Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 02.14.04.00 Página : 1 de 2 ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0001187 Nº Exp. SIAF : Dia Mes Año UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA NRO. IDENTIFICACIÓN : 000468 17 1. DATOS DEL PROVEEDOR 12 2014 2. CONDICIONES GENERALES Señor(es) : ARGOS MEDICAL IMPORT S.R.L. Nº Cuadro Adquisic: 001351 Dirección : JR. JOAQUIN OLMEDO NRO. 590 LIMA - LIMA - BREÑA 15 01 05 - LIMA / LIMA / BRENA RUC : 20501584623 Teléfono : 4315812 / 4317145 /Fax : 4359821/ #944972 Tipo de Proceso : Nº Contrato : Moneda : S/. T/C : Concepto : COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LABORATORIO, SEGÚN OFICIO Nº446-VRD/A/05.02.02 Código Cant. Unid. Med. Descripción Unitario S/. Precio Total S/. 353800010001 12. LITRO ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º 7.000000 84.00 495700070003 12. UNIDAD ALGODON HIDROFILO X 250 g 8.500000 102.00 512000281314 500. UNIDAD 1.150000 575.00 899600160135 1. UNIDAD 35.000000 35.00 899600160155 1. UNIDAD BOLSA DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD PARA AUTOCLAVE DE 23 in X 19 in CHAQUETA DE DRIL MANGA CORTA PARA CABALLERO TALLA M COLOR BLANCO CHAQUETA DE DRIL MANGA CORTA PARA DAMA TALLA M COLOR BLANCO 35.000000 35.00 495700340057 2. UNIDAD 39.200000 78.40 495700340078 3. UNIDAD CLORHEXIDINA AL 2% X 1 L CON DISPOSITIVO A CIRCUITO CERRADO CON PEDAL CLORHEXIDINA GLUCONATO 1.5 g/100 mL SOL 1 L 22.400000 67.20 139200230035 5. UNIDAD GEL ANTISEPTICO HIDROALCOHOLICO PARA PIEL X 1 L 7.000000 35.00 135000360016 24. PAR GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M 8.500000 204.00 805000050109 10. UNIDAD GUANTE DE NITRILO TALLA M X 100 26.000000 260.00 805000050108 10. UNIDAD GUANTE DE NITRILO TALLA S X 100 26.000000 260.00 495700280019 5. UNIDAD GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S X 100 UNI 17.500000 87.50 899600130157 2. UNIDAD MANDILON DE DRIL TALLA M COLOR BLANCO 56.000000 112.00 899600040434 1. UNIDAD PANTALON DE DRIL PARA CABALLERO 39.200000 39.20 39.200000 39.20 19.900000 636.80 PARA DAMA Y CABALLERO COLOR BLANCO, TALLA 30 899600040435 1. UNIDAD PANTALON DE DRIL PARA DAMA COLOR BLANCO, TALLA 30 139200470023 32. UNIDAD PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 125 mL PRESENTACIÓN DE 125 ML Y F55 AFECTACION PRESUPUESTAL Meta/ Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto Mnemónico 0001 04.006.0008.9001.3999999.5000003 1 - 00 2.3. 1 2. 1 1 0001 04.006.0008.9001.3999999.5000003 1 - 00 2.3. 1 5. 3 1 0001 04.006.0008.9001.3999999.5000003 1 - 00 2.3. 1 6. 1 4 0001 04.006.0008.9001.3999999.5000003 1 - 00 2.3. 1 8. 2 1 0001 04.006.0008.9001.3999999.5000003 1 - 00 2.3. 1 9. 1 99 Van ... S/. 2,650.30 Monto S/. 260.40 959.80 520.00 1,000.10 360.00 Exonerado : 0.00 V. Venta : 2,627.37 I.G.V. : 472.93 Total : 3,100.30 DE DEFENSA - OGA Facturar a nombre de : MINISTERIO ................................................................................................................................................................................ DE LA PERUANIDAD S/N - JESUS MARIA / LIMA - LIMA - LIMA Dirección : AV .................................................................................................................................................................................................. Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : 20131367938 RUC : ............................................................. AV. DE LA PERUANIDAD S/N / JESUS MARIA - LIMA - LIMA ............................................................................................................................................................................................................................................................... ELABORADO POR ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD CONFORMIDAD DE RECEPCION CUENTAS X PAGAR ROSA PEREZ DIAZ S/. RESPONSABLE DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES RESPONSABLE DE ALMACEN Dia Fecha Mes NOTA IMPORTANTE : - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida. - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados. - Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas. - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art, 138º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) Año Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 02.14.04.00 Página : 2 de 2 ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0001187 Nº Exp. SIAF : Dia Mes Año UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA NRO. IDENTIFICACIÓN : 000468 17 1. DATOS DEL PROVEEDOR 12 2014 2. CONDICIONES GENERALES Señor(es) : ARGOS MEDICAL IMPORT S.R.L. Nº Cuadro Adquisic: 001351 Dirección : JR. JOAQUIN OLMEDO NRO. 590 LIMA - LIMA - BREÑA 15 01 05 - LIMA / LIMA / BRENA RUC : 20501584623 Teléfono : 4315812 / 4317145 /Fax : 4359821/ #944972 Tipo de Proceso : Nº Contrato : Moneda : S/. T/C : Concepto : COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LABORATORIO, SEGÚN OFICIO Nº446-VRD/A/05.02.02 Vienen ... Código Cant. Unid. Med. Descripción 2,650.30 Precio Total S/. Unitario S/. 511000081173 8. UNIDAD TUBO PLASTICO 3 mL PARA EXTRACCION AL VACIO CON EDTA X 100 45.000000 360.00 511000081174 2. UNIDAD TUBO PLASTICO 6 mL PARA EXTRACCION AL VACIO SIN ADITIVO X 100 45.000000 90.00 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (TRES MIL CIEN Y 30/100 NUEVOS SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/. 3,100.30 Monto Meta/ Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/. Exonerado : 0.00 V. Venta : 2,627.37 I.G.V. : 472.93 Total : 3,100.30 DE DEFENSA - OGA Facturar a nombre de : MINISTERIO ................................................................................................................................................................................ DE LA PERUANIDAD S/N - JESUS MARIA / LIMA - LIMA - LIMA Dirección : AV .................................................................................................................................................................................................. Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : 20131367938 RUC : ............................................................. AV. DE LA PERUANIDAD S/N / JESUS MARIA - LIMA - LIMA ............................................................................................................................................................................................................................................................... ELABORADO POR ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD CONFORMIDAD DE RECEPCION CUENTAS X PAGAR ROSA PEREZ DIAZ S/. RESPONSABLE DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES RESPONSABLE DE ALMACEN Dia Fecha Mes NOTA IMPORTANTE : - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida. - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados. - Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas. - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art, 138º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) Año