MANUAL DE CALIDAD (MC-GC-06) OBJETIVO ALCANCE Y EXCLUSIONES PRESENTACION DE LA EMPRESA INTERACCION DE LOS PROCESOS DESCRIPCION DEL SGC LISTADO MAESTRO DE REGISTROS EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE SUMILEC S.A., SU USO Y REPRODUCCION SIN AUTORIZACION ESTAN TERMINANTEMENTE PROHIBIDOS. LOS POSEEDORES DE COPIAS CONTROLADAS ESTAN SUJETOS A DEVOLUCION EN LOS CASOS QUE LA EMPRESA LO REQUIERA. OBJETIVO Establecer y desarrollar actividades que permitan cumplir con los requisitos del sistema de gestión de calidad bajo los lineamientos de la norma ISO 9001 y llevar a cabo un proceso de calidad sistemático, para garantizar la continua satisfacción del cliente. ALCANCE Y EXCLUSIONES ALCANCE DE LA NORMA ISO 9001:2000 EN SUMILEC S.A. Comercialización de productos y equipos eléctricos para media y baja tensión y de telecomunicaciones, para los sectores industriales y de comunicaciones. EXCLUSIONES DE LA NORMA 7.3 Diseño y desarrollo. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA RESEÑA HISTORICA MISION – VISION ORGANIGRAMA POLITICAS DE CALIDAD PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS LINEAS DE PRODUCTOS LISTADO DE PROVEEDORES LISTADO DE CLIENTES DISEÑO DE PLANTA RESEÑA HISTORICA SUMILEC S.A. Es una empresa fundada en 1986, con el objetivo de comercializar equipos y elementos eléctricos y de comunicación. En la actualidad cuenta con una estructura administrativa, financiera y comercial que le permite establecer una relación de servicio y comunicación entre clientes y proveedores. Como fruto de un análisis del mercado suple las necesidades y requerimientos de la industria, comercio, sector público y de comunicaciones de la región, acercándose a la meta propuesta de ubicarse en una posición de liderazgo a nivel regional. Ha trabajado con vocación de servicio hasta hacerse acreedor del galardón ”Premio nacional al desarrollo empresarial” en el año 1995. Como objetivo o política de la empresa se tiene, atender el aspecto de la administración eficiente del personal y los productos comercializados y para ello contamos con un proceso de mejoramiento continuo, respaldado con nuestra certificación de calidad ISO 9001:2000. Actualmente cuenta con una serie de proveedores que le brindan productos de excelente calidad, entre otros contamos con: Dexson, Grupo Schneider, Iluram, Teldor, ABB, Bticino, 3M, Laumayer, Rebra, Legrand, Danfoss, Siemens. El departamento de ventas presta asesoría y tiene dentro de sus clientes empresas como: Colombit, Emtelsa, C.I. Super de Alimentos, Acerías de Caldas, Papeles Nacionales, Ingenio Risaralda, Conelec, C.I. Cartagenera, Montajes y Suministros, Coats Cadena, La Rosa, etc. ING. WALTER GARCIA M. GERENTE GENERAL MISION - VISION MISION SUMILEC S.A., ES UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A COMERCIALIZAR PRODUCTOS Y EQUIPOS ELECTROINDUSTRIALES Y DE COMUNICACIÓN, QUE SATISFAGAN OPORTUNAMENTE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE EN CALIDAD Y SERVICIO, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA REGION. VISION “SER LA EMPRESA LÍDER EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DEL SECTOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA REGIÓN CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO Y PROGRESO DE LA ORGANIZACIÓN”. POLITICAS DE CALIDAD FOMENTAR LA ARMONIA, EL RESPETO Y LA CONFIALBILIDAD, PARTICIPACIÓN Y CAPACITACION A SUS EMPLEADOS Y CLIENTES. CONTAR CON UN SELECTO GRUPO DE PROVEEDORES QUE GARANTICEN CALIDAD, CUMPLIMIENTO Y PRECIOS COMPETITIVOS. CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS ETICAS Y LEGALES BASADOS EN LOS PRINCIPIOS DE LA SANA COMPETENCIA, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE LA REGION. SATISFACER LAS NECESIDADES EXCELENTE CALIDAD Y SERVICIO. REALIZAR CONTINUO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES TANTO A NIVEL INTERNO COMO EXTERNO QUE GARANTICE EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ORGANIZACIÓN. CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE. DE LOS CLIENTES BRINDANDO GENERANDO PRODUCTOS DE INTERACCION DE LOS PROCESOS EN SUMILEC S.A. SE IDENTIFICARON LOS SIGUIENTES PROCESOS: ADMINISTRATIVO GESTION DE CALIDAD COMPRAS BODEGA VENTAS MAPA DE PROCESOS MATRIZ DE RESPONSABILIDADES OBJETIVOS CORPORATIVOS DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD A CONTINUACION SE DESCRIBE LA FORMA EN QUE SUMILEC S.A. DA CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000. CAPITULO 4: SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CAPITULO 5: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION CAPITULO 6: GESTION DE LOS RECURSOS CAPITULO 7: REALIZACION DEL PRODUCTO CAPITULO 8: MEDICION, ANALISIS Y MEJORA INFORME DE AUDITORIA (ESQUEMA Y EXPLICACION) ELABORADO POR NOMBRE DEL AUDITOR CIUDAD, FECHA DE PRESENTACION TABLA DE CONTENIDO 1. INFORMACION GENERAL DE LA AUDITORÍA 2. CRITERIOS DE LA AUDITORIA 3. DOCUMENTOS DE APOYO UTILIZADOS 4. ACTIVIDADES REALIZADAS 5. ASPECTOS RELEVANTES 6. ASPECTOS POR MEJORAR 7. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS ANTERIORES 8. RESUMEN DE NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS (E-R-C) ANEXOS A. REGISTRO LISTA DE CHEQUEO B. REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS – PREVENTIVAS- DE MEJORA DESARROLLO INFORMACION GENERAL DE LA AUDITORIA Empresa: Tipo de auditoría : Interna Proceso Auditado: Cargo del Auditado: Fecha de la Auditoría: Hora de inicio: Hora de terminación: CRITERIO DE LA AUDITORÍA Pueden ser: Determinar el cumplimiento de uno o más requisitos de la dirección. Determinar la conformidad con los criterios de la norma ISO 9001:2000 DOCUMENTOS DE APOYO UTILIZADOS Enuncie los documentos de los cuales se apoyó tanto para la preparación como para el trabajo de campo y la elaboración del presente informe. ACTIVIDADES REALIZADAS P. EJ: Citación- Reunión de Apertura – Entrevistas- Observacion- Toma de fotografias, etc. ASPECTOS RELEVANTES Cuente brevemente todo lo positivo que encontró dentro de la auditoría. Por ejemplo, la disponibilidad de tiempo del auditado, la cordialidad, el orden, el estado del área de trabajo, la colaboración con el suministro de la información, el estado de las instalaciones, la receptividad, etc. Y demás aspectos positivos inherentes al sistema, lo que se ha mejorado, y estuvo conforme. ASPECTOS POR MEJORAR En este apartado el auditor puede hacer cualquier tipo de RECOMENDACIÓN, que considere que debe estudiarse su conveniencia para incrementar la eficacia del SGC , y principalmente hacer recomendaciones y observaciones inherentes a los requisitos de norma. (NO CONFORMIDADES POTENCIALES) De los aspectos por mejorar deben abrirse las acciones preventivas y de mejora. En lo posible hágalo utilizando la metodología ERC. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Informe cómo encontró las acciones abiertas en periodos anteriores Se implementaron? , Se les hizo seguimiento?, Fueron Eficaces ?, Hay Registros ? Hay estadísticas? RESUMEN DE NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS Liste las no conformidades encontradas con la metodología ERC EVIDENCIA- REFERENCIA- CONCLUSION Se observa…. EVIDENCIA Incumpliendo al … REFERENCIA “REQUISITO DE NORMA O DE LA ORGANIZACIÓN” CONCLUSION Afectando así… PRINCIPIO O FACTOR CRITICO DE ÉXITO DEL SCC = EFICACIA EFICIENCIA EN CUANTO A Firma del Auditor NOTA: No olvide anexar la lista de chequeo que utilizó y el registro de las acciones a implementar, recuerde que el análisis de causas y el compromiso de la acción que se considere pertinente lo sugiere el auditado, ud simplemente evalúa su conveniencia ,lo documenta y fija los plazos de seguimiento. OTRO DOCUMENTO PLAN DE INDUCCION ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: (OD-AD-01) VERSIÓN: 06 (OD-CO-02) OTRO DOCUMENTO LISTADO DE PROVEEDORES VERSIÓN: 06 ! " " " " " # $ ! $% " $ $& $ & & $" $" $" ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: (OD-CO-02) OTRO DOCUMENTO LISTADO DE PROVEEDORES ' ( ") VERSIÓN: 06 * " $ " ( & & ." " &* ( " $ $ # % + $ , ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: (OD-GC-01) OTRO DOCUMENTO DIRECCIONAMIENTO SUMILEC VERSIÓN: 06 ! # $ % $ " & ! # & ! $ $ & $ ! ' $ # ( ' ) * ) & , - ! & ! + , ! & & + . " ) / $ " $ 1 22 3 4222 ! 3 7 6 + 8 # 99 9 ! : $ 0$ 3 0 ) )& ! 0 & 5 65 ) $ ; $ ) ; <7 = 8 ;7 ; 7 ; <8 7 < ; ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: - < ; (OD-GC-01) OTRO DOCUMENTO DIRECCIONAMIENTO SUMILEC < -; -;16 81 @ > -1 8 B 7 < 1-1;8 < ;C 1 > 66 8;1 <6 8; <8 < 1<8;9 @ <61 6 VERSIÓN: 06 @6 66 ;;1 1 1 1 6 ; < <8 1 1 1<1 ?; A< > < 1 6 6@ 6 ; 7 1< D ; -; F 8; 1 <6 8; 6 E 6; - ? 