sus Planes el enfoque de género (%) 9 24 Básico y media 30 70 Educación superior 20 60 Número de unidades de atención a la violencia intrafamiliar contra la mujer creadas. 15 30 Número de acciones encaminadas a sensibilizar sobre la violencia contra la mujer 280 400 Relación de casos procesados / casos denunciados (%) 30 100 Porcentaje de instituciones educativas con currícula revisada desde una perspectiva de género Fortalecidos y difundidos los mecanismos jurídicos e institucionales para una adecuada defensa de los derechos de la mujer *Indicadores en proceso de análisis **Brecha = la razón entre salario promedio de mujeres y salario promedio de hombres c) Medidas de política y producción prioritaria Para cumplir con estos objetivos sectoriales se avanzará en la promoción de marcos normativos que contemplen la temática de género y su perspectiva transversal. En particular se apunta a la revisión del Código Procesal Penal, del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y el seguimiento a la reformas de las leyes previstas en la nueva Constitución Nacional. Se fortalecerán la promoción del liderazgo y la participación política, los sistemas de detección de violencia y las unidades de atención a las mujeres víctimas de la violencia y violación de sus derechos fundamentales. En el plano institucional, se pondrán en funcionamiento las oficinas de equidad de género a nivel provincial, en las sectoriales y gobiernos locales y se mejorarán las capacidades de medición y seguimiento a los indicadores de género, para evaluar las desigualdades y el progreso alcanzado. 83 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 La siguiente producción prioritaria complementa dichas medidas: • Campañas de sensibilización: Se llevarán a cabo campañas de sensibilización a la población sobre igualdad y equidad de género y sobre una vida sin violencia. • Fortalecimiento de las Casas de Acogida: Se trata del fortalecimiento de las instituciones que brindan protección a las víctimas de la violencia contra la mujer e intrafamiliar. El propósito es garantizar el pleno funcionamiento de cinco Casas de Acogida en 2014. Unidad de medida 2011 (línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable Asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la transversalización de la perspectiva de género Oficinas de equidad de género y desarrollo fortalecidas 9 12 18 24 Ministerio de la Mujer Currícula educativas con la perspectiva de género incorporada Instituciones educativas 12 14 16 19 Ministerio de la Mujer Oficinas provinciales 24 40 45 50 Ministerio de la Mujer Docentes capacitados básica y media 300 350 400 500 Docentes capacitados superior 250 300 350 400 Mujeres graduadas en formación política Mujeres graduadas 1,200 1,300 1,500 1,700 Ministerio de la Mujer Atención integral (psicológica y legal) a víctimas de violencia contra la mujer Mujeres atendidas 4,443 5,000 5,500 5,900 Ministerio de la Mujer Población atendida en el programa de prevención de la violencia de género Personas atendidas 3,200 3,600 3,900 4,100 Ministerio de la Mujer Número de casos 4,800 5,100 6,500 6,500 Ministerio de la Mujer Producto Oficinas provinciales de la mujer fortalecidas Formación para la transversalización de la perspectiva de género (y /o transversalización) Casos procesados por violación de derechos Ministerio de la Mujer Objetivo específico 7: Mejorando oportunidades para la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad a) Orientación estratégica Las líneas de acción que se orientan romper ese círculo vicioso de la pobreza son los siguientes: 84 V. Igualdad de derechos y oportunidades Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social: Líneas estratégicas de acción • Estimular y consolidar redes comunitarias, incluyendo las cooperativas y formas de economía solidaria, que contribuyan a la formación de valores, al fortalecimiento del capital social y al abordaje colectivo de los problemas comunitarios, incluyendo los ambientales y de vulnerabilidad ante desastres, a fin de mejorar los niveles de convivencia, participación, condiciones de vida y seguridad ciudadana. • Consolidar el sistema de transferencias condicionadas, priorizando los hogares con jefatura femenina y en condición de pobreza extrema, que asegure el cumplimiento de las corresponsabilidades en materia de salud, educación, capacitación laboral y nutrición, y establezca una clara definición de los mecanismos de entrada y salida. • Reformar la institucionalidad para mejorar el sistema de diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de protección e inclusión de las familias en condición pobreza y vulnerabilidad, mediante la integración coordinada las acciones de los diversos niveles de gobierno e instituciones. • Promover la participación activa de los diferentes actores y sectores sociales en los procesos de diseño, ejecución, evaluación y monitoreo de programas y proyectos orientados a la reducción de la pobreza, incluyendo aquellos que también impactan positivamente en la sostenibilidad del medio ambiente y la gestión de riesgos. • Fortalecer las intervenciones de dotación de documentos a toda la población para promover la inclusión ciudadana y el acceso de los más pobres a los programas sociales. b) Resultados esperados, indicadores y metas del PNPSP 2011-2014 En este marco, para el cumplimiento de los Objetivos Específicos No. 7, el PNPSP 2011-2014 se propone obtener los siguientes resultados: Indicadores Línea base 2010 Meta a 2014 Porcentaje de hogares pobres cubiertos por el programa de transferencias condicionadas 75 100 Porcentaje de hogares pobres cubierto por programas subsidiados 75 90 Resultados esperados Cobertura de hogares pobres que reciben transferencias condicionadas ampliada Cobertura de los programas de subsidios focalizados para proteger los hogares pobres ampliada c) Medidas de política y producción prioritaria Para alcanzar tales resultados, el PNPSP 2011-2014 se propone asegurar la siguiente producción pública: Producto Transferencias condicionadas Alimenticio Incentivo Asistencia Escolar Unidad de medida Hogares pobres beneficiados 2011 (línea de base) 2012 2013 2014 600,000 661,000 727,000 773,000 393,000 435,000 480,000 531,000 Institución responsable Gabinete/ Solidaridad 85 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Continuación 2011 (línea de base) 2012 2013 2014 750,000 812,000 862,000 912,000 250,000 263,000 278,000 293,000 Hogares con perfil de salud elaborado 600,000 661,000 727,000 773,000 Gabinete / Solidaridad Núcleos de familias solidarias Núcleos 13,000 14,700 16,200 17,200 Solidaridad Reemplazo de medios de pagos Tarjetas 212,300 538,300 140,800 20,800 ADESS Reclamaciones 137,400 347,500 196,700 120,900 ADESS Unidad de medida Producto Subsidios focalizados Bonogás Hogares pobres beneficiados Bonoluz Promoción de vida saludable a beneficiarios de Solidaridad en riesgo Atención reclamaciones tarjetahabiente y comercios adheridos y adhesiones a la red de abastecimiento Institución responsable Gabinete/ Solidaridad Objetivo específico 8: Protección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a) Orientación estratégica Los lineamientos de política en este ámbito son los siguientes: Proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes: Líneas estratégicas de acción • Promover la atención integral a la primera infancia a través de la combinación de atención pediátrica, fomento de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, fortalecimiento nutricional a madres e infantes, orientación a las familias, estimulación temprana, provisión de micronutrientes y educación inicial desde los tres años de edad. • Universalizar el registro oportuno y mejorar la cobertura de registro tardío de los niños, niñas y adolescentes, especialmente de aquellos que pertenecen a grupos sociales excluidos. • Fomentar una cultura de respeto y protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes. • Erradicar el trabajo infantil y sus peores formas. • Promover el rol de la escuela en la prevención de la violencia entre y contra niños, niñas y adolescentes, en las familias y en las comunidades, así como su responsabilidad en el referimiento de los casos de violencia a las instituciones competentes. • Fortalecer los servicios de atención y protección de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y sin hogar o víctimas de cualquier forma de violencia, abuso o explotación sexual o comercial. • Fortalecer la rectoría a nivel central del sistema nacional y de los sistemas locales de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. • Desarrollar mecanismos de apoyo a las familias con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condición de riesgo personal o social. • Crear espacios para el sano esparcimiento, el desarrollo personal y la construcción progresiva de ciudadanía de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mediante la acción coordinada de los gobiernos central y local. 86 V. Igualdad de derechos y oportunidades • Propiciar la educación sexual-reproductiva de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a fin de prevenir los embarazos adolescentes y promover la formación en valores para la paternidad responsable y la convivencia familiar, en un marco de respeto y equidad de género. • Garantizar la permanencia de las adolescentes embarazadas en la escuela y fomentar que la pareja asuma las responsabilidades parentales que le corresponden. • Fortalecer los programas dirigidos a facilitar la inserción de la población joven en el mercado laboral. b) Resultados esperados, indicadores y metas del PNPSP 2011-2014 Acorde con los lineamientos estratégicos de la END 2030, para el cumplimiento del Objetivo Específico Nº 8, el PNPSP 2011-2014 se propone obtener el siguiente resultado: Resultados Indicadores Línea base 2010 Meta a 2014 Cobertura de programas dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes ampliada Porcentaje de beneficiarios de las políticas respecto al año base 35 50 c) Medidas de política y producción prioritaria Para alcanzar dicho resultado, el PNPSP 2011-2014 se propone asegurar la siguiente producción pública: Unidad de medida 2011 (línea de base) 2012 2013 2014 Habilitación de hogares de paso Hogares de paso habilitados 9 9 13 14 NNA atendidos/as 878 878 1,062 1,168 Integración del NNA en una familia permanente NNA integrados/as en una familia permanente 50 50 60 55 CONANI Evaluaciones psicológicas, socio- familiares para asuntos judiciales Evaluaciones realizadas 414,267 414,267 501,300 551,400 CONANI NNA atendidos/as 16,425 16,425 20,800 22,600 CONANI Producto Atención integral al desarrollo de la primera infancia Institución responsable CONANI Objetivo específico 9: Protección de adultos mayores en situación de vulnerabilidad a) Orientación estratégica Los lineamientos de política, en este terreno, son los siguientes: 87 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Proteger a la población adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad: Líneas estratégicas de acción • Crear espacios de retiro y larga estadía para la acogida de la población adulta mayor desprotegida y ambulante. • Crear espacios y entornos favorables para el desarrollo de actividades que fortalezcan la autoestima, valoración e inclusión social de la población adulta mayor. • Promover el derecho a participar en el mercado laboral y el emprendimiento en la población adulta mayor que así lo requiera. • Expandir en todo el país y mejorar la calidad de los servicios geriátricos en los tres niveles de atención del sistema de salud. b) Resultados esperados, indicadores y metas del PNPSP 2011-2014 Para el cumplimiento del Objetivo Específico Nº 9, el PNPSP 2011-2014 se propone obtener el siguiente resultado: Indicadores Línea base 2010 Meta a 2014 Cobertura de adultos mayores beneficiarios de las políticas (%) 25 50 Resultados esperados Adultos mayores en situación de vulnerabilidad beneficiarios de programas c) Medidas de política y producción prioritaria Para alcanzar dicho resultado, el PNPSP 2011-2014 se propone asegurar la siguiente producción pública: Producto Unidad de medida 2011 (línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable Orientación y protección al adulto mayor Cantidad de adultos orientados y/o protegidos SD SD 6,400 6,400 CONAPE Raciones alimenticias distribuidas 75,000 75,000 150,000 190,000 Adultos mayores que reciben medicamentos 50,000 50,000 50,000 50,000 Adultos mayores alojados 1,880 1,880 2,280 2,580 Asistencia directa a adultos mayores 88 CONAPE V. Igualdad de derechos y oportunidades Objetivo específico 10: Protección de las personas discapacitadas a) Orientación estratégica Un desafío de política relevante es la ampliación de la cobertura de los programas dirigidos a personas con discapacidad. Los lineamientos en este ámbito son: Protección de las personas discapacitadas: Líneas estratégicas de acción • Promover la creación de infraestructura y logística de movilidad y desplazamiento para su uso efectivo por parte de las personas con discapacidad, acorde a las normas de accesibilidad universal. • Desarrollar mecanismos y servicios integrales que faciliten la inserción educativa y social a las personas con algún tipo de discapacidad, incluyendo el uso de las TIC, y les permitan desarrollar sus potencialidades humanas, en un marco de equidad y justicia social. • Ampliar las oportunidades para la inserción de las personas discapacitadas al mercado laboral, mediante la concertación de acuerdos con el sector privado, el establecimiento de puestos de trabajos protegidos y el fomento del emprendimiento. • Fomentar una cultura de respeto hacia la igualdad de derechos y oportunidades de las personas con discapacidad, que genere un cambio de actitud en la sociedad y permita superar los estereotipos estigmatizantes, la discriminación y la exclusión social. b) Resultados esperados, indicadores y metas del PNPSP 2011-2014 En este marco, para el cumplimiento del Objetivo Específico Nº 10, el PNPSP 2011-2014 se propone obtener el siguiente resultado: Resultados esperados Mayor población de discapacitados protegidos por programas de políticas de protección social Indicadores* Línea base 2010 Meta a 2014 Cobertura de beneficiarios (%) 30 60 *Indicador en proceso de análisis c) Medidas de política y producción prioritaria Para alcanzar dicho resultado, el PNPSP 2011-2014 se propone asegurar la siguiente producción pública: Producto Unidad de medida 2011 (línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable Asistencia con dispositivo de apoyo a las personas con discapacidad Personas con discapacidad 250 250 400 500 CONADIS Certificación de discapacidad Personas con discapacidad certificadas 200 10,000* 100,000 200,000 CONADIS 89 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Continuación Producto Unidad de medida 2011 (línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable Asesoría Jurídica a las instituciones Número de instituciones asesoradas 10 10 25 30 CONADIS Asesorías técnica a instituciones para eliminación de barreras arquitectónicas Número de instituciones asesoradas 100 100 150 175 CONADIS Líderes comunitarios organizados en redes de rehabilitación de personas con discapacidad Líderes comunitarios 500 500 2,000 2,000 CONADIS Asesoría jurídicas a personas con discapacidad Personas discapacitadas asesoradas 1,800 1,800 2,200 2,400 CONADIS *Establecimiento de certificaciones computarizadas a nivel nacional 90 Contribución del sector público a: VI. Desarrollo local para la cohesión territorial VI. Desarrollo local para la cohesión territorial VI. Desarrollo local para la cohesión territorial Los procesos de planificación, incluido el ordenamiento del territorio, son primordiales para promover la articulación de políticas públicas y el desarrollo territorial, puesto que propician la eficacia y la eficiencia de las intervenciones públicas a favor del desarrollo. Estos procesos deben desarrollarse en el nivel regional y local, involucrando al gobierno central, las comunidades, el sector productivo y sus fuerzas vivas organizadas, para formular estrategias, con objetivos consensuados y esfuerzos públicos y privados coordinados. Es básicamente en el escenario local-municipal donde las políticas pasan a un plano operativo y se inicia realmente el proceso de ordenamiento y desarrollo. Por ello, es imperativo fortalecer los municipios proporcionándoles las herramientas necesarias en términos de asistencia técnica en planificación y apoyo a la descentralización para facilitar el logro de sus metas de desarrollo sostenible. En este contexto, el PNPSP asume los siguientes objetivos específicos y lineamientos de política, en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo: Objetivos Específicos No11: Integrar la dimención de la cohesión territorial en el diseño y la gestión de políticas públicas Objetivo General Fortalecer el proceso de planificación para el desarrollo local Objetivo específico 11: Cohesión territorial a) Orientación estratégica Los lineamientos de política relacionados con este objetivo son los siguientes: Integrar la dimensión de la cohesión territorial en el diseño y la gestión de las políticas públicas: Líneas estratégicas de acción • Fortalecer las capacidades de la planificación del ordenamiento territorial en todos los niveles de la administración pública. • Definir para todas las instancias estatales un marco común de Regiones Únicas de Planificación, estratégicas y operativas, sobre la base de las características culturales y socio-ambientales del territorio, que permita una mejor planificación y gestión de las políticas públicas y una distribución de los recursos públicos que disminuya las disparidades del desarrollo regional. • Diseñar e implementar un Plan de Ordenamiento Territorial que regule el uso del suelo, incentive el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, facilite la gestión integral de riesgos, a partir de las potencialidades que presentan las Grandes Regiones Estratégicas de Planificación del Desarrollo. 95 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 • Definir, al interior de las Regiones Únicas de Planificación, un esquema de división político-administrativa que facilite la provisión de servicios públicos de manera eficiente y en correspondencia con las necesidades de la población local. • Gestionar las políticas públicas en el territorio con base en las Regiones Únicas de Planificación y el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. • Establecer un Fondo de Cohesión Territorial para promover el co-financiamiento entre Gobierno Central y Gobiernos Locales de proyectos de inversión pública, con énfasis en los municipios más deprimidos. • Promover el desarrollo integral y sostenible de litorales costeros, cuencas hidrográficas, valles y llanuras, considerando sus potencialidades ambientales y socioeconómicas. b) Resultados esperados, indicadores y metas del PNPSP 2011-2014 En el marco de los objetivos específicos señalados, en el presente PNPSP los resultados esperados se focalizan en la elaboración y puesta en funcionamiento de los planes desarrollo a nivel regional y municipal. Resultados esperados Indicadores Línea de base 2010 Meta a 2014 Planes Regionales elaborados y en ejecución 0 5 Fortalecidos los procesos de planificación del desarrollo en el territorio Porcentaje de municipios con planes de desarrollo (incluye los planes de ordenamiento territorial) 3.2 70 Conformados y funcionando los Consejos de Desarrollo establecidos por ley Porcentaje de consejos de desarrollo funcionando 0 100 Fortalecidos los gobiernos locales mediante la elevación de su capacidad de gestión y el establecimiento de las condiciones institucionales para mejorar la prestación de los servicios Porcentaje de municipios con Oficina Municipal de Planificación operando 16 100 c) Medidas de política y producción prioritaria Para avanzar en la realización de los objetivos y el logro de los resultados, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ha dispuesto definir, como marco para la planificación, un esquema de división político-administrativa común para todas las instancias estatales, a fin de optimizar la utilización de los recursos propios del territorio y la inversión pública, además de facilitar la provisión de servicios públicos a la población. Para ello, promoverá el establecimiento de los instrumentos legales necesarios que permitan ejecutar acciones en los diferentes niveles territoriales (municipal, provincial y regional) y faciliten una visualización integral del desarrollo del país a través de la puesta en marcha de un Sistema de Gestión Territorial. Los instrumentos legales a promover son: • Ley de Regiones Únicas de Planificación • Ley de Ordenamiento Territorial 96 VI. Desarrollo local para la cohesión territorial • Ley de Uso de Suelo • Ley que crea el Instituto Geográfico Nacional La siguiente producción prioritaria complementa dichas medidas: Producto Unidad de medida 2011 (Línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable Asistencia técnica y fortalecimiento a los Consejos de Desarrollo Consejos 28 60 70 - DGODT Municipios 38 20 30 30 DGODT Asistencia técnica a Municipios d) Principales proyectos de inversión La Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF) desarrolla acciones focalizadas en las provincias fronterizas, las cuales incluyen inversiones en construcción de caminos vecinales, viviendas e infraestructura de mercados, además de asistencia técnica a microempresas3. Estas intervenciones se encuentran en la matriz de producción del capítulo Igualdad de Derechos y Oportunidades, en la sección sobre condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 3 97 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 98 Contribución del sector público a: VII. Vivienda digna en entornos saludables 99 VII. Vivienda digna en entornos saludables VII.Vivienda digna en entornos saludables Como se estableció desde la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a una vivienda digna, dotada de los servicios básicos esenciales. Igualmente, la Constitución de la República (Art. 59) establece que el Estado debe asegurar las condiciones necesarias para hacer valer este derecho, mediante la promoción de planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. En adición, el Estado dominicano asumió el compromiso, ante la Organización de las Naciones Unidas, en el marco del Programa Hábitat y la Declaración de Estambul, de: i) velar por la seguridad jurídica de la tenencia y la igualdad de acceso a la tierra de todas las personas; ii) promover el acceso universal al agua potable y a saneamiento adecuado; iii) promover amplio acceso a la financiación para una vivienda adecuada; iv) implementar medidas de accesibilidad para personas discapacitadas; y v) aumentar la oferta de viviendas asequibles. Si bien la proporción de la población urbana que vive en barrios marginales ha disminuido en las últimas dos décadas, de 27.9% (1990) a 16.2% (2007), es muy elevado aún el número de familias dominicanas que habita en viviendas frágiles, carentes de servicios básicos, en condiciones de hacinamiento y, en muchos casos, en áreas de alto riesgo por su vulnerabilidad a desastres naturales. Se estima que el déficit habitacional en República Dominicana asciende a 750 mil viviendas, compuesto de alrededor de 400 mil con deficiencias irrecuperables y otras 350 mil viviendas por la existencia de hogares secundarios y varios núcleos familiares dentro de las viviendas. El Estado no ha tenido la suficiente capacidad para enfrentar el déficit habitacional, mientras que el acceso a viviendas construidas y financiadas por el sector privado es muy limitado y prácticamente inexistente para las familias de más bajos ingresos. Reducir el déficit de viviendas representa un enorme desafío. Implica una mayor intervención del Estado en la producción de viviendas de bajo costo para las familias de más bajos ingresos, especialmente para las que viven en condiciones de pobreza en áreas marginales y de mayor vulnerabilidad a desastres naturales. Además, requiere crear los mecanismos necesarios para que el sector privado aumente su oferta de viviendas económicas, así como políticas de financiamiento para facilitar su adquisición por familias de bajos ingresos. En tal sentido, para avanzar hacia el logro de viviendas dignas en entornos saludables, el PNPSP 2011-2014 asume los siguientes objetivos específicos: Objetivos Específicos Objetivo General No12: Facilitar el acceso de la población a viviendas ecomómicas, seguras y dignas Vivienda digna en entornos saludables No13: Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento 101 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Objetivo específico 12: Asentamientos humanos dignos a) Orientación estratégica Los lineamientos de política son en este campo los siguientes: Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas: Líneas estratégicas de acción • Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios. • Elevar la calidad del entorno y el acceso a servicios básicos e infraestructura comunitaria en aquellos asentamientos susceptibles de mejoramiento. • Reubicar los asentamientos en condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de contaminación o riesgos derivados de la acción humana. • Impulsar el desarrollo de mecanismos, consistentes con el marco regulador, que faciliten y promuevan el ahorro habitacional programado, así como el uso de los recursos de los fondos de pensiones para fomentar programas habitacionales en beneficio de la población trabajadora cotizante a la Seguridad Social. • Propiciar el acceso de las organizaciones sin fines de lucro que cumplan con requisitos de fiscalización y control, a líneas de crédito destinadas al micro-financiamiento para el mejoramiento y construcción de viviendas de familias de bajos ingresos, incluyendo las de jefatura femenina en condiciones de vulnerabilidad. • Promover el desarrollo de nuevas opciones de financiamiento para constructores y promotores del sector privado que ofrezcan viviendas de bajo costo y estándares adecuados de calidad, incluyendo a los pequeños y medianos constructores y promotores. • Propiciar la urbanización de terrenos estatales para el desarrollo de proyectos habitacionales, tanto en la zona rural como en la urbana, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial y con participación de las PYMES del sector construcción. • Adecuar el marco legal y procedimental para agilizar los procesos administrativos vinculados a la propiedad inmobiliaria y la construcción de viviendas. • Promover la reforma de la legislación sobre el inquilinato, para fortalecer la seguridad jurídica de los derechos de inquilinos y propietarios e incentivar la inversión en viviendas para alquiler. • Establecer una normativa que garantice el desarrollo de proyectos de viviendas seguras, dignas, saludables y amigables con el medio ambiente. • Desarrollar acciones positivas a favor de las mujeres y grupos vulnerables en condición de pobreza, como jefas de hogar, madres solteras, mujeres víctimas de violencia, población discapacitada y adultos mayores, que faciliten su acceso a planes de viviendas dignas y de bajo costo. b) Resultados esperados, indicadores y metas del PNPSP 2011-2014 Para avanzar en para el cumplimiento del Objetivo Específico Nº 12, el PNPSP 2011-2014 se propone instrumentar acciones para obtener los siguientes resultados: • Disminución del déficit habitacional • Mejoras en las condiciones medioambientales de los hogares pobres 102 VII. Vivienda digna en entornos saludables c) Principales proyectos de inversión Los recursos asignados a la inversión pública para el período 2011–2014, en el marco del presente objetivo específico, permitirán alcanzar las siguientes realizaciones físicas: Proyecto Unidad de medida Cantidad Viviendas Construidas 38,027 Reparación de pisos de Viviendas Pisos cambiados 31,200 Construcción y Reconstrucción de Calles y Caminos m2 Rehabilitados 65,010.62 Construcción de Viviendas Objetivo específico 13: Acceso a agua potable y saneamiento a) Orientación estratégica Los lineamientos de política en el ámbito agua potable y servicios de saneamiento son los siguientes: Acceso a agua potable y saneamiento: Líneas estratégicas de acción • Desarrollar el marco legal e institucional de las organizaciones responsables del sector agua potable y saneamiento, para garantizar la provisión oportuna y de calidad, así como la gestión eficiente y sostenible del servicio. • Transformar el modelo de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento para orientarlo hacia el control de la demanda que desincentive el uso irracional y tome en cuenta el carácter social de los servicios mediante la introducción de mecanismos de educación y sanción. • Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas. • Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos. • Desarrollar una conciencia ciudadana sobre el ahorro, conservación y uso racional del recurso agua y el desecho de los residuos sólidos. • Incentivar la creación de cooperativas rurales para la administración de acueductos de agua potable y saneamiento en zonas que lo requieran. • Garantizar el suministro adecuado y oportuno de agua potable y el acceso a campañas de saneamiento a poblaciones afectadas por la ocurrencia de desastres. 103 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 b) Resultados esperados, indicadores y metas del PNPSP 2011-2014 En este marco, para el cumplimiento del Objetivo Específico Nº 13, el PNPSP 2011-2014 se propone obtener los siguientes resultados: Indicadores* Línea base 2010 Meta a 2014 Porcentaje de las viviendas con servicios de agua potable nacional 70 85 Porcentaje de las viviendas con servicios de agua potable e integrada al sistema comercial CAASD 47.3 70 Porcentaje de la población con acceso al servicio de agua potable a través de la CAASD 89 92 Ampliado el servicio de recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales Porcentaje de las viviendas conectadas al servicio de agua potable a través de la CAASD 69 75 Porcentaje de hogares con conexiones de alcantarillado 11.4 17 Incremento de los metros cúbicos de aguas servidas tratadas Porcentaje de agua tratada vertida en los afluentes Nacional 27 50 Porcentaje de agua tratada vertida en los afluentes CAASD 1.9 3 Resultados esperados Extendido el acceso a agua potable * Indicador en proceso de análisis Nota: Representa el porcentaje de agua que es vertida al subsuelo con tratamiento a través de la CAASD, excluye soluciones privadas c) Medidas de política y producción prioritaria Para alcanzar los resultados señalados anteriormente se ampliará la infraestructura de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y tratamiento de aguas residuales, así como el desarrollo de planes de mantenimiento. Se promoverá la participación de las comunidades rurales en la administración de sus acueductos y en actividades de saneamiento, y se desarrollarán campañas de concientización de la población en general sobre uso racional del agua y adecuada disposición de desechos. La siguiente producción prioritaria complementa dichas medidas: Producto Suministro de agua potable a zonas urbanas, periurbanas y rurales Alcantarillado sanitario en zona urbana y periurbana 104 Unidad de medida 2011 (Línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable m3 por segundo 17 17.10 18.70 20.30 CAASD m3 por mes (millones) 34.66 38.10 41.90 50.70 INAPA m3 37,060 45,700 45,700 45,700 CAASD VII. Vivienda digna en entornos saludables Continuación Unidad de medida 2011 (Línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable m3/Día 21,960 30,600 30,900 31,200 CAASD m3 colectados por mes (millones) 10.40 11.40 11.40 12.60 INAPA Saneamiento básico en zona periurbana y rural Unidades habilitadas 122 130 140 150 INAPA Análisis de la calidad de agua a otras instituciones Certificaciones 1,077 1,600 2,300 3,300 CAASD Usuarios atendidos 353,510 361,500 396,300 423,600 CAASD Producto Tratamiento de aguas residuales Servicio de atención al usuario d) Principales proyectos de inversión En el ámbito de la inversión pública, los proyectos de inversión para el período 2011-2014 en agua potable y saneamiento contemplan: Proyecto Unidad de medida Cantidad Construcción de planta de tratamiento de agua residuales en el municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo LPS 200 Construcción acueducto corredor turístico Cabaret Sosúa Montellano Puerta Plata LPS 2,500 Construcción acueducto Sabaneta de Congreso LPS 200 Construcción acueducto San Marcos Arriba LPS 300 Construcción de línea de impulsión tramo Puente de Hierro, Otra Banda, y equipo de bombeo para la estación de bombeo m2 200 Construcción de una planta de tratamiento de agua LPS 300 aguas residuales 1,700 agua potable Construcción programa integral de reducción de agua no contabilizada m2 11,087 Construcción acueducto oriental barrera de Salinidad, provincia Santo Domingo m /segundos GPM 2 / 10,556 Construcción de saneamiento pluvial y sanitario la Cañadas Guajimia y sus principales afluentes, municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo Km Litros/segundos 18 1,105 Ampliación de red de distribución de agua potable en el sector de Chavón II m2 7,981.79 Ampliación de redes del barrio Sabanita, en el municipio Villa Hermosa m2 4,015.19 Ampliación de redes del barrio Piedra Linda del municipio Villa Hermosa m2 5,719.58 Ampliación Alcantarillado sanitario barrio Las Carmelitas, en la provincia La Vega LPS 30 3 105 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Continuación Proyecto Unidad de medida Cantidad PLS 29 Millones de galones ML 8.0 3,833 Pozos rehabilitados 27 Km de líneas de media tensión 1.5 Rehabilitación y ampliación del sistema de distribución de agua potable en la ciudad de Santiago m2 27,823 Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario de Santiago m2 11,005 Instalación 32,046.20 mts2 de redes de PVC a presión 3 plgs, sector Villa Caoba municipio Villa Hermosa m2 34,228.4 Instalación de redes de tubería PVC 3 plgs, sector Villa Zorrilla, municipio Villa Hermosa m2 7,736.14 Ampliación del Acueducto múltiple de Cutupu en la provincia La vega Ampliación acueducto oriental, Barrera de Salinidad, municipio Santo Domingo Este y trasvase al municipio Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo Rehabilitación de los equipos de los campos de pozos la Catalina y Brujuelas-Casuí Rehabilitación de sistema eléctrico de emergencia de la Catalina 106 2 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 108 Contribución del sector público a: VIII. Cultura e identidad nacional en un mundo global 109 VIII. Cultura e identidad nacional en un mundo global VIII. Cultura e identidad nacional en un mundo global El derecho al pleno acceso y disfrute de los bienes culturales, de los avances científicos y de la producción artística y literaria es establecido por el Art. 64 de la Constitución; lo que va en consonancia con el principio de que el desarrollo y disfrute cultural es componente fundamental del desarrollo humano de las personas. Para coadyuvar a la cohesión social, es fundamental la preservación y consolidación de las manifestaciones culturales dominicanas que dan sostén a la identidad nacional. Más aun, fortalecer esas manifestaciones culturales contiene también un potencial económico que puede contribuir significativamente a la reducción de la pobreza. De hecho, la cultura es hoy día una gran industria, generadora de riqueza y empleos a través de una diversidad de actividades de entretenimiento, la gastronomía, la moda, el cine, el teatro, la música, la danza, la fotografía, las artes plásticas, la artesanía, las industrias graficas y el libro como objeto de consumo, los festivales y eventos folclóricos, entre muchas otras actividades. Es, por tanto, un elemento clave para el desarrollo integral del pueblo dominicano, aportando al logro de un país mejor. En tal sentido, el PNPSP 2011-2014 asume, en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo asume los siguientes objetivos específicos: Objetivos Específicos No14: Recuperar, promover y desarrollar los procesos y manifestaciones culturales que reafirman la identidad nacional Objetivo General Cultura e identidad nacional en eun mundo global Objetivo específico 14: Promoción cultural y artística para el desarrollo a) Orientación estratégica Se adoptarán los lineamientos de política siguientes: Promoción cultural y artística para el desarrollo: Líneas estratégicas de acción • Desarrollar y consolidar un Sistema Nacional de Cultura que supere la dispersión institucional, fortalezca los mecanismos y estructuras de apoyo a las manifestaciones artísticas y de la industria cultural y cumpla con los compromisos asumidos en los acuerdos internacionales, para el disfrute de los derechos culturales de la población. • Fortalecer, desarrollar y difundir la diversidad de procesos y manifestaciones culturales del pueblo dominicano, propiciando, con sentido de equidad, la participación, la pluralidad, la superación de patrones culturales no favorables al desarrollo y la equidad de género. 