principales logros 2014

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¿QUIÉNES SOMOS?
Con más de 50 años de historia, el Hospital de
Quilpué es un Establecimiento Asistencial
Docente, Autogestionado, de Alta Complejidad
y Acreditado en Calidad, perteneciente a la Red
Asistencial del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota.
NUESTRA MISIÓN
Institución Pública de Alta Complejidad perteneciente a la provincia del MargaMarga que contribuye a la recuperación de la Salud entregando Atención de
Calidad en el marco de un Trabajo en Red, con personas comprometidas con la
Satisfacción del Usuario
NUESTRA VISIÓN
Ser una Institución, Resolutiva, Sustentable y Referente Nacional en Calidad de
la Atención
Región de Valparaíso
Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio
Servicio de Salud Aconcagua
Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota
Imagen Referencial
Red Hospitalaria SSVQ
Hospital de Quilpué
Hospital Dr. Gustavo Fricke
Hospital San Martín de Quillota
Hospital San Agustín de La Ligua
Hospital Víctor Moll de Cabildo
Hospital de Petorca
Hospital Dr. Mario Sánchez de La Calera
Hospital Santo Tomás de Limache
Hospital Geriátrico Paz de La Tarde
Hospital Juana Ross de Edwards - Peñablanca
Hospital Adriana Cousiño de Quintero
Imagen Referencial
RED MARGA MARGA
POBLACIÓN PROVINCIA
COMUNAS
2010
2014
2020
%
CRECIMIENTO
POBLACION
2014/2020
POBLACIÓN
TOTAL
335.356
361.241
400.602
10,90%
QUILPUÉ
154.162
165.284
181.831
10,01%
VILLA
ALEMANA
122.074
134.999
155.527
15,21%
LIMACHE
43.630
45.061
46.870
4,01%
OLMUE
15.490
15.897
16.374
3,00%
NUESTROS USUARIOS
POBLACIÓN ASIGNADA
311.538 PERSONAS DE LAS COMUNAS DE QUILPUÉ Y VILLA
ALEMANA
DISTRIBUCIÓN POR EDAD
SEXO
51%
0 – 9 años
13%
10 – 19 años
14%
20 – 44 años
37%
45 – 64 años
25%
65 y más años
11%
49%
NUESTROS USUARIOS
PROCEDENCIA
COMUNA V.ALEMANA
JUAN BAUTISTA BRAVO
45,6%
6,8%
EDUARDO FREI
18,3%
V.ALEMANA NORTE
20,5%
COMUNA QUILPUE
54,4%
COLLIGUAY
0,3%
IVAN MANRIQUEZ
3,8%
AV. ACEVEDO
4,3%
POMPEYA
6,0%
BELLOTO
15,8%
24,1%
QUILPUE
NUESTROS SERVICIOS
EMERGENCIA
CIRUGÍA
UNIDAD DE PABELLÓN
UNIDAD MEDICINA TRANSFUSIONAL
MEDICINA
ANATOMÍA PATOLÓGICA
U.P.C.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGÍA
PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA
C.A.E.
FARMACIA
ESTERILIZACIÓN
LABORATORIO
IMAGENOLOGÍA
HOSPITALIZACIONES
AÑOS
ANUALES
2012
2013
2014
8.097
7.508
7.311
CATEGORIZACIÓN RIESGO DEPENDENCIA
2014
Definición Categorizaciones
2013
A:Paciente Crítico. UCI
2012
B:Paciente Cuidados Intermedios.
0%
C:Paciente Cuidados Medios.
D:Paciente Camas Básicas.
20%
40%
60%
80%
100%
A
2012
0,2
2013
0,2
2014
0,9
B
12,4
14,1
14,1
C
72,8
74,0
68,2
D
14,6
11,7
16,8
UNIDAD PACIENTE CRÍTICO
Imagen Referencial
Servicios clínicos
CIRUGÍA
Imagen Referencial
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
MÉDICO QUIRÚRGICO
Imagen Referencial
MEDICINA
HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA
Durante el 2014, primer año de implementación de la
Unidad de Hospitalización Domiciliaria del Hospital
de Quilpué, se atendieron a un total de 222
pacientes en sus respectivos domicilios.
La atención de estos pacientes se tradujo en un total
de 3000 mil días cama -que se desglosan en 345
días de cama básica, 2.398 días de cama intermedia
y 257 días de cama de complejidad.
