REVISIÓN N° 4 17.06.2014 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008 REFERENCIA: P-PRO-04 PROCEDIMIENTO ENTREGA PRODUCTO TERMINADO Página 1 1. OBJETIVO Este procedimiento de trabajo tiene por objeto definir los pasos necesarios para la coordinación diaria de la entrega de producto terminado y la manera de realizar el control cuantitativo de los proyectos en fabricación. 2. ALCANCE Este documento se aplica la coordinación de la entrega de producto terminado y el control cuantitativo de los proyectos en fabricación. 3. RESPONSABILIDADES Jefe de Planta Jefe de Logística Jefe de Calidad Coordinador de ventas Inspectores de Calidad Las responsabilidades y funciones individuales son descritas en el punto 7 del procedimiento. 4. DOCUMENTOS APLICABLES 5. P-PRO-03 P-PRO-02 P-CAL-01 Fabricación de Tubería Lisas Fabricación de Tubería Estructurada Control de Calidad TERMINOLOGÍA Liberación de Producto: 6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 7. Actividades necesarias para determinar si el producto cumple con todos requerimientos establecidos de acuerdo a las normativas vigentes y/o especificaciones técnicas. PC’s Impresora Email Manager ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 7.1. Descripción de las Actividades Al iniciar la Jornada Producción entrega a Calidad los registros RP-PRO-02-06 Control Producto Terminado Tubería Estructurada, RP-PRO-02-04 Producción Diaria Corrugado y RP-PRO-03-03 Producción Diaria Tubería Lisa, con la información de los productos a liberar. En paralelo el coordinador de ventas levantará la información de lo producido en el registro RP-PRO04-01 Resumen de Control Cualitativo. Control de Calidad debe realizar inspección a los productos en conjunto con bodega, levantando los registros RP-CAL-01-01 Entrega Producción Tubería Estructurada, RP-CAL-01-02 Entrega Producción Revisión 4 Cláusula: 7.2.2. Emite: Jefe de Planta Fecha: 17.06.2014 Revisa: Gerente de Operaciones Fecha: 17.06.2014 Aprueba: Gerencia General Fecha: 17.06.2014 REVISIÓN N° 4 17.06.2014 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008 REFERENCIA: P-PRO-04 PROCEDIMIENTO ENTREGA PRODUCTO TERMINADO Página 2 Tubería Lisa y RP-CAL-01-03 Entrega Parcial Producción Tubería Lisa, que indican los productos aprobados informando a bodega. Se solicita firma a personal involucrado en la actividad, es decir Calidad, Bodega y Producción. Control de Calidad entrega una copia de los mencionados registros a Bodega y Producción. En Paralelo, el Jefe de Calidad levantará la información de lo aprobado o rechazado en el registro RPPRO-04-01 Resumen de Control Cualitativo. Posteriormente Producción alimenta la Planilla de Producción Consolidada, Bodega sube la información de producto terminado a Manager. En base a esta información producción ajusta Programa de producción diario, enviándolo por correo a todas las áreas involucradas. Finalmente personal de Bodega efectúa el retiro las tuberías hacía patio de acopio y procede para el despacho de acuerdo a lo estipulado en el Procedimiento P-LOG-01 Logística. El Coordinador de Logística levantará la información de lo despachado en el registro RP-PRO-04-01 Resumen de Control Cualitativo. 7.2. Diagrama de Flujo Jefe de Pl anta entrega Registros de Producci ón diaria a Inspector de Ca lidad. RP-PRO-02-06 RP-PRO-02-04 RP-PRO-03-02 Coordi nación de Ventas l evanta información de l o producido en Registro. Control de Ca lidad hace inspección y l evanta regi stros de productos aprobados a Bodega. Jefe de Ca lidad completa información en Regi stro. RP-PRO-04-01 RP-CAL-01-01 RP-CAL-01-02 RP-CAL-01-03 RP-PRO-04-01 Ins pector de Ca lidad entrega copias de regi stros a Bodega y Producción. Manager Producci ón y Bodega procesan la información reci bida, i ngresando datos al sistema. Coordi nador de l ogística completa i nformación en Registro. RP-PRO-04-01 Bodega retira de Tuberías hacia patio de a copio. Producci ón envía vía email de Programa de Producci ón Diario a i nvolucrados Revisión 4 Cláusula: 7.2.2. Emite: Jefe de Planta Fecha: 17.06.2014 Revisa: Gerente de Operaciones Fecha: 17.06.2014 Aprueba: Gerencia General Fecha: 17.06.2014 REVISIÓN N° 4 17.06.2014 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008 REFERENCIA: P-PRO-04 PROCEDIMIENTO ENTREGA PRODUCTO TERMINADO Página 3 8. REGISTROS RP-PRO-04-01 Resumen Control Cualitativo 9. ANEXOS No aplica 10. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO Revisión Nº 1 Versión original. Revisión Nº 2 Revisión de texto, modificación de estructura y ajuste a estructura actual de la organización. Revisión Nº 3 Incorporación del registro RP-PRO-04-01 Resumen Control Cuantitativo en los puntos, 7 y 8 del documento. Se mejora redacción del punto 7.1 e incorpora definición en punto 5. Revisión Nº 4 Incorporación del registro RP-PRO-02-06 Control Producto Terminado Tubería Estructurada en los puntos, 7 y 8 del documento. Se elimina el Registro RP-PRO-02-04 Producción Diaria Tubería Estructurada. Revisión 4 Cláusula: 7.2.2. Emite: Jefe de Planta Fecha: 17.06.2014 Revisa: Gerente de Operaciones Fecha: 17.06.2014 Aprueba: Gerencia General Fecha: 17.06.2014