111 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 • Promover la descentralización en la intervención cultural gubernamental, mediante alianzas estratégicas con municipios y organizaciones culturales no gubernamentales y populares que contribuyan al desarrollo integral y sostenido de las comunidades. • Promover una cultura de igualdad que proyecte nuevos roles y valores para hombres y mujeres, y que visibilice los aportes y derechos de las mujeres a lo largo de su ciclo de vida. • Crear o acondicionar espacios municipales para el desarrollo de actividades socio culturales y propiciar su uso sostenido. • Promover la participación en actividades culturales orientadas al desarrollo del conocimiento crítico y el pensamiento propio, mediante el fomento, desde la educación básica, de la cultura de la lectura y la capacidad de interpretación de los productos y manifestaciones culturales • Propiciar la participación de la población en las actividades culturales y artísticas, con énfasis en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. • Recuperar, proteger y proyectar el patrimonio cultural tangible e intangible de la nación, mediante el estudio y difusión de las culturas regionales y locales, propiciar su valoración como parte de la identidad nacional y su promoción como parte del potencial productivo. • Capacitar a gestores y activistas culturales para dotarlos de las herramientas necesarias para una acción cultural eficiente que potencie su vínculo con el desarrollo nacional b) Resultados esperados, indicadores y metas del PNPSP 2011- 2014 Para la promoción cultural y artística en el marco del PNPSP 2011-2014, el Ministerio de Cultura se ha propuesto alcanzar los resultados siguientes: • Políticas públicas vinculadas a la promoción del arte y la cultura en todas sus manifestaciones en todo el territorio nacional, fortalecidas Esto se expresará en el incremento del número de egresados del Sistema de Educación Artística. También deberá expresarse en el aumento del número promedio de obras premiadas en música, literatura, artes visuales, teatro y carnaval, así como en el aumento del número promedio de artesanos que participan anualmente en eventos de promoción de artesanías. • Capacidad lectora de la población dominicana incrementada Esto se expresará en un aumento del número promedio de creadores literarios que participan anualmente en los talleres literarios, así como en un incremento del número promedio de publicaciones realizadas por los participantes de los talleres literarios. Un indicador importante es la ampliación del número de usuarios que asisten a las bibliotecas; este valor hoy se encuentra en 1.5 millones y se pretende un incremento del 30% para el año 2014. • Patrimonio cultural de la República Dominicana adecuadamente preservado, conservado y difundido En tal sentido, se pretende elevar el número de bienes del patrimonio cultural material e inmaterial dominicano registrados y protegidos, aumentar el número promedio anual de personas capacitadas y concienciadas en la preservación y cuidado de los monumentos y sitios, así como incrementar el número promedio por año de documentos conservados, restaurados y puestos en valor. • Visitas a los monumentos y museos incrementada 112 VIII. Cultura e identidad nacional en un mundo global Se persigue incrementar el número promedio anual de visitantes a monumentos y sitios conservados y restaurados. Este valor hoy se encuentra en un promedio 550.000 visitantes al año y se aspira a lograr un incremento del 40% para el año 2014 c) Medidas de política y producción prioritaria Para alcanzar dichos resultados, el Ministerio de Cultura se propone impulsar la aplicación de la ley 41-00 del Ministerio de Cultura y sus reglamentos, la exención de pago de impuestos a los premios otorgados en certámenes nacionales, así como la creación del Centro de Restauración de Muebles e Inmuebles y el Centro Nacional de Conservación de Documentos. Asimismo, se procura avanzar en el fomento de la creación cultural y artística, establecimiento de protocolos para el uso de los espacios nacionales en la producción cinematográfica; desarrollo de la artesanía cultural mediante la aplicación del reglamento de Ferias Artesanales; mejorar calidad de los servicios culturales; revitalizar el centro histórico de Santo Domingo; promover programas de investigación y formación y capacitación de grupos comunitarios en preservación del patrimonio cultural y estimular la participación popular, el arte orquestal y la divulgación del folklor dominicano. Se promoverá un programa nacional de fomento del libro y la lectura y la enseñanza artística especializada. Producto Unidad de medida 2011 (Línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable Promoción del arte y la cultura (concursos nacionales, ferias artesanales, conciertos) Actividades culturales: concursos, ferias artesanales, exposiciones y conciertos populares 5,265 10,300 15,500 20,400 Ministerio de Cultura/ Archivo General de la Nación Educación artística especializada No. de egresados certificados 216 250 300 350 Ministerio de Cultura Promotores y animadores de monumentos y museos 400 430 450 500 Ministerio de Cultura Personal capacitado en procesos de conservación archivística 1,500 1,700 2,000 2,200 Archivo General de la Nación No. de escuelas libres 48 60 70 80 Ministerio de Cultura 244 270 240 400 Ministerio de Cultura 30 30 30 30 Archivo General de la Nación 550,000 625,000 750,000 825,000 Ministerio de Cultura 300,000 310,000 325,000 330,000 Archivo General de la Nación Promotores culturales y animadores capacitados sobre la conservación de patrimonio histórico y cultural Escuelas libres Libros, revistas y audiovisuales para difusión histórico-cultural publicados No. de publicaciones Documentos del patrimonio histórico y cultural conservados No. de documentos conservados 113 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Continuación Producto Digitalización y restauración de documentos 114 Unidad de medida 2011 (Línea de base) 2012 2013 2014 No. de documentos digitalizados (millones) 1.20 1.30 1.40 1.50 No. de documentos restaurados 25,000 30,000 35,000 40,000 Institución responsable Archivo General de la Nación Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 116 Contribución del sector público a: IX. Deportes y recreación física para el desarrollo humano 117 IX. Deportes y recreación física para el desarrollo humano IX. Deporte y recreación física para el desarrollo humano Nunca antes, el deporte fue tan necesario en la agenda para el desarrollo de una mejor nación en la República Dominicana. El deporte recrea, divierte, ejercita y entretiene sanamente. Eleva el espíritu. Facilita el desarrollo físico, espiritual y emocional. Robustece valores. Mediante el deporte, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se vuelven ciudadanos más libres, en la medida en que crecen con mentes sanas en cuerpos saludables. Desde los antiguos griegos, el deporte ha sido valorado como un medio para el desarrollo de una sociedad de buen vivir y de compartir alegre. Por demás, en todo el mundo, especialmente en la República Dominicana, el deporte es fuente laboral y medio de creación de riqueza. El desarrollo de la industria deportiva, beisbol principalmente, es una realidad muy bien posicionada como tal entre los dominicanos Concretar la visión de país plasmada en la Estrategia Nacional de Desarrollo requiere el fomento, desde los inicios de la vida, de actitudes y hábitos deportivos en la población dominicana, lo que dependerá de que padres, escuelas y clubes infundan en los NNA el valor del deporte y de la disponibilidad de espacios, infraestructura, facilidades logísticas y recursos humanos apropiados para la creación y el fomento de actitudes deportivas, desde los años iniciales de la formación escolar. En este contexto, el PNPSP asume el siguiente objetivo específico, en consonancia con los lineamientos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030: Objetivos Específicos Objetivo General Recuperar, promover y desarrollar los procesos y manifestaciones culturales que reafirman la identidad nacional Cultura e identidad nacional en un mundo global No 15: Objetivo específico 15: Actividades físicas y del deporte para elevar la calidad de vida a) Orientación estratégica Para concretar los objetivos, se adoptarán los siguientes lineamientos de política: Promover la cultura de práctica sistemática de actividades físicas y del deporte para elevar la calidad de vida: Líneas estratégicas de acción • Fortalecer la educación física y el deporte desde la educación básica, como componente de la formación integral del sistema educativo e impulsar la práctica deportiva como mecanismo de cohesión e inclusión social y garantizando las mismas oportunidades de participación, acceso y desarrollo a niños, jóvenes y adultos de ambos sexos. 119 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 • Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo de vida, en colaboración con los gobiernos locales. • Fortalecer el sistema de organización de competencias deportivas a nivel escolar, local, regional y nacional, promoviendo la colaboración de las instancias públicas y privadas, así como el fortalecimiento y modernización de las federaciones y clubes deportivos. • Fomentar la creación de capacidades competitivas y de alto rendimiento, para el desarrollo personal y para el intercambio local, nacional e internacional. • Garantizar la profesionalización y el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los recursos humanos del área de la educación física, el deporte y la recreación para elevar la calidad del servicio prestado. b) Resultados esperados, indicadores y metas del PNPSP 2011-2014 Para la promoción de las actividades deportivas en el marco del PNPSP 2011-2014, el Ministerio de Deportes se ha propuesto alcanzar los resultados siguientes: Indicadores* Línea de base 2010 Meta a 2014 Ampliación de la cobertura de los programas de recreación y deporte para todos a nivel nacional Porcentaje de población dominicana que tiene acceso y utiliza facilidades deportivas y de recreación 25 45 Reforzamiento técnico y logístico del ciclo olímpico y otros eventos internacionales de trascendencia Cobertura de atletas de alto rendimiento que califican y participan en competencias internacionales de alto (%) 5.0 5.5 Fortalecimiento del programa de protección social de atletas (PARNI) Porcentaje de los atletas de alto rendimiento que son beneficiarios del programa de protección social 23 26 Ampliación de los programas de orientación técnica y fortalecimiento del deporte escolar Número de centros escolares que participan en los programas de deporte escolar 350 1,200 Número de atletas que participan en actividades organizadas por el deporte competitivo 50,000 60,000 Resultados esperados Aumento de participación de atletas en eventos de deporte competitivo nacionales e internacionales *Indicadores en proceso de análisis c) Medidas de política y producción prioritaria El Gobierno se propone la modificación de la Ley General del Deporte 356-05, para fortalecer el rol del Estado como impulsor de las políticas deportivas, lograr la incorporación y debida representación de todos los sectores involucrados en la función y corregir algunas distorsiones jurídicas en el marco legal vigente, En adición, la producción pública y las medidas de regulación que se desarrollarán en el período 2011-2014 van encaminadas a la expansión de las actividades que promuevan la cultura de valoración del deporte y la actividad física, mediante la integración de los estudiantes a la práctica y el mejoramiento del acceso de la población en general a las actividades deportivas, lo que contribuye también a la seguridad ciudadana. Para ello, se mejorará la infraestructura física deportiva y se integrarán nuevas facilidades para ampliar las oportunidades de acceso de la población en su conjunto a dichas actividades. 120 IX. Deportes y recreación física para el desarrollo humano Asimismo, en el marco del PNPSP 2011-2014, se ha definido la siguiente de producción prioritaria: Unidad de medida 2011 (línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable Personas participantes (millones) 2.00 2.20 2.50 2.70 Ministerio de Deportes Facilidades deportivas funcionando para el público en general Número de facilidades deportivas y de recreación habilitadas 2,700 3,400 4,000 5,000 Ministerio de Deportes Asistencia técnica a atletas de alto rendimiento Horas de entrenamiento a nivel nacional 2,500 3,000 3,500 4,000 Ministerio de Deportes Atletas beneficiados 600 800 1,000 1,200 Ministerio de Deportes Atletas escolares participantes 7,000 7,400 7,600 8,000 Ministerio de Deportes Actividades de competición 325 350 375 475 Ministerio de Deportes Entrenadores capacitados 1,000 1,500 1,800 2,200 Ministerio de Deportes Entidades deportivas asesoradas 1,200 1,250 1,300 1,400 Ministerio de Deportes Producto Programas de promoción del deporte Asistencia económica a atletas de alto rendimiento Incorporación de atletas escolares a programas de deporte Juegos nacionales, provinciales, municipales, y escolares Capacitación de entrenadores Asistencia técnica y logística a deporte federado d) Principales proyectos de inversión Los recursos asignados a la inversión pública para el período 2011–2014, en el marco del presente objetivo específico, permitirán alcanzar las siguientes realizaciones físicas: Proyecto Construcción de instalaciones deportivas Construcción de centros deportivos Rehabilitación de instalaciones deportivas Construcción de instalación culturales Unidad de medida Cantidad m² 150,000 Centros construidos* 12 Centros Rehabilitados* 145,800 m² 1,550 *Clubes deportivos y canchas 121 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 122 Contribución del sector público a: X. Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible 123 X. Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible X. Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible Es difícil calcular el daño al desarrollo (económico, social, cultural, educativo, emocional y político) imputable a la crisis del sector eléctrico en el transcurso de más de cuatro décadas. Las raíces de dicha crisis están claramente diagnosticadas y pueden resumirse así: i) tarifas que no cubren los costos, ni promueven la eficiencia en la cadena de suministro, ni estimulan las nuevas inversiones; ii) altos niveles de pérdidas técnicas y no técnicas; iii) subsidios no focalizados que fomentan el desperdicio y que son regresivos desde el punto de vista distributivo; iv) alta incidencia de proclividad al hurto y la cultura del “no pago”; v) instituciones débiles, con inadecuada capacidad para asumir las responsabilidades atribuidas mediante las leyes y otras normas que rigen el sector; vi) alta dependencia de combustibles derivados del petróleo; vii) baja eficiencia del parque de generación, predominantemente térmico, y viii) altos precios de compra de energía por parte de las distribuidoras; entre otros. Estos rasgos subyacen a las crisis recurrentes que han afectado al sector durante décadas, con un patrón como común de cadena detonante: cualquier coyuntura de shock externo (petrolero o cambiario o geopolítico) impacta directamente los costos y tarifas del servicio. En tal circunstancia, la generalidad de las veces el gobierno ha reaccionado mediante la congelación de las tarifas aplicadas o el no traspaso del alza de los costos a los usuarios, asumiendo el compromiso de cubrir la diferencia con relación a la tarifa indexada o contractual; o sea, subsidiar el consumo de electricidad. Casi siempre, la capacidad fiscal del gobierno para cubrir el subsidio ha sido muy limitada, lo que provoca retrasos o incumplimiento de pago de las facturas a los generadores; como consecuencia, se intensifica el racionamiento del servicio y los apagones. En los últimos años el Gobierno ha llevado a cabo un importante esfuerzo de inversión y gestión para mejorar la focalización del subsidio, disuadir la práctica del hurto eléctrico y fortalecer la voluntad y cultura de pago del servicio en la población como medios para reducir las transferencias al sector y mejorar su auto-sostenibilidad financiera. Asimismo, ha habido mejoras importantes en la eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión de las empresas de distribución; en la creación de un clima de negocios más favorable al desarrollo de las inversiones y elevar los niveles de coordinación entre las unidades ejecutoras y supervisoras en el sector. Las políticas implementadas han dado como resultado una mayor diversificación de la matriz de generación, reduciendo la dependencia del fuel oil y aumentando la incidencia del gas natural, lo que en buena medida ha permitido mitigar los impactos de la escalada alcista de los precios del petróleo en la actual coyuntura. Sin embargo, las deficiencias acumuladas fueron demasiado importantes, por lo que la crisis del sector continúa representando uno de los escollos más importantes en la perspectiva del logro de un país mejor. En tal sentido, la transformación del sector eléctrico constituye una condición necesaria para viabilizar la competitividad de la economía y el desarrollo. Esa transformación conlleva el establecimiento de una gestión eficiente y, al mismo tiempo, la adopción de las medidas de política correctas que faciliten el desarrollo de las inversiones necesarias para asegurar un suministro de electricidad confiable y de calidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental. 125 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Objetivos Específicos Objetivo General No 16: Asegurar un suministro de electricidad confiable, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible No 17: Garantizar un suministro de combustibles confiable, diversificado, y ambientalmente sostenible, a precios competitivos Objetivo específico 16: Asegurar un suministro de electricidad confiable, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental a) Orientación estratégica En relación con el objetivo específico Asegurar un suministro de electricidad confiable, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental, el PNPSP 2011-2014 toma como referencia las líneas estratégicas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible: Líneas estratégicas de acción • Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar y eólica. • Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector eléctrico para asegurar el establecimiento de tarifas competitivas y fomentar la inversión y el desarrollo del sector. • Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicio establecidos por las normas. • Impulsar la aplicación rigurosa de la regulación medioambiental en la generación eléctrica orientada a la adopción de prácticas de gestión sostenibles y mitigación del cambio climático. • Desarrollar una cultura ciudadana de pago de la electricidad, sobre la base de mejorar la calidad y credibilidad del sistema de medición de consumo, facturación y cobranza, para convertir a todos los usuarios de electricidad en clientes registrados. • Promover una cultura ciudadana y empresarial de eficiencia energética, mediante la inducción a prácticas de uso racional de la electricidad y la promoción de la utilización de equipos y procesos que permitan un menor uso de la energía o un mejor aprovechamiento de la misma. 126 X. Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible b) Resultados esperados, indicadores y metas PNPSP 2011-2014 En búsqueda de progresos sustantivos en el cumplimiento del Objetivo Específico Nº 16, el PNPSP 2011-2014 se propone obtener los siguientes resultados: Resultados esperados Indicadores Línea base2010 Meta a 2014 Abastecimiento de la demanda de energía en cantidades suficientes Índice de disponibilidad promedio del servicio (ASAI) 83.9% 100% Precio promedio de compra de energía (Ctvs. de dólar por Kwh) 14.3 18.1 Precio promedio de venta de energía (Ctvs. de dólar por Kwh) 18.7 23.6 Pérdidas de energía (%) 34.4 15.0 Cobranzas (%) 89.5 98 Índice de Recuperación de Efectivo (CRI) (%) 58.6 83 Déficit acumulado (MMUS$) 823.4 0 Transferencias al sector (MMUS$) 737.5 0 Generación eléctrica a bajo costo Porcentaje de generación de energía hidroeléctrica (%) 11.7 12 Hacer más eficiente la gestión de la distribución y comercialización de la electricidad. Porcentaje de clientes en circuitos 24 horas 37.04 100 Sistema eléctrico nacional fiable Pérdidas de Transmisión (% ) 2.6 2.0 Sector eléctrico financieramente autosostenible c) Medidas de política y producción prioritaria Para viabilizar la obtención de esos resultados, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad proyectan el desarrollo de las siguientes medidas de política: • Actualizar el Plan Energético Nacional, de carácter plurianual, y propiciar su observancia por parte de los principales actores (incluye la actualización de la Prospectiva de la Demanda Energética, por sector, fuente y uso). • Desarrollar la transición al modelo tarifario establecido en la Ley 125-01, que implica la modificación del régimen tarifario vigente, y establecer una tarifa técnica y flexible, que recupere los costos eficientes de suministro del servicio. • Focalizar el subsidio eléctrico a las familias carenciadas y ampliar el número de beneficiarios. • Establecer la medición y seguimiento a indicadores globales de calidad del servicio. • Establecer políticas de gestión para el fortalecimiento institucional del sector. 127 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 • Desarrollar prácticas de licitación de contratos de compra de energía. • Fortalecer el marco regulador, para garantizar la seguridad jurídica, las condiciones de competencia y el establecimiento de precios competitivos. • Facilitar, conforme a la normativa, el otorgamiento de concesiones de proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía. • Como componente indispensable de la sostenibilidad financiera, se procederá a una efectiva persecución del robo de energía. • Promover cambios en la matriz energética, priorizando la producción de bajo costo. • Garantizar mecanismos para el pago puntual del servicio eléctrico por parte de las instituciones del Estado. • Otorgar concesiones para el estudio, prospección, desarrollo y operación de obras de energía eléctrica a personas legalmente constituidas, del sector público o privado, nacional o extranjero. • Gestionar la aplicación de incentivos fiscales para la inversión en el desarrollo de proyectos que aprovechen cualquier fuente de energía renovable. A continuación se presenta la programación física de la producción sectorial para el período considerado, la cual complementa dichas medidas para el logro de los objetivos sectoriales: Unidad de medida 2011 (Línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable GWh. 11,166 11,400 11,600 11,800 EDEs Circuitos 24 hrs No. Clientes (millones) 1.00 1.30 1.70 2.00 CDEEE Clientes formalizados No. contratos (millones) 2.15 2.20 2.25 2.30 CDEEE Gwh. 1,518 1,600 1,600 1,600 CDEEE Kms de redes 703 900 1,100 1,200 CDEEE Adecuación alumbrado público Cant. luminarias 38,439 86,000 130,400 211,600 CDEEE Electrificación zonas rurales y suburbana No. de edificaciones electrificadas 40,934 38,900 23,400 27,700 CDEEE No. paneles 127 4,300 0 190 CDEEE No. Microhidroeléctricas 3 6 7 2 CDEEE No. de bombillas reemplazadas 0 4,500,000 0 0 CDEEE Producto Suministro de Energía Producción de energía hidroeléctrica Rehabilitación de redes Paneles solares instalados Microhidroeléctricas construidas e instaladas Reemplazo de bombillas bajo consumo d) Inversión pública relevante En el ámbito de la energía, los proyectos de inversión para el período 2011-2014 en el área de tecnologías de la energía contemplan 128 X. Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible Proyecto Unidad de medida Cantidad Construcción L.T. 138kv Cruce San Juan Pizarrete Kms. 76.83 Construcción L.T. 138kv Cruce San Juan de la Maguana Kms. 66 Construcción S/E San Juan de la Maguana (SJM) II 138/69 kv, 80 MVA MVA 80 Construcción S/E Cruce de Cabral 138/69 kv, 125 MVA MVA 125 Construcción proyecto hidroeléctrico la diferencia Gwh/año 30.4 Construcción proyecto hidroeléctrico expansión Hatillo Gwh/año 70.35 Rehabilitación de redes de distribución de electricidad Kms. 1,625 Gwh/año 236 Equipamiento e instalación de 995 paneles solares para lograr independencia energética en los centros educativos rurales y urbanos del sector público de las provincias de Santo Domingo, Santiago y La Vega Paneles Instalados 995 Construcción de sistemas de energía solar en comunidades del distrito municipal de José Contreras, provincia Espaillat K/vatios energía/año 357,408 Rehabilitación central hidroeléctrica Aguacate Objetivo específico 17: Suministro de combustibles diversificado y ambientalmente sostenible a) Orientación estratégica En relación con el objetivo específico Suministro de combustibles diversificado y ambientalmente sostenible, el PNPSP 2011-2014 toma como referencia las líneas estratégicas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030: Suministro de combustibles diversificado y ambientalmente sostenible: Líneas estratégicas de acción • Desarrollar una estrategia integrada de exploración petrolera de corto, mediano y largo plazos, coherente y sostenida, que permita determinar la factibilidad de la explotación, incluyendo la plataforma marina y asegurando la sostenibilidad ambiental. • Revisar el marco regulatorio y consolidar la institucionalidad del subsector combustibles, con el fin de asegurar el funcionamiento competitivo, eficiente, transparente y ambientalmente sostenible de la cadena de suministros, garantizando la libre importación acorde con las regulaciones establecidas. • Revisar y transparentar el mecanismo de cálculo del precio de los combustibles. • Promover la producción local y el uso sostenible de biocombustibles, en particular en el sector transporte, a fin de reducir la dependencia de las importaciones y las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger el medio ambiente. • Planificar y propiciar el desarrollo de una infraestructura de refinación, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles moderna y eficiente, ambientalmente sostenible, geográficamente equilibrada y competitiva, que opere con los más altos estándares de seguridad y calidad. • Fomentar el uso racional y el consumo responsable de los combustibles a nivel nacional. 129 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 b) Resultados esperados, indicadores y metas En consonancia con estas líneas estratégicas de acción, y las propias del objetivo anterior asociada a la diversificación de las fuentes energéticas y al logro de avances en términos de un suministro energético ambientalmente sostenible, se proyectan los siguientes resultados y metas: Resultados esperados Indicadores* Línea de base 2010 Meta a 2014 Diversificación de la matriz energética, con énfasis en energías renovables Porcentaje de energía proveniente de fuentes renovables en relación con la generación total 11.7 20.6 Porcentaje de energía proveniente del petróleo en relación con la generación total 46.1 79.4 Porcentaje de energía proveniente del gas natural en relación con la generación total 27.2 SD Porcentaje de energía proveniente del carbón en relación con la generación total 15.1 SD Porcentaje de uso de leña en las energías de fuentes locales 18.6 SD Disminución del uso de energía de origen fósil, en particular del petróleo Disminución del uso de biomasa no sustentable * Indicadores en revisión c) Medidas de política y producción prioritaria En el marco de los lineamientos de acción antes señalados, serán impulsadas las siguientes medidas de política: la Comisión Nacional de Energía impulsará las siguientes medidas de política: • Otorgamiento de concesiones Se trata del otorgamiento de concesiones para el estudio, prospección, desarrollo y operación de obras de energía eléctrica a personas legalmente constituidas, del sector público o privado, nacional o extranjero. • Aplicación de incentivos fiscales Se trata de la aplicación de incentivos fiscales para la inversión en el desarrollo de proyectos que aprovechen cualquier fuente de energías renovables Tales medidas se corresponderán con la siguiente producción pública: Producto Producción de Energía hidroeléctrica Nueva capacidad instalada de energía solar 130 Unidad de medida 2011 (Línea de base) 2012 2013 2014 Institución Responsable GWh 1,388 1,600 1,900 1,900 EGEHID Kw 127 4,300 4,000 1900 MIC/CNE X. Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible Continuación Producto Unidad de medida 2011 (Línea de base) 2012 2013 2014 Institución Responsable Micro hidroeléctricas construidas e instaladas No. microcentrales hidroeléctricas 3 6 7 2 EGEHID Estudios técnicos para el desarrollo de combustibles alternos Estudios realizados 3 4 6 6 MIC Electrificación rural con energía solar Sistemas instalados 4,000 4,000 6,000 5,000 MIC Licencias para comercialización de gas natural Licencias otorgadas 80 40 40 40 MIC Licencias para operar como transportista de combustibles Licencias otorgadas 20 23 23 20 MIC Licencias para instalación de plantas de GLP y estaciones de gasolina Licencias otorgadas 10 15 20 18 MIC 131 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 132 Contribución del sector público a: XI. Competitividad e Innovación XI. Competitividad e Innovación XI. Competitividad e innovación La competitividad y la innovación son pilares fundamentales para lograr el desarrollo. A su vez, dichos resultados son una función de la conjunción de seis elementos que es preciso accionar con las políticas públicas. En esta perspectiva, es crucial que el esfuerzo público esté enfocado a favorecer la consolidación de un adecuado clima de inversión pro-competitivo, la paz laboral, una educación superior de calidad, esfuerzo por el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, la universalización del acceso a las TIC y su uso productivo y la infraestructura y servicios de transporte y logística. El clima de inversión. Un clima de negocios pro-competitivo se basa en una dotación de normas (leyes, decretos y resoluciones) que regulan el comportamiento de los actores públicos y privados, y se cumplen. Por consiguiente, inducen a un ordenamiento y desarrollo de los mercados internos en condiciones de libre competencia y control de abusos de posición dominante, y a la eficiencia productiva. Como resultado, finalmente, redundan en beneficio de los consumidores. El proceso en este sentido requiere un esfuerzo de mejora continua y desarrollo de las mejores prácticas en el sector público, cuestión de que la normativa vigente asegure que las reglas de juego que regulan el accionar de las entidades productivas integren estándares de costo y tiempo que no socaven su competitividad frente a las empresas del exterior. Además, se precisa consolidar la institucionalidad para garantizar el estricto cumplimiento de la normativa por parte de los actores. Paz laboral. La competitividad y la innovación precisan, para desarrollarse, la consolidación del clima de paz laboral. En un contexto de paz laboral, disminuyen los conflictos obrero-patronales, que generalmente son resueltos por vía de la mediación. Un factor fundamental para la creación o consolidación de la paz laboral es el cumplimiento de la normativa en este ámbito, cuyas implicaciones y resultados son la disminución del trabajo informal, la erradicación del trabajo infantil y los mecanismos de actualización periódica de los salarios mínimos, entre otros. La competitividad y la innovación se viabilizarán en la República Dominicana en la medida en que se desarrolle una educación superior de calidad, con más amplia cobertura, que agregue valor y genere las competencias necesarias y pertinentes en los recursos humanos para el adecuado y productivo desempeño en un entorno cada vez más competitivo. Lograrla, requiere sus contenidos sean pertinentes y relevantes; que su oferta, así como los resultados esperados, reúnan los atributos de eficiencia, eficacia y equidad. Que sea capaz de crear capacidades para la innovación y la incorporación tecnológica en los procesos productivos. Por consiguiente, que agregue más valor a la fuerza laboral y sume capacidad competitiva al aparato productivo nacional. En suma, que sea generadora de empleos de calidad. Un desafío estratégico relevante, íntimamente vinculado a la calidad del sistema de educación superior, es lograr impulsar una estrategia de desarrollo de la investigación científica y tecnológica que permita incrementar la capacidad competitiva de la economía sobre la base de la asimilación e incorporación de las nuevas tecnologías y el desarrollo de la capacidad de innovación. Un aspecto particular del desarrollo tecnológico está definido por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El desarrollo competitivo del país habrá de descansar, de manera creciente, en un uso provechoso de TIC. Afortunadamente, el país cuenta con una infraestructura física de telecomunicaciones moderna y alta conectividad con todo el mundo, 135 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 y existe un desarrollo robusto del mercado. Estas condiciones son fortalezas y oportunidades que juegan a favor de la buena inserción en la sociedad de la información, pero no son suficientes para garantizarla. La alta incidencia de la pobreza y el nivel y la calidad de la educación son limitantes muy relevantes al acceso universal y para el aprovechamiento de las TIC. Las apuestas, por tanto, han de ir en varias direcciones; sobre todo, maximizar el acceso, para lograr que la educación digital se universalice, sea asimilada y se consolide en las fases iniciales de la enseñanza escolar. Que se fortalezca la cultura de información en el país, cuestión de que sea cada vez más y mejor aprovechada en los medios (social, económico, cultural, educativo, investigación, productivo, comercial), y se conviertan en un ancla para la competitividad. Finalmente, el desarrollo de la competitividad descansa también en una adecuada dotación de infraestructura y servicios de transporte y logística, que faciliten la integración de todos los espacios nacionales, tanto en términos productivos como de movilidad de personas, y los flujos de comercio con el exterior, para así propiciar el crecimiento de la economía y las oportunidades de bienestar para la población. Objetivos Específicos Objetivos Específicos No 18: Desarrollar un entorno regulador para el fortalecimiento ordenado de los mercados y un clima de inversión y negocios procompetitivo No 19: Consolidar el clima de paz laboral para apoyar la generación de empleo decente No 21: Objetivo General Competitividad e innovación Fortalecer el sistema de ciencia, tecnología e innovación, propiciando la inserción en la sociedad y economía del conocimiento No 22: Lograr el acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) No 20: No 23: Consolidar un sistema de educación superior de calidad, que responda a las necesidades del desarrollo de la nación Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte y logística Objetivo específico 18: Clima de inversión y negocios pro-competitivo a) Orientación estratégica En relación con este objetivo específico, el PNPSP 2011-2014 toma como referencia las líneas estratégicas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030: 136 XI. Competitividad e Innovación Clima de inversión: Líneas estratégicas de acción • Impulsar un Estado pro-competitivo que reduzca los costos, trámites y tiempos de transacciones y autorizaciones, y elimine la duplicidad de instituciones y funciones, mediante el establecimiento y aplicación efectiva de un marco normativo para la coordinación de los procedimientos de las instituciones públicas centrales, descentralizadas y locales, en un entorno de seguridad jurídica, certidumbre legal y responsabilidad social empresarial, en concordancia con los estándares internacionales. • Impulsar el funcionamiento de los mercados en condiciones de competencia y control de abusos de posición dominante mediante el fortalecimiento del marco regulador e institucional, como medio para reducir costos y precios y elevar la competitividad de la economía en un entorno de apertura comercial. • Garantizar la defensa del aparato productivo ante comprobadas prácticas desleales y anti competitivas, conforme a la legislación. • Implementar y fortalecer el marco normativo e institucional para garantizar a los consumidores su derecho a disponer de bienes y servicios de calidad y de información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y características de los mismos. • Realizar campañas de concienciación a los consumidores sobre sus derechos y los mecanismos para ejercerlos. • Fortalecer el marco legal e institucional que regula el derecho de autor y propiedad intelectual. b) Resultados esperados, indicadores y metas PNPSP 2011-2014 Para avanzar en el cumplimiento del objetivo específico y mejorar el entorno regulador y el clima de negocios, el PNPSP 2011-2014 se enfocará en el logro de los resultados que se exponen a continuación: Resultados esperados Desempeño y eficiencia del marco, régimen y procedimientos aduanales y de comercio internacional mejorados. Modernización y dinamización de la forma de hacer negocios en el país a través de una cultura de gobierno corporativo, tendente a incentivar la creación de nuevas empresas y promover la inversión. Indicadores* Línea de base2010 Meta a 2014 Número de documentos de exportación SD 6 Tiempo de exportación (días) SD 9 Costos de exportación (US$ por contenedor) SD 916 Documentos de importación SD 7 Procedimientos para iniciar un negocio SD 8 Tiempo para iniciar un negocio (Días) SD 19 Costos para iniciar un negocio (% del ingreso per cápita) SD 17.3 *Indicadores en proceso de análisis c) Medidas de política y producción prioritaria • Implementación de una Ley General de Sociedades Comerciales y empresas individuales de responsabilidad limitada. 