EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. INFORME FINAL EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO Versión: 01 Fecha: 23/08/2012 Cód. :F-CE-ES-PD 03-01 TRD 412 Fecha de la auditoria : Fecha de emisión del informe: Del 09 al 16 de Febrero de 2016 16 de Febrero de 2016 Objetivo de la Auditoria: Realizar el Informe Ejecutivo Anual aplicando la encuesta MECI - CALIDAD, establecida por el DAFP a través de la pagina Web de dicha entidad, para evaluar el Sistema de Control Interno de EMCARTAGO E.S.P, vigencia 2015. Alcance de la Auditoria: Inicia con el diligenciamiento de la encuesta MECI - CALIDAD en la página Web del DAFP. Culmina con la descarga e impresión del “Certificado de recepción de Información” emitido por el DAFP Procesos Auditados: Dos (2) Módulos: Nombre y cargo del responsable del proceso auditado: Modulo de Control de Planeación y Gestión. Modulo de Control de Evaluación y Representante de la Alta Dirección: Seguimiento. Ecm. BORIS DE BRIGAR VASQUEZ DUQUE, Jefe Oficina Asesora de Seis (6) Componentes: Planeación. Talento Humano. Direccionamiento Estratégico. Administración del riesgo. Autoevaluación Institucional. Auditoría Interna. Planes de Mejoramiento. Calle 13 No. 5A – 35 2do. Piso Conmutador: 2110060 Fax: 2113450 contactenos@emcartago.com / www.emcartago.com Página 1 de 10 EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. INFORME FINAL EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO Versión: 01 Fecha: 23/08/2012 Cód. :F-CE-ES-PD 03-01 TRD 412 PRESENTACIÓN El Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP mediante circular externa 003 - 2016 del 02 de febrero de 2.016, estableció el 28 de Febrero de 2016 como la fecha límite para la presentación del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, a través del cual se evalúa y se hace seguimiento al sistema de control interno y al sistema de gestión de la calidad NTC GP 1000:2009. También se brinda el Instructivo para el diligenciamiento del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia 2015 determinando los lineamientos generales y recomendaciones Para la Evaluación del Sistema de Control Interno Vigencia 2015 mediante el aplicativo del DAFP, la Oficina Asesora SIGA con uno de sus Auditores, aplicó la encuesta MECI – CALIDAD de manera directa a cada uno de los jefes de área o dueños de proceso, para a través de este proceso Auditor Participativo levantar la información a presentar. También se han tenido en cuenta: a) Informes de auditorías internas y externas (entes de control). b) Resultado de actividades de autoevaluación realizadas. c) Informes de gestión de los procesos. d) Resultados de indicadores. e) Informes presentados por la Oficina de Control Interno. f) Información financiera y contable. También se realiza un análisis de la entidad en cuanto a las FORTALEZAS y DEBILIDADES del MECI, resaltando las observaciones generales frente al sistema de control interno de la vigencia 2015 CONTENIDO De acuerdo con las preguntas formuladas la entidad tiene implementados los dos (2) módulos, los seis (6) componentes y los trece (13) elementos constitutivos del MECI, en lo que hace referencia a: la organización del equipo operativo MECI - SGC, el código de ética y de buen gobierno, el planeamiento estratégico, el manual Calle 13 No. 5A – 35 2do. Piso Conmutador: 2110060 Fax: 2113450 contactenos@emcartago.com / www.emcartago.com Página 2 de 10 EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. INFORME FINAL EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO Versión: 01 Fecha: 23/08/2012 Cód. :F-CE-ES-PD 03-01 TRD 412 especifico de funciones y competencias laborales, la estructura organizacional, el programa de capacitación, el plan de bienestar e incentivos, la infraestructura física, el recurso humano, presentando algunas deficiencias que es necesario corregir por cuanto no favorece el sistema de control interno. También se requiere revisar el cumplimiento en los programas de inducción y re inducción, teniendo en cuenta que este último no se realizó para la vigencia 2.015, siendo estos de gran importancia para dar a conocer las modificaciones o cambios normativos, técnicos