UNIDAD DE EMERGENCIA
Imagen Referencial
Tipo de Atención
CONSULTAS
2012
2013
2014
Infantil
30.094
29.134
27.465
Adulto
54.655
52.664
51.871
Gineco-Obstetra
14.336
13.958
14.647
TOTAL
99.085
95.756
93.983
UNIDAD DE EMERGENCIA
CATEGORIZACIÓN DE PACIENTES
70,0
C1
64,5 %
C2
C3
C4
C5
60,0
57 %
54,3 %
50,0
40,0
32,1%
28,8 %
30,0
20,0
17,8%
17,6%
16,5%
10,2 %
10,0
0,1%
0,1
0,3%
0,1%
0,6%
0,1%
0,0
2012
2013
2014
CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES
Imagen Referencial
ACTIVIDADES
2012
2013
2014
ATENCIÓN MEDICO
55.764
51.730
58.894
ATENCIÓN PROFESIONAL NO
MEDICO
14.305
13.549
19.226
PROCEDIMIENTOS
9.201
8.421
12.185
80.323
73.700
90.305
TOTAL
LISTA ESPERA PRIMERA CONSULTA DE ESPECIALIDADES
CONSULTA DE ESPECIALIDAD
2014
Traumatología-Consultas
Medicina Adulto
2.196
1.191
Dermatología
Cirugía Consultas Adulto
1070
959
Neurología-Adultos
925
Cardiología Consulta
574
Urología-Consultas
569
Ginecología-General
487
Cirugía Infantil
486
Pediatría General
186
Nefrologia-Adultos
TOTAL GENERAL
18
8.661
LISTA ESPERA CONTROL DE ESPECIALIDADES
CONTROLES
Medicina Adulto
Cardiología-Consulta
Cirugía Consultas-Adulto
Ginecología-General
Odontología
Traumatología-Consultas
Neurología-Adultos
2014
3.133
2.545
2.344
1.661
1.649
1.430
695
Urología-Consultas
456
Dermatología
134
Cirugía Consultas-Infantil
Neurología-Infantil
54
3
TOTAL GENERAL
14.104
LISTA ESPERA PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS
2014
Ecotomografías
3.247
Ecocardiograma
Scanner
1.607
1.008
Test de esfuerzo
752
Endoscopia
610
Colonoscopia
445
RNM
304
Holter
280
Total general
8.235
LISTA ESPERA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA
SERVICIO
2014
CIRUGÍA
980
UROLOGIA
405
CIRUGÍA INFANTIL
232
GINECOLOGÍA
173
TRAUMATOLOGÍA
162
TOTAL GENERAL
1.952
UNIDAD DE PABELLÓN
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
AÑOS
2012
2013
2014
MAYORES
4.364
3.864
3.927
MENORES
873
758
786
TOTAL
5.237
4.622
4.713
N° DE PABELLONES 2012
3
N° DE PABELLONES 2013
2
N° DE PABELLONES 2014
4
COMPARATIVO CIRUGÍAS
INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS
INT. QUIRÚRGICAS
MAYORES NO C.M.A.
2012
2013
2014
2.501
2.115
2.325
1.785
1.749
1.602
78
-
-
4.364
3.864
3.927
INT. QUIRÚRGICAS
MAYORES C.M.A
INFANTIL - ADULTO GINECOLÓGICAOFTALMOLOGÍA
PENSIONADO
TOTAL
ESTO EQUIVALE
AL 40,7% DEL
TOTAL DE
CIRUGÍAS
PARTOS Y CESÁREAS
PARTOS Y
CESÁREAS
2012
2013
2014
PARTOS
927
745
805
CESÁREAS
506
533
541
TOTAL
1.433
1.278
1.346
UNIDADES DE APOYO: LABORATORIO
EXÁMENES
2012
2013
2014
LABORATORIO
394.683
404.669
401.353
UNIDADES DE APOYO: IMAGENOLOGÍA
EXÁMENES
2012
2013
2014
RAYOS
ECOCARDIOGRAMAS
ECOTOMOGRAFÍAS
35.845
779
12.718
34.687
805
9.955
41.356
1.317
11.197
TOTAL
49.342
45.447
53.870
UNIDADES DE APOYO: ANATOMÍA PATOLÓGICA
EXÁMENES
2012
2013
2014
A. PATOLÓGICA
8.541
8.845
10.785
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RESULTADO FINANCIERO
Ingresos Totales
Gastos Totales
Inversión
2014 M$
15.030.332
15.448.747
175.035
DEUDA
606.904
GASTOS GENERALES
Distribución % por Ítem de Gasto
BIENES Y
SERVICIOS DE
CONSUMO
30%
INVERSIÓN
1%
RECURSOS
HUMANOS
69%
GASTO EN BIENES Y SERVICIOS
Distribución % por Ítem de Gasto
Compra de
Servicios,
Intrahospital,
Camas, Salud
Mental, Otros
23%
Servicios
Generales (Aseo,
Vigilancia,
SS Ext.)