137 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 • Implementación de una Ley de reestructuración mercantil, que permita a las empresas llevar a cabos procesos de redimensionamiento, ante problemas de solvencia, de manera eficiente. • Reglamentación de la Ley 488-08 de incentivo a las pequeñas y medianas empresas, orientada a elevar los niveles de competitividad de las Mipymes y contribuir a garantizar su adecuada articulación con las empresas de zonas francas industriales. • Elaboración del reglamento de aplicación de la Ley de Competencia, así como los manuales de organización y funcionamiento del marco institucional de administración de la citada ley. • Diseño del marco legal para la creación del Sistema de Inversión de Riesgo de la República Dominicana, en procura de incrementar la oferta de fondos disponibles para el desarrollo de nuevos emprendimientos. • Diseño e implementación de un Sistema Nacional de Calidad, en línea con las mejores prácticas internacionales. El citado sistema permitirá que las empresas puedan acceder de manera costoefectiva a la información y los servicios requeridos para cumplir con los estándares internacionales de calidad. La siguiente producción prioritaria complementa las medidas de políticas expuestas: • Diseño y puesta en práctica de un nuevo modelo de incubación de empresas, que permita el rápido desarrollo de emprendimientos con amplio potencial productivo. • Implementación de programas de entrenamiento, a fines de elevar el desempeño de los capacitadores nacionales en temas de calidad. • Actualización de estrategias y planes de acción de los clústeres de turismo, agrícolas, manufactura y servicios tecnológicos, incluyendo la definición de indicadores de benchmarking para la medición del desempeño. • Creación de un centro de difusión tecnológica, como plataforma base para impulsar la innovación tecnológica y el registro de patentes. • Actualización del Plan Nacional de Competitividad Sistémica, a fines de operativizarlo, elevando de esta forma su efectividad como herramienta para el impulso de la productividad de la economía. • Servicios de acompañamiento y asistencia técnica en temas relacionados a la competitividad, dirigidos a instituciones o individuos interesados en el desarrollo de emprendimientos. Objetivo específico 19: Paz laboral a) Orientación estratégica En relación con el objetivo específico Paz Laboral, el PNPSP 2011-2014 toma como referencia las líneas estratégicas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030: 138 XI. Competitividad e Innovación Paz Laboral: Líneas estratégicas de acción • Identificar y modificar, mediante el diálogo entre los sectores estatal, laboral y empresarial, las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo que desestimulan la contratación de trabajo asalariado e inciden en el deterioro del clima laboral, sin menoscabar los derechos adquiridos de los trabajadores. • Adaptar oportunamente las regulaciones laborales a las mejores prácticas internacionales, mediante el diálogo entre los sectores estatal, laboral y empresarial, a favor de la generación de empleo decente, el aumento de la productividad, el libre ejercicio de los derechos en el lugar de trabajo, la remuneración adecuada y equitativa del trabajo y la protección de la seguridad social, en el marco de los acuerdos internacionales ratificados por República Dominicana. • Fortalecer los servicios públicos y privados de intermediación de empleo como forma de facilitar la inserción laboral sin discriminación entre los distintos grupos poblacionales. • Fortalecer los mecanismos institucionales que garanticen, sin discriminación, los derechos establecidos en la legislación laboral y en los convenios internacionales ratificados por el país, incluidos los mecanismos de mediación y conciliación de conflictos laborales. b) Resultados esperados, indicadores y metas PNPSP 2011-2014 En este marco, para el cumplimiento del Objetivo Específico Nº 19, el PNPSP 2011-2014 se propone obtener los siguientes resultados: Resultados esperados Indicadores Línea de base 2010 Meta a 2014 Incumplimientos detectados / total de inspecciones (%) Indicador en construcción Empresas c/ comité tripartito de higiene y seguridad / total de empresas industriales Indicador en construcción Disminución de los conflictos laborales Índice de conflictividad laboral Indicador en construcción Incremento de la resolución de conflictos a través de la mediación laboral - Indicador en construcción Cumplimiento de la normativa laboral Disminución del trabajo informal Tasa de trabajo informal 55.6 < 50 Erradicación del trabajo infantil Tasa de trabajo infantil 5.8 3.5 Salarios mínimos actualizados Actualizaciones bianuales Actualización 2011 Actualización 2013 c) Medidas de política y producción prioritaria A fines de alcanzar estos resultados, el Ministerio de Trabajo llevará a cabo las siguientes acciones: 139 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 • Mediaciones laborales Servicio que procura resolver conflictos económicos laborales colectivos que facilitan el logro de acuerdos entre las partes. • Asistencia legal a trabajadores Servicio que persigue garantizar al trabajador su derecho a ser defendido por un abogado en los tribunales, en ocasión de un conflicto laboral no resuelto en fase administrativa. • Actualización de salarios mínimos Actualización bianual de los salarios mínimos a efectos de ajustarlos a los niveles de inflación. Tales acciones se complementan con la siguiente producción pública: Producto Unidad de medida 2011 (Línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable Inspecciones laborales en los lugares de trabajo Inspecciones realizadas 87,432 96,200 105,800 116,400 Ministerio de Trabajo Asistencia en la observación de la normas de higiene y seguridad Comités tripartitos constituidos 293 320 360 390 Ministerio de Trabajo Objetivo específico 20: Educación Superior para el desarrollo humano y la competitividad a) Orientación estratégica En relación con el objetivo específico Educación Superior para el desarrollo humano y la competitividad, el PNPSP 2011-2014 toma como referencia las líneas estratégicas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030: Educación Superior: Líneas estratégicas de acción • Actualizar la currícula de la educación superior para alcanzar estándares internacionales de calidad. • Establecer un sistema nacional de acreditación de profesores y carrera académica. • Crear una masa crítica de docentes-investigadores por medio de la formación de maestros y doctores en universidades de reconocida calidad mundial y la atracción de profesionales de alto nivel residentes en el exterior, con criterio de igualdad de oportunidades. • Crear un sistema de incentivos a instituciones y estudiantes, incorporando criterios racionales de equidad, para asegurar la formación de profesionales en las áreas de ciencia y tecnología y otras especialidades que resultan claves para el desarrollo nacional y la competitividad. • Establecer cuotas de admisión (numerus clausus) para carreras sobredimensionadas en las universidades que reciben recursos públicos. 140 XI. Competitividad e Innovación • Desarrollar los institutos técnicos superiores para facilitar la incorporación de los jóvenes y las mujeres al mercado laboral. • Desarrollar la educación a distancia y virtual en la instituciones de educación superior, como forma de ampliar el acceso a toda la población. • Establecer un sistema nacional de acreditación de instituciones de educación superior, para asegurar un crecimiento ordenado y eficiente de la oferta de educación superior y garantizar su calidad. • Fortalecer mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades entre los distintos grupos poblacionales en el acceso y permanencia en la educación superior, como crédito educativo y becas. • Fortalecer alianzas estratégicas con instituciones extranjeras de educación superior, como medio de elevar la calidad. • Promover una oferta curricular de formación continua que garantice la actualización profesional de los egresados universitarios. • Fomentar el espíritu emprendedor en los programas de educación superior. • Modificar progresivamente el financiamiento del Estado a la educación superior para transformarlo de financiamiento a oferta a financiamiento a la demanda. b) Resultados esperados, indicadores y metas PNPSP 2011-2014 Para el cumplimiento del Objetivo Específico Nº 20, el PNPSP 2011-2014 se propone obtener los siguientes resultados: Resultados esperados Incremento de la cobertura de la educación superior, en particular en las carreras de C&T Igualdad de oportunidades de acceso y permanencia Profesionales formados con estándares de calidad internacional Masa crítica de docentes investigadores Indicadores Línea de base2010 Meta a 2014 Tasa de escolarización (%) SD 40.7 Porcentaje de matrícula universitaria en carreras vinculadas a C&T SD 20 Porcentaje de estudiantes de educación superior con becas o asistencia económica SD 5 Porcentaje de IES con planes de mejora SD 50 Porcentaje de IES que imparten las carreras objeto de la transformación curricular SD 60 Porcentaje del personal docente de educación superior en procesos de capacitación específica en áreas de acción relevantes SD 38 Porcentaje de profesores de educación superior acreditados SD 30 Porcentaje de IES con profesores incorporados a la carrera académica SD 40 Porcentaje de IES ofreciendo programas pertinentes a los requerimientos de recursos humanos del país SD 60 Número de nuevos doctores disponibles para docencia y/o investigación SD 50 c) Medidas de política y producción prioritaria Para el cumplimiento de estos objetivos sectoriales, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología pondrá en ejecución las siguientes medidas de política y/o regulación: 141 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 • Garantizar el efectivo funcionamiento del Sistema de Calidad establecido en la ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. En particular, se focalizará en asegurar la evaluación quinquenal de la calidad de las Instituciones de Educación Superior (IES). • Elaborar y consensuar con las IES y los centros de investigación para su presentación al Poder Legislativo, un nuevo proyecto de Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que responda a las nuevas realidades, tendencias, estándares internacionales y mejores prácticas de la educación superior, la ciencia y la tecnología. • Formulación, actualización y fortalecimiento de las normas y regulaciones legales en materia de relación Universidad-Empresa, a fin de garantizar una adecuada correspondencia entre la oferta educativa de las IES y las demandas en materia de capital humano del aparato productivo nacional. • Definición de políticas y estrategias para generar ingresos adicionales en las universidades y centros de investigación. • Propiciar la creación de un fondo en fideicomiso para el financiamiento de proyectos movilizadores para el desarrollo de la educación superior. • Elaboración y puesta en acción de nuevas políticas para el otorgamiento de financiación blanda a las universidades que incorporen el desarrollo de nuevas tecnología y/o implementen acciones que lleven a una mayor cobertura de los servicios de educación superior. La siguiente producción prioritaria complementa dichas medidas para el logro de los objetivos sectoriales: • Fortalecimiento del programa de inglés por inmersión para la educación superior, procurando la ampliación de su efectividad y cobertura. • Planificación, establecimiento y puesta en funcionamiento de 6 institutos técnicos comunitarios ubicados en regiones que así lo requieran, como forma de complementar los servicios educativos provenientes de las instituciones de educación superior. • Desarrollo, fortalecimiento y modernización del 40% de las bibliotecas y centros de documentación de la educación superior dominicana. • Instalación de la Red Avanzada de Educación e Investigación (RADEI) en todo el país para lograr nodos y puntos de presencia en regiones estratégicas del territorio, además de desarrollar contenidos y materiales para docencia e investigación, infraestructura de redes, data center e internet. A continuación, se presenta la programación física de la producción sectorial para el período considerado: Producto Servicios de educación superior 142 Unidad de medida 2011 (Línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable Miles de alumnos matriculados 456 480 510 530 MESCYT IES Miles de alumnos matriculados en carreras vinculadas a C&T 68 90 100 120 MESCYT XI. Competitividad e Innovación Continuación Unidad de medida 2011 (Línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable Becas nacionales 2,700 4,000 6,000 8,400 MESCYT Becas internacionales 1,800 1,900 1,900 1,900 MESCYT Becas/trabajo (pasantía) 3,000 5,000 7,500 11,300 MESCYT Estudiantes con incentivos económicos a través de tarjeta 6,000 7,000 10,000 12,200 MESCYT Becas a profesores vinculados a la funciónde investigación. 400 450 500 540 MESCYT Becas a profesores universitarios para la realización de maestrías 250 300 400 480 MESCYT Becas a profesores universitarios para la realización de doctorados 50 80 100 130 MESCYT Profesores universitarios capacitados en transformación curricular 530 590 650 700 MESCYT Rediseño de la oferta curricular de las IES Carreras reformuladas 15 20 30 40 MESCYT Acreditación de profesores y carrera académica Profesores acreditados 500 1,000 1,500 3,000 MESCYT Acreditación de programas y carreras Carreras acreditadas 20 30 40 50 MESCYT Universidades evaluadas 30 10 7 0 MESCYT Intercambio de profesores, investigadoresy estudiantes con universidades internacionales Personas en programas de intercambio 600 950 1,200 1,600 MESCYT Servicios de Educación Superior Tecnológica Alumnos egresados 99 100 200 220 ITLA Capacitación permanente en tecnología (cursos cortos) Alumnos egresados 4,615 4,800 5,100 5,500 ITLA Alumnos matriculados en la modalidad virtual 10,000 15,000 30,000 49,800 MESCYT Producto Becas a estudiantes Formación, capacitación y actualización docente Evaluación de universidades Servicios de educación a distancia y virtual d) Principales proyectos de inversión En el ámbito de la inversión pública, los proyectos para el período 2011-2014 en el área de educación superior contemplan: Proyecto Construcción Centro Universitario Regional del Noroeste (CURNOUASD), Mao, provincia Valverde Unidad de medida Cantidad Centro Universitario Construido 1 143 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Continuación Producto Unidad de medida 2011 (Línea de base) Remodelación Universidad Autónoma de Santo Domingo sede principal, UASD, Distrito Nacional 2012 2013 2014 Institución responsable Universidad Rehabilitada 1 m2 Construidos 42,375.2 Edificio Tecnológico Construido 1 Construcción comedor Universidad Autónoma de Santo Domingo (sede central), Distrito Nacional m2 Construidos 37,770 Construcción torre administrativa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, (sede central), Distrito Nacional m2 Construidos 25,978 Construcción edificio de parqueos Universidad Autónoma de Santo Domingo (sede central), Distrito Nacional m2 Construidos 35,615 Construcción politécnico de la Universidad Católica Nordestana (UCNE) San Francisco de Macorís Politécnico Construido 1 Centro Estudiantil Construido 1 Edificio reconstruido 1 Edificio construido 1 Construcción del edificio de biblioteca de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI), provincia La Vega Biblioteca construida 1 Construcción edificio administrativo del Centro Regional Universitario de la UASD en la provincia San Pedro de Macorís Edificio construido 1 Construcción biblioteca de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), provincia Santiago Biblioteca construida 1 Construcción Instituto Técnico Comunitario de las Américas, en San Luis, provincia Santo Domingo Construcción edificio tecnológico de la UASD, (sede central), Distrito Nacional Construcción del centro estudiantil de la Universidad Católica Nordestana (UCNE) San Francisco de Macorís Reconstrucción del edificio multiusos Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI), provincia La Vega Construcción edificio administrativo de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI), provincia La Vega Objetivo específico 21: Ciencia, tecnología e innovación a) Orientación estratégica En relación con el objetivo específico Ciencia, tecnología e innovación, el PNPSP 2011-2014 toma como referencia las líneas estratégicas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030: Ciencia, tecnología e innovación: Líneas estratégicas de acción • Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sustentado en la integración de las capacidades y necesidades de los agentes públicos y privados y en una estrecha vinculación empresa–universidades–centros de investigación. 144 XI. Competitividad e Innovación • Fomentar la vinculación de las universidades y sus centros de investigación con los sectores productivos. • Priorizar e incentivar los programas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) y adaptación tecnológica en áreas y sectores con potencial de impactar significativamente en el mejoramiento de la producción, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la calidad de vida de la población. • Fomentar el desarrollo de las aplicaciones de la energía nuclear, en los campos de medicina, industria, medio ambiente y generación eléctrica. • Promover la utilización de la información contenida en los registros de Propiedad Intelectual como herramienta para adaptar e incorporar innovación tecnológica en los procesos productivos. • Fortalecer la divulgación científica a nivel interuniversitario y nacional. • Propiciar una adecuada diseminación de los resultados de las investigaciones nacionales, de su aplicabilidad y potencial comercial. • Crear premios a la excelencia en la innovación tecnológica y científica y promover su divulgación general. b) Resultados esperados, indicadores y metas PNPSP 2011-2014 Para el cumplimiento del Objetivo Específico Nº 21, el PNPSP 2011-2014 se propone obtener los siguientes resultados: Resultados esperados Fortalecido el marco institucional y financiero del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación Promovida la participación del sector privado en la I+D+i a efectos de mejorar la calidad y posicionamiento de los productos dominicanos Ampliada la masa crítica de tecnólogos y científicos disponibles en el país para elevar la productividad del aparato productivo nacional Promovida una mayor articulación de la producción científica dominicana con la comunidad científica internacional Indicadores Línea de base 2010 Meta a 2014 Inversión interna total en I+D+i como porcentaje del PIB (%) SD 0.25 Porcentaje de universidades y centros de investigación con programas de I+D+i establecidos y funcionando de manera regular SD 25 Porcentaje de la inversión en I+D+i ejecutada por el sector empresarial SD 15 Porcentaje de la inversión en I+D+i financiada por el sector empresarial SD 15 Porcentaje de Inversión financiada por el sector empresarial respecto del total SD 20 Porcentaje de Investigadores localizados en el sector empresarial SD 15 Incremento anual de tecnólogos de nivel postsecundario con relación al año base (%) SD 30 Incremento anual de matriculados en carreras universitarias de ciencia y tecnología con relación al año base (%) SD 30 Cuota de producción científica respecto al total centro americano y caribeño SD 10 Porcentaje de proyectos de investigación que participan de alguna modalidad de colaboración internacional SD 15 145 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 c) Medidas de política y producción prioritaria En línea con estos objetivos sectoriales, se desarrollarán las siguientes medidas de política o regulación: • Reforma a la Ley 139-01 que crea el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a los fines de reorientar sus contenidos a los requerimientos de desarrollo del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. • Profundización del proceso de fortalecimiento institucional del sistema de protección de la propiedad intelectual e industrial, con énfasis en el fortalecimiento de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), como instancia responsable de la regulación del sistema de licenciamiento y patentes de invención de la República Dominicana. • Fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico. • Creación o fortalecimiento de fondos nacionales destinados al financiamiento de investigaciones científicas, emprendimientos de base tecnológica e innovación y transferencias tecnológicas. La siguiente producción prioritaria complementa dichas medidas para el logro de los objetivos sectoriales: • Conformación de clústeres tecnológicos. • Provisión de formación avanzada en ciencia y tecnología. • Formulación de un plan nacional de divulgación y apropiación social de la ciencia y tecnología. A continuación, se presenta la programación de la producción sectorial para el período considerado: Unidad de medida 2011 (Línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable Nuevos productos desarrollados Número de productos 0 10 10 20 IIBI Procesos productivos mejorados mediante tecnologías limpias Total procesos 5 5 5 10 IIBI Producto Total investigaciones 50 50 60 70 IIBI/ CEBIVE/ CEDIMAT/ CINBIOCLI/ Grupo Jaragua/ Museo Nacional de Historia Natural/ IDIAF/ CITAR/ ISA/ ITLA/ INTEC/ Jardín Botánico Nacional/ LAVECEN/ Museo Nacional de Historia Natural/ ONAMET/ PUCMM/ Sociedad de Inventores de la RD/ UNPHU/ UNAPEC/ UASD/ UNEV/ UTESA Desarrollo comercial de especies transgénicas Especies desarrolladas 0 1 1 2 IIBI Desarrollo de cultivos resistentes a estrés biótico y abiótico Cultivos resistentes desarrollados 1 1 1 1 IIBI Programas de saneamiento de suelo y aguas altamente contaminadas Total de programas desarrollados 15 17 20 25 IIBI/ IDIAF/ UASD/ INDHRI/ Museo de Historia Natural/ INTEC/ UNEV Investigaciones realizadas 146 XI. Competitividad e Innovación Continuación Unidad de medida 2011 (Línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable Modificación genética de plantas Plantas genéticamente modificadas 2 2 3 3 IIBI/ ISA Bioensayos con cultivos y líneas celulares Número de bioensayos realizados 3 5 6 6 IIBI Desarrollo de productos a partir de la etnobotánica Productos desarrollados 10 15 20 25 IIBI/ UCE/ Jardín Botánico/ UNAPEC/ UASD Proyectos de I+D de servicios ambientales No. Contratos de subsidio a proyectos 15 20 25 30 IIBI/ UASD/ ISA/ LAVECEN/ Museo de Historia Natural/ UNAPEC/ IDIAF/ UNPHU/ INTEC/ ONAMET Innovación y la investigación en las IES Proyectos de investigación e innovación financiados 40 40 50 60 IIBI/ ISA/ INTEC PUCMM/ UNPHU/ UNAPEC/ UASD/ UNEV/ UTESA Transferencia de paquetes tecnológicos a empresas Contratos de venta o licenciamiento 3 5 8 10 IIBI Investigaciones en biotecnología médica, vegetal, industrial, farmacéutica y aplicada al medio ambiente Investigaciones 35 40 50 60 IIBI/ IDIAF/ UASD/ ISA/ UTESA/ CEDIMAT/ CINBIOCLI/ INTEC/ PUCMM Producto d) Inversión pública relevante En el ámbito de la inversión pública, los proyectos para el período 2011-2014 en el área de ciencia y tecnología contemplan: Proyecto Equipamiento y adecuación de las infraestructuras de los centros de investigación públicos y privados a nivel nacional. Construcción, equipamiento y conformación de la Universidad Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la innovación tecnológica en escuelas de ingeniería seleccionadas. Unidad de medida Cantidad SD SD m2 Construidos 0 Instituciones Piloto 20 147 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Objetivo específico 22: Acceso universal a las TIC y uso productivo a) Orientación Estratégica En relación con el objetivo específico Acceso universal y uso productivo de las TIC, el PNPSP 2011-2014 toma como referencia las líneas estratégicas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030: Acceso universal a las TIC y uso productivo: Líneas estratégicas de acción • Consolidar la educación especializada en TIC para garantizar los recursos humanos demandados por la creciente incorporación a la sociedad de conocimiento, con igualdad de oportunidades para todos los grupos poblacionales. • Fomentar el desarrollo y la innovación de la industria nacional de TIC, procurando el progresivo aumento del valor agregado nacional. • Facilitar la alfabetización digital de la población y su acceso igualitario a las TIC como medio de inclusión social y cierre de la brecha digital. • Incrementar el nivel de conectividad y acceso a la banda ancha a precios asequibles, así como la capacidad y calidad del acceso internacional del país, a través de la ampliación y actualización permanente de las infraestructuras físicas, incluyendo la disponibilidad de una red troncal de fibra óptica de acceso abierto y capilarizada. • Incentivar el uso de TIC como herramienta competitiva en la gestión y operaciones de los sectores público y privado. • Incentivar la producción de contenidos locales que apoyen el gobierno electrónico del país. • Promover el uso de software libre para las aplicaciones del gobierno electrónico. b) Resultados esperados, indicadores y metas PNPSP 2011-2014 En este marco, para el cumplimiento del Objetivo Específico Nº 22, el PNPSP 2011-2014 se propone obtener los siguientes resultados: Resultados esperados Aumentado el acceso a los servicios de internet de banda ancha en municipios y distritos municipales Aumentado el acceso a los servicios de banda ancha en todo el territorio nacional 148 Indicadores* Línea de base 2010 Meta a 2014 Cantidad de municipios y distritos municipales provistos de conectividad de banda ancha 16 distritos municipales y 1 municipio SD Cantidad de municipios conectados con fibra óptica SD 100% 4 XI. Competitividad e Innovación Continuación Resultados esperados Penetración a los servicios de Internet de banda ancha en la población dominicana incrementada Reducida la brecha digital de acceso Red de salas digitales desplegada y fortalecida Indicadores* Línea de base 2010 Meta a 2014 Índice de empoderamiento de las TIC5 0.694 0.846 Cantidad de cuentas de Internet con velocidad de acceso igual o superior a 1 Mbps (al 31 de diciembre del 2010 teníamos 66 cuentas por cada 1,000 hab.) 140 200 Hogares con acceso a Internet (al 2007 la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) 2007 de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). reportó el 5.1% de hogares con acceso a internet) Indicador en construcción Ancho de banda del usuario SD Incremento del ancho de banda mínimo del usuario final a 1 Mbps. Precios de los cargos de acceso por parte de los usuarios finales SD Reducción de la tarifa pagada por Mbps en un 50% Plan de fortalecimiento de las Centros Modelos de Capacitación en informática SD El 100% de los Centros Modelos de Capacitación en informática hayan impactados por el Plan *Indicadores en proceso de análisis c) Medidas de política y producción prioritaria Para el cumplimiento de estos objetivos sectoriales, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) pondrá en ejecución las siguientes medidas de política y/o regulación: • Implementación del Reglamento de Interconexión aprobado mediante Resolución No. 38-2011, a efectos de promover una mayor integración a nivel nacional entre proveedores de internet para el tráfico local. Para las áreas rurales, se dispondrán de modalidades de interconexión que requieran de menor inversión. • Puesta en marcha del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, aprobado por decreto presidencial en el primer semestre del año 2011, a efectos de garantizar una re-atribución del espectro radioeléctrico que habilite mayor espacio para el uso de redes inalámbricas (telefonía e internet móvil), así como permitir la reasignación del espectro liberado destinado para la prestación de servicios móviles. Este proceso conllevará a desarrollar el servicio de banda ancha móvil, que es uno de los principales objetivos de la política social aprobada por el Consejo Directivo en 2010. • Revisión del Reglamento de Autorizaciones, a efecto de adecuar el actual reglamento a los nuevos cambios que ha sufrido el sector de las telecomunicaciones fruto de la aparición de 4 Todas las comunes cabeceras y aquellos municipios y distritos municipales que coincidan con el trazado del diseño elegido conectados con fibra óptica. 5 Este indicador fue elaborado por el Informe de Desarrollo Humano de la RD en el año 2005, el cual ha sido asumido por la E-Dominicana. 