PLAN OPERATIVO ANUAL APAFA 2012 “JAEF” 155 I.- DATOS INFORMATIVOS: 1. INSTITUCION EDUCATIVA: “ JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO” 2. DIRECTOR : FUERTES PEÑA MARITZA 3. APAFA PRESIDENTE : JORGE APARCANA MUÑOZ 4. LUGAR Y FECHA : COOPERATIVA MANTARO, 31 DICIEMBRE 2011 II. DEFINICION: El plan operativo anual de las APAFA es el instrumento por el cual se apoyará el PEI, y sus actividades están constituidas en el PAT de la I.E. EL POA es elaborado por el consejo directivo de la APAFA y aprobado en la asamblea general. III.- FINALIDAD.El POA tiene como finalidad garantizar el derecho que tienen los padres de familia de participar en el proceso educativo de sus menores hijos; contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de los servicios que ofrece la institución. IV.- ALCANCES.Es de aplicación en el nivel de primaria, así como ALIANZA estratégica con las instituciones vivas de la comunidad. V.- OBJETIVOS.1. Velar por el cumplimiento óptimo del POA, estableciendo la coordinación permanente y oportuna con los agentes responsables para mejorar los servicios que presta la institución y priorizar los estándares de calidad con apoyo de la dirección. 2. Solicitar el apoyo permanente de los padres de familia para APOYAR el eficaz desarrollo de las actividades educativas programadas en el PAT y las actas de coordinación. 3. Los padres de familia debemos de asistir a las reuniones programadas por el consejo directivo, los comités de aula y la dirección de la institución educativa. 4. Respetar los canales legales e internos de participación así como a los responsables de la conducción de la institución educativa. VI.- VISION.Al 2016 La Institución EducativaN°155 “José Antonio Encinas Franco”. Tiene como visión proyectarse a lograr la excelencia educativa, articulando coherentemente las funciones eficientes de todos los actores y agentes educativos en beneficio de los alumnos y su aprendizaje. VII.- MISION.La Institución Educativa. N°155 “José Antonio Encinas Franco” tiene como misión brindar un servicio de calidad con proyección a la excelencia educativa a niños y niñas cuyas edades están comprendidas entre los 06 y 12 años, consolidando competencias que permitan al alumno actuar con eficiencia en su vida cotidiana, además de conformar bases sólidas para lograr competencias en Educación Secundaria . VIII.- ESTANDARES PRIORIZADOS A-Trabajo conjunto con la familia y comunidad. B-Infraestructura de recursos para el aprendizaje. C-Uso de la información para la mejora de los aprendizajes IX- ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA.- Estandar priorizado Indicador a mejorar Infraestructura para el recurso de los aprendizajes Mantener operativos los servicios higiénicos. Infraestructura Reparar el para el mobiliario recurso de los escolar aprendizajes Trabajo Fomentar conjunto con la y mejorar familia y las comunidad. relaciones humanas entre Actividades para lograr el indicador Arreglo de baños con grifería. Fumigación Reparar pintar el mobiliario escolar. Campeonato de fútbol y vóley de padres de familia. Meta por cada actividad 12 baños 06 cambios de equipos. 25 aulas 130 mesas 240 sillas Responsable de organizar la actividad Dirección APAFA Fecha de implementación Dirección y APAFA Marzo –Abril2012 10 comités de aulas 150 padres. Comités de aula. APAFA Setiembre-2012 Marzo-Abril2012 Uso de la información para la mejora de los aprendizajes padres Inaugurar y utilizar el aula de CRT Equipar y cablear el aula de CRT para su operatividad. 18 laptop Dirección y para APAFA cableado. 1 CPU Abril-2012 X.- PRESUPUESTO. 9.1 INGRESOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL POA Actividades para recaudar los fondos CUOTAS ANTIGUOS CUOTAS NUEVOS MULTAS (elecciones) (asamblea) TARJETAS DE APAFA APORTE DESCENTRALIZ ADO TOTAL REFERENCIA 150 X 25.00 INGRESO POR ACTIVIDAD 3750.00 RESPONSABL E DE LA ACTIVIDAD . TESORERO 80 X 35.00 2800.00 TESORERO 100 X 20.00 60 X 10.00 2000.00 600.00 TESORERO 150 X 2.00 300.00 TESORERO 48 X 15.00 720.00 TESORERO FECHA DE IMPLEMENTACIÓN INICIO FIN 01/02/12 26/02/12 01/02/12 26/02/12 01/02/12 26/02/12 01/02/12 26/02/12 01/02/12 26/02/12 10 170.00 XI.-PRESUPUESTO DE GASTOS POR COMISIONES PARA ACTIVIDADES DE MEJORA DE ESTANDARES Estandar priorizado Indicador a mejorar Recursos requeridos Costo por Costo total cada recurso por recurso Infraestructura para el recurso de los aprendizaje Mantener operativos los servicios higiénicos Y Materiales de gasfitería y aditivos de fumigación. 12 Unidades 1200 soles. 10 ambientes 250.00 soles 1450.00 FUMIGAR Infraestructura Reparar el para el mobiliario recurso de los escolar aprendiza Trabajo Fomentar y conjunto con la mejorar las familia y relaciones comunidad humanas entre padres Uso de la Inaugurar y información utilizar el para la mejora aula de CRT de los aprendizajes Materiales de carpintería 130 mesas – sillas 1800 soles 1800.00 Inscripción por comités de aula Arbitraje, premios. Materiales eléctricos. CPU 10 aulas 250.00 soles 250.00 Metros 2500.00soles 650.00 soles 2500.00 650.00 6650.00 soles COSTO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES POR COMISIÓN XII.-Resumen anual de ingresos y egresos. Estándar priorizado Infraestructura para el recurso de los aprendizaje Infraestructura para el recurso de los aprendiza Indicador a mejorar Mantener operativos los servicios higiénicos Y FUMIGAR Reparar el mobiliario escolar Trabajo conjunto con la familia y comunidad Fomentar y mejorar las relaciones humanas entre padres Inaugurar y utilizar el aula de CRT Uso de la información para la mejora de los aprendizajes Egresos anuales por comisión Otros egresos anuales esperados Total egresos Total ingresos Balance esperado Costo total 1450.00 1800.00 250.00 2500.00 650.00 6650.00 1000.00 7650.00 10170.00 2520.00 EVALUACION: Se evaluara cada una de las actividades trimestralmente.