y organizacionales que hayan sucedido al interior de EMCARTAGO E.S.P. La entidad se ha preocupado por realizar mantenimiento a los sistemas de control interno y sistema de gestión de la calidad, desarrollando un constante monitoreo en los diferentes procesos, sin embargo se presentan aun hallazgos por cuanto no existe un total compromiso por parte de los responsables de los diferentes procesos. En la actualidad se ha dado un proceso de modernización que busca mejorar las condiciones de prestación del servicio a la comunidad, como lo es el caso del cumplimiento de la Ley 962 de 2.005 y del Decreto Ley 019 de 2.012, “Racionalización de trámites”, encontrándose EMCARTAGO E.S.P con un listado de tramites inscritos en la pagina del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP-, cuyo fin, es acercar a la ciudadanía con la información respecto de los tramites y servicios que ofrecen las diferentes entidades del estado a través de los medios electrónicos, buscando simplificar dichos tramites; verificando que esto se cumpla a cabalidad; la Oficina Asesora Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA, ha incluido para la vigencia 2016, la Auditoria al SUIT, realizando un proceso de revisión en los procedimientos, estudio de la normatividad, en pro siempre de la mejora continua de la entidad. Respecto al componente administración de riesgos se ha desarrollado el control y seguimiento de los mapas de riesgos de los procesos, brindándose por esta dependencia la asesoría en la implementación y mantenimiento. ENTORNO DE CONTROL: En cuanto al entorno de control, la entidad tiene organizado el equipo MECI pero no ha sido funcional, tiene establecida la misión y visión pero debe ser actualizada. En los actuales momentos se adelantan actividades en tal sentido. Se cuenta con Calle 13 No. 5A – 35 2do. Piso Conmutador: 2110060 Fax: 2113450 contactenos@emcartago.com / www.emcartago.com Página 3 de 10 EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. INFORME FINAL EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO Versión: 01 Fecha: 23/08/2012 Cód. :F-CE-ES-PD 03-01 TRD 412 código de ética y buen gobierno, el cual es socializado a través de la oficina Asesora de Calidad y Medio Ambiente al interior de la empresa, el Comité de Coordinación de Control Interno (Comité Sigem), se tiene establecido, aclarando que no se reúne con la periodicidad que se requiere. El programa de bienestar para la vigencia 2.015, se implementó con la resolución 051 del 28 de enero del 2.015 en el cual está inmerso el programa de incentivos, sin embargo no se ejecutaron algunas de las actividades que se tenían establecidas dentro del cronograma, como por ejemplo la premiación de los mejores (empleado del mes), la fiesta de los niños ni la integración de los adultos, siendo estas actividades de gran importancia para el bienestar de los funcionarios de EMCARTAGO E.S.P. El programa de inducción se tiene definido, siendo la oficina de Talento Humano la encargada de realizar este procedimiento, el cual no se tiene en medio magnético, solo lo correspondiente a formatos, los cuales son diligenciados por los nuevos funcionarios, donde relacionan las actividades realizadas durante la primer semana de labores, formatos que son entregados por los dueños de los procesos a dicha oficina, notándose que algunas dependencias presentan fallas, ya que no han hecho entrega de estos, el programa de reinducción el cual sirve de instrumento para dar a conocer los cambios y/o modificaciones que se presentan en los procesos y procedimientos al interior de la entidad, no se llevó a cabo durante el año 2.015. Los acuerdos de gestión se suscribieron dentro de los términos legales, pero se ha venido fallando en cuanto a los seguimientos y evaluaciones establecidas, con el fin de verificar el cumplimiento de estos. INFORMACION Y COMUNICACIÓN: En el componente de información y comunicación se cuenta con un sistema electrónico para la captura, procesamiento, administración y distribución de información, existe un portal oficial activo y navegable (pagina Web), se maneja un correo electrónico interno donde se da a conocer información de