149 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 nuevos servicios de telecomunicaciones y del impacto de la convergencia, para convertirlo en un instrumento regulatorio más comprensivo y menos burocrático. • Elaboración del Reglamento General de Compartición de Infraestructuras y Facilidades de Telecomunicaciones, con el objetivo de establecer las obligaciones de compartición de infraestructuras y facilidades de telecomunicación entre las prestadoras de servicios de telecomunicaciones y regular su uso para agilizar el despliegue de infraestructura y disminuir el costo de funcionamiento de las redes. A continuación, se presenta la programación de la producción sectorial para el período considerado: Producto Unidad de medida 2011 (Línea base) 2012 2013 2014 Institución responsable Municipios y distritos municipales provistos de conectividad de banda ancha Número de municipios y distritos municipales con conectividad de banda ancha 192 1 16 SD INDOTEL Pendiente Plan bianual 2011-2013 Pendiente Plan bianual 20132014 INDOTEL Red de fibra óptica desplegada en todo el territorio nacional Cantidad de Municipios habilitados con fibra óptica SD Pendiente Plan bianual 20112013 Puntos de acceso a internet inalámbrico en lugares públicos de municipios Número de municipios con WIFI en lugares públicos 98 SD 50 SD INDOTEL Número de nuevas salas digitales 797 100 100 SD INDOTEL Número de nuevos Centros Tecnológicos 75 11 20 SD INDOTEL Servicio de internet de banda ancha en centros de salud de primer nivel Centros de salud con servicio de internet instalado 0 206 SD SD INDOTEL Becas para cursar maestrías especializadas en las TIC Números de estudiantes becados 0 SD 100 SD INDOTEL Acceso público a internet inalámbrico en centros de educación superior Número de Centros de Educación Superior con WIFI público 3 SD 50 SD INDOTEL Aulas equipadas para la formación de estudiantes de la carrera de Magisterio Número de aulas equipadas 0 SD 9 SD INDOTEL Aulas equipadas de computadoras y recursos educativos Número de aulas equipadas 0 SD 600 SD INDOTEL Número de Centros instalados 0 SD 20 SD INDOTEL Portal en operación 0 SD 1 SD INDOTEL Salas digitales instaladas Centros tecnológicos instalados Centros de Emprendimiento e Innovación instalados en universidades de la Rep. Dom. Portal de capacitación y asistencia técnica para el sector agrícola desarrollado 150 XI. Competitividad e Innovación Continuación Unidad de medida 2011 (Línea base) 2012 2013 2014 Institución responsable Plataforma en operación 0 SD 1 SD INDOTEL Número de centros instalados 0 SD 1 SD INDOTEL Provincias que cuentan con fondo a para el desarrollo local de las TIC Número de provincias 0 SD 10 SD INDOTEL Intranet gubernamental expandida Número de instituciones de la administración pública interconectadas 0 SD 24 SD INDOTEL Unidades de atención a víctimas de género, fiscalías barriales y fiscalías certificadas equipadas Cantidad de unidades de atención equipadas 0 SD 45 SD INDOTEL Producto Plataforma tecnológica para PyMES desarrollada Centros de asistencia remota de salud instalados (telemedicina) d) Inversión pública relevante En el ámbito de la inversión pública, los proyectos de inversión para el período 2011-2014 en el área de tecnologías de la información y comunicaciones contemplan: Unidad de medida Cantidad Construcción edificio del centro tecnológico comunitario de El Valle, prov. Hato Mayor m2 Construidos 350 Construcción centro tecnológico comunitario Monte Plata, provincia Monte Plata m2 Construidos 350 Construcción centro tecnológico comunitario en el municipio de Bayaguana, provincia Monte Plata m2 Construidos 350 Construcción edificio del centro tecnológico comunitario Yerba Buena (d.m.), prov. Hato Mayor m2 Construidos 350 Construcción edificio del centro tecnológico comunitario en Gonzalo, Monte Plata m2 Construidos 350 Construcción edificio del centro tecnológico comunitario Guaymate, prov. La Romana m2 Construidos 350 Construcción edificio centro tecnológico comunitario Los Botados (d.m.), prov. Monte Plata m Construidos 350 Fortalecimiento automatización y modernización de la sede de la secretaria m Construidos 350 Construcción edificio del centro tecnológico comunitario en Miches, prov. El Seybo m Construidos 350 Construcción edificio centro tecnológico comunitario Peralvillo (d.m.), prov. Monte Plata m Construidos 350 Construcción edificio del centro tecnológico comunitario de Nagua, prov. María trinidad Sánchez m Construidos 350 Construcción centro tecnológico comunitario, en Montecristi m2 Construidos 350 Construcción edificio centro tecnológico comunitario de Cayetano Germosén, Espaillat m2 Construidos 350 Construcción centro tecnológico comunitario, en el municipio de Carrizal, Azua m2 Construidos 350 Construcción centro tecnológico comunitario, Duvergé, Independencia m2 Construidos 350 Proyecto 2 2 2 2 2 151 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Continuación Unidad de medida Cantidad Construcción edificio del centro tecnológico comunitario en el municipio de El Cercado, San Juan de la Maguana m2 Construidos 350 Construcción centro tecnológico comunitario en el municipio Galván, prov. Bahoruco m2 Construidos 350 Construcción centro tecnológico comunitario, en el municipio Juan Santiago, Elías Piña m Construidos 350 Construcción edificio centro tecnológico comunitario en el municipio La Ciénaga, Prov. Barahona m Construidos 350 Construcción centro tecnológico comunitario en el municipio de Peralta, Azua m Construidos 350 Construcción centro tecnológico comunitario en el municipio El Palmar, Bahoruco m construidos 350 Construcción edificio del centro tecnológico comunitario Sabana Grande de Boya, prov. Monte Plata m construidos 350 Construcción edificio del centro tecnológico comunitario en Juan López, Prov. Espaillat m construidos 350 Construcción centro tecnológico comunitario en Villa Trina, Prov. Espaillat m2 construidos 350 Construcción edificio del centro tecnológico comunitario Gaspar Hernández, Prov. Espaillat m2 construidos 350 Construcción centro tecnológico comunitario en El Comendador, Elías Piña m2 construidos 350 Construcción centro tecnológico comunitario en el municipio de Jimaní, Independencia m2 construidos 350 Construcción centro tecnológico comunitario en el municipio de Juan de Herrera, San Juan de la Maguana m construidos 350 Proyecto 2 2 2 2 2 2 2 Objetivo específico 23: Infraestructura, logística y transporte al servicio de la producción y la competitividad a) Orientación Estratégica En relación con el objetivo específico Infraestructura de transporte y logística al servicio de la producción y la competitividad, el PNPSP 2011-2014 toma como referencia las líneas estratégicas de acción del proyecto de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030: Infraestructura, logística y transporte: Líneas estratégicas de acción • Desarrollar un sistema de priorización de proyectos de infraestructura de transporte y logística en función de su rentabilidad económica y social y su aporte a una red de comunicaciones que integre el territorio nacional. • Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante una estricta aplicación de la normativa, en particular, la relativa a la vulnerabilidad a fenómenos naturales. • Desarrollar un sistema eficiente y financieramente sostenible de mantenimiento de infraestructura de transporte y logística, incluyendo la adecuada señalización. • Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo. 152 XI. Competitividad e Innovación • Desarrollar las capacidades para promover y gestionar la participación público-privada en proyectos de infraestructura y en la provisión de servicios de transporte y logística, asegurando una adecuada protección de los intereses nacionales y la seguridad jurídica de los inversores. • Establecer un marco legal e institucional que delimite las competencias en materia de diseño y ejecución de políticas y normas de ordenamiento del transporte y garantice su efectiva fiscalización. • Desarrollar e implementar un marco regulatorio e institucional que garantice un sistema de transporte de pasajeros y de carga de calidad, ordenado, ambientalmente sostenible, que opere en condiciones de competencia, orden y seguridad, con libertad de participación y contratación, a fin de reducir la incidencia del gasto de transporte en los presupuestos familiares y en los costos empresariales. • Fortalecer la educación vial de la ciudadanía y el respeto a las leyes de tránsito, en consonancia con una nueva institucionalidad y regulación sectorial. • Fortalecer el servicio postal universal. • Implementar programas de promoción y desarrollo sostenible de la aviación civil dominicana, acorde con la dinámica de los mercados. b) Resultados esperados, indicadores y metas PNPSP 2011-2014 Para el cumplimiento del Objetivo Específico Nº 23, el PNPSP 2012-2014 se propone obtener los siguientes resultados: Indicadores* Línea de base 2010 Meta a 2014 Posición en Índice de Infraestructura GCR6 110/142 SD Costo rodamientos como porcentaje del costo total operativo 13.7 10 Gasto en transporte/Gasto total 17.9 SD Gasto en transporte de usuarios de Líneas 1 y 2 Metro SD por trayecto (en RD$) 60 43.7 Tiempo de recorrido (tramo de 9.5kms, Línea 1 Metro) en minutos 58 46.8 Resultados esperados Mejora y ampliación de la infraestructura vinculada a transporte Mejoramiento de la eficiencia en el servicio de transporte de carga Reducción del peso específico del gasto en transporte respecto del gasto total de las familias Reducción del tiempo promedio de desplazamiento usuarios líneas 1 y 2 Metro SD *Indicadores en proceso de análisis c) Medidas de política y producción prioritaria Para alcanzar estos resultados se desarrollarán las siguientes medidas de política y producciones públicas: • Promoción para su aprobación del Proyecto de Código de Tránsito y Transporte Terrestre de la República Dominicana, consensuado con las distintas entidades gubernamentales; actualmente depositado en el Congreso Nacional. La siguiente producción prioritaria complementa dichas medidas: 153 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 • Implementación de una red de rutas alimentadoras de la Estación Mamá Tingó del Metro de Santo Domingo. • Reorganización y modernización del transporte público respecto a las líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo. • Establecimiento del Pan Estratégico de Transporte y Logística a escala nacional. • Implementación de un sistema de facilitación comercial y de control de exportaciones. • Control de peso de carga en carreteras. d) Inversión pública relevante En el ámbito de la inversión pública, los proyectos para el período 2011-2014 en el área de Infraestructura de transporte y logística contemplan: Unidad de medida 2011 (Línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable Mejora vial vías principales Santo Domingo Norte km 0 35 0 0 OPRET Construcción de edificios y facilidades en 5 de bases de operación de trasporte en SDN m2 0 2,500 2,500 0 OPRET Adquisición de autobuses para la red alimentadora Mamá Tingó Bus 0 100 0 0 OPRET Terrenos para las bases de operación de la red alimentadora m2 0 25,000 25,000 0 OPRET Infraestructura para las bases de operación de la red alimentadora m2 0 0 7,500 15,000 OPRET Adquisición de una flota de autobuses para la red alimentadora del Metro Bus 0 0 100 100 OPRET Sistema de prepago y gestión de flota a distancia Ud 0 100 100 100 OPRET Construcción sistemas tronco alimentadoras de la Línea 2 del Metro Km 0 10 4 0 OPRET Producto 6 154 Global Competitiveness Report Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Contribución del sector público a: XII. Empleos suficientes y dignos XII. Empleos suficientes y dignos XII. Empleos suficientes y dignos El esfuerzo por lograr el desarrollo económico que conduzca al logro de un país mejor tiene por objetivo último asegurar una vida digna para todos los dominicanos y la cohesión social. El crecimiento económico deberá estar basado, por consiguiente, en una estructura productiva generadora de buenos empleos. Un resultado como este no se produce de manera espontánea; hay que estimularlo. Precisa la intervención de políticas públicas de empleo, que funjan de puente entre las políticas sociales y las productivas. Dentro de estas últimas, son necesarias políticas industriales y tecnológicas activas y la difusión de un modelo productivo que conlleve incrementos crecientes y sustentables de productividad. Ahora bien, lograr incrementos sustanciales en la productividad conlleva la formación de una fuerza laboral capacitada para responder a una demanda más exigente de la estructura productiva más competitiva. En tal sentido, para fomentar la Generación de empleos suficientes y dignos, el PNPSP 2011-2014 se dirige a la consecución del siguiente objetivo específico: Objetivos Específicos Objetivo General Consolidar el Sistema de Formación y Capacitación Continua para el Trabajo, a fin de acompañar al aparato productivo en su proceso de escalamiento de v de valor, facilitar la inserción en el mercado laboral y desarrollar capacidades emprendedoras Empleos suficientes y dignos No 24: Objetivo específico 24: Formación y capacitación contínua para el trabajo a) Orientación estratégica En relación con el objetivo específico Formación y capacitación contínua para el trabajo, el PNPSP 2011-2014 toma como referencia las líneas estratégicas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030: 159 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Formación técnico profesional para el trabajo: Líneas estratégicas de acción • Fortalecer el sistema de evaluación y acreditación de las instituciones de formación profesional y técnica para asegurar un crecimiento ordenado y eficiente de la oferta nacional y garantizar su calidad. • Adecuar de forma continua los currícula, las metodologías de enseñanza y las plataformas tecnológicas para asegurar su correspondencia con las demandas actuales y previsibles de las empresas, con énfasis en las áreas de tecnología y el desarrollo de iniciativas emprendedoras. • Consolidar el proceso de homologación de programas formativos y certificación de competencias laborales. • Promover una oferta curricular de formación continua que asegure la actualización profesional de egresados de institutos técnico- profesionales, sin discriminación entre hombres y mujeres. • Desarrollar programas de capacitación que incentiven la inserción de mujeres en sectores no tradicionales, y tomen en cuenta el balance del trabajo productivo y reproductivo. • Desarrollar programas de capacitación para grupos poblacionales que no hayan completado la educación básica y para la readaptación laboral de los y las trabajadoras desplazadas por cambios permanentes en las condiciones de competitividad. • Impulsar el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones como herramienta que permite ampliar el alcance de la formación profesional y técnica. • Incentivar la capacitación y el aprendizaje continuo en el puesto de trabajo, como medio para elevar la productividad. • Establecer mecanismos adecuados de coordinación y articulación entre los subsistemas de Formación para el trabajo y entre éstos y la educación general. b) Resultados esperados, indicadores y metas PNPSP 2011-2014 En este marco, para el cumplimiento del Objetivo Específico Nº 24, el PNPSP 2011-2014 se propone obtener los siguientes resultados: Resultados esperados Indicadores* Línea de base 2010 Meta a 2014 Ampliación del número de personas insertadas al mercado laboral vía los sistemas de intermediación de empleo Incremento porcentual de insertados 832 30% sobre valor base Ampliación del número de personas recibiendo servicios de educación técnico profesional Incremento porcentual de personas recibiendo formación técnico-profesional 405,403 20% sobre valor base *Indicadores en proceso de análisis c) Medidas de política y producción prioritaria Las medidas de política en el área de la formación profesional impulsadas a lo largo del período 2011-2014 serán las siguientes: • Fortalecimiento de las estructuras institucionales del INFOTEP a fin de propiciar un desarrollo organizacional sostenido que permita la eficiente administración del Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional”. • Fortalecimiento la gestión de formación técnico profesional mediante un proceso articulado de mejoramiento de los programas formativos, la preparación de los docentes, la operación de los 160 XII. Empleos suficientes y dignos Centros Operativos del Sistema (COS) y de los Centros Tecnológicos de las Gerencias Regionales, así como de la Administración de los recursos financieros dispuestos para el Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional. • Articulación estratégica de los diferentes componentes que integran el sistema nacional de educación para el trabajo, a fin de propiciar el ordenamiento y la dinamización del mercado de servicios de la formación técnico profesional. • Lograr un adecuado posicionamiento del ente regulador y rector del Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional y mantener la imagen corporativa del mismo como modelo en gestión de formación y como organismo de apoyo a la competitividad empresarial y laboral. • Mejorar continuamente los servicios del sistema de formación técnico profesional, con enfoque en la satisfacción de las necesidades de los clientes. • Fomento de la investigación como instrumento de desarrollo y fortalecimiento de la formación profesional, así como su calidad y pertinencia. • Fortalecimiento de los programas de formación basados en valores. Tales medidas se complementan con la siguiente producción pública: • Servicios de formación de técnicos y supervisores (mandos medios) en actividad. • Certificación de competencias laborales (mandos medios y trabajadores) • Acciones de Capacitación en apoyo a programas que favorezcan a personas de grupos vulnerables. • Servicios de capacitación de docentes. • Actualización de docentes. • Programa de formación por competencias. A continuación, se presenta la programación de la producción sectorial para el período considerado: Unidad de medida 2011 (Línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable Servicios de educación técnico-profesional Jóvenes de 16 y más años matriculados 33,991 36,800 39,600 42,400 MINERD Servicios formación y habilitación profesional Miles de participantes 109 110 120 130 INFOTEP Servicios formación complementaria de trabajadores Miles de participantes 63 65 70 75 INFOTEP Servicios de formación continua en centros Participantes 488 520 550 580 INFOTEP Servicios de formación dual Participantes 601 640 680 720 INFOTEP Servicios de formación de maestros técnicos Participantes 188 200 210 220 INFOTEP Formación y certificación de facilitadores como evaluadores bajo el enfoque de competencias laborales Participantes 36 40 40 40 INFOTEP Adecuación de currícula y metodologías de enseñanza para responder a demandas actuales actividades empresariales Número de currículos actualizados 95 110 150 200 INFOTEP Usuarios atendidos 10,319 11,400 12,500 13,700 Ministerio de Trabajo Producto Intermediación de Empleo 161 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 d) Inversión pública relevante En el ámbito de la inversión pública, los proyectos para el período 2011-2014 en el área de la formación continua para el trabajo contemplan: Proyecto Construcción y equipamiento de los centros de formación hotelera, pastelería y gastronomía en Santo Domingo e Higuey. Construcción edificio de cuatro niveles para escuela de idiomas, Distrito Nacional. 162 Unidad de medida Cantidad Jóvenes capacitados 1,200 m2 construidos 350 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Contribución del sector público a: XIII. Producción integrada competitivamente a la economía global XIII. Producción integrada competitivamente a la economía global XIII. Producción integrada competitivamente a la economía global El objetivo de lograr una producción integrada competitivamente a la economía global plantea desafíos importantes para el conjunto del aparato productivo nacional, sobre todo en aquellos sectores más estrechamente vinculados a los mercados externos: actividades agroproductivas, sector manufacturero y actividad turística. La estrategia clave consiste en diseñar y aplicar instrumentos que apoyen el tránsito de las empresas nacionales hacia una mayor capacidad exportadora, lo que conlleva la inducción a una cultura de la calidad en el aparato productivo local. La economía dominicana ha experimentado un proceso de continua apertura hacia el exterior durante los últimos veinte años; sin embargo, salvo en el caso de los parques industriales instalados para empresas que se dedican exclusivamente a la exportación, para los cuales se crearon condiciones excepcionalmente óptimas, el resto del aparato productivo nacional ha mostrado limitada vocación exportadora y ha mantenido su tradicional orientación hacia el mercado interno. Por ello, es necesario desarrollar actividades de apoyo a potenciales exportadores, tomando en cuenta que la mayor parte de las unidades productivas del país, por su reducido tamaño, cuentan con limitados recursos para incursionar en los exigentes mercados externos. El crecimiento sostenido y la creación de empleo decente son objetivos alcanzables sólo sobre la base de una mayor activación de la industria manufacturera, sector articulador por excelencia del conjunto de la producción nacional. En 2010, el sector industrial aportó el 20.4% del PIB y dio cuenta del 10.4% del empleo de la PEA. Hacer de la industria local un sector dinámico, que aprovecha tanto las posibilidades del mercado interno como de los externos, es un objetivo de alta prioridad en el nuevo modelo de desarrollo productivo visualizado en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Otro desafío clave es el aprovechamiento pleno de amplias potencialidades que presenta la agricultura nacional para contribuir a garantizar la seguridad alimentaria, expandir las exportaciones y aumentar el ingreso y los niveles de bienestar de las familias rurales. desarrollar el país. La actividad turística se ha convertido en uno de los pilares de la economía nacional, pues aporta del 6.1% del PIB y 36.1% de las exportaciones de bienes y servicios, además de constituir una fuente de demandas y, por lo tanto, de dinamización para diversos sectores de la economía, productores tanto de bienes como de servicios. Tras la rápida expansión experimentada en la década de los 90s del siglo pasado, en lo que va del presente siglo la actividad turística nuestra un dinamismo mucho menor, lo que evidencia la necesidad de reactivarlo sobre nuevas bases de funcionamiento. Como en otros sectores económicos, competir sobre la base de precios bajos y productos poco diversificados presenta el riesgo de enfrentarse a la competencia férrea de los países más pobres, reto que no puede enfrentar una nación que aspira a lograr el ingreso per cápita al nivel de país desarrollado para 2030. 167 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 En tal sentido, el PNPSP 2011-2014 asume los siguientes objetivos específicos: Objetivos Específicos No 25: Impulsar el desarrollo exportador sobre la base de una inserción más competitiva en los mercados internacionales dinámicos No 26: Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleos e ingresos para la población rural No 27: Desarrollar un sector manufacturero articulador del aparato productivo nacional, ambientalmente sostenible e integrado a los mercados globales con creciente escalamiento en las cadenas de valor No 28: Apoyar la competitividad, diversificación y sostenibilidad del sector turístico Objetivo General Producción integrada competitivamente a la economía global Objetivo específico 25: Desarrollo exportador a) Orientación estratégica En relación con el objetivo Desarrollo Exportador, el PNPSP 2011-2014 toma como referencia las líneas estratégicas de acción del proyecto de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030: Desarrollo Exportador: Líneas estratégicas de acción • Desarrollar instituciones y programas que faciliten el acceso al financiamiento competitivo y oportuno de las exportaciones, incluyendo seguros al crédito de exportación. • Desarrollar mecanismos expeditos de facilitación de negocios de las exportaciones, incluyendo la ágil aplicación de los mecanismos de devolución de impuestos adelantados. • Fortalecer la promoción de las exportaciones de bienes y servicios, con énfasis en la ampliación de las exportaciones de productos de alto valor agregado y la diversificación de mercados. 168 XIII. Producción integrada competitivamente a la economía global • Realizar una continua prospección de mercados y segmentos objetivo y desarrollar los correspondientes planes de mercadeo, priorizando los bienes y servicios exportables en los cuales el país cuenta con claro potencial competitivo, mediante la colaboración público privada. • Consolidar y monitorear la red de tratados y acuerdos comerciales suscritos por el país y evaluar de forma participativa su potencial ampliación, para su aprovechamiento en favor del desarrollo de los sectores productivos. • Diseñar y poner en funcionamiento instancias de coordinación interinstitucional para elevar la efectividad de las iniciativas en apoyo a las exportaciones, incluida la Mesa Presidencial de Fomento a la Exportaciones y las delegaciones oficiales del país en el exterior. • Crear marca-país para bienes y servicios de calidad garantizada que apoye la promoción de las exportaciones e inversiones. b) Resultados esperados, indicadores y metas PNPSP 2011-2014 Para el cumplimiento del Objetivo Específico Nº 25, el PNPSP 2011-2014 se propone obtener los siguientes resultados: Indicadores Línea de base 2010 Meta a 2014 Exportaciones de Bienes y Servicios como porcentaje del PIB 10.0 11.5 Relación de Exportaciones Totales / Importaciones Totales (%) 50.0 55.0 Resultados esperados Capacidad exportadora de la economía incrementada Reducción del número de productos dominicanos rechazados en mercados extranjeros c) Medidas de política y producción prioritaria Para alcanzar estos resultados, las instituciones involucradas adoptarán las medidas de política y prestarán los servicios que se detallan a continuación: • Sistema de Calidad Con el objetivo de implantar un sistema de calidad, se promoverá la aprobación del Proyecto de Ley de creación del Sistema Nacional de Calidad (SIDOCAL) y su respectiva reglamentación. Asimismo, se procederá a desarrollar la institucionalidad del sistema a través de la creación de las instituciones que conforman la infraestructura de la calidad: INMERD, CONARTEC, ODAC y CODOCA. En adición se trabajará en consensuar una Política Nacional de Calidad entre los sectores de interés involucrados y se desarrollará un plan de capacitación técnica basado en los requerimientos de los organismos internaciones y requisitos de exportación. • Ferias sectoriales locales e internacionales El CEI-RD promoverá la participación en ferias sectoriales e internacionales, a efectos de promocionar los productos dominicanos en el sectorial. Se prevé la participación en un promedio de 20 ferias anuales. 169 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 • Misiones multisectoriales El CEI-RD coordinará misiones comerciales de compradores en un número aproximado de 20 por año. • Fondo de Financiamiento de las Exportaciones Se creará un mecanismo de financiamiento y promoción de las exportaciones de bienes y servicios, con énfasis en ampliación de las exportaciones de productos de alto valor agregado y la diversificación de mercados. El mismo ascenderá a US$50 Millones. • Capacitación a exportadores El CEI-RD continuará el desarrollo de programas de capacitación focalizada a exportadores, superando el número de 5,000 exportadores capacitados en el año 2014. Objetivo específico 26: Agropecuaria competitiva y sostenible a) Orientación estratégica En relación con el objetivo específico Agropecuaria competitiva y sostenible, el PNPSP 2011-2014 toma como referencia las líneas estratégicas de acción del proyecto de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030: Agropecuaria competitiva y sostenible: Líneas estratégicas de acción • Reformar la institucionalidad del sector agropecuario y forestal, con visión sistémica, para impulsar la transformación productiva y la inserción competitiva en los mercados locales y externos. • Implementar la zonificación de cultivos conforme a las características de los recursos agro-productivos y condiciones medioambientales y de riesgo. • Promover y fortalecer prácticas de manejo sostenible de los recursos naturales, tierras degradadas y en proceso de desertificación, a través de programas de capacitación y extensión y el fomento de especies productivas que permitan la adaptación al cambio climático, respeten la biodiversidad y cumplan criterios de gestión de riesgos. • Impulsar la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico, incluyendo la biotecnología, para mejorar los procesos de producción, procesamiento y comercialización de productos agropecuarios y forestales. • Fortalecer y facilitar el acceso a los sistemas de información e inteligencia de mercado de los productos agropecuarios y forestales, a través del uso de las TIC, y su apropiada difusión entre productores y organizaciones agropecuarias. • Desarrollar y fortalecer estructuras asociativas y alianzas público-privadas nacionales y globales que, sobre la base de la planificación participativa de todos los actores del sector agropecuario, incluidos las y los pequeños productores, contribuyan a la creación de capital social y al aprovechamiento de sinergias que redunden en un mejoramiento de la productividad y la rentabilidad. • Desarrollar servicios financieros que faciliten la capitalización, tecnificación y manejo de riesgos de las unidades de producción agropecuaria y forestal, con normativas y mecanismos que den respuesta a las necesidades del sector y que aseguren el acceso, individual o colectivo, de las y los pequeños y medianos productores. 170 XIII. Producción integrada competitivamente a la economía global • Desarrollar un sistema de sanidad e inocuidad agroalimentaria integrado, moderno y eficiente que involucre a todos los actores de la cadena productiva para preservar la salud de los consumidores e incrementar la competitividad. • Impulsar formas eficientes de provisión de infraestructura, servicios e insumos que eleven la calidad y productividad de los procesos de producción y distribución agroalimentaria y forestal. • Impulsar la creación de un sistema de facilitación de negocios que permita reorganizar las cadenas de comercialización, tanto nacional como internacional, de productos agroforestales, a fin de generar términos más justos y estables para el productor y la productora agroforestal. • Desarrollar un sistema de apoyo a las exportaciones de productos agropecuarios y forestales en los principales mercados de destino, que provea información sobre sus requerimientos y brinde protección frente a malas prácticas. • Fomentar la expansión de cultivos y especies con rentabilidad y potencial de mercado, incluyendo el mercado de carbono. b) Resultados esperados, indicadores y metas PNPSP 2011-2014 Con el impulso al cumplimiento del Objetivo Específico Nº 26, el PNPSP 2011-2014 se propone obtener los siguientes resultados: Indicadores Línea de base2010 Meta a 2014 Tasa de crecimiento promedio cuatrienal (%) 3.95 (2007-2010) 5 (2011-2014) Utilización de las tierras agrícolas mejorada (ordenamiento y zonificación productiva) Porcentaje de superficie con vocación agrícola (20.8 millones de tareas) utilizada según su vocación 24 45 Industrias de procesos de post cosecha ampliadas Número de agroindustrias operando en procesos de post- cosecha 300 335 Investigaciones agropecuarias aumentadas Incremento de los proyectos de investigación existentes 95 100 Capacitación técnica de la población rural incrementada Aumento de la proporción de la población rural participante en cursos técnicos (%) 10 40 Incorporación de mujeres y jóvenes rurales a la actividad agropecuaria incrementada Proporción de mujeres jóvenes participantes en la actividad agropecuaria (%) 33 40 Resultados esperados Mayor dinamismo de la producción agropecuaria c) Medidas de política y producción prioritaria Para alcanzar estos resultados, durante la ejecución del presente PNPSP se adoptarán medidas dirigidas a mejorar la rentabilidad y calidad productiva de la agropecuaria, contribuir al aumento del empleo y la reducción de los niveles de pobreza en el área rural, fortalecer la seguridad alimentaria y promover las exportaciones. Entre las intervenciones programadas se encuentran las siguientes: 171 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 • Reformas orientadas a fortalecer la institucionalidad del sector. • Fortalecer el Programa Nacional de Pignoraciones a efectos de mejorar los márgenes de rentabilidad del productor y lograr estabilidad de precios para los consumidores. • Promoción del acceso al financiamiento a través de la ampliación de la cobertura de los servicios de la Aseguradora Agropecuaria Dominicana (Agrodosa) y la titulación de tierras de los beneficiarios de la Reforma Agraria. • Promoción de la ampliación de la producción bajo ambiente controlado (invernaderos). • Fortalecimiento del Programa de Mercados, Frigoríficos e Invernaderos (PROMEFRIN) para disponer de sistemas de comercialización más eficientes. • Mejoramiento del sistema de información y estadísticas agropecuarias. • Continuación y fortalecimiento del Proyecto de Apoyo a la Transición Competitiva Agroalimentaria (PATCA). • Mejoramiento de los estándares sanitarios de los alimentos producidos en el país. La siguiente producción prioritaria complementa dichas medidas: Unidad de medida 2011 (Línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable Titulación de parcelas Parcelas tituladas 1,250 1,500 2,000 2,500 IAD Capacitación agrícola Productores capacitados 33,742 37,800 39,100 40,300 Ministerio de Agricultura Tareas mecanizadas 147,670 163,900 180,300 198,300 Ministerio de Agricultura Visitas realizadas (millones) .99 1.26 1.29 1.31 Ministerio de Agricultura Tareas beneficiadas (millones) .95 1.10 1.40 1.40 Ministerio de Agricultura Tareas beneficiadas 266,000 292,600 321,900 392,700 Ministerio de Agricultura Producto Mecanización de terrenos Asistencia técnica a productores Distribución de material de siembra Distribución de fertilizantes Objetivo específico 27: Sector Manufacturero a) Orientación estratégica En relación con el objetivo específico Sector Manufacturero, el PNPSP 2011-2014 toma como referencia las líneas estratégicas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030: 172 XIII. Producción integrada competitivamente a la economía global Sector Manufacturero: Líneas estratégicas de acción • Mejorar y fortalecer las condiciones de operación para todas las ramas manufactureras, acordes con estándares internacionales, a fin de elevar la eficiencia sistémica del país, ampliar las interrelaciones productivas y generar empleo decente. • Apoyar el incremento de la eficiencia y productividad de las empresas manufactureras, incluyendo, entre otros, asesoría en la reorganización de los procesos productivos y adquisición de tecnología, conforme a las mejores prácticas internacionales. • Apoyar la integración de complejos productivos que generen economías de aglomeración y encadenamientos en la producción manufacturera (clústeres, parques industriales). • Incentivar la adopción de mecanismos de producción ambientalmente limpia en las actividades manufactureras. • Apoyar el desarrollo de una cultura de calidad, innovación y exportación en la producción manufacturera nacional. b) Resultados esperados, indicadores y metas PNPSP 2011-2014 En este marco, para el cumplimiento del Objetivo Específico Nº 27, el PNPSP 2011-2014 se propone obtener los siguientes resultados: Resultados esperados Indicadores Línea de base 2010 Meta a 2014 Número de nuevos negocios incrementado Empresas incubadas 40 135 Asociatividad empresarial del sector incrementada Número de grupos asociativos 10 105 c) Medidas de política y producción prioritaria La siguiente producción prioritaria será generada para lograr la consecución de los resultados esperados: Unidad de medida 2011 (Línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable Parques industriales construidos 2 6 6 5 Proindustria Programas de registro de empresas para acogerse a beneficios fiscales No. de empresas registradas 120 150 200 250 Proindustria Capacitación en temas de competitividad industrial Participantes capacitados 80 100 140 160 Proindustria Asistencia técnica a inversionista para el desarrollo de operaciones de ZF Inversionistas asistidos 6,725 7,100 7,400 7,800 CNZFE Talleres de promoción en ZF Talleres desarrollados 3 3 0 0 CNZFE Producto Parques industriales 173 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 d) Inversión pública relevante En el ámbito de la inversión pública, los proyectos para el período 2011-2014 en el área de manufactura contemplan: Proyecto Unidad de medida Cantidad Construcción parque industrial para Pymes San Cristóbal (Favidrio) Edificios remodelados 5 Construcción distrito industrial Santo Domingo Oeste (prioridad CFI) Planta de tratamiento construida 1 Objetivo específico 28: Turismo Sostenible a) Orientación estratégica En relación con el objetivo específico Turismo Sostenible, el PNPSP 2011-2014 toma como referencia las líneas estratégicas de acción del proyecto de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030: Turismo Sostenible: Líneas estratégicas de acción • Elaborar un Plan Decenal de Desarrollo Turístico que defina las inversiones requeridas para desarrollar nuevas zonas turísticas de interés prioritario, asegurar la sostenibilidad de las zonas ya establecidas y elevar la contribución de la actividad turística al desarrollo nacional. • Fortalecer la sostenibilidad de las zonas turísticas dotándolas de la infraestructura, servicios y condiciones adecuadas del entorno, sobre la base de planes de desarrollo y ordenamiento urbanístico, consensuados entre el sector público, sector privado y comunidad, y que estén acordes con el Plan Decenal de Desarrollo Turístico, el Plan de Ordenamiento Territorial y los demás instrumentos de planificación sectorial y regional. • Asegurar la aplicación rigurosa de la regulación medioambiental, respetando la densidad por superficie y fomentando la adopción de prácticas de producción sostenibles, para garantizar la sostenibilidad ambiental a largo plazo de las zonas turísticas. • Promover prácticas de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en las zonas turísticas. • Impulsar la educación turística de la sociedad, a través de campañas de radio, televisión y prensa, centros escolares y comunitarios, para crear un entendimiento de las necesidades de la industria y un compromiso nacional con su desarrollo. • Integrar a las comunidades al desarrollo de la actividad turística, en coordinación con los gobiernos locales, a través de campañas de la educación turística, programas de capacitación y desarrollo de MIPYME, entre otros. • Promover la certificación de las instalaciones turísticas, conforme a estándares internacionales de calidad y sostenibilidad. • Apoyar a los sectores productivos nacionales para que alcancen el nivel de calidad y las características de los bienes y servicios que demanda la actividad turística, a fin de ampliar y profundizar los eslabonamientos intersectoriales. • Fomentar la cultura de la asociatividad y la creación de alianzas público-privadas que conlleven a la construcción de capital social en la actividad turística. 