61 @ 1 1;7 < ? ; A<@ 6 1<8 ; 1< < 66 - 1 > ; - < ; 7 A< 6 8161 4 B1 <8 ; ; 1< 7 < ; <61- ;8 <8 : < ? < A< 6 66 1<8;9 @ <61 -;16 81 6 81; 6 ;;1 1 9;1 , ; - 81@ 1<B 9 6 6 A<@ - 8 1< - 61 @ 81 7; -1 6 -;1C 61; <81@-; 1 1 - 88C1 ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: > 7 ; <8 < (OD-GC-01) OTRO DOCUMENTO DIRECCIONAMIENTO SUMILEC G - ; 1< 816 -;< -1 6 < B1 <8 ; ; 1< - ;8 - A<@ - 8 <1; 8 @ 7 8 B ; H <8 9 ; - 81 @ 1<B 9 6 6 1< - 61 @ <8 1<8 ; 1< < 81 7; -1 6 -;1C 61; 66 <81@-; 1 1 - 88C1 - ; 1< 816 -;< -1 6 < 1 @ 1<1 16 VERSIÓN: 06 <1; 8 1 -8< ; 7 1< < 66 6 6 6@ ;C 1 1 > @ 7 9 1<8;9 @ <61 <8 ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: < 1 7 < ; <61 7 ; <8 61 6 < < 1 ;;1 1 9;<6 <61 -;16 81 6 ; ? ; 1<8< 1 7 <81 @ 1<8;1 6 <C <8 ;<1 1 1 H8 ;<1 > 7 ; <8 1<8< 16 1;7 < ? A< - ; 1< 8161 1 ; > ; <81 < 1< I 1; <816 6 1 9 <8 61 8C6 6 8 <81 I 1; <81 ;1 - ; 1<8;9 ; OTRO DOCUMENTO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS CODIGO NOMBRE (OD-GC-02) VERSIÓN: 06 VERSION (PR-GC-01) (NE-GC-01) (NE-GC-02) (PT-GC-01) (PT-GC-02) (PT-GC-03) (OD-GC-01) (OD-GC-02) (OD-GC-03) (OD-GC-04) (OD-GC-05) (OD-GC-06) (OD-GC-07) (OD-GC-08) (OD-GC-09) (OD-GC-10) (OD-GC-11) (OD-GC-12) (OD-GC-13) GESTION DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REUNIONES COMITE DE CALIDAD IMPLEMENTACION DE ACCIONES P, C, Y DE M. ATENCION DE RECLAMOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO LISTADO MAESTRO DE DOCUMETOS LINEAS DE PRODUCTOS LISTADO DE CLIENTES DISEÑO DE PLANTA MAPA DE PROCESOS MATRIZ DE RESPONSABILIDAD INTERACCION DE LOS PROCESOS LISTADO MAESTRO DE REGISTROS PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS ORGANIGRAMA SUMILEC S.A. OBJETIVOS CORPORATIVOS COMPETENCIA DE LOS AUDITORES 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 (PR-AD-01) (PT-AD-01) (PT-AD-02) (PT-AD-03) (PT-AD-04) (PT-AD-05) (PT-AD-06) (DC-AD-01) (OD-AD-01) ADMINISTRATIVO CONTRATACION DEL PERSONAL EVALUACION DE PERSONAL FACTURACION COBRANZA CORRESPONDENCIA ENVIADA CONTROL DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO DESCRIPCION DE CARGOS PLAN DE INDUCCION 06 06 06 06 06 06 06 06 06 (PR-BO-01) (PT-BO-01) (PT-BO-02) (PT-BO-03) (PT-BO-04) BODEGA ALMACENAJE RECIBIR MERCANCIA DESPACHAR MERCANCIA INVENTARIO POR LINEAS 06 06 06 06 06 ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: OTRO DOCUMENTO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS CODIGO NOMBRE (OD-GC-02) VERSIÓN: 06 VERSION (PR-CO-01) (PT-CO-01) (PT-CO-02) (PT-CO-03) COMPRAS EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES EVALUACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS PTO. 06 06 06 06 (PR-VE-01) (PT-VE-01) (PT-VE-02) (PT-VE-03) (OD-VE-01) VENTAS VENTA EXTERNA VENTA MOSTRADOR REQUISITOS ESENCIALES DE LOS CLIENTES REGLAMENTO DE VENTAS 06 06 06 06 06 ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: OTRO DOCUMENTO LINEAS DE PRODUCTOS • • • • • • • • • • • • • • • • • ABB BTICINO 3M CENTELSA COLMENA CUTLER-HAMMER DANFOSS DEXSON GENERAL ELECTRIC ILURAM KLOCKNER MOELLER LEGRAND TELEMECANIQUE SICK PEPPERL+FUCHS ELERO ECS • • • • • • • • • • • • • • • • • • (OD-GC-03) VERSIÓN: 06 MECANO MICRONET UPS WEG SQUARE D. PANDUIT SIEMENS SIMELCA TELDOR REBRA ROY APLHA AUTONICS BRETTER OMRON ASCON DIELL HONEYWELL ILTEC-PHILLIPS ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: OTRO DOCUMENTO LISTADO DE CLIENTES ! " ! " $ # ! " ! ! " " # (OD-GC-04) VERSIÓN: 06 # # % & % & % ! ! " !" ' ! ! ! " $ ! " ! " () # " ELABORO: APROBO: Cargo: Fecha: Cargo: Fecha: (OD-GC-04) OTRO DOCUMENTO LISTADO DE CLIENTES VERSIÓN: 06 ! " ! " $ ! " !" * !" ! " ! " ! " ! " # % $ ! " % % # $ $ ! " ! " ! " ELABORO: APROBO: Cargo: Fecha: Cargo: Fecha: * % # # OTRO DOCUMENTO (OD-GC-05) DISEÑO DE PLANTA VERSIÓN: 06 BODEGA 1 PISO 1 ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: OTRO DOCUMENTO (OD-GC-05) DISEÑO DE PLANTA VERSIÓN: 06 MEZANINE BODEGA 2 ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: DE APOYO OTRO DOCUMENTO (OD-GC-06) MAPA DE PROCESOS VERSIÓN: 06 ESTRATÉGICO OPERATIVOS VENTAS VENTA EXTERNA VENTA MOSTRADOR ADMINISTRATIVO COMUNICACIÓN CON CLIENTES RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EVALUACION DE PERSONAL COMPRAS GESTION DE CALIDAD CONTRATACION DE PERSONAL COMUNICACIÓN INTERNA PEDIDO MERCANCIA CONTROL DE DOCUMENTOS COMPETENCIA TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION EVALUACION DE PROVEEDORES AMBIENTE DE TRABAJO VERIFICACION DEL PRODUCTO CONTROL DE REGISTROS ACCIONES CORRECTIVAS BODEGA ACCIONES PREVENTIVAS ALMACENAJE AUDITORIA INTERNA CLIENTES CONTROL PRODUCTO NO CONFORME IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD INVENTARIO POR LINEA PRESERVACION DEL PRODUCTO DESPACHO DE MERCANCIA ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: (OD-GC-07) BODEGA VENTAS x x x X x X X X x x X x x X X x X X X X X X x X x x x X x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X x x VERSIÓN: 06 COMPRAS APARTADO DE LA NORMA EVALUACION DE REQUISITOS ISO 9001:2000 Requisitos Generales Sistema de gestión de la calidad Manual de Calidad Control de los documentos Control de los registros RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION Compromiso de la dirección Enfoque al cliente Política de calidad Objetivos de Calidad Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad Responsabilidad y autoridad Representante de la dirección Comunicación Interna Revisión por la dirección GESTION DE LOS RECURSOS Provisión de Recursos Recursos Humanos Infraestructura Ambiente de trabajo REALIZACION DEL PRODUCTO Planificación de la realización del Producto Procesos relacionados con el cliente Diseño y desarrollo Compras Produccion y prestación del servicio Control de la prestación del servicio Validación del los procesos de produccion y p / s. Identificación y trazabilidad Propiedad del cliente Preservación del producto Control de los dispositivos de seguimiento y medición MEDICION, ANALISIS Y MEJORA Satisfaccion del cliente Auditoría Interna Seguimiento y medición de los procesos Seguimiento y medición del producto Control del producto no conforme Análisis de datos Mejora Continua Accion Correctiva Acción Preventiva ADMINISTRA T. GESTION DE CALIDAD Nº 4 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 GERENCIA MATRIZ DE RESPONSABILIDAD OBSERVAC. OTRO DOCUMENTO X X X NA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: X X X X X X X X X X X X X X X X (OD-GC-09) OTRO DOCUMENTO LISTADO MAESTRO DE REGISTROS VERSIÓN: 06 CODIGO NOMBRE VERSION (FO-GC-01) (FO-GC-02) (FO-GC-03) (FO-GC-04) (FO-GC-05) (FO-GC-06) (FO-GC-07) (FO-GC-08) (FO-GC-09) GESTION DE CALIDAD OBJETIVOS DE CALIDAD TRATAMIENTO PTO NO CONFORME PLAN DE AUDITORIA INFORME DE AUDITORIAS INT. SOLICITUD MODIFIC. DE DOCTOS CONTROL DE DISTRIBUC. DTOS. ACPM LISTA DE CHEQUEO ACTAS-REUNIONES 06 06 06 06 06 06 06 06 06 ADMINISTRATIVO (FO-AD-01) (FO-AD-02) (FO-AD-03) (FO-AD-04) (FO-AD-05) (FO-AD-06) (FO-AD-07) CAPACITACION CONTROL HORARIO SOLICITUD DE CREDITO PLANILLA DIARIA DE RECAUDO EVALUACION DE PERSONAL RECIBO Y DISTR. CORRESP. Y FAX DESCRIPCION DE CARGOS (FO-BO-01) (FO-BO-02) (FO-BO-03) (FO-BO-04) (FO-BO-05) (FO-BO-06) BODEGA CONTROL INVENTARIO TRANSPORTE DE MCIA VERIFCICACION O/C. CONTROL DE GARANTIAS CONTROL PRÉSTAMOS CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICION (FO-CO-01) (FO-CO-02) (FO-CO-03) (FO-CO-04) COMPRAS SOLICITUD DE COTIZACION ORDEN DE COMPRA SOLICITUD DE PEDIDO INTERNO EVALUACION DE PROVEEDORES ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 OTRO DOCUMENTO LISTADO MAESTRO DE REGISTROS CODIGO NOMBRE (FO-VE-01) (FO-VE-02) (FO-VE-03) (VO-VE-04) VENTAS PLAN DE TRABAJO REPORTE DE VISITAS COTIZACION FACTURA ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: (OD-GC-09) VERSIÓN: 06 VERSION 06 06 06 06 OTRO DOCUMENTO VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS (OD-GC-10) VERSIÓN: 01 Los valores y principios corporativos de Sumilec S.A. obedecen a conductas que sustentan todos sus miembros, algunos en mayor grado, pero que en esencia tienen unos mínimos compartidos y que representan su ideología central permitiéndole a través del tiempo mantener la continuidad entre la estrategia y la naturaleza duradera de la organización, representando la identidad coherente que va más allá de los ciclos de vida del producto o del mercado. Este conjunto de valores son los que la dirección ha logrado transmitir con su ejemplo a través del tiempo a su equipo de trabajo, y que se espera sean compartidos e interiorizados también en el personal que se vincula día a día. PROFESIONALISMO: Excelencia en la realización de sus funciones y de las tareas asignadas de acuerdo al perfil ocupacional que cada uno sustenta. COMPROMISO CON LA EMPRESA: Esfuerzo por mantenerla en el mercado, por el cumplimiento de la misión y los objetivos de calidad. LEALTAD: La lealtad se evidencia en los años del personal al servicio de la compañía y la dedicación a las nuevas iniciativas. LA DISCIPLINA: En el trabajo, porque sin disciplina pocas veces se hace algo bien hecho . ENTUSIASMO: se le Con los nuevos proyectos, con la aceptación de las labores que BUEN HUMOR: El buen humor facilita trabajar en equipo, permite ser mas asertivos, crear un clima organizacional adecuado, hace más manejable el volumen de trabajo y la velocidad. ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: OTRO DOCUMENTO (OD-GC-13) ORGANIGRAMA VERSIÓN: 01 ACCIONISTAS (7) GERENTE GENERAL (1) ASESOR TECNICO (1) ASESOR SISTEMAS (1) REVISOR FISCAL (1) REPRES.VTAS EXT.(1) PROCESO DE VENTAS (8) PROCESO ADMINISTRATIVO (8) ASISTENTE TECNICO (1) *CONTADOR (1) ASIST.FINANCIERO (1) JEFE DE CARTERA (1) PROCESO GEST DE CALIDAD (1) ASISTENTE VENTAS (1) PROCESO DE BODEGA (8) PROCESO DE COMPRAS (1) JEFE BODEGA (1) JEFE DE COMPRAS (1) LIDER GESTION DE CALIDAD ASISTENTE VENTAS VENTAS ADMINISTRATIVO (1) MOSTRADOR (2) EXTERNAS (3) AUX.INVENT. (1) PRACTICANTE SENA *AUX. FACTURACION (1) ASESOR COMERCIAL (1) AUX. DE CARTERA (1) ASESOR COMERCIAL (1) ASESOR COMERCIAL (1) ASESOR COMERCIAL (1) AUX. BODEGA (6) MENSAJERO (1) OF.VARIOS (1) ASESOR COMERCIAL (1) ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: OTRO DOCUMENTO OBJETIVOS CORPORATIVOS MISION VISION POLITICA DE CALIDAD Directriz 1 Directriz 3 SUMILEC S.A., ES UNA Directriz 4 EMPRESA QUE SE “SER LA EMPRESA LÍDER DEDICA A EN LA COMERCIALIZAR COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y PRODUCTOS EQUIPOS ELÉCTRICOS ELECTROINDUSTRIALES ESPECIALIZADOS, QUE Y DE COMUNICACIÓN, SUPLAN LAS QUE SATISFAGAN NECESIDADES DEL OPORTUNAMENTE LAS SECTOR INDUSTRIAL Y NECESIDADES DEL COMERCIAL DE LA CLIENTE EN CALIDAD Y REGIÓN, SERVICIO, CONTRIBUYENDO AL CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE LA DESARROLLO ORGANIZACIÓN Y AL DE SOCIOECONOMICO DE TODOS SUS MIEMBROS ”. Directriz 5 LA REGION TEMA OBJETIVO AÑO ANTERIOR CAPACITACION ADMINISTRACION: 2 al año ISO 9001: 2 al año. SISTEMAS: 2 al año VENTAS: 24 al año CRECER VENTAS CRECER 10% REFERENCIA AL AÑO 2004 PORTAFOLIO PRODUCTOS IMPORTACION NUEVOS CLIENTES ISO 9001: 2000 ADMINISTRACION: 2 al año ISO 9001: 2 al año. VENTAS: 24 al año (2 c/mes) Asist. Administrativo Coord. De Calidad Gerente 12 mil millones 2 mil millones CONSEGUIR 8 CLIENTES AL MES, QUE NO SEAN DE MOSTRADOR (tramite factura). CONSEGUIR 100 CLIENTES AL AÑO, QUE NO SEAN DE MOSTRADOR (tramite factura). MANTENER LA CERTIFICACION DE LA NORMA ISO 9001:2000 MANTENER LA CERTIFICACION DE LA NORMA ISO 9001:2001. Proceso de Ventas OBTENER UNA SATISFACCION DEL 87% 2 GARANTIAS POR MES (con solucion del problema) 24 GARANTIAS AL AÑO CLIMA ORGANIZACIONAL OBTENER UNA SATISFACCION DEL 97% RECLAMOS EXTERNOS EVALUACION DE PROVEEDORES Todos los procesos 48 RECLAMOS QUE AFECTEN LA SATISFACCION DEL CLIENTE AL AÑO. OBTENER CAL. PROVEED. ESPECIALES 50% OBTENER CAL. PROVEED. ACEPTABLES 50% REVISADO POR: CARGO: RESPONSABLE Proceso de Ventas TENER UN CRECIMIENTO DEL 20% SATISFACCION CLIENTE RECLAMOS POR CALIDAD DEL PRODUCTO OBJETIVO AÑO 2007 APROBADO POR: CARGO: (OD-GC-12) VERSION 06 CUMPLIMIENTO A JUNIO 2007 INDICADOR # Capacitaciones registradas cumplido Crecimiento obtenido con respecto periodos anteriores 52% NO SE CUMPLIO 100 clientes # Clientes Creados Resultados obetnidos en cada auditoria externa Se mantiene 33 Resultado Encuestas de Satisfaccion de clientes 92.4 # de Garantias 98 Resultado Encuestas de Satisfacciòn 70%- 2005 44%- Esp 56%- Acep # de Reclamos obtenidos Resultado Evaluacion de Proveedores OTRO DOCUMENTO COMPETENCIA DE LOS AUDITORES (OD-GC-13) VERSIÓN: 00 OBJETIVO: Describir los criterios bajo los cuales Sumilec S.A. Selecciona su equipo de auditores internos, los evalúa y promueve la eficacia en su desempeño. ALCANCE: Aplica para todas las personas que deseen o sean asignadas para hacer parte del sistema de Gestión de Calidad. DESARROLLO: y 1. RESPONSABILIDADES • • • • • • • • • Seguir el plan de auditoría. Permanecer dentro del alcance de la auditoría. Planear y ejecutar las labores individuales que sean asignadas de una manera efectiva. Recolectar evidencias con exactitud. Mantener la confidencialidad. Reportar las observaciones, no conformidades y fortalezas. Verificar las acciones correctivas de la auditoría anterior. (Si no están cerradas y ya fueron implementadas, debe cerrarlas). Cooperar con y apoyar al auditor principal. No retener y/o mantener documentación. RESPONSABILIDADES ADICIONALES DE QUIEN SEA NOMBRADO COMO AUDITOR PRINCIPAL • • • • Ayudar a la selección del equipo auditor. Asignar Tareas Individuales. Asegurar que los documentos de trabajo estén preparados. Representar al equipo de auditoría en las reuniones de apertura y cierre o en los eventos que sea pertinente. ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: (OD-GC-13) OTRO DOCUMENTO COMPETENCIA DE LOS AUDITORES • • • VERSIÓN: 00 Asegurar el progreso de la auditoría de acuerdo al plan. Asegurar que las reuniones de enlace se lleven a cabo regularmente. Asegurarse que os resultados de la auditoría sena reportados de manera clara y oportuna. 2. COMPETENCIA EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA Auditor Principal: Mínimo dos años laborando en la empresa Auditores Secundarios: Mínimo un año laborando en la empresa. EXPERIENCIA EN AUDITORÍAS Auditor Principal: Haber participado como auditor secundario en mínimo tres ciclos de auditoría. Auditor Secundario: Haber participado como observador en tres ciclos de auditoría. FORMACIÓN COMO AUDITORES Auditor Principal: Formación como auditor de sistemas de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001: 2000. Auditor Secundario: Haber sido formado como auditor interno en Sumilec S.A. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS EN CALIDAD Conocimiento básico de la norma ISO 9001:2000. ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: (Mínimo 8 horas) OTRO DOCUMENTO COMPETENCIA DE LOS AUDITORES Conocimiento de la norma ISO 19011. (OD-GC-13) VERSIÓN: 00 (Mínimo 8 horas) HABILIDADES El auditor interno de Sumilec S.A. debe caracterizarse por desarrollar las siguientes habilidades en el ejercicio de sus funciones: Perceptivo: Para atender el problema rápidamente sin saltar a conclusiones. Tener un punto de vista flexible: Para ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Tener habilidades sociales: Para comunicarse y trabajar con otras personas. Tener habilidades técnicas: Para investigar y determinar el grado de cumplimiento en todas las áreas y procesos. Además el auditor interno Sumilec S.A. debe ser: Cortés Constructivo Informativo Honesto Juicioso Y haber obtenido un buen desempeño en la evaluación de personal. ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: (PR-AD-01) PROCESO VERSIÓN: 06 ADMINISTRATIVO PROCESO: ADMINISTRATIVO ASISTENTE ADMINISTRATIVO OBJETIVO: Describir las actividades necesarias para Direccionar y Gestionar el Talento Humano- Los recursos Finacieros y los Servicios Generales ALCANCE: Aplica para toda la organización LÍDER DE PROCESO: ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION (PHVA) PROVEEDORES DEL PROCESO ENTRADAS DEL PROCESO Nivel Salarial - Hojas de Fuentes Externas Vida - Personal- Decretos leyes en Seguridad Social. Todos los procesos Gerencia Necesidades de personal y /o Competencias Personales/ necesidades de Insumos Papelería Presupuestos Financieros Políticas Financieras Objetivos de Calidad Financiera ACTIVIDAD Establecimiento de perfiles de Cargos- Selección e inducción de personal. (P) Programación De trabajo de Mensajería y Servicios Generales (P) Asignación de Responsabilidades y autoridades en la empresa (P) Capacitación , Formación y Entrenamiento de personal. (H) Evaluación de personal (H) Asistente Adminstrativa Gerencia - Asistente Administrativo Asistente Administrativo Asistente Administrativo Líder proceso de Calidad Descripción de Cargos -Manual de funcionesMatriz de Responsabilidades Afiliaciones- Contratos- Decretos-Leyes Medición de los Objetivos de Calidad de Cada proceso (V) Seguimiento a las ventas crédito y recaudos (V) Evaluar y reestablecer Direccionamiento Estratégico (A) Asistente Administrativo Todos los procesos Resultado de La Revisión Gerencial Todos los procesos Formato Evaluación de Personal- Control de Horario Asistente FinancieraAsistente Administrativa Revisión y Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad (V) Personal Competente Plan de Capacitación del Periodo- Archivos Hojas de Vida Cumplimiento en la reglamentación de Seguridad Social, pago de nómina y afiliaciones (H) Asistente Adminsitrativo Auxiliar de Archivo- Líder Gestión de Calidad Asistente Adminstrativo Gerencia- Líder Proceso de Calidad CLIENTES DEL PROCESO Control de Mensajería - Control de Horario SIIGO Gerencia - Asistente Administrativo SALIDAS DEL PROCESO Descripción de Cargos - Plan de Inducción Archivos Hojas de Vida Asistente Administrativo Administrar la comuncicación Interna y Externa de la empresa (H) Necesidades deSeguridad y Salud Ocupacional Gerencia - Asistente Administrativo DOCUMENTOS Compras de Papelería Implementos de Aseo - Software y muebles de Oficina (H) Asignación de los recursos (H) Todos los procesos RESPONSABLE SIIGO Procedimiento Mecanismos y Medios de Comunicación Interna- Formato Recibo y Distribución de Correspondencia y Fax. Información Contable y Dian- MercadoFinanciera Actualizada Todos los Procesos Acta De Revisión por la Dirección Cuadro de Objetivos de Calidad del Periodo Procedimiento Cobranza- Recibos de CajaVendedores -Jefe de CarteraConsignaciones-Notas de Devoluciones -Cartera de Gerencia Clientes-Planilla diaria de Recaudos. Gerencia - Asistente Administrativo -Líder Manual de Calidad. proceso de Calidad Bienestar Laboral y Clima Organizacional Adecuados Todos los procesos Mantenimiento del SGC Cliente Interno y Externo REQUISITOS DE LA NORMA RECURSOS NECESARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN RECURSOS QUÍEN LOS SUMINISTRA Humanos: Asistente Adminsitrativo, Gerente, líder proceso de Calidad. 