interés para los funcionarios. Dentro de los mecanismos de información que están aplicándose por la entidad, están: buzón de sugerencias, punto de atención para quejas, peticiones y reclamos (PQR); encuestas de satisfacción del servicio. Sin embargo se debe tener en cuenta en el proceso de revisión por la dirección (SGC) los resultados de esta información como insumos para el mejoramiento continuo. La Oficina de PQR, presta un buen servicio de Atención al Ciudadano, donde se tienen en cuenta las actividades para la Calle 13 No. 5A – 35 2do. Piso Conmutador: 2110060 Fax: 2113450 contactenos@emcartago.com / www.emcartago.com Página 4 de 10 EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. INFORME FINAL EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO Versión: 01 Fecha: 23/08/2012 Cód. :F-CE-ES-PD 03-01 TRD 412 recepción y respuestas de los derechos de petición, llevándose un registro, control y seguimiento a través del programa SITAC, el cual funciona eficientemente para este tipo de información. Para mejorar la información presentada por la Oficina de PQR, es necesario que ésta se ajuste a lo establecido en la circular externa 001 de 2011 del Concejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno Item N° 3 que a la letra dice:“Las entidades destinatarias de la presente circular dispondrán de un registro público organizado sobre los derechos de petición que les sean formulados, el cual contendrá, como mínimo, la siguiente información: el tema o el asunto que origina la petición o la consulta, su fecha de recepción o radicación, el termino para resolverla, la dependencia responsable del asunto, la fecha y numero de oficio de respuesta. Este registro deberá ser publicado en la página web u otro medio que permita a la ciudadanía su consulta y seguimiento”. Mejorando los espacios de participación ciudadana, se llevaron a cabo consejos comunitarios en las 7 comunas del municipio de Cartago, con el fin de dar a conocer los servicios que presta EMCARTAGO E.S.P. y acercar la comunidad a la entidad, a través de una retroalimentación que se da en este tipo de espacios. En cuanto la administración de los archivos de la entidad, se cuenta con un personal calificado e idóneo y su custodia, transferencia y conservación se adecuan a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación. Las tablas de retención documental se revisan cada año mejorándolas conforme a las exigencias de Ley, se encuentran en el proceso de sistematización de la información que reposa en el archivo central, encontrándose esta en un 70% de digitalización. Con respecto a la publicación de la información en la pagina Web, esta se hace de manera tardía, aclarando que no para todas las áreas, esta situación se presenta con la información del área financiera, ya que el programa Orión presenta falencias en la consolidación de la información, lo cual retraza la entrega de la misma. En la página Web de la entidad no se divulga la información de los procesos de vinculación a la institución que se encuentran abiertos (contratos), se cumple con el reporte por parte de la Oficina Jurídica a la contraloría a través del RCL; pero en la actualidad no se cumple con la obligación de publicar la contratación en el portal único de contratación SECOP. En la administración de recursos tecnológicos la Oficina de Informática presta los servicios de mantenimiento y soporte pero no tiene los suficientes medios que Calle 13 No. 5A – 35 2do. Piso Conmutador: 2110060 Fax: 2113450 contactenos@emcartago.com / www.emcartago.com Página 5 de 10 EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. INFORME FINAL EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO Versión: 01 Fecha: 23/08/2012 Cód. :F-CE-ES-PD 03-01 TRD 412 permitan actuar de manera inmediata ante el daño de un equipo, el software con el que cuentan los equipos en su mayoría están obsoletos, siendo esto directamente proporcional al grado de eficiencia en las labores realizadas. La audiencia pública de rendición de cuentas que realiza EMCARTAGO E.S.P. se tiene incorporada dentro del plan de acción anual, dando cumplimiento a la Constitución Nacional, la Ley de mecanismos de