174 XIII. Producción integrada competitivamente a la economía global • Promover el desarrollo de nuevos segmentos de mercado, productos y modalidades de turismo que eleven el valor agregado de la actividad. • Fomentar el desarrollo de actividades complementarias, en particular aquellas que incorporan el acervo cultural, histórico y medioambiental a la oferta turística. • Promover eficazmente, de manera coordinada con el sector privado, el destino turístico dominicano a nivel nacional e internacional. • Fomentar y dar apoyo para que las pequeñas y medianas empresas turísticas adopten sistemas de gestión, promoción y comercialización de sus productos, sustentados en las tecnologías de la información y la comunicación, para facilitar su vinculación con los flujos turísticos internacionales. • Desarrollar una red vial que facilite la integración de los centros turísticos entre sí y con las comunidades del entorno, como medio para propiciar el derrame hacia las zonas aledañas de los beneficios de la actividad turística y el alargamiento de la estadía. • Fortalecer los programas de capacitación para la fuerza laboral turística. • Establecer mecanismos de prevención, denuncia y sanción de violencia y explotación y acoso sexual contra niños y niñas, adolescentes y mujeres en las zonas turísticas. b) Resultados esperados, indicadores y metas En este marco, para el cumplimiento del Objetivo Específico Nº 28, el PNPSP 2011-2014 se propone obtener los siguientes resultados: Resultados esperados Zonas turísticas dotadas de infraestructura, servicios y condiciones de entorno adecuadas Desarrollo de nuevos productos turísticos a partir de recursos locales ligados al ecoturismo Comités gestores de los Planes de Ordenamiento Territorial Turístico (POTT) establecidos Indicadores* Línea de Base 2010 Meta a 2014 Índice de sostenibilidad del Turismo (Foro Económico Mundial) SD 4.3 Productos turísticos 6 8 Comités Gestores 5 18* *Indicadores en proceso de construcción c) Medidas de política y producción prioritaria PNPSP 2011-2014 Se proyecta la siguiente producción prioritaria: Producto Unidad de medida Acondicionamiento de vías en zonas turísticas 2011 (Línea de base) 2014 Institución responsable Vías rehabilitadas 16 (meta a 2014, no tienen la programación anual) Ministerio de Turismo Señalización de zonas turísticas Áreas señalizadas 10 (meta a 2014, no tienen la programación anual) Ministerio de Turismo Levantamiento de infraestructura turística Obras construidas 14 (meta a 2014, no tienen programación anual) Ministerio de Turismo 2012 2013 175 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 d) Inversión pública relevante En el ámbito de la inversión pública, los proyectos para el período 2011-2014 en el área de turismo contemplan: Proyecto Unidad de medida Cantidad Boulevard turístico del norte (Puerto Plata Sabaneta de Yásica) Kms. 61.4 Construcción boulevard turístico del este, provincia la Altagracia Kms. 30 Construcción autopista del Coral Kms. 70 Reconstrucción carretera Uvero Alto, Miches, Sabana de la Mar Kms. 103 Centro de Capacitación 1 Instalación unidad fortalecimiento turístico en Monte Plata 176 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Contribución del sector público a: XIV. Manejo sostenible del medio ambiente XIV. Manejo sostenible del medio ambiente IV. Manejo Sostenible del Medio Ambiente El desarrollo sostenible es el enfoque de desarrollo centrado en lograr la sostenibilidad ambiental, económica y social enfrentando, a la vez, los desafíos del cambio climático. Se trata de lograr el equilibrio entre tres ámbitos del desarrollo que, por su naturaleza, guardan tensión entre sí: medio ambiente, desarrollo económico y desarrollo social, centrado en reducción de la pobreza y el hambre. Es un desafío complejo, pues demanda soluciones globales, particularmente en el problema del cambio climático. Las políticas públicas están articuladas a acuerdos internacionales fraguados para el fin, de los que República Dominicana es compromisaria. La nueva Constitución de la República establece (Art. 14) que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la flora y la protección del medio ambiente, por tratarse de derechos colectivos y difusos. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la entidad que tiene por mandato legal la protección de los recursos naturales y el medio ambiente del país. En adición, el marco institucional integra al Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, adscrito a la Presidencia de la República. Ambos, Ministerio y Consejo, son las instancias institucionales responsables de asegurar o restaurar el equilibrio desarrollo-medio ambiente, y de la mitigación de los efectos del cambio climático sobre el desarrollo económico y social. Por su parte, las competencias y liderazgo de los pilares económico y social del desarrollo sostenible descansan en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y en el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, respectivamente. La intervención de los varios actores del sector público demanda coordinación y articulación de política para asegurar eficacia de la intervención pública en el objetivo de desarrollo sostenible. En la actualidad (2011), el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de República Dominicana abarca el 25% de la superficie total del territorio. La cobertura de protección se ha incrementado en los últimos años, el sistema se ha fortalecido y está más garantizada la conservación de importantes ecosistemas productores de bienes y servicios ambientales que aportan a la economía y al desarrollo nacional. Un desafío de política consiste, pues, en fortalecer la efectividad de conservación de las áreas protegidas, lo que implica mejorar la calidad de la gestión y la adecuada formulación de los objetivos de conservación de algunas áreas, no definidos al momento de su creación. También, lograr mejoras sustanciales en el ámbito de gestión de las cuencas hidrográficas, cuestión de detener la degradación y lograr la restauración de las mismas para la producción de aguas. Un componente importante de la gestión del medio ambiente es la conservación de los bosques. La República Dominicana es un país eminentemente de vocación forestal, dado el grado de inclinación de la pendiente media de los suelos. En materia de conservación de los bosques el balance que se presenta es positivo. En las tres últimas décadas, la cobertura de bosques se triplicó, hasta alcanzar un 33% del territorio nacional en 2010. Sin embargo, el uso eficiente de los suelos, de acuerdo a su vocación productiva, plantea la necesidad de seguir expandiendo la cobertura boscosa. Otro ámbito de importancia creciente es el control de la contaminación y calidad ambiental. Garantizar el control de la calidad ambiental del agua, suelo y aire es un objetivo mayor del ámbito 181 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 del desarrollo sostenible. El país cuenta con una Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, instrumento de gestión ambiental para orientar las actividades privadas con un sentido de producción y consumo armónicos con los objetivos de desarrollo sostenible. De crucial importancia es el manejo del recurso agua, para garantizar la seguridad hídrica para el país. Aunque de momento no se enfrenta una situación crítica si se realiza una buena gestión del recurso, dado que el suministro de agua se relaciona estrechamente con la cobertura forestal disponible, el desafío consiste en lograr mantener el actual nivel de disponibilidad per cápita y aumentar los cauces regulados para fines de generación eléctrica y agrícola. Un punto crítico en este ámbito se refiere a la gestión de la calidad del agua, en lo que el desafío está asociado a los problemas de contaminación de los acuíferos subterráneos por efectos del uso de los pozos filtrantes para disponer de residuos sanitarios, dada la escasa cobertura de alcantarillado sanitario que presentan los centros urbanos. Esta es, a grandes rasgos, la situación de los mayores problemas y desafíos del desarrollo sostenible en la República Dominicana. En tal sentido, el PNPSP 2011-2014 define los siguientes objetivos: Objetivos Específicos No 29: Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos No 30: Desarrollar una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de contaminación Objetivo General Manejo sostenible del medio ambiente 182 No 31: Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar la seguridad hídrica XIV. Manejo sostenible del medio ambiente Objetivo específico 29: Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos a) Orientación estratégica En relación con el objetivo especifico Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos, el PNPSP 2011-2014 toma como referencia las líneas estratégicas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030: Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos: Líneas estratégicas de acción • Fortalecer la institucionalidad, a nivel nacional, regional y local, el marco regulatorio y los mecanismos de penalización para garantizar la protección del medio ambiente conforme a los principios del desarrollo sostenible. • Promover la incorporación de los gobiernos locales a la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial de su ámbito geográfico, así como fortalecer su participación en la gestión del medio ambiente y los recursos naturales. • Promover un sistema de Manejo Integral de Zonas Costeras, asignando prioridad a las áreas no protegidas. • Establecer prioridades de inversión pública en las Grandes Regiones Estratégicas de Planificación del Desarrollo, en función de la sostenibilidad ambiental de cada una de ellas. • Fortalecer las capacidades profesionales y recursos tecnológicos para la gestión ambiental y el desarrollo sostenible a partir de las potencialidades que presentan las Grandes Regiones Estratégicas de Planificación. • Desarrollar sistemas de monitoreo, evaluación y valoración del estado del medio ambiente y los recursos naturales a nivel nacional, regional y local, a partir de la consolidación de un Sistema de Información Ambiental que incluya la valoración de los recursos naturales en las cuentas nacionales. • Realizar investigaciones y crear sistemas de información y análisis sistemáticos acerca del impacto de la degradación del medioambiente en las condiciones de vida de la población, en particular sobre las mujeres y los grupos vulnerables. • Restaurar y preservar los servicios prestados por los ecosistemas, con énfasis en las cuencas de los ríos, y diseñar e instrumentar mecanismos para el pago de servicios ambientales a las comunidades y unidades productivas que los protejan. • Gestionar los recursos forestales de forma sostenible y promover la reforestación de los territorios con vocación boscosa con especies endémicas y nativas. • Incentivar el uso sostenible de los recursos naturales, mediante la aplicación de instrumentos económicos y de mercado, incluidos los Mecanismos de Desarrollo Limpio. • Promover la educación ambiental y el involucramiento de la población en la valoración, protección y defensa del medio ambiente y el manejo sostenible de los recursos naturales, incluyendo la educación sobre las causas y consecuencias del cambio climático. • Establecer y fortalecer mecanismos de veeduría social al cumplimiento de la legislación ambiental nacional y de los acuerdos ambientales internacionales y a la aplicación de los criterios de justicia ambiental. • Proteger el medio ambiente de la Isla de Santo Domingo, en cooperación con Haití. • Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas como medio para la conservación del patrimonio natural, y potenciar que las comunidades reciban sus beneficios. 183 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 b) Resultados esperados, indicadores y metas PNPSP 2011-2014 Para el cumplimiento del Objetivo Específico Nº 29, el PNPSP 2011-2014 se propone obtener los siguientes resultados: Resultados esperados Indicadores Línea de base 2010 Meta a 2014 Manejo adecuado de cuencas, de sus ecosistemas y recursos naturales Número de cuencas prioritarias con planes de manejo integral en ejecución (son 15 las cuencas prioritarias) 0 4 Preservación de los bienes y servicios ambientales que brindan las áreas protegidas Número de áreas protegidas con manejo efectivo, respecto al total de áreas protegidas 45 81 Incremento de cobertura forestal con criterios de sostenibilidad Superficie con cobertura boscosa, respecto a la superficie total del país (%) 32.9 34 Incremento del litoral costero-marino ordenado y manejado con criterios de sostenibilidad Proporción de la franja costero-marina ordenada (%) 16 57 c) Medidas de política y producción prioritaria Para alcanzar estos resultados la República Dominicana ha dispuesto: • Mejoramiento del proceso de permisos y licencias ambientales • Aplicar la Política Nacional de Producción y Consumo • Mantener el Programa de Reforestación Nacional “Quisqueya Verde” • Incrementar el número de productores forestales con certificados de planes de manejo forestal La siguiente producción prioritaria complementa dichas medidas: Unidad de medida 2011 (línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable Planes de manejo de cuencas Número de planes de manejo elaborados 0 3 7 10 Ministerio Ambiente Áreas protegidas conservadas Número de áreas protegidas con sistemas de vigilancia y control implementados 34 50 70 90 Ministerio Ambiente Número de áreas protegidas con infraestructura básica de uso público 24 70 90 100 Ministerio Ambiente Km2 16,081 Km2 (33% del territorio nacional) 16,200 16,300 16,400 Ministerio Ambiente Producto Áreas protegidas con infraestructura básica de uso público Superficie reforestada 184 XIV. Manejo sostenible del medio ambiente d) Inversión pública relevante En el ámbito de la inversión pública, los proyectos más relevantes para el período 2011-2014 en el área de Manejo Sostenible del Medio Ambiente: Proyecto Unidad de medida Cantidad Manejo integrado de subcuenca transfronteriza del Río Libón/Terre Neuve, en ambos lados de la frontera dominico-haitiana (Terre Neuve Verde) Km2 bajo manejo 403.82 Recuperación ambiental de áreas de recargas acuíferas y zonas de protección en la cuenca del Río Panzo (manantiales: Placer Bonito, El Callejón de Bombí, Las Mariitas, Las Marías, El Cachón de Cerro al Medio y El Cachón del Tanque) Km2 bajo manejo 63 Sistema de monitoreo 1 Km2 bajo manejo 350 Hectáreas bajo manejos 8,664 Diseño de un sistema de gestión ambiental municipal en la República Dominicana Oficinas municipales (unidades) 5 Elaboración del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial componente ambiental Km2, caracterizados según ordenación ambiental. 28,000 Implementación pago y compensación por servicios ambientales hídricos en la República Dominicana Iniciativas / proy. Bajo sistema de PSA 6 Instalación del sistema de autorizaciones ambientales modalidad ventanilla única en Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Plataforma informática creada (unidad) 1 Direcciones provinciales (unidades) 32 Comisiones de trabajo local creadas en zonas áridas 24 m2 10,000 m agua tratada/año 13,527,272 Proyecto Araucaria XXI Enriquillo Establecer indicadores de cumplimiento de las funciones de la reserva de biosfera por municipios 0 Plan de compensación a desalojados del parque nacional los Haitises Familias compensadas (personas) 3,808 Desarrollo de estudio para el establecimiento de un corredor biológico en el Caribe entre República Dominicana - Haití – Cuba Km de longitud (en Rep. Dom.) 405 Rehabilitación de la verja perimetral del Jardín Botánico Rehabilitación total de la verja perimetral 1 Instalación de sistema de monitoreo de playas, arrecifes, manglares, humedales, estuarios de la franja costero-marina Manejo integrado de cuenca del Río Camú Manejo integrado de las cuencas altas del Río Yuna Instalación de gerencias ambientales a nivel nacional Manejo de la lucha contra la desertificación y sequia en la línea fronteriza Reparación de la infraestructura física en el área interna y perimetral del Zoodom Programa de remediación ambiental de la mina Pueblo Viejo, Cotuí 3 185 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Continuación Proyecto Unidad de medida Cantidad Construcción del banco de semillas y cultivo in vitro Proyecto ejecutado 1 Reforestación y desarrollo de obras sociales comunitarias “Plan Nacional Quisqueya Verde” Árboles plantados (unidades) 40,000,000 Manejo sostenible de los recursos naturales en la zona fronteriza Iniciativas/proyectos implementadas por el programa 40 Establecimiento del sistema de cuentas ambientales y económicas integrado, con énfasis en el recurso agua, en la República Dominicana Sistemas de cuentas ambientales/cuenta satélite del agua 1 Construcción de cubiles y áreas para animales en el Zoológico Nacional Cubiles 4 Reconstrucción de la clínica veterinaria del parque Zoológico Nacional Clínica veterinaria reconstruida 1 Construcción de área para la reproducción de peces marinos y de agua dulce m2 20 Ampliación exhibición de tiburones y adecuación general del sistema de procesamiento de agua m2 252 Construcción y habilitación del área de incubación y de cuarentena para reptiles y aves costeras y marinas Piletas reconstruidas 4 Área conservada (kilómetros) 40.80 Fondo patrimonial anual 1 Conservación de la reserva científica Las Neblinas Diagnóstico y reingeniería para alcanzar la sostenibilidad financiera del sistema nacional de áreas protegidas en la República Dominicana Objetivo específico 30: Desarrollar una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de contaminación a) Orientación estratégica En relación con el objetivo especifico Desarrollar una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de contaminación, el PNPSP 2011-2014 toma como referencia las líneas estratégicas de acción del proyecto de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030: 186 XIV. Manejo sostenible del medio ambiente Desarrollar una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de contaminación: Líneas de acción • Desarrollar un marco normativo para la gestión, recuperación y correcta eliminación de los desechos, incorporando el enfoque preventivo. • Ampliar la cobertura de los servicios de recolección de residuos sólidos, asegurando un manejo sostenible de la disposición final de los mismos y establecer regulaciones para el control de vertidos a las fuentes de agua. • Promover la articulación de encadenamientos de ciclos productivos entre empresas y suplidores, mediante el establecimiento, entre otros mecanismos, de una red o bolsa de comercialización o transferencia de residuos o subproductos. • Fomentar las prácticas de reducción, reúso y reciclaje de residuos. • Garantizar la efectiva implementación de la legislación sobre compuestos orgánicos persistentes y contaminantes. • Incentivar la reutilización de las aguas servidas para el aprovechamiento en sistema de riego en algunos cultivos de valor económico y para la autosuficiencia, en estándares adecuados de sanidad ambiental y sanitaria. • Elaborar mapas de ruido y mapa de calidad de aire e implementar planes de reducción de la contaminación en colaboración con los gobiernos locales. • Incorporar la medición y seguimiento de indicadores de consumo per cápita a la gestión de servicios públicos como agua, energía y disposición de desechos. b) Resultados esperados, indicadores y metas PNPSP 2011- 2014 Para el objetivo especifico No. 30, el PNPSP 2011-2014 se propone obtener los siguientes resultados: Indicadores Línea de base 2010 Meta a 2014 Número de empresas incorporadas al sistema de evaluación de impacto ambiental, con relación al año base 1,015 1,538 Resultados esperados Mejorada la prevención y el control de la contaminación del agua, suelo y aire c) Medidas de política y producción prioritaria Para alcanzar estos resultados se prevé la siguiente producción prioritaria complementa dichas medidas: Producto Unidad de medida 2011 (línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable Estudios de evaluación de impacto ambiental en parques industriales o productivos Empresas con permisos y licencias ambientales 1,015 1,100 1,200 1,300 Ministerio Ambiente 187 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 d) Inversión pública relevante En el ámbito de la inversión pública, los proyectos de inversión para el período 2011-2014 en el área de gestión de la contaminación ambiental, contemplan: Proyecto Unidad de medida Cantidad Estaciones de muestreo 6 Sistema de monitoreo 1 Establecimiento y equipamiento de una red de estaciones de monitoreo de material particulado y monóxido de carbono en el Distrito Nacional Mitigación de los impactos de desechos industriales en la cuenca baja del Río Haina y franja costera Objetivo específico 31: Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar la seguridad hídrica a) Orientación estratégica En relación con el objetivo especifico de Seguridad Hídrica, el PNPSP 2011-2014 toma como referencia las líneas estratégicas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030: Seguridad hídrica: Líneas estratégicas de acción • Desarrollar un marco legal e institucional que garantice la gestión sostenible y eficiente de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. • Planificar de manera coordinada e integral la gestión del recurso hídrico para una asignación sostenible al uso humano, ambiental y productivo, tomando como elemento central la cuenca hidrográfica, así como para apoyar la toma de decisiones en materia de la planificación del desarrollo regional. • Conservar y gestionar de manera sostenible los recursos hídricos superficiales y subterráneos, con el propósito de atenuar los efectos del cambio climático. • Modificar la filosofía de la política hídrica para pasar de un modelo de gestión históricamente enfocado a la expansión de la oferta a un modelo que enfatice el control de la demanda y el aumento de la eficiencia en el uso del agua. • Expandir y dar mantenimiento a la infraestructura para la regulación de los volúmenes de agua, mediante la priorización de inversiones en obras de propósitos múltiples, con un enfoque de desarrollo sostenible. • Fortalecer la participación y corresponsabilidad de las y los usuarios de los sistemas de riego en su conservación, mejora y uso ambiental y financieramente sostenible. • Promover recursos, medios y asistencia para la modernización y conservación de la infraestructura de riego a fin de mejorar la eficiencia en el uso del agua y su incidencia en la productividad agrícola. • Desarrollar un sistema de ordenamiento y calificación de la calidad de agua en ríos, lagos, embalses y costas que incluya mecanismos de monitoreo y fiscalización de la calidad de aguas y control de vertidos a los cuerpos de agua. • Educar a la población en la conservación y consumo sostenible del recurso agua. 188 XIV. Manejo sostenible del medio ambiente b) Resultados esperados, indicadores y metas PNPSP 2011-2014 Para el objetivo específico No. 31, el PNPSP 2011-2014 se propone obtener los siguientes resultados: Indicadores Línea de base 2010 Meta a 2014 Disponibilidad de agua para la población dominicana garantizada Volumen de disponibilidad de agua per cápita 2,676 m3 Se mantiene la disponibilidad de agua 2,676 m3 por hab/ año Incrementado el potencial de superficie irrigable Porcentaje de superficie irrigada sobre superficie potencialmente irrigable 31.7 (308,996 ha, año 2011) 37.7 ( 367,541 ha) Incremento en el abastecimiento de agua a los acueductos Caudal abastecido por presas para los acueductos 19.75 m3/s 39.97 m3/s Área cuencas controladas 2,351 km2 4512.4 km2 Resultados esperados Inundaciones controladas c) Medidas de política y producción prioritaria A continuación se presenta la programación física de la producción sectorial prioritaria para el período considerado: Unidad de medida 2011 (línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable Suministro de agua para riego m³/s 449 460 480 550 INDRHI Suministro de agua para los acueductos m³/s 19.75 20 20 20 INDRHI Suministro de agua para producción de energía m³/s 303.27 303 303 330 INDRHI Regulación de caudales m³/s 300 300 300 330 INDRHI Personas capacitadas 250 500 500 750 INDRHI Número de comunidades protegidas 15 40 60 80 INDRHI Personas atendidas 250 275 280 300 INDRHI Producto Capacitación sobre manejo, uso, protección y conservación del agua Mitigación de riesgos de inundaciones Servicios de Información hidrometeorológica d) Inversión pública relevante En el ámbito de la inversión pública, los proyectos de inversión para el período 2011-2014 en el área de gestión del recurso agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar la seguridad hídrica, contemplan: 189 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Proyecto Construcción presa de Guaiguí, aprovechamiento múltiple del Río Camú, provincia La Vega Construcción Sistema de Riego Azua II Pueblo Viejo, provincia Azua Construcción presa de Monte Grande, rehabilitación y complementación de la presa de Sabana Yegua, provincia Azua Rehabilitación de los sistemas de riego Reparación de la infraestructura de irrigación afectada por la tormenta Olga y Noel Instalación sistema de riego presurizado en Las Tablas de Baní Diagnóstico para la reducción de los usos del agua en conflicto, en la cuenca del Río Artibonito 190 Unidad de medida Cantidad Presa construida (m3) 1 Canal de riego (km) 410 Presa construida (millones de m3) 250 Kms rehabilitados 11,260 Canales rehabilitados 30 Tareas regadas 3,000 Programa multifocal de acción estratégica Río Artibonito 1 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Contribución del sector público a: XV. Eficaz gestión de riesgos 193 XV. Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales XV. Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales La República Dominicana es un país altamente vulnerable ante amenazas antrópicas y naturales de diversos órdenes. Por la posición del país en el trayecto de la ruta huracánica y el impacto del cambio climático, las amenazas de eventos hidrometeorológicos, como los ciclones tropicales, se consuman cada vez con más frecuencia y fuera de ciclo, sometiendo al país a sucesivas situaciones de desastres que devastan la producción agrícola, afectan las vías de transporte, destruyen puentes, la infraestructura tecnológica y turística, y, lo más lamentable, cobran también vidas humanas. La combinación de amenazas y vulnerabilidades constituye la fórmula del riesgo, puesto que las vulnerabilidades potencian el riesgo latente. Pero la gobernanza de la gestión de riesgos es compleja, dada la diversidad de actores intervinientes: Defensa Civil, Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Comisión Nacional de Emergencias, Cruz Roja, Bomberos, Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), Ejército Nacional, Policía Nacional, Salud Pública, Instituto Sismológico, entre otros. El país tiene el desafío de cambiar la praxis y concepción tradicional, enfocada en la fase de remediación durante y después del desastre, para orientarse hacia un enfoque integral, que otorgue la debida importancia a la fase de prevención. Se trata de asegurar la atención antes, durante y después. En ese sentido, el Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgo, en proceso de actualización con el liderazgo de la Defensa Civil y la participación interinstitucional pública y privada, es garantía de asegurar el enfoque integral. En este contexto, se proyecta avanzar en el logro de los siguientes objetivos: Objetivos Específicos Objetivo General NO32: Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión integral de riesgos, con activa participación de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperación rápida y sostenible de las áreas y poblaciones afectadas. Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales Objetivo específico 32: Gestión Integral de Riesgo a Desastre a) Orientación estratégica En relación con el objetivo específico Gestión Integral de Riesgo a Desastre, el PNPSP 2011-2014 toma como referencia las líneas estratégicas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030: 195 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Gestión Integral de Riesgo a Desastre: Líneas estratégicas de acción • Fortalecer las instituciones que integran el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres y su coordinación para que puedan desarrollar su labor con eficiencia. • Diseñar e implementar un Plan Nacional de Gestión de Riesgos como principal herramienta para la promoción de la cultura de la prevención en la República Dominicana. • Promover la aprobación y puesta en marcha de las normas y reglamentos que sean necesarios para una correcta y responsable gestión de riesgos ante desastres. • Fortalecer la coordinación entre las funciones e instituciones de planificación, protección social y gestión ambiental y de riesgos, para minimizar las vulnerabilidades y propiciar la recuperación rápida y sostenible, y en particular en relación a la población más pobre. • Desarrollar un sistema nacional de información para la vigilancia, evaluación, alerta temprana y respuesta antes desastres, con mecanismos ágiles de flujo de información entre los diferentes niveles y componentes del sistema nacional de gestión de riesgos y con el público. • Incorporar, sobre la base de un mapeo de riesgos, la gestión de riesgos como componente esencial en los procesos de planificación sectorial, regional, provincial y de inversión pública. • Implementar las obras prioritarias para la mitigación de riesgo, como protección de presas, puentes, carreteras, entre otras, a fin de reducir la vulnerabilidad y el impacto del cambio climático. • Descentralizar la gestión de riesgo a nivel regional, provincial y municipal y fortalecer su coordinación a nivel local y con el nivel nacional. • Dotar a las instituciones del sistema de gestión de riesgos de los recursos humanos capacitados, la infraestructura física y tecnológica y las informaciones necesarias para una efectiva gestión de riesgos y una respuesta rápida y oportuna en la fase de emergencia, que permita dotar de alimentación, albergue temporal y saneamiento y servicios de salud a la población afectada. • Concienciar y capacitar a la población sobre sus derechos en materia de gestión de riesgos, particularmente a la población más vulnerable, para lograr la actuación responsable de las comunidades antes, durante y después de la ocurrencia de los desastres. • Adoptar la normativa pertinente para promover la reducción del riesgo sísmico a todos los niveles, familiar, comunitario, local y nacional, y concienciar a la sociedad sobre la necesidad de respetarla. • Promover la adopción, por parte de los sectores público y privado, de mecanismos de seguro y acceso a recursos financieros para mitigar los efectos de las emergencias y/o desastres a nivel nacional, regional y local. b) Resultados esperados, indicadores y metas Para el cumplimiento del Objetivo Específico Nº 32, el PNPSP 2011-2014 se propone obtener los siguientes resultados: Resultados esperados Disminuida la pérdida de vidas humanas por accidentes durante las movilizaciones de feriados Integrada la Gestión de Riesgos como estrategia de intervención ante todo tipo de riesgo en la sociedad dominicana 196 Indicadores Línea de base 2010 Meta a 2014 Tasa de crecimiento de muertes civiles por accidentes de tránsito con relación al año anterior 35 muertes 26 muertes (Disminución de 25%) Sin indicadores / indicadores en construcción XV. Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales c) Medidas de política y producción prioritaria Para el cumplimiento de tales resultados el PNPSP 2011-2014 prevé: • Asegurar la ejecución efectiva del Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgo, bajo el liderazgo de la Defensa Civil y con diversas instituciones públicas y privadas. • Promover la aprobación del reglamento operativo del Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, instrumento financiero contemplado en el art. 20 de la Ley 147-02. La siguiente producción prioritaria complementa dichas medidas: Unidad de medida 2011 (línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable Operativos preventivos para salvaguardar vidas y bienes Número de operativos realizados 12 12 12 12 Defensa Civil Capacitación en desastres Número de capacitaciones realizadas 150 150 150 150 Defensa Civil Simulacros que favorezcan las labores de rescate para salvaguardar vidas Número de simulacros 2 2 2 2 Defensa Civil Sistema de información para la vigilancia y evaluación de la respuesta ante desastres en los diferentes niveles de gestión de riesgos Sistema de información 1 1 1 1 Defensa Civil Producto d) Inversión pública relevante En el ámbito de la inversión pública, los proyectos para el período 2011-2014 en el área de Gestión de Riesgo a Desastre, contemplan: Proyecto Unidad de medida Cantidad Protección talud producto de la socavación del Río Camú carretera Maguey Rancho Viejo Las Buyas Ranchito sección Los Guayos (guayos 1,2 y 3) prov. La Vega fase II causada por tormenta Noel Kms. 26 NA NA Viviendas Construidas 195 PMR 5 Número de canalizaciones 5 Readecuación de los Ríos Nigua y Yubazo, prov. San Cristóbal Construcción de 195 viviendas para la reducción de vulnerabilidad y mitigación de riesgos para familias afectadas por inundaciones en Montecristi Prevención de desastres y gestión de riesgos Canalización arroyo El Estero-Galván, Santo-Canal Trujillo-Alcant. Batey Isabel y mena-aproche puente Tamayo Vicente Noble-Neyba El Abanico, prov., Bahoruco (tormenta Noel) 197 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Continuación Proyecto 198 Unidad de medida Cantidad Construcción Muro de Gaviones en la carretera Hato Mayor, El Seybo), prov. Hato Mayor Kms. 8.33 Canalización cañadas Los Platanitos, Las Colinas y Pablo Sexto Vista del Valle, provincia Duarte Kms. 3 Canalización del Río Jura y Protección de Talud, muro de Gaviones en pte. Majagual-Peralta, provincia Azua (tormenta Noel) Número de canalizaciones 1 Solución puntos críticos de drenaje, canalización y contención, muro de gavión carret. Azua -Peralta, prov. Azua, (tormentas Fay, Gustav y Hanna) Kms. 17.50 Construcción muro de gaviones en varios puntos del camino vecinal La Peñara, municipio de San Francisco de Macorís, prov. Duarte Gavión construido 1 Reparaciones aproches en ptes. S/río Baja Bonico en la carretera Navarrete Puerto Plata, prov. Puerto plata, por daños provocados por las lluvias acontecidas durante el mes de febrero 2009 Kms. 0.08 Trabajos de emergencia tormenta Noel const. muros de gaviones Cambita el cruce el pueblo, Río Yubazo, prov. San Cristóbal Kms. 42 Capacitación y estudio de la vulnerabilidad ambiental, con miras a la prevención y mitigación de desastres Sísmicos en la República Dominicana Provincias Capacitadas en Prevención y Mitigación de Desastres Sísmicos 14 Control de desbordes e inundaciones del Arroyo Hondo sector Cuesta Hermosa II, Arroyo Hondo Sto. Domingo, D.N. Número de canalizaciones 1 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 200 Contribución del sector público a: XVI. Adecuada adaptación al cambio climático XVI. Adecuada adaptación al cambio climático XVI. Adecuada adaptación al cambio climático El exceso de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera terrestre que ha provocado el proceso de crecimiento y desarrollo económico mundial, ha generado el fenómeno del cambio climático, cuyos efectos se han constituido, tal vez, en la principal amenaza al desarrollo a escala global. De acuerdo al consenso mundial alcanzado en las negociaciones climáticas en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los países deben avanzar en dos direcciones para encarar el fenómeno: por un lado la mitigación de las causas, lo cual supone reducción de emisiones de GEI, y por otro lado la adaptación, que supone prepararse para manejar los efectos por medio de reducción de vulnerabilidades. El nivel de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) equivalentes en CO2 se incrementó en República Dominicana desde de 9.6 millones de toneladas métricas (1990) a 20 Millones en el año 2007, según la segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. Se mantuvo estable en el transcurso de la década pasada. Los sectores Transporte y Energía los que más emisiones producen. En el contexto de las negociaciones internacionales sobre la problemática, el Gobierno de República Dominicana creó la Oficina Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo del Desarrollo Limpio, como instrumento institucional para encarar la compleja situación de los efectos del cambio climático en el país. El Consejo de Cambio Climático, a través de la Oficina del Mecanismo para el Desarrollo Limpio, ha apoyado varios proyectos de desarrollo en procura de que sean integrados a los beneficios propios de dicho esquema. Entre dichos proyectos, está el Metro de Santo Domingo, actualmente en proceso preparatorio, por su contribución a la reducción de emisiones. En total son 45 los proyectos en carpeta para ser apoyados bajo este mecanismo, 2 proyectos registrados por el Organismo Regulador en la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas y 12 en proceso de validación. Los dos proyectos aprobados y registrados son el Vertedero de Duquesa y el proyecto Eólico de Guanillo en Oviedo, actualmente en operación. Fruto de un trabajo conjunto de los Ministerios de Economía y de Medio Ambiente con el Consejo Nacional de Cambio Climático, con apoyo del Gobierno de Alemania, el país ha elaborado para cuatro sectores neurálgicos de la economía el “Plan de Desarrollo Económico Compatible con el Cambio Climático”. La aplicación de este plan garantiza ingresos por la venta de bonos de carbono, seguridad energética, fortaleza de la balanza de pagos, reducción de la contaminación, la generación de empleos verdes, entre otros. Se espera por la puesta en marcha de la Cuenta Nacional de Carbono para financiar las actividades y programas necesarios para alcanzar los objetivos de la convención, específicamente los Mecanismos del Protocolo de Kioto. 203 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 En este contexto, se proyecta avanzar hacia el logro de los siguientes objetivos: Objetivos Específicos Objetivo General Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación a los efectos del cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas Adecuada adaptación al cambio climático No 33: Objetivo específico 33: Reducir la vulnerabilidad al cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas a) Orientación estratégica En relación con el objetivo específico de Reducir la vulnerabilidad al cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas, el PNPSP 2011-2014 toma como referencia las líneas estratégicas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030: Reducir la vulnerabilidad al cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas: Líneas estratégicas de acción • Desarrollar estudios sobre los impactos del cambio climático en la isla y sus consecuencias ambientales, económicas, sociales y políticas para los distintos grupos poblacionales, a fin de fundamentar la adopción de políticas públicas y concienciar a la población. • Fortalecer, en coordinación con los gobiernos locales, el sistema de prevención, reducción y control de los impactos antrópicos que incrementan la vulnerabilidad de los ecosistemas a los efectos del cambio climático. • Fomentar el desarrollo y la transferencia de tecnología que contribuyan a la adaptación de especies forestales y agrícolas a los efectos del cambio climático. • Fomentar la descarbonización de la economía nacional a través del uso de fuentes renovables de energía, desarrollo del mercado de biocombustibles, mejora del ahorro y eficiencia energética, y un transporte eficiente y limpio. • Desarrollar las capacidades para las negociaciones internacionales en materia de cambio climático. • Prevenir, mitigar y revertir, en coordinación con las autoridades nacionales y locales, los efectos del cambio climático sobre la salud. • Promover el uso e integración de las TIC en la evaluación del impacto ambiental (contaminación por ruido; del espectro radio eléctrico) y fomentar el desarrollo de políticas regulatorias apoyadas en el uso de las TIC. b) Resultados esperados, indicadores y metas En este marco, para el cumplimiento del Objetivo Específico Nº 33, el PNPSP 2012-2014 se propone obtener los siguientes resultados: 204 XVI. Adecuada adaptación al cambio climático Resultados esperados Indicadores Línea de base 2010 Meta a 2014 Reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) Porcentaje de reducción de emisiones de CO2 equivalentes per cápita con relación al año base 3.13 toneladas CO2 –e/hab. Sujeto a negociaciones globales Educación a la población sobre el fenómeno del Cambio Climático Porcentaje de personas educadas respecto a la situación del cambio climático SD 12% de la población dominicana c) Medidas de política y producción prioritaria Para alcanzar estos resultados la República Dominicana ha dispuesto las siguientes medidas de políticas: • Definición y ejecución del Plan Nacional de Medidas de Adaptación al Cambio Climático • Elaboración de las Acciones Nacionales de Mitigación Apropiadas (NAMAS) • Proyecto Plan de Desarrollo Económico Compatible con el Cambio Climático La siguiente producción prioritaria complementa dichas medidas: Producto Unidad de medida 2011 (línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable Promoción y asistencia técnica para registro de proyectos bajo el mecanismo de desarrollo limpio Proyectos registrados 2 4 6 8 Consejo Dominicano para el Cambio Climático Validación de Proyectos ante la Convención Marco sobre Cambio Climático Proyectos en proceso de validación 15 5 0 20 Consejo Dominicano para el Cambio Climático Personas sensibilizadas 2,000 8,500 9,700 11,100 Consejo Dominicano para el Cambio Climático Educación, Concienciación y Sensibilización del público sobre Cambio Climático 205 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 206 XVII. Imperio de la ley y seguridad ciudadana Contribución del sector público a: XVII. Imperio de la ley y seguridad ciudadana 207 XVII. Imperio de la ley y seguridad ciudadana XVII. Imperio de la Ley y Seguridad Ciudadana Lograr que República Dominicana sea un país “próspero, donde se vive con dignidad, seguridad y paz”, como consigna la visión de país de la END, precisa el establecimiento de reglas de juego claras y que se respeten. Sólo en un ambiente de estricto apego a la ley y orden ciudadano es posible facilitar el acceso a mejores oportunidades, la participación ciudadana, el disfrute libre y responsable de la vida en democracia y seguridad patrimonial. Desde esta perspectiva, la vigencia del estado de derecho constituye un fundamento, para el desarrollo de un país mejor. Establecerlo procrea confianza ciudadana en las instituciones, en sus autoridades y en las leyes que rigen la convivencia ciudadana. Esa confianza en la autoridad, en gran medida, será siempre el resultado de la calidad de su actuación ante la sociedad. Pese a los importantes avances experimentados por el sistema de justicia en los últimos lustros, es mucho lo que falta para garantizar un acceso efectivo, transparente y equitativo a ese derecho y bien público. Por un lado se requiere consolidar un sistema judicial totalmente confiable, al tiempo que se avanza en la creación de una cultura ciudadana de conocimiento y cumplimiento de la ley. Resulta imprescindible construir un clima de seguridad ciudadana basado en los multicausales que dan origen a la violencia en la convivencia social y la delincuencia. Para ello será necesario concienciar a familias y comunidades sobre la importancia de asumir los valores de convivencia ciudadana y garantizar que la población joven permanezca en el sistema educativo, y así garantizar su inserción en el mercado laboral. De igual manera, se requiere la creación de oportunidades para la población excluida, aspectos que son abordados en los objetivos de cohesión social. Por otra parte, el Estado dominicano debe contribuir a la profesionalización y fortalecimiento de la Policía Nacional, con énfasis en su misión de servicio a la ciudadanía, dotándola de las capacidades y recursos logísticos para la prevención del delito y la violencia, en un marco de transparencia, idoneidad, lealtad y respeto al poder civil y la ciudadanía. En el marco del PNPSP, el programa de policía preventiva es considerado como prioritario para el combate del clima de inseguridad ciudadana. Para avanzar en el logro de un estado de derecho y la seguridad, el PNPSP 2011-2014 hace propios los siguientes objetivos específicos: Objetivos Específicos Objetivo General No 34: Fortalecer el respeto a la ley y sancionar su incumplimiento Estado de derecho y seguridad ciudadana No 35: Construir un clima de seguridad ciudadana 209 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Objetivo específico 34: Respeto a la Ley a) Orientación estratégica En relación con el objetivo específico Respeto a la Ley, el PNPSP 2011-2014 toma como referencia las líneas estratégicas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030: Respeto a la Ley: Líneas estratégicas de acción • Fortalecer la independencia y autonomía del sistema judicial, a fin de asegurar la equidad, imparcialidad, transparencia, previsibilidad y seguridad jurídica en su actuación y la sanción al incumplimiento de la ley. • Profundizar la reforma del Sistema Judicial y garantizar la idoneidad técnica y conductual de todos los actores del sistema de justicia. • Desarrollar y consolidar los avances de la Carrera Judicial y de la Carrera del Ministerio Público, respetando la equidad de género en el acceso a los puestos en todos los niveles del Sistema de Justicia. • Institucionalizar y fortalecer mecanismos que mejoren el acceso de toda la población al sistema de administración judicial y a formas alternativas de resolución de conflictos, como arbitraje, conciliación y mediación y establecer espacios de capacitación de mediadores, para eficientizar la administración de justicia y contribuir con ello a la paz social. • Capacitar y sensibilizar al personal de todas las instituciones del Sistema de Justicia en materia de derechos humanos, con énfasis en los derechos de mujeres, niñez y adolescencia. • Universalizar y fortalecer la reforma del sistema penitenciario, como medio de rehabilitación, reeducación y reinserción social de las personas que cumplen penas. • Fortalecer y mejorar los mecanismos de orientación a la población sobre sus derechos y deberes, así como promover el conocimiento de los servicios de la Administración de Justicia y de las leyes más usuales para fomentar una cultura de respeto a la ley y ejercicio efectivo de derechos. • Articular mecanismos institucionales que faciliten el acceso de la ciudadanía a la jurisdicción constitucional, para exigir la sujeción a la Constitución de todas las personas y órganos que ejercen potestades públicas y garantizar la tutela efectiva de sus derechos fundamentales, entre ellos los relativos a equidad y derechos de las mujeres y grupos vulnerables, frente a cualquier acción u omisión de poderes públicos o particulares. • Actualizar la legislación adjetiva para adecuarla a los principios constitucionales y los avances del derecho comparado, promoviendo con ello el desarrollo y la competitividad del país y asegurando el estricto cumplimiento de los convenios internacionales, entre ellos los relativos a equidad y derechos de las mujeres y grupos vulnerables. • Fortalecer la justicia especializada en adolescentes en conflicto con la Ley Penal, propiciando una justicia eficiente. b) Resultados esperados, indicadores y metas PNPSP 2011-2014 Para el cumplimiento del Objetivo Específico Nº 34, el PNPSP 2011-2014 se propone obtener los siguientes resultados: Resultados esperados Carrera del Ministerio Público efectivamente implementada 210 Indicadores Línea de base 2010 Meta a 2014 Porcentaje de fiscales de carrera 63 100 XVII. Imperio de la ley y seguridad ciudadana Continuación Indicadores Línea de base 2010 Meta a 2014 Porcentaje de jueces que desempeñan funciones en el Poder Judicial egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura 33 41 Porcentaje de plazas vacantes cubiertas por jueces que pertenecen al Sistema de Carrera SD 100 Porcentaje de casos resueltos SD 70 Índice de Investigaciones Concluidas SD 70 juzgados de instrucción 75 80.5 juzgados de primera instancia 83 86.3 Cortes de apelación penal 67 74.1 Resultados esperados Avances del Sistema de Carrera Judicial consolidado Eficacia en investigación del Ministerio Público mejorada Eficacia en la resolución de casos judiciales mejorada Estrategias de combate a la criminalidad compleja adecuadamente instrumentadas Reducción de la reincidencia delictiva Resolución de casos (%) Porcentaje de casos de criminalidad compleja abordados según protocolos de actuación Indicador en construcción Tasa de reincidencia Indicador en construcción c) Medidas de política y producción prioritaria Para alcanzar estos resultados, las instituciones involucradas adoptarán las medidas de política: • Establecer protocolos unificados de actuación contra el crimen. • Definir procedimientos de actuación común para los fiscales por tipo de delito. • Elaborar un nuevo código procesal penal que se ajuste al actual contexto social y las nuevas formas de delito. • La implementación de un sistema nacional de información sobre políticas de Estado contra la criminalidad. • La creación y/o acondicionamiento de centros para prestar servicios de acuerdo al nuevo modelo de gestión penitenciaria. d) Inversión pública relevante En el ámbito de la inversión pública, el proyecto de mayor relevancia para el período 2011-2014 es: Proyecto Construcción de 22 unidades de atención a víctimas de violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales Unidad de medida Cantidad Unidad de atención a víctimas 20 211 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Objetivo específico 35: Seguridad Ciudadana a) Orientación estratégica. En relación con el objetivo específico Seguridad Ciudadana, el PNPSP 2011-2014 toma como referencia las líneas estratégicas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030: Seguridad Ciudadana: Líneas estratégicas de acción • Promover y articular mecanismos para concienciar a las familias, comunidades y organizaciones sociales sobre la importancia de la educación en valores para la convivencia social y la paz. • Asegurar la debida coordinación y articulación entre las instituciones especializadas, organismos comunitarios y población en general, en el diseño y ejecución de las políticas de prevención, vigilancia y persecución del delito, el crimen y la violencia ciudadana, incluyendo la violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes, para la construcción de comunidades seguras. • Priorizar el diseño y ejecución coordinada de las políticas públicas dirigidas a garantizar que la población joven permanezca en el sistema educativo, participe en las actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas, y se capacite para la inserción en el mercado laboral, desde un enfoque de igualdad y equidad. • Fortalecer el marco institucional y normativo para el control de prácticas que inciden en el delito y la violencia, incluyendo la violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes, tales como uso de armas, drogas y juegos de azar. • Crear los órganos, procedimientos, mecanismos y sistema de registro, que garanticen, con estricta sujeción al principio de legalidad, un proceso continuo de monitoreo y evaluación por parte de la ciudadanía y de los órganos de control externos e internos de las acciones ejecutadas en materia de prevención del delito y la violencia ciudadana, incluyendo la violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes. • Profesionalizar y fortalecer, incorporando el enfoque de género, el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas, dotándolas de las capacidades y recursos logísticos y tecnológicos para la prevención del delito y la violencia ciudadana, incluyendo la violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes, con énfasis en su misión de servicio a la población y preservación del orden público. • Impulsar un modelo de policía comunitaria al servicio de los intereses de la ciudadanía. • Establecer sistemas de control interno que garanticen una actuación de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas conforme a principios de transparencia, idoneidad, lealtad y respeto al poder civil y a los derechos fundamentales de la población. • Fortalecer y ampliar los sistemas integrales de denuncia, atención y protección apersonas víctimas de violencia, en particular mujeres, adolescentes, niños y niñas, incluyendo centros de refugio y atención. • Desarrollar y fortalecer los organismos especializados de apoyo al Ministerio Público, a fin de elevar la eficacia de su contribución al Sistema de Justicia. b) Resultados esperados, indicadores y metas del PNPSP 2011-2014: En este marco, para el cumplimiento del Objetivo Específico Nº 35, el PNPSP 2011-2014 se propone obtener los siguientes resultados: 212 XVII. Imperio de la ley y seguridad ciudadana Indicadores Línea de base 2010 Meta a 2014 Tasa de criminalidad (asesinatos por cada 100,000 habitantes) 22.3 18 Reducida la criminalidad en ciudades donde se encuentre por encima del promedio Tasa de criminalidad en ciudades por encima del promedio nacional (asesinatos por cada100,000 habitantes) 27.6 20 Reducción de la criminalidad en zonas turísticas Tasa de criminalidad en zonas turísticas (asesinatos por cada 100,000 habitantes) 20.1 18 Capacidad de acción preventiva fortalecida Número de agentes preventivos sobre el total de agentes policiales (%) 37 46 Tiempo de respuesta a emergencias (minutos) 7 5 Cobertura del Programa Barrio Seguro ampliada Número de barrios incorporados al Programa Barrio Seguro 113 141 Capacidad de respuesta policial mejorada Porcentaje de homicidios resueltos 66 75 Resultados esperados Criminalidad reducida Sistema de llamadas de emergencia con respuesta efectiva c) Medidas de política y producción prioritaria. Para alcanzar estos resultados la República Dominicana ha dispuesto lograr un perfeccionamiento significativo en el sistema de llamadas de emergencia (911), a través de: • Mejorar la coordinación entre el Centro de Información hacia el 911 y la Central de Radio de la Policía Nacional. • Garantizar el acceso desde cualquier teléfono del país, tanto desde dispositivos fijos como móviles (todas las compañías de celulares). • Asegurar la atención efectiva, según estándares, las 24 horas. • Llevar el promedio de respuesta policial a llamadas de emergencias de 7 a 5 minutos. • Incorporar tecnología que mejore la comunicación y posibilite el monitoreo efectivo. La siguiente producción prioritaria complementa dichas medidas: Producto Capacitación de agentes Equipos de Transporte Servicios de acción preventiva Equipamiento Policial Recepción de llamadas de emergencias Unidad de medida 2011 (Línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable No. de agentes 6,000 6,900 7,935 9,125 MIP/PN No. de unidades entregadas 863 1,000 1,100 1,300 MIP Agentes incorporados 2,200 3,400 4,600 5,800 PN No. de equipos entregados 22,963 26,400 30,400 34,900 MIP Llamadas atendidas (millones) 2.40 2.80 3.20 3.70 MIP 213 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 d) Principales proyectos de inversión En el ámbito de la inversión pública, los proyectos de inversión para el período 2011-2014 contemplado para el área de la seguridad ciudadana son: Proyecto Unidad de medida Cantidad Obras Civiles 156 Construcción del cuartel policial de Río San Juan en la provincia María Trinidad Sánchez Cuartel Policial Construido 1 Implementación expansión sistema 311 recepción y canalización de denuncias, quejas y reclamaciones Nuevas Instituciones Insertadas 100 Habilitación y modernización de la policía nacional 214 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Contribución del sector público a: XVIII. Seguridad y convivencia pacífica XVIII. Seguridad y conveniencia pacífica XVIII. Seguridad y convivencia pacífica Es obligación irrenunciable del Estado salvaguardar la integridad del territorio, ser garante de la seguridad y de los derechos y preservar la soberanía nacional. Para eso están las Fuerzas Armadas, que se deben a la Nación; para garantizar la estabilidad y el progreso y para defender y salvaguardar los valores supremos de la patria. Para garantizar la paz, la unidad, la justicia, la seguridad nacional, la libertad y la defensa del territorio. En el contexto actual la defensa y seguridad, el país enfrenta diferentes tipos de amenazas tales como: crímenes transnacionales (narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas, personas, municiones y mercancías) y los riesgos que conllevan la inmigración ilegal, los desastres naturales, tecnológicos, degradación medioambiental entre otros. Además el sector de defensa y seguridad requiere de una mayor cooperación, principalmente con los países de la región y del hemisferio, que resulte en una mejor integración y efectividad para combatir estas amenazas. El Ministerio de la Fuerzas Armadas (MIFFAA), como órgano conductor de las operaciones conjuntas y combinadas a nivel nacional, necesita fortalecer las capacidades tecnológicas y de infraestructuras del Centro de Mando, Control, Computadoras, Comunicaciones e inteligencia (C4i), así como de las Instituciones Militares en los ámbitos terrestre, naval y aéreo, para eficientizar las operaciones conjuntas y combinadas, tanto para operaciones convencionales como de ayuda humanitaria en casos de desastres naturales y otras operaciones en beneficio de la población. En un contexto internacional lleno de complejidades e incertidumbres, un gran desafío de política es garantizar el orden y la legalidad de los flujos de bienes, servicios y personas en las distintas fronteras del territorio nacional. En particular, las Fuerzas Armadas tienen el cometido de garantizar el imperio de la ley y el orden en lo concerniente a los flujos migratorios y contribuir a hacer de la región fronteriza un espacio más próspero y seguro, donde impera la ley y se da la convivencia social pacífica. En tal sentido, los principales resultados esperados para el cuatrienio se vinculan al mantenimiento de la defensa y seguridad nacional en los ámbitos terrestre, marítimo y aéreo, así como en el fortalecimiento de las capacidades de los tres componentes de las fuerzas armadas. Para lograr el desafío de seguridad y convivencia pacífica, el PNPSP 2012-2014 hace propio el siguiente objetivo específico: Objetivos Específicos Objetivo General No 36: Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo Seguridad y convivencia pacífica 219 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Objetivo específico 36: Defensa Nacional a) Orientación estratégica En relación con el objetivo específico Defensa Nacional, el PNPSP 2011-2014 toma como referencia las líneas estratégicas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030: Defensa Nacional: Líneas estratégicas de acción • Adecuar el marco legal que rige la organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas y demás componentes del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, de acuerdo al Estado de derecho, el sistema democrático y las necesidades de defensa del país. • Fortalecer los sistemas de control interno de las instituciones que integran el sistema de seguridad nacional para garantizar transparencia, idoneidad, lealtad y respeto al poder civil, al régimen democrático y de los derechos ciudadanos. • Fortalecer el sistema de gestión de recursos humanos para profesionalizar los cuerpos castrenses, fortalecer la carrera militar y el desempeño e idoneidad de sus integrantes, incorporando un enfoque de equidad de género y de respeto a los derechos humanos. b) Resultados esperados, indicadores y metas del PNPSP 2011-2014 En este marco, para el cumplimiento del Objetivo Específico Nº 36, el PNPSP 2011-2014 se propone obtener los siguientes resultados: Indicadores Línea de base 2010 Meta a 2014 Defendido el territorio nacional (48,442 kms2) Porcentaje de cobertura del espacio terrestre nacional en kms2 55 70 Frontera terrestre salvaguardada (391.6 kms) Porcentaje de cobertura de frontera en kms 65 80 Porcentaje de cobertura en aguas territoriales y costas en kms 25.4 30 Porcentaje de cobertura de mar territorial en kms2 25 30 Porcentaje de cobertura de espacios marítimos en kms2 3 5 Garantizada la seguridad marítima en puertos, costas y espacios marítimos Porcentaje de cobertura en kms de costas bajo vigilancia 25 30 Garantizada la vigilancia y defensa del espacio aéreo de la República Dominicana Porcentaje de cobertura en Kms.3 de espacio aéreo bajo vigilancia y protección 25 50 Garantizada la seguridad de instituciones del Estado Porcentaje promedio de elementos aportados respecto de los requeridos para vigilancia por instalación 74 90 Resultados esperados Defendida la soberanía e integridad de las costas (1,575kms) y aguas territoriales Defendido del mar territorial (84,000 kms2) Salvaguardada la zona contigua y zona económica exclusiva de la República Dominicana (442,000 kms2) 220 XVIII. Seguridad y conveniencia pacífica Continuación Indicadores Línea de base 2010 Meta a 2014 Porcentaje promedio de elementos aportados respecto de los requeridos para vigilancia por instalación 90 100 Garantizado el control y seguridad de armas, explosivos y químicos por las FF. AA Porcentaje de empresas fiscalizadas y reguladas 100 100 Garantizado el fortalecimiento del sistema de inteligencia militar en la lucha contra el crimen organizado Porcentaje de cobertura en el territorio nacional 60 80 Resultados esperados Garantizada la seguridad de infraestructuras por parte de las FF. AA c) Medidas de política y producción prioritaria Para alcanzar estos resultados la República Dominicana ha dispuesto una política de seguridad y defensa en el ámbito nacional que se orienta por directrices tales como: la creación del Sistema Nacional de Inteligencia para combatir las amenazas a la seguridad y estabilidad del país; fortalecimiento de la Comisión Permanente de Reforma y Modernización de las Fuerzas Armadas, con la misión de dirigir la transformación de la estructura, las capacidades y la doctrina militar, con vistas a incrementar su eficiencia operativa. También se impulsará la definición del modelo de Fuerzas Armadas: sus capacidades, el volumen de efectivos y el apoyo a la fuerza, para hacerlas más móviles y flexibles, más aptas para la acción conjunta e interoperables con las de los países aliados, dotándolas de capacidades tecnológicamente avanzadas y estructurándolas para disponer de una posibilidad de respuesta adecuada a las amenazas. Se prevé la implementación de programas y proyectos para la adquisición de radares para el control del espacio aéreo y marítimo, adquisición de embarcaciones para incrementar la cobertura y control de los espacios costero-marítimos; adquisición de equipos para transporte de personal, que permitan mayor flexibilidad en el despliegue del personal y equipos para la defensa del territorio y del control fronterizo, adquisición de un centro de mando y control, comunicaciones, computadoras e inteligencia (C4i), como sistema de enlace para las operaciones terrestres, navales y aéreas, acorde con los programas de reforma y modernización en proceso. En tal sentido la República Dominicana se enfrenta hoy a la definición de una política de Seguridad y Defensa de cara al futuro orientada en cuatro objetivos fundamentales: • Consolidar la presencia dominicana en las organizaciones internacionales de Seguridad y Defensa adoptando los compromisos y obligaciones como consecuencia de su participación en las mismas. • Profesionalizar y modernizar las Fuerzas Armadas con el propósito de institucionalizarlas sobre la base de principios democráticos y el respeto de los derechos humanos, a los fines de que cumplan las misiones establecidas por la constitución, las leyes y las normas internacionales. • Establecer un dispositivo de defensa acorde a las necesidades existente e intereses estratégicos del país, conforme a las posibilidades presupuestarias. 221 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 • Prevenir y enfrentar desastres naturales para la toma de medidas y acciones humanitarias coordinadas. Excepcionalmente, las FFAA participarán en operaciones de apoyo a la Policía Nacional, en caso de grave alteración del orden público y en apoyo al Sistema de Defensa Civil, a través del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en la gestión de riesgos para la asistencia humanitaria y reducción de los efectos causados por desastres naturales o tecnológicos. Administrativamente desarrollarán actividades y servicios que contribuyan al desarrollo social y económico. La siguiente producción prioritaria complementa dichas medidas: Unidad de medida 2011 (Línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable Porcentaje de efectivos educados en relación al total general calificado 3.80 3.90 4.00 4.20 MIFFAA Porcentaje de efectivos entrenados y educados en relación al total general calificado 3.90 4.20 4.80 5.00 MIFFAA Cantidad de inspectores marítimos y de costas asignados 390 420 480 500 MIFFAA Servicio para el sostenimiento y operatividad de la Flota Cantidad de unidades navales listas 20 22 23 25 MIFFAA Construcción y reparación de buques de la Flota Marina de Guerra y Flota Mercante Cantidad de toneladas métricas construidas y reparadas 500 tns en constr. 5,000 en repar. 600 en constr. 6,000 en repar. 700 en constr. 7,000en repar. 800 en constr. 8,000 en repar. MIFFAA Educación superior naval No. de miembros recibiendo educación superior 17 oficiales127 gms. 18 oficiales130 gms. 19 oficiales130 gms. 20 oficiales140 gms. MIFFAA Entrenamiento militar y educación técnica naval No. de miembros recibiendo educación técnica naval 30 oficiales 250 alistados 40 oficiales 350 alistados 50 oficiales 500 alistados 60 oficiales 600 alistados MIFFAA Servicio de dragado de puertos, ríos navegables y presas Cantidad de mts3 removidos 3,000 mts3. 3,500 mts3. 