5. Responsabilidad de la dirección 5.5.3 Comunicación Interna GERENCIA Físicos: Oficina, Papeleria, archivadores. GERENCIA Técnologicos: Computador, Impresora, Internet GERENCIA 6. Gestión de los recursos 8.2.3.: Seguimiento y medición de los procesos 8.4.: Análisis de datos - 8.5.: Mejora Continua COMUNICACIÓN INTERNA INFORMACIÓN RESPONSABLE A QUÍEN INFORMA? Necesidades de capacitación Asistente Adminsitrativo Gerencia Ajustes o redistribución del Presupuesto Asistente Adminsitrativo Gerencia MEDIO Y CANAL Personalmente FRECUENCIA Por Evento Personalmente Por Evento ACTIVIDADES PARA LA MEJORA SEGUIMIENTO Revisión Cumplimiento de Metas REVISÓ: Cargo: Fecha: RESPONSABLE MEDICIÓN RESPONSABLE META INDICADOR FRECUENCIA Gerencia Cumplimiento Objetivos de Calidad Asistente Adminstrativo- Líder proceso de Calidad Cumplimiento del 80% Indicador de Eficiencia del SGC. Anual APROBÓ: Cargo: Fecha: (PR-BO-01) PROCESO VERSIÓN: 06 BODEGA PROCESO: BODEGA OBJETIVO: Describir las actividades necesarias para recibir, mantener, preservar y transportar las mercancias para la venta ALCANCE: Aplica para toda la mercancía, materias primas y material eléctrico y de comunicación disponibles para la venta LÍDER DE PROCESO: JEFE DE BODEGA ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION (PHVA) PROVEEDORES DEL PROCESO PROVEEDORES ENTRADAS DEL PROCESO Material eléctrico y de Comunicaciones ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Determinar la rotacion del personal en Bodegas 1 -2 (P) Jefe de Bodega - Definir el Tipo de transporte a utilizar en cada despacho (P) Jefe de Bodega - Entrar oportunmente la mercancia al sistema, llevar la trazabilidad de la mercancía. (H) Cliente Gerencia Procesos Auxiliar de Inventarios Procedimiento Inventario inventario.SIIGO por Líneas -Entradas al Recibir Material Eléctrico y de Comunicaciones (H) Jefe de Bodega/ auxiliares de bodega Procedimiento Recibir mercancía -Formato transporteFormato Verificación Orden de Compra Entregar la mercancía solicitada (H) Jefe de Bodega/ auxiliares de bodega Procedimiento Entrega de Mercancía, remisión, factura de venta, Guía empresa Transportadora Almacenar Mercancía (H) Jefe de Bodega/ auxiliares de bodega Procedimiento Almacenaje Llevar control de Garantías (V) Jefe de Bodega/ auxiliares de bodega Procedimiento Atención de reclamos- Formato control de garantías Llevar control de préstamos y demostraciones (V) Jefe de Bodega/ auxiliares de bodega Formato Control de Préstamos y demostraciones Mantener en óptimas condiciones herramientas de transporte, metrología etc. (V) Jefe de Bodega/ auxiliares de bodega Formato Control y seguimiento de equipos de medición. Mantener la Bodega en condiciones adecuadas de Bienestar y seguridad (A) Administrativo/ Jefe de Bodega Copaso- Panorama de Riesgos- reglamento de Higiene y Seguridad industrial. Nota: En Revisión . SALIDAS DEL PROCESO CLIENTES DEL PROCESO Material eléctrico y de Comunicaciones en las condiciones óptimas de calidad. Cliente interno y externo TRAZABILIDAD Todos los procesos/ Cliente Externo Requisitos del Cliente Requisitos internos de la empresa Documentación y gestión de los procesos RECURSOS NECESARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN RECURSOS QUÍEN LOS SUMINISTRA Humanos: Jefe de Bodega/ Auxiliares de Bodega Administrativo Físicos: Locaciones, Papeleria, Estanterías - Herramientas Administrativo Técnologicos: Computador, Impresora, Internet Administrativo REQUISITOS DE LA NORMA 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y Trazabilidad - 7.5.4 Prop. D. Cliente 7.5.5 Preservación del Producto - 7.6 Control Disp. Seguimiento y Medición 8.2.3.: Seguimiento y medición de los procesos 8.3.: Control del producto no conforme - 8.4.: Análisis de datos 8.5.: Mejora Continua COMUNICACIÓN INTERNA INFORMACIÓN RESPONSABLE A QUÍEN INFORMA? Trazabilidad del producto Jefe de Bodega Procesos Involucrados Estado De Garantías Jefe de Bodega Líder Proceso Gestión de Calidad Líder Gestión de Calidad Gerencia Evaluación de desempeño del personal (si aplica) MEDIO Y CANAL Productos Marcados FRECUENCIA Por Evento Evaluación de Proveedores Anual Evaluación de personal Anual ACTIVIDADES PARA LA MEJORA SEGUIMIENTO REVISIÓN TÉCNICA DEL PROCESO RESPONSABLE GERENCIA/ Líder Proceso de Calidad MEDICIÓN RESPONSABLE META INDICADOR FRECUENCIA Reclamos de Empaques Jefe de Bodega 0 Nº de reclamos Mensual Errores en la recepción de Mercancía Jefe de Bodega 0 Nº errores empaque de Mcía Mensual Error de Codificación del Producto Jefe de Bodega 0 Nº Errores de Codificación Mensual REVISÓ: APROBÓ: Cargo: Fecha: Cargo: Fecha: PROCESO (PR-CO-01) COMPRAS VERSIÓN: 06 PROCESO: COMPRAS OBJETIVO: Describir las actividades necesarias para adquirir los materiales, partes, insumos y equipos para la venta ALCANCE: Aplica para todas las compras de materiales, partes, insumos y equipos para la venta y uso de Bodega. LÍDER DE PROCESO / AUTORIDAD: Jefe de Compras/ Gerente General ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION (PHVA) PROVEEDORES DEL PROCESO Todos los procesos ENTRADAS DEL PROCESO Solicitudes de partes, materiales , equipos… etc ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Establecimiento de los criterios para selección de proveedores (P) Jefe de Compras Listado de Proveedores-Procedimiento evaluación y seguimiento de proveedores Selección y Evaluación de proveedores (H) Compras de Material Eléctico y de Comunicaciones (H) Cliente Externo Orden de Compra de Cliente/ Cotización de Proveedor Jefe de Compras Módulo Análisis de Existencias SIIGO Seguimiento Ordenes de Compra (V) Jefe de Compras Ordenes de Compra- Historial de e-mail RECURSOS NECESARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN QUÍEN LOS SUMINISTRA Administrativo Físicos: Puestos de Trabajo, papelería, archivadores. Administrativo Tecnológicos: Computador, impresora, internet Administrativo Material Eléctrico y de Comunicaciones Cliente Externo Todos los procesos Listado de Proveedores- Evaluación de Proveedores- Evaluación de Proveedores de Servicios. Formato Solicitud de Cotizaciones -Formato Orden de Compra-Listado de proveedoresJefe de Compras - Gerente Normatividad Importaciones -Requisitos legales y reglamentarios del Producto Realizar Análisis de Existencias (V) Humanos: Jefe de Compras- Gerente CLIENTES DEL PROCESO Jefe de Compras / lider proceso de Calidad Implemenación de Acciones Preventivas-correctivas y/o Jefe de Compras- Lider de mejora derivadas del Proceso de Calidad seguimiento al proceso (A) RECURSOS SALIDAS DEL PROCESO Iplementación de acciones -correctivaspreventivas y de mejora. REQUISITOS DE LA NORMA 7.4.1 Proceso de Compras 7.4.2 Información de las compras 7.4.3 Verificación de los productos comprados 8.4.: Análisis de datos 8.5.: Mejora Continua COMUNICACIÓN INTERNA INFORMACIÓN RESPONSABLE Información Actualizada de proveedores y resultados de evaluación Resultados de Seguimiento al proceso A QUÍEN INFORMA? MEDIO Y CANAL FRECUENCIA Jefe de Compras Gerencia Escrita - Evaluación de Proveedores Jefe de Compras-Gerente -Auditores Internos Gerencia Cuadro Objetivos de Calidad Informe de Auditoría Cada vez que se realicen las mediciones / para revisión gerencial Líder del proceso Gerencia Personalmente- Objetivos de Calidad Por evento Líder Gestión de Calidad Gerencia Evaluación de personal Solicitud de recurso humano / Solicitud de Capacitación o entrenamiento. Evaluación de desempeño del personal (si aplica) Anual Anual ACTIVIDADES PARA LA MEJORA SEGUIMIENTO REVISIÓN TÉCNICA DEL PROCESO RESPONSABLE GERENCIA MEDICIÓN RESPONSABLE META INDICADOR FRECUENCIA Nº de No Conformidades Jefe de Compras- Lider proceso de Calidad <=5 Total de No conformidades del proceso Mensual Calificación Evaluación de Proveedores Jefe de Compras- Lider proceso de Calidad 50% P. Especiales 50% P.Aceptables Tabulación Evaluación de Proveedores Anual REVISÓ: APROBÓ: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: (PR-GC-01) PROCESO VERSIÓN: 06 GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD OBJETIVO: Implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad que garantice el mejoramiento continuo de la compañía y el aumento en la satisfacción de nuestros Clientes ALCANCE: Aplica para toda la organización LÍDER DE PROCESO: Quién sea asignado por la Gerencia para un periodo deterninado, para coodinar las actividades ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION (PHVA) PROVEEDORES DEL PROCESO ICONTEC ENTRADAS DEL PROCESO Requisitos de la norma NTC ISO 9001:2000 ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Estructuración y diseño del SGC (P) Líder del proceso - Estructuración y edición de la documentación del SGC (H) Líder del proceso Control de Documentos - Control de Registros Control del Manual de Calidad (V) Líder del proceso Manual de Calidad Manejo y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora (V) Gerencia Requisitos del Cliente Requisitos internos de la empresa Comité de Calidad Líder del proceso Auditores internos de Calidad Realización de Auditorías Internas de Calidad (A) Implementación de Nuevas acciones preventivas, correctivas o de mejora (A) Humanos: Reunión de Ventas, Representante de Gerencia Mejora de los procesos Cliente interno y externo Mantenimiento del SGC Todos los procesos Cuadro Objetivos de calidad del periodo - Acta de Comité de Calidad Plan de Auditoría -Lista de Chequeo-Informe de Auditoría-Tratamiento de No conformidades Líder del proceso- Comité Acción correctiva - Acción Preventiva Descripción de Calidad - Gerencia de herramientas de mejoramiento continuo. RECURSOS NECESARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN RECURSOS CLIENTES DEL PROCESO Lider del proceso- Gerencia- Acción correctiva - Acción Preventiva Descripción Auditores Internos de herramientas de mejoramiento continuo. Seguimiento de los Objetivos de calidad(V) Cliente SALIDAS DEL PROCESO QUÍEN LOS SUMINISTRA Administrativo Físicos: Oficina, Papeleria, archivadores Administrativo/ Compras Técnologicos: Computador, Impresora, Internet Administrativo/ Compras REQUISITOS DE LA NORMA 4.1.: Requisitos Generales 4.2.: Requisitos de la documentación 8.1.: Generalidades (Medición, análisis y mejora) - 8.2.2.: Auditoría interna 8.2.3.: Seguimiento y medición de los procesos 8.3.: Control del producto no conforme - 8.4.: Análisis de datos 8.5.: Mejora Continua COMUNICACIÓN INTERNA INFORMACIÓN RESPONSABLE MEDIO Y CANAL FRECUENCIA Gerencia Según se defina en la acción Líder del proceso Gerencia Cuadro Objetivos de Calidad Reunión Comité de Calidad Cada vez que se realicen las mediciones / para revisión gerencial Líder del proceso Gerencia Cuadro Objetivos de Calidad Solicitud Personalmente Por evento Líder Gestión de Calidad Gerencia Control de Horario- Evaluación de Personal Anual Líder del proceso Medición de los objetivos de Compras Solicitud de recurso humano / Solicitud de Capacitación o entrenamiento. Evaluación de desempeño del personal (si aplica) A QUÍEN INFORMA? Control Estado ACPM Personalmente Estado de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora ACTIVIDADES PARA LA MEJORA SEGUIMIENTO COMITÉ DE CALIDAD - REUNIONES DE GERENCIA Y LIDER DEL PROCESO RESPONSABLE MEDICIÓN RESPONSABLE META INDICADOR FRECUENCIA Efectividad en las acciones preventivas y correctivas planteadas Lider del Proceso 70% Acciones Cerradas * 100 Acciones Planteadas y Verif icadas Anual Cumplimiento de los requisitos de la norma Lider del Proceso 90% Informe de auditoría Anual GERENCIA REVISÓ: APROBÓ: Cargo: Fecha: Cargo: Fecha: (PR-VE-01) PROCESO VERSIÓN: 06 VENTAS PROCESO: VENTAS OBJETIVO: Describir las actividades necesarias para identificar, contactar, atender y mantener los clientes, Realizar seguimiento , control y medición de la satisfacción del cliente ALCANCE: Aplica para toda la organización LÍDER DE PROCESO: GERENTE ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION (PHVA) PROVEEDORES DEL PROCESO Cliente Externo ENTRADAS DEL PROCESO Requerimientos Requisitos del Cliente ACTIVIDAD Cartera/ Cobranzas Ventas (H) Aprovación - Cambios en pedidos- Facturas -PreciosRemisiones (H) Gerencia Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión de Calidad Nuevas Propuestas Requisitos internos de la empresa Mejoramiento Continuo Satisfacción del Cliente DOCUMENTOS SALIDAS DEL PROCESO CLIENTES DEL PROCESO Mejora de los procesos Cliente interno y externo Mantenimiento del SGC Todos los procesos Determinación De los Gerencia Cuadro de Objetivos Corporativos Objetivos de Ventas y Cuotas de ventas (P) Diseño- Elaboración y Gerencia - Soporte Técnicopresentación del portafolio de Jefe de ComprasListas de Precios- Catálogos Productos (P) Vendedores Prospectación (P) Proceso Adminstrativo RESPONSABLE Vendedores- Gerencia Registro de Visitas- Plan de Trabajo-Reglamento de Ventas Vendedores- Asistente de Procedimiento de Venta Externa- Procedimiento Ventas-Soporte Técnico - de Ventas Mostrador-Procedimiento Requisitos Esenciales de los clientes- Código de Comercio Gerencia Vendedores- Asistente de Ventas - Gerencia Cotización -Formato Factura de Venta - Remisión Comunicación con el clienteLider del Proceso de Atención de Quejas y Procedimiento Atención de Reclamos Calidad- Proceso implicado Reclamos (V) Evaluación de la Satisfacción Lider Proceso de Calidad- Procedimiento Evaluación de la Satisfacción de de clientes (V) Gerencia Clientes Seguimiento a las ventas crédito y recaudos (V) Implementación de Acciones Correctivas, preventivas y de mejora derivadas del seguimiento y la medición del proceso, asi como de la retroalimentación del cliente. (A) Vendedores -Jefe de Cartera- Gerencia Procedimiento Cobranza- Recibos de CajaConsignaciones-Notas de Devoluciones -Cartera de Clientes Gerencia- VendedoresAsistente de Ventas Cuadro de Objetivos Corporativos - Acciones correctivas- Acciones preventivas. REQUISITOS DE LA NORMA RECURSOS NECESARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN RECURSOS QUÍEN LOS SUMINISTRA Humanos: Vendedores, Asistente de Ventas- Soporte Técnico- Gerente Administrativo Físicos: Oficina, Papeleria, archivadores Administrativo Técnologicos: Computador, Impresora, Internet Administrativo 5.5.3 Comunicación Interna 7.2 .1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 Resultados de Diseño y desarrollo 8.2.1 Satisfacción de Cliente- 8.2.3 Seguimiento y medición del proceso 8.4 Análisis de Datos 8.5 Mejora Continua COMUNICACIÓN INTERNA INFORMACIÓN RESPONSABLE A QUÍEN INFORMA? Pedidos de Los clientes Vendedores -Asistente de Ventas Bodega- Compras Solicitud de Garantía Vendedores -Asistente de Ventas Bodega- Compras Cambios en los pedidos por parte del cliente Vendedores -Asistente de Ventas Bodega- Compras Vendedores -Líder proceso de Calidad Comité de Calidad- Gerencia Informes periódicos de Ventas MEDIO Y CANAL Telefónico-Personalmentecorreo electrónico Telefónico-Personalmentecorreo electrónico Telefónico-Personalmentecorreo electrónico Comité de Calidad - Acta de Comité- Cuadro de Objetivos FRECUENCIA Por Evento Por Evento Por Evento Bimestral ACTIVIDADES PARA LA MEJORA SEGUIMIENTO RESPONSABLE Revisión de Atención de Reclamos Líder Proceso de Gestión de Calidad Revisión de Resultados Evaluación del Cliente Líder Proceso de Gestión de Calidad MEDICIÓN RESPONSABLE META INDICADOR FRECUENCIA Líder Proceso de Calidad 85% % Satisfacción total del periodo Anual Crecimiento Ventas Externas Asistente Adminstrativo Variable para cada periodo % incremento de ventas por vendedor Anual Crecimiento Ventas Mostrador Asistente Adminstrativo Variable para cada periodo % incremento de ventas por vendedor Anual Satisfacción del Cliente REVISÓ: APROBÓ: Cargo: Fecha: Cargo: Fecha: (NE-GC-01) 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD VERSIÓN: 06 ! " # $ " ! " %& ' # "(" %& ' # "(" ! ) *+ " & , ! $ ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: (NE-GC-01) 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD # $ # # & $ - VERSIÓN: 06 . / ! " ' 0 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ " # # # ( ( ( ! # & 1 # " ) 23.#3 4+ ' 5(2 ! &( 5- 2 2 #%& 65 " ' ! ) 23.#3 +' 5(2 &( 5- 2 - . 5- " " ' ! !" / "(" " ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: (NE-GC-01) 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD VERSIÓN: 06 " 7" &(6%('2 #('2(2 ! ! " ' ! ! 8" " 9 : 8"4 ! " " 8"7 " 8"8 " / ! " 8"*2 ! " 8";5 ! ! / ! , " ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: (NE-GC-01) 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD VERSIÓN: 06 "(" ! / ! " < " 2, , " . 5 62 #('2(2= (2& 6 5-(5> 3# &1-( =? 2 .(3 > 65( " 9 - @"72 < 0 " ! # # . # . A ( " ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: (NE-GC-01) 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD VERSIÓN: 06 / %& ' # "(" , . ! " . ! " % . = = $ B ! " = " ! ! / ! / . ! 0 3 # # , . . ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: ! = >C?C (NE-GC-01) 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ! !, D "(" 2 (6 9 . " , < " # " $ / / ! " %& ' # " "(" %& ' # "(" 9 VERSIÓN: 06 9 9 ) 153(23 7+ " ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: 9 (NE-GC-01) 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD / . # VERSIÓN: 06 ! " A 9 7< 2 (6" $ 7< ! ! " " 1 " ( # " , ! " ( ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: (NE-GC-01) 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD VERSIÓN: 06 ( " 2 ! " 8" ' ! " 8"4 # ! " 8"7 ' ! " 8"8 ' < ! !9 !9 " ! ! ! " ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: (NE-GC-01) 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD %& ' # "(" , ! ! ! ' ! VERSIÓN: 06 " %& ' # "( ) 23.#3 +' 5(2 &( 5- 2 - . 5- " 2 "5 , : ) : + " ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: $ 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION (NE-GC-01) VERSIÓN: 06 - ! " #$%& "#' ( ) ' *+#',& #-'""& (./ 0 1 ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: " &., (NE-GC-01) 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION VERSIÓN: 06 # " / + 0 ) 2 " 3 4 (/56"5789/& ! ""& (.'%&.,( #,!',:6& "( ) ♦ ♦ # ♦ ) ♦ / ) ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: 0 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION (NE-GC-01) VERSIÓN: 06 ) 6 ) 0 ;) #$%& "#' ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION (NE-GC-01) VERSIÓN: 06 6 " 4 (/56"57<9%',!& =/ ! #2(.#'>&& /'/ # ♦ ' ) & #( ?778@ +777 ♦ % 0 ♦ ' ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION (NE-GC-01) VERSIÓN: 06 ) 2 " " 2) A 2 ( 6 # " ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: (NE-GC-01) 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION VERSIÓN: 06 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ & & # ! & ! ) 1 ♦ # ♦ " ) B , " # 1 , ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: 6 6. GESTION DE LOS RECURSOS 6.1 PROVISION DE RECURSOS 6.2 RECURSOS HUMANOS 6.3 INFRAESTRUCTURA 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO (NE-GC-01) VERSIÓN: 06 !" # $% & ' ( ( ) #*$ *+,- #." &#" /0 ( #$.1/ 2( % 3 4+ % 3 / 5++5 % ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: 3 ' (NE-GC-01) 6. GESTION DE LOS RECURSOS 6.1 PROVISION DE RECURSOS 6.2 RECURSOS HUMANOS 6.3 INFRAESTRUCTURA 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO $ ' VERSIÓN: 06 ' ' ' 2 ( ' 2 ( 3 3 2 3 !" # $% 3 %3 % 3 3 % % 6 %2 6 3 ( % % 3 % ( 7 / ( % ( 3 ( ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: . ' 7 ' 7. REALIZACION DEL PRODUCTO (NE-GC-01) VERSIÓN: 06 ! &" ()'#$"* + ' ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: "#$%" &' 7. REALIZACION DEL PRODUCTO (NE-GC-01) VERSIÓN: 06 , , + + , + . /0 "2'%1 3 "#'* &' 2%"&( 3 "# 4 &' *'%533 "6 "#$%" 7 "#$%" &'%'83 *$%"*&' 1 3 &1& - + , ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: &' 1* 7. REALIZACION DEL PRODUCTO (NE-GC-01) VERSIÓN: 06 9 2%: ":;0< ' 9 2$: ":;0< '= + ' , 9 >": ":; < "%&'# &' ")2%1 ' + 9 2$:?":; < %' 3 ?3 % )'% 1# 3 1 , 9 >":8 :; < , 9 >":5':;0< 9 >":5':; < ' , 9 , ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: < 7. REALIZACION DEL PRODUCTO (NE-GC-01) VERSIÓN: 06 2 + ?":;!< &'*21 @1%)'% 1# 3 1 , 9 2$: ' 2"*$:5'#$1 9 2$: 8 :;0< *()3' *1 ' *()3' *1 + * 7 *()3' *1 A * + "#$%" &'81%1#$3 1* 9 >":?":;.< ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: (NE-GC-01) 7. REALIZACION DEL PRODUCTO VERSIÓN: 06 , A 9 2$:?":; < %' 3 ?3 % )'% 1# 3 1 1 )1 '#1= ' 9 2$:?":;!< &'*21 @1%)'% 1# 3 1 ' *()3' *1 7 9 2$:?":;0< - 1 - , 2 B + 9 >":8 :00< 0 "#$%" 4 *'8(3 )3 '#$" &' 'C(3 2"*&')'&33 "# ' D , 0 * 0; 0; )*, 0;; )* ! 9 , 0E ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: < (NE-GC-01) 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA VERSIÓN: 06 !"#$%#&'( ) *! +*+,"-%) ., /+ -%%) .,+0 !1+2+,") 2-0 %.11+%") 2-03/+ *+4 .1+ 5 - 0 / % % . % 1 9 67 8( 67 7( 67 :( 67 '( + ! 0;*)+%0- + <.#2+#&8( ! -,/+ "1-=-4 . <.#2+#&7( 1+!.1"+ /+ 2) 0) "-0 ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: (NE-GC-01) 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA VERSIÓN: 06 - + > ? ! "##$%! " &'! % % 0 0./#$%#8:( %.*!+"+,%) -/+ .0-;/) ".1+0 () 0 5 ( # - ) ) < + / ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: (NE-GC-01) 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA VERSIÓN: 06 - + , ( * - + + - + % - ) > % ( - ( ? > ) 0 % % 1 < > ,%* ,% ? -* ( - + - 0 > ) $ (( $ % 5 ? ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: (NE-GC-01) 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA VERSIÓN: 06 - ! ! - > 1,% ) + . ( (+ 8 + ) + , ) + 0;*)+%09 > > / ? > * ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: > (NE-GC-01) 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA VERSIÓN: 06 ) + 0;*)+%02@ =@ A 4 = ? + ? ? ) ) 1 2@=@ " ) + $ $ % = ' ( ( 2 ( 2 ( 1 ? ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: 2@=@ $ B (NE-GC-01) 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA VERSIÓN: 06 ( ( ( ?( - - / - 1 ? 1 ) 2@ =@ < 2 !"#=.#&7( <.#=.#&'( ? ? # + 9 + ? ? / 8.5 MEJORA ( + 0;*)+%0- ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: (NE-GC-01) 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA VERSIÓN: 06 + 0;*)+%0- :8 *+4 .1-*) +,".%.,") ,;. - ' 8; '7 0 > ' :A * B C > ( ) 9 + ) $ ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: (NE-GC-01) 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA VERSIÓN: 06 8.5.2 ACCION CORRECTIVA 8 / 7 " : / ) ? C 0$% ? ? ( ) # # ( ( ) ( ( ) ( D ( + 68 > ?( 2 !1#$%#&'( 8.5.3 ACCION PREVENTIVA ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: (NE-GC-01) 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA VERSIÓN: 06 " ) $ % ' ( / • • • • ( ( ( ( ( 5 1 0 1 0 + / 1 1 2 ? !1#$%#&'( ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: PROCEDIMIENTO (PT-GC-05) EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DE CLIENTES VERSIÓN: 00 OBJETIVO: Realizar seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. ALCANCE: Aplica para todos los clientes externos activos en el periodo enero- diciembre de 2006. REQUISITO: la norma. El presente procedimiento da cumplimiento al apartado 8.2.1 de DESARROLLO: La satisfacción del cliente es una respuesta de evaluación que éstos dan acerca del grado hasta el cual un producto o servicio cumple con sus expectativas, necesidades y deseos. Sensibilizarse acerca de ella sólo tiene sentido en la medida que el proveedor esté dispuesto a cambiar su manera de establecer una relación con ese cliente. Sumilec Ltda. en su compromiso con la mejora continua en la prestación de sus servicios y con el mantenimiento de su sistema de gestión de la calidad, lleva a cabo la encuesta anual para evaluar la satisfacción de clientes en el año 2006 adicionando elementos que le permitan redefinir un procedimiento de tipo estadístico que a futuro facilite la obtención de información relativa a la satisfacción de clientes , el análisis y seguimiento de la misma. Las encuestas de satisfacción fueron aplicadas entre el 15 de julio y el 3 de agosto de 2007. RECOLECCION DE INFORMACION Con respecto al cuestionario se acuerda aplicarlo en su totalidad, pero analizar independientemente la pregunta Nº 4, ya que ésta había sido creada como indicador de la visión empresarial que ya no esta vigente, por lo que esta queda obsoleta dentro de la medida global de satisfacción. Sin que quiera decir que no será utilizada como medida de control interno, proporcionando un análisis independiente. Para la tabulación y procesamiento de datos se hace uso de la herramienta ofimática Microsoft Excel. ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: PROCEDIMIENTO (PT-GC-05) EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DE CLIENTES VERSIÓN: 00 PROPUESTA DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN EN PERIODOS FUTUROS Datos de la variable de Interés: Variable: “satisfacción del Cliente” Tipo: Cualitativa- dicotómica. Pregunta de Interés: ¿ Se encuentra satisfecho con el servicio prestado por Sumilec Ltda.? Población Objetivo: Clientes Sumilec Ltda. año 2006. Marco Muestral: Listado de Terceros por número general entre 01/01/año y 30/12/año Obtenido de SIIGO, se reordenaron los clientes activos ( Ventas Netas en el periodo >=0) tomar aquellos que tienen indicador de rentabilidad positivo. Tamaño de la Muestra: Para objeto de este procedimiento exploratorio se define una muestra piloto de cuarenta (40) encuestas que permitirá y determinar, por teorema central del límite una proporción (p) de clientes satisfechos para asignar a la variable de interés en los futuros cálculos del tamaño muestral. Dado que en la muestra piloto se obtuvo una proporción de satisfacción del 17%, es decir, para procedimientos posteriores las fórmulas a tener en cuenta para calcular el tamaño de muestra son: n0 = (z^2*q) / (e^2*p). n = n0 / (1+n0/N). Donde N: Factor de corrección Poblacional. z =1.96; Nivel de confianza e = 0.01; Porcentaje de error. p= Proporción de clientes satisfechos según muestra piloto. = 0.17. q= 1-p. = 1-0.17. Selección de las unidades de muestreo: Las unidades de muestreo se deben extraer del marco muestral haciendo uso de un generador de números aleatorios. Una vez finalizado todo el muestreo e identificadas las unidades de muestreo se procede a obtención de información primaria según encuesta de satisfacción vigente, la encuesta es aplicada vía telefónica ya que en procesos anteriores se ha establecido este método como el más económico en términos de tiempo y dinero. ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: PROCEDIMIENTO (PT-CO-01) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE VERSIÓN: 06 PROVEEDORES 1. OBJETIVO Definir los criterios y requisitos bajo los cuales Sumilec S. A. evalúa, reevalúa y selecciona los proveedores, para garantizar un suministro adecuado de materiales y equipos para la venta 2. ALCANCE Aplica para proveedores de material eléctrico y de comunicaciones nacionales. 3. RESPONSABLES Jefe de Compras Líder del proceso de gestión de calidad. 4. DESARROLLO SELECCION DE NUEVOS PROVEEDORES EN SUMILEC S.A.: Se tienen en cuenta los siguientes criterios 1. Reconocimiento en el mercado en cuanto a calidad de producto 2. Precios competitivos 3. Condiciones de pago (30 ó 60 días) 4. Disponibilidad del producto 5. Cumplimiento en la entrega reconocida en el mercado 6. Certificado de calidad de la empresa o producto 7. Condiciones de Garantía ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: PROCEDIMIENTO (PT-CO-01) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE VERSIÓN: 06 PROVEEDORES EVALUACION DE PROVEEDORES Los proveedores de material eléctrico y de telecomunicaciones de Sumilec S.A., como resultado de los procesos de seguimiento podrán encontrarse en alguna de las siguientes categorías: PROVEEDOR ESPECIAL: Entre 25 y 30 puntos PROVEEDOR ACEPTABLE: Entre 20 y 25 puntos PROVEEDOR EN PERIODO DE PRUEBA: Entre 15 y 20 puntos PROVEEDOR A REEVALUAR: Menos de 15 puntos Los proveedores a reevaluar o en periodo de prueba serán notificados mediante correo físico, anexando los resultados de la evaluación y explicando las razones de la calificación. La evaluación se realiza con una periodicidad de 12 meses para cada proveedor. Para la realización de la evaluación de proveedores será nombrada una comisión evaluadora conformada por cinco personas, así: Jefe de Compras, Gerente, Vendedores. Los vendedores que participarán en la evaluación del periodo serán asignados por el jefe de compras y variarán de un periodo a otro con el objeto de garantizar la participación de todo el equipo de ventas. Los criterios de evaluación de proveedores se encuentran consignados en el formato (FO-CO-04) EVALUACIÓN DE PROVEEDORES, y son los siguientes: 1. Servicio al Cliente: Se tendrá en cuenta entre otros: los mecanismos de los que dispone la empresa para responder ágilmente a las solicitudes de los vendedores como call center, líneas gratuitas, cuentas de msn, chats. Asesoría Técnica, Eficacia de las visitas de los vendedores. ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: PROCEDIMIENTO (PT-CO-01) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE VERSIÓN: 06 PROVEEDORES 2. Tiempo de Entrega de Cotizaciones. 3. Calidad del Producto o Servicio que Presta. 4. Tiempo de Entrega del Pedido: Este criterio se establece con el objetivo de identificar la rapidez con que el proveedor responde a una orden de compra, independiente de la fecha pactada. Se penaliza el incumplimiento a partir del 6 día de aceptada la orden de compra por parte del proveedor, pues el tiempo de entrega que se entiende por inmediato es de 3 días, a los cuales se le adicionan otros tres por tiempo estimado de transporte. Para calificar este criterio se toma la diferencia en días de la fecha de entrega contra la fecha de la orden. 5. Cumplimiento de lo acordado: El objetivo del criterio es evaluar la capacidad del proveedor para cumplir con la fecha de entrega pactada. Actualmente el software no incluye reporte de las fechas pactadas, por lo que el procedimiento tendrá asociada una acción de mejora programada que permita en periodos futuros evaluar este criterio a través del software La comisión evaluadora calificará los 6 criterios descritos anteriormente, de la manera más objetiva posible, se espera que para periodos futuros, el cálculo de cumplimiento total, Sólo tendrá en cuenta en los criterios de tiempo de entrega del pedido y cumplimiento de lo acordado la encuesta diligenciada por el jefe de compras, que debe obedecer a tabulación de los datos arrojados por el SIIGO, y las otras encuestas servirán como control de la percepción del vendedor para validar la información suministrada por el sistema. Una vez los miembros de la comisión evaluadora diligencien las encuestas, el líder de proceso de gestión de calidad y el jefe de compras, procederán a promediar los resultados, y a incluir la evaluación de los criterios 5 y 6 para presentar el resultado final, y notificar a los proveedores los resultados del proceso. ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: (PT-CO-01) PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE VERSIÓN: 06 PROVEEDORES ESQUEMA FORMATO (FO-CO-04) EVALUACION DE PROVEEDORES Proceso de Compras Para uso exclusivo de la Comisión de Evaluación de Proveedores Sírvase llenar la encuesta bajo estos criterios de evaluación por proveedor, asignando un valor de 1 al 5. De no tener un criterio del proveedor, dejar la casilla en blanco. 5: Excelente, 4: Muy bueno, 3: Bueno, 2: Regular, 1: Pésimo. PROVEEDOR 3M COLOMBIA S.A. ASEA BROWN BOVERI BTICINO DE COLOMBIA LTDA CASA DEL BOMBILLO Nº 3 LTDA COLTAVIRA DANFOSS S.A. DEXSON LTDA ESI DE COLOMBA S.A. ESPECIALIDADES ELÉCTRICAS S.A. GL INGENIEROS LTDA ILUMINACIONES TÉCNICAS LTDA ILURAM S.A. INDUSTRIAS CENO LA CASA DEL BOMBILLO Nº 2 LTDA LAUMAYER COLOMBIANA LTDA LUMINEX S.A. MASTER ELÉCTRICO DEL VALLE LTDA MATERIALES ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS PROCABLES LTDA REBRA LTDA REDES ELÉCTRICAS S.A. ROY ALPHA SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA SIEMENS S.A. SIMELCA S.A. WEG COLOMBIA LTDA SERVICIO AL CLIENTE TIEMPO DE ENTREGA DE COTIZACI ONES CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE PRESTA Nombre: Cargo: Fecha ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: SERVICIO POSTVENTA TIEMPO DE ENTREGA DEL PEDIDO CUMPLIMIENTO DE LO ACORDADO OTRO DOCUMENTO COMPETENCIA DE LOS AUDITORES (OD-GC-13) VERSIÓN: 00 OBJETIVO: Describir los criterios bajo los cuales Sumilec S.A. Selecciona su equipo de auditores internos, los evalúa y promueve la eficacia en su desempeño. ALCANCE: Aplica para todas las personas que deseen o sean asignadas para hacer parte del sistema de Gestión de Calidad. DESARROLLO: y 1. RESPONSABILIDADES • • • • • • • • • Seguir el plan de auditoría. Permanecer dentro del alcance de la auditoría. Planear y ejecutar las labores individuales que sean asignadas de una manera efectiva. Recolectar evidencias con exactitud. Mantener la confidencialidad. Reportar las observaciones, no conformidades y fortalezas. Verificar las acciones correctivas de la auditoría anterior. (Si no están cerradas y ya fueron implementadas, debe cerrarlas). Cooperar con y apoyar al auditor principal. No retener y/o mantener documentación. RESPONSABILIDADES ADICIONALES DE QUIEN SEA NOMBRADO COMO AUDITOR PRINCIPAL • • • • Ayudar a la selección del equipo auditor. Asignar Tareas Individuales. Asegurar que los documentos de trabajo estén preparados. Representar al equipo de auditoría en las reuniones de apertura y cierre o en los eventos que sea pertinente. ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: (OD-GC-13) OTRO DOCUMENTO COMPETENCIA DE LOS AUDITORES • • • VERSIÓN: 00 Asegurar el progreso de la auditoría de acuerdo al plan. Asegurar que las reuniones de enlace se lleven a cabo regularmente. Asegurarse que os resultados de la auditoría sena reportados de manera clara y oportuna. 2. COMPETENCIA EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA Auditor Principal: Mínimo dos años laborando en la empresa Auditores Secundarios: Mínimo un año laborando en la empresa. EXPERIENCIA EN AUDITORÍAS Auditor Principal: Haber participado como auditor secundario en mínimo tres ciclos de auditoría. Auditor Secundario: Haber participado como observador en tres ciclos de auditoría. FORMACIÓN COMO AUDITORES Auditor Principal: Formación como auditor de sistemas de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001: 2000. Auditor Secundario: Haber sido formado como auditor interno en Sumilec S.A. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS EN CALIDAD Conocimiento básico de la norma ISO 9001:2000. ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: (Mínimo 8 horas) OTRO DOCUMENTO COMPETENCIA DE LOS AUDITORES Conocimiento de la norma ISO 19011. (OD-GC-13) VERSIÓN: 00 (Mínimo 8 horas) HABILIDADES El auditor interno de Sumilec S.A. debe caracterizarse por desarrollar las siguientes habilidades en el ejercicio de sus funciones: Perceptivo: Para atender el problema rápidamente sin saltar a conclusiones. Tener un punto de vista flexible: Para ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Tener habilidades sociales: Para comunicarse y trabajar con otras personas. Tener habilidades técnicas: Para investigar y determinar el grado de cumplimiento en todas las áreas y procesos. Además el auditor interno Sumilec S.A. debe ser: Cortés Constructivo Informativo Honesto Juicioso Y haber obtenido un buen desempeño en la evaluación de personal. ELABORO: APROBO: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: FORMATO (FO-GC-12) LISTA DE CHEQUEO VERSION: 03 Página Proceso Auditado Gestión De Calidad Fecha Cargo Auditado Criterio de la Auditoría Cumplimiento de los requisitos del sistema Auditor Tema o Docto. Competencia Auditores Internos Herramientas Comunicativas Tema a Investigar/ Numeral de la norma 6.2.2 literales a) y d). Los perfiles de competencia de los auditores internos están definidos y documentados 5.5.3 Comunicación Interna Los mecanismos de comunicación interna están documentados y contribuyen a la mejora del SGC Planificación del SGC 5.4.2 Planificación 8.1 Planificación de los y de los cambios procesos de segumiento, medición y análisis Documentos Vigentes 4.2.3 Control de Documentos Listado Maestro de Registros 4.2.4 Control de Registros Comunicación Organizacional Evidencia Por Verificar 5.5.3 Comunicación Interna Acciónes CorrectivasPreventivas y de 8.5.1 Mejora Continua - 8.5.2 Acción mejora Correctiva- 8.5.3 Acción preventiva Información del cliente 8.2.1 Satisfacción del Cliente Los procesos de mejora que afectan la integridad del sistema están planificados, y documentados Los documentos vigentes se encuentran debidamente identificados y ubicados en los puntos de uso. El listado Maestro de Registros se encuentra actualizado Se evidencia la comunicación y/o socialización de los cambios que afectan al SGC a todo el personal de la empresa. Se evidencia implementación de las acciones pendientes, seguimiento de las acciones abiertas y el cumplimiento de las cerradas Se evidencia seguimiento de reclamos externos. Y evaluación de satisfacción de clientes 1 De Ciclo C OB NC COMENTARIOS 1 FORMATO (FO-GC-12) LISTA DE CHEQUEO VERSION: 03 Página Proceso Auditado Compras Cargo Auditado Criterio de la Auditoría Auditor Tema o Docto. Ciclo Cumplimiento de los requisitos del Sistema Direccionamiento Estratégico 4.1 Requisitos Generales Reconoce la importancia de su proceso para alcanzar los objetivos de calidad, Ubica su proceso en el mapa de procesos de la organización. 4.2.3 Control de Documentos Dispone de las versiones actualizadas de documentos y formatos que aplican a su proceso Manual de Calidad 4.2.1 literal b). Tiene acceso al manual de calidad vigente, lo conoce e identifica los cambios principales que incluye. Objetivos Empresariales 5.4.1 objetivos de calidad 7.1 Planificación de la Realización del Producto Conoce e interioriza los objetivos de calidad que su proceso ha definido para el periodo. 7.4.1 Proceso de Compras Los criterios para evaluación de proveedores están establecidos y son pertinentes a las necesidades de información del proceso 6.1 Provisión de los Recursos 6.3 Infraestructura La estación de trabajo, equipos, sofware, son pertinentes a las labores realizadas. Caracterización de Procesos Documento y Registros Evaluación de Proveedores Provisión de Recursos e infrestructura De Fecha Evidencia Por Verificar Conoce e interioriza la nueva visión Empresarial Visión 1 Tema a Investigar/ Numeral de la norma Las actividades inherentes al proceso son C OB NC COMENTARIOS 1 Trazabilidad Las actividades inherentes al proceso son documentadas de acuerdo a los requisitos establecidos por el sistema. 7.4.1 Proceso de Compras FORMATO (FO-GC-12) LISTA DE CHEQUEO VERSION: 03 Página Proceso Auditado Bodega Cargo Auditado Criterio de la Auditoría Auditor Tema o Docto. Direccionamiento Estratégico 4.1 Requisitos Generales Reconoce la importancia de su proceso para alcanzar los objetivos de calidad, Ubica su proceso en el mapa de procesos de la organización. 4.2.3 Control de Documentos Dispone de las versiones actualizadas de documentos y formatos que aplican a su proceso Manual de Calidad 4.2.1 literal b). Tiene acceso al manual de calidad vigente, lo conoce e identifica los cambios principales que incluye. Objetivos Empresariales Provisión de Recursos e infrestructura 5.4.1 objetivos de calidad 7.1 Planificación de la Realización del Producto Conoce e interioriza los objetivos de calidad que su proceso ha definido para el periodo. 6.1 Provisión de los Recursos 6.3 Infraestructura La estación de trabajo, equipos, sofware, son pertinentes a las labores realizadas. Caracterización de Procesos Documento y Registros Metrología De Tema a Investigar/ Numeral de la norma Ciclo Evidencia Por Verificar Conoce e interioriza la nueva visión Empresarial Visión 1 Fecha 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición 7.5.1 Control de la producción y prestación Se ha realizado el debido y oportuno mantenimiento y calibración de los equipos de medición La Garantías del año en curso han sido C OB NC COMENTARIOS 1 La Garantías del año en curso han sido debidamente El producto esatendidas identificado claramente a lo Control de Garantías del servicio. Trazabilidad 7.5.3 Trazabilidad largo del proceso FORMATO (FO-GC-12) LISTA DE CHEQUEO VERSION: 03 De 1 Página Proceso Auditado Ventas Cargo Auditado Criterio de la Auditoría Auditor Tema o Docto. Visión Caracterización de Procesos Documento y Registros Manual de Calidad 1 Fecha Ciclo Cumplimiento de los requisitos del Sistema Tema a Investigar/ Numeral de la norma Direccionamiento Estratégico Evidencia Por Verificar Conoce e interioriza la nueva visión Empresarial 4.1 Requisitos Generales Reconoce la importancia de su proceso para alcanzar los objetivos de calidad, Ubica su proceso en el mapa de procesos de la organización. 4.2.3 Control de Documentos Dispone de las versiones actualizadas de documentos y formatos que aplican a su proceso 4.2.1 literal b). Tiene acceso al manual de calidad vigente, lo conoce e identifica los cambios principales que incluye. Conoce e interioriza los objetivos de Objetivos 5.4.1 objetivos de calidad 7.1 Planificación calidad que su proceso ha definido para el Empresariales de la Realización del Producto periodo. Provisión de La estación de trabajo, equipos, Recursos e 6.1 Provisión de los Recursos 6.3 sofware, son pertinentes a las infrestructura Infraestructura labores realizadas. Reglamento de Se conocen, e interiorizan los Ventas 7.2 Procesos relacionados con el cliente apartados del reglamento Comunicación Interna Conoce el resultado de la Evaluación de la evaluación de Satisfacción de C OB NC COMENTARIOS Satisfacción del cliente 5.5.3 Comunicación Interna - 8.2.1 Satisfacción del cliente Acciónes Correctivas 8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acción y de mejora Correctiva 8.5.3 Acción Preventiva Cliente Sumilec. Propone acciones de Mejora Conoce el estado de las acciones de su proceso y genera acciones de mejora desde su puesto de trabajo FORMATO (FO-GC-12) LISTA DE CHEQUEO VERSION: 03 Página Proceso Auditado Administrativo Fecha Cargo Auditado Criterio de la Auditoría Cumplimiento de los requisitos del Sistema Auditor Tema o Docto. (OD-GC-01) (OD-GC-01) Herramientas Comunicativas Planificación del SGC y de los cambios Formación del Personal Clima Organizacional Evaluación del Personal Revisión por la dirección Determinación de Objetivos Tema a Investigar/ Numeral de la norma Evidencia Por Verificar Visión Empresarial la conoce y comunica Incluye compromiso de Política de Calidad mejoramiento del sistema 5.5.3 Comunicación Interna Los mecanismos de comunicación interna están documentados y contribuyen a la mejora del SGC 5.4.2 Planificación 8.1 Planificación de los procesos de segumiento, medición y análisis Los procesos de mejora que afectan la integridad del sistema están planificados, y documentados 6.2.2 Literal e) 6.4 Ambiente de Trabajo 6.2.1 Competencia del personal en Educación, formación, experiencia Los Registros de Educación y Formación son mantenidos. Existe registro de Evaluación de Clima organizacional La organización Evalúa el desempeño de su personal Registros e informes de Revisión 5.6.1 Revisión por la dirección por la dirección Los Objetivos del periodo se 5.4.1 objetivos de calidad 7.1 Planificación encuentran definidos y 1 De Ciclo C OB NC COMENTARIOS 1 Empresariales Caracterización de Procesos Manual de Calidad de la Realización del Producto registrados 4.1 Literal d) Se evidencia seguimiento, medición y análisis de los procesos 4.2.1 literal b). Tiene acceso al manual de calidad vigente, lo conoce e identifica los cambios principales que incluye.