participación ciudadana (Ley 134 de 1994), la Ley de veedurías ciudadanas (Ley 850 de 2003), la Ley 489 de 1998, que reglamenta la obligación de la administración a prestar todo el apoyo a las veedurías ciudadanas y garantizar su acceso a la información. En el proceso de auditorías internas llevados a cabo por las Oficinas Asesoras de Calidad y Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA, se encuentra que se ejecutaron en un 100% las Auditorias programadas para la vigencia 2.015, quedando como resultado un plan de mejoramiento por procesos; de los hallazgos que se levantaron, 6 pasaron para la vigencia 2.016. De la misma manera las auditorias de calidad evidenciaron acciones preventivas y correctivas. En cuanto al plan de mejoramiento institucional suscrito con la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se adelantaron las gestiones con las dependencias involucradas y responsables de los hallazgos y se cumplió con el plazo estimado de respuesta, enviándose el pasado 23 de Enero de 2.016. CONCLUSIONES CONFORMIDADES FORTALEZAS Se da cumplimiento al Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014, en cuanto a la actualización del MECI La Oficina Asesora SIGA (Control Interno), realizó el seguimiento y la evaluación a los procedimientos establecidos al interior de EMCARTAGO E.S.P. Se muestra un avance en el compromiso de los jefes de proceso, en el cumplimiento del plan de mejoramiento por procesos e institucional de la Entidad. Se cuenta con el manual de funciones y competencias laborales, el cual Calle 13 No. 5A – 35 2do. Piso Conmutador: 2110060 Fax: 2113450 contactenos@emcartago.com / www.emcartago.com Página 6 de 10 EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. INFORME FINAL EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO Versión: 01 Fecha: 23/08/2012 Cód. :F-CE-ES-PD 03-01 TRD 412 incluye las competencias funcionales para los empleos. Se ejecutaron en un 100% los programas anuales de Auditorias, tanto de la Oficina Asesora de Calidad, como de la Oficina Asesora Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA – (Control Interno) y los resultados de las mismas fueron comunicados oportunamente a la Alta Dirección de la Empresa. Se continúa con el proceso de sistematización del Archivo documental de EMCARTAGO E.S.P. y se siguen los lineamientos dados por la ley General de Archivo. La Atención al ciudadano (PQR), realiza de manera permanente encuestas de satisfacción del servicio, lo cual permite medir el nivel de satisfacción de los usuarios. Los espacios de participación ciudadana se mejoran notablemente con la realización de consejos comunitarios en las diferentes comunas del municipio. EMCARTAGO E.S.P, cuenta con medios de comunicación eficientes, en los cuales se publica en forma permanente información de interés para los clientes internos y externos y se da a conocer la gestión adelantada por la entidad en beneficio de la comunidad, a través de su pagina Web, correo electrónico institucional y demás. Se viene adelantando estrategias para lograr consolidar los trámites y servicios que se encuentran en cada proceso dando aplicabilidad a la guía, estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y lo establecido en la Ley 962 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.” Se cuenta con el código de ética y buen gobierno. Para la vigencia 2.015 se implementó el plan de bienestar social e incentivos. EMCARTAGO E.S.P, cuenta con un plan de comunicaciones debidamente actualizado. EMCARTAGO E.S.P, realizó durante la vigencia 2.015 la rendición pública de Calle 13 No. 5A – 35 2do. Piso Conmutador: 2110060 Fax: 2113450 contactenos@emcartago.com / www.emcartago.com Página 7 de 10 EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. INFORME FINAL EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO Versión: 01 Fecha: 23/08/2012 Cód. :F-CE-ES-PD 03-01 TRD 412 cuentas atendiendo a lo establecido en la Constitución Política de Colombia para el desarrollo de la democracia participativa respondiendo ante la ciudadanía por las acciones y las decisiones que se han adoptado en ejercicio de las funciones. Se cuenta con política de Administración