4,000 mts3 4,500 mts3 MIFFAA Regulación y servicio de pesca Cantidad de inspecciones y asesorías realizadas 100 150 200 250 MIFFAA Cantidad de miembros matriculados 989 1,000 1,030 1,050 MIFFAA Producto Educación superior militar del Ejército Entrenamiento militar y educación técnica del Ejército Nacional Seguridad y protección en los puertos e instalaciones portuarias y los buques que los visitan Entrenamiento militar y educación técnica a militares (FAD) entrenados 222 XVIII. Seguridad y conveniencia pacífica Continuación Producto Unidad de medida 2011 (Línea de base) 2012 2013 2014 Institución responsable Educación Militar Superior Cantidad de miembros matriculados 211 230 230 230 MIFFAA Servicio de protección aérea mediante aviones Interceptores Horas de vuelo A requerimiento A requerimiento A requerimiento A requerimiento MIFFAA Servicio de radares para la detección de trazas ilícitas sobre espacio aéreo nacional Porcentaje de cobertura del espacio aéreo nacional 25 25 50 50 MIFFAA Seguridad y protección en todas las instalaciones aeroportuarias y las aeronaves que las visitan Porcentaje de personal asignado por Instalaciones respecto al requerido 74 90 100 100 MIFFAA Servicio para el sostenimiento y operatividad de las aeronaves y radares Cantidad de reparaciones 248 260 280 290 MIFFAA d) Principales proyectos de inversión En el ámbito de la inversión pública, el proyecto de inversión más relevante en el área de la Defensa Nacional para el período 2011-2014 es: Proyecto Ampliación sistema de telecomunicaciones y centro de mando, control y comunicaciones, SEFA Unidad de medida Cantidad Centro de Mando y Control Nacional 1 223 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Contribución del sector público a: XIX. Reforma de la Gestión Pública XIX. Reforma de la gestión pública XIX. Reforma de la gestión pública Las relación entre calidad institucional y una mayor calidad de vida, sea medida en términos de ingreso per cápita o en términos de desarrollo humano, ha sido ampliamente abordada por la literatura económica y social. Una aproximación a la calidad del gobierno se obtiene mediante el Índice de Calidad Institucional (ICI), que intenta mostrar por separado la calidad de las instituciones reguladoras de la política (voz y rendición de cuentas, vigencia de derecho, percepción de corrupción, libertad de prensa) y del funcionamiento del mercado (clima de negocios, competitividad global, libertad económica). El ICI es un índice compuesto, calculado sobre la base de indicadores del desempeño de estas variables. En 2011 República Dominicana ocupó la posición 100 (0.44 de calificación) entre 182 países considerados en el ICI, lo que representa una mejora apreciable respecto de la posición que había obtenido en 2007 (114), pero todavía lo ubica lejos de la posición ocupada por otros países del subcontinente, como son los casos de Chile (calificación: 0.83; posición 21), Costa Rica (0.69, 45), Perú (0.59, 68) o México (0.53, 85). Las diversas mediciones de percepción de la población indican que es grande el desafío para mejorar la calidad del Gobierno en la República Dominicana. Específicamente, es apremiante que se hagan las transformaciones necesarias para revertir los resultados en aquellos ámbitos en los que el país ocupa las posiciones más desfavorables, como control de la corrupción, cumplimiento de la ley, calidad regulatoria y efectividad del gobierno, entre otros. Componente 1: Macroestructura del Sector Público no Financiero La reforma de la Macroestructura del Sector Público no Financiero, es el proceso de racionalización de la estructura organizativa del Estado Dominicano, el cual busca aplicar un enfoque integral y sistémico a través de la integración de varios organismos, así como de disímiles voluntades. En este sentido deben establecerse y aplicarse reglas para la división de la responsabilidad y la autoridad, así como la articulación y coordinación entre las diferentes áreas. Con la aplicación de este programa, se impulsa el fortalecimiento institucional en los diferentes órganos que conforman el Estado Dominicano, mediante la racionalización y adecuación de sus estructuras organizativas. En los años 2010 y 2011, se desarrollaron un conjunto de actividades tendentes a elaborar y socializar el Anteproyecto de Ley de Organización de la Administraron Pública, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Dominicana del 26 de febrero de 2010. Los proyectos relacionados con este componente que se desarrollarán durante los años 2011 y 2012 son los descritos a continuación: • Reglamentación e implantación del Anteproyecto de Ley de Organización de la Administración Pública, remitido al Congreso Nacional el día 14 de Junio de 2011. La meta para el año 2012 es la implantación de todos sus contenidos. . • Diseño de un Modelo de Estructuras de Áreas Transversales en el Sector Público a fin de ser implementado en los años 2011 y 2012. La meta a lograr en este período es contar con los modelos de estructuras de siete (7) áreas transversales. A partir de este año se prevé ir aumentando el número de instituciones que estén desarrollando el nuevo modelo de estructuras de áreas transversales. 227 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 • La definición de una política de descentralización del Estado, mediante un Proyecto de Ley de Descentralización de la Administración Pública a ser presentado al Congreso Nacional en la primera Legislatura del año 2012. Los resultados esperados con el desarrollo de estos productos durante este periodo son: a. Disminución escalonada de la cantidad de Ministerios existentes. b.Disposiciones relativas a la reorganización administrativa de los Ministerios. c. Deberes de los Ministros, Viceministros y demás funciones de libre nombramiento y remoción. d.Disposiciones relativas al funcionamiento y estructura del Consejo de Ministros. e. Disposiciones relativas a la organización de los niveles medios en las instituciones del Estado Dominicano. f. Disposiciones relativas a los organismos autónomos y descentralizados, estableciendo su relación con el nivel central. g. Criterios para mejorar los niveles de la coordinación horizontal y vertical, así como para la sectorización y regionalización de la Administración Pública. Componente 2: Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública La implantación del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública demanda un proceso de modernización administrativa que impulsa, necesariamente, reformas en instituciones, estructuras y procedimientos; genera mejoras en la productividad de los recursos económicos y humanos; y promueve la utilización de nuevas tecnologías de gestión pública con el objeto de aumentar los niveles de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. La puesta en marcha de dicho Sistema implica fortalecer, y en muchos casos fundar, los sistemas o unidades de planificación, tanto en el nivel macro como en los niveles territoriales, sectoriales e institucionales. Durante el último año se han realizado avances significativos respecto a la concertación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, sobre la cual se espera el tratamiento y aprobación legislativa antes de la finalización del presente año. Asimismo, se han impulsado y promovido nuevos ámbitos de planificación en los niveles territoriales, sectoriales e institucionales, a los efectos de alcanzar los consensos necesarios para aunar esfuerzos y recursos, haciendo un uso más racional de los mismos. Las metas a lograr a partir del año 2011 vinculados al Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública son: • Aprobación de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo / Noviembre 2011 • Puesta en práctica del Protocolo de Coordinación entre el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central para programación macroeconómica / Marzo 2012. • Presentación de Anteproyecto de Ley Regiones Únicas de Planificación / Noviembre 2011. • Presentación del Anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial / Octubre 2011. 228 XIX. Reforma de la gestión pública • Presentación de Anteproyecto de Ley de Uso de Suelo / Octubre 2011. • Presentación del Anteproyecto de Ley que crea el Instituto Geográfico Nacional / Septiembre 2011. • Constitución de 5 Consejos de Desarrollo Municipal / Diciembre 2011. • Incorporación de 4 municipios pilotos con inversiones municipales registradas en el SNIP / Junio 2012. • Capacitación de 100% de las instituciones públicas del Gobierno central, Instituciones públicas descentralizadas y autónomas, empresas públicas y municipios pilotos, en el uso de las Normas Técnicas, Instructivos y Procedimientos del SNIP 2011-12 / Octubre 2011. • Nueva aplicación para el Banco de Proyectos de Inversión Pública / Agosto 2011. • Presentación de Informe Semestral sobre ejecución física y financiera de los proyectos de inversión pública al Congreso Nacional / Agosto 2011. • Tercera actualización de Plan Nacional Plurianual de Sector Público / Mayo 2012. • Puesta en marcha del Diplomado en Planificación y Políticas Públicas / Agosto 2011. • Implantación de Sistema de Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos / Marzo 2012. Este conjunto de actividades, programas y proyectos tiene como resultado esperado la consolidación institucional del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, como un instrumento efectivo para contribuir al desarrollo político, social y económico del país. Componente 3: Gestión Orientada a Resultados La implantación del Sistema Nacional de Planificación, el cual permite definir objetivos de largo, mediano y corto plazo, integrados con el proceso presupuestario, la Administración Financiera y los Sistemas de Control del Sector Público, implica un profundo proceso de transformación de la cultura y las prácticas cotidianas de la administración que el país ha comenzado a transitar. El desafío es superar el funcionamiento rutinario y burocrático orientado al cumplimiento formal de las tareas históricamente asignadas y avanzar hacia un modelo de gestión centrado en el cumplimiento y la rendición de cuentas por metas de política explícitamente definidas. Se trata de avanzar hacia un modelo de gestión por resultados en la Administración Pública Dominicana. Se ha definido como necesaria una gestión por resultados, centrada en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, con la finalidad de gestionar y evaluar el desempeño de las organizaciones del Estado en relación con políticas públicas definidas para atender las demandas de la sociedad. Debe tenerse en cuenta que en este componente confluyen los esfuerzos de las tres instituciones rectoras de la gestión pública: el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Administración Pública. 229 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Los proyectos a desarrollar a partir del año 2011, relativos a este componente son: • Elaboración del Reglamento del Art. 14 Ley 423-26 Orgánica de Presupuesto del Sector Público, para la suscripción de convenios de desempeño. • Concretar durante 2011 la firma de al menos dos Convenios por Resultados y Desempeño con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. • Elaborar e implantar una Metodología de Evaluación de Desempeño Institucional en la Administración Pública, realizando un caso piloto en las instituciones priorizadas. • Elaborar el Reglamento de Evaluación del Desempeño Institucional fundamentado en las atribuciones que confiere la Ley 41-08 de Función Pública. La meta es que esté elaborado en mes de marzo del 2012. La implantación de la Gestión para Resultados supone para el sector público dominicano lo siguiente: a. Establecer compromisos de desempeño que contribuyan de manera efectiva a la obtención de los resultados de política definidos por la gestión de gobierno. b.Definir la propia producción institucional y asignar los recursos para obtenerla. c. Administrar los recursos financieros flexiblemente, con base en procesos explícitos de asignación de responsabilidades y sistemas de petición y rendición de cuentas al interior de las organizaciones. d.Realizar comparaciones entre desempeño esperado y efectivo. e. Evaluar y mejorar permanentemente la gestión y rendir cuentas por los compromisos asumidos. Componente 4: Reforma y Modernización de la Administración Financiera Desde el año 2003, el Programa de Administración Financiera Integrado (PAFI) desarrolla acciones sostenidas de mejoramiento de los procesos administrativos y financieros del Gobierno Central. El objetivo general del programa es mejorar la gestión de los recursos del Estado, con el propósito de incrementar la eficacia y transparencia en el uso de los mismos y mejorar la efectividad de la gestión gubernamental. El Sistema de Gestión Financiera se concibe en dos niveles: el nivel central y el operativo. A nivel central está conformado por los módulos que se requieren para la gestión de los Órganos Rectores, y en el nivel operativo se concibe el registro sistemático de todas las transacciones que realicen las Instituciones del Estado. El programa ha elaborado un Plan de modernización de la administración de los recursos públicos 2011-2014, en el cual se plantean como componentes principales los siguientes: • Adecuación del Marco Legal de la Administración Financiera a la nueva Constitución de la República. La nueva Carta Magna de República Dominicana proclamada el 26 de enero de 2010 incorpora importante cambios para el manejo de la Hacienda Pública. El Título XI “del régimen 230 XIX. Reforma de la gestión pública económico y financiero y de la Cámara de Cuentas”, así como el Título IV “del Poder Ejecutivo” incluyen disposiciones que impactan directamente en la Ley No. 423‐06 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, Ley No. 6‐06 de Crédito Público y Ley No. 126‐01 de Contabilidad General. • Consolidación de la reforma de la gestión financiera del Gobierno Central. Dentro de este componente existen cuatro principales proyectos: a. Definición, desarrollo e implementación de la Cuenta Única del Tesoro (CUT): Es una forma de optimizar el manejo de los recursos financieros del gobierno, asegurando que las unidades ejecutoras reciban con oportunidad los bienes y servicios que demanda el cumplimiento de sus objetivos institucionales. La implementación de la CUT significa la automatización de procesos claves en la Tesorería Nacional y el uso intensivo de tecnologías de información. b.Definición, desarrollo e implementación de Presupuesto por Resultados (POR): Es uno de los esfuerzos para enmarcar el presupuesto en un horizonte de mediano plazo. para lo cual se requiere: 1) el establecimiento del marco normativo que incorpore la flexibilidad que precisa la gestión del presupuesto; 2) la definición de la metodología de Presupuesto Orientado a Resultados (POR); y 3) su implementación en un número reducido de instituciones piloto del Gobierno Central. c. Definición, desarrollo e implementación de Presupuesto Plurianual. Las acciones programadas en este plan comprenden básicamente la definición del modelo para el Presupuesto Plurianual y el análisis, diseño, construcción e implantación de un módulo básico que permita a los usuarios de la Dirección General de Presupuesto iniciar un piloto para la elaboración de un Presupuesto Plurianual. d.Definición, desarrollo e implementación de la nómina en el SIGEF: diseñar un módulo propio de gestión de nómina en el SIGEF, cuyo principal objetivo es superar las limitaciones detectadas en el actual sistema de pago de nómina. La propuesta se basa fundamentalmente en que el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) esté vinculado con el proceso de nómina del SIGEF. • Desarrollo del Sistema de Administración Financiera en las Instituciones Descentralizadas y Autónomas. Dentro de este componente existen tres principales proyectos: a. Desarrollo e implementación de un data warehouse (almacén de datos) y consulta del ciudadano: es un módulo de información presupuestaria de acceso público y consultas de información para el nivel gerencial de la Administración Financiera. Con este fin se construirá un portal con información para el ciudadano. b.SIGEF a través del Internet: se ha programado la dotación de infraestructura robusta de seguridad para garantizar la disponibilidad, integridad y confiabilidad de las transacciones e informaciones del SIGEF. De igual manera, se contempla la actualización de la infraestructura tecnológica del SIGEF para satisfacer la demanda de nuevas tecnologías de información. Para garantizar la continuidad operacional del SIGEF ante eventuales situaciones de emergencia y catástrofe se tiene prevista la instalación de un sitio alterno. 231 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 c. El e-SIGEF: el modelo conceptual del e-SIGEF estará orientado a satisfacer las necesidades de información de una gran cantidad y diversidad de instituciones, como los Ministerios que conforman el Gobierno Central, las Instituciones Descentralizadas y Autónomas de los diversos sectores de la administración pública y las instituciones de la seguridad social. Este requisito plantea la necesidad de concebir un modelo que contemple las generalidades de operación de este ámbito institucional, así como las diversas situaciones presupuestarias y contables de las instituciones descentralizadas y de seguridad social. • Fortalecimiento de la gestión de compras. Dentro de este componente existen dos proyectos principales: a. Fortalecimiento del marco jurídico de compras y contrataciones: Revisión y elaboración del anteproyecto de modificación de la Ley 449‐06 sobre compras y contrataciones y de su reglamento de aplicación No. 490‐07. b.Rediseño del sistema de compras y contrataciones y portal único de adquisiciones: Modernizar el Sistema de Compras del Estado mediante la utilización de portales de Internet, para que las informaciones relacionadas con los procesos de contrataciones estén disponibles tanto para los usuarios internos como para el público en general. En este mismo sentido, también desarrollar un nuevo portal de adquisiciones públicas y un sistema de compras, para que sea utilizado por todas las instituciones públicas en la gestión de sus adquisiciones, de cobertura nacional y de libre acceso a todos los proveedores. Componente 5: Organización de la Administración Pública y Gestión de los Recursos Humanos Este componente consiste en la implantación de un conjunto de reformas tendentes a fortalecer institucionalmente a la Administración Pública y mejorar los Sistemas de Gestión de Recursos Humanos con que cuenta actualmente. En el año 2010 el Ministerio de Administración Pública desarrolló un conjunto de acciones relativas a la implantación de estas mejoras como son: la revisión y adecuación de las estructuras organizativas de cuarenta (40) instituciones públicas, lanzamiento del proyecto de creación de tres (3) nuevas ventanillas únicas de servicios al ciudadano, elaboración de los instructivos para la implantación de la planificación y presupuestación de recursos humanos, la metodología para auditoria de recursos humanos y el sistema de valoración de cargos. Los proyectos considerados para este período son: • Diseñar e implementar mecanismos y herramientas que garanticen el desarrollo y fortalecimiento institucional, a través de un programa que aborde la actualización de estructuras organizativas internas de las instituciones públicas y que incluya sus respectivos instructivos para el análisis y diseño, de manera que permitan el sostenimiento y seguimiento de los mismos. La meta es intervenir cuarenta instituciones en cada uno de los años del Plan • Crear guías que pauten la gestión de la comunicación interna y la realización de Estudios de Clima Organizacional que contribuyan a un ambiente más propicio para el buen desempeño y para 232 XIX. Reforma de la gestión pública la implementación del Subsistema de Relaciones Laborales en la Administración Pública. La meta es tener estas guías elaboradas para finales del año 2012. • Fortalecer las capacidades de gestión de recursos humanos a través de la implantación de un Modelo de Organización de las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos en todas las instituciones de la Administración Pública, así como de los respectivos Sub-Sistemas de Gestión que deben desarrollar. La Meta es iniciar la implantación del Modelo a finales del año 2012. • Implantar una Política Salarial en el Sector Público Dominicano mediante la gestión de la aprobación de la Ley General de Salarios y las asesorías a las instituciones públicas en la elaboración de escalas salariales. • Adecuar el marco jurídico de la Administración Pública a través de los siguientes instrumentos: • Anteproyecto de Ley de Actos Administrativos • Anteproyecto de Ley de Descentralización de la Administración Pública • Fortalecer las capacidades del sector público, a través de la elaboración e implementación de programas de alto nivel de profesionalización, como son: diplomados, especialidades, maestrías y cursos para altos directivos públicos, en coordinación con instituciones educativas nacionales e internacionales, que tiendan directamente a satisfacer las necesidades de formación y capacitación del personal de carrera administrativa, y las posibilidades de este para ascender a posiciones de mayor complejidad y jerarquía dentro del Sector Público. El Ministerio de Administración Pública tiene programado desarrollar cada año dos (2) Postgrado en Gestión Pública, dos Diplomados en Gestión de Recursos Humanos, un (1) Diplomado en Gestión de Calidad y dos (2) Cursos de Directivos Públicos. Los resultados esperados con el desarrollo de estos proyectos son: a. Mejora las capacidades de gestión de los recursos humanos en el Sector Público. b.Lograr un desarrollo institucional en la Administración Pública acorde con los nuevos requerimientos existente a nivel nacional e internacional. Componente 6: Tecnologías para la Gestión Consiste en el adopción del Gobierno Electrónico (e-Gobierno) en todos los ámbitos de la gestión pública, el cual se define como el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en el marco de la modernización de la administración pública, lo que posibilita el acceso y la entrega de servicios gubernamentales y promueve la participación y transparencia en beneficio de la ciudadanía en general. Para logar la implantación y desarrollo del Gobierno Electrónico, las autoridades de tecnologías de la información en coordinación con la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), establecen los siguientes ámbitos de acción: • Atención al Ciudadano • Buen Gobierno (Tecnologías para la Gestión Interna) 233 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 • Transparencia • Participación democrática En el año 2010, se realizaron varios esfuerzos y acciones concretas en la adopción de tecnologías para la mejora de la gestión pública, así como la socialización del Anteproyecto de Ley de Administración Electrónica, el cual será introducido al Congreso Nacional en este año 2011. Con este marco legal se crean mejores condiciones para el desarrollo del Gobierno Electrónico y se busca impulsar los siguientes ejes estratégicos: Eje 1: Buen Gobierno Objetivos Generales: Gestión de las Tecnologías de la Información, Interoperabilidad y Transparencia Eje 2: Atención Ciudadana Objetivo General: Implementación de Canales de Atención Ciudadana Eje 3: Participación Democrática Objetivo General: Participación Democrática Electrónica Los proyectos a desarrollar por la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación a partir del año 2011, relativos a este componente son: Centro de Atención al Ciudadano (CAC) Es una estrategia de atención multicanal que surge del análisis de cómo nuestros ciudadanos prefieren interactuar con el Estado Dominicano. Se compone de los siguientes proyectos: a. Fortalecimiento Centro de Contacto Gubernamental. Ampliar la plataforma del actual Centro de Contacto Gubernamental, para continuar brindando a los ciudadanos información gratuita, vía telefónica, sobre los servicios que ofrecen las diferentes Instituciones del Estado Dominicano. Es totalmente gratis desde cualquier punto del país. Permite al ciudadano optimizar tiempo y costos. Permite un acceso alámbrico e inalámbrico a nivel nacional desde cualquier compañía proveedora de servicios telefónicos. Disponible para ciudadanos dominicanos y extranjeros. b. Implementación Centros de Atención Presencial para el Ciudadano (PuntoGOB). Consisten en la implementación de un sistema presencial de Servicio al Ciudadano, moderno, eficaz, eficiente, productivo, participativo y dinámico. Ofrecerán cara-a-cara la prestación de los servicios y trámites, de múltiples instituciones gubernamentales, y estarán ubicados en diferentes 234 XIX. Reforma de la gestión pública localidades a nivel nacional, especialmente donde exista una demanda considerable. Los servicios ofertados en dichos puntos cumplirán con los estándares del Instituto Internacional de Servicio al Cliente (TICSI) y de la Organización Internacional de Estándares (ISO) en lo que a servicio al cliente ser refiere. c. Implementación Portal Web de Servicios Públicos. Surge de la necesidad de agrupar bajo un mismo esquema los servicios del Estado que sean ofrecidos a través de la Web. El ciudadano podrá encontrar fácilmente, en una misma localización, las informaciones sobre servicios presentadas de manera intuitiva y estructurada de acuerdo a sus necesidades, así como consultas y transacciones en línea de servicios públicos. Este servicio implica la interacción con el Estado de forma más eficiente, 24 horas al día, los 7 días a la semana. Los resultados esperados con el desarrollo de estos Proyectos son: a. Fortalecimiento Centro de Contacto Gubernamental. La meta es alcanzar la incorporación del 100% de las Instituciones del Gobierno Central y sus servicios en el Centro de Contacto Gubernamental, ampliar el horario de atención a la modalidad 24/7 med iante la incorporación de nuevas tecnologías y plataformas, así como el soporte a la telefonía móvil en la consultas y transacciones vía datos, ya sean SMS o USSD. b. Implementación Centro de Atención Presencial para el Ciudadano (PuntoGOB). En los próximos cuatro (4) años la meta es implementar un Centro de Atención Presencial en cada Región del País, en adición a al menos uno en Santo Domingo Este, uno en Santo Domingo Norte, uno en Santo Domingo Oeste, dos en el Distrito Nacional y uno en Santiago. De esta manera se logrará cubrir el territorio nacional con este nuevo modelo de atención presencial a los ciudadanos. c. Implementación Portal Web de Servicios Públicos. La meta en cuatro (4) años es que el Centro de Contacto Gubernamental ofrezca a los ciudadanos vía internet el 100% de las informaciones sobre servicios públicos. Componente 7: Calidad en la prestación de servicios públicos Consiste en la implantación de un conjunto de herramientas y acciones tendientes a mejorar la prestación de los servicios públicos que actualmente se ofrecen al ciudadano y, por consiguiente, su satisfacción con los productos y servicios públicos que recibe. La meta alcanzada en el año 2010 por el Ministerio de Administración Pública relacionada a este componente fue la capacitación de 214 instituciones públicas en el Modelo de Excelencia Marco Común de Evaluación (CAF).con una participación de 1,114 servidores públicos capacitados. Se entregaron 2,500 guías para el auto diagnóstico y se conformaron 36 Comités de Calidad en las instituciones. En el mismo año, con el propósito de mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos, se han publicado siete (7) Cartas Compromisos de Servicios y dos (2) en proceso de publicación en diferentes instituciones del Estado. 235 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Los proyectos a desarrollar por el Ministerio de Administración Pública relacionado con este componente son: • Promover una gestión institucional eficiente y transparente al servicio de la ciudadanía, a través de la aplicación y difusión del Modelo de Excelencia Marco Común de Evaluación (CAF) en todas las instituciones de la Administración Pública, de manera que las mismas realicen autoevaluaciones que las conduzcan a un mejor conocimiento de sus fortalezas y áreas de mejora, así como al establecimiento de acciones tendientes a satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos. La meta es capacitar 800 servidores público cada año, en 200 instituciones públicas. • Promover la mejora de la calidad en el servicio público y destacar a las organizaciones que muestren practicas promisorias y avances importantes en el servicio a los ciudadanos mediante esfuerzos en la mejora de la gestión, a través del Premio Nacional a la Calidad y Prácticas Promisorias en el Sector Público. La meta es celebrar la entrega del Premio con periodicidad anual. • Asesorar en la elaboración de las Cartas Compromisos de Servicios para la divulgación de los servicios públicos que ofrecen las instituciones a la sociedad. Se tiene programado contar al final del período con veintiuna (21) organizaciones públicas que brinden servicios directos al ciudadano con Cartas Compromisos de Servicios elaboradas. Los resultados esperados al final de este período son: a. Mejorar la percepción de los ciudadanos con relación a la prestación de los servicios públicos. b. Mejorar la imagen que actualmente tienen los ciudadanos de la Administración Pública. Componente 8: Combate a la Corrupción La Iniciativa Participativa Anti-Corrupción (IPAC) nace de una solicitud de la Presidencia de la República respondiendo a una inquietud por el impacto negativo que tiene en las instituciones y en la efectividad de las políticas públicas, la percepción de falta de transparencia en la gestión pública. La solicitud se materializa además en el marco de un esfuerzo de la comunidad de organismos internacionales por coordinar sus intervenciones de apoyo en el área de transparencia y gobernabilidad. La iniciativa ha integrado un comité organizador conformado por actores claves del gobierno, la empresa privada y la sociedad civil dominicana, asegurando que su carácter nacional sea acompañado de la experiencia internacional. IPAC está bajo la dirección de su Comité de Organización, compuesto por dos representantes de cada sector (gobierno nacional, sociedad civil y empresa privada), designados por la Presidencia de la República. Este comité cuenta con un equipo de apoyo de agencias internacionales, así como con un equipo de consultores, coordinado por Banco Mundial y USAID. Con la finalidad de contribuir a mejorar los niveles de transparencia de la sociedad dominicana, se pone en marcha un proceso de concertación entre distintos actores representativos de la sociedad, organizados en mesas temáticas. La metodología tiene como primer objetivo identificar lógicas de intervención que, tras la aprobación por parte del Poder Ejecutivo, puedan ser implementadas, ya sea con recursos nacionales o con apoyo de la cooperación internacional. Se constituyeron 10 mesas de trabajo que elevaron un conjunto de recomendaciones, acogidas oficialmente mediante una Resolución del Consejo de Ministros reunido el 1° de diciembre del año 2010, que, en virtud de lo establecido en el Artículo 137 de la Constitución de la República Dominicana, adoptó las siguientes recomendaciones: 236 XIX. Reforma de la gestión pública I. Mesa número uno (1) sobre contrataciones y adquisiciones: Recomendación 1.1. El Presidente de la República ordene a la Contraloría General de la República no autorizar libramientos de pago que no cumplan con la Ley de Compras y Contrataciones del Estado 1.2. El Presidente de la República ordene la transferencia a la Direcci6n General de Contrataciones Públicas de la administración y control del portal de Compras Dominicanas 2. Transformación del portal de Compras Dominicanas en un portal transaccional 3. Creación de un mecanismo de Monitoreo Social Permanente para las compras y contrataciones publicas InstitucionesVinculadas Ministerio de la Presidencia Contraloría General de la República Ministerio de la Presidencia Ministerio de Hacienda Dirección General de Contrataciones Publicas Ministerio de Hacienda Dirección General de Contrataciones Publicas Ministerio de Hacienda II. Mesa número dos (2) sobre servicio civil: Recomendación 4.1. Incorporación a la carrera administrativa de los funcionarios que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley No. 41-08 InstitucionesVinculadas Ministerio de Administración Pública 4.2. Aplicación efectiva del Marco Común de Evaluación (CAF) establecido mediante el Decreto No. 211-10 Ministerio de Administración Pública 4.3. Implementación del Sistema de Administración de Servidores Públicos en el Gobierno Central Ministerio de Administración Pública 4.4. Divulgación y sensibilización de la Ley No. 41-08 Ministerio de Administración Pública 4.5. Creación de ventanillas únicas para racionalizar los trámites regulatorios Ministerio de Administración Pública 5. Entrega al Presidente de la República de la propuesta de Ley Orgánica de Racionalización de la Macro Estructura del Estado, para que sea sometida al Congreso Nacional, previo proceso de consenso Comités Institucionales de la Calidad Oficinas de Recursos Humanos Ministerio de la Presidencia III. Mesa número tres (3) sobre gestión financiera: Recomendación Instituciones Vinculadas 6. Implementación de la Cuenta única del Tesoro Ministerio de Hacienda 7. Publicación de la información de ejecución presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) en la Internet Ministerio de Hacienda 8. Implementación del Decreto No. 211-10, sobre el Sistema Común de Evaluación (CAF) y extensión de la autoevaluaci6n a las áreas críticas de la Gestión Programática y Financiera Gubernamental Ministerio de Administración Pública 9. Estudio para mejorar la coordinación de las decisiones en materia de Administraci6n Financiera y Planificación Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 237 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 IV. Mesa número cuatro (4) sobre acceso a la información: Recomendación Instituciones Vinculadas 10. Instrucción a los incumbentes para que publiquen la información de oficio estandarizada en las páginas Web en un plazo de 90 días Consejo Nacional para la Reforma del Estado Unidad Especializada de Acceso a la Información 11. Creación de un Órgano Rector de Acceso a la Información Pública Consejo Nacional para la Reforma del Estado 12.1. Instrucción a las instituciones a las que se hace referencia en los artículos 42, 43 y 44 del Reglamento No. 130-05 a cumplir con sus respectivos roles Consejo Nacional para la Reforma del Estado 12.2. Campaña educativa sobre derechos y deberes que establece la Ley No. 200-04 Consejo Nacional para la Reforma del Estado 13. Realización de una evaluación del modelo organizativo y del estado de Implementación de las Oficinas de Acceso a la Información Consejo Nacional para la Reforma del Estado 14. Ubicación de las OAI jerárquicamente debajo de la máxima autoridad, de acuerdo a la Ley No. 200-04 Ministerio de Administración Pública 15. Que la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas fortalezcan su rol de control interno y externo Contraloría General de la República Dirección General de Contrataciones Públicas V. Mesa número cinco (5) sobre infraestructura: Recomendación Instituciones Vinculadas 16.1. Creación de un sistema informático para monitorear la gestión y el seguimiento a los contratos de Obras del Estado dominicano (como parte del Portal de Compras y Contrataciones) Dirección General de Contrataciones Públicas 16.2. Creación de un Índice de Costos y Catalogo de Precios de la Construcción Dirección General de Contrataciones Públicas VI. Mesa número seis (6) sobre salud: Recomendación Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 18. Creación de un subsistema de gestión de medicamentos para las redes de proveedores de servicios de salud Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 19. Fortalecimiento de la capacidad de PROMESE/CAL para unificar todas las compras de insumos médicos 20. Fortalecimiento de la capacidad regulatoria de la Dirección General de Drogas y Farmacias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 21. Mecanismo participativo para concertar y monitorear propuestas 238 Instituciones Vinculadas 17. Creación de un Sistema Único y Global de Suministros para el Sistema Nacional de Salud Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Programa de Medicamentos Esenciales Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción XIX. Reforma de la gestión pública VII. Mesa número siete (7) sobre educación: Recomendación Instituciones Vinculadas 22.1. Fortalecimiento de los mecanismos de registro, validación y análisis del cumplimiento del horario, calendario escolar y use del tiempo en las escuelas Ministerio de Educación 22.2. Creación de un sistema de informes sobre resultados del aprendizaje para los estudiantes, los centros educativos, los distritos y demás instancias del sistema educativo Ministerio de Educación 22.3. Consorcio (OSC) para fortalecer la capacidad de las Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAES) y de los Comités de Curso para supervisar el Sistema educativo Ministerio de Educación 23. Piloto de distribución de recursos para incentivar la calidad educativa Ministerio de Educación VIII. Mesa número ocho (8) sobre energía: Recomendación Instituciones Vinculadas 24. Selección de las empresas subcontratistas en base a criterios transparentes Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 25. Creación de un portal de información sobre el sector eléctrico Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 26. Certificación de empresas de auditoría energética para los hogares Comisión Nacional de Energía 27. Programa de educación y comunicación sobre eficiencia energética Comisión Nacional de Energía IX. Mesa número nueve (9) sobre agua: Recomendación Instituciones Vinculadas 28.1. Propuesta de Ley de Agua, Ley de Agua Potable y Saneamiento y Reglamento de contrataciones para el sector Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado 28.2. Identificación de una Única entidad reguladora y supervisora del sector Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado 28.3. Contratos de gestión para cada institución de servicio del sector Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado 28.4. Elaboración de estrategias y planes plurianuales de cada institución Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 239 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 X. Mesa número diez (10) sobre organismos de control: Recomendación 29. Fortalecimiento de los Organismos de control a través de la implementación de los Planes Estratégicos de la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa Instituciones Vinculadas Contraloría General de la República Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa Cámara de Cuentas Varias de estas recomendaciones vienen a impulsar y reforzar acciones emprendidas por otras entidades públicas, cual es el caso del portal del sistema de compras y la cuenta única fiscal, las que estarán implementadas en el año 2012. La gran mayoría de las demás recomendaciones, que abarcan las diez mesas de trabajo antes detalladas, deberán estar terminadas e implementadas a más tardar en diciembre del año en curso. 