14%
Alimentación,
Combustible y
otros Materiales
de Consumo
12%
Mantenimiento,
Remodelación y
Mejoras
7%
Farmacia,
Químicos y Útiles
Quirúrgicos
40%
Servicios Básicos
(Luz, Agua,
Telefonía)
4%
GASTOS PROYECTOS DE REMODELACIÓN Y MEJORAS EN
INFRAESTRUCTURA Y GASES CLÍNICOS.
Con Financiamiento Propio M$147.732 (Distribución %)
Mantenimiento
Servicios Generales
17%
Implmentación de
Gases Clínicos en U.
Pabellón
15%
Proyecto
remodelación
Infraestructura,
Pabellón, Kine CMA
68%
PROYECTOS DE INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO PROPIO
TOTAL INVERSIONES 2014 M$
M$ 175.035
%
Equipos Médicos
149.557
85,4
Muebles y Útiles
23.160
13,2
Equipos Informáticos
2.318
1,3
EQUIPAMIENTO MÉDICO MÁS RELEVANTE
SERVICIO
ANATOMÍA PATOLÓGICA UNIDAD
CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA
CONSULTA DENTAL SALA RADIOLOGÍA
ESTERILIZACIÓN
HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA
IAAS
IMAGENOLOGÍA
IMAGENOLOGÍA
OBSTETRICIA UEGO
PABELLÓN
PABELLÓN
PABELLÓN
PABELLÓN
PABELLÓN
PABELLÓN
PABELLÓN
PABELLÓN
URGENCIA
NOMBRE
Criostato de Pedestal
Camillas y veladores
Equipo de RX Dental
Autoclave
Desfibrilador
Luminómetro
Transductor Ecografías Cerebrales
Pistola para Biopsias
Monitor de Signos Vitales
Electrobisturí con pedal
Procesador y Cámara Video Torre Laparoscópica
Resectoscopio
Caja Laparaoscopía
Carro Insumos Pabellón
Carro de Procedimiento
Uretotromo
Cistoscopio
Ventilador trasporte
UNIDAD
1
6
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
2
1
1
1
TOTAL
VALOR (M$)
16.873
14.137
2.773
34.034
1.172
2.142
6.486
806
1.428
19.980
16.660
6.961
4.318
2.338
1.904
1.409
1.021
9.104
M$ 143.546
EQUIPAMIENTO MÉDICO MÁS RELEVANTE
AUTOCLAVE
Esterilización
Valor: M$ 34.034
ELECTRO BISTURÍ
Unidad de Pabellones
Valor: M$ 19.980
CRIOSTATO
Anatomía Patológica
Valor: M$ 16.873
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Aumento de Recurso Humano:





Ampliación UPC. 4 Enfermeras, 4 Auxiliares
Ampliación Pabellón. 8 Técnicos Paramédicos
Neonatología. 4 matronas
Unidad de Emergencia. 6 médicos, 2 enfermeros
Unidad Gestión de Personas. 1 profesional




Unidad de Participación. 1 sociólogo
Comunicaciones. 1 Periodista
Salud de los Funcionarios. 22 horas Kinesiólogo
Salud Mental. 1 Asistente Social
 En Especialidad: (En Devolución de Beca)
 1 Psiquiatra
 1 Medicina Interna
GESTIÓN DE LAS PERSONAS
FUNCIONARIOS HOSPITAL DE QUILPUÉ
2013
2014
TITULARES
222
226
CONTRATAS
349
384
HONORARIOS FIJOS
126
109
EMPRESA EXTERNA
75
95
TOTALES
772
814
PERSONAL CAPACITADO 2014
METAS SANITARIAS
LEY 18.834 (Lin. 1-4)
Dotación
Proyección
Capacitados
%
438
50%
317
72,4
DIPLOMADOS
Profesionales
16
Técnico
Paramédico
1
Administrativos
2
Meta Desempeño Colectivo: Porcentaje de
funcionarios de la Ley 18.834 que asistieron
durante el año 2014 al menos a una actividad de
capacitación pertinente a los lineamientos
asociados 1, 2, 3, 4 y 6 (Fortalecer modelo de
atención, Gestión en Red, GES, TICs,
Mejoramiento de la Calidad de Atención y Trato
al Usuario).
Diplomados ejecutados a través de
retribución por relación Asistencial Docente e
iniciativa Ministerial
CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR
Celebración Estamentos, Día del Hospital y
Aniversario
Durante el 2014, se celebró el Cincuentenario del Hospital de
Quilpué, se desarrolló un programa de actividades recreativas
con motivo del Día del Hospital, además de la tradicional
celebración de estamentos durante todo el año.
 Programa Salud de los Funcionarios/as:
 Se aprueba proyecto y financiamiento, ampliación de un
tercer Box de Rehabilitación Kinesiológica.
 Se gestiona e incorpora 22 horas de kinesiología y se
aumenta a 22 horas, el apoyo de Psicólogo.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
CLIMA Y CULTURA
ORGANIZACIONAL
¿CÓMO?
PREVENCIÓN DEL RIESGO
 Implementación de REAS en Servicios Clínicos
 Mantención tasa de Siniestralidad en un 0,34 %
 75 % de las Áreas Críticas de Riesgos Inspeccionadas
 100% de los Accidentes Laborales Investigados
1.
Intervención de clima laboral en 6 unidades
clínicas y administrativas donde asistieron los
equipos de trabajo completos.
2.
Taller de duelo a funcionarios. 1 taller de 5
sesiones. 4 personas.
3.
4 talleres de clima laboral y manejo de
estrés. 70 personas.
SD. GESTIÓN DEL USUARIO Y PARTICIPACIÓN
RESULTADOS DE SATISFACCIÓN USUARIA
ENCUESTA PACIENTES HOSPITALIZADOS
Adultos
Niños
2012
2013
2014
87%
87%
88,4 %
90,7%
92,8%
91,6 %
RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES
2013
2014
RECLAMOS
1030
1119
FELICITACIONES
373
423
INDICADORES DE RECLAMOS X 1000 ATENCIONES
2013
2014
UNIDAD
EMERGENCIA
5,3
5,7
CAE
4,3
4
17,2
14
HOSPITALIZADOS
Incremento de 8,6%
en reclamos
Incremento de 13,4%
en felicitaciones
TIPOLOGÍA DE RECLAMOS
% RECLAMOS POR TIPOLOGÍA AÑO 2014
OTROS
13%
TIEMPO ESPERA (SALA
DE ESP.)
28%
COMPETENCIA TÉCNICA
10%
TRATO PERSONAL
17%
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
32%
CÍRCULOS DE CALIDAD
El 51% de los reclamos de U.E., se debían a tiempo de
espera, de los cuáles se detecta que un 15% de estos
se deben al desconocimiento de categorización y
tiempo asociado a esta categorización.
Acciones:
- Entrega de Díptico Informativo de categorización de
paciente.
- Difusión de tiempos de espera en la atención por LED
ubicado en sala de espera.
RESULTADO: DESDE OCTUBRE NO SE REGISTRAN
RECLAMOS ASOCIADOS A DESCONOCIMIENTO DE
CATEGORIZACIÓN O DESCONOCIMIENTO DE TIEMPOS EN
LA ATENCIÓN.
PROGRAMAS HUMANIZADORES DE LA ATENCIÓN
Celebración día de la mujer, día de la madre, día pascua resurrección,
día del padre, fiestas patrias y navidad.
Se saludaron 167 pacientes el día de su cumpleaños y 1 aniversario de
matrimonio
Se realizaron charlas educativas a 2.782 usuarios
Las orientadoras atendieron un promedio de 320 personas diariamente
UNIDAD DE COMUNICACIONES
Durante el 2014 se fortalecieron las comunicaciones
internas a través de la creación del Boletín “Aquí
Hospital” destacando el trabajo de funcionarios,
unidades y servicios.
Se entregó apoyo comunicacional a seis unidades
clínicas y administrativas y se difundieron una
treintena hechos positivos para el Hospital en la
prensa local y Regional, lo que significó 262
apariciones positivas en medios de comunicación.
Imagen Referencial
CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS
Imagen Referencial
Consejo Consultivo integrado por Organizaciones Funcionales, Territoriales y Destacadas de
las comunas de Quilpué y Villa Alemana
Rol del Consejo:
•Asesorar a la Dirección del Hospital en aspectos vinculados con su gestión y participar
activamente en el desarrollo del establecimiento
•Informar a la comunidad usuaria sobre el funcionamiento del establecimiento y recoger sus
opiniones e iniciativas con el fin de mejorar la calidad de la atención y la satisfacción usuaria.
Imagen Referencial
CONSEJO CONSULTIVO 2014
•Principales logros: Elaboración de estatutos y Obtención de
Personalidad Jurídica
•Se realizaron 16 Asambleas Generales
Temas tratados:
- Sidra
- Acreditación Hospital
- Hospitalización Domiciliaria
- Lista de espera especialidad
- Patologías GES
- Satisfacción usuaria en Unidad de Emergencia
PRIMER DIÁLOGO CIUDADANO
Mes de Septiembre del 2014, se realiza el 1° Diálogo
Ciudadano junto a Atención Primaria de Quilpué y
Consejo Consultivo de Usuarios del Hospital
Funcionamiento micro red Marga Marga
Se asumen compromisos entre Hospital, Atención
Primaria y Comunidad
VOLUNTARIADO HOSPITAL DE QUILPUÉ
VOLUNTARIADO HOSPITAL DE QUILPUÉ
PRINCIPALES ACTIVIDADES 2014
Junto con la importante labor diaria que desempeñan
nuestras voluntarias en los distintos servicios, el
Voluntariado del Hospital de Quilpué entregó apoyo
durante el 2014 a la Unidad de Programas Humanizadores
de la Atención, mediante la donación de materiales y
obsequios para los saludos de los pacientes y dos radios
para la realización de talleres.
Además, el Voluntariado prestó una importante ayuda a la
Unidad de Servicio Social a través de apoyo monetario,
entrega de útiles de aseo y pasajes, los que van en directo
beneficio de los usuarios y usuarias.
Bingo y Rifa Voluntariado
Una de las actividades más importantes del Voluntariado corresponde al
masivo Bingo Anual, actividad que tiene como principal objetivo financiar
iniciativas en beneficio del Hospital de Quilpué y su comunidad usuaria.
Jornada Voluntariado
El 27 y 28 de mayo del 2014, se realiza la 1° Jornada del Voluntariado,
donde distintos profesionales expusieron a nuestras voluntarias temas
relevantes para su quehacer diario tales como: Manejo del Duelo,
Prevención de Cáncer de Mamas, Infecciones Intra-Hospitalarias ,
Cuidado en el Paciente Hospitalizado, entre otros.
Celebración Día del Voluntariado
Se realiza el 17 de diciembre ceremonia de reconocimiento a nuestras
voluntarias.
RESULTADOS EVALUACIONES
CUMPLIMIENTO METAS SANITARIAS 2014
NIVEL CUMPLIMIENTO INDICADORES
METAS SANITARIAS
CUMPLIMIENTO
LEY MÉDICA A DICIEMBRE DEL 2014
99,6%
LEY NO MÉDICA A DICIEMBRE DEL 2014
98,5%
GENERAL
99,05%
RESULTADOS EVALUACIONES
EVALUACIÓN EAR
•
Decreto Supremo N°38 del año
2005 establece las características
a cumplir de los Establecimientos
Autogestionados en Red los
cuales deben cumplir 48
indicadores
mensualmente
superando la meta de 75% de
cumplimiento en la suma de
todos los puntajes.
•
Evaluación del año 2014 cierra
con un 79,2% pese a que en el
mismo año el Hospital rindió la
evaluación en calidad de la Súper
Intendencia de Salud
Meta
75%
AUDITORÍA INTERNA
La función de Auditoría es asesorar a la Directora del
establecimiento y comprende la fiscalización, control y
evaluación de las acciones que debe cumplir el Hospital,
en materias de orden clínico-asistencial, técnico
administrativo, financiero, patrimonial y de gestión
- La función de auditoría está a cargo de un profesional
que depende directamente de la Directora y goza de
autonomía respecto de las otras jefaturas y dependencias
del servicio.
- Entre las actividades del jefe de auditoría está
confeccionar el Diagnóstico y el Plan Anual de Auditoría
En el año 2014 se cumplió en un 100% con el Plan de Auditoría. Se realizaron 48 informes de los
cuales, 11 corresponden a actividades no planificadas y 6 a auditorías de contingencias.
Imagen Referencial
PRINCIPALES LOGROS 2014
 ACREDITACIÓN
En mayo del 2014, el Hospital de Quilpué obtuvo la
Acreditación en Calidad, por parte de la
Superintendencia de Salud, convirtiéndose en el primer
establecimiento perteneciente al Servicio de Salud Viña
del Mar Quillota en obtener esta categoría, con una
evaluación final que arrojó un 96,4 % de cumplimiento.
PRINCIPALES LOGROS 2014
 NUEVAS CAMAS UCI
Con un total de diez camas, cuatro de ellas
destinadas a Cuidados Intensivos UCI, opera
actualmente la nueva Unidad de Pacientes
Críticos (UPC) del Hospital de Quilpué, cuya
actual configuración comenzó a regir en julio
del 2014.
PRINCIPALES LOGROS 2014
 NUEVOS PABELLONES QUIRÚRGICOS
Durante el 2014, se puso en marcha el
proyecto de un cuarto pabellón quirúrgico
para el Hospital de Quilpué, lo que significó
en definitiva la ampliación de dos pabellones
quirúrgicos, más la habilitación y reposición
de los ya existentes, quedando nuestro
centro hospitalario con cuatro pabellones
quirúrgicos totalmente equipados, tres para
cirugías electivas y uno de urgencia.
PRINCIPALES LOGROS 2014
 CAMAS DE CORTA ESTADÍA Y CMA
Otro importante logro del 2014 fue la
implementación de la Unidad Quirúrgica con
ocho Camas de Corta Estadía y Cirugía
Mayor Ambulatoria (CMA), que permitió dar
mayor agilidad a la producción quirúrgica del
Hospital.
PRINCIPALES LOGROS 2014
 MAYOR RESOLUCIÓN LISTA
ESPERA QUIRÚRGICA
La Implementación de la Estrategia 33
MIL HORAS y las nuevas dependencias
CMA y Corta Estada permitieron disminuir
la lista de espera quirúrgica al 31 de
diciembre del 2011.
La disminución de la Lista de Espera
Quirúrgica fue gestionada por el Comité
Quirúrgico conformado el 2014 para
maximizar el recurso de pabellones
PRINCIPALES LOGROS 2014
 REDUCCIÓN LISTA DE ESPERA
ESPECIALIDADES
Mediante la gestión liderada por el
Consultorio Adosado de Especialidades y
aprovechando la Estrategia 33 MIL HORAS
del Ministerio de Salud, el Hospital de
Quilpué logró cumplir su compromiso de
gestión de reducir la Lista de Espera de
Atención de Especialistas de pacientes que
aguardaban al 31 de diciembre del 2012,
reducción que se llevó a cabo de manera
integral e incluso avanzar en la lista de
espera del 2013.
Equipo 33 Mil Horas
PRINCIPALES LOGROS 2014
 IMPLEMENTACIÓN REGISTRO ELECTRÓNICO
Durante el 2014, se generó un importante avance
de la estrategia digital SIDRA-MINSAL,
principalmente en los equipos de trabajo de Salud
Mental, Odontología, Cuidados Paliativos, Poli
trauma, Poli enfermería y Psicología de la Salud,
dando importantes pasos hacia la implementación
del proyecto SIDRA FULL en nuestro
establecimiento hospitalario.
PRINCIPALES LOGROS 2014
 DISMINUCIÓN DE RECLAMOS EN UNIDAD DE EMERGENCIA POR ESPERA EN LA
ATENCIÓN EN 5%
PRINCIPALES LOGROS 2014
 RAMPA DE ACCESO SAMU DE LA
UNIDAD DE EMERGENCIA
Una de las obras más esperadas, la
construcción de la Rampa de Acceso de
Camillas desde las Ambulancias a la
Unidad de Emergencias, fue concretada a
fines del año 2014. La obra permitirá el
traslado continuo de los pacientes desde
las ambulancias sin generar el sobre
esfuerzo de los funcionarios de la Unidad
Pre-hospitalaria que se generaba con la
estructura anterior.
PRINCIPALES LOGROS 2014
 FORTALECIMIENTO POLI DOLOR
Incorporación de dos médicos exclusivos para el
programa.
FORTALECIMIENTO POLI TACO (PROGRAMA
TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE)
Incorporación de un médico exclusivo para el
programa.
PRINCIPALES LOGROS 2014
 REMODELACIÓN SALA DE
ESPERA CAE
Ampliación sala de espera principal
del CAE lo que permitió entregar más
comodidad a nuestros usuarios y
usuarias.
Imagen Referencial
DESAFÍOS 2015
Sustentabilidad
Financiera
Excelencia
en la
Atención
USUARIO
Gestión
Clínica
Eficiencia
Operacional
DESAFÍOS 2015
SUSTENTABILIDAD FINANCIERA
MANTENER EQUILIBRIO FINANCIERO Y DEUDA HOSPITALARIA DENTRO DE RANGOS
RAZONABLES Y SUSTENTABLES EN EL TIEMPO
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN ABASTECIMIENTO Y
FARMACIA CON CÓDIGO DE BARRAS
IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE HOSPITAL VERDE Y SALUDABLE
DESAFÍOS 2015
GESTIÓN CLÍNICA
PROFESIONALIZACIÓN DIURNA DE LA SELECCIÓN DE DEMANDA EN UNIDAD EMERGENCIA
CONTINUAR CON IMPLEMENTACIÓN SIDRA EN SERVICIOS CLÍNICOS
TERMINAR CON LISTA DE ESPERA EN DOS ESPECIALIDADES PENDIENTES DEL 2013:
TRAUMATOLOGÍA Y NEUROLOGÍA ADULTO
AVANZAR CON DISMINUCIÓN LISTA DE ESPERA ESPECIALIDADES 2014
DISMINUIR TIEMPO DE ESPERA EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DANDO SOLUCIÓN A
LOS PACIENTES QUE ESPERAN AL 31.12.2012
MANTENER LA CATEGORIZACIÓN DE PACIENTES POR RIESGO DEPENDENCIA SOBRE EL 95%
DESAFÍOS 2015
EFICIENCIA OPERACIONAL
AVANZAR EN EL CIERRE DE BRECHA DEL RECURSO HUMANO
EXISTENTE
MEJORAR LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS
AMPLIACIÓN DE BOX KINÉSICO PARA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS
HABILITACIÓN DE CLUB ESCOLAR PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS
PROFESIONALIZAR PROCESOS DE BODEGA
GENERAR UN DIAGNOSTICO Y PLAN DE CLIMA LABORAL PARA EL AÑO 2015 A FIN DE MEJORAR
LAS RELACIONES ENTRE FUNCIONARIOS Y USUARIOS.
DESAFÍOS 2015
EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN
MANTENER ÍNDICES DE SATISFACCIÓN USUARIA EN UN 85%
LOGRAR AL MENOS TRES MEJORAS REVISADAS Y DEFINIDAS EN CÍRCULOS DE CALIDAD CON SEGUIMIENTO DE
RESULTADOS
MANTENER RESPECTO DEL AÑO PASADO DISMINUCIÓN DE 5% DE RECLAMOS POR TIEMPO DE ESPERA EN
UNIDAD DE EMERGENCIA
MANTENER LA CALIDAD DE HOSPITAL ACREDITADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD MEDIANTE LA
REVISIÓN DE PROCESOS, MEJORA CONTINUA Y DESARROLLO DE DOS AUTOEVALUACIONES DURANTE EL AÑO
FAVORECER EL TRABAJO COLABORATIVO CON EL CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS PARA LA GESTIÓN DE
RECURSOS QUE TENGAN COMO OBJETIVO MEJORAS PARA EL HOSPITAL
POTENCIAR EL TRABAJO EN RED CON ATENCIÓN PRIMARIA DE QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA
MANTENER EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES EAR POR SOBRE EL 75% SEGÚN EXIGENCIA MINISTERIAL
¡GRACIAS!
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