del Riesgo, Riesgos de Procesos y de Corrupción, mapas de riesgos para todos los procesos y de Corrupción. NO CONFORMIDADES DEBILIDADES Que la alta gerencia, con base en las propuestas que han presentado las diferentes áreas defina cual es la Misión y Visión que más se ajusta a la realidad de la empresa. Publicación y divulgación inoportuna de las ejecuciones presupuestales y los estados financieros. No se están publicando los informes de gestión en la Pagina Web de la Empresa. No se tiene publicado el Plan de Acción de las vigencias 2014 ni 2015 en la Pagina Web de la Empresa. El Comité Coordinador de Control Interno, a pesar de encontrarse establecido como comité SIGEM, no se reúne con la periodicidad requerida. Dentro del programa de bienestar social e incentivos, no se cumplieron a cabalidad la totalidad de las actividades dentro del cronograma. No se está dando cumplimiento al procedimiento buzón de sugerencias. Los informes de resultados de la Gestión de la Entidad a través de los informes técnicos anuales no se producen oportunamente. Para la vigencia 2.015, no se publicaron los contratos suscritos por EMCARTAGO E.S.P, en la página del SECOP, incumpliendo con esta obligación. No se realizó la medición del clima laboral. Calle 13 No. 5A – 35 2do. Piso Conmutador: 2110060 Fax: 2113450 contactenos@emcartago.com / www.emcartago.com Página 8 de 10 EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. INFORME FINAL EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO Versión: 01 Fecha: 23/08/2012 Cód. :F-CE-ES-PD 03-01 TRD 412 A pesar de suscribirse los acuerdos de gestión, no se les ha realizado el seguimiento pertinente, a fin de verificar su cumplimiento. No se tienen establecidas las fechas programadas para llevar a cabo campañas de sensibilización del Sistema de Gestión de la Calidad. No se ha realizado la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, durante los dos últimos años. La publicación en la página Web en lo concerniente a las PQR, no se están ajustando a la norma (circular externa 001 de 2.011), en lo relacionado a los derechos de petición. No se cuenta con el programa de reinducción, siendo este necesario para dar a conocer las modificaciones o actualizaciones en los procesos y procedimientos al interior de la entidad a los funcionarios. No se ha ajustado el SISTEDA al MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION Actualizar en la página Web las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en la entidad. Identificar, definir y socializar metas, planes, programas y proyectos institucionales que permitan establecer periodos de recuperación para la reversión de la toma de posesión de la empresa por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Dotar el procedimiento de ventanilla única con las herramientas tecnológicas necesarias para hacer más agiles, eficientes y fiables las actividades No se cuenta con un cronograma establecido para dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos de la entidad. CONCLUSION DE LA AUDITORIA El Modelo Estándar de Control Interno al interior de EMCARTAGO E.S.P se tiene implementado en cumplimiento del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014. Las Auditorías Internas de Gestión permiten su fortalecimiento. Se recomienda la Calle 13 No. 5A – 35 2do. Piso Conmutador: 2110060 Fax: 2113450 contactenos@emcartago.com / www.emcartago.com Página 9 de 10 EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. INFORME FINAL EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO Versión: 01 Fecha: 23/08/2012 Cód. :F-CE-ES-PD 03-01 TRD 412 convocatoria del Comité Coordinador de Control Interno (Comité SIGEM) para la lectura, el análisis y toma de decisiones que se derivan del contenido del presente Informe Ejecutivo. FIRMA MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR __________________________ JAIRO GARCIA DUQUE ____________________________ LUZ ADRIANA OCAMPO ___________________________ ___________________________ CARLOS ALBERTO GONZALES MONICA LORENA RENDON T. Calle 13 No. 5A – 35 2do. Piso Conmutador: 2110060 Fax: 2113450 contactenos@emcartago.com / www.emcartago.com Página 10 de 10