240 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 XX. Marco Plurianual de la Inversión Pública XX. Marco Plurianual de la Inversión Pública XX. Marco plurianual de la inversión pública El Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (PNPIP) contiene la proyección de asignación de recursos financieros para la ejecución de la inversión pública en el período, así como los proyectos en proceso de ejecución o a ejecutarse organizados por objetivos de desarrollo de la END. El PNPIP es el marco de referencia que orienta la programación presupuestaria de corto plazo en ámbito de los gastos de capital. El detalle a nivel de cada proyecto con indicación de sus realizaciones físicas y sus requerimientos financieros para cada uno de los años del Plan, se incluye como anexo de este Capítulo. 20.1. Proyectos de arrastre y nuevos: alcance de la planificación de la Inversión En el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) los proyectos están clasificados en dos categorías: i) nuevos, y ii) de arrastre. Son nuevos, aquellos proyectos que habiendo sido registrados en el SNIP, su ejecución se inicia durante el período 2011-2014. Un proyecto es de arrastre cuando su ejecución se inició con anterioridad a 2011 y su ejecución continúa durante el período de referencia. Como es de preverse, la actividad de planificación de la inversión del cuatrienio, tal como lo establece el PNPIP 2011-2014, resulta bastante acotada por el factor de arrastre. En efecto, el 88.7% los recursos previstos a ejecutarse en 2011 en inversión pública fueron destinados a dar continuidad a proyectos iniciados previamente; para contrastar, en 2010 el monto asignado para proyectos de arrastre significó el 62% del total de la inversión pública. Esto explica dos cosas. La primera, que una parte del monto financiero previsto para los años 2012 y 2013 no contiene proyectos de inversión, lo que genera márgenes de maniobra para futuras tomas de decisiones de la nueva administración que asume en agosto del año 2012. Por otra parte, es de esperarse que, en la medida en que vaya madurando el SNIP, en los años subsiguientes, la planificación plurianual de la inversión pública vaya acoplándose y reflejando de manera creciente las prioridades definidas en el marco de la propuesta Estrategia Nacional de Desarrollo. En total, el PNPIP 2011-2014 registra 1,210 proyectos en ejecución o proyectados a ejecutarse en el período; de ese total, el 61% son de arrastre y el 39% son nuevos. En términos de financiamiento, el 63.1% del gasto de capital estará orientado a proyectos de arrastre y el resto a proyectos nuevos. Para fines operativos, el SNIP clasifica los proyectos de inversión en tres tipos: i) de capital fijo; ii) de capital humano y iii) creación de conocimiento. Respecto de estas categorías, es pertinente destacar lo siguiente: • Del total de proyectos de arrastre (733 proyectos), el 92.9% son de capital fijo, el 4.6% son de desarrollo de capital humano y el 2.5% tiene como propósito la creación de conocimiento. • Del total de nuevos (477 proyectos), el 95.0% son inversión de capital fijo, 2.7% corresponde a desarrollo de capital humano y 2.3% son proyectos orientados a la creación de conocimiento. 245 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 20.2. Distribución de la inversión, por eje de desarrollo El primer capítulo de este PNPSP, que contiene las proyecciones de las cuentas fiscales para el período 2011-2014, proporciona los techos financieros que han servido de marco de restricción para la programación plurianual de la inversión pública. La misma se realizará en una variedad de proyectos y programas conjuntados en función de los cuatro Ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. En el siguiente gráfico se expone la distribución porcentual de la inversión pública proyectada para el período de vigencia de este Plan Nacional Plurianual del Sector Público, según lo registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública al 2011. 5% 6% Institucional 38% Social 51% Productivo Medio Ambiente Fuente: SNIP MEPYD 2011 Como elementos relevantes de la programación plurianual de la inversión en el período 20112014 se ponen de relieve lo siguiente: • La IP estará orientada a impactar el desarrollo productivo y a favorecer la cohesión social y la reducción de la pobreza. • En lo que corresponde al desarrollo productivo, la IP en el período significará el 37.9% del total; principalmente, será inversión en infraestructura de transporte, vialidad, presas, hidroeléctricas, canales de riego, acueductos y otros. • La IP asociada al eje de cohesión social y reducción de la pobreza representará un promedio de 51.5%; principalmente, se trata de construcción de infraestructura educativa, hospitales y otras. • El resto de la inversión son proyectos orientados al eje desarrollo institucional (6.0%) y a un manejo sostenido del medio ambiente (4.6%). 20.3. Distribución de la inversión, por tipo de gasto Puesta en perspectiva del tipo de gasto, la inversión de capital programada para el período 20112014 se distribuye así: • Proyectos de inversión incluidos en el PNPIP, 77.4%. 246 XX. Marco Plurianual de la Inversión Pública • Transferencias de capital a ayuntamientos, 7.1%. • Maquinarias y equipos, 2.6%. • Otras cuentas de capital y emergencias, 12.9%. Distribución porcentual del gasto de capital programado 2011-2014, por tipo de gasto 3% 13% Máquinas y Equipos 17% Otras cuentas de capital y emergencias 77% Transferencias Capital Ayuntamientos PNPIP Fuente: SNIP DGIP 2011 20.4. La participación de la Inversión en el PIB, por eje Desde otra perspectiva, en relación con el PIB, la inversión pública anual promediará 2.76% en el período 2011-2014. En monto, el gasto de capital global pasará de RD$60,558 (2011) a RD$ 73,837 millones en 2013, y disminuirá en el 2014 a RD$ 68,764 millones. Eje Estratégico 2011 2012 2013 2014 Institucional 0.07 0.12 0.27 0.17 Social 1.15 1.44 1.61 1.40 Productivo 1.49 1.38 0.78 0.66 Medio Ambiente 0.11 0.14 0.13 0.12 Total 2.82 3.08 2.79 2.35 El gráfico siguiente describe la senda de la inversión de capital en relación al PIB durante el período del Plan plurianual 2011-2014. El panel (a) corresponde a los casos desarrollo productivo y cohesión social. El primero, desarrollo productivo, indica que incrementará el énfasis en el 2012 y se proyecta que tendrá una disminución significativa en 2013, cuando la relación gasto de capital entre el PIB alcanzará 0.78%. 247 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Gasto en Inversión Pública como proporción del PIB 2.50 2.00 1.99 1.60 1.49 1.91 1.50 1.00 1.53 1.15 0.90 0.97 0.50 2011 2012 Desarrollo Social 2013 2014 Desarrollo Productivo Por su parte, el gasto de capital orientado a la promoción de la cohesión social pasa de representar1.15% (2011) a 1.99 % del PIB en 2013, acumulando un incremento en el índice de 22%. El mayor incremento de la inversión se verificará en la función Educación (40%) pues pasará del 1.15% (2011) a representar el 1.61% en 2014. Gasto en Inversión Pública como proporción del PIB 0.35 0.33 0.30 0.25 0.23 0.20 0.15 0.15 0.11 0.13 0.10 0.05 0.16 0.17 0.07 2011 2012 Institucional 2013 2014 Desarrollo Sostenible En lo que concierne a los ejes desarrollo institucional y ambiental, la proporción de la inversión en relación al PIB es marginal. En el caso desarrollo institucional la tendencia es a ascender en los primeros tres años y una baja significativa hacia el 2014. En el año corriente (2011), la inversión proyectada a estos fines asciende a RD$1,575 millones; se elevará hasta RD$7,111 millones en 2013, significando un incremento en el período de 4.5%. En cambio, en lo que se refiere al eje Ambiental, se incrementará desde el 2011 al 2014. Pasará de representar 0.11% (2011) a representar el 0.12% del PIB en 2014. 248 XX. Marco Plurianual de la Inversión Pública El proyectado de inversión en este eje pasará de RD$2,445 millones (2011) hasta RD$3,583 millones en 2014; significa un incremento en el monto de 46.4%. 20.5. Funciones priorizadas en gasto de capital No obstante estar el Sistema de Planificación en Inversión Pública en sus fases iniciales y que el grueso de la IP proyectada a ejecutarse está constituida por proyectos de arrastre, se registra un buen nivel de consistencia de la inversión priorizada para su ejecución en el período y los lineamientos establecidos en la propuesta Estrategia Nacional de Desarrollo. En tal sentido, cinco áreas temáticas o funciones son priorizadas en la planificación de la IP a ejecutarse en 2011-2014, a saber: salud, educación, infraestructura y transporte, agua potable y saneamiento y energía. Estas áreas concentran el 77% de la inversión a ejecutarse en el período. • Inversión en educación. Esta inversión proyectada permitirá la construcción de más 15,512 nuevas aulas, rehabilitar 3,942 y equipar 17,414 aulas para los distintos niveles del sistema educativo a nivel nacional. Construir y equipar 15 institutos politécnicos distribuidos en las provincias Bahoruco, Samaná, Monte Plata, San Cristóbal y San Francisco de Macorís. Rehabilitar 869 aulas y aplicar mantenimiento preventivo a 6,521 aulas. Equipar 4,126 aulas para los distintos niveles del sistema educativo a nivel nacional. Rehabilitación de 6 edificios regionales, capacitar 15,288 maestros, descentralizar 2,226 centros educativos, entregar materiales didácticos en 3,293 aulas y mejorar la gestión educativa en 7,122 aulas. Y la conclusión de los trabajos de construcción de la sede central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (se contempla la construcción y equipamiento del Edificio Tecnológico de la UASD, Torre Administrativa de la UASD y la construcción y equipamiento del Comedor Universitario). • Inversión en salud La inversión pública en salud representará el 8.1% de la inversión total del período pasando del 0.22% del PIB (2011) a representar el 0.19% en 2014. La inversión proyectada permitirá, entre otras ejecuciones, la conclusión de la construcción de la Ciudad de la Salud, cuatro centros hospitalarios regionales, cinco hospitales provinciales y municipales, diversos centros de salud y módulos de atención primaria en puntos diferentes de la geografía nacional, entre otras infraestructuras y facilidades. • Inversión en infraestructura vial y transporte. La inversión pública en infraestructura vial y transporte representará el 32.1% de la inversión pública total del periodo y registrará un incremento muy modesto en términos de PIB; pasará de 1.15% (2011) a representar el 0.69% del PIB en 2014. La inversión prevista para el sector permitirá llevar adelante: 249 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 1. La Segunda Línea del Metro, desde la Estación del Km. 9 de la Autopista JFK hasta la Av. Padre Castellanos. Con la proyección de ser inaugurada el 27 de febrero del 2012. 2. Proyecto VIADOM, para rehabilitar 270 kilómetros de las principales carreteras del Norte y Sur del país. Este proyecto tiene una gran prioridad dentro de la programación presupuestaria 2011-2014. 3. Construcción de la Autopista del Coral desde el Aeropuerto de La Romana hasta el Aeropuerto de Punta Cana. Las acciones avanzan a buen ritmo. El proyecto cuenta con su programación completa dentro del plurianual. 4. Corredor Duarte, muestra tramos en servicio entre ellos: el elevado de la Núñez de Cáceres - Teleantillas, el elevado de la intersección de la 27 de febrero con Ortega y Gasset, el elevado de la JFK con Dr. Defilló, el elevado de la Charles Gaulle con Autopista de San Isidro y el túnel de la Ortega y Gasset en su fase final. Este proyecto tiene toda la inversión programada. 5. Reconstrucción de la Carretera Uvero Alto – Miches – Sabana de la Mar. 6. Construcción de la Carretera Santo Domingo - Samaná 2da. Etapa. 7. Construcción del Bulevar Turístico del Este; los trabajos de construcción del Boulevard turístico del Este, está compuesto por un tramo carretero de 43 kilómetros para comunicar las zonas turísticas de Punta Cana y Uvero Alto, en la provincia La Altagracia. 8. Carretera Jarabacoa Cruce Rio es la principal obra que se ejecuta en la provincia de La Vega. La vía de unos 53 kilómetros, que comunica a Constanza con la autopista Duarte. 9. Plan Nacional de Asfaltado para un total de más de 1300 kilómetros, en todo el país. • Inversión en agua potable La inversión pública en agua potable representará el 9.5% de la inversión pública total del periodo. En relación con el PIB, pasará del 0.31% (2011) a representar el 0.20% en 2014. 1. Construcción de Saneamiento Pluvial y Sanitario de la Cañada de Construcción del Acueducto Múltiple Peravia en Bani, a un costo de RD$ 4,381 millones y beneficiara a 360,000 habitantes. 2. Construcción del Acueducto Múltiple Hermanas Mirabal, atendiendo a los municipios de Villa Tapia, Salcedo, Tenares, Cayetano Germosén y comunidades aledañas. Tiene un costo de RD$ 2,429.7 millones y beneficiara a 147,880 habitantes. 3. Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Urbanos y Periurbanos en el ámbito de competencia del INAPA a nivel nacional. 4. Construcción del Acueducto Higuey en la Provincia La Altagracia. Este proyecto plantea la construcción de nuevas obras del Acueducto. 5. Construcción del Acueducto Oriental-Barrera de Salinidad Provincia Santo Domingo; Contempla la construcción de una planta potabilizadora, el trasvase a la zona norte y las interconexiones al acueducto oriental. 250 XX. Marco Plurianual de la Inversión Pública 6. Construcción del Acueducto de Samaná, 2da etapa en la Provincia de Samaná al Oeste del Municipio de Santa Bárbara de Samaná hasta Arroyo Barril, beneficiara a 172,007 habitantes. 7. Construcción del Acueducto Múltiple Barahona, Bahoruco e Independencia, 2da Etapa, en la Provincia Barahona, Bahoruco e Independencia, beneficiando a 480,157 habitantes. 8. Rehabilitación de Acueducto de Sánchez. 9. Construcción de la 2da Etapa del Acueducto de Nagua en la Provincia María Trinidad Sánchez, en el municipio de Nagua y en las comunidades rurales y beneficiara a 136,725 habitantes. 10.Rehabilitación de los Sistemas de Agua y Saneamiento, el aumentara la cobertura de servicio en los sistemas de INAPA en operación y beneficiara a 2.5 millones de habitantes. 11.Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Aguas Negras y el Mejoramiento Institucional de CORAAMOCA, para suplirlo de los equipos de laboratorio, de medición, y refracción. 12.Construcción de la planta de Tratamiento de Aguas Negras Las Colinas para el manejo de 150 LPS. Se construirá y ampliara la Planta de Tratamiento de Agua Potable La Dura, con una capacidad de 1,200 LPS y beneficiara a 38,653 personas. 13.El proyecto de Construcción De Mercados, Frigoríficos E Invernaderos (Promefrin), Minimercado Cristo Rey con 3,600,000 M². 14.Construcción de acueductos múltiples de Bani, Hermanas Mirabal, Higüey, Samaná 2da etapa, Barahona-Bahoruco-Independencia y acueductos de Sánchez y Oriental Barrera de Salinidad. 15.Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento a Nivel Nacional. • Energía eléctrica. La inversión pública en Energía Eléctrica representará el 4.3% de la inversión pública total y tenderá a decrecer en proporción al PIB durante el período: pasará de 0.21% (2010) a representar el 0.02% del PIB en 2014. 1. Serán desarrollados o concluidos los proyectos Central Hidroeléctrica de Palomino. cúbicos de agua, que provendrá de los ríos Yaque del Sur y Rio Blanco y permitirá ahorrar cerca de 440.000 barriles anuales de petróleo. 2. Rehabilitación de la Redes de Distribución del Sistema Eléctrico Dominicano, implica una inversión de alrededor de RD$ 5800 MM. 3. Construcción de la Subestación San Juan de la Maguana 138 Kv/69 Kv. 4. Construcción de la Subestación Cruce de Cabral 138/69 Kv, Esta subestación se ha diseñado para manejar 125MVA, Provincia Barahona. 251 XXI. Financiamiento de Programas Protegidos y Prioritarios XXI. Financiamiento de Programas Protegidos y Prioritarios 21.1 Requerimientos de financiamiento para programas protegidos y prioritarios El Plan Nacional Plurianual del Sector Público comprende las principales acciones de las instituciones públicas que contribuyen a alcanzar las metas de mediano plazo establecidas en la propuesta de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Blindar la producción más prioritaria contribuye a visibilizar los programas públicos de mayor impacto y que generan más valor público. Implica, además, dotar a esos programas de recursos estables y crecientes que permitan disponer de los medios financieros necesarios para realizar los objetivos y alcanzar las metas. Es por eso que el Plan Nacional Plurianual del Sector Público destaca las necesidades financieras de los programas protegidos y prioritarios. Se considera importante destacar que las metas de producción, así como los recursos financieros propuestos están alineadas con lo previsto en el proyecto de presupuesto para 2012, que es el último que será formulado por la presente Administración. En los años 2013 y 2014, con una nueva Administración de gobierno que se establezca, se harán los ajustes que correspondan a las proyecciones de producción y previsión de recursos de esos años, en consistencia con las prioridades de la nueva administración. Para el año 2011, el monto total de los programas protegidos alcanzó la suma de RD$ 22,258 millones, lo que representó el 5.8% del presupuesto total. Para 2012, el monto global de dichos programas ascenderá a RD$20,299 millones, significando un 4.7% del presupuesto. Respecto del año previo, en 2012 el monto global de los programas protegidos se reduciría en un 0.5%, aproximadamente. Dichos programas se concentran en el sector social, específicamente en las funciones Salud, Educación y Asistencia Social. En esta última función sobresalen los programas y proyectos vinculados al Programa Solidaridad, del Gabinete de Coordinación de Políticas Públicas. Además se contemplan programas protegidos en está destinado a las funciones Interior y Policía y Medio Ambiente. Cuadro 1 Programas protegidos del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (En millones de RD$) Programas Protegidos 2012 2013 2014 345 384 426 Salud Colectiva 1,154 1,284 1,423 Seguro Familiar de Salud en el régimen subsidiado 4,600 5,120 5,671 Programa cierre de Brechas (Salud, Educación y Nutrición) 1,216 1,353 1,499 Programa Solidaridad 5,927 6,597 7,307 360 401 444 6 7 8 6,167 6,863 7,603 Programa de Educación de Adultos, Actividad Alfabetización de Personas Jóvenes y Adultos 182 202 224 Programa de Fomento y Desarrollo del Deporte 97 108 119 Policía Preventiva Envejecientes Atención integral mujeres víctimas de violencia Programa de Profesionalización Docente 255 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Continuación Programas Protegidos 2012 2013 2014 246 274 303 20,300 22,594 25,027 Reforestación y Manejo de Bosques En el cuadro No. 2 se presenta el detalle de los programas protegidos en el ámbito de función Justicia y Orden Público, vinculado al tema de la seguridad ciudadana. Se protege el programa de Policía Preventiva, que consiste en dotar a la policía nacional de los recursos necesarios para el patrullaje preventivo (vehículos, equipamiento), el cambio de armamentos por equipos más modernos no letales y capacitación, además de la incorporación de nuevos elementos a labores preventivas. El monto total proyectado para 2012 es de RD$345 millones. Se proyecta que, a mediano plazo, esta función mantendrá la prioridad presupuestaria con miras a fortalecer las capacidades y resultados en términos de la seguridad ciudadana. Cuadro 2 Programa Protegido de Policía Preventiva (Ministerio de Interior y Policía) Detalles Millones de RD$ Partida Presupuestaria 2012 2013 2014 Capacitación - - - Programa 11-00-612 Equipamiento 19.29 21.47 23.78 Programa 11-00-617 Vehículos 65.37 72.76 80.59 Programa 11 (613) Armamentos 231.67 257.85 285.62 Programa (398) Otros 29.01 32.29 35.77 Programa (399) En relación a los programas protegidos en la función Educación, el énfasis es en la mejora de la cobertura y calidad de la educación inicial, básica y media, así como declarar al país libre de analfabetismo al 2015. El monto total para el año 2012 de los programas protegidos en Educación asciende a RD$6,948 millones. Los programas y proyectos de inversión protegidos para esta función son tres: Programa de Profesionalización Docente, Programa de Educación de Adultos, que incluye alfabetización de personas jóvenes y adultas, y los programas de cierre de brecha. Se proyecta que los programas protegidos en esta función mantendrán su prioridad en la asignación presupuestaria a mediano plazo, consistente con las prioridades establecidas en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. 256 XXI. Financiamiento de Programas Protegidos y Prioritarios Cuadro 3 Programa Protegido de Educación Inicial, Básica y Media y Educación de Adultos (Ministerio de Educación) Millones de RD$ Detalles Programa de Profesionalización Docente Programa de Educación de Adultos, Actividad Alfabetización de Personas Jóvenes y Adultos Programa Cierre de Brecha Partida Presupuestaria 2012 2013 2014 6,166.65 6,863.49 7,602.68 Programa 98 181.93 202.49 224.30 Programa 16, Act. No 2 118.00 131.33 145.48 0206-01-12-00-01-00051; -00052 245.17 272.87 302.26 0206-01-13-00-01-0051; 236.00 262.67 290.96 0206-01-14-00-01-0051; -00052 En el área de Salud las prioridades del Plan Nacional Plurianual del Sector Público son los programas de salud colectiva y el desarrollo de la red de atención del primer nivel (atención primaria) como puerta de entrada para la población que demanda servicios de salud. Proteger los programas de salud colectiva es esencial para promover la salud y prevenir enfermedades, tanto las transmisibles, como aquellas ocasionadas por deterioro de las condiciones de salud de la población (las crónicas). Los programas de salud protegidos representan un monto total para el año 2012 de 1,738 millones, proyectándose incrementos sostenidos para los períodos subsiguientes. En total, en esta función hay 14 programas protegidos. Los más importantes, en función de montos presupuestarios asignados son Programa Ampliado de Inmunización, el Programa Cierre de Brechas en Salud y el Programa de Salud Materno Infantil. Específicamente, el Programa de Cierre de Brechas en Salud ocupa el 34% del monto global de programas protegidos en la función. Todos estos programas apuntan, además, a hacer más eficiente el servicio en Salud y a reducir el gasto de bolsillo. Cuadro 4 Programa Protegido de Servicios de Salud Colectiva y Atención Primaria (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social) Detalles Millones de RD$ Partida Presupuestaria 2012 2013 2014 Programa Ampliado de Inmunización 615.19 684.70 758.45 P-13-00, A-0009 Salud materna infantil 117.35 130.61 144.68 P-13-00, A-0002 Prevención y control de la tuberculosis 80.50 89.59 99.24 P-13, S-00, A-0004 257 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Continuación Detalles Millones de RD$ Partida Presupuestaria 2012 2013 2014 Prevención y control de enfermedades producidas por vectores 81.82 91.06 100.87 P-13, S-00, A-0008 Atención integral personas viviendo con VIH 79.57 88.57 98.11 P-13, S-00, A-0003 Prevención y control de la zoonosis (rabia) 29.74 33.10 36.67 P-13, S-00, A-0010 Prevención y control de desnutrición 36.86 41.02 45.44 P-13, S-00, A_0007 Programa Cierre de Brechas en Salud 584.00 649.99 720.00 P14; S-02, Proyecto 01, A0051, A-0052, A-0053 Promoción y educación para la salud 7.48 8.32 9.22 P-13, S-00, A-0014 Prevención y control de enfermedades crónicas 10.00 11.13 12.33 P-13, S-00, A-0012 Vigilancia epidemiologia 13.61 15.14 16.77 P-13, S-00, A-0001 Salud mental 10.33 11.50 12.74 P-13, S-00, A-0006 Riesgos ambientales 20.67 23.01 25.49 P-13, S-00,A-0011 Salud bucal 50.87 56.62 62.71 P-13. S-00, A-0005 Consolidar y expandir el sistema de protección social del país ha sido una constante como prioridad de Gobierno en los últimos años, apoyando la implementación de la reforma de la seguridad social, así como los programas de transferencias condicionadas. Los dos grandes programas en el área de Protección Social que el Gobierno ha apoyado, de manera sostenida, son el Seguro Familiar de Salud, del régimen subsidiado, y el Programa Solidaridad, que incluye Asistencia Escolar (ILAE) y Comer es Primero. A estos se ha adicionado en los últimos años la Protección a los Envejecientes, el Programa de Nutrición, dentro del cierre de brechas. Es importante destacar la contribución al programa de atención integral contra la violencia intrafamiliar. Se pone de relieve dos programas: Atención Integra a Mujeres Víctimas de Violencia y las Casas de Acogida para Víctimas de Violencia. Los cuadros 5 y 6 presentan los detalles y los montos de dichos programas. El monto global asignado en 2012 para las funciones Asistencia Social y Seguridad Social asciende a RD$10,926 millones, significando el 54% del monto asignado a programas y proyectos protegidos en 2012. Dicho monto está distribuido así: 58% para Asistencia Social y 42% para Seguridad Social. Se proyecta que estas funciones mantendrán a mediano plazo la prioridad en función de asignación presupuestaria, cuestión de cumplir la meta de que toda la población pobre esté protegida con el Seguro Familiar de Salud. De la misma manera, que toda la población indigente esté protegida con las transferencias condicionadas. 258 XXI. Financiamiento de Programas Protegidos y Prioritarios Cuadro 5 Programa Protegido de Seguro Familiar de Salud en el Régimen Subsidiado (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social) Detalles Seguro Familiar de Salud en el régimen subsidiado Millones de RD$ 2012 2013 2014 4,600.00 5,119.80 5,671.20 Partida Presupuestaria 0207-5207 Cuadro 6 Programa Protegido de Protección Social (Gabinete Social - Ministerio de la Presidencia) Detalles Millones de RD$ Partida Presupuestaria 2012 2013 2014 Programa Solidaridad 55.26 61.50 68.13 0201-02-01-0007 Incentivo a la Asistencia Escolar 831.62 925.59 1,025.28 98-00-00-4005 Envejecientes 360.00 400.68 443.83 98-00-00-4174 Transferencias Condicionadas (Comer es Primero) 5,040.00 5,609.52 6,213.66 98-00-00-4167 Programa Cierre de Brecha (Nutrición) 32.40 36.06 39.94 0201-02-11-01-00-0013 Atención integral mujeres víctimas de violencia 6.24 6.94 7.69 0215-01-13; 0215-01-13 Otro programa protegido en el área de la política social, dentro de la función Deporte, Recreación y Cultura lo constituye el Programa de Fomento y Desarrollo del Deporte, con énfasis tanto en términos del deporte organizado a nivel clubes barriales como el deporte escolar. Cuadro 7 Programa Protegido de Fomento del Deporte Escolar (Ministerio de Deportes y Recreación) Detalles Programa de Fomento y Desarrollo del Deporte Millones de RD$ 2012 2013 2014 96.81 107.75 119.35 Partida Presupuestaria 0208-00-01-11 259 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 En la función Medio Ambiente se propone la protección del programa Reforestación y Manejo de Bosques, que incluye el manejo de recursos forestales y de recursos no renovables de los suelos y de las aguas. En términos de proyectos de inversión está el Programa Quisqueya Verde. Esto, a fin de garantizar la estabilidad de los procesos ecológicos esenciales y los servicios que brindan los ecosistemas. El monto total proyectado para el 2012 es de RD $246 millones. Cuadro 8 Programa Protegido de Reforestación y Manejo de Bosques (Ministerio de Medio Ambiente) Detalles Reforestación y Manejo de Bosques Millones de RD$ 2012 2013 2014 246.13 273.94 303.44 Partida Presupuestaria 218-1201-0002; 2180101-0051 Alrededor del 30% del monto total de los programas protegidos y prioritarios corresponden a gasto de capital que está incluido en la inversión pública prioritaria. 260 Acrónimos Acrónimos ADC Autoridad de Defensa de la Competencia AOD Ayuda Oficial para el Desarrollo ARL Administradora de Riesgos Laborales CCPIP Centro de Capacitación en Planificación e Inversión Pública CDEEE Corporación Dominicana de Empresas Estatales Eléctricas CEI-RD Centro de Exportaciones e Inversión de la República Dominicana CEPAL Comisión Económica para América Latina CI Cooperación Internacional CNC Consejo Nacional de Competitividad CNZFE Consejo Nacional de Zonas Francas CONADIS Consejo Nacional para la Discapacidad CONANI Consejo Nacional de la Niñez CONAPE Consejo Nacional de la Persona Envejeciente CONARE Consejo Nacional de Reforma del Estado CONDEI Consejo Nacional de Estancias Infantiles CyT Ciencia y Tecnología DGCB Dirección General de Cooperación Bilateral DGDC Dirección General de Desarrollo de la Comunidad DGDF Dirección General de Desarrollo Fronterizo DGCM Dirección General de Cooperación Multilateral DGDES Dirección General de Desarrollo Económico y Social DGIP Dirección General de Inversión Pública DGODT Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial DIDA Dirección de Información y Defensa del Afiliado 261 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2011-2014 Continuación Acrónimos 262 END Estrategia Nacional de Desarrollo IDSS Instituto Dominicano de Seguros Sociales IES Instituciones de Educación Superior INDOTEL Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones INFOTEP Instituto de Formación Técnico Profesional INVI Instituto Nacional de la Vivienda MA Ministerio de Agricultura MESCyT Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología MIyC Ministerio de Industria y Comercio ONE Oficina Nacional de Estadística ONFED Oficina Nacional de los Fondos Europeos para el Desarrollo PNPSP Plan Nacional de Planificación del Sector Público PPSP Presupuesto Plurianual del Sector Público SD Sin Datos SENASA Seguro Nacional de Salud SIPEN Superintendencia de Pensiones SISALRIL Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública SNPIP Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública TIC Tecnologías de la Información y Comunicaciones TSS Tesorería de la Seguridad Social UAAES Unidad Asesora de Análisis Económico y Social UIPyD Unidad Institucional de Planificación y Desarrollo Glosario - Imagen Objetivo: situación deseada que se pretende alcanzar en el largo plazo, expresada en un sistema de objetivos interrelacionados. - Impacto: es el efecto que los resultados ejercen en otras variables. La producción institucional tiene sobre ellas un efecto indirecto. - Indicadores y Metas: sirven para verificar el logro de los objetivos. Un indicador es un rastro que permite saber cómo se comporta una dimensión, proceso o resultado. La meta de un indicador establece la cantidad, calidad y/o condición que se espera lograr en éste en un período concreto. - Línea de acción estratégica: conjunto de acciones públicas (medidas de política y producción pública) con unidad temática y estratégica dentro de una política dada. - Medidas de política: decisiones del Poder Ejecutivo o del Legislativo que establecen reglas de juego y se legitiman a través de instrumentos como decretos, resoluciones o leyes. Pueden ser de promoción del sector privado o de regulación, pudiendo éstas afectar: a) al conjunto de la sociedad; b) a un sector de actividad; c) a la relación entre prestadores de servicio y usuarios. - Medidas de política y producción pública: caracterizan a las políticas públicas. - Objetivos: estado o valor en que se desea encontrar una variable en el modelo imagen objetivo. Los estratégicos se refieren a algo valioso en sí mismo por su impacto directo en el bienestar de la población, y constituyen el propósito central de una política. Los instrumentales suponen el cómo de la consecución de los estratégicos, y se refieren a algo valioso por incidir en el logro de éstos. - Política: es el conjunto de intervenciones en un área temática determinada. - Producción pública: procesos de generación de bienes y servicios, a partir de insumos, que persiguen el cumplimiento de objetivos de política pública. - Productos: son los bienes y servicios que las organizaciones públicas producen para el logro de los resultados de política especificados por el gobierno. Aunque en algunos casos pueden ser intangibles, son entidades particulares, mientras que los resultados y los impactos son alteraciones en la situación de una variable-problema. - Resultados: son, en este contexto, los efectos buscados o esperados por el gobierno en una determinada área de política. Es el estado en el que se desea encontrar una variable como consecuencia de los productos que la institución entrega. 263