Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 02.14.02.00 ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000581 Nº Exp. SIAF : Dia Mes Año UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA NRO. IDENTIFICACIÓN : 000468 24 1. DATOS DEL PROVEEDOR 06 2014 2. CONDICIONES GENERALES Señor(es) : NOVALAB IMPORT E.I.R.L. Nº Cuadro Adquisic: 000691 Dirección : CAL. LAS CORDILLERAS NRO. 1108 URB. EL PALAO ET. 3 15 01 35 - LIMA / LIMA / SAN MARTIN DE PORRES RUC : 20547750081 Teléfono : Fax : Tipo de Proceso : Nº Contrato : Moneda : S/. T/C : Concepto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS SEGUN, PEDIDO EXTRAORDINARIO Nº 027-2014-DGRRHH/ITOT Código Cant. Unid. Med. Descripción Precio Total S/. Unitario S/. 585100110001 20. UNIDAD CALCIO GLUCONATO 100 mg/mL (Equiv. 8.4 mg/mL Ca) INY 10 mL - SANDERSON 1.970000 495700170172 10. UNIDAD CAMPO QUIRURGICO AUTOADHESIVO DESCARTABLE 45 cm X 45 cm - SMS 3.500000 35.00 495500010720 20. UNIDAD MANDILON DESCARTABLE TALLA M - SMS 9.800000 196.00 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(DOSCIENTOS SETENTA 39.40 Y 40/100 NUEVOS SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * AFECTACION PRESUPUESTAL Meta/ Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto Mnemónico 0001 04.006.0008.9001.3999999.5000003 1 - 00 2.3. 1 8. 1 2 0001 04.006.0008.9001.3999999.5000003 1 - 00 2.3. 1 8. 2 1 TOTAL S/. 270.40 Monto S/. 39.40 231.00 Exonerado : 0.00 V. Venta : 229.15 I.G.V. : 41.25 Total : 270.40 DE DEFENSA - OGA Facturar a nombre de : MINISTERIO ................................................................................................................................................................................ DE LA PERUANIDAD S/N - JESUS MARIA / LIMA - LIMA - LIMA Dirección : AV .................................................................................................................................................................................................. Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : 20131367938 RUC : ............................................................. AV. DE LA PERUANIDAD S/N / JESUS MARIA - LIMA - LIMA ............................................................................................................................................................................................................................................................... ELABORADO POR ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD CONFORMIDAD DE RECEPCION CUENTAS X PAGAR ANDREA ASNARAN RODRIGUEZ S/. RESPONSABLE DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES RESPONSABLE DE ALMACEN Dia Fecha Mes NOTA IMPORTANTE : - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida. - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados. - Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